de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 15/01/2020 | 1275.00 | 1275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1,5 DIARIAS A BRASILIA DF ACOMPANHAR SR.GOVERNADOR JOAO AZEVEDO EM REUNIAO NO BNDES | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2020 | 475979.43 | 475979.43 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - JANEIRO2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2020 | 493036.90 | 493036.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 1 QUOTA DA PRIMEIRA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO JANEIRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 28/01/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JANEIRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00005 | 28/01/2020 | 3197.30 | 3197.30 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGENS AEREAS EM FV DO SR. GILMAR MARTINS SECRETARIO DO PLANEJAMENTO P/ ACOMPANHAR SR.GOVERNADOR DO ESTADO EM REUNIAO NA SEC.DO TESOURO NA- CIONAL. NO TRECHO: JOAO PESSOABSB/J.PESSOA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/01/2020 | 41932.58 | 41932.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 28/01/2020 | 17820.00 | 17820.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PA-RA SERVIDORES DESTA SECRETARIAJANEIRO/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 28/01/2020 | 850.00 | 850.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE A PAGAMENTO DE UMA DIARIA DESTINO A BRASILIA COM OBJETIVO DE A- COMPANHAR O SENHOR GOVERNADOR EM REUNIAO COM DIRETORES DA SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 28/01/2020 | 120.00 | 120.00 | VALOR REFERENTE A PAGAMENTO DEMEIA DIARIA DESTINO A RECIFE COM OBJETIVO DE CONDUZIR O SE-NHOR SECRETARIO DO PLANEJAMEN-TO, ORCAMENTO E GESTAO AO AEROPORTO. | 00040865940487 | ANTONIO FRANCISCO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 29/01/2020 | 97.24 | 97.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA JANEIRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 29/01/2020 | 13090.02 | 13090.02 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2019 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 30/01/2020 | 1152.65 | 1152.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO, COTA PATRONAL DO MES JANEIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 31/01/2020 | 49758.38 | 49758.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO AO INSS, REFERENTE A RGPSMES DE JANEIRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 03/02/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS A BRASILIA PARTICIPAR E ACOMPANHAR O GOVERNADOR DO ESTADO JOAO AZEVEDO EM REUNIAO DO CONSORCIO NORDESTE | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 03/02/2020 | 900.00 | 900.00 | PARTICIPAR DO SEMINARIO INTERNACIONAL - DESAFIOS PARA A MODERNIZACAO DO ESTADO, NA CIDADE DE BRASILIA DF. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00017 | 03/02/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTECAO E CONSERVACAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SEPLAG. JANEIRO/2020 . | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 04/02/2020 | 26051.48 | 26051.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 001/2017. | 24320865000101 | BENIT SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00019 | 05/02/2020 | 6544.76 | 6544.76 | VALOR ESTIMATIVO QUE ORA EMPENHAMOS , PARA ATENDER DEMANDAS DESTA SECRETARIA VISANDO A AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS ATE O LIMITE DE DISPENSA ART.24INCISO II DA LEI 8.666/93 OU A CONCLUSAO DO PROCESSO LICITATORIO EM TRAMITACAO. | 07340993000190 | WEBTRIP AGENCIA DE V E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00020 | 05/02/2020 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE RECARGA DE CARTAO DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA , MES DE FEVEREIRO/2020 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 11/02/2020 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO DIARIO OCIAL NO DIA 21/01/2020. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00022 | 17/02/2020 | 162.88 | 162.88 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS DE POSTAGENS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 9912416043. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 27/02/2020 | 43092.20 | 43092.20 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 27/02/2020 | 953.15 | 953.15 | Valor ref. a adiantamentos da Folha de Pessoal do mes 02/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA . FEVEREIRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 27/02/2020 | 494120.50 | 494120.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 27/02/2020 | 97.24 | 97.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. FEVEREIRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 27/02/2020 | 2417.50 | 2417.50 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 27/02/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIO - FEVEREIRO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 27/02/2020 | 49408.65 | 49408.65 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM O INSS RELATIVO A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - FEVEREIRO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 28/02/2020 | 17380.00 | 17380.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTOES DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE A MARCO/2020 CONFORME CONTRATO 002/2015/SEPLAG/TICKET | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00035 | 28/02/2020 | 2670.00 | 2670.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO E/OU AQUISICAO DE PECAS PARA PORTAS DE VIDRO DA RECEPCAO E DO GABINETE DO SECRETARIO. | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 28/02/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTA SECRETARIA ( 2 E 5 PAVIMENTOS) . MES FEVEREIRO/2020 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 04/03/2020 | 1152.65 | 1152.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM PAGAMENTO,COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00038 | 04/03/2020 | 16512.00 | 16512.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE PUBLICACOES DESTA SECRETARIA NO DIARIO OFICIAL E NO JORNAL A UNIAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 05/03/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3 DIARIAS A BRASILIA-DF PARTICIPAR DO GT-47 REFORMA TRIBUTARIA E ASSUNTOS LOGISTICOS . | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00040 | 09/03/2020 | 19972.80 | 19972.80 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE HIGIENE,LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA SECRETARIA DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017/SEPLAG/TMA-PIMENTEL SERV.COMBINADOS EIRELI (BENIT SERVICOS E MAO DE OBRA EIRELLI) | 24320865000101 | BENIT SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 09/03/2020 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIAS A PILOESINHO E MATARACA, FISCALIZAR OBRAS DO CONVENIO 007/2018-FDE (CONSTRUCAO DE PONTE E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS ) E CONVENIO 002/2018-FDE (CONSTRUCAO DE UM CENTRO TURISTICO EM BARRA DE CAMARATUBA) | 00038189780425 | ROSANGELA RANGEL TRAVASSOS BURITY |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 09/03/2020 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIAS A PILOESINHO E MATARACA, FISCALIZAR OBRAS DO CONVENIO 007/2018-FDE (CONSTRUCAO DE PONTE E PAVIMENTACAO de vias publicas ) e convenio 002/208 - FDE (CONSTRUCAO DE UM CENTRO TURISTICO EM BARRA DE CAMARATUBA) | 00005054054405 | GABRIELA BRAS CRUZ |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 09/03/2020 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIAS A PILOESINHO E MATARACA, FISCALIZAR OBRAS DO CONVENIO 007/2018-FDE (CONSTRUCAO DE PONTE E PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS) E CONVENIO 002/2018 - FDE (CONSTRUCAO DE UM CENTRO TURISTICO EM BARRA DE CAMARATUBA) | 00042526868491 | SERAFICO BENEDITO D NOBREGA FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00044 | 09/03/2020 | 1389.96 | 1389.96 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE 1.000 GARRAFOES DE AGUA MINERAL SEM GAS 20 LT PH MINIMO 4,5 E MAXIMO 7,5 | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 09/03/2020 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 2 DIARIAS A BRASILIA, ACOMPANHAR GOVERNADOR DO ESTADO JOAO AZEVEDO LINS EM REUNIAO DA SEC. DO TESOURO NACIONAL - STN E DO MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL . | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 11/03/2020 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO NR. 045/2020 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR. RELATIVO A DIARIAS EM FV DO SR. SECRETARIO GILMAR MARTINS NO PERIODO DE 09/03 A 11/03/2020, PARA ACOMPANHAR O GOVERNADOR SR. JOAO AZEVEDO EM REUNIAO NA SECRETARIA DO TESOURO | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 11/03/2020 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIAS AS SAO J.L.TAPADA E STA INES , FISCALIZAR OBRAS DOD CONVENIOS FDE NR.088/2010 E 052/2010 DAS PREFEITURAS DE SAO J.DE LAGOA TAPADA(CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA) E SANTA INES (CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00003139760310 | OSMUNDO DANTAS PESSOA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 11/03/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIAS AS SAO J.L.TAPADA E STA INES , FISCALIZAR OBRAS DOD CONVENIOS FDE NR.088/2010 E 052/2010 DAS PREFEITURAS DE SAO J.DE LAGOA TAPADA(CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA) E SANTA INES (CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00023659750468 | MARIA ELIENE PEREIRA DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 11/03/2020 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIAS AS SAO J.L.TAPADA E STA INES , FISCALIZAR OBRAS DOD CONVENIOS FDE NR.088/2010 E 052/2010 DAS PREFEITURAS DE SAO J.DE LAGOA TAPADA(CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA) E SANTA INES (CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00067604781420 | FLAVIA MARIA QUEIROZ DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 11/03/2020 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 3,5 DIARIAS AS SAO J.L.TAPADA E STA INES ,CONDUZIR TECNICOS PARA FISCALIZAR OBRAS DO CONVENIOS FDE NR.088/2010 E 052/2010 DAS PREFEITURAS DE SAO J.DE LAGOA TAPADA(CONSTRUCAO DE PASSAGEM MOLHADA) E SANTA INES (CONSTRUCAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00042526868491 | SERAFICO BENEDITO D NOBREGA FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5,5 DIARIAS AO RIO DE JANEIRO, PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITACAO NO SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS - SCR NO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE) | 00035529873472 | ROSIMELIA LIMA DOS SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 11/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 5,5 DIARIAS AO RIO DE JANEIRO, PARTICIPAR CURSO DE CAPACITACAO DO SISTEMA DE CONTAS REGIONAIS NO INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATISTICA (IBGE). | 00003889916406 | SIMONE ANA OLIMPIO |
SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00046 | 11/03/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE 400 CERTIFICADOS, CONFECCIONADOS EM PAPEL COUCHE 230G FORMATO 21X29CM EM 4 CORES PARA A POSSE DOS NOVOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ELEITOS NO ULTIMO PLEITO. | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00047 | 11/03/2020 | 4650.00 | 4650.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE 500 CRACHAS PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ELEITOS NO ULTIMO PLEITO CRACHA COM LOGO MARCA E CORDAO PADRONIZADO | 11461719000146 | DECK GRAFICA E EDITORA LTDA. |
SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00048 | 11/03/2020 | 8859.60 | 8859.60 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE CONFECCAO DE CAMISAS PARA A POSSE DOS CONSELHEIROS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL ELEITOS NO ULTIMO PLEITO. | 05956054000149 | MARCIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA |
SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 13/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA A CAMPINA GRANDE VISITA TECNICA PARA REALIZACAO DA CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00006006241455 | REGINA MAYARA DE FARIAS DUARTE |
SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 13/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 1 DIARIA A CAMPINA GRANDE CONDUZIR TECNICA PARA REALIZACAO DA CERIMONIA DE POSSE DOS CONSELHEIROS REGIONAIS DO ORCAMENTO DEMOCRATICO. | 00010032295499 | ALEX FERREIRA DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00058 | 17/03/2020 | 389.25 | 389.25 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS POSTAIS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO 9912416043. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 24/03/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA. MARCO /2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 24/03/2020 | 478457.97 | 478457.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - MARCO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 24/03/2020 | 2417.50 | 2417.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. MARCO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 24/03/2020 | 194.48 | 194.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. MARCO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 25/03/2020 | 1383.18 | 1383.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MARCO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 25/03/2020 | 50246.12 | 50246.12 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS - INSS) DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - COMPETENCIA MARCO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 31/03/2020 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RECARGA DE CARTOES DE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA CORRESPONDENTE A ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO 002/2015 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00068 | 31/03/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA, EXECUTADA NO MES DE MARCO/2020 CONFORME CONTRATO 004/206 /SEPLAG/MARIA ELIETE . | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 31/03/2020 | 42067.72 | 42067.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE MARCO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 01/04/2020 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ,SERVICOS CONTINUADOS DE OUTSOURCING DE IMPRESSAO, DIGITALIZACAO E COPIA. MARCO/2020 CONFORME CONTRATO 008/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 02/04/2020 | 24713.39 | 24713.39 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO , COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , BEM COMO EM SERVICOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA, ELETRICISTA E AUX. DE SERVICOS GERAIS CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017. | 24320865000101 | BENIT SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00072 | 17/04/2020 | 153.75 | 153.75 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE POSTAGENS DESTA SECRETARIA CONFORME CONTRATO Nr.9912416043/2017 SEPLAG/CORREIOS - MARCO/2020 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 23/04/2020 | 31334.42 | 31334.42 | VALOR REF. ADIANTAMENTOS DA FOLHA DE PESSOAL DE 04/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 23/04/2020 | 46848.70 | 46848.70 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE ABRIL DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 24/04/2020 | 493250.04 | 493250.04 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - ABRIL/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 24/04/2020 | 194.48 | 194.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - ABRIL 2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 24/04/2020 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA- ABRIL/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 24/04/2020 | 49476.71 | 49476.71 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS) DAFOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA COMPETENCIA - ABRIL/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 27/04/2020 | 1383.18 | 1383.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA, COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPILALIZADO, DO MES DE ABRIL/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 05/05/2020 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RECARGA DE CARTOES DE REFEICAO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CORRESPONDENTE A MAIO/2020 CONFORME CONTRATO 002/2015. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 05/05/2020 | 2707.69 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS , BEM COMO EM SERVICOS DE RECEPCIONISTA, COPEIRA, ELETRICISTA, E AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS CONFORME TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 001/2017 | 24320865000101 | BENIT SERVICOS DE MAO DE OBRA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 14/05/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE ARCONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL, CONFORME CONTRATO 004/2016. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 14/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS , MES DE ABRIL/2020 CONFORME CONTRATO 008/2019 SEPLAG/MAQ-LAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 21/05/2020 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS - MESDE ABRIL, RELATIVO A 7(SETE) MAQUINAS, CONFORME REDUCAO DE CUSTOS, DEC.40.122 (ESTADO DE EMERGENCIA). CONTRATO : 008/2019 SEPLAG/MAQ.LAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 25/05/2020 | 46848.70 | 46848.70 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE MAIO DE2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 26/05/2020 | 491535.22 | 491535.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLADE PESSOAL DESTA SECRETARIA - MAIO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 26/05/2020 | 194.48 | 194.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - MAIO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 26/05/2020 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIAMAIO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 26/05/2020 | 49514.03 | 49514.03 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS) DAFOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA- COMPETENCIA MAIO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 27/05/2020 | 1383.18 | 1383.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM, COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MAIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00094 | 29/05/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DEDETIZACAO PARACOMBATE DE TODOS OS TIPOS DE INSETOS E DESRATIZACAO NOS DOIS PAVIMENTOS(2 e 5 ) DA SEPLAG. | 04475382000322 | ESTRELA DO NORTE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 03/06/2020 | 17600.00 | 17600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTOES DE VALE REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - JUNHO-2020 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 03/06/2020 | 3190.31 | 3190.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES DA SECRETARIA (2 E 45 ANDARES).CONFORME OFICIO 073/2020 GA/SEPLAG e NT- N.048/2020 ATNCI/SEPLAG - MAIO/2020 - CONTRATO 001/2017 SEPLAG/TMA. | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 03/06/2020 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS NO MES DE MAIO/2020. CONFORME CONTRATO 008/2019. E DE ACORDO COM O OFICIO 070/2020 . | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 04/06/2020 | 2276.00 | 2276.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 26/05 (26 DIAS )DO ULTIMO MES DO 4 ADITIVO. CONFORME CONTRATO N 004/2016 SEPLAG/PLANTEK | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 04/06/2020 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO PERIODO DE 27/05 A 31/05 , INICIO DO 5 ADITIVO AO CONTRATO N 004/2016 SEPLAG/PLANTEK | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00100 | 26/06/2020 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA ASSINATURA ANUAL DE 01 JORNAL A UNIAO E 01 DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA ,PARA ESTA SECRETARIA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00101 | 26/06/2020 | 495700.82 | 495700.82 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - JUNHO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 26/06/2020 | 194.48 | 194.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIADE SERVIDORES DESTA SECRETARIA- JUNHO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 26/06/2020 | 49431.91 | 49431.91 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 26/06/2020 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA . JUNHO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 26/06/2020 | 49954.62 | 49954.62 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(RGPS-INSS) DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA . COMPETENCIA JUNHO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 30/06/2020 | 1471.20 | 1471.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DOMES DE JUNHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 01/07/2020 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAIS PARA ESTA SECRETARIA - JUNHO/2020 CONFORME CONTRATO 008/2019 SEPLAG/MAQLAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 01/07/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA RELATIVO A JUNHO/2020 . CONFORME CONTRATO004/2016 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 01/07/2020 | 3190.31 | 3190.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, CORRESPONDENTE A 04 (QUATRO) DIAS DE EFETIVA PRESTACAO DE SERVICOS NO MES DE JUNHO/2020,ESPECIFICAMENTE AOS DE LIMPEZAE HIGIENIZACAO DOS AMBIENTES DA SEPLAG (2 E 5 ANDARES) REALIZADOS POR 2 FUNCIONARIOS AUX DE SERVICOS GERAIS CONFORMOS TERMOS DO CONTRATO 001/2017 | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00111 | 17/07/2020 | 784.00 | 784.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS SANITIZANTES: ALCOOL GEL 70% 5LTS | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00112 | 17/07/2020 | 775.00 | 775.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAIS SANITIZANTES PARA ATENDER A RETOMADA DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA SEPLAG. ALCOOL ETILICO 70% GALAO DE 5LTS | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00113 | 17/07/2020 | 4810.00 | 4810.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SERVICOS ESPECIALIZADOS EM SANITIZACAO/DESINFECCAO DE AMBIENTES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DE RETOMADAS DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS DA SEPLAG. CONF.OFICIO081/2020GA/SEPLAG | 12301257000162 | CLAVER ANALISES TRAT DE AGUA IMUNIZACAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00114 | 24/07/2020 | 690.00 | 690.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE DEDETIZACAO PARACOMBATE DE TODOS TIPOS DE INSETOS E DESRATIZACAO NOS 2 PAVIMENTOS (2 E 5 ANDAR) DA SEPLAG. | 04475382000322 | ESTRELA DO NORTE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 24/07/2020 | 503121.89 | 503121.89 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA. JULHO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 24/07/2020 | 194.48 | 194.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA. JULHO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 24/07/2020 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA, JULHO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/07/2020 | 49666.19 | 49666.19 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS) DAFOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA. COMPETENCIA - JULHO 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 27/07/2020 | 59149.42 | 59149.42 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JULHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 28/07/2020 | 1383.18 | 1383.18 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE JULHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 03/08/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS DE CONDICIONADORES DE AR DA SEPLAG COMPETENCIA JULHO/2020 CONFORME CONTRATOI 004/2016. SEPLAG/PLANTEK | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 03/08/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SEPLAG COMPETENCIA JULHO/2020 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 03/08/2020 | 672.00 | 672.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEPLAG COMPETENCIA JULHO/2020 - CONFORME CONTRATO 008/2019 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 03/08/2020 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA ELETRICA COM CAP.MIN DE 300KVA . INSTALACAO,OPERACAO E DESINSTALACAO NA CIDADE DE J.PESSOA DE ACORDO COM O CONTRATO 008/2020 SEPLAG/AMBAR PARA ATENDER DEMANDAS DE ORCAMENTO DEMOCRATICO A SEREM REALIZADAS | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
SECRETARIA EXECUTIVA DO ORçAMENTO DEMOCRáTICO | Administração | Planejamento e Orçamento | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | DEMOCRATIZACAO DO PLANEJAMENTO PUBLICO - ORCAMENTO DEMOCR TICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 12/08/2020 | 6400.00 | 6400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 04 DIARIAS DE LOCACAO DE GERADORES DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTRUTURA DE EVENTO ATENDER AS DEMANDAS DA SEC. EXECUTIVA DO ORCAMENTO DEMOCRATICO , PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 008/2020 SEPLAG/AMBAR | 15353461000115 | AMBAR SERVICOS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 24/08/2020 | 31120.00 | 31120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTOES VALE REFEICAO - DE ACORDO COM O CONTRATO 0010/2020 SEPLAG/LED CARD - CGE: 20-03028-2 AGOSTO/2020 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 24/08/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA EXECUTADOS NO MES DE AGOSTO/2020. CONFORME CONTRATO 004/2016 SEPLAG/MARIAELIETE | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 24/08/2020 | 768.00 | 768.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA SETORES DA SEPLAG, CONFORME CONTRATO 008/2019SEPLAG/MAQLAREM - RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 25/08/2020 | 507319.81 | 507319.81 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - AGOSTO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 25/08/2020 | 97.24 | 97.24 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - AGOSTO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 25/08/2020 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - AGOSTO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 25/08/2020 | 49607.09 | 49607.09 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS)DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - COMPETENCIA AGOSTO 2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 26/08/2020 | 46474.54 | 46474.54 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 28/08/2020 | 1383.18 | 1383.18 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE AGOSTO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00139 | 02/09/2020 | 7000.00 | 7000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMOCAO E REINSTALACAO DE DIVISORIAS E PORTAS EXISTENTES PARA ATENDERREFORMAR NO 5 ANDAR DESTA SECRETARIA CONFORME PROC.0362/2020/SEPLAG | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00140 | 02/09/2020 | 579.00 | 579.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE REMOCAO DEFINITIVA DE BANCADA E FORRO EXISTENTE PARA ATENDER REFORMADO 5 ANDAR DESTA SECRETARIA . REMOCAO DE BANCADA EXISTENTE | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00141 | 09/09/2020 | 4833.00 | 4833.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE INSTALACAO ELETRICA DE MATERIAIS ELETRICOS DE (LUMINARIAS, EXISTENTES,PONTOS DE TOMADAS, DE REDE LOGICA E DE TELEFONIA) | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00142 | 10/09/2020 | 3840.00 | 3840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE LUMINARIAS A SEREM INSTALADAS NO 5 ANDAR DASEPLAG CONFORME PROC.0370/2020/SEPLAG LUMINARIA 2X32W (314X1243X80)MM. 1 CALHA C/REFLETOR. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00143 | 10/09/2020 | 1450.41 | 1450.41 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE EMASSAMENTO E PINTURA DE ALVENARIA EXISTENTECONFORME PROC.0363/2020 EMASSAMENTO E PINTURA TINTA LAVAVEL A BASE DE PVA EM SUPERFICIE HORIZONTAL FORNECIMENTO E APLICACAO. | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 10/09/2020 | 31120.00 | 31120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTOES DE VALE REFEICAO DE ACORDO COM O CONTRATO 0010/2020 SEPLAG/LEDCAR CGE- 20-03028-2 | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00145 | 11/09/2020 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE DIVISORIAS E FORROS A SEREM INSTALADOS NOS AMBIENTES DO 5 ANDAR DA SEPLAG DIVISORIA NAVAL CEGA | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00146 | 15/09/2020 | 555.45 | 555.45 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO. EXAUSTOR PARA BANHEIRO SENSOR DE PRESENCA PARA BANHEIRO DE TETO | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00147 | 15/09/2020 | 2175.91 | 2175.91 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARA INSTACOES NO 5 ANDAR DA SEPLAG DIJUNTORES DE 16 AMPERES (TOMADA) | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MAT E FERRAGENS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 24/09/2020 | 46474.54 | 46474.54 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 25/09/2020 | 516317.57 | 516317.57 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - SETEMBRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 25/09/2020 | 194.48 | 194.48 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - SETEMBRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 25/09/2020 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - SETEMBRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 25/09/2020 | 50349.97 | 50349.97 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS(RGPS-INSS)DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - COMPETENCIA SET/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 28/09/2020 | 864.00 | 864.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA OS SETORES DASEPLAG SET/2020.CONFORME CONTRATO 008/2020 /SEPLAG/MAQLAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 29/09/2020 | 1383.18 | 1383.18 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE SETEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00158 | 02/10/2020 | 271.00 | 271.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE ACESSORIOS PARABANHEIRO . PARA ESTA SECRETARIA CONFORME PROCESSO 0366/2020 FITA PARA DEMARCACAO 30X50 | 38320250000181 | AYSLER JUNIO ALVES DIAS - ALFA TUDO COM. |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00159 | 02/10/2020 | 72.00 | 72.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUSICAO DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO DESTA SECRETARIA. CONFORME PROC:0366/2020 DISPENSERES PARA PAPEL HIGIENICO | 20498149000150 | PLASTPEL COMERCIO LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00160 | 06/10/2020 | 31120.00 | 31120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RECARGA DE CARTOES VALE REFEICAO PARA OS SERVIDORES DESTA SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO010/2020 SEPLAG/LE CARD | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00161 | 06/10/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTESERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA - MES DE SETEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 004/2016SEPLAG/MARIA ELIETE(PLANTEK) | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00162 | 06/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A SUPLEMENTACAO AO EMPENHO NR. 143 - SERVICOS DE EMASSAMENTO E PINTURA NO 5 ANDAR DESTA SECRETARIA CONFORME OFICIO 125/2020GA/SEPLAG PROC.0363/2020 | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00166 | 06/10/2020 | 525.71 | 525.71 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO , PARA INSTALACAO NO 5 ANDAR DESTA SECRETARIA SIFAO SAFONADO PARA ESGOTO DE PIA | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 06/10/2020 | 1241.90 | 1241.90 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL HIDRAULICO PARA INSTALACAO NO 5 ANDAR DESTA SECRETARIA. TORNEIRA PARA LAVATORIO COM ACIONAMENTO AUTOMATICO | 19334181000110 | OLIVEIRA ATACADISTA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00168 | 09/10/2020 | 1071.00 | 1071.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE VIDROS PARA O AMBIENTE DO GABINETE DESTA SECRETARIA (5 ANDAR) VIDROS INCOLOR 4MM DE ESPESSURA COM INSTALACAO ( 7 VIDROS 0,75CM X0,68CM) | 40966889000180 | CENTER VIDROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 13/10/2020 | 3190.31 | 3190.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAOS SERVICOS DE HIGIENE, LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA SECRETARIA NO MES DE JULHO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO 001/2017/SEPLAG/TMA EAOS TERMOS DO OFICIO NR.127/GA/SEPLAG | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 13/10/2020 | 2992.99 | 2992.99 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE HIGIENE,LIMPEZA E CONSERVACAO DESTA SECRETARIANO MES DE AGOSTO DE 2020 CONFORME CONTRATO- 001/2017/SEPLAG/TMA, E AOS TERMOS DO OFICIO NR.127/2020/GA/SEPLAG | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00172 | 13/10/2020 | 3082.69 | 3082.69 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE HIGIENE E CONSERVACAO DESTA SECRETARIA NO MES DE SETEMBRO/2010, DE ACORDO COM O CONTRATO NR. 001/2017/SEPLGA/TMA. | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00175 | 15/10/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, NAO PERECIVEL DEUSO CONTINUO NESTA SECRETARIA. CAFE 250G | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00176 | 15/10/2020 | 1094.90 | 1094.90 | VLAOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVEIS , DE USO CONTINUO NESTA SECRETARIA. ADOCANTE DIETETICO 100ML | 04462687000138 | CHRISTIANNY MAROJA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 26/10/2020 | 46474.54 | 46474.54 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 27/10/2020 | 532711.53 | 532711.53 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - OUTUBRO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 27/10/2020 | 194.48 | 194.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - OUTUBRO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 27/10/2020 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA- OUTUBRO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 27/10/2020 | 50701.65 | 50701.65 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS)DA FOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - COMPETENCIA OUTUBRO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 29/10/2020 | 1383.18 | 1383.18 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00185 | 30/10/2020 | 11102.00 | 11102.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICACAO DE FORRO MINERALPARA INSTALACOES NO 5 ANDAR DESTA SECRETARIA FORRO MINERAL, MICRO PERFURADO. | 10673625000178 | C2 COMERCIO DE MERCADORIAS E SERVICOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00186 | 10/11/2020 | 31120.00 | 31120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE CARTOES NO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA - NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 010/2020 SEPLAG/LECARD. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00187 | 10/11/2020 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS . MES DE OUTUBRO/2020 , CONFORME CONTRATO 008/2020 SEPLAG/MAQLAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00188 | 10/11/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA - OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO 004/2020 SEPLAG/PLANTEK(MARIA ELIETE) | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00189 | 10/11/2020 | 295.00 | 295.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE RECARGA DE EXTINTORES (MANUTENCAO 2020/2021)DO 2 E 5 ANDARES DA SEPLAG. PROCESSO 00004/2020 | 12927760000128 | ASTECENDIO COM DE EQUIP CONTRA INCE LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00190 | 17/11/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENEE CONSERVACAO DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO 001/2017/SEPLAG/TMA-PIMENTEL | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00192 | 23/11/2020 | 2633.40 | 2633.40 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS NAO PERECIVELDE USO CONTINUO NESTA SECRETARIA . CAFE 250G | 08811226001903 | SAO BRAZ S A IND E COM DE ALIMENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 25/11/2020 | 518224.50 | 518224.50 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA/ NOVEMBRO/2020 | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 25/11/2020 | 194.48 | 194.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA - NOVEMBRO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 25/11/2020 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA- NOVEMBRO /2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 25/11/2020 | 51010.30 | 51010.30 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS) DAFOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - COMPETENCIA NOVEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 25/11/2020 | 46474.54 | 46474.54 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 27/11/2020 | 1383.18 | 1383.18 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 29 | PECAS NAO INCORPORAVEIS A IMOVEIS | Dispensa | 00199 | 27/11/2020 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A AQUISICAO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA SEREMINSTALADAS NOS AMBIENTES DO GABINETE DA SEPLAG.CONFORME OSAUTOS DO PROC.SEP-PRC- 2020/00015. | 32692794000198 | COMERCIAL HD DIVISORIAS EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00200 | 30/11/2020 | 390.22 | 390.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A SERVICOS DE RECUPERACAO DO FORRO DA COPA DA SEPLAG (5 andar)CONFORME SEP-PRC 2020/00001 | 33738765000182 | JOALYSSON DE SOUZA MARINHO 09746675443 |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 02/12/2020 | 30731.00 | 30731.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA RECARGA DE CARTOES VALE REFEICAO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA - DEZEMBRO/2020 DE ACORDO COM O CONTRATO 0010/2020/SEPLAG/LECARD. | 19207352000140 | LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00202 | 02/12/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR DA SEPLAG - NOV-2020 DE ACORDO COM O CONTRATO 004/2016/SEPLAG/PLANTEK | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00203 | 02/12/2020 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA SETORES DA SEPLAG-NOVEMBRO/2020. DE ACORDO COM O CONTRATO N 008/2019/SEPLAG/MAQLAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00204 | 02/12/2020 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSERVACAO DESTA SECRETARIA, NO MES DE OUTUBRO/2020, CONFORME CONTRATO 001/2017- SEPLAG/TMA-PIMNTEL | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 02/12/2020 | 7101.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENEE CONSERVACAO DESTA SECRETARIA, NO MES DE NOVEMBRO/2020, CONFORME CONTRATO 001/2017- SEPLAG/TMA | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00207 | 03/12/2020 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A MULTA P/ATRASO NO ENVIO DA DECLARACAO DE DEBITOSE CREDITOS TRIBUTARIOS FEDERAIS - DCTF , DA SEPLAG RELATIVO PERIODO DE APURACAO 2016 - COD-RECEITA :1345 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 04/12/2020 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA 3 DIARIAS A TERESINA-PI, PARTICIPAR DO 1 ENCONTRO DAS UNIDADES DE PPP DO BRASIL , COMO OBJETIVO DE PROMOVER A INTEGRACAO ENTRE OS PROFISSIONAIS QUE ATUAM NESSESORGAOS , E A ARTICULACAO E DISSEMINACAO DE CONHECIMENTOS ACERCA DAS MELHORES PRATICAS E | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 04/12/2020 | 5822.35 | 5822.35 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA PASSAGEM AEREA EM FV DO SR. FRANCISCO PETRONIO DE O.ROLIM , PARTICIPAR DE 1 ENCONTRO DAUNIDADES DE PPP DO BRASIL. | 21331404000138 | ORLEANS VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 08/12/2020 | 49750.84 | 49750.84 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE AO INSS (RGPS-INSS) PARTE EMPREGADORA -DO 13 DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES DESTA SECRETARIA. DEZ/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 09/12/2020 | 7101.35 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO DESTA SECRETARIA (DEZEMBRO/2020) CONFORME CONTRATO 001/2017-SEPLAG/TMA. | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 09/12/2020 | 2626.00 | 2626.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DESTA SECRETARIA -DEZ/2020,CONFORME CONTRATO 004/2016- SEPLAG/PLANTEK. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 09/12/2020 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA LOCACAO DE IMPRESSORAS PARA SETORES DA SEPLA, DEZ/2020, CONFORME CONTRATO 008/2019- SEPLAG/MAQLAREM | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 10/12/2020 | 1383.18 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 10/12/2020 | 50213.44 | 50213.44 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 18/12/2020 | 559104.18 | 559104.18 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DOS SERVIDORES DA SEPLAG- DEZEMBRO/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 18/12/2020 | 194.48 | 194.48 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DESTA SECRETARIA- DEZ/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 18/12/2020 | 51833.06 | 51833.06 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 02 | GRATIFICACAO DE PRODUTIVIDADE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 18/12/2020 | 4696.22 | 4696.22 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS, REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO DE SERVIDORES DA SEPLAG - DEZ/2020. | 08761157000141 | SEC DE EST DO PLANEJAMENTO ORC E GESTAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 18/12/2020 | 51786.46 | 0.00 | VALOR QUE ORA EMPENHAMOS , REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS (RGPS-INSS) DAFOLHA DE PESSOAL DESTA SECRETARIA - COMPETENCIA- DEZ/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 18/12/2020 | 1383.18 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 28/12/2020 | 3190.31 | 3190.31 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA SERVICOS DE LIMPEZA,HIGIENE E CONSERVACAO DESTA SECRETARIANO MES DE OUTUBRO/2020 CONFORME CONTRATO 001/2017./SEPLAG/TMA-PIMENTEL | 24320865000101 | TMA - PIMENTEL |
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Última atualização: 10/06/2024