de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2019 | 8954.40 | 8954.40 | VR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DA FOLHA DO MES DE DEZEMBRODA FUNDACAO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO FOLHA DO CONTADOR. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2019 | 1969.97 | 1969.97 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA PATRONAL INSS DO MESDE JANEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2019 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA PATRONAL CONTADOR MESDE JANEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 30/01/2019 | 17902.54 | 17902.54 | VR QUE EMPENHAMOS REL. 1/12 AVOS DO FOLHA DO 13 SALARIO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 30/01/2019 | 4124.87 | 4124.87 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM 13 DO INSS 1/12AVOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 30/01/2019 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS REL. INSS DAFL.PESSOAL DO CONTADOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00009 | 18/02/2019 | 868.66 | 868.66 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS REF CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE DEZEMBRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00010 | 18/02/2019 | 339.36 | 339.36 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE JANEIRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00011 | 18/02/2019 | 196.04 | 196.04 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA CONSUMO DA AGUA DO MESDE NOVEMBRO-2018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00012 | 18/02/2019 | 157.42 | 157.42 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NOMES DE DEZEMBRO-2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00013 | 18/02/2019 | 66.01 | 66.01 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESA CONSUMO DE AGUA NO MESDE JANEIRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00014 | 18/02/2019 | 58.83 | 58.83 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA CONSUMO DO MES DE FEV. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00015 | 18/02/2019 | 221.10 | 221.10 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA CONSUMO DE TELEFONIA NO MES DE DEZEMBRO-18. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00016 | 18/02/2019 | 228.01 | 228.01 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA DE TELEFONIA DO MES DEJANEIRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00017 | 18/02/2019 | 183.84 | 183.84 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE TELEFO-NIA DO MES DE FEV. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00018 | 18/02/2019 | 1508.88 | 1508.88 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM DIVERSOS AQUISICOES DE MATERIAIS PARA A FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00019 | 18/02/2019 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00020 | 18/02/2019 | 510.10 | 510.10 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00021 | 18/02/2019 | 260.00 | 260.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRRDESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00022 | 27/02/2019 | 15329.03 | 15329.03 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM FL DE PESSOAL DES-TA FUNDACAO DO MES FEVEREIRO; | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00023 | 27/02/2019 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESA PG FL. DO CONTADOR DOMES FEVEREIRO. | 00013300520487 | MARIA AZIMAR FERNANDES E SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00025 | 27/02/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA PAGTO FL CONTADOR MES DE FEVEREIO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 27/02/2019 | 3372.25 | 3372.25 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA DO PATRONAL INSS MESDE FEVEREIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00029 | 27/02/2019 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00030 | 22/03/2019 | 815.88 | 815.88 | EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAREF. A CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE FEVEREIRO/2019. FUNES | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00031 | 22/03/2019 | 339.17 | 339.17 | EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS REF. A FORNECIMENTO DE ENERGIA MES FEVEREIRO/2019. HEMEROTECA. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00032 | 22/03/2019 | 153.66 | 153.66 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS REF.CONSUMO DE AGUA MES FEVEREIRO/2019. HEMEREOTECA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00033 | 22/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CREF. AO CONSUMO DE AGUA MES FEVEREIRO/2019. FUNES | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00034 | 22/03/2019 | 221.10 | 221.10 | EMPENHAMOS PARA COBRIR CONSUMO COM TELEFONIA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00035 | 22/03/2019 | 183.84 | 183.84 | EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS RE. A CONSUMO DE TELEFONIA MES FEVEREIRO/2019. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00036 | 25/03/2019 | 57.47 | 57.47 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS CREF. CONSUMO DE AGUA MES FEVEREIRO/2019. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 43 | MANUTENCAO DE REPARTICOES, SERVICO EXTERIOR | Dispensa | 00037 | 25/03/2019 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS DE REPARO EM RAMAIS TELEFONICOS DESTE ORGAO. | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00038 | 25/03/2019 | 580.00 | 580.00 | EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESACOM SERVICOS DE PANIFICACAO PARA COFE BRACK, NOS CURSOS OFERIDOS PELA ISNTITUICAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00039 | 25/03/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE SOM E PALCO PARA EVENTO CARNAVALESCOCULTURAL PROVOMIDO POR ESTE ORGAO. | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00040 | 25/03/2019 | 590.00 | 590.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE COFECCAO DE BANNER PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00041 | 25/03/2019 | 160.00 | 160.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM REPARO DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA DESTA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00042 | 25/03/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM IMPRESSAO DE CAPAS DE PROCESSOS PAEA ESTA FUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00043 | 28/03/2019 | 18222.93 | 18222.93 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES MARCO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00044 | 28/03/2019 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO REF. A HONORARIOS DA CONTADORA DO ORGAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00045 | 28/03/2019 | 1784.79 | 1784.79 | EMEPNHO REF. A CONTRIBUICAO DO INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00046 | 28/03/2019 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO REF. A CONTRIBUICAO INSS CONTADORA. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00047 | 28/03/2019 | 557.64 | 557.64 | EMPENHO REF. A DARF MES AGOSTO/2018. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00048 | 28/03/2019 | 520.10 | 520.10 | EMPENHO REFERENTE A DARF AGOSTO/2018. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00049 | 02/04/2019 | 700.00 | 700.00 | EMPENHO COBRIR DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO_DE SOM E ILUMINACAO PARA EVENTO CARNAVALESCO CULTURA PROMOVIDO PELO ORGAO. | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00050 | 03/04/2019 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS PDE REPARO EM RAMAIS TELEFOBICOS DESTE ORGAO. | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00051 | 03/04/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA PATOS/JOAO PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELACIONADOS A FUNES NA CGE. | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00052 | 03/04/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA COMDESTINO A JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS DO ORGAO JUNTO A CASA CIVIL. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00053 | 03/04/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO ORGAO, JUNTO A CGE. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00054 | 03/04/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA comCOM DESTINO A JOO PESSOA, PARA CONDUZIR A PRESIDENTE DA FUNES. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00055 | 03/04/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFENTE A DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA. CONDIZINDO DOCUMENTOS DO ORGAO PARA CASA CILVIL. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00056 | 03/04/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO REFERENTE A DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA, PARA CONDUZIR DOCUMENTOS EM VARIOS ORGAO DO GOVERNO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00057 | 10/04/2019 | 1043.65 | 1043.65 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00058 | 10/04/2019 | 340.04 | 340.04 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DA HEMEROTECA. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00059 | 10/04/2019 | 340.06 | 340.06 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL DA HEMEROTECA | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00060 | 10/04/2019 | 992.52 | 992.52 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE ABRIL FUNES. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00061 | 10/04/2019 | 60.71 | 60.71 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL FUNES | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00062 | 10/04/2019 | 162.89 | 162.89 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE ABRIL HEMEROTECA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00063 | 10/04/2019 | 192.05 | 192.05 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE MOVEL | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00064 | 10/04/2019 | 520.00 | 520.00 | EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM VIGILANCIA REFERENTE AOS MESES FEVEREIRO E MARCO | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00065 | 10/04/2019 | 245.00 | 245.00 | EMEPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM PRODUTOS DE PANIFAICAO PARA COFE BRACK NOS EVENTOS OCORRIDOS NESTE ORGAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00066 | 10/04/2019 | 80.00 | 80.00 | EMEPNHO PARA COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE BANNER. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00067 | 12/04/2019 | 1170.00 | 1170.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM APRESENTACAO CULTURAL NA 14 MOSTRA PATOENSE DE MUSICAS CARNAVALAESCA. ORQUESTRA DE FREVO OS AMANTES DA LIRA. | 00001010804413 | ANTONIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00068 | 12/04/2019 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE RAMAIS TELEFONICOS DESTE ORGAO | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 30/04/2019 | 17443.06 | 17443.06 | Empenho referente a folha de pagamento de abril/2019 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 30/04/2019 | 3837.47 | 3837.47 | vr que empenhamos para cobrir despesa do ptronal do inss mesde abril | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 30/04/2019 | 1500.00 | 1500.00 | vr de servicos contadora mes de abril | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00075 | 14/05/2019 | 58.82 | 58.82 | ref a pagamento da cagepa mes de maio funes | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00076 | 14/05/2019 | 157.29 | 157.29 | ref a pagamento cagepa de maioda hemeroteca | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00077 | 14/05/2019 | 80.00 | 80.00 | empenho para conduzir presidente a tomada de posse no conselho de cultura do estado | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00078 | 14/05/2019 | 2120.80 | 2120.80 | referente ao suprimento de alimentos e materias de limpeza do orgao dos meses marco e abril de 2019 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 17/05/2019 | 300.00 | 300.00 | pagamento referente ao inss domes de abril 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 21/05/2019 | 1755.97 | 1755.97 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEINSS 13/2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00082 | 27/05/2019 | 236.68 | 236.68 | pagamento referente ao mes de abril | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00083 | 27/05/2019 | 192.17 | 192.17 | pagamento telemar ref ao mes de maio | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00084 | 27/05/2019 | 227.73 | 227.73 | pagamento ref a telemar mes de abril | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00085 | 27/05/2019 | 946.09 | 946.09 | pagamento energisa mes de maio | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00086 | 27/05/2019 | 339.87 | 339.87 | pagamento energisa mes de maio | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 27/05/2019 | 0.00 | 0.00 | pag ref a diaria do servidor aida a joao pessoa para treinamento | 00007959256462 | ELIONALDO DA SILVA PIRES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00088 | 30/05/2019 | 19897.66 | 19897.66 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTOFA FUNDACAO DO MES DE MAIO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00089 | 30/05/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR FL DE PAGAMENTO DO CONTADOR DOMES DE MAIO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00090 | 30/05/2019 | 4377.48 | 4377.48 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR OBRIGACAO PATRONAL- INSS COMPETENCIA MES DE MAIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 12/06/2019 | 0.00 | 0.00 | pag ref a diaria do servidor asua ida a joao pessoa | 00007959256462 | ELIONALDO DA SILVA PIRES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 42 | SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00092 | 12/06/2019 | 800.00 | 800.00 | pag ref ao evento realizado nodia 07-06-2019 atracao junina do forro dos namorados | 00001098719441 | DIANA DE LIMA SILVA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 14/06/2019 | 750.00 | 750.00 | empenho ref ao pag de adiandamento do 13 de prestador de servico | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00098 | 17/06/2019 | 221.10 | 221.10 | pag referente a servico de telecomunicacoes mes de junho | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00099 | 17/06/2019 | 57.47 | 57.47 | pag referente a servicos de agua e esgoto mes de junho | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00100 | 17/06/2019 | 153.66 | 153.66 | pag referente ao servico de agua e esgoto do mes de junho | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00101 | 17/06/2019 | 892.16 | 892.16 | pag referente ao abastecimento de energia do mes de junho | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00102 | 27/06/2019 | 20688.72 | 20688.72 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA DA FOLHA DE PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO DOMES DE JUNHO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00103 | 27/06/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESA REF FL. DO CONTADOR DOMES DE JUNHO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00104 | 27/06/2019 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESA COM INSS REFERENTE _AFL. FOLHA PESSOAL MES JUNHO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 02/07/2019 | 80.00 | 80.00 | ref a ida com o pessoal treinamento de sistema | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 02/07/2019 | 80.00 | 80.00 | ref a ida ao centro administrativo para resolver pendencias administrativas | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 02/07/2019 | 80.00 | 80.00 | ref a ida a joao pessoa para treinamento de sistema | 00006674141429 | JOANA DARC PEREIRA DE OLIVEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | SERVICOS DE MANOBRA E PATRULHAMENTO | Dispensa | 00108 | 02/07/2019 | 520.00 | 520.00 | ref ao mes de abril e maio | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00109 | 02/07/2019 | 184.00 | 184.00 | ref a servicos graficos | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00110 | 02/07/2019 | 408.15 | 408.15 | para abast de fins de consumode papelaria e outros | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00111 | 02/07/2019 | 0.00 | 0.00 | ref a servicos de informatica | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00112 | 02/07/2019 | 755.00 | 755.00 | ref a alimentos para cafe da manha do evento junino no dia 05 de junho de 2019 | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 16/07/2019 | 2901.35 | 2901.35 | valor que se empenha referenteao INSS competencia 12/2017 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00114 | 18/07/2019 | 191.64 | 191.64 | pag ref a servicos de telecomunicacoes mes de junho | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | PRESERVACAO DA CASA MUSEU DE ERNANI SATYRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00115 | 18/07/2019 | 0.00 | 0.00 | pag ref a servicos de informatica | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | PRESERVACAO DA CASA MUSEU DE ERNANI SATYRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00116 | 18/07/2019 | 130.00 | 130.00 | pag referente a servicos graficos | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | PRESERVACAO DA CASA MUSEU DE ERNANI SATYRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00117 | 18/07/2019 | 260.00 | 260.00 | referente a vigilancia do mes de junho | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | PRESERVACAO DA CASA MUSEU DE ERNANI SATYRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00118 | 18/07/2019 | 58.71 | 58.71 | pag a referente a servico de agua e esgoto | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00119 | 18/07/2019 | 0.00 | 0.00 | servicos referente a segurancade prevencoes a incendio | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 43 | MATERIAL PARA REABILITACAO PROFISSIONAL | Dispensa | 00120 | 18/07/2019 | 0.00 | 0.00 | pag referente ao oi movel do mes de julho | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00121 | 26/07/2019 | 140.00 | 140.00 | ref a pagamentos servicos graficos de informatica | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00122 | 26/07/2019 | 4551.51 | 4551.51 | pag referente ao inss do mes de junho | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00123 | 29/07/2019 | 192.51 | 192.51 | pag referente a oi movel | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00124 | 29/07/2019 | 237.11 | 237.11 | pag refrente ao telefone fixo | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00125 | 29/07/2019 | 340.28 | 340.28 | pag ref a energisa da hemeroteca | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00126 | 29/07/2019 | 339.44 | 339.44 | pag energisa da hemeroteca de julho | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | SERVICOS DE GAS | Dispensa | 00127 | 29/07/2019 | 157.00 | 157.00 | pag referente a servico de agua e esgoto da hemeroteca mes de julho | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00128 | 29/07/2019 | 180.00 | 180.00 | servicos ref a pag de grafica e informatica | 34083533000104 | THIAGO DE LIMA MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00129 | 29/07/2019 | 19440.40 | 19440.40 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOALNOMES DE JULHO.2019. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00130 | 29/07/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS REF DESPESA FL. DO CONTADOR NO MES JULHOL DE 2019. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00131 | 29/07/2019 | 4276.80 | 4276.80 | VR QUE EMPENHAMOS PARA _COBRIRDESPESA REF INSS PATRONAL DOMES DE JULHO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00135 | 30/07/2019 | 0.00 | 0.00 | pag ref ao certificado digitalque foi renovado | 23879046000128 | CERTMAIS SERV DE CERTIFICACAO DIGITAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Dispensa | 00136 | 30/07/2019 | 190.00 | 190.00 | ref a pagamento do certificado digital que o usamos em nossosistema | 23879046000128 | CERTMAIS SERV DE CERTIFICACAO DIGITAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00137 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | referente a treinamento de sistema em joao pessoa | 00007959256462 | ELIONALDO DA SILVA PIRES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00138 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | ref a treinamento de sistema em joao pessoa | 00007959256462 | ELIONALDO DA SILVA PIRES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00139 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | ref a treinamento em joao pessoa | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00140 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | ref a treinamento em joao pessoa | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00141 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | ref a ida joao pessoa para resolver fins administrativos | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00142 | 09/08/2019 | 450.00 | 450.00 | referente a abastecimento de extintores de incendio | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00143 | 09/08/2019 | 868.04 | 868.04 | ref a abastecimento de energia eletrica | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 09/08/2019 | 80.00 | 80.00 | ref a ida a joao pessoa para treinamento | 00006674141429 | JOANA DARC PEREIRA DE OLIVEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00145 | 19/08/2019 | 700.00 | 700.00 | referente a servicos tecnicosde informatica | 24020194000155 | FRANCISCA SELY DE LIMA - ASWEB |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00146 | 19/08/2019 | 550.00 | 550.00 | pagamento referente a comunicacao do jornal da uniao | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 29/08/2019 | 19440.40 | 19440.40 | valor que empenhamos a folha de pagamento de agosto/19 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 29/08/2019 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEA FOLHA DE PAGAMENTO MES DEAGOSTO/19 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 29/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO INSS PATRONAL MES DE AGOSTO2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 29/08/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEINSS DE FOLHA PATRONAL DO MESDE AGOSTO/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00152 | 13/09/2019 | 0.00 | 0.00 | materiais festivos para eventodo 26 sxeto aniversario da banda policia militar | 00001010804413 | ANTONIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00153 | 13/09/2019 | 187.83 | 187.83 | pag referente a pacote movel de telefone fixo | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00154 | 13/09/2019 | 231.54 | 231.54 | pag referente a pacote do telefone movel | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00155 | 13/09/2019 | 227.73 | 227.73 | pag referente a telefone fixo | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00156 | 13/09/2019 | 0.00 | 0.00 | pag ref ao oi empresa | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00157 | 13/09/2019 | 57.47 | 57.47 | pag referente a servicos de agua e esgoto | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00158 | 13/09/2019 | 58.69 | 58.69 | pag ref a servicos de agua e esgoto | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00159 | 13/09/2019 | 420.00 | 420.00 | pag referente a servico prestado no aniversario de 26 ano da banda da policia militar | 00001010804413 | ANTONIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00160 | 13/09/2019 | 153.66 | 153.66 | pag refrente a servicos de agua e esgoto | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00161 | 13/09/2019 | 1304.12 | 1304.12 | pag referente ao abastecimento de energia eletrica | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00162 | 13/09/2019 | 341.44 | 341.44 | pag ref ao abas de nergia eletrica | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 14 | TELEFONIA FIXA E MOVEL PACOTE DE COMUNICACAO DE | Dispensa | 00163 | 13/09/2019 | 193.89 | 193.89 | pag ref ao oi movel | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00164 | 13/09/2019 | 157.46 | 157.46 | pag ref a agua e esgoto | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa | 00165 | 16/09/2019 | 114.00 | 114.00 | pag ref ao abasteciemnto de mascara descartaveis toca luvas | 01988925000155 | CORE COM E REP DE PROD ODONT HOSPIT LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00166 | 16/09/2019 | 476.00 | 476.00 | pag ref a abastecimento de refeicoes para eventos da fundacao | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 16/09/2019 | 1913.00 | 1913.00 | pag ref a material para manutencao da fundacao ref a pintura do orgao tintas e etc | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00168 | 16/09/2019 | 829.00 | 829.00 | pag refente a materiais para festividades de eventos dentro da fundacao | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00169 | 19/09/2019 | 80.00 | 80.00 | pag ref a diaria em joao pesssoa para fins administrativos | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00170 | 19/09/2019 | 120.00 | 120.00 | diaria ref a ida a joao pessoa para fins administrativos | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00171 | 19/09/2019 | 120.00 | 120.00 | diaria ref a ida a joao pessoa para resolver assuntos administrativos | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00172 | 27/09/2019 | 19440.40 | 19440.40 | valor que empenhamos para cobrir da folha pessoal do mes de setembro desta fundacao | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 27/09/2019 | 1500.00 | 1500.00 | valor referente a folha de pa-gamento mes de setembro/2019 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 27/09/2019 | 4276.89 | 4276.89 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO INSS PATRONAL MES DE SET/19 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 27/09/2019 | 300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTEAO INSS MES DE AGOSTO/2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00176 | 27/09/2019 | 520.00 | 520.00 | pag ref a servicos prestrados pela empresa de seguranca eletronica | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00177 | 30/10/2019 | 20438.40 | 20438.40 | EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MES OUTUBRO 2019 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00178 | 30/10/2019 | 4496.45 | 4496.45 | EMPENHO PARA PAGAMENTO INSS PATRONAL | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00179 | 30/10/2019 | 1190.07 | 1190.07 | EMEPNHO PARA PAGAMENTO DE FORMECIMENTO DE ENERGIA REF. A SETEMBRO2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00180 | 30/10/2019 | 326.11 | 326.11 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMANTO DE ENERGIA HEMEROTECA REF A SETEMBRO 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00181 | 30/10/2019 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PAGAMENTO CONTADORA REF AO MES DE OUTUBRO | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00182 | 30/10/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIARIA PARA PRESIDENTE DA FUNDACAO COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA REUNIOAO NO CENTRO DE CONVENCOES COM SECRETARUIOS E GOVERN | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 30/10/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA PAGAMETO DE DIARIAS COM DESTINO A JOAO PESSOA PARA LEVAR PRESIDENTE DA FUNDACAO A REUNOIAO COM GOVERNADOR E SECRETARIOS NO CENTRO DE CONV | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00184 | 30/10/2019 | 1291.77 | 1291.77 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA FUNES | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00185 | 30/10/2019 | 325.55 | 325.55 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA HEMEROTECA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00186 | 31/10/2019 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SEGURANCA_ELETRONICA DO PREDIO | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILANCIA LTDA EPP |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00187 | 31/10/2019 | 153.66 | 153.66 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DA HEMEROTECA | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00188 | 31/10/2019 | 57.47 | 57.47 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO FUNES | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00189 | 31/10/2019 | 192.70 | 192.70 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM TELEFONE MOVEL | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00190 | 31/10/2019 | 250.75 | 250.75 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM TELEFONE FIXO E INTERNET | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00191 | 31/10/2019 | 260.00 | 260.00 | EMPENHO PARA CUBRIR DESPESAS COM SEGURANCA ELETRONICA REFERENTE AO MES DE SETEMBRO | 11781669000184 | FORTALSEG VIGILANCIA LTDA EPP |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00192 | 07/11/2019 | 1297.96 | 1297.96 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO FUNES | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00195 | 14/11/2019 | 0.00 | 0.00 | empenho para cobrir despesa com telefone fixo e internet_referente ao mes de outubro de 2019 | 33000118001493 | TELEMAR NORTE LESTE S/A |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00196 | 14/11/2019 | 197.45 | 197.45 | empenho para cobrir despesa com telefone movel referente ao mes de outubro_de 2019 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00197 | 14/11/2019 | 59.16 | 59.16 | empenho para pagamento de agua referente ao mes de outubro de 2019 FUNES | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00198 | 14/11/2019 | 300.00 | 300.00 | empenho para pagamento de servico de manutencao de informatica | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS | Dispensa | 00199 | 14/11/2019 | 1195.20 | 1195.20 | empenho para cobrir despesa com alimentacao oferecida para coffe break_ofertados pela fundacao na semana de cultura e arte | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00200 | 14/11/2019 | 2520.00 | 2520.00 | empenho para cobrir despesa com produtos para manutencao de limpeza e alimentacao da fundacao | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00201 | 14/11/2019 | 650.00 | 650.00 | empenho para cobrir despesa com oficina de desenho ofertada pela fundacao na semana de cultura e arte | 24020194000155 | FRANCISCA SELY DE LIMA - ASWEB |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | PRESERVACAO DA CASA MUSEU DE ERNANI SATYRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00202 | 14/11/2019 | 0.00 | 0.00 | empenho para cobrir despesa com manutencao e recarga de toner com impressora | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00203 | 14/11/2019 | 120.00 | 120.00 | empenho para cobrir despesa com viagem a joao pessoa para resolver questoes da fundacao no centro administrativo e com a contadora | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00204 | 14/11/2019 | 120.00 | 0.00 | empenho para cobrir despesa com viagem a joao pessoa para resolver questoes da fundacao no centro administrativo | 00001044386495 | MILLENA ALVES DA SILVA BRITO WANDERLEY |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00205 | 14/11/2019 | 80.00 | 80.00 | empenho para cobrir despesa com viagem a joao pessoa para conduzir a presidente e a secretaria executiva da funes ao centro administrativo | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00206 | 14/11/2019 | 800.00 | 800.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE EXPEDIENTE | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00215 | 20/11/2019 | 234.90 | 234.90 | EMPENHO PARA CUSTEIO COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA FUNES | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | IDENTIDADE PARAIBANA | PRESERVACAO DA CASA MUSEU DE ERNANI SATYRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00217 | 20/11/2019 | 280.00 | 280.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MANUTENCAO E RECARGA DE TONER DE IMPRESSORA | 34083533000104 | THIAGO DE LIMA MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00218 | 20/11/2019 | 180.00 | 180.00 | EMPENHO COBRIR DESPESA COM SERVICO GRAFICO | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00219 | 27/11/2019 | 470.00 | 470.00 | empenho para cobrir despesa com servico de reparo na rede de ramais da fundacao | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00220 | 28/11/2019 | 20840.43 | 20840.43 | EMPENHO PARA COBRIR FOLHA DE PESSOAL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00222 | 28/11/2019 | 4661.37 | 4661.37 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL REF. A NOVEMBRO 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00223 | 28/11/2019 | 1500.00 | 1500.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COM VENCIMENTOS DO CONTADOR | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00225 | 09/12/2019 | 158.21 | 158.21 | empenho para cobrir despesa com servico de agua e esgoto da funes referente ao mes de novembro de 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00226 | 09/12/2019 | 157.54 | 157.54 | empenho para cobrir despesa com servico de agua e esgoto da funes referente ao mes de dezembro de 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00228 | 09/12/2019 | 325.54 | 325.54 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE ENERGIA ELETRICA DA FUNES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00229 | 09/12/2019 | 58.91 | 58.91 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE AGUA E ESGOTO DA FUNES REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00230 | 09/12/2019 | 192.83 | 192.83 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DA FUNES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00231 | 09/12/2019 | 242.23 | 242.23 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA FIXA E INTERNET DA FUNES REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00232 | 09/12/2019 | 1508.69 | 1508.69 | empenho para cobrir despesa com servico de energia eletrica da funes referente ao mes de dezembro de 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00233 | 09/12/2019 | 325.28 | 325.28 | empenho para cobrir despesa com servico de energia eletrica da funes referente ao mes de novembro de 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00234 | 09/12/2019 | 750.00 | 750.00 | empenho para pagamento de segunda parcela de decimo terceiro salario para a contadora da funes | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00236 | 11/12/2019 | 500.00 | 500.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COFEEFF BREAK ORGANIZADO PELA FUNES | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00237 | 11/12/2019 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE LIMPEZA DA FUNES | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | VIGILANCIA OSTENSIVA | Dispensa | 00238 | 11/12/2019 | 520.00 | 520.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIA DA FUNES NOV/DEZ | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL QUIMICO | Dispensa | 00239 | 11/12/2019 | 664.97 | 664.97 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM MATERIAL DE TINTAS PARA A CONSERVACAO DA FUNES | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00240 | 11/12/2019 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM COFFEE BREAK OFERECIDO EM EVENTO DA FUNES | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00241 | 11/12/2019 | 450.00 | 0.00 | empenho para cobrir despesa com manutencao de predial e reforco de janelas da funes | 00357312000157 | GIULIANO PEREIRA BARRETO - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 11/12/2019 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO CENTRO ADM EM JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE QUESTOES ADM DA FUNES | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 11/12/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AO CENTRO ADM EM JOAO PESSOA COM O FITO DE RESOLVER QUESTOES ADM DA FUNES | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00245 | 13/12/2019 | 380.00 | 380.00 | EMPENHO PARA DESPESA COM MATERIAL PARA REPARO NA BICA DA FUNDACAO ERNANI SATYRO MANUTENCAO PREDIAL | 10845972000130 | HERMANO REGIS & CIA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00246 | 13/12/2019 | 80.00 | 80.00 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA PARA VIAJEM DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER QUESTOES DA FUNES NO CENTRO ADMINISTRATIVO | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00247 | 13/12/2019 | 4276.89 | 4276.89 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO NO QUAL O PAGAMENTO FOI ANULADO POR TER SIDO PAGO EM MODALIDADE INDEVI | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00248 | 13/12/2019 | 469.50 | 469.50 | EMPENHO REFERENTE A MULTA DE ATRASO DE OBRIGACAO PATRONAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00249 | 27/12/2019 | 20439.73 | 20439.73 | empenho para cobrir despesa com folha de pessoal da funes referente ao mes de dezembro de 2019 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00250 | 27/12/2019 | 4496.74 | 0.00 | empenho para cobrir despesa com inss patronal da funes referente ao mes de dezembro de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00251 | 27/12/2019 | 1500.00 | 1500.00 | empenho para cobrir despesa com servico de contadoria da funes referente ao mes de dezembro de 2019 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00252 | 27/12/2019 | 300.00 | 0.00 | empenho para cobrir despesa com inss contadora referente ao mes de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00254 | 27/12/2019 | 2393.74 | 2393.74 | EMPENHO PARA COBRIR DESPESA COM INSS REFENTE AO MES DE MARCO DE 2019 QUE FOI PAGO A MENOR | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 221
Última atualização: 10/06/2024