de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 26/01/2022 | 86906.50 | 86906.50 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto janeiro 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 26/01/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho sobre folha pagto- janeiro2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 26/01/2022 | 36402.32 | 36402.32 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salario ref a folha de pagto janeiro 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 26/01/2022 | 8184.31 | 8184.31 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de pagto ref ao mes de janeiro2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 26/01/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de pagto ref ao mes janeiro 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 26/01/2022 | 12740.59 | 12740.59 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ao servidores ref ao mes de janeiro 2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 26/01/2022 | 9899.82 | 9899.82 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - ref janeiro 2022 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00008 | 26/01/2022 | 1191.36 | 1191.36 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de janeiro2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00009 | 26/01/2022 | 998.25 | 998.25 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas multifuncionais - refjaneiro 2022 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00010 | 26/01/2022 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral ref ao mes de janeiro 2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 27/01/2022 | 10037.71 | 10037.71 | Valor que se empenha, em favorda Pbprev rpps ref. a folha de pessoal de janeiro de2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00013 | 31/01/2022 | 3300.00 | 3300.00 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de codominioref ao mes janeiro 2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00014 | 31/01/2022 | 1778.70 | 1778.70 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte do mes de fevereiro 2022 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00015 | 07/02/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com marketing ref ao mes de janeiro 2022 conf. contrato 002-2021 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00016 | 07/02/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado cobrir manutencao de equipamentos de informatica ref ao mes janeiro2022 - conf contrato 006/2021 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00017 | 07/02/2022 | 3122.97 | 3122.97 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio - ref ao mes de fevereiro 2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 07/02/2022 | 12740.58 | 12740.58 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de fevereiro 2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00019 | 07/02/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao 02 de garagens conf contrato 005- 2021 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00020 | 07/02/2022 | 927.95 | 927.95 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas multifuncionais ref ao mes de fevereiro 2022 - conf contrato 04/2021 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00021 | 07/02/2022 | 249.50 | 249.50 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de aguamineral ref ao mes de fev2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 07/02/2022 | 11250.04 | 11250.04 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - conf contrato 003-2021 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00023 | 08/02/2022 | 787.51 | 787.51 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica das salas SERI - ref ao mes defev2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00024 | 14/02/2022 | 5656.74 | 5656.74 | servico de UPGRADE em computador -CPU - Sala do Governador | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00025 | 14/02/2022 | 1250.00 | 1250.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de substituicao de porta de vidroacesso sala do ADM - SERI | 37174488000183 | EDILENE ROCHA APOLONIO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00026 | 22/02/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com materiais de consumo - capuslas de cafe | 63310411002490 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 23/02/2022 | 92438.87 | 92438.87 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos- fevereiro 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 23/02/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha pgto -fev2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 23/02/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao 13 salario ref fev2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 23/02/2022 | 7980.54 | 7980.54 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha pagto - fevereiro 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 23/02/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa desempenho - fevereiro 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 24/02/2022 | 10064.33 | 10064.33 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DE2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00035 | 08/03/2022 | 1778.70 | 1778.70 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte ref ao mes de marco2022 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 08/03/2022 | 17143.77 | 17143.77 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionoais para atender demanda da SERI | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00037 | 08/03/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com MKT da SERI ref ao mes de marco2022 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 08/03/2022 | 12706.77 | 12706.77 | valor empenhado para cobrir despesas vale alimentacao ref ao mes de marco2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00039 | 08/03/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagens 05-06 para SERI - Ed central brasilia ref ao mes marco2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00040 | 08/03/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de TI refao mes de fevereiro 2022 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00041 | 08/03/2022 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de marco22 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00042 | 08/03/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir com locacao de maquinas multifuncionais -copiadoras ref ao mes de fev2022 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00043 | 14/03/2022 | 1350.00 | 1350.00 | cobrir despesas com viagens doservidor para cidade de Sao Paulo | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00045 | 16/03/2022 | 1116.85 | 1116.85 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica da SERI - ref ao mes de marco2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00046 | 16/03/2022 | 704.80 | 704.80 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas multifuncionais - SERI - ref ao mes de fevereiro2022 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00047 | 16/03/2022 | 2549.58 | 2549.58 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa condominio ref ao mes de fevereiro 2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00048 | 16/03/2022 | 1000.00 | 1000.00 | cobrir despesas com servico deinformacoes da DIRF,DCTF, IR DA SERI ref ao exercicio 2021 | 73969818000190 | CENTRALMINAS ASSESSORIA CONTABIL S/C |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00049 | 16/03/2022 | 208.50 | 208.50 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral paraatender SERI ref ao mes de marco2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 24/03/2022 | 95140.51 | 95140.51 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - folha pagto mar/2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 24/03/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho - folha de mar2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 24/03/2022 | 8211.29 | 8211.29 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de mar2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 24/03/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de pagto de mar2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 24/03/2022 | 10064.33 | 10064.33 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00056 | 01/04/2022 | 1537.09 | 1537.09 | valor empenhado para cobrir despesas com materiais de copae cozinha para SERI | 34185754000185 | LIMPEZA.COM COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00057 | 05/04/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir com locacao de garagens do Ed.Central Brasilia - ref ao mes de marco2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00058 | 05/04/2022 | 2781.58 | 2781.58 | valor empenhado para cobrir taxa de condominio - ref ao mes de marco2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Dispensa | 00059 | 05/04/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao de equipamento de TI - ref ao mesde marco2022 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00060 | 05/04/2022 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de marco2022 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 05/04/2022 | 12329.49 | 12329.49 | valor empenhado para cobrir despesa com vale alimentacao dos servidores - ref ao mes deabril2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00062 | 05/04/2022 | 726.50 | 726.50 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas multfuncionais ref aomes de marco2022 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00063 | 06/04/2022 | 1778.70 | 1778.70 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte ref ao mes de abril2022 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00064 | 08/04/2022 | 97.00 | 97.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM OI - INTERNET REFFATURAS DE MARCO E ABRIL 2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 12/04/2022 | 17500.00 | 17500.00 | valor empenhado para cobrir despesa com contrato de passsagens aereas nacionais conf contrato 000-2021 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00066 | 18/04/2022 | 378.50 | 378.50 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral paraSERI ref ao mes de marco 2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00067 | 18/04/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de MKT ref ao mes de marco2022 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 18/04/2022 | 313.79 | 313.79 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais ref ao mes de marco2021 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/04/2022 | 91663.86 | 91663.86 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - folha de pagto abril 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 26/04/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa desempenho - folha de pagto abril2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 26/04/2022 | 8860.98 | 8860.98 | valor empenhado para cobrir despesas de INSS sobre folha de pagto abril 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 26/04/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de pgato de abril 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 26/04/2022 | 10090.94 | 10090.94 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00075 | 03/05/2022 | 1778.70 | 1778.70 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte ref ao mes de maio 2022 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00076 | 03/05/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com MKT ref ao mes deabril 2022 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00077 | 03/05/2022 | 1046.33 | 1046.33 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de marco2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 03/05/2022 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado para cobrir despesa com diaria fora do Estado para servidor | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 03/05/2022 | 13402.26 | 13402.26 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores ref ao mes de maio2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00080 | 03/05/2022 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de abril 2022 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00081 | 03/05/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de 02 garagens Ed central brasilia -ref ao mes de abril2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Dispensa | 00082 | 03/05/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com T. I ref ao mes de abril 2022 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00083 | 05/05/2022 | 2736.43 | 2736.43 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de abril2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00084 | 05/05/2022 | 1018.95 | 1018.95 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas multifuncionais ref uso de abril2022 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00085 | 05/05/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de movel planejado - expositor deartesanato para SERI | 33374934000142 | D HOUSE MOVEIS PLANEJADOS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00086 | 06/05/2022 | 883.79 | 883.79 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PEQUENOS SERVICOSTERCEIROS | 00003277260160 | LARA CRISTINA VIEIRA NOGUEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00087 | 10/05/2022 | 169.78 | 169.78 | valor empenhado para cobrir despesas com Internet Oi - banda larga ref ao mes de abril2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00088 | 10/05/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de comunicao MKT para SERI | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00089 | 11/05/2022 | 172.52 | 172.52 | valor empenhado para cobrir despesas com OI Internet para SERI - ref ao mes de maio2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00090 | 11/05/2022 | 1423.47 | 1423.47 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica - ref ao mes de abril 2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00091 | 11/05/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor dentro do estado | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00093 | 12/05/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor dentro do estado - | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00094 | 12/05/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor dentro do estado | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00096 | 12/05/2022 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor dentro do estado | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 18/05/2022 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias ao servidor dentro do estado | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00098 | 23/05/2022 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundos- adiantamento ao servidor para pequenos servicos de terceiros | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 23/05/2022 | 3751.40 | 3751.40 | valor empenhado para pagamentode passasgens aereas nacionais- conf contrato 003-2021 - faturas mes de abril2022 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 23/05/2022 | 7883.43 | 7883.43 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - conf contrato 003-2021 - faturas de maio/2022 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00101 | 25/05/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias do servidor - dentro do estadoq | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 25/05/2022 | 1176.95 | 1176.95 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - NF 2240 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 25/05/2022 | 92554.42 | 92554.42 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto - vencimentos - maio2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 25/05/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho sobre folha de pagto maio2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 25/05/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de pagto maio2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 25/05/2022 | 9050.66 | 9050.66 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de pagto de maio2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00109 | 25/05/2022 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor dentro do estado | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 26/05/2022 | 10064.33 | 10064.33 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 08/06/2022 | 231.38 | 231.38 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor dentro do estado | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00113 | 08/06/2022 | 462.78 | 462.78 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor dentro do estado | 00006853228405 | ALINE KARLA DE CARVALHO BARBOSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00114 | 08/06/2022 | 231.38 | 231.38 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor dentro do estado | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 08/06/2022 | 12525.90 | 12525.90 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao - servidores SERI - junho-2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 08/06/2022 | 843.46 | 843.46 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao servidores da SERI - junho- 2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00117 | 08/06/2022 | 2417.14 | 2417.14 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref maio2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00118 | 08/06/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de T.I ref ao mes de maio-2022 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00119 | 08/06/2022 | 527.50 | 527.50 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicoes de agua mineral para SERI - maio-2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00120 | 08/06/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico MKT ref ao mes de maio 2022 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00121 | 08/06/2022 | 1085.95 | 1085.95 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas multifuncionais - refmes de maio-2022 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00122 | 08/06/2022 | 1778.70 | 1778.70 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte -ref junho-2022 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00123 | 08/06/2022 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica - ref maio/2022 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00124 | 08/06/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagens 05-06 Ed central brasilia - ref mes de maio2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 09/06/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de junho2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 13/06/2022 | 1297.84 | 1297.84 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao servidores seri - junho-2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 13/06/2022 | 2426.72 | 2426.72 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - mes de maio/2022 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00129 | 14/06/2022 | 1186.89 | 1186.89 | valor empenhado pra cobrir despesas com energia eletrica SERI ref ao mes de maio 2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 15/06/2022 | 387.08 | 387.08 | valor empenhado para cobrir despesas co VA de servidores | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00132 | 20/06/2022 | 174.39 | 174.39 | valor empenhado para cobrir despesas com Oi internet ref ao mes de junho 2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00134 | 21/06/2022 | 231.38 | 231.38 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias servidor 20-22-2022 - Patos-PB | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 21/06/2022 | 1426.09 | 1426.09 | valor empenhado para cobrir despesas com adiantamento ao servidor de pequenos servicos de terceiros | 00003277260160 | LARA CRISTINA VIEIRA NOGUEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 27/06/2022 | 10204.40 | 10204.40 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 28/06/2022 | 97635.26 | 97635.26 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - junho 22 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 28/06/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho jun-22 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 28/06/2022 | 10191.96 | 10191.96 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha pagto jun-22 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 28/06/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salario 2 parcela | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 28/06/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio Alimentacao folha junho2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00144 | 07/07/2022 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral -mesde junho2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 07/07/2022 | 15243.95 | 15243.95 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores - julho2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 07/07/2022 | 875.08 | 875.08 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - nf 2446 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00147 | 07/07/2022 | 1778.70 | 1778.70 | valor empenhado para cobrir despesas com vale tranporte dos servidores - julho2022 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 07/07/2022 | 3390.36 | 3390.36 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa condonimial - junho 2022 das salas 01-04 -SERI | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00149 | 07/07/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com T. I ref ao mes de junho-2022 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00150 | 07/07/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagens - ed central brasilia- ref junho-2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00151 | 07/07/2022 | 847.70 | 847.70 | valor empenhado para cobrir despesas com maquinas xerox - ref junho 2022 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00152 | 07/07/2022 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica - ref junho-2022 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00153 | 07/07/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com MKT ref junho- 2022 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 12/07/2022 | 9961.96 | 9961.96 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - conf contrato 003-2021 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 12/07/2022 | 3033.22 | 3033.22 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00157 | 20/07/2022 | 173.21 | 173.21 | valor empenhado para cobrir despesas com Oi mes de julho 2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00158 | 20/07/2022 | 3098.80 | 3098.80 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00159 | 20/07/2022 | 825.10 | 825.10 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica mes de julho2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 25/07/2022 | 98583.58 | 98583.58 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - folha de julho2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 25/07/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho sobre folha julho 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 25/07/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de julho 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 25/07/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de julho2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 25/07/2022 | 9830.33 | 9830.33 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha julho2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 25/07/2022 | 61497.52 | 61497.52 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao 13 salario - julho 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00167 | 25/07/2022 | 6450.00 | 6450.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de 600 revistas institucionais para SERI | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 26/07/2022 | 10692.03 | 10692.03 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2022 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 01/08/2022 | 14752.76 | 14752.76 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores da SERI - agosto 2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 44 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa | 00170 | 02/08/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com adiantamento ao servidor- fundo de suprimento para pequenos servicos | 00006043078457 | JOAO DIEGO SIQUEIRA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Dispensa | 00171 | 02/08/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao servidor | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00172 | 02/08/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte dos servidores seri - agosto 2022 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00173 | 02/08/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com MKT do mes agosto2022 | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00174 | 02/08/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos T. I refmes de julho 2022 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00175 | 02/08/2022 | 180.00 | 180.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral - ref julho 2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 02/08/2022 | 3235.19 | 3235.19 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - NF 2552 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00177 | 02/08/2022 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica -ref mes dejulho2022 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00178 | 02/08/2022 | 3336.75 | 3336.75 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa condominio ref ao mes de julho 2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00179 | 02/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagens - ref ao mes de julho2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 03/08/2022 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00181 | 08/08/2022 | 628.56 | 628.56 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica mes de julho 2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00182 | 09/08/2022 | 405.00 | 405.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao e instalacao de adesivos jateados para atender demanda da SERI | 31616571000189 | FF GRAFICA E COPIADORA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 76 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00183 | 09/08/2022 | 272.00 | 272.00 | valor empenhado para cobrir despesas com publicacao de termo aditivo de contrato UP brasil no Diario oficial do Estado | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00184 | 11/08/2022 | 1102.90 | 1102.90 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de impressora multifuncional ref julho 2022 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00185 | 22/08/2022 | 173.48 | 173.48 | valor empenhado para cobrir despesas com internet OI ref julho 2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00186 | 23/08/2022 | 809.35 | 809.35 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicoes de generos alimenticios para atender demanda da SERI | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00187 | 23/08/2022 | 1670.35 | 1670.35 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAIS DE LIMPEZA COPA E COZINHA PARA ATENDER DEMANDA DA SERI | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 24/08/2022 | 15352.76 | 15352.76 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores - setembro 2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 24/08/2022 | 107934.39 | 107934.39 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - folha de pagto - agosto 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 24/08/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho sobre folha de pagto - agosto 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 24/08/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de pagto agosto 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 24/08/2022 | 9703.20 | 9703.20 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de pagto de agosto 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 25/08/2022 | 10692.03 | 10692.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE AGOSTO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00196 | 29/08/2022 | 1705.20 | 1705.20 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte ref ao mes de setembro/2022 para os servidores da SERI | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00197 | 29/08/2022 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica - ref a fatura do mes de agosto/2022 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00198 | 29/08/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de T I ref ao mes de agosto 2022 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00199 | 29/08/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de 02 garagens no Ed central brasilia - ref fatura de agosto2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00200 | 29/08/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com MKT ref ao mes deagosto 2022- SERI | 41233483000151 | ALFA COMUNICACAO E MARKETING DIGITAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00201 | 30/08/2022 | 1013.10 | 1013.10 | valor empenhado para cobrir despesas com materiais de expediente para SERI | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00202 | 31/08/2022 | 240.00 | 240.00 | regularizacao escritural de Nota de empenho 0026 pagamentorealizado em abril 2022 | 63310411002490 | TRES CORACOES ALIMENTOS S.A. |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00203 | 31/08/2022 | 124.39 | 124.39 | valor empenhado para cobrir despesas como adiatamento ao servidor para pequenos servicos terceiros PF | 00003277260160 | LARA CRISTINA VIEIRA NOGUEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 05/09/2022 | 7001.88 | 7001.88 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - conf contrato | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00205 | 05/09/2022 | 3342.70 | 3342.70 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa condominial ref ao mes de agosto 2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00206 | 05/09/2022 | 798.25 | 798.25 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de impressoras multifuncionais conf. contrato - ref ao mes deagosto 2022 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00208 | 13/09/2022 | 722.22 | 722.22 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica da seri - REF ao mes de agosto2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00209 | 13/09/2022 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para cobrir despesas com complemento dos servicos de adesivos jateados para porta da salas da SERI | 31616571000189 | FF GRAFICA E COPIADORA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00210 | 14/09/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias do servidor fora de estado | 00003277260160 | LARA CRISTINA VIEIRA NOGUEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00211 | 14/09/2022 | 287.00 | 287.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral -refao mes de agosto 2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 23/09/2022 | 10692.03 | 10692.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00213 | 26/09/2022 | 173.43 | 173.43 | valor empenhado para cobrir despesas com OI internet ref ao mes de agosto 2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 26/09/2022 | 15352.76 | 15352.76 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de outubro2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00217 | 26/09/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de TI refao mes de setembro/2022 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00218 | 26/09/2022 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de setembro/2022 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00219 | 26/09/2022 | 1705.20 | 1705.20 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte ref ao mes de setembro/2022 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00220 | 26/09/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de 02 garagens 05 e 06 - Ed central Brasilia ref ao mes de set2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 27/09/2022 | 98892.06 | 98892.06 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - folha de pagto set 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 27/09/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho sobre folha pagto set/2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 27/09/2022 | 9569.41 | 9569.41 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de pagto - set 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 27/09/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha de pagto set2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 28/09/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A SETEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 03/10/2022 | 7253.82 | 7253.82 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais conf. NFs 2703 e 2713 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00228 | 03/10/2022 | 755.70 | 755.70 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas multifuncionais - refsetembro 2022 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00229 | 06/10/2022 | 3161.64 | 3161.64 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de setembro 2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00230 | 06/10/2022 | 751.81 | 751.81 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de setembro/2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00231 | 06/10/2022 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral ref ao mes de setembro2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 07/10/2022 | 4493.81 | 4493.81 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para servidores da SERI | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 25/10/2022 | 10692.03 | 10692.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 25/10/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A OUTUBBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 25/10/2022 | 105035.61 | 105035.61 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - folha de pagto - outubro-2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 25/10/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho - folha de pagto - outubro 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 25/10/2022 | 9632.10 | 9632.10 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de pagto - outubro 2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 25/10/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao - sobre folha de pagto outubro 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 25/10/2022 | 15126.76 | 15126.76 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao - ref mes de outubro 2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00242 | 25/10/2022 | 226.00 | 226.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao de servidores da SERI - novembro2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00243 | 25/10/2022 | 173.43 | 173.43 | valor empenhado para cobrir despesas com OI internet - refmes de setembro 2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 25/10/2022 | 7313.59 | 7313.59 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - em atendimento a demana da SERI - outubro 2022 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 21 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 09/11/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com T. I referente aomes de outubro -2022 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00246 | 09/11/2022 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica - ref ao mes de outubro -2022 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00247 | 09/11/2022 | 317.00 | 317.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral - ref mes de outubro -2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00248 | 09/11/2022 | 1709.40 | 1709.40 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte -ref nov 2022 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 09/11/2022 | 1823.51 | 1823.51 | valor empenhado para cobrir despesas com passgens aereas nacionais - de acordo contrato03-2021 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00250 | 09/11/2022 | 6916.88 | 6916.88 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - de acordo com contrato 003/2021 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00251 | 09/11/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagens no Ed Central Brasilia - conf - contrato 003/2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00252 | 16/11/2022 | 3192.32 | 3192.32 | cobrir despesa com taxa de condominio ref ao mes de outubro 2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00253 | 16/11/2022 | 275.02 | 275.02 | cobrir despesas com energia eletrica da seri ref ao mes deoutubro 2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00254 | 16/11/2022 | 1636.38 | 1636.38 | cobrir despesas com servico dedecoracao natalina - inclusos materiais - enfeites de natal | 31822358000123 | M&J COMERCIO DE UTILIDADES PARA O LAR LT |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00255 | 16/11/2022 | 582.82 | 582.82 | cobrir despesas com adiantamento ao servidor para despesas com lanches em reuniao com prefeitos PB | 00003277260160 | LARA CRISTINA VIEIRA NOGUEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00256 | 23/11/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com Oi internet - refao mes de novembro 2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00257 | 23/11/2022 | 173.55 | 173.55 | valor empenhado para cobrir despesas com internet ref novembro 2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 25/11/2022 | 10692.03 | 10692.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 25/11/2022 | 99529.39 | 99529.39 | valor empenhado para cobrir despesas com vencimentos - reffolha nov 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 25/11/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho ref a folha de pagto de nov2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 25/11/2022 | 9536.32 | 9536.32 | valor empenhado para cobrir despesas com para cobrir despesas INSS sobre folha pgto- nov2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 25/11/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha pagto nov 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 25/11/2022 | 13397.80 | 13397.80 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de dezembro 2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 25/11/2022 | 1354.96 | 1354.96 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao REF ao mes de dezembro2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 25/11/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de dezembro 2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 29/11/2022 | 2278.41 | 2278.41 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - nov 2022 | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00268 | 29/11/2022 | 1709.40 | 1709.40 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte -ref ao mes de dezembro/2022 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00269 | 29/11/2022 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de novembro 2022 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00270 | 29/11/2022 | 850.00 | 850.00 | valor empenhado para cobrir despesas com T.I ref ao mes denovembro 2022 | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00271 | 29/11/2022 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de 02 garagens do Ed. Central Brasilia - ref ao mes de nov 2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 29/11/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE A NOVEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 30/11/2022 | 1385.38 | 1385.38 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00274 | 05/12/2022 | 2892.45 | 2892.45 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de novembro 2022 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 05/12/2022 | 266.64 | 266.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00276 | 06/12/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica-ref ao mes de novembro/2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00277 | 06/12/2022 | 240.00 | 240.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral - ref mes de novembro 2022 | 37140761000159 | SEIVA MINERACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00278 | 06/12/2022 | 173.72 | 173.72 | valor empenhado para cobrir despesas com OI internet - refao mes de novembro 2022 | 76535764000143 | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 06/12/2022 | 10692.03 | 10692.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE 13 Salario DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00280 | 07/12/2022 | 23300.00 | 23300.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de engenharia- reforma dos banheiros - sala do governadore procuradoria do estado | 48002796000148 | LARISSA BRENDA M. DE ASSIS -73114847153 |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00281 | 07/12/2022 | 1133.80 | 1133.80 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquinas xerox - conf NF 6244 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 07/12/2022 | 10125.41 | 10125.41 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00284 | 07/12/2022 | 6000.00 | 6000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com confeccao de revistas institucionais da SERI | 43257063000130 | FORMULLAR COMUNICACAO VISUAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00285 | 07/12/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com adiantamento ao servidor - pequenos servicos terceiros | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00286 | 07/12/2022 | 1000.42 | 1000.42 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ADIATAMENTO AO SERVIDOR PARA PEQUENOS SERVICOS TERCEIROS | 00003277260160 | LARA CRISTINA VIEIRA NOGUEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00287 | 08/12/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao servidor sobre folha pagto dez/2022 | 02959392000146 | UP BRASIL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00288 | 09/12/2022 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado para cobrir despesas reforma do banheiro -sala do Secretario Chefe- e Pinturas das salas dos Gabinetes. | 48002796000148 | LARISSA BRENDA M. DE ASSIS -73114847153 |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00289 | 12/12/2022 | 5176.06 | 5176.06 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - para atender demanda SERI | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00290 | 12/12/2022 | 3280.00 | 3280.00 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de alimentos - para atender demanda SERI | 24052873000106 | RENATO CUNHA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00293 | 12/12/2022 | 224.00 | 224.00 | valor empenhado para cobrir despesas com publicacao de contrato no Diario Oficial do Estado - DOE | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 68 | SERVICOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa | 00294 | 12/12/2022 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com publicidade - MKTda SERI ref ao mes de dezembro-2022 | 40203668000150 | GRUPO DOIS R VENDA DE SERVICOS DIGITAIS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00297 | 12/12/2022 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE DEZ 2022 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00298 | 12/12/2022 | 2890.00 | 2890.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE INF COM REPOSICAO DE PECAS | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00299 | 12/12/2022 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao de equipamentos de INF com reposicao de pecas | 29768962000177 | RAFAEL SILVA MARQUE ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00300 | 13/12/2022 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimentos de alimentos prontos | 24052873000106 | RENATO CUNHA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00301 | 13/12/2022 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de alimentos - para atender demanda SERI | 24052873000106 | RENATO CUNHA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00303 | 14/12/2022 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais conf. contrato 003- 2021 - para atender demanda SERI | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00304 | 14/12/2022 | 12509.27 | 12509.27 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais conf contrato 003- 2021 para atender demanda SERI | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 21/12/2022 | 10692.03 | 10692.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA FAZER FACE AO PAG.DA PBPREV PATRONAL , REF RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 21/12/2022 | 266.64 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DAS CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2022. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 22/12/2022 | 98892.06 | 98892.06 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref dezembro 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 22/12/2022 | 10382.25 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com INSS sobre folha de dez2022 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 22/12/2022 | 1140.29 | 1140.29 | valor empenhado para cobrir despesas com bolsa de desempenho sobre folha de pagto dez 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 22/12/2022 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com auxilio alimentacao sobre folha dezembro 2022 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
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Última atualização: 10/06/2024