de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - JANEIRO/2020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE PROVISAO DO 13. SALARIO COTA JANEIRO/2020 SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE BOLSA DESEMPENHO JANEIRO/2020 SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 27/01/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA - SETDE JANEIRO/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 28/01/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALI-MENTACAO MES JANEIRO/2020 PESSOAL ATIVO SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 28/01/2020 | 537533.91 | 537533.91 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL - JANEIRO/2020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 28/01/2020 | 601030.59 | 601030.59 | EMPENHO REFERENTE PROVISAO DO 13. SALARIO COTA JANEIRO/2020 SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 28/01/2020 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE BOLSA DESEMPENHO JANEIRO/2020 SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 05 | Outros Benefícios Previdenciários | 01 | SALARIA FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 28/01/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA - SETDE JANEIRO/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 28/01/2020 | 51881.55 | 51881.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00015 | 29/01/2020 | 16900.00 | 16900.00 | EMPENHO REFERENTE A CONTRATA- CAODE EMPRESA PARA PRODUCAO DODESFILE DA COLECAO DO PAP SOMOSTODOSPARAIBA | 21971896000126 | ALLEF CONNERY FERREIRA CAMARA MARTINS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 29/01/2020 | 9859.58 | 9859.58 | VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE JANEIRO DE 2019 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 30/01/2020 | 3503.83 | 3503.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO FUNDO PREVIDENCIARIOCAPITALIZADO,COTA PATRONAL DOMES DE JANEIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 30/01/2020 | 48.62 | 48.62 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE SALARIO FAMILIA - SETDE JANEIRO/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 31/01/2020 | 50336.38 | 50336.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DO INSS REFERENTE RPGSDO MES DE JANEIRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00021 | 07/02/2020 | 2382.21 | 2382.21 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORA DO PAP PARTICIPAR DE REUNIAO NO RIO DE JANEIRO/RJ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00022 | 11/02/2020 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 038/15 PREGAO 499/14 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 11/02/2020 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 142/15 PREGAO 156/15 RO 46/2020 MES DE REFERENCIA JANEIRO/2020 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00024 | 11/02/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTI FUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL UTILIZADA NO PROGRAMA ARTESANATO DA PARAIBCONFORME ARP 235/14 PREGAO 254/14 E RO 44/2020 MES DE REFERENCIA JANEIRO/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 11/02/2020 | 506.28 | 506.28 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS MULTI FUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS DIGITAIS PARA ATENDER A SETDE CONFORME ARP 135/17 PREGAO 302/16 E RO 45/2020 MES DE REFERENCIA JANEIRO/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 11/02/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 01 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS NAS INSTALACOES DO CAP CONFORME ARP 191/15 PREGAO 012/15 E RO 47/2010 MES DE REFERENCIA JANEIRO/2020 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00029 | 11/02/2020 | 2438.84 | 2438.84 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIOES DO FORNATUR EM BRASILIA/DF. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 12/02/2020 | 975.00 | 975.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO DOS COORDENADORES DO PAB NO RIO DE JANEIRO/RJ. | 00082641757400 | MARIELZA RODRIGUEZ TARGINO DE ARAUJO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00031 | 12/02/2020 | 2362.46 | 2362.46 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO EM BRASILIA/DF. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 14/02/2020 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02(DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SETDE CONFORME ARP 220/15 PREGAO 203/15 E RO 52/2020 MES DE REFERENCIA JANEIRO/2020 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 17/02/2020 | 1125.00 | 1125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SECRETARIO PARTICIPAR DAS REUNIOES JUNTO COM A DIRETORIA EXECUTIVA DO FONATUR | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 19/02/2020 | 1050.00 | 1050.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DA 4 REUNIAO DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO EM BRASILIA DF | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 21/02/2020 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA PARTICIPAR DE REUNIOES COM LIDERANCA DAS RENDEIRAS EM RENASCENCA DO CARIRI PARAIBANO | 00044438966353 | ANA CRISTINA SILVA DE CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 21/02/2020 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR PARTICIPAR DE REUNIOES COM A LIDERANCA DAS RENDEIRAS EM RENASCENCA DO CARIRIR PARAIBANO | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 21/02/2020 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO COM OS TECNICOS DO PAP PARA REUNIOES NO CARIRI PARAIBANO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 21/02/2020 | 560657.58 | 560657.58 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL - SETDE - FEVEREIRO/2020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 21/02/2020 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO - SETDE FEV/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 21/02/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO - SETDE FEV/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 21/02/2020 | 145.86 | 145.86 | EMPENHO REFERENTE AO SALARIO-FAMILIA SETDE - FEV/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 21/02/2020 | 48653.42 | 48653.42 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - RPGS FEV/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 26/02/2020 | 53092.11 | 53092.11 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 27/02/2020 | 3855.77 | 3855.77 | Valor ref. a adiantamentos da Folha de Pessoal do mes 02/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 03/03/2020 | 3503.83 | 3503.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM COTA PATRONAL, DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DO MES DE FEVEREIRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 04/03/2020 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR SUPERVISIONAR E COORDENAR A OFICINA DE RONALDO FRAGA NA CONFECCOES DE NOVAS PECAS DA COLECAO SOMOS TODOS PARAIBA | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 04/03/2020 | 175.00 | 175.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO EM VISITA PARA COORDENAR OFICINA DE RONALDO FRAGA | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 09/03/2020 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO COM TECNICOS DO PAP PARA SANTA LUZIA PICUI E NOVA PALMEIRA | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 09/03/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDORA REALIZAR VISITA TECNICA PARA CONHECIMENTO DO PROCESSO PRODUTIVO DAS PEDRAS DO SERIDO PARAIBANO A PICUI SANTA LUZIA E NOVA PALMEIRA | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 10/03/2020 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SECRETARIO PARTICIPAR DE UMA REUNIAO AGENDADA NA CIDADE DE RECIFE PE | 00093064217100 | GUSTAVO COSTA FELICIANO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 10/03/2020 | 509.20 | 509.20 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTI FUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS DIGITAIS PARA ATENDER A SETDE CONFORME ARP 135/17 PREGAO 302/16 E RO 45/2020 MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 10/03/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTI FUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL USADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA CONFORME ARP 235/14 PREGAO 254/14 E RO 044/2020 MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 10/03/2020 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SETDE CONFORME ARP 220/15 PREGAO 203/15 E RO 52/2020 MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2020 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 10/03/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS NAS INSTALACOES DO CAP CONFORME ARP 191/15 PREGAO 012/15 E RO 047/2020 MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2020 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 10/03/2020 | 672.00 | 672.00 | EMPENHO REFERENTE CONTRATO 006/2017 SERVICOS DE PUBLICACAO EM DOE DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 10/03/2020 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 142/15 PREGAO 156/15 E RO 046/2020 MES DE REFERENCIA FEVEREIRO/2020 | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 10/03/2020 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 FORNECIMENTO VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 038/15 PREGAO 499/14 E RO 043/2020 MES DE REFERENCIA MARCO/2020 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00059 | 10/03/2020 | 2950.00 | 2950.00 | EMPENHO REFERENTE A SERVICO DE CONFECCAO E MONTAGEM DE KIT PARA PALESTRA DO SECRETARIO DE ESTADO. | 11898202000119 | ARMANDO ADONIAS DANTAS FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00060 | 10/03/2020 | 1993.11 | 1993.11 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE ESTADO COM AGENDA EM SAO PAULO/SP. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00061 | 10/03/2020 | 1993.11 | 1993.11 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO EXECUTIVO COM AGENDA EM SAO PAULO/SP. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 11/03/2020 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO DE DIARIA PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULO PARA O SECRETARIO PARTICIPAR DE REUNIAO EM RECIFE PE | 00002728590443 | ERENILDO PIMENTEL MIGUEL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 13/03/2020 | 150.00 | 150.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA SERVIDOR ASSESSORAR SECRETARIO DE ESTADO EM REUNIAO EM RECIFE/PE. | 00004063925447 | BRUNO FILIPE VENANCIO CAMPOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS | Dispensa | 00064 | 20/03/2020 | 1836.00 | 1836.00 | EMPENHO PARA AQUISICAO DE 02 CAFETEIRAS ELETRICA AUTOMATICA PARA ATENDER DEMANDA DESTA PASTA | 13427076000140 | NORDESTE BALANCA COMERCIO & SERV LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 20/03/2020 | 3260.00 | 3260.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISICAO DE PAPEL ALCALINO A4 PARA ATENDER A SETDE E SEUS PROGRAMAS | 13344533000132 | BRUNO BARBOSA DE SOUZA EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 24/03/2020 | 569749.16 | 569749.16 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL SETDE - MARCO/2020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 24/03/2020 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE BOLSA DESEMPENHO SETDE - MAR/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 24/03/2020 | 51652.18 | 51652.18 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS/RPGS - MAR/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 24/03/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO SETDE - MAR/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 24/03/2020 | 194.48 | 194.48 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO-FAMILIA SETDE - MAR/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 25/03/2020 | 3503.83 | 3503.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MARCO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 31/03/2020 | 52636.36 | 52636.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE MARCO DE 2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 10/04/2020 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 -FORNECIMENTO VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 038/15 PREGAO 499/14 E RO 043/2020. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 10/04/2020 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 -LIMPEZA E CONSERVACAO DA SETDEPOR MEIO DE DOIS AUX DE LIMPEZA SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 10/04/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 -SEGURANCA E VIGILANCIA DO MAP | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 23/04/2020 | 574243.33 | 574243.33 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL SETDE- ABRIL/2020. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 23/04/2020 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOBOLSA DESEMPENHO SETDE - ABRIL/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 23/04/2020 | 51192.99 | 51192.99 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO INSS/RGPS - ABRIL/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 23/04/2020 | 194.48 | 194.48 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA SETDE - ABRIL/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 24/04/2020 | 57867.30 | 57867.30 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE ABRIL DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 24/04/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO SETDE - ABRIL/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 27/04/2020 | 3503.83 | 3503.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA, COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPILALIZADO, DO MES DE ABRIL/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00085 | 06/05/2020 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO DO CONTRATO 012/2015 -FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAO COM CHIP) AOS SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00086 | 22/05/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A UNIAO. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00087 | 22/05/2020 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO REFERENTE A RENOVACAO ANUAL DA ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 22/05/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 -SERVICO DE VIGILANCIA DO PAP | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 22/05/2020 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 -LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SETDE | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/05/2020 | 601053.27 | 601053.27 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL SETDE- MAIO 2020 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 25/05/2020 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOBOLSA DESEMPENHO SETDE - MAIO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 25/05/2020 | 51189.12 | 51189.12 | EMPENHO REFERENTEAO PAGAMENTO INSS/RGPS SETDE - MAIO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 25/05/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO SETDE - MAIO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 25/05/2020 | 194.48 | 194.48 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTOSALARIO-FAMILIA SETDE - MAIO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 26/05/2020 | 63225.80 | 63225.80 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE MAIO DE2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 27/05/2020 | 3503.83 | 3503.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESA COM, COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE MAIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 29/05/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 -SERVICO DE VIGILANCIA DO PAP | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00099 | 08/06/2020 | 7260.00 | 7260.00 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 012/2015 - VALE REFEICAO PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2020 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00100 | 08/06/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 VIGILANCIA 24H DO PAP MES DE REFERENCIA: MAIO/2020 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 16/06/2020 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 -LIMPEZA DA SETEDE COM DOIS ASGs SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00102 | 16/06/2020 | 505.00 | 505.00 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE MULTA POR FALTA DE DCTF | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 25/06/2020 | 599967.71 | 599967.71 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL SETDE- JUNHO 2020. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 25/06/2020 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO SETDE - JUNHO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 25/06/2020 | 50883.28 | 50883.28 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO INSS/RGPS SETDE - JUNHO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 25/06/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO SETDE - JUNHO/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 25/06/2020 | 194.48 | 194.48 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODE SALARIO-FAMILIA SETDE - JUNHO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 26/06/2020 | 66994.10 | 66994.10 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JUNHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 30/06/2020 | 3726.80 | 3726.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO DOMES DE JUNHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00110 | 13/07/2020 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0002/2020 EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS FEDERAIS. PARCELA 01/08 - MAIO/2020 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00111 | 13/07/2020 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0002/2020 EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS FEDERAIS. PARCELA 02/08 - JUNHO/2020 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00112 | 13/07/2020 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DO CONTRATO 0002/2020 EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS FEDERAIS. PARCELA 03/08 - JULHO/2020 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 14/07/2020 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO DO CONTRATO 006/2016 LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SETDE. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2020 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 14/07/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA 24H DO PAP. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2020 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/07/2020 | 80148.17 | 80148.17 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE JULHO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 28/07/2020 | 3503.83 | 3503.83 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE JULHO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 29/07/2020 | 606111.76 | 606111.76 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO - SETDE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 29/07/2020 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE BOLSA DESEMPENHO - PESSOAL ATIVO SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 29/07/2020 | 50998.49 | 50998.49 | EMPENHO REFERENTE OBRIGACOES EENCARGOS SOCIAIS - INSS - PESSOAL ATIVO - SETDE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/07/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 29/07/2020 | 194.48 | 194.48 | EMPENHO REFERENTE SALARIO- FAMILIA - PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00125 | 18/08/2020 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DO CONTRATO 107/2020 EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS FEDERAIS. AGOSTO/2020. | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 18/08/2020 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 SERVICO DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 (DOIS) ASGs SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SETDE CONFORME ARP 220/2015 PREGAO 203/2015 ERO 052/2020. MES DE REFERENCIA: JULHO/2020 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00127 | 18/08/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 01 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24HNAS INSTALACOES DO CAP CONFORME ARP191/2015, PREGAO 012/2015 E RO 047/2020. MES DEREFERENCIA: JULHO/2020 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 25/08/2020 | 602327.22 | 602327.22 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO - SETDE VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 25/08/2020 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE BOLSA DESEMPENHO - PESSOAL ATIVO SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 25/08/2020 | 48602.94 | 48602.94 | EMPENHO REFERENTE A OBRIGACOESE ENCARGOS SOCIAIS - INSS - PESSOAL ATIVO - SETDE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 25/08/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AUXILIO ALIMENTACAO - PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 25/08/2020 | 97.24 | 97.24 | EMPENHO REFERENTE SALARIO- FAMILIA - PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 26/08/2020 | 62973.44 | 62973.44 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 28/08/2020 | 3503.83 | 3503.83 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE AGOSTO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 16/09/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 - SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 (UM) POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NAS INSTALACOES DO CAP CONFORME ARP 191/15, PREGAO 012/15 E RO 047/20. MESDE REFERENCIA: AGOSTO 2020. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 16/09/2020 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 007/2016 SERVICO DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 (DOIS) AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SETDE CONFORME ARP 220/15, PREGAO 203/15 E RO 052/20. MESDE REFERENCIA: AGOSTO/2020. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00138 | 16/09/2020 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DO CONTRATO 002/2020 EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS FEDERAIS. SETEMBRO/2020. | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 21/09/2020 | 6904.26 | 6904.26 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 REFERENTE FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ARP 030/2019, PREGAO 341/2019, RO 098/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 24/09/2020 | 624580.22 | 624580.22 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL ATIVO - SETDE. SETEMBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 24/09/2020 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO - SETDE. SETEMBRO/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 24/09/2020 | 50668.58 | 50668.58 | EMPENHO REFERENTE A OBRIGACOESE ENCARGOS SOCIAIS INSS PESSOAL ATIVO - SETDE. SETEMBRO/2020 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 24/09/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO - SETDE. SETEMBRO/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 24/09/2020 | 194.48 | 194.48 | EMPENHO REFERENTE AO SALARIO FAMILIA PESSOAL ATIVO - SETDE.SETEMBRO/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 25/09/2020 | 62973.44 | 62973.44 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 29/09/2020 | 3042.77 | 3042.77 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO MES DE SETEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00149 | 07/10/2020 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DO CONTRATO 002/2020 EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS FEDERAIS OUTUBRO/2020 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00150 | 07/10/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA COPIADORA LASER MONOCROMATICA PARA O PAP MES DE REFERENCIA: MARCO/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00151 | 07/10/2020 | 200.00 | 200.00 | EMEPNHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE COPIADORA LASER MONOCROMATICA PARA O PAP. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 07/10/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE COPIADORA LASER MONOCROMATICA PARA O PAP. MES DE REFERENCIA: MAIO/2020 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00153 | 07/10/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE COPIADORA LASER MONOCROMATICA PARA O PAP. MES DE REFERENCIA: JUNHO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00154 | 07/10/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DO CONTRATO 009/2015 LOCACAO DE COPIADORA LASER MONOCROMATICA PARA O PAP MES DE REFERENCIA: JULHO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00155 | 13/10/2020 | 6904.26 | 6904.26 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 -FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTAO COM CHIP) PARA OS SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 13/10/2020 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 007/2016 LIMPEZA DAS DEPENDENCIAS DA SETDE POR DOISASGS E SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2020. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00157 | 14/10/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIAARMADA COM POSTO 24H PARA O PAP. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO/2020 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00159 | 22/10/2020 | 2460.13 | 2460.13 | AQUISICAO DE PASSAGEM AEREA PARA O SECRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR DO FESTURIS EM POA/RS. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 26/10/2020 | 63013.89 | 63013.89 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 27/10/2020 | 629792.51 | 629792.51 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL DASETEDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL ATIVO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 27/10/2020 | 989.85 | 989.85 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO - PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 27/10/2020 | 50634.49 | 50634.49 | EMPENHO DO INSS TAXA DO EMPREGADOR CIVIL DA SETDE - PESSOAL ATIVO. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 27/10/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAO- PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 27/10/2020 | 194.48 | 194.48 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA - PESSOAL ATIVO SETDE. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 27/10/2020 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR ACOMPANHAR O DESENVOLVIMENTO DA COLECAO DE RENDA RENASCENCA NO MUNICIPIO DE MONTEIRO/PB. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 27/10/2020 | 125.00 | 125.00 | EMPENHO DE DIARIAS PARA O SERVIDOR CONDUZIR VEICULO DO PAPCOM TECNICOS A CIDADE DE MONTEIRO/PB. | 00009471576466 | JON HANDERSON FERREIRA DA GLORIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00169 | 27/10/2020 | 1488.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA PARA IMPRESSORAS DO PAP. | 02674088000152 | QUALITECH COM E SERV DE INFORMATICA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 29/10/2020 | 3042.77 | 3042.77 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 03/11/2020 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA VISITA TECNICA FINS CADASTRAMENTO DE ARTESAOS EM AREIA E BANANEIRAS | 00008292911480 | ANNE FAYELLE SOUZA DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 03/11/2020 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDORA EM VISITA TECNICA FINS CADASTRAMENTO DE ARTESAOS | 00003916488457 | LANDLWEDJA GUEDES DUARTE |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 03/11/2020 | 75.00 | 75.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIAS PARA SERVIDOR CONDUZIR VEICULOCOM TECNICAS PARA CADASTRAMENTO DE ARTESAOS | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00174 | 05/11/2020 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DO CONTRATO 002/2020 EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS FEDERAIS - NOVEMBRO/2020. | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 16/11/2020 | 6904.26 | 6904.26 | EMPENHO REFERENTE AO CONTRATO 003/2020 - FORMECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00176 | 16/11/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO005/2016 - SERVICO DE VIGILANCIA COM POSTO FIXO 24H NAS DEPENDENCIAS DO PAP. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2020. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00177 | 16/11/2020 | 5580.90 | 5580.90 | EMPENHO DO CONTRATO 007/2016 -SERVICO DE LIMPEZA E CONSERVACAO DA SETDE SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL E COMDOIS ASGS. MES DE REFERENCIA: OUTUBRO/2020. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 17/11/2020 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE. MES DE REFERENCIA: MARCO/2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 17/11/2020 | 2222.00 | 2222.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2016 -SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA SETDE. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2020. | 07400977000145 | PLANTEK SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 17/11/2020 | 447.00 | 447.00 | EMPENHO DO PROCESSO 004/2018 -LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS A LASER MONOCROMATICAS PARA A SETDE. MES DE REFERENCIA: MARCO/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00181 | 17/11/2020 | 546.20 | 546.20 | EMPENHO DO CONTRATO 004/2018 -LOCACAO DE COPIADORAS MONOCROMATICAS A LASER PARA A SETDE. MES DE REFERENCIA: ABRIL/2020. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 25/11/2020 | 623971.11 | 623971.11 | EMPENHO FOLHA DE PESSOAL - SETDE - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO.NOVEMBRO/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 25/11/2020 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO DA BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE NOVEMBRO/2020 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 25/11/2020 | 50674.66 | 50674.66 | EMPENHO DA TAXA CIVIL DO EMPREGADOR (INSS) PESSOAL ATIVO SETDE. NOVEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 25/11/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO DO AUXILIO ALIMENTACAOPESSOAL ATIVO - SETDE. NOVEMBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 25/11/2020 | 194.48 | 194.48 | EMPENHO DO SALARIO-FAMILIA PESSOAL ATIVO - SETDE. NOVEMBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 25/11/2020 | 62829.41 | 62829.41 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 27/11/2020 | 3042.77 | 3042.77 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00191 | 03/12/2020 | 1875.00 | 1875.00 | EMPENHO DO CONTRATO 002/2020 EMPRESA DE CONSULTORIA PARA ELABORACAO E ACOMPANHAMENTO DEPROJETOS FEDERAIS. DEZEMBRO/2020. | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00192 | 03/12/2020 | 4760.00 | 4760.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL EM GARRAFOES DE 20L PARA SUPRIR A SETDE E SEUS PROGRAMAS. UTILIZACAO DA ATA 0171/2019 REG CGE 19- 01260-9 E RO 102/2020. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 39 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00193 | 03/12/2020 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE 06 PNEUS MODELO 275/80r 22.5 RADIAL, PARA O CAMINHAO DO PAP | 08678386001179 | PNEUBRAS COMERCIO DE PNEUS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00194 | 03/12/2020 | 16000.00 | 16000.00 | EMPENHO REFERENTE AO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA SERVIDOR DAR PROSSEGUIMENTO AOTRATOS QUANTO A REABERTURA DO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR - JANETE COSTA. | 00002328170498 | FABIO DE MORAIS SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00195 | 03/12/2020 | 670.70 | 670.70 | EMPENHO REFERENTE SUPRIMENTO PARA SERVIDOR PROCEDER COM PAGAMENTO DAS TAXAS DE DETRAN DO CAMINHAO DO PAP. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00196 | 09/12/2020 | 505.00 | 505.00 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE MULTA POR FALTA DE DCTF | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00197 | 09/12/2020 | 90000.00 | 90000.00 | EMPENHO DO CONTRATO 001/2020 SETDE/SEBRAE PARA REALIZACAO DO SALAO VIRTUAL DE ARTESANATOPARAIBANO. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 10/12/2020 | 3042.77 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO 13 SALARIO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR, … CASA DO ARTESAO, MERCADO DE ARTESANATO E AO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00200 | 10/12/2020 | 15700.00 | 0.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR JANETECOSTA. | 24466478000170 | IN CASA FABRIC MOVEIS PROJETADOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 10/12/2020 | 62829.41 | 62829.41 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DO 13 SALARIO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR, … CASA DO ARTESAO, MERCADO DE ARTESANATO E AO C | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00202 | 11/12/2020 | 17500.00 | 17500.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA O MUSEU CASADO ARTISTA POPULAR JANETE COSTA. | 11982113001128 | MIRANDA COMPUTACAO E COMERCIO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 21 | MULTAS DEDUTIVEIS | Inexigível | 00203 | 11/12/2020 | 250.00 | 250.00 | PAGAMENTO DE DARF REFERENTE MULTA FALTA DE DCTF | 00394460006000 | RECEITA FEDERAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00204 | 11/12/2020 | 225.00 | 225.00 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DEGRU PARA CERTIFICADO DIGITAL DA SETDE 2021. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00205 | 14/12/2020 | 6695.04 | 6695.04 | EMPENHO DO CONTRATO 003/2020 FORNECIMENTO DE VALE ALIMENTACAO (CARTA COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E DE SEUS PROGRAMAS. MES DE REFERENCIA: DEZEMBRO/2020. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | CULTURA, TURISMO E ESPORTE E LAZER | APOIO … CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00206 | 14/12/2020 | 16451.12 | 16451.12 | EMPENHO DO CONTRATO 005/2016 SERVICO DE VIGILANCIA ARMADA 24H NO MUSEU CASA DO ARTISTA POPULAR. MES DE REFERENCIA: NOVEMBRO/2020. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 17/12/2020 | 49517.09 | 49517.09 | EMPENHO REFERENTE AO INSS DA FOLHA DO 13 SALARIO. PESSOAL ATIVO - SETDE | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 18/12/2020 | 3042.77 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHDA. DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, DA COTA PATRONAL DO FUNDO PREVIDENCIARIO CAPITALIZADO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2020. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 18/12/2020 | 62829.41 | 62829.41 | VALOR QUE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS REF.A FOLHA DE PESSOAL DE DEZEMBRO DE 2020 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 00208 | 18/12/2020 | 11935.00 | 11935.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO 162/2019 | 06888387000140 | RESTAURANTE CASA GUIRELI |
RECURSOS SOB A SUPERVISÃO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00209 | 18/12/2020 | 19006.00 | 19006.00 | EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTODO RECONHECIMENTO DE DIVIDA PROCESSO 163/2019 | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 21/12/2020 | 616315.69 | 616315.69 | EMPENHO DA FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETDE. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS. DEZEMBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 21/12/2020 | 1212.35 | 1212.35 | EMPENHO REFERENTE A BOLSA DESEMPENHO PESSOAL ATIVO SETDE. DEZEMBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 21/12/2020 | 51789.63 | 0.00 | EMPENHO DO INSS PATRONAL FOLHADE PESSOAL ATIVO SETDE. DEZEMBRO/2020. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 21/12/2020 | 437.71 | 437.71 | EMPENHO REFERENTE AUXILIO- ALIMENTACAO PESSOAL ATIVO SETDE. DEZEMBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 56 | SALARIO FAMILIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 21/12/2020 | 194.48 | 194.48 | EMEPNHO REFERENTE AO SALARIO- FAMILIA PESSOAL ATIVO SETDE. DEZEMBRO/2020. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
Quantidade de Registros: 194
Última atualização: 10/06/2024