de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 04/02/2020 | 1195.00 | 1195.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOGRAVACAO, EM VIDEO, DA CAPACITACAO PARA CONSELHEIROS TUTELARES QUE SERA REALIZADA NO DIA 04 DE FEVEREIRO DE 2020, DAS 08:00 HRS. AS 17:30MIN., NO AUDITORIO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA, NESTA CAPITAL,CONFORME SOLICITACAO DO CAOP DEFESA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 06/02/2020 | 2491.66 | 2491.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES JAN/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 06/02/2020 | 2491.66 | 2491.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 07/02/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00005 | 07/02/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N. 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITAL, | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 07/02/2020 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 07/02/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV.D.PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00008 | 11/02/2020 | 1480.00 | 1480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UM) MOTOR ELETRICO PARA O PORTAO ELETRONICO DA PROMOTORIA DE AGUA BRANCA, INCLUINDO 2(DOIS) CONTROLES REMOTOS, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 23457366000190 | JOSE ROBERTO SANTOS DA NOBREGA - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 11/02/2020 | 8031.90 | 8031.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUTURO CONSUMO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL, NOS PREDIOS E ANEXOS DO MPPB EM JOAO PESSOA, ATARVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.035/2019, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N.037/2019, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00010 | 11/02/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 12/02/2020 | 230000.00 | 230000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOCONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO E INSTALACAO DE SOLUCAO DE AUDIO E VIDEO QUE CONTEMPLEM SISTEMA DE VIDEOWALL, CAIXAS ACUSTICAS EXTERNAS, TOTENS COM TELAS INTERATIVAS, MATRIZ DE VIDEO DIGITAL E CENTRAL DE AUTOMACAO E CONTROLE, PARA IMPLANTACAO DO | 05459238000101 | HI FI AUDIO VIDEO E INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 13/02/2020 | 1854.34 | 604.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS, BORRACHAS E REFIS PARA CARIMBO, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.029/ 2019, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA E DIVERSOS SETORES DESTE ORGAO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 13/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO, POLTRONAS, MESAS DE CANTO E MESAS DE CENTRO, PARA SEREM INSTALADOS NOS AMBIENTES QUE COMPOEM O NUCLEO DE MEDIACAO, NAS SALAS DE ACOLHIMENTO E NA SALA DE REUNIAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE DEFESA DA MULHER E DO NUPAR, | 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 13/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA ATENDER A NECESSIDADE DE ADEQUACAO DAS SALAS DE MEDIACAO, ACOLHIMENTO E ASSESSORIA JURIDICA LOCALIZADAS NO NUCLEO CIVEL. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.02/2019, PREGAO PRESENCIAL N.01/ | 21306287000152 | TECNO 2000 INDUSTRIA E COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00015 | 13/02/2020 | 19.00 | 19.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE VASOS SANITARIOS E ACESSORIOS, A FIM DE REPOR OS QUE FORAM FURTADOS E DANIFICADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MEMORIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, LOCALIZADO NA RUA PROFESSORA ALICE AZEVEDO, CENTRO,JOAO PESSOA-PB. | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00016 | 13/02/2020 | 4200.00 | 4200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PORTAS DE MADEIRA MACICA ALMOFADA A FIM DE REPOR OS QUE FORAM FURTADOS E DANIFICADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MEMORIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, LOCALIZADO NA RUA PROF. ALICE AZEVEDO, CENTRO, JOAO PESSOA. | 02693749000278 | ELCEMYR COMERCIO DE MADEIRA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00017 | 13/02/2020 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FORRA DE PORTA A FIM DE REPOR OS QUE FORAM FURTADOS E DANIFICADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MEMORIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, LOCALIZADO NA RUA PROF. ALICE AZEVEDO, CENTRO, JOAO PESSOA-PB. | 25146147000115 | EDGAR PESSOA GUIMARAES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00018 | 13/02/2020 | 410.00 | 410.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE VASO SANITARIO A FIM DE REPOR OS QUE FORAM FURTADOS E DANIFICADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONAVA O MEMORIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, LOCALIZADO NA RUA PROF.ALICE AZEVEDO, CENTRO, JOAO PESSOA-PB. | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 17/02/2020 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGMENTO REFERENTE AO FUTURO CONSUMO DE AGUA MINERAL DURANTE OS MESES DE JANEIRO A ABRIL, NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.036/2019, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N.037/2019, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00021 | 17/02/2020 | 13098.66 | 13098.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS (AUTOMOVEIS,CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO) DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, EXERCICIO:FEVEREIRO-2020 (VALORES ESTIMADOS), CONFORME SOLICITACAO DO | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 17/02/2020 | 36791.40 | 36791.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JAN/2020,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 17/02/2020 | 3382.00 | 3382.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS BOTIJOES DA GAS-GLP QUE SERAO CONSUMIDOS DURANTE APROXIMADAMENTE OS PROXIMOS QUATRO MESES EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N.037/2019, DERIVADA DO PREGAO PRESENCIAL N.038/2019, CONFORME SOLICITACAO DO | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 19/02/2020 | 15050.07 | 15050.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME QUANTITATIVO ELENCADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 030/2019, PREGAO PRESENCIAL 034/2019. | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 19/02/2020 | 315.13 | 315.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME QUANTITATIVO ELENCADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 031/2019, PREGAO PRESENCIAL 034/2019. | 16515252000193 | CASA DA CONSTRUCAO LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 19/02/2020 | 34332.83 | 34332.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME QUANTITATIVO ELENCADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 032/2019, PREGAO PRESENCIAL 034/2019. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00027 | 19/02/2020 | 69590.00 | 69590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE MOBILIARIO COM VISTAS A ADEQUACAO E APARELHAMENTO DE AMBIENTES DE USO COLETIVO NA AREA EXTERNA DO NOVO PREDIO SITUADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, JOAO PESSOA/PB | 17376986000100 | VIME SERVICOS E COM DE MOVEIS ARTESANAIS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 20/02/2020 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO MES DE | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 20/02/2020 | 4976.63 | 4976.63 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AQUISICAO DE ADESIVO COM IMPRESSAO DIGITALIZADA PARA ATENDER A DEMANDA DO NOVO MEMORIAL DO MINISTERIO PUBLICO LOCALIZADO NA AV. ALMIRANTE BARROSO, N 159, CENTRO, JOAO PESSO/PB, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DA ASSESSORIA DE ARQUITETURA. O PEDIDO PODERA SER | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 27/02/2020 | 34044.50 | 29496.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM RAZAO DAS MUDANCAS EM ALGUMAS PROMOTORIAS, POR MEIO DO CONTRATO N 047/2019, PREGAO PRESENCIAL N 041/2019, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 44 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00031 | 27/02/2020 | 11800.00 | 5900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE FILMAGEM COM TRANSMISSAO EM TEMPO REAL, VIA WEB, COM DISPONIBILIDADE E ARMAZENAMENTO NA PLATAFORMA YOUTUBE, REFERENTE AS PROXIMAS 20 (VINTE) SESSOES DO CONSELHO SUPERIOR E SESSOES DO COLEGIO DE PROCURADORES, POR MEIO DO CONTRATO N | 22967448000111 | AEREOVISION PRODUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00032 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CADEIRAS DE AUDITORIO CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 34088962000166 | FLAVIO ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 28/02/2020 | 1729.26 | 1729.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 39982, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 28/02/2020 | 102000.00 | 102000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 20(VINTE) COMPUTADORES TIPO DESKTOP COM MONITOR ADICIONAL, MODELO DATEN DC3E-S. | 04602789000101 | DATEN TECNOLOGIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00036 | 02/03/2020 | 6204.20 | 3037.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO CONTRATACAO DE SERVICOS PARA MANUTENCAO DE CADEIRAS DE AUDITORIO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO, EM CONFORMIDADE COM O TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 34088962000166 | FLAVIO ANDERSON PEREIRA DOS SANTOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 03/03/2020 | 2387.01 | 2387.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.40985, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 03/03/2020 | 851.53 | 851.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N.40992, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 03/03/2020 | 2690.61 | 2690.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 40988, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 03/03/2020 | 1779.81 | 1779.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 40986 E 40987, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00041 | 03/03/2020 | 9696.02 | 9391.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA O GABINETE ODONTOLOGICO DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, NAS ESPECIES E QUANTIDADES ESPECIFICADAS PELO SETOR ODONTOLOGICO, EM ANEXO. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB N 010/2019, OBJETO DO PREGAO | 03965517000103 | ORTOSHOP COMERCIO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00042 | 03/03/2020 | 4039.59 | 4039.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 40984,40990 E 41004 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00043 | 03/03/2020 | 1496.13 | 1496.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 40984,40990 E 41004 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 03/03/2020 | 1496.13 | 1496.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 40989 CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00045 | 04/03/2020 | 11051.92 | 11051.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE 7 VEICULOS A DISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, GUARABIRA E SOUSA, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS, ATRAVES DO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00046 | 04/03/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDE DA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO CRIMINAL SITUADO A RUA | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 04/03/2020 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO, PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, RELATIVO AO | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 04/03/2020 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUA BRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU, MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, SAO JOAO DO RIO DO | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00049 | 04/03/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA CAPITAL, | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00050 | 04/03/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE FEV/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 04/03/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE FEV/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 12/03/2020 | 2525.66 | 2525.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 40694, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 17/03/2020 | 20500.00 | 20500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01(HUM) NO_BREAK DE 10 KVA, INCLUINDO A INSTALACAO. | 15695518000164 | SIGRANE IND COM E IMPORTACAO LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00056 | 17/03/2020 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE CONTROLE SANITARIO INTEGRADO DE PRAGAS. | 05448156000153 | NEWTON SOUZA DA CUNHA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 17/03/2020 | 40757.73 | 40757.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS (AUTOMOVEIS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO) DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DO | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 23/03/2020 | 36913.50 | 36913.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE FEV/2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 24/03/2020 | 1064.33 | 1064.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 41332, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 24/03/2020 | 1663.59 | 1663.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 41331, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 24/03/2020 | 1977.33 | 1977.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, PARA SER PALESTRANTE NO SEMINARIO FORTALECENDO AS REDES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE. REFERENTE A FATURA N. 41333, | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 24/03/2020 | 1716.46 | 1716.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,PARA SER PALESTRANTE NO SEMINARIO FORTALECENDO AS REDES DE ATENDIMENTO A CRIANCA E AO ADOLESCENTE, REFERENTE A FATURA N. 41337 , | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 24/03/2020 | 1373.98 | 1373.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 41339, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 24/03/2020 | 2475.74 | 2475.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 41340, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 24/03/2020 | 1345.98 | 1345.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 41338, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 26/03/2020 | 17627.80 | 17266.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 016/2019, PREGAO PRESENCIAL N 025/2019, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 30/03/2020 | 27353.55 | 27353.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N 010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00068 | 01/04/2020 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA DE ENVIO DE MENSAGENS SMS, POR DEMANDA, QUE PERMITA A INTEGRACAO DE APLICATIVOS AS REDES DE TELEFONIA CELULAR PROVENDO A COMUNICACAO, ENVIO E RECEBIMENTOS DE MENSAGENS SMS, COMPATIVEIS COM A TECNOLOGIA JAVA 7.0 OU | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00069 | 01/04/2020 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA DE ENVIO DE MENSAGENS SMS, POR DEMANDA, QUE PERMITA A INTEGRACAO DE APLICATIVOS AS REDES DE TELEFONIA CELULAR PROVENDO A COMUNICACAO, ENVIO E RECEBIMENTOS DE MENSAGENS SMS, COMPATIVEIS COM A TECNOLOGIA JAVA 7.0 OU | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 01/04/2020 | 1746.50 | 1746.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 005/2014 PREGAO PRESENCIAL N 010/2014. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 03/04/2020 | 11051.92 | 11051.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 07 VEICULOS A DISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, GUARABIRA E SOUSA, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS, ATRAVES DO CONTRATO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 03/04/2020 | 11051.92 | 11051.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE 07 VEICULOS A DISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DE CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, GUARABIRA E SOUSA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS, ATRAVES DO | 16670085000155 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00073 | 07/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) WEBCAMS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, CONFORME SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 07/04/2020 | 29602.00 | 26773.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIAS PARA AS NOVAS INSTALACOES DA PROMOTORIA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL, EMJOAO PESSOA/PB, ATRAVES DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N 02/2020, PREGAO PRESENCIAL N 01/2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 08/04/2020 | 10415.34 | 10415.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 08/04/2020 | 2491.66 | 2491.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 08/04/2020 | 6000.00 | 6000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00078 | 08/04/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 08/04/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00080 | 08/04/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAR/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 08/04/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE MAR/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 15/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 15/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 15/04/2020 | 21322.81 | 21322.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE MAR/2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 15/04/2020 | 1055.14 | 1055.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 01 (UMA) MOLA HIDRAULICA PARA PORTA DE VIDRO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE GUARABIRA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS DO MPPB N 008/2019, OBJETO DO | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 23/04/2020 | 22830.60 | 22830.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 23/04/2020 | 28244.45 | 28244.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00089 | 28/04/2020 | 1060.58 | 739.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE JAN/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00090 | 28/04/2020 | 1060.58 | 739.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE FEV/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00091 | 28/04/2020 | 1060.58 | 739.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00092 | 28/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE MAR/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00093 | 30/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTATIL. ESPECIFICACOES MINIMAS: TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTATIL, TIPO PISTOLA, COM PILHAS INCLUSAS, COM MIRA LASER, DISPLAY LCD ILUMINADO; FAIXA DE LEITURA EMC OU F COM ESCALA ENTRE: - | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00094 | 30/04/2020 | 453.00 | 453.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE SOLUCAO AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, FRASCO COM 1000 MILILITROS. SOLUCAO AGUA OXIGENADA 10 VOLUMES, H2O2, 34,01, LIQUIDO INCOLOR, LIMPIDO E INODORO. A SOLUCAO DE PEROXIDO DE HIDROGENIO DILUIDA DEVE CONTER NO MINIMO 3 % E NO MAXIMO 3,3 % DE H2O2. | 22583477000180 | MED E CLIN COM E REP E DISTR DE MAT MED |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00095 | 30/04/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CAIXA PLASTICA COM TAMPA, MEDIDAS APROXIMADAS: 30CM X 20CM X 8CM; (CAIXA), RELATIVOS A PANDEMIA COVID - 19. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 04/05/2020 | 1262.88 | 1052.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME QUANTITATIVO ELENCADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 030/2019, PREGAO PRESENCIAL 034/2019. | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 04/05/2020 | 2987.95 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME QUANTITATIVO ELENCADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. O PEDIDO PODERA SER ATENDIDO PELA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 032/2019, PREGAO PRESENCIAL 034/2019. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00099 | 05/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 22583477000180 | MED E CLIN COM E REP E DISTR DE MAT MED |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00100 | 05/05/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00101 | 05/05/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE ABR/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 05/05/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE ABR/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00103 | 11/05/2020 | 5636.00 | 5636.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ALCOOL LIQUIDO 70% PARA ATENDER A DIVERSAS SOLICITACOES EM VIRTUDE DA PANDEMIA DO CORONAVIRUS, CONFORME SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 10753101000197 | NEW CENTER -RS COM DE MAT. CONST. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 15/05/2020 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 15/05/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 15/05/2020 | 9373.80 | 9373.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 15/05/2020 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | Dispensa | 00109 | 19/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DEPROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS DE TECIDO) RELATIVOS A PANDEMIA DA COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE NO ULTIMO DIA11 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E | 33429107000109 | DANIELLE CRISTINA GOMES ANTONACCI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 22/05/2020 | 58000.00 | 58000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DESERVICOS DE MODERNIZACAO DO SISTEMA DE ELEVADOR SCHINDLER,COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, GARANTIA, PECAS E COMPONENTES PARA EQUIPAMENTO INSTALADO NO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, LOCALIZADO | 07485559000106 | ENGELTECH ENGENHARIA EM ELEVADORES E ESC |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00111 | 22/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (165) CENTO E SESSENTA E CINCO, WEBCAMs, PARA AUDIENCIAS E REUNIOES MINISTERIAIS, A FIM DE QUE SEJAM FEITAS ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIAS, CONSIDERANDO O QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS TEMPORARIAS | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00113 | 22/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE (165) CENTO E SESSENTAE CINCO, WEBCAMs, PARAAUDIENCIAS E REUNIOES 2 MINISTERIAIS, A FIM DE QUE SEJAM FEITAS ATRAVES DE VIDEOCONFERENCIAS, CONSIDERANDO O QUE DISPOE SOBRE AS MEDIDAS TEMPORARIAS 3 | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00114 | 25/05/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00115 | 25/05/2020 | 1970.00 | 1970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CERTIFICADO DE SEGURANCA DIGITAL SSL SECURE SOCKET LAYER, PARA OS SERVIDORES/APLICACOES WEB, INCLUINDO GARANTIA E SUPORTE TECNICO, CONFORME JUSTIFICATIVA E ESPECIFICACOESTECNICAS MINIMAS EXPOSTAS NO TERMO DE REFERENCIA E OFICIO N | 01554285000175 | CERTISIGN CERTIFICADORA DIGITAL SA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 26/05/2020 | 28778.26 | 28778.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 27/05/2020 | 18814.25 | 18814.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE ABR/2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 28/05/2020 | 228000.00 | 215280.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DELICENCAS DO SOFTWARE DE VIRTUALIZACAO VMWARE, INCLUINDO O SERVICO DE INSTALACAO. | 07192480000189 | AMM TEC. E SERV.DE INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00119 | 28/05/2020 | 54000.00 | 54000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE MOVING DOS EQUIPAMENTOS ENTRE O DATA CENTER DO NUCLEO DE GESTAO DO CONHECIMENTO E SEGURANCA INSTITUCIONAL (NGCSI) PARA O DATA CENTER DO NOVO PREDIO SEDE DO NUCLEO CRIMINAL DO MINISTERIO PUBLICODO ESTADO DA PARAIBA, | 00903429000199 | WORLD TELECOM LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00120 | 28/05/2020 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA DE ENVIO DE MENSAGENS SMS, POR DEMANDA, QUE PERMITA A INTEGRACAO DE APLICATIVOS AS REDES DE TELEFONIA CELULAR PROVENDO A COMUNICACAO, ENVIO E RECEBIMENTOS DE MENSAGENS SMS, PARA AS OPERADORAS OI, | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00121 | 28/05/2020 | 119.00 | 119.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE PLATAFORMA DE ENVIO DE MENSAGENS SMS, POR DEMANDA, QUE PERMITA A INTEGRACAO DE APLICATIVOS AS REDES DE TELEFONIA CELULAR PROVENDO A COMUNICACAO, ENVIO E RECEBIMENTOS DE MENSAGENS SMS, PARA AS OPERADORAS OI, | 07291097000188 | MARKTEL PRODUTOS E SERVICOS LTDA - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00122 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E MATERIALDE LIMPEZA PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00123 | 01/06/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE MAI/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 01/06/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE MAI/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 01/06/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 01/06/2020 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE MAI/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 01/06/2020 | 9373.80 | 9373.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 01/06/2020 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00129 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BARREIRAS FISICAS DE PECAS EM ACRILICO TRANSPARENTE NO FORMATO DE U PARA SEREM INSTALADAS NOS BALCOES E NAS MESAS JA EXISTENTES NAS RECEPCOES DAS SEDES DO MINISTERIO PUBLICO DA | 24693021000106 | PROJETOS PREMIUM IMPRE DE MATERIAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00130 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LUVAS DE PROCEDIMENTO, TENDO EM VISTA ANECESSIDADE DO MANUSEIO DE PROCESSOS FISICOS E OUTROS MATERIAIS, FACE AOS PROTOCOLOSDE SEGURANCA IMPOSTOS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19) CONFORME SOLICITACAO E ESPECIFICACOES | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00131 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E MATERIALDE LIMPEZA PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00132 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E MATERIALDE LIMPEZA PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00133 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS NAS RECEPCOES EM CONSEQUENCIA DA INSTALACAO DE LAVATORIOS, VISTO QUE O ESTOQUE EXISTENTE NO DMAP NAO E SUFICIENTE, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00134 | 01/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS NAS RECEPCOES EM CONSEQUENCIA DA INSTALACAO DE LAVATORIOS, VISTO QUE O ESTOQUE EXISTENTE NO DMAP NAO E SUFICIENTE, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00135 | 02/06/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ADESIVO PARA PISO COM ADVERTENCIA DE DISTANCIAMENTO MINIMO ENTRE PESSOAS NAS CIRCULACOES INTERNAS DOS PREDIOS DO MPPB, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA IMPLEMENTACAO DE COMUNICACAO VISUAL NOS DIVERSOS AMBIENTES DA | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | COVID-19 | 00136 | 05/06/2020 | 1224.00 | 1224.00 | Valor referente a AQUISICAO DESINALIZACAO PARA PISO, PARA COMUNICACAO VISUAL NOS AMBIENTES DA INSTITUICAO EM PROL DA SEGURANCA IMPOSTA PELACOVID-19 para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00147 | 08/06/2020 | 258.50 | 258.50 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DEEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. para entrega imediata e sem | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00148 | 08/06/2020 | 1060.00 | 1060.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. para entrega imediata e sem | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00149 | 08/06/2020 | 8800.00 | 8800.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID- 19, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00150 | 08/06/2020 | 590.00 | 590.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTATIL. ESPECIFICACOES MINIMAS: TERMOMETRO DIGITAL INFRAVERMELHO PORTATIL, TIPO PISTOLA, COM PILHAS INCLUSAS, COM MIRA LASER, DISPLAY LCD ILUMINADO; FAIXA DE LEITURA EM | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00151 | 08/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE CAIXA PLASTICA COM TAMPA, MEDIDAS APROXIMADAS: 30CM X 20CM X 8CM; (CAIXA), RELATIVOSA PANDEMIA COVID - 19 para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 03246587000101 | SUFRAMED COM DE MAT MEDICO HOSPITALAR |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00152 | 08/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (MASCARAS DE TECIDO) RELATIVOS A PANDEMIA DA COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE NO ULTIMO DIA 11 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE | 33429107000109 | DANIELLE CRISTINA GOMES ANTONACCI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | COVID-19 | 00153 | 08/06/2020 | 51480.00 | 31200.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) WEBCAMS, AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA,CONFORME SOLICITACAO E TERMO DE REFERENCIA ELABORADO PELA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. para entrega | 07148726000115 | JG INFORMATICA E PAPELARIA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00154 | 08/06/2020 | 5520.00 | 5520.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE LUVAS DE PROCEDIMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO MANUSEIO DE PROCESSOS FISICOS E OUTROS MATERIAIS, FACE AOS PROTOCOLOS DE SEGURANCA IMPOSTOS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19) CONFORME | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00155 | 08/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE LUVAS DE PROCEDIMENTO, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DO MANUSEIO DE PROCESSOS FISICOS E OUTROS MATERIAIS, FACE AOS PROTOCOLOS DE SEGURANCA IMPOSTOS PELA PANDEMIA DO NOVO CORONAVIRUS (COVID 19) CONFORME | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00156 | 08/06/2020 | 2045.00 | 2045.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E MATERIAL DE LIMPEZA PARA O GABINETE ODONTOLOGICO, EM VIRTUDE DA PANDEMIA DE COVID-19, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. para entrega imediata e sem | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00158 | 08/06/2020 | 15000.00 | 15000.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE MATERIAL DE LIMPEZA QUE SERAO UTILIZADOS NAS RECEPCOESEM CONSEQUENCIA DA INSTALACAO DE LAVATORIOS, VISTO QUE O ESTOQUE EXISTENTE NO DMAP NAO E SUFICIENTE, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. para | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00159 | 09/06/2020 | 4800.00 | 4800.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL (FACE SHIELDS) RELATIVOS A PANDEMIA DA COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZACAOMUNDIAL DA SAUDE NO ULTIMO DIA11 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | COVID-19 | 00160 | 09/06/2020 | 19200.00 | 19200.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE TERMOMETROS DIGITAIS PARA AS RECEPCOES, RELATIVOS A PANDEMIA DA COVID-19, DECLARADA PELA ORGANIZACAO MUNDIAL DA SAUDE NO ULTIMO DIA11 DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | COVID-19 | 00162 | 09/06/2020 | 900.00 | 900.00 | Valor referente a IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVO A AQUISICAODE ADESIVO PARA PISO COM ADVERTENCIA DE DISTANCIAMENTO MINIMO ENTRE PESSOAS NAS CIRCULACOES INTERNAS DOS PREDIOS DO MPPB, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DA IMPLEMENTACAO DE COMUNICACAO VISUAL NOS DIVERSOS AMBIENTES | 14185194000151 | CRISTINA RODRIGUES DANTAS DE ARAUJO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | COVID-19 | 00165 | 09/06/2020 | 24640.00 | 24640.00 | Valor referente a COMPRA DE BARREIRA FISICA EM ACRILICO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES. | 24693021000106 | PROJETOS PREMIUM IMPRE DE MATERIAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00166 | 09/06/2020 | 22530.00 | 22530.00 | Valor referente a MATERIAL DE LIMPEZA para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00167 | 12/06/2020 | 0.00 | 0.00 | Valor referente a AQUISICAO DEMASCARAS EM TECIDO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES. | 33429107000109 | DANIELLE CRISTINA GOMES ANTONACCI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | COVID-19 | 00168 | 12/06/2020 | 6600.00 | 6600.00 | Valor referente a AQUISICAO DEBARREIRAS FISICAS EM ACRILICO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES. | 24693021000106 | PROJETOS PREMIUM IMPRE DE MATERIAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00169 | 12/06/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | COVID-19 | 00170 | 12/06/2020 | 14728.80 | 14728.80 | Valor referente a INSTALACAO DE DIVISORIAS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero800001190019 - ACOES. | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00172 | 12/06/2020 | 1060.58 | 739.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE ABR/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00173 | 16/06/2020 | 18814.25 | 18814.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE MAI/2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00174 | 16/06/2020 | 6875.00 | 6875.00 | Valor referente a MASCARAS EM TECIDO para entrega imediata esem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES. | 33429107000109 | DANIELLE CRISTINA GOMES ANTONACCI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 18/06/2020 | 558.02 | 558.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, PARA SER PALESTRANTE NO PROJETO MP CRIMINAL 4.0, REFERENTE A FATURA N. 41335, CONFORME DOCUMENTOS | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 18/06/2020 | 1237.00 | 1237.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, PARA SER PALESTRANTE NO PROJETO MP CRIMINAL 4.0, REFERENTE A FATURA N. 41159, CONFORME DOCUMENTOS | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 18/06/2020 | 1313.66 | 1313.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,PARA SER PALESTRANTE NOPROJETO MP CRIMINAL 4.0. , REFERENTE A FATURA N. 41156 , CONFORME DOCUMENTOS | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 18/06/2020 | 3730.48 | 3730.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 41157 E 41158 , CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 18/06/2020 | 3250.54 | 3250.54 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 41154 E 41155, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 18/06/2020 | 902.30 | 902.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,PARA SER PALESTRANTE NOPROJETO MP CRIMINAL 4.0. REFERENTE A FATURA N. 41336, CONFORME DOCUMENTOS | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 18/06/2020 | 1352.86 | 1352.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO,PARA SER PALESTRANTE NOPROJETO MP CRIMINAL 4.0, REFERENTE A FATURA N. 41334, CONFORME DOCUMENTOS | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00182 | 18/06/2020 | 1876.55 | 1876.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE A FATURA N. 41341; 41342; 41343; 41344 E 41345, CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 19/06/2020 | 29446.65 | 29446.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00184 | 22/06/2020 | 522.57 | 522.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DAS GUIAS DE LICENCIAMENTO, EXERCICIO 2020,DA FROTA OFICIAL (AUTOMOVEIS/MOTOCICLETAS), CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00185 | 02/07/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 02/07/2020 | 9373.00 | 9373.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 02/07/2020 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUN/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00188 | 02/07/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 02/07/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE JUN/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 02/07/2020 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00191 | 02/07/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00192 | 03/07/2020 | 940.00 | 940.00 | Valor referente a SERVICO DE DESINFECCAO NA PROM, MAMANGUAPE conforme detalhado no Contrato No. 005/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001 | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00193 | 03/07/2020 | 1820.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA SERVIDORES NOS PADROES DO PROTOCOLO SSL (SECURE SOCKETS LAYER) E TLS (TRANSPORT LAYER SECURITY) PADRAO ICP-BRASIL DO TIPO A1, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME | 11735236000192 | OBJECTTI SOLUCOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00194 | 03/07/2020 | 4210.00 | 4210.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA DE AR CONDICIONADOS, POR MEIO DO CONTRATO N 016/2019, PREGAO PRESENCIAL N 011/2019, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS . | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 03/07/2020 | 1729.47 | 1729.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS,POR MEIO DO CONTRATO N 016/2019, PREGAO PRESENCIAL N 011/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS . | 05514490000168 | RM SERVICOS DE REFRIGUERACAO EIRELI - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 03/07/2020 | 4048.50 | 4048.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATRAVES DO CONTRATO N 015/2019, PREGAO PRESENCIAL N 011/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 03/07/2020 | 8097.00 | 8097.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ATRAVES DO CONTRATO N 015/2019, PREGAO PRESENCIAL N 011/2019, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00198 | 06/07/2020 | 525.77 | 525.77 | Valor referente a SERVICO DE DESINFECCAO NAS AREAS DO GAECOconforme detalhado no ContratoNo. 004/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00199 | 06/07/2020 | 1322.00 | 1322.00 | Valor referente a DESINFECCAO NA PROMOTORIA DE PATOS-PB conforme detalhado no ContratoNo. 005/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | COVID-19 | 00200 | 07/07/2020 | 9507.65 | 9507.65 | Valor referente a SERVICOS DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MADEIRA E VIDRO conforme detalhado no Contrato No. ATA/002/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00202 | 07/07/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUN/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 10/07/2020 | 5884.97 | 5884.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO, MARCO, ABRIL E MAIO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAO ELETRONICO N 010/2019/TJPB, NA | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | COVID-19 | 00204 | 14/07/2020 | 1190.00 | 1190.00 | Valor referente a URNAS EM ACRILICO para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES. | 24693021000106 | PROJETOS PREMIUM IMPRE DE MATERIAL LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 16/07/2020 | 18814.25 | 18814.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JUN/2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 16/07/2020 | 1757.66 | 1757.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE INSTALACAO E DESINSTALACAO DE AR CONDICIONADO EM RAZAO DAS MUDANCAS EM ALGUMAS PROMOTORIAS (CRUZ DO ESPIRITO SANTO, PILAR E ITABAIANA), PORMEIO DO CONTRATO N 047/2019, PREGAO PRESENCIAL N 041/2019, CONFORME SOLICITACAO DO | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00207 | 18/07/2020 | 2023.87 | 2023.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISOES DE 10.000KM, 15.000KM, 20.000KM, 25.000KM E30.000KM DAS MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 150 CROSSER, 2018/2018, A DISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA RELACIONADAS NA TABELA CONSTANTE NO PROCESSO, | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00208 | 18/07/2020 | 3553.76 | 3553.76 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE REVISOES DE 10.000KM, 15.000KM, 20.000KM, 25.000KM E 30.000KM DAS MOTOCICLETAS YAMAHA XTZ 150 CROSSER, 2018/2018, A DISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA RELACIONADAS NA TABELACONSTANTE NO PROCESSO, ADQUIRIDAS EM 08/01/2019, | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00209 | 20/07/2020 | 8700.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO SERVICO DE EMISSAO DE CERTIFICADOS DIGITAIS PADRAO ICP-BRASIL, TIPO A3, COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS DO TIPO TOKEN USB PARA ARMAZENAMENTO DOS CERTIFICADOSDIGITAIS, SEGUNDO AS NORMAS E ESPECIFICACOES DO INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA | 11587975000184 | ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00210 | 22/07/2020 | 1859.52 | 1859.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA, BILHETE EMITIDO EM FAVOR DE MEMBRO/SERVIDOR, EM FACE DO SEU DESLOCAMENTO HAVIDO, REFERENTE AS FATURAS N. 41563 E 41564 , CONFORME DOCUMENTOS COMPROBATORIOS INCLUSOS. | 04613668000165 | L.A VIAGENS E TURISMO LTDA - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00211 | 27/07/2020 | 14569.49 | 14569.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 13 (TREZE) VEICULOSPARA ATENDER AS PROMOTORIAS DEJUSTICA DE CAJAZEIRAS, POMBAL,CAMPINA GRANDE, PATOS, SANTA LUZIA, QUEIMADAS, JOAO PESSOA,GAECO, CCRIMP, POLOS DE SERVICOS DE JOAO PESSOA, PATOS, GUARABIRA E SOUSA, | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 28/07/2020 | 1600.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL, PARA O PERIODO DE JULHO A OUTUBRO/2020, NA PROMOTORIA DEJUSTICA DE CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 036/2019, DECORRENTE DO PREGAO PRESENCIAL N. 037/2019, CONFORME SOLICITACAO | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 28/07/2020 | 8032.00 | 3348.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA MINERAL PARA OS MESES DE JULHO A OUTUBRO, NOS PREDIOS E ANEXOS DO MPPB EM JOAO PESSOA, ATRAVES DA ATADE REGISTRO DE PRECOS N 035/2019, DECORRENTE DO PREGAOPRESENCIAL N 037/2019, CONFORME SOLICITACAO DO | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00214 | 28/07/2020 | 852.73 | 852.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO COMPLEMENTAR DE LICENCIAMENTO E SEGURO OBRIGATORIO DE 03 (TRES) VEICULOS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA EM NOME DO FUNDO ESPECIAL DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00215 | 29/07/2020 | 6444.00 | 6444.00 | Valor referente a AQUISICAO DEALCOOL EM GEL E DISPENSERS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES. | 20873342000123 | HC COMERCIO DE PAPEL E SERV EIRELI EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00216 | 29/07/2020 | 3000.00 | 3000.00 | Valor referente a AQUISICAO DEALCOOL EM LIQUIDO. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES EMERGENCIAIS. | 22583477000180 | MED E CLIN COM E REP E DISTR DE MAT MED |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 30/07/2020 | 8102.73 | 8102.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS VEICULOS (AUTOMOVEIS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO) DA FROTA OFICIAL DO MINISTERIOPUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2020, CONFORME | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 30/07/2020 | 28267.50 | 28267.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | GAS ENGARRAFADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00219 | 30/07/2020 | 1382.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE GAS GLP PARA OS MESES DE JULHO A OUTUBRO EM JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 037/2019, DERIVADA DOPREGAO PRESENCIAL N 038/2019, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 09266128000176 | SOS GAS LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 03/08/2020 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 03/08/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 03/08/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00224 | 03/08/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00226 | 04/08/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 04/08/2020 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE JUL/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 04/08/2020 | 9373.80 | 9373.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00229 | 04/08/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUL/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 04/08/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE JUL/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 06/08/2020 | 15283.64 | 15283.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 30/2019, PREGAO PRESENCIAL N 34/2019, NO VALOR DE R$ 12.292,27 (DOZEMIL, DUZENTOS E NOVENTA E DOISREAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)PARA O LOTE 1 A E R$ 2.991,37 | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 06/08/2020 | 20800.65 | 12074.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, POR MEIO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 32/2019, PREGAO PRESENCIAL N 34/2019, COM VALOR DE R$ 8.672,63 PARA O LOTE 2, R$ 3.402,14 PARA O LOTE 4 E R$ 8.725,68 PARA O LOTE 5, CONFORME SOLICITACAO E | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 17/08/2020 | 2785.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVA E PREVENTIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NOS CONSULTORIOS DEJOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, POR MEIO DO CONFORME CONTRATO POR DEMANDA N 023/2018, OBJETODO PREGAO PRESENCIAL N | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 17/08/2020 | 780.00 | 707.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS INSTALADOS NO CONSULTORIO DE CAMPINA GRANDE,POR MEIO DO CONTRATO POR DEMANDA N 034/2019, OBJETO DO PREGAO PRESENCIAL N 032/2019, CONFORME SOLICITADO PELO | 05830842000194 | TECSHOP ASSISTENCIA TEC E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00237 | 20/08/2020 | 6704.26 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOPA AO PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 01 (UMA) ASSINATURA DO SISTEMA ZENITE FACIL, CORRESPONDENTE AO SERVICO DE SISTEMA AVANCADO DEPESQUISA, FACE A PRORROGACAO DO PRAZO DE VIGENCIA POR MAIS 12(DOZE) MESES. | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00238 | 20/08/2020 | 18814.25 | 18814.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE JUL/2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00239 | 20/08/2020 | 26859.51 | 26859.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP- N.35/2019 - PREGAO ELETRONICO N. 010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00240 | 20/08/2020 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, CONFORME | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00241 | 20/08/2020 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE SERVICOS DE REVISOES DE 5.000KM, 25.000KM E 35.000KM DAS MOTOCICLETAS YAMAHA CROSSER, 2018/2018, A DISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, ADQUIRIDAS EM 08/01/2019, AINDA ESTANDO EM SEU PERIODO DE 3 ANOS DE GARANTIA DO FABRICANTE, JUNTO | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00242 | 20/08/2020 | 680.15 | 680.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PECAS P/SERVICOS DE REVISOES DE 5.000KM, 25.000KM E 35.000KM DAS MOTOCICLETAS YAMAHA CROSSER, 2018/2018, A DISPOSICAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA, ADQUIRIDAS EM 08/01/2019, AINDA ESTANDO EM SEU PERIODO DE 3 ANOS DE | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00243 | 27/08/2020 | 607.95 | 607.95 | Valor referente a PRODUTOS PARA DESINFECCAO NA PROMOTORIADE QUEIMADAS/PB. conforme detalhado no Contrato No. 005/2020 e cadastro do processo no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00244 | 28/08/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00245 | 28/08/2020 | 1511.90 | 1511.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE ARARUNA, BANANEIRAS, CAJAZEIRAS, CATOLE DO ROCHA, CONCEICAO, CUITE, GUARABIRA, ITAPORANGA, INGA, MONTEIRO, PATOS, PEDRAS DE FOGO, PIANCO,PRINCESA ISABEL E SANTA RITA, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00246 | 28/08/2020 | 1953.14 | 1953.14 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00247 | 28/08/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00248 | 28/08/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00249 | 28/08/2020 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00250 | 28/08/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00251 | 31/08/2020 | 140.00 | 140.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE PECAS P/REVISAODE 10.000 KM DA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA OGA-2881, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITAPORANGA, CONSIDERANDO A GARANTIA DO FABRICANTE, CONFORME INFORMACOES DO DEPARTAMENTO DETRANSPORTES E VEICULOS. | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00252 | 01/09/2020 | 135.00 | 135.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA REVISAO DE 10.000 KM DA MOTOCICLETA YAMAHA, PLACA OGA-2881, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE ITAPORANGA, CONSIDERANDO A GARANTIA DO FABRICANTE, CONFORME INFORMACOES DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES E VEICULOS. | 05463825000166 | MUNDO LIVRE MOTTORS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 07/09/2020 | 2186.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MADEIRA PARA ATENDER A SOLICITACAO VERBAL DA COORDENACAO DA PROMOT. DE JUSTICA DE COMBATE A CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTARIA DO MPPB P/ INSTALACAO DE 2 PORTAS NOVAS, ALEM DA ADEQUACAO PREVISTA NO | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 07/09/2020 | 10125.07 | 10125.07 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA REALIZACAO DE ADEQUACAO DA ESTRUTURA FISICA QUE ABRANGE OGABINETE DO 20 PROMOTOR DE JUSTICA DEFESA DOS DIREITOS DOCONSUMIDOR E DEMAIS AMBIENTES ADMINISTRATIVOS NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CAMPINA GRANDE, ENGLOBANDO OS SERVICOS DE DESMONTAGEM, FORNECIMENTO E | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00255 | 07/09/2020 | 7080.00 | 7080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 20 (VINTE) CONJUNTOS DE BANDEIRAS (BRASIL, PARAIBA E MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA), OBJETIVANDO ATENDER AS SOLICITACOES DA ASSESSORIA MILITAR, COM VISTA A SUBSTITUIR AS USADAS NOS PAVILHOES EM SEDES DO | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 11/09/2020 | 2992.50 | 2992.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LAMPADAS TUBULAR DE LED DE 18W, A FIM DE SUBSTITUIR AS QUE APRESENTARAM DEFEITO NO PREDIOONDE FUNCIONA AS PROMOTORIAS DE JOAO PESSOA, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00257 | 11/09/2020 | 163.00 | 163.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO DE 15.000KM DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER, PLACA OGA-2901, ANO 2018/2018, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CABEDELO, ADQUIRIDA EM 08/01/2019, AINDA ESTANDO EM SEU PERIODO DE 3 ANOS DE | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00258 | 11/09/2020 | 161.00 | 161.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE AQUISICAO DE PACAS PARA REALIZACAO DOS SERVICOS DE REVISAO DE 15.000KM DA MOTOCICLETA YAMAHAXTZ 150 CROSSER, PLACA OGA- 2901, ANO 2018/2018, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE CABEDELO, ADQUIRIDAEM 08/01/2019, AINDA ESTANDO | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00259 | 15/09/2020 | 592.64 | 592.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE BOIAS MAGNETICAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE: ITABAIANA, TEIXEIRA, ITAPORANGA, ESPERANCA, PATOS, POMBAL, QUEIMADAS E PROMOTORIA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL DE JOAO PESSOA, CONFORME TERMO DE | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00260 | 16/09/2020 | 1840.00 | 1840.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE CAIXAS DAGUA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE:ITABAIANA, TEIXEIRA, ITAPORANGA, ESPERANCA, PATOS, POMBAL, QUEIMADAS E PROMOTORIADE COMBATE A SONEGACAO FISCAL DE JOAO PESSOA, CONFORME TERMODE REFERENCIA E SOLICITACAO DO | 08566739000177 | ELETROFERRAGENS COM DE FERRAGENS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00261 | 16/09/2020 | 3850.00 | 3850.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE BOMBAS HIDRAULICAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE: ITABAIANA, TEIXEIRA, ITAPORANGA, ESPERANCA, PATOS, POMBAL, QUEIMADAS E PROMOTORIA DE COMBATE A SONEGACAO FISCAL DE JOAO PESSOA, CONFORME TERMO DE | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO-LTDA-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 21/09/2020 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, CONFORME | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00263 | 21/09/2020 | 7598.20 | 6445.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA REALIZACAO DE ADEQUACAO DO LAYOUT DAS SALAS DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO ENGLOBANDO OS SERVICOS DE DESMONTAGEM, FORNECIMENTO E MONTAGEM DE DIVISORIAS POR MEIO DA ARP N 02/2020, PREGAO PRESENCIAL N 01/2020, CONFORMEEXPLANACOES DA ASSESSORIA DE | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00264 | 23/09/2020 | 3800.00 | 3800.00 | Valor referente a AQUISICAO DEMATERIAL PARA O GABINETE ODONTOLOGICO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero800001190019 - ACOES. | 36272579000199 | BL COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00265 | 23/09/2020 | 3240.00 | 3240.00 | Valor referente a AQUISICAO DEPLACA SINALIZADORA DE PROTECAOEXTERNA E TOTEM EXTERNO. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019 - ACOES. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00266 | 23/09/2020 | 180.00 | 180.00 | Valor referente a AQUISICAO DEMATERIAS PARA O SETOR ODONTOLOGICO. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero800001190019. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 23/09/2020 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 24/09/2020 | 16811.00 | 16811.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 13 (TREZE) VEICULOSPARA ATENDER AS PROMOTORIAS DEJUSTICA DE CAJAZEIRAS, POMBAL,CAMPINA GRANDE, PATOS, SANTA LUZIA, QUEIMADAS, JOAO PESSOA,GAECO, CCRIMP, POLOS DE SERVICOS DE JOAO PESSOA, PATOS, GUARABIRA E SOUSA, | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 24/09/2020 | 345200.00 | 345200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) HIBRIDO INCLUINDO INSTALACAO, TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO, SUPORTE TECNICO ON-SITE E GARANTIA. | 01181242000272 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 22 | INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 24/09/2020 | 27498.00 | 27498.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARMAZENAMENTO DE DADOS (STORAGE) HIBRIDO INCLUINDO INSTALACAO, TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO, SUPORTE TECNICO ON-SITE E GARANTIA. | 01181242000272 | COMPWIRE INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Dispensa | 00271 | 26/09/2020 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTODE 40 (QUARENTA) SENHAS DE ACESSO SIMULTANEO AO SITE DE REPOSITORIO DE JURISPRUDENCIA AUTORIZADO PELOS TRIBUNAIS SUPERIORES, REGIONAIS E TODOS OS TRIBUNAIS DOS ESTADOS, COM ACORDAO NA INTEGRA E SUMULAS, ATUALIZADOS DIARIAMENTE E | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00272 | 28/09/2020 | 1500.00 | 1500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE 01 (UM) MOTOR ELETRICO PARA O PORTAO ELETRONICO DA PROMOTORIA DE MAMANGUAPE, INCLUINDO A PROGRAMACAO DE 15 (QUINZE) CONTROLES REMOTOS,CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS. | 10262492000147 | MARCONI PINTO METALURGICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00273 | 28/09/2020 | 218.50 | 218.50 | Valor referente a AQUISICAO DEPRODUTOS PARA DESINFECCAO NOS AMBIENTES INTERNOS DA PGJ. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00274 | 28/09/2020 | 260.08 | 260.08 | Valor referente a PRODUTOS PARA DESINFECCAO NOS AMBIENTESINTERNOS DA SEDE DA PGJ. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00275 | 28/09/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE SET/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 28/09/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE SET/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 28/09/2020 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00278 | 28/09/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00279 | 01/10/2020 | 11297.50 | 11186.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO PROXIMO PASSADO, ALEM DAS EVENTUAIS DEMANDAS CONSIDERADAS URGENTES, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 01/10/2020 | 8648.00 | 8648.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REALIZADOS NOS MESES DE JUNHO,JULHO E AGOSTO PROXIMO PASSADO, ALEM DAS EVENTUAIS DEMANDAS CONSIDERADAS URGENTES, BEM COMO PARA ATENDER AS NECESSIDADES | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 02/10/2020 | 289.36 | 289.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 02/10/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 02/10/2020 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 02/10/2020 | 1297.27 | 1297.27 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, CONFORME | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 05/10/2020 | 27289.58 | 27289.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DEDADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00286 | 05/10/2020 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SEGURO DO VEICULO GM PRISMA, PLACAS OEZ-1767, A DISPOSICAO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DA MULHER, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE SUBSTITUICAO DELANTERNA DANIFICADA EM UM ACIDENTE DE TRANSITO, CONFORMESOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00289 | 09/10/2020 | 5640.00 | 5640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACA SINALIZADORA EXTERNA E TOTEM EXTERNO, COMPONENTES DO SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL DO PREDIO DO MPPB, SITUADO A R. RODRIGUES CHAVES, N 65, BAIRRO, CORDAO ENCARNADO, NA CAPITAL, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O COMITE | 15493015000106 | NOVO MUNDO COMUNICACAO VIRTUAL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 44 | MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E AFINS | Dispensa | 00290 | 09/10/2020 | 4690.00 | 4690.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA A AQUISICAO E INSTALACAO DE PLACA SINALIZADORA EXTERNA E TOTEM EXTERNO, COMPONENTES DO SISTEMA DE COMUNICACAO VISUAL DO PREDIO MPPB, SITUADO A R. RODRIGUES CHAVES, N 65, BAIRROCORDAO ENCARNADO, NA CAPITAL, ONDE ATUALMENTE FUNCIONA O COMITE INTERINSTITUCIONAL DE | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00291 | 09/10/2020 | 4990.00 | 4990.00 | Valor referente a AQUISICAO DEMASCARAS RESPIRATORIAS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00292 | 12/10/2020 | 902.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00293 | 13/10/2020 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00297 | 14/10/2020 | 16811.00 | 16811.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 13 (TREZE) VEICULOS QUE ATENDEM AO GAECO, CCRIMP, PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS E QUEIMADAS ALEM DOS POLOS DE SERVICOS DE JOAO PESSOA, GUARABIRA, PATOS E | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00306 | 19/10/2020 | 158.00 | 158.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO DE 40.000 KM DA MOTOCICLETA YAMAHA, CROSSER 150, PLACA OGA-3221, A DISPOSICAO DA CENTRAL DE DILIGENCIA DE JOAO PESSOA, CONSIDERANDO A GARANTIA DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00307 | 19/10/2020 | 501.34 | 501.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DO SERVICO DE REVISAO DE 40.000 KM DA MOTOCICLETA YAMAHA, CROSSER 150, PLACA OGA-3221, A DISPOSICAO DA CENTRAL DE DILIGENCIA DE JOAO PESSOA, CONSIDERANDO A GARANTIA DO FABRICANTE, CONFORME SOLICITACAO DO CHEFE DO | 21514649000109 | JGM-COMERCIO DE MOTOS E VEICULOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00314 | 22/10/2020 | 114571.92 | 108696.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ENGENHARIA, REFORMA E IMPLANTACAO DE GRUPO GERADOR ESISTEMA DE RECALQUE DE AGUA, EM PREDIO LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES DE AQUINO, S/N. | 19389810000100 | HARIANI PAULA BIM SANTOS - ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00315 | 22/10/2020 | 89000.00 | 89000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO E INSTALACAO DE GRUPO GERADOR DE 60/56 KVA, COM ESCAPAMENTO E QUADRO DE COMANDO, PARA ENTREGA E INSTALACAO NO PREDIO DO MPPB, LOCALIZADO NA RUA RODRIGUES DEAQUINO, S/N, CENTRO, JOAO PESSOA/PB. | 10618016000116 | GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 27/10/2020 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE LAVANDERIA A SEREMPRESTADOS DURANTE OS PROXIMOS MESES, ATRAVES DO CONSUMO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 001/2020, DECORRENTE DO PREGAOPRESENCIAL N 043/2019, CONF. SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DESERVICOS GERAIS. | 09093964000104 | LAVANDERIA TAKI LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 27/10/2020 | 555.00 | 555.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DE 03 (TRES) FRANQUIAS DE SINISTROS, REFERENTES AOS VEICULOS: FORD/RANGER DE PLACA QFX-0584,FORD/RANGER DE PLACA KHT8462 ETOYOTA/COROLLADE PLACA OEZ- 1595, ATRAVES DA EMPRESA CONVENIADA DA SEGURADORA PORTOSEGURO, ORA CONTRATADA PARA | 01704313000193 | CLINICA DOS PARABRISAS PARAIBA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 27/10/2020 | 38600.00 | 38424.19 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO) POR MEIO DO CONTRATO N 08/2020, PREGAO ELETRONICO N 10/2020, COM VALOR DE R$ | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00319 | 02/11/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00320 | 02/11/2020 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00321 | 02/11/2020 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00322 | 02/11/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00323 | 02/11/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00324 | 02/11/2020 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00325 | 02/11/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Dispensa | 00326 | 04/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FIAT TORO, PLACAS QSD-4076, 2018/2019, COM GARANTIA DE 03(TRES) ANOS DO FABRICANTE, O QUAL TEVE SEUUSO TEMPORARIO DISPONIBILIZADOAO GAECO DO MPPB, DE ACORDO COM A DECISAO JUDICIAL | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00327 | 04/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A REVISAO DE 60.000 KM DO VEICULO FIAT TORO, PLACAS QSD-4076, 2018/2019, COM GARANTIA DE 03(TRES) ANOS DO FABRICANTE, OQUAL TEVE SEU USO TEMPORARIO DISPONIBILIZADO AO GAECO DO MPPB, DE ACORDO COM A DECISAO | 02472105000179 | ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 04/11/2020 | 4000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE 40(QUARENTA) CERTIFICADOS DIGITAIS COM FORNECIMENTO DE DISPOSITIVOS TIPO TOKEN CRIPTOGRAFICO USB, VALIDO POR 36 MESES. | 23035197000108 | RIO MADEIRA CERTIFICADORA DIGITAL-EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 04/11/2020 | 26220.00 | 26220.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 09/11/2020 | 19898.00 | 17377.09 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME QUANTITATIVOELENCADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 032/2019, DERIVADA DO PREGAO PRESENCIAL 034/2019. | 28302534000191 | JSA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00331 | 09/11/2020 | 10045.67 | 8679.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO PARA MANUTENCAO PREDIAL, CONFORME QUANTITATIVOELENCADO PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS N 030/2019, DERIVADA DO PREGAO PRESENCIAL 034/2019. | 70097282000172 | R P DA SILVA MAT DE CONSTRUCAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00332 | 09/11/2020 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE DEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO EDEZINSETIZACAO, NO PREDIO SEDEDA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, A FIMDE ATENDER AS NECESSIDADES APONTADAS NOS AUTOS DO PROCESSO SUPRA, CONFORME SOLICITACAO, JUSTIFICATIVA E | 25328924000142 | VANDERLUCIA ALMEIDA DE MATOS FIGUEIREDO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00333 | 09/11/2020 | 30838.00 | 30838.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOCOM A FINALIDADE DE ADQUIRIR PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA, NA ESPECIE E QUANTITATIVOS DEFINIDOS PELO CHEFE DO DTVE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 033/2019/MPPB/PGJ, ORIUNDO DO | 38046843001416 | DISTAL DISTRIBUIDORA AMERICA LATINA SA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00334 | 09/11/2020 | 6800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOCOM A FINALIDADE DE ADQUIRIR PNEUS PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO MINISTERIO PUBLICODA PARAIBA, NA ESPECIE E QUANTITATIVOS DEFINIDOS PELO CHEFE DO DTVE, ATRAVES DA ATA DE REGISTRO DE PRECO 034/2019/MPPB/PGJ, ORIUNDO DO | 41147026000144 | PNEUMAC PECAS E ACESSORIOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00335 | 13/11/2020 | 18527.45 | 13867.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MADEIRA, PARA ATENDER AS NOVAS INSTALACOES PROJETADAS PELA ASSESSORIA DE ARQUITETURA, PARA A SEPLAG, BEM COMO PARA AS ADEQUACOES QUE SERAO REALIZADAS NO ARQUIVO DA DIFIN E DA SALA DA ARQUITETURA, DECORRENTES DA | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00336 | 13/11/2020 | 305.66 | 305.66 | Valor referente a PRODUTOS PARA DESINFECCAO CONTRA O CORONAVIRUS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero800001190019. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00337 | 18/11/2020 | 26762.70 | 26762.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO)VEICULOSQUE ATENDEM AO GAECO, CCRIMP, PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, QUEIMADAS, ALAGOA GRANDE, SANTA RITA, CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO, SAPE, | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00338 | 18/11/2020 | 248.46 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, INCLUINDO ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO E SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 10753101000197 | NEW CENTER -RS COM DE MAT. CONST. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00339 | 18/11/2020 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE VASO SANITARIO COM CAIXA DE DESCARGA ACOPLADA, INCLUINDO ACESSORIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO E SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS | 10753101000197 | NEW CENTER -RS COM DE MAT. CONST. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 19/11/2020 | 3851.05 | 3851.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS,POR MEIO DO CONTRATO N 011/2020, PREGAO ELETRONICO N 014/2020, CONFORME SOLICITACAODO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00342 | 20/11/2020 | 1770.00 | 1770.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE ASSINATURA ANUAL PARA FORNECIMENTO E GERENCIAMENTO DE COLECAO DE (30) TRINTA, NORMAS TECNICAS BRASILEIRAS ABNT (NBR) E MERCOSUL (AMN), VIA WEB, ATRAVES DA PLATAFORMA ABNT COLECAO. | 33402892000106 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00343 | 27/11/2020 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00344 | 27/11/2020 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 27/11/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00346 | 27/11/2020 | 5177.00 | 5177.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 27/11/2020 | 2590.00 | 2590.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOV/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 27/11/2020 | 4860.00 | 4860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00349 | 27/11/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 02/12/2020 | 26620.50 | 26620.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 02/12/2020 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 16 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 02/12/2020 | 36400.00 | 15011.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE GERENCIAMENTO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS (AUTOMOVEIS, MOTOCICLETAS, CAMINHONETES, VAN E CAMINHAO),POR MEIO DO CONTRATO N.08/2020, PREGAO ELETRONICO N.10/2020, COM VALOR DE R$ | 25165749000110 | NEO CONSULT. E ADMIN. DE BENEFICIOS EIRE |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 02/12/2020 | 10273.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS MANUTENCOES CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS REGIOESMETROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONF. SOLICITACAO DO DESEG, RESPALDADOS PELO CONTRATO N | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 02/12/2020 | 12696.50 | 3470.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS REGIOES METROPOLITANA, LITORAL, BREJO E CURIMATAU NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DO DESEG, | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 02/12/2020 | 11700.00 | 10527.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES CORRETIVAS DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA PERTENCENTES AS REGIOES DO SERTAO E CARIRI NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 02/12/2020 | 11362.40 | 10669.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVAS DE APARELHOS DE ARCONDICIONADO, A SEREM REALIZADAS NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA PERTENCENTES AS REGIOES DO SERTAO E CARIRI NOSMESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO | 19248534000160 | ABS FRIO SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 02/12/2020 | 7811.50 | 5816.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO PREVENTIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, RESPALDADO PELO CONTRATO N 010/2020, PREGAO ELETRONICO N 014/2020. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 02/12/2020 | 10003.00 | 2108.93 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENCAO CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS, RESPALDADO PELO CONTRATO N 010/2020, PREGAO ELETRONICO N 014/2020. | 40964157000151 | JOAO SIMOES DO CARMO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00359 | 02/12/2020 | 650.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOCOM VISTAS A RENOVACAO DOS SERVICOS DE CERTIFICADOS DIGITAIS DOS E-CNPJ DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA (CNPJ: 09.284.001/0001-80) E DO FUNDOESPECIAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CNPJ: | 62173620000180 | SERASA S.A |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00360 | 02/12/2020 | 2524.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE LICENCAS DE USODO SOFTWARE POWER BI PRO DA MICROSOFT, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS, QUANTITATIVOS E JUSTIFICATIVA DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONFORME SOLICITACAO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E | 19509519000390 | SOFTLINE INT. BRASIL COM. LINC.SOFT.LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00361 | 02/12/2020 | 550.00 | 550.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA CONTRATACAO DE SERVICOS PARADEDETIZACAO, DESCUPINIZACAO, DESRATIZACAO E DEZINSETIZACAO NO PREDIO DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PEDRAS DE FOGO/PB, CONFORME SOLICITACAO, JUSTIFICATIVA E TERMO DE REFERENCIA ELABORADOS PELO DESEG. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00362 | 03/12/2020 | 1086.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS, POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, DURANTE O MES DE MAI0/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00363 | 03/12/2020 | 1086.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS, POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, DURANTE O MES DE JUNHO/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00364 | 03/12/2020 | 1086.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS, POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, DURANTE O MES DE JULHO/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00365 | 03/12/2020 | 1086.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS, POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, DURANTE O MES DE AGOSTO/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00366 | 03/12/2020 | 1086.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS, POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00367 | 03/12/2020 | 1086.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS, POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00368 | 03/12/2020 | 1086.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS, POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | COVID-19 | 00369 | 03/12/2020 | 475.00 | 0.00 | Valor referente a AQUISICAO DEEQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E LIMPEZA PARA O GABINETE ODONTOLOGICO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 80000119000019. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00370 | 04/12/2020 | 607.95 | 607.95 | Valor referente a SERVICOS DE DESINFECCAO EM SUPERFICIES CONTRA O CORANAVIRUS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00371 | 10/12/2020 | 449.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE HD EXTERNO, DE ACORDO COM ESPECIFICACOES TECNICAS MINIMAS DESCRITAS NO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, CONFORME SOLICITACAO DA CORREGEDORIA-GERAL DO MINISTERIO PUBLICO. | 16501916000165 | ELETRO PECAS TI COMERCIAL EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00374 | 17/12/2020 | 26887.50 | 26887.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00375 | 17/12/2020 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DEMATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 17/12/2020 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) VEICULOS QUE ATENDE AO GAECO, CCRIMP, PROMOTORIAS DE JUSTICADE JOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, QUEIMADAS,ALAGOA GRANDE, SANTA RITA, CATOLE DO ROCHA, MONTEIRO, | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL | Dispensa | 00377 | 17/12/2020 | 1310.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCO ARTESIANO A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, TUDO EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO E O TERMO DEREFERENCIA ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO-LTDA-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00378 | 17/12/2020 | 2083.18 | 2083.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA EM ALGUMAS PROMOTORIAS DE JUSTICADO INTERIOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00379 | 17/12/2020 | 2242.50 | 2242.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA E CAMPINA GRANDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2020. | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00380 | 17/12/2020 | 5400.00 | 5400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE SEGURANCA ELETRONICA NAS PROMOTORIAS DE JUSTICA DE AGUABRANCA, ALAGOA GRANDE, ALHANDRA, AREIA, CABEDELO, CRUZ DO ESPIRITO SANTO, ESPERANCA, ITABAIANA, JACARAU,MAMANGUAPE, PILAR, POCINHOS, POMBAL, QUEIMADAS, SAO BENTO, | 02715056000158 | ALERTA SEGURANCA ELETRONICA EIRELI - EPP |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00381 | 17/12/2020 | 14500.00 | 14500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA LOCACAO DE UM IMOVEL NA AVENIDA ALMIRANTE BARROSO, N 162, CENTRO, NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, QUE DEVERA SER UTILIZADO PARA INSTALACAO DAS PROMOTORIAS DE JUSTICA CIVEIS, FAMILIA E FAZENDA PUBLICA, ALEM DAS PROMOTORIAS AUXILIARES DA | 16667012000104 | DEODORO PARTICIPACOES LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 07 | MANUTENCAO CORRETIVA ADAPTATIVA E SUSTENTACAO SO | Inexigível | 00382 | 17/12/2020 | 5177.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA ENVOLVENDO ATUALIZACOES, DO SISTEMA SISSOFT 2002, VERSAO SOMBRA LIGHT COM TREINAMENTO, RELATIVO AO MES DE DEZ/2020. | 01989764000114 | FEDERAL TECNOLOGIA DES.DE SOFTWARE LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00383 | 17/12/2020 | 1086.13 | 1086.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NO PREDIO DO MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NA CIDADE DE PICUI, RELATIVO AO MES DE DEZ/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00384 | 17/12/2020 | 2978.70 | 2978.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA E SEGURANCA MONITORADA, INCLUINDO O FORNECIMENTO, INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS E MONITORAMENTO NOS PREDIOS SEDEDA PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA, SITUADO A AV. D. PEDRO II, PREDIO DO NUCLEO | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00385 | 17/12/2020 | 416.00 | 416.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCO ARTESIANO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, TUDO EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO E O TERMO DEREFERENCIA ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS (CABO ECORDA TRANCADA). | 16847020000132 | AGRO-RACOES COMERCIO VETERINARIO-LTDA-ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00386 | 17/12/2020 | 74.85 | 74.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA PARA POCO ARTESIANO AFIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA PROMOTORIA DE JUSTICA DE SOUSA, TUDO EM CONFORMIDADE COM A SOLICITACAO E O TERMO DEREFERENCIA ELABORADOS PELO DEPARTAMENTO DE SERVICOS GERAIS. | 13507989000176 | ALFAMEC COMERCIO E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 17/12/2020 | 37499.30 | 37499.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOAO PAGAMENTO DA FATURA REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS E SERVICOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE2020, CONFORME SOLICITACAO DO DEPARTAMENTO DE MATERIAL E PATRIMONIO. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00388 | 17/12/2020 | 1086.08 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DOS SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS CONSUBSTANCIADO EM VIABILIZAR A CONSULTA A SISTEMAS INTERNOSE OU EXTERNOS POR MEIO DO SISTEMA SENHA-REDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 33683111000107 | SERPRO SERVICO FEDERAL DE PROC DE DADOS |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00389 | 18/12/2020 | 735.70 | 735.70 | Valor referente a PRODUTOS PARA DESINFECCAO EM SUPERFICIES CONTRA A COVID-19.para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00390 | 18/12/2020 | 813.50 | 813.50 | Valor referente a PRODUTOS DE DESINFECCAO EM SUPERFICIES CONTRA A COVID-19. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00391 | 18/12/2020 | 16372.50 | 0.00 | Valor referente a AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL E LIQUIDO 70%. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM E REP LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | COVID-19 | 00392 | 18/12/2020 | 4299.00 | 0.00 | Valor referente a AQUISICAO DEMATERIAL DE LIMPEZA - ALCOOL GEL 70%. para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 35044590000139 | JR COMERCIO DE UTILIDADES EIRELI |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSILIOS MEDICOODONTO | COVID-19 | 00393 | 18/12/2020 | 1598.00 | 1598.00 | Valor referente a AQUISICAO DEAPARELHO PURIFICADOR, ESTERILIZADOR E IONIZADOR DE AR. para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 02147582000169 | HOSMED COMERCIO DE PROD HOSPITALARES |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 23/12/2020 | 11949.75 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA RELATIVOA REALIZACAO DE SERVICOS DE DIVISORIAS EM PAINEIS DE MADEIRA, OBJETIVANDO ATENDER AS NOVAS INSTALACOES PROJETADAS PELA ASSESSORIA DE ARQUITETURA PARA A OUVIDORIA ETELEFONIA, LOCALIZADAS NO PREDIO DA SEDE ADMINISTRATIVA,PODENDO SER ATENDIDO ATRAVES | 19566913000106 | ESPACO QUATRO COM SERV LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00395 | 23/12/2020 | 30000.00 | 30000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DA FATURA, A SER GERADA, RELATIVO A LOCACAO DE 24 (VINTE E QUATRO) VEICULOS QUE ATENDEM AO GAECO, CCRIMP, PROMOTORIAS DE JUSTICA DE JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE, SANTA LUZIA, PATOS, POMBAL, CAJAZEIRAS, QUEIMADAS, ALAGOA GRANDE, SANTA RITA, CATOLE DO | 03446400000113 | CITYLOC CT LOCACAO DE VEIC. E SERV. LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00396 | 23/12/2020 | 2594.54 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAO ELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00398 | 28/12/2020 | 1297.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAOELETRONICO N. 010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, CONFORME | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 99 | OUTROS SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS DE TI | Dispensa | 00399 | 28/12/2020 | 17071.32 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS E ACESSO AO SISTEMA CORPORATIVO SIAF RELATIVO A TODO O EXERCICIO DE2020. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 28/12/2020 | 1503.87 | 1503.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO RELATIVO AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA PROMOTORIA DE JUSTICA DE PICUI, RELATIVO AO COMPLEMENTODE DEZ/2020. | 23370473000186 | GLAD SERVICOS DE SEGURANCA PRIVADA EIREL |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00401 | 28/12/2020 | 432.56 | 432.56 | Valor referente a PRODUTOS DE DESINFECCAO para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero800001190019. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00402 | 28/12/2020 | 360.00 | 360.00 | Valor referente a DESINFECCAO NAS AREAS INTERNAS para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastradano Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00403 | 28/12/2020 | 300.00 | 300.00 | Valor referente a DESINFECCAO EM SUPERFICIES CONTRA A(COVID-19) para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 06039211000114 | KATARINE AMERICA LIMA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00404 | 28/12/2020 | 4891.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO DE FRANQUIA DE SINISTRO REFERENTE AO VEICULO TOYOTA/COROLLA, DE PLACA OEZ- 1645, EM FAVOR DA EMPRESA OFICINA SAO PEDRO, CONVENIADA DA SEGURADORA PORTO SEGURO, ORA CONTRATADA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGUROS DOS VEICULOS DA FROTA DO MPPB, | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00405 | 28/12/2020 | 28089.50 | 28089.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - REDE MPLS E LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N35/2019 - PREGAO ELETRONICO N010/2019/TJPB, NA CONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE. | 12640188000111 | BR27 SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA ME |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 13 | COMUNICACAO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00406 | 28/12/2020 | 1297.27 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA PRESTACAO DOS SERVICOS DE COMUNICACAO DE DADOS - LINKS DE INTERNET, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2020, CONFORME CONTRATO N 001/2019 ARP N36/2019 - PREGAOELETRONICO N 010/2019/TJPB, NACONDICAO DE ORGAO PARTICIPANTE, CONFORME | 06346446000159 | SITECNET INFORMATICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00407 | 28/12/2020 | 2090.32 | 1881.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO COMPLEMENTAR PELOS SERVICOS DE VIGILANCIA ELETRONICA COM MONITORAMENTO EM ALGUNS PREDIOS DO MPPB SITUADOS EM JOAO PESSOA/PB. | 00149706000110 | ALAMO SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | ARMAZENAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00408 | 28/12/2020 | 39750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ENVELOPES PLASTICOS COM FECHAMENTO MECANICO, NUMERACAOINDIVIDUALIZADA, CODIGO DE BARRAS E RECIBO DESTACAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO ITEM 01. | 42153841000189 | ELC PRODUTOS DE SEGURANCA IND E COM LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | ARMAZENAGEM | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00409 | 28/12/2020 | 24750.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA PAGAMENTO PELA AQUISICAO DE ENVELOPES PLASTICOS COM FECHAMENTO MECANICO, NUMERACAOINDIVIDUALIZADA, CODIGO DE BARRAS E RECIBO DESTACAVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO MINISTERIO PUBLICO DA PARAIBA, RELATIVO AO ITEM 02. | 42153841000189 | ELC PRODUTOS DE SEGURANCA IND E COM LTDA |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA | COVID-19 | 00410 | 29/12/2020 | 1540.00 | 0.00 | Valor referente a AQUISICAO DEMASCARAS para entrega imediatae sem obrigacoes futuras, cadastrada no Sistema Gestor de Compras sob o numero 800001190019. | 38120301000121 | NATACAO MLM - MICHELINE C.DA SILVA SANTO |
FUNDO ESPECIAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO | Essencial à Justica | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | COVID-19 | 00411 | 29/12/2020 | 333.09 | 0.00 | Valor referente a DESINFECCAO EM SUPERFICIES CONTRA A (COVID-19) para entrega imediata e sem obrigacoes futuras, cadastrada no SistemaGestor de Compras sob o numero800001190019. | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
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Última atualização: 10/06/2024