de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2019 | 92677.34 | 92677.34 | valor empenhado ref folha de pessoal janeiro 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2019 | 4167.93 | 4167.93 | valor empenhado ref pbnprev patronal janeiro 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patropnal janeiro 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2019 | 4794.46 | 4794.46 | valor empenhado ref fgts janeiro 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00005 | 05/02/2019 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00006 | 05/02/2019 | 1131.40 | 1131.40 | valor empenhado ref telefones fixo janeiro 2019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00007 | 05/02/2019 | 945.02 | 945.02 | valor empenhado ref telefone fixo dez 2018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00008 | 05/02/2019 | 6378.03 | 6378.03 | valor empenhado ref consumo de enertgia des 2018 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 04 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC IMPRESSORAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 05/02/2019 | 500.00 | 500.00 | valor epenhado ref locacao de copiadoras janeiro 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00010 | 05/02/2019 | 2976.57 | 2976.57 | valor empenhado ref conumo de agua dez 2018 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00011 | 05/02/2019 | 2607.03 | 2607.03 | valor empenhado ref consumo de agua janeiro 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00012 | 05/02/2019 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00013 | 05/02/2019 | 103.89 | 103.89 | valor empenhado ref internet janeiro 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00014 | 05/02/2019 | 612.38 | 612.38 | valor empenhado ref vales tranpsorte jan 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00015 | 05/02/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte janeiro 2019 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONCALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00016 | 05/02/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transpote jan 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 06 | LOCACAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 06/02/2019 | 838.44 | 838.44 | valor empenhado ref sistema da contabiliadade nos meses de janeiro e feveriero 2019 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 06/02/2019 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado ref diaria participar da 5 convecao de vendas da CVC | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 06/02/2019 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria conduzundo diretora presidente e tecnica a cidade de Ipojuca | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 06/02/2019 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria buscar diretora presidente_Ipojuca pe | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 06/02/2019 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado ref participa na convencao de vendas da CVC | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00022 | 07/02/2019 | 100000.00 | 100000.00 | valor empenhado ref participacao na categoria de expositor da Paraiba o evento da CVC | 62018585000124 | HCP ASSOCIADOS DE COMUNICACAO EIRELI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 07/02/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 11/02/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 11/02/2019 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00026 | 15/02/2019 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref aquisicao de material eletrico para manutencao predial | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 19/02/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss janeiro patronal | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00029 | 20/02/2019 | 2641.61 | 2641.61 | valor empenhado ref consumo de agua dez 2016 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00030 | 20/02/2019 | 3800.00 | 3800.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00031 | 22/02/2019 | 685.00 | 685.00 | valor empenhado ref servicos prestasdos como eletricista no setor de informatica da empresa | 00085139661772 | ELIAS EVARISTO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 25/02/2019 | 22.13 | 22.13 | valor empenhado ref cofins janeiro de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 25/02/2019 | 102.13 | 102.13 | valor empenhado ref pis jaenro de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 27/02/2019 | 97718.06 | 97718.06 | valor empenhado ref folha de pessoal fev 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 01/03/2019 | 5586.82 | 5586.82 | valor empenhado ref fgts fev/2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00036 | 07/03/2019 | 46.91 | 46.91 | valor empenhaso ref sistema internet fev 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00037 | 12/03/2019 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 12/03/2019 | 4710.45 | 4710.45 | valor empenhado ref pagaemnto salario mes de fevereiro 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 12/03/2019 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria Fortaleza reuniao newit | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 12/03/2019 | 600.00 | 600.00 | valor empenahdo ref diaria Rio de Janeiro Evento Newit | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 12/03/2019 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref diaria participar doe vento da FRT | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 12/03/2019 | 18551.99 | 18551.99 | valor empenhado ref inss janeiro 2019_patronal | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 12/03/2019 | 408.87 | 408.87 | valor epenhado ref juros do pagamento do inss janeiro de 2019 segurado | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00044 | 12/03/2019 | 6220.81 | 6220.81 | valor empenhado ref energia jan 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00045 | 13/03/2019 | 1160.30 | 1160.30 | valor empenhado ref telefone fixo fev 2019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 13/03/2019 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras fev 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00047 | 13/03/2019 | 2538.31 | 2538.31 | valor empenhado ref consumo de agua fev 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00048 | 13/03/2019 | 119.99 | 119.99 | valor empenhado ref internet provedor fev 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 13/03/2019 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref sistema da fola de pagamento jan 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00050 | 13/03/2019 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado ref confeccao de fardamento para pessoal de atendimento ao turista | 04863618000136 | RICARTE CONFECCOES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00051 | 13/03/2019 | 1785.00 | 1785.00 | valor empenhado ref servicos prestados na elaboracao de uma NBR 12.721 e uma Convecao de condominio | 00007296363487 | GERSON NUNES PEREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00052 | 14/03/2019 | 970.00 | 970.00 | valor empenhado ref conserto de tricas de calhas | 26456056000149 | CALHAS CANAA COM.SERV.LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 14/03/2019 | 150.00 | 150.00 | valoer empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 14/03/2019 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 14/03/2019 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 14/03/2019 | 41994.56 | 41994.56 | valor empenhado ref provissao do 13 salario de 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 14/03/2019 | 4129.43 | 4129.43 | valor empenhado ref pbprev patronal fev 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 14/03/2019 | 3574.91 | 3574.91 | valor empenhador ef tcr 2019 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 14/03/2019 | 19559.25 | 19559.25 | valor empenhado ref inss patronal fev 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00060 | 15/03/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte do mes de fev 2019 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONCALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00061 | 15/03/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales tranpsiorte de fev 2019 | 00000768813425 | ANA KAROLINA FRANCO FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00062 | 15/03/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte fev 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00063 | 20/03/2019 | 1170.40 | 1170.40 | valor empenhado ref vales transporte fev 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00064 | 20/03/2019 | 7000.00 | 7000.00 | valor empenhado ref capacitacao de agentes de viagens no encontromde negocios da Newit Brasil contrato 03/19 | 02894242000100 | NEWIT CLUB VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00065 | 20/03/2019 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref capacitacao de agentes de viagens agentes de viagens Wokshop B2B Travel contrato 02/19 | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 21/03/2019 | 22.13 | 22.13 | valor empenhado ref PIS fev 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 21/03/2019 | 102.13 | 102.13 | valor empenhado ref COFINS fev 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00068 | 21/03/2019 | 71.49 | 71.49 | valor empenhado ref plano saude funcionarios CLT fev 2019 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00069 | 22/03/2019 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref servicos prestados como vigilante | 00078905249434 | JANIO GOMES SANTIAGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 22/03/2019 | 236.00 | 236.00 | valor empenhado ref publicacao diario oficial | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00071 | 22/03/2019 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenhado ref capacitacao agentes de viagens em fortaleza Roadshol contrato 04/19 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00072 | 25/03/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref adiantamwnto para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00074 | 25/03/2019 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adianatemtnop para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00075 | 26/03/2019 | 106.17 | 106.17 | valor empenahdo ref taxas do mes de dez do box de informacoes turisticas da pbtur no aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00076 | 26/03/2019 | 101.92 | 101.92 | valor empenhado ref taxas do box do mes de janeiro de 2019 do box de informacoes do aeroporto | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00077 | 26/03/2019 | 102.58 | 102.58 | valor empenhado ref taxas do box de informacoes no mes de dev 2019 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00078 | 26/03/2019 | 103.91 | 103.91 | valor empenhado ref taxas do box de informacoes do aeroporto no mes de marco 2019 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00079 | 26/03/2019 | 3875.22 | 3875.22 | valor empenahdo ref passagens aereas Ruth Avelino JPA/S PAULO/JPA Solange Gomes JPA/SP/JPAfat 0020432 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00080 | 27/03/2019 | 1427.77 | 1427.77 | valor empenhado ref passagem aerea Debora Luna JPA/SP/JPA FAT 20445 oP lATAN | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 27/03/2019 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO REF DIARIA | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 27/03/2019 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 27/03/2019 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 28/03/2019 | 101647.69 | 101647.69 | valor empenhado ref folha de pessoal marco de 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 29/03/2019 | 1560.00 | 1560.00 | valor empenhado ref diaria reuniao Ministerio de Turismo e Evento Word Travel WTM/2019 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 29/03/2019 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref diaria evento WTM/2019 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 03/04/2019 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref diaria acao da CVC rodoshow rio niteroi juiiz de fora | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 04/04/2019 | 5637.67 | 5637.67 | vaklor emepnahso ref FGTS marco 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00089 | 05/04/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte marco de 2019 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONCALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00090 | 05/04/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte marco 2019 | 00000768813425 | ANA KAROLINA FRANCO FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00091 | 05/04/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte marco 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00092 | 05/04/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporrte marco de 2019 | 00011687080445 | DAVI CAMELO HEIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00093 | 05/04/2019 | 24479.50 | 24479.50 | valor empenhado ref participacao da PBTUR no evento ROADSHOW CVC capacitacao contrato 06/2019 | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 05/04/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref regularizacao contabil | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 05/04/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref regularizacao contabil | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 09/04/2019 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref diaria s paulo roadshow | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 09/04/2019 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado refdiarias recife | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 09/04/2019 | 300.00 | 300.00 | valor empenhador ef diaria recife | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 09/04/2019 | 867.18 | 867.18 | valor empenhado ref sistema contabil meses de marco e abril de 2019 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00102 | 10/04/2019 | 6376.84 | 6376.84 | valor empenahdor ef energia fev 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00103 | 10/04/2019 | 1003.20 | 1003.20 | valor empenahdo ref vales transporte marco de 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00104 | 10/04/2019 | 3000.00 | 3000.00 | valor emopenhado ref suprimetos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 10/04/2019 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao do copiadoras marco 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00106 | 10/04/2019 | 119.99 | 119.99 | valor empenhado ref internet abril 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00107 | 10/04/2019 | 1165.82 | 1165.82 | valor empenhado ref telefones fixo marco 2019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 10/04/2019 | 1840.00 | 1840.00 | valor empenhado ref sistema de folha de pagamento fev e marco 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00109 | 10/04/2019 | 1106.00 | 1106.00 | valor empenhado ref aquisicao de material de copa cozinha e lompeza | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00110 | 10/04/2019 | 1590.00 | 1590.00 | VALOR EMPENHADO REF SERVICOS DE MANUTENCAO E CONSERTO DE AR CONDICIONADO | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 10/04/2019 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref assinatura de jornal | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 10/04/2019 | 1296.00 | 1296.00 | valor empenhado ref publicacao nf 1101110/1100004 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00113 | 11/04/2019 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref locacao de stand Festival de Gastronomia cont 07/19 | 07285607000104 | MAIS BRASIL TURISMO ECOLOGICO R R A LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00114 | 12/04/2019 | 54.97 | 54.97 | valor empenhado ref seguro da estagiaria Maria helena pereira Matos | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 12/04/2019 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref diaria Belo Horizonte capacitacao Wokshop operadora visual | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00116 | 12/04/2019 | 1809.00 | 1809.00 | valor empenhado ref aquisicao material de expediente | 24216228000181 | COSTA GONDIM E CIA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00117 | 12/04/2019 | 2032.00 | 2032.00 | valor empenhado ref particpacao evento Worshop Visual contrato 08/19 | 55541841000106 | VISUAL TURISMO LDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00118 | 16/04/2019 | 2435.19 | 2435.19 | valor empenhado ref consumo de agua marco 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 16/04/2019 | 19962.83 | 19962.83 | valor empenhado ref inss patronal marco de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 16/04/2019 | 4090.92 | 4090.92 | valor empenhado ref pbprev patronal marco de 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00121 | 17/04/2019 | 407.00 | 407.00 | valor empenhado ref aquisicao de cartuchos para impressora | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 17/04/2019 | 4095.00 | 4095.00 | valor empennado ref diaria Buenos aires argentina participar e divulgar a Paraiba no evento Internacional da Operadora infitinas Travel | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00123 | 22/04/2019 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenhado ref suprmentos de fundos | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00124 | 22/04/2019 | 926.39 | 926.39 | valor empenhado ref diferenca plano saude de fev 2019 faturas 29587/29588/29589 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00125 | 22/04/2019 | 72.59 | 72.59 | valor empenhado ref plano saude finc CLT fev 2019 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 23/04/2019 | 102.13 | 102.13 | valor empenhado ref pis marco de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 23/04/2019 | 22.13 | 22.13 | valor empenhado ref cofins marco de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00128 | 24/04/2019 | 71.23 | 71.23 | valor empenahdo ref PCSO dos funconarios CLT marco de 2019 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00129 | 25/04/2019 | 6500.00 | 6500.00 | valor empenhado ref participacao da Pbtur no Roadshow TravesMarketing recife conforme contrato n 009/19 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00130 | 26/04/2019 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenahdo ref adiantamebnto para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 29/04/2019 | 104346.26 | 104346.26 | valor empenhado ref folha de pessoal abril de 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00132 | 30/04/2019 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado ref servicos rpestados como recfepcionista no mes de abril de 2019 | 00007353273437 | WINNE FERNANDES DE OLIVEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00133 | 30/04/2019 | 1175.00 | 1175.00 | valor empenhado ref servicos rpestados como vigilante no mesde abril de 2019 | 00013956582420 | JOSE TARGINO DOS SANTOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00134 | 30/04/2019 | 1175.00 | 1175.00 | valor empenhado ref servicos prestados como vigilante no periodo de abril de 2019 | 00085354228468 | EDILSON ANTONIO GUIMARAES ROSA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00135 | 30/04/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de aparelho de ar condicionado | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00136 | 02/05/2019 | 109.10 | 109.10 | valor empenhado ref regularizacao contabil | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00137 | 02/05/2019 | 762.03 | 762.03 | valor empenhado ref vales transporte de abril de 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00138 | 03/05/2019 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenahdor ef participacao da PBTUR no evento caravana Infonita Argentina conf conrato 10/19 | 09509549000180 | LATINOAMERICA TOUR VIAGENS E TURISMO LTD |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 03/05/2019 | 160.00 | 160.00 | valor empehado ref diaria | 00060344059472 | MARIA APARECIDA SILVA DE ANDRADE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 06/05/2019 | 5651.97 | 5651.97 | valor empenbnado ref fgts abril de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 06/05/2019 | 28.80 | 28.80 | valor empenhado ref fgts de jovem empreender abril 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00142 | 06/05/2019 | 167.20 | 167.20 | vaLOR empenhado ref vales trnaposrte abril 2019 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONCALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00143 | 06/05/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transpiorte abril 2019 | 00000768813425 | ANA KAROLINA FRANCO FARIAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00144 | 06/05/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenahdo ref vales transporte abril 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00145 | 06/05/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales tranposrte abril 2019 | 00011687080445 | DAVI CAMELO HEIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00146 | 06/05/2019 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00147 | 06/05/2019 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref dairia | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 06/05/2019 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref diaria capacitacao agentes de viagens em campo grande, cuiba e brasilia | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 18 | MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa | 00150 | 06/05/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenho ref aquisicao aparelho de ar condicionado | 03656804000727 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00151 | 13/05/2019 | 16000.00 | 16000.00 | valor empenhado ref divulgacaocapacitacao agentes de viagenscontrato 11/19 | 19916590000125 | TREND VIAGENS OPERADORA DE TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00152 | 14/05/2019 | 1165.91 | 1165.91 | valor empenahdo ref conta de tekefone abril 2019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00153 | 14/05/2019 | 5685.37 | 5685.37 | valor empenahdo ref consumo deenergia do mes de marco de 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00154 | 14/05/2019 | 3923.58 | 3923.58 | valor empenhado ref consumo de agua abril de 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00155 | 14/05/2019 | 122.73 | 122.73 | valor empenhado ref internet do mes de maio de 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00156 | 14/05/2019 | 110.00 | 110.00 | valor empenhado ref frete de material promocional conf fat 20597 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00157 | 14/05/2019 | 3171.89 | 3171.89 | valor empehado ref passagem aerea debora Luna JPA/CAMPO GRQANDE/CUIABA/BRASILIA/JP conf fat 20558 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00158 | 14/05/2019 | 460.07 | 460.07 | valor empenhado ref passagem aerea Ruth Avelino JPA/BUENOS AIRES/JPA fat 20509 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 14/05/2019 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao de copiadoras mes de abril de 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 15 | DIGITALIZACAO INDEXACAO DE DOCUMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 14/05/2019 | 2800.00 | 2800.00 | valor empenhado ref conserto e instalacao de paarelhos de ar conducionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 05 | LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE TIC TELEFONIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 14/05/2019 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado ref servicos tecnico no equipamento de som do auditorio | 11289528000149 | FERNANDO LUIZ DE ALMEIDA GADELHA ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00162 | 14/05/2019 | 708.40 | 708.40 | valor empenhado ref jantar oferecido aos operadores de turismo da Operadora 4 u | 04566342000205 | DJ HOTELARIA SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00163 | 15/05/2019 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00164 | 15/05/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdo ref confeccao de trofeus para premiacao do evento Bode rei | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | Dispensa | 00166 | 15/05/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de material para manutencao e revisao do sistema de som do auditorio | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 16/05/2019 | 4214.68 | 4214.68 | valor empenhado ref pbprev patronal abril de 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 16/05/2019 | 21327.33 | 21327.33 | valor empenhado refe inss patronal abril de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 16/05/2019 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref sistema emissao folha de pagamento abril de 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 16/05/2019 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado ref diaria divulgar o destino Paraiba no evendo da operadora ABREU e BNTM 2019 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 16/05/2019 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado ref diaria Salvador divulga o destino Paraivba aos agentes de trsmo e operadores | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 16/05/2019 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado ref diaria divulgar o destido Paraiba no evento da travel matcher e visitas a gencia de viagens | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 16/05/2019 | 433.59 | 433.59 | valor empenhado ref sistema contabil maio de 2019 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00175 | 20/05/2019 | 1120.70 | 1120.70 | valor empenhado ref pecas para conserto do som do auditorio | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00176 | 20/05/2019 | 18120.00 | 18120.00 | valor empen hado ref participacao da pbtur no locacao de stand na 25 Edicao da BNT MERCOSUL conf contrato 13/2019 | 00376660000171 | BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00177 | 21/05/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref participacao da PBTUR no Roadswoh Mundo Abreu conf contrato 12/19 | 17217813000130 | ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 00179 | 22/05/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref confeccao de trofeus para XXI FESTIVAL DE CAPRINOS E OVINOS DA PARAIBA | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00180 | 22/05/2019 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado ref aquisicao de um roteardor para utilizacao da empresa | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00181 | 22/05/2019 | 1343.00 | 1343.00 | valor empenhado ref aquisicao de um aprelho de ar condicionado para o setor contabil | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 23/05/2019 | 13.17 | 13.17 | valor empenhado ref pis abriol de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 23/05/2019 | 60.81 | 60.81 | valor empenhado ref cofins abril de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00184 | 23/05/2019 | 75.56 | 75.56 | valor empenhado ref SSO dos celetista do mes de abril de 2019 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 09 | HOSPEDAGENS DE SISTEMAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 23/05/2019 | 1079.93 | 1079.93 | valor empenhado ref hospedagem se site da PBTUR | 15754475000140 | ENDURANCE GROUP BRA HOSPED DE SITES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 24/05/2019 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 24/05/2019 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diarias | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 24/05/2019 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 24/05/2019 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref diariaacompanhando jornalista Eduardo Andrsssi | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 24/05/2019 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00191 | 24/05/2019 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref aquisicao de banderias | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 24/05/2019 | 2763.10 | 2763.10 | valor empenhado ref TCR | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00193 | 24/05/2019 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref servicos rprestados do mes de maio como servicos gerais | 00010512237417 | ANDRESSA SILVA GOMES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00194 | 28/05/2019 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref locacao stand de promocao e didulgacao da PB conf contrato 14/2019 | 31106795000140 | MATCHER TRAVEL BUSINESS OPPORTUNITIES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00195 | 28/05/2019 | 58.90 | 58.90 | VALOR EMPENHADO REF RESSARCIMENTO DE DESPEAS COM PAAGEM TERRESTRE | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 30/05/2019 | 103578.40 | 103578.40 | valor empenhado ref folha de pessoal maio de 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00197 | 30/05/2019 | 1003.20 | 1003.20 | valor empenhador ef vales transporte maio de 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00198 | 30/05/2019 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 30/05/2019 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado ref diaria foz do iguacu divulgar destino paraiba | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 30/05/2019 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref diaria evento roadshow abreu | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 30/05/2019 | 2340.00 | 2340.00 | valor empenhado ref diarias argentna divulgar o destino paraiba junto a operadora journeys | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO | Dispensa | 00203 | 31/05/2019 | 1366.89 | 1366.89 | valor empenhado ref aquisicao de um mesa de som para utulizacao do auditorio da empresa | 09189517000145 | TOC MIX-COM DE EQUIP ELET E MUS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00204 | 31/05/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhador ef vales transporte maoo de 2019 | 00011687080445 | DAVI CAMELO HEIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00205 | 31/05/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte maio d 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00206 | 31/05/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte maio de 2019 | 00008076319498 | LUCAS DUARTE GONCALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00207 | 31/05/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte mes maio de 2019 | 00007945871607 | MARIA HELENA PEREIRA MATOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00208 | 03/06/2019 | 3400.00 | 3400.00 | valor empenhado ref rodoshow Mundo Abreu conf contrato 15/19capacitacao agentes de viagens | 17217813000130 | ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00209 | 05/06/2019 | 4130.00 | 4130.00 | valor empebnhado ref confeccao de trofeus do evetno Bore Rei | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 05/06/2019 | 80.00 | 80.00 | valor empenahdo ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00212 | 05/06/2019 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenahdo ref adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00213 | 06/06/2019 | 4770.00 | 4770.00 | valor empehado ref confeccao de foldeus para divulgacao | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 06/06/2019 | 28.80 | 28.80 | valor empenhado ref FGTS jovem aprendiz maio de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 06/06/2019 | 5890.95 | 5890.95 | valorm empenhado ref fgts do mes de maoo de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 07/06/2019 | 4214.68 | 4214.68 | valor empenhado ref pbprev patronal maio de 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 07/06/2019 | 21181.29 | 21181.29 | valor empenhado ref inss patronal maio de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 10/06/2019 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria S Paulo participar do lancamento do edital dda primeira etapa do Palo Turistico cabo Branco | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 10/06/2019 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria acompanhar jornalist argentino | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 10/06/2019 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00221 | 10/06/2019 | 1526.85 | 1526.85 | valor empenhado ref passagem aerea Luciano Lapa JPA/ARGENTINA/JPA acao promocional do destino Paraiba na cidades de Cordoba Mar del Plata e B Aires | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00222 | 11/06/2019 | 1165.91 | 1165.91 | valoer empenhado ref telefone fixo maio de 2019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00223 | 11/06/2019 | 6320.24 | 6320.24 | vqalor empenhado ref consumo de energia do mes de abril de 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00224 | 11/06/2019 | 2667.21 | 2667.21 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de maio de 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00225 | 11/06/2019 | 119.99 | 119.99 | valor empenhado ref internet do mes de junho de 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 11/06/2019 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locacao copiadoras mes de maio de 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00227 | 11/06/2019 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado ref instalacao de aparelho de ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00228 | 11/06/2019 | 89.30 | 89.30 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas com passagem terrestre | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00229 | 11/06/2019 | 472.80 | 472.80 | valor empenhado ref assinatura de jornal anual | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00230 | 11/06/2019 | 20000.00 | 20000.00 | valor empenhado ref particpacao da PBTUR no Workshop PARAIBA JOURNEYS CON CONTRATO 16/19 | 11720723000181 | JOURNEYS AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 13/06/2019 | 11733.33 | 11733.33 | valor empenhado ref indenizacao verbas rescisorias processo n 19001967-1/SEAD | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 13/06/2019 | 2645.17 | 2645.17 | valor empenhado ref verbas rescisorias conf proc n 19001968-9 SEAD | 00001127511483 | DANIEL PAREDES CUNHA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 13/06/2019 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diarias | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00235 | 18/06/2019 | 3400.00 | 3400.00 | valor enpebgado ref participacao da pbtur no evento roadshow mundo abreu conf contrato 12/19 | 17217813000130 | ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 25/06/2019 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref diaria Belo Horozonte participar acao promocional da CVC | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 25/06/2019 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref diaria S Paulo acao promocional operadora ABREU | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 27/06/2019 | 104451.48 | 104451.48 | valor empenhado ref folha de pessoal junho de 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 28/06/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref SPU do terreno do seixas | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00240 | 01/07/2019 | 3400.00 | 3400.00 | valor empenhado ref partcipacao rodoshow operadora Abreu contrato 017/19 | 17217813000130 | ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00241 | 01/07/2019 | 6892.28 | 6892.28 | valor empenho ref consumo de energia maio 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00242 | 01/07/2019 | 1175.00 | 1175.00 | VALOR EMPENHADO REF SERVICOS PRESTADOS COMO VIGILANTE | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 01/07/2019 | 433.59 | 433.59 | valor empenhado ref manutencao sistema contabil junho 2019 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 02/07/2019 | 4214.62 | 4214.62 | valor empenhado ref pbprev patyronal junho de 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 02/07/2019 | 0.00 | 0.00 | valor do inss patronal junho de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 02/07/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS junho de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 02/07/2019 | 160.68 | 160.68 | valor empenhado ref plano odontologico funcionarios maio de 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00248 | 02/07/2019 | 3699.00 | 3699.00 | valor empenhado ref aquisicao de aparelho de ar condicionado | 03656804000727 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00249 | 02/07/2019 | 836.00 | 836.00 | valor empenhado ref vales tranpsorte junho dwe 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00250 | 02/07/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empehado ref vales tranpsorte junho de 2019 | 00007945871607 | MARIA HELENA PEREIRA MATOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00251 | 02/07/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transprte juno de 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00252 | 02/07/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales tranpsorte junho de 2019 | 00011687080445 | DAVI CAMELO HEIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00253 | 02/07/2019 | 1375.16 | 1375.16 | valor empenhado ref passagem aerea Debora Luna JPA/BH/JPA acoes promocionais com operadora CVC | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00254 | 02/07/2019 | 1746.66 | 1746.66 | valor empenhado ref pasagem aerea debora LunaJPA/SP/JPA acao promocional com Operadora Abreu | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 04/07/2019 | 5667.52 | 5667.52 | valor empenhado ref FGTS do mes de junho de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 04/07/2019 | 28.80 | 28.80 | valor empenhado ref FGTS jovem aprediz de junho de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 04/07/2019 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref seistema folha de pagamento maio 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 12 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 04/07/2019 | 500.00 | 500.00 | valor empenhado ref locao copiadoras junho 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00260 | 04/07/2019 | 5466.66 | 5466.66 | valor empenado ref enertgia junuo 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00261 | 04/07/2019 | 2448.08 | 2448.08 | valor empenhado ref consumo de agua maio 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00262 | 04/07/2019 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adianatemnto para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00263 | 04/07/2019 | 1131.40 | 1131.40 | valor empenhadoref telefone fixo junho 2019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00264 | 08/07/2019 | 15080.00 | 15080.00 | valor empenhado ref contrato n 18/19 capacitacao agentes de viagens CVC | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 08/07/2019 | 40.00 | 40.00 | valor empehado ref diaria Areia Caminhos do frio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 08/07/2019 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPEHADO REF DIARIA pILOES cAMIOHOS DO FRIO | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 08/07/2019 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria Matinhas Caminhps do frio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 08/07/2019 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria Salanea Caminhos do frio | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 08/07/2019 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria areia caminhso do freio | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 08/07/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empehador ef dairia | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 08/07/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhadoref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00272 | 10/07/2019 | 119.99 | 119.99 | valor empehado ref internet mes de julho de 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00273 | 10/07/2019 | 1059.30 | 1059.30 | valor empenhado ref aquisicao de lampadas led | 32834854000160 | COMERCIO DE MATERIAIS ELTRICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00274 | 10/07/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref qauisicao de material de expediente pastas para arquivo | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 10/07/2019 | 964.13 | 964.13 | valor empenhado ref 1 parcela da adesao do parcelamento a PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00276 | 11/07/2019 | 600.00 | 600.00 | valor emenhado ref aquisicao de mola para porta de vidro blindex do setor de Marketing | 20407925000169 | COMERCIO JR VIDRACEIRO DO LAR LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 11/07/2019 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref DCTF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 11/07/2019 | 22.13 | 22.13 | valor empenhado ref pis do mes de junho de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 11/07/2019 | 102.13 | 102.13 | valor empenhado ref cofins junho de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 11/07/2019 | 77.18 | 77.18 | valor empennhado ref cofisn maio de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 11/07/2019 | 16.71 | 16.71 | valor empenhado ref pis maio de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00282 | 12/07/2019 | 1003.75 | 1003.75 | valor empenhado ref material de limpeza e conservacao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 15/07/2019 | 2728.31 | 2728.31 | valor empenhado ref SPU 2009 e 2019 do terreno da PBTUR | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | CONFECCAO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00284 | 15/07/2019 | 220.00 | 220.00 | valor empenhado ref confeccao de de painel ref centaenario de Jackson do Pandeiro | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00285 | 17/07/2019 | 970.00 | 970.00 | valor empenhado ref servicos prestados como eletricista | 00085354228468 | EDILSON ANTONIO GUIMARAES ROSA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 17/07/2019 | 20459.14 | 20459.14 | valor empenhado ref inss patronal junho de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00288 | 19/07/2019 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00289 | 19/07/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref confeccao de trofeus | 12061922000198 | WELLTON BRANDAO RAMOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 22/07/2019 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref diaria Caruaru | 00030849233453 | JOAO WHARLES EMILIANO COSTA PORTELA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 22/07/2019 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 23/07/2019 | 110.74 | 110.74 | valor empenhado ref taxas do box do aeroporto mes de 04/2019 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 23/07/2019 | 109.92 | 109.92 | valor empenhado ref taxas do boz do aeroporto mes de 05/19 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 23/07/2019 | 109.59 | 109.59 | valor empenahdo ref taxas box do aeroporto mes de 06/19 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00295 | 23/07/2019 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REF HOSPEDAGEM JORNALISTA DA TVbRASIL | 33665604000106 | NORD IMPERIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00296 | 23/07/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref hospedagem da equipe da TV Brasil | 13823366000102 | NORDE BLUE ADM DE HOTEIS E FLATS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 23/07/2019 | 25.00 | 25.00 | valor empehado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 23/07/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | LIMPEZA E CONSERVACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 24/07/2019 | 600.00 | 600.00 | valor empenhado ref servicos de detetizacao do predio da pbtur | 07833708000172 | AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00300 | 26/07/2019 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado ref adiantamentop para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 30/07/2019 | 102911.63 | 102911.63 | valor empenhado ref folha de pessoal julho de 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 30/07/2019 | 1080.00 | 1080.00 | valor empenhado ref diaria Ribeirao preto participar do evento AVIRRP 2019 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 30/07/2019 | 1440.00 | 1440.00 | valor empenhado ref diariaparticipar do evento FRT MEED FRT em Salvador | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 30/07/2019 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref diaria Londrina e cURITIBA particpar do evento da Operadora de Turismo Abreu | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 30/07/2019 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria Serraria reuniao secretarios de turismo | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 30/07/2019 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado diaria reuniao secreteatio de turismo | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 30/07/2019 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 30/07/2019 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 30/07/2019 | 40.00 | 40.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00310 | 01/08/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte julho 2019 | 00007945871607 | MARIA HELENA PEREIRA MATOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00311 | 01/08/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transpoerte julho 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00312 | 01/08/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte julho 2019 | 00011687080445 | DAVI CAMELO HEIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00313 | 01/08/2019 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado ref capacitacao operadores contrato 19/19 | 17217813000130 | ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 02/08/2019 | 5748.22 | 5748.22 | valor empenhado ref fgts julho de 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 02/08/2019 | 28.80 | 28.80 | valor empenhado ref fgts julhojoven aprendiz | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00316 | 02/08/2019 | 1011.18 | 1011.18 | valor empenhado ref vales transporte julho de 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 06/08/2019 | 433.59 | 433.59 | valor empenhado ref sistema contabil julho 2019 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00318 | 06/08/2019 | 1991.51 | 1991.51 | valor empenhado ref passagem aerea Luciano Lapa JPA/RIBEIRAO PRETO/JPA participar do evento AVIRRP 2019 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00319 | 06/08/2019 | 2263.70 | 2263.70 | valor empenhado ref passagem aerea Debora Luna JPA/CURITIBA/JPA particpar doe vento da operadora Abreu | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00320 | 06/08/2019 | 904.36 | 904.36 | valor empenahdor ef pasagem awerea Luciano Lapa JPA/SALVADOR/JPA particpar do evento da Operadora MEED RFT | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 07/08/2019 | 973.78 | 973.78 | valor empenhado ref 2 parcela da adecao do parcelamento e PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00322 | 08/08/2019 | 119.99 | 119.99 | valor empenhado ref internet mes de julho 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00323 | 08/08/2019 | 107.54 | 107.54 | valor empennhado ref taxas box aerporto julho 2019 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00324 | 08/08/2019 | 106.04 | 106.04 | valor epenhado ref SSO celetista julho 2019 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 09/08/2019 | 2197.34 | 2197.34 | valor empenhado ref parcelamnto da TCR | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 13/08/2019 | 1170.00 | 1170.00 | valor empenhado ref diaria S Paulo capacitacao da REACH DIGITAL | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 13/08/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diarias | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 13/08/2019 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado ref diaria Rio de Janieo capacitacao oparadora Abreu | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 13/08/2019 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00330 | 13/08/2019 | 1215.50 | 1215.50 | valor empenhado ref jantar oferecido aos participantes do FANTOUR da operadora SAWN E JOURNEYS | 17366353000102 | GUEDES & ROCHA LTDA ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 08 | DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 13/08/2019 | 1840.00 | 1840.00 | valor empenhador ef sistema de folha de pagamento dos meses de maio ejulho 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 13/08/2019 | 92.81 | 92.81 | valor empenhado ref cofins do mes de julho 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 13/08/2019 | 20.11 | 20.11 | valor empenhado ref pis do mes de julho de 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00334 | 13/08/2019 | 1131.40 | 1131.40 | valor empenhado ref telefone fixo julho 2019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00335 | 13/08/2019 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref locacao de copiadoras julho 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00336 | 13/08/2019 | 5341.03 | 5341.03 | valor empenhado ref consumo de energia julho de 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00337 | 13/08/2019 | 2435.19 | 2435.19 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de julho 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00338 | 13/08/2019 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado ref roadshow Abreu contrato n 020/19 | 17217813000130 | ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00339 | 13/08/2019 | 1150.00 | 1150.00 | valor empehado ref conserto de ar condicionado da empresa | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 13/08/2019 | 1760.00 | 1760.00 | valor empen hado ref publicacao | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00343 | 14/08/2019 | 781.20 | 781.20 | valor empenhado ref despesas coom hospedagem equipe TV Brasil nf 102138 | 18632157000103 | NORDE IMPERIAL SUITES ADM DE HOTEIS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 14/08/2019 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 14/08/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | valor epenhao ref diaria | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 14/08/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00348 | 14/08/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref aquisicao de uma escada | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00349 | 14/08/2019 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref aquisicao de mola para porta blindex | 20407925000169 | COMERCIO JR VIDRACEIRO DO LAR LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00350 | 15/08/2019 | 2420.00 | 2420.00 | valor empenhado ref lavagem de carpete e cadeiras do auditorio da empresa | 00082686505400 | JOSIMAR JULIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00351 | 19/08/2019 | 20375.32 | 20375.32 | valor empenhado ref inss patronal julho de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00352 | 19/08/2019 | 4214.67 | 4214.67 | valor empenhado ref pbprev patronal julho de 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00353 | 20/08/2019 | 125.00 | 125.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00354 | 20/08/2019 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00355 | 20/08/2019 | 5000.00 | 5000.00 | valor empenhado ref contrato 021/19 participacao evento MEET da Operadaora FRT capacitacao agente de viagens | 04545690000115 | FRT OPERADORA DE TURISMO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00356 | 21/08/2019 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref locacao de van com motorista para transporte de jornalistas em turimo que irao cobrir o lancamento da edicao rota cultural em Juru | 08613222000191 | EXTREMO COOPERATIVA DE TRANSPORTES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00357 | 21/08/2019 | 1137.93 | 1137.93 | valor empenhado ref passagem aerea Ruth Avelino JPA/S PAULO/JPA Fat7267 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00358 | 21/08/2019 | 2394.77 | 2394.77 | valor empenhado ref passagem awrea Ruth e Solange JPA/S PAULO/JPA ABAV 2019 fat 7334 e 7335 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00359 | 21/08/2019 | 5627.46 | 5627.46 | valor empenhado ref passagem aerea Ruth Avelino RECIFE/LISBOA/REC Participar da Expo ABREU fat 7336 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00360 | 23/08/2019 | 10000.00 | 10000.00 | valor empenhado ref capacitacao influnciadores digitais contrato 22/2019 | 19239521000124 | REACH MIDIA BRANDING E ASSESSORIA EMPRE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00361 | 28/08/2019 | 2500.00 | 2500.00 | valor empenhado ref participacao da PBTUR na FIT AMERICA LATINA em Buenos Aires 05 a 08/100/2019 | 33741794000101 | EMBRATUR INST BRASILEIRO DE TURISMO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00362 | 28/08/2019 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00363 | 28/08/2019 | 615.00 | 615.00 | valor empenhado ref direfencao plano de saude julho de 2019 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 29/08/2019 | 106550.65 | 106550.65 | valor empenhado ref folha de pessoal agosto 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00365 | 30/08/2019 | 780.51 | 780.51 | valor empenhado ref vales transporte agosto 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00366 | 30/08/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transorte agosto 2019 estagiario | 00007945871607 | MARIA HELENA PEREIRA MATOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00367 | 30/08/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte estagiario agosto 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00368 | 30/08/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transoprte estagiario agosto 2019 | 00011687080445 | DAVI CAMELO HEIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00369 | 30/08/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref vales tranpsrte agosto 2019 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00370 | 03/09/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transorte agosto 2019 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | MANUTENCAO E CONSERVACAO. DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00371 | 04/09/2019 | 2200.00 | 2200.00 | valor empenhado referente a locacao de tendas mesas e cadeiras para o evento encontro tambaba naturista | 04233558000178 | JOSE ROGERIO MAGALHAES GUEDES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00372 | 05/09/2019 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00373 | 05/09/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref intenet setembro 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 05/09/2019 | 5748.22 | 5748.22 | valor empenbaso ref fgts agosto 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 05/09/2019 | 28.80 | 28.80 | valor empenhado ref fgts menos aprendis agosto 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 11/09/2019 | 978.60 | 978.60 | valor empenhado ref terceita parcela da adesao do parcelamento a PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00377 | 11/09/2019 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref servicos conserto ar condicionado setor juridico | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00378 | 11/09/2019 | 2632.50 | 2632.50 | valor empenhado ref diaria participar do evento EXPO ABREU na divulgacao do destino Paraiba em lisboa Portugal | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00379 | 11/09/2019 | 1570.64 | 1570.64 | valor empenhado ref passagem aerea Debora luna JPA/VITORIA/JPA evento Worshop fat 4043844 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00380 | 11/09/2019 | 1225.56 | 1225.56 | valor empenhado ref passagem aerea Debora Luna JPA/BH/JPA fat 7474 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00381 | 11/09/2019 | 2320.00 | 2320.00 | valor empenhado ref publicacaonf 1101499/1103320 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00382 | 11/09/2019 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref locacao de copiadoras mes de agosto 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00383 | 11/09/2019 | 6285.60 | 6285.60 | valor empenhado ref consumo de energia do mes de agosto 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 11/09/2019 | 1950.00 | 1950.00 | valor empenhado ref diaria participar do evento ABAV 2019 | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 11/09/2019 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref diaria particpar do evento AVAV 2019 | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 11/09/2019 | 433.59 | 433.59 | valor empenhado ref sistema contabil mes de agsoto 2019 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00387 | 11/09/2019 | 2435.19 | 2435.19 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de agosto 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 11/09/2019 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 11/09/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 11/09/2019 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenahdo ref diaria participardo evento Roadshow da operadora Abreu | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00391 | 12/09/2019 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref confeccao de de corremao para a escada de acesso da empresa | 26356777000187 | THIAGO BRUNO GONCALVES XAVIER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00392 | 12/09/2019 | 119.99 | 119.99 | valor empenahdo ref internet set 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00394 | 12/09/2019 | 530.00 | 530.00 | valor empenahdo ref aquisicao de um escada de aluminio | 11328757000125 | LEO DIST DE MAT DE CONST E COM DE TINTAS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00395 | 12/09/2019 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado ref capacitacao agerntes de v iagens contrato 23/19 | 17217813000130 | ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00397 | 17/09/2019 | 107.20 | 107.20 | valor empenhado ref SSO funcionarios celetistas mes set 2019 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 17/09/2019 | 20178.02 | 20178.02 | valor empenhado ref inss patronal agosto de 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00399 | 17/09/2019 | 1156.11 | 1156.11 | valor empenhado ref telefone fixo | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00400 | 17/09/2019 | 390.00 | 390.00 | valor empenhado ref diaria Natal | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 17/09/2019 | 150.00 | 150.00 | valor empehado ref diaria Natal | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 17/09/2019 | 175.00 | 175.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 17/09/2019 | 350.00 | 350.00 | valor empenhnado ref diaria | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 17/09/2019 | 300.00 | 300.00 | valor empenhador ef diaria Natal | 00008710503404 | NILTON VICENTE FERREIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00405 | 18/09/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdo ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00407 | 18/09/2019 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 18/09/2019 | 4214.68 | 4214.68 | valor empenhado ref pbprev patronal agosto 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 20/09/2019 | 615.00 | 615.00 | np escritural | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 20/09/2019 | 80.00 | 80.00 | valor empenhado ref diaria | 00027713083472 | FABIO SOARES CARDOSO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 20/09/2019 | 3240.00 | 3240.00 | valor empenhado ref dairia Buenos Aires participar da FIT 2019 | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00412 | 23/09/2019 | 12000.00 | 12000.00 | valor empenhado ref espaco para para participacao no evento Shopping de Viagens AGAXTUR conf contrato 21/19 | 60621596000179 | AGAXTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 24/09/2019 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado ref diaria Juiz de Fora MG Rodoshow Operadora Abreu | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 24/09/2019 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00415 | 24/09/2019 | 420.00 | 420.00 | valor empenhado ref aquisicao de cameras de monitoramento | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00416 | 24/09/2019 | 330.00 | 330.00 | valor empenhado ref aquisicao de cabo de rede | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00417 | 24/09/2019 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado ref aquisicao de AP 360 Accees Point WI-FI | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Dispensa | 00418 | 24/09/2019 | 1527.40 | 1527.40 | valor empenhado ref aquisicao de lampadas LED | 32834854000160 | COMERCIO DE MATERIAIS ELTRICOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00419 | 26/09/2019 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref sistema folha de pessoal agosto 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 27/09/2019 | 102966.48 | 102966.48 | valor empenhado ref folha de pessoal setembro de 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00421 | 27/09/2019 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref diaria | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00422 | 30/09/2019 | 2045.00 | 2045.00 | valor empenhado ref aquisicai de aparelho de ar condicionado | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00423 | 01/10/2019 | 649.31 | 649.31 | valor empenhado ref vales transporte set 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00424 | 01/10/2019 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref servicos como vigilante do terreno do sixas | 00002767398418 | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00425 | 01/10/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte set 2019 | 00007945871607 | MARIA HELENA PEREIRA MATOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00426 | 01/10/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales tranpsorte set 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00427 | 01/10/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transoorte set 2019 | 00011687080445 | DAVI CAMELO HEIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00428 | 01/10/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales tranpsorte set 2019 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00429 | 01/10/2019 | 816.50 | 816.50 | valor empenhado ref material de limpeza e conservacao | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00430 | 03/10/2019 | 450.00 | 450.00 | valor empenhado ref dairia capacitacao com operadora CVC em Santo Andre SP | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00431 | 03/10/2019 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00432 | 03/10/2019 | 140.15 | 140.15 | valor empnhado ref ressarcimento de despesas | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00433 | 04/10/2019 | 28.80 | 28.80 | valor empenhado ref FGTS menos aprendis set/2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00434 | 04/10/2019 | 5763.95 | 5763.95 | valor empenhado ref FGTS set 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00435 | 08/10/2019 | 1700.00 | 1700.00 | valor empenhado ref convenio 25/19 | 17217813000130 | ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00436 | 08/10/2019 | 119.99 | 119.99 | valor empenbnado ref servicos de internet out 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00437 | 09/10/2019 | 1480.50 | 1480.50 | valor empehado ref aquisicao de material de expediente | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00438 | 09/10/2019 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diarias | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00439 | 09/10/2019 | 765.00 | 765.00 | valor empenhado ref jantar oferecido ao FAMTOUR da operadora INFINITAS | 17366353000102 | GUEDES & ROCHA LTDA ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00440 | 09/10/2019 | 103.60 | 103.60 | valor empenhado ref plano saude CLT set 2019 | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 10/10/2019 | 22.41 | 22.41 | valor empenhado ref pis set 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 10/10/2019 | 103.44 | 103.44 | valor empenhado ref pis cofins set 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 10/10/2019 | 33.39 | 33.39 | valor empenhado ref pis cofins agosto 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 10/10/2019 | 154.05 | 154.05 | valor empennhado ref pis cofins agosto 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 10/10/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 10/10/2019 | 25.00 | 25.00 | valor5 empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00447 | 11/10/2019 | 1131.40 | 1131.40 | valor empenhado ref telefone fixo set 2019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00448 | 11/10/2019 | 6126.32 | 6126.32 | valor empenhado ref consumo de energia do mesm de set 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00449 | 11/10/2019 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref locacao de copiadoras set 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00450 | 11/10/2019 | 2435.19 | 2435.19 | valor empenhado ref consumo de agua do mes de set 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00451 | 11/10/2019 | 983.03 | 983.03 | valor empenhado ref 4 parcela do parcelamento do PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00452 | 11/10/2019 | 433.59 | 433.59 | valor empenhado ref locacao sistema contabil set 2019 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 11/10/2019 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref sistema folha de pessoal set 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 11/10/2019 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado ref diaria Worshop da Operadora 4U em vitoria | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00455 | 11/10/2019 | 158.00 | 158.00 | valor empenhado ref ressaricmneto do locomocao | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 16/10/2019 | 1963.00 | 1963.00 | valor empenhado ref publicacao nf 1104873/1103319 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00457 | 16/10/2019 | 566.20 | 566.20 | valor empenhado ref diferencao de passagem aerea Debora Luna Fat 4044267 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 16/10/2019 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00459 | 16/10/2019 | 40000.00 | 40000.00 | valor empenhado ref evento JPA TRAVEL MARKET contrato n 26/19 | 13916553000130 | CLAUDIO JOSE DA SILVA JUNIOR |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 17/10/2019 | 4144.28 | 4144.28 | valor empenhado ref pbprev patronal set 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00461 | 17/10/2019 | 855.00 | 855.00 | valor empenhado ref servicos rpestados na retirada de calhasfluorescentes 40 W i instalacao de calhas led 36 w | 00059123346434 | JOSE LINDOLFO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 17/10/2019 | 21149.27 | 21149.27 | valor empenhado ref inss patronal set 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 18/10/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref diaria | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 18/10/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 18/10/2019 | 80.00 | 80.00 | valor em pehado ref diaria | 00044491557420 | MARCIA RIBEIRO LEITE |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 18/10/2019 | 1260.00 | 1260.00 | valor empenhado ref diaria gramado FESTURIS | 00083998250425 | LUCIANO JOSE GOMES LAPA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Inexigível | 00467 | 18/10/2019 | 20340.00 | 20340.00 | valor empenhado ref Contrato n 30/19 ref participatca no evento Roadshow Paraiba da operadora Azul Viagens | 26142073000101 | CB MARKETING LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00468 | 18/10/2019 | 1525.00 | 1525.00 | valor empenhado ref capacitacao Worshop 4U Operadora contrato 28/19 | 14043474000125 | 4U TURISMO EIRELI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00469 | 18/10/2019 | 3000.00 | 3000.00 | valor empehado ref contrato 27/19_Festival Gastronomico Degustando o Brasil | 07285607000104 | MAIS BRASIL TURISMO ECOLOGICO R R A LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00470 | 18/10/2019 | 14000.00 | 14000.00 | valor empenhado ref particpacao no Evento EXPO ABREU 2019 contrato 29/19 | 17217813000130 | ABREU ONLINE TURISMO BRASIL LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 22/10/2019 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado ref diarias Evento Rodoshow Paraiba e Azul Viagens campinas e r preto | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00472 | 23/10/2019 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado ref conserto de aparelhos de ar condicionadoda empresa | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Dispensa | 00473 | 23/10/2019 | 490.00 | 490.00 | valor empenhado ref conserto de aparelhos de ar condiocinado da empresa | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00474 | 23/10/2019 | 1234.18 | 1234.18 | valor empenhado ref passagem aerea debora luna fat 7777 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 24/10/2019 | 100.00 | 100.00 | valor empenhado ref dairia | 00005642488430 | TAMARA SORRETINO MOURA LIMA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 24/10/2019 | 25.00 | 25.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 24/10/2019 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 30/10/2019 | 107225.13 | 107225.13 | valor empenhado ref folha de pessoal out 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 19 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00479 | 30/10/2019 | 2652.00 | 2652.00 | valor empenhado ref aquisicao de um computador para assessoria especial | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00480 | 30/10/2019 | 462.00 | 462.00 | valor empenhado ref aquisicao de cartuchos para impressora | 08309659000136 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00481 | 01/11/2019 | 337.34 | 337.34 | valor empenhado ref vales tranpsorte out 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00482 | 01/11/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales tranpsorte out 2019 | 00007945871607 | MARIA HELENA PEREIRA MATOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00483 | 01/11/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales tranpsorte out 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00484 | 01/11/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte out 2019 | 00011687080445 | DAVI CAMELO HEIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00485 | 01/11/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte out 2019 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 06/11/2019 | 28.80 | 28.80 | valor empenhado ref fgts joven aprendiz out 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00487 | 06/11/2019 | 5909.02 | 5909.02 | valor empenhado ref FGTS out 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00488 | 06/11/2019 | 1800.00 | 1800.00 | valor epenhado ref servicos d3eguiamento turisticos com grupo de agentes de viagens da opaeradora INFINITAS nos dias 14 a 17/10/2019 | 00005312926493 | BRUNO GOMES DE CARVALHO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 50 | BANDEIRAS, FLAMULAS E INSIGNIAS | Dispensa | 00489 | 07/11/2019 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado ref aquisicao de bandeiras | 20213219000186 | PORTAL IND. E COM DE CONFECCOES EIRELI-M |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00490 | 07/11/2019 | 2602.76 | 2602.76 | valor empenhado ref consumo de agua out 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00491 | 07/11/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref energia out 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00492 | 07/11/2019 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref locacao de copiadoras out 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00493 | 07/11/2019 | 2074.00 | 2074.00 | valor empenhado ref aquisicao de material de copa e cosinha material de limpeza | 04698303000180 | JOSE EDNALDO DE ARAUJO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00494 | 07/11/2019 | 1199.55 | 1199.55 | valor empenhado ref telefone fixo put 2019 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 07/11/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref publicacao nf 1000498/1001074/1001462/1002277/1003613/1005532/1004951/1005581 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00496 | 07/11/2019 | 125.45 | 125.45 | valor empenhado ref servicos de internet out 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00497 | 07/11/2019 | 670.00 | 670.00 | valor empenhado ref servicos de consertoe manutencao de ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 12/11/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref PGFN 5 parcela | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 12/11/2019 | 987.66 | 987.66 | valor empenhado ref parcelamento PGFN 5 parcela | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00501 | 12/11/2019 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado ref confeccao de grades | 26356777000187 | THIAGO BRUNO GONCALVES XAVIER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 14/11/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empe ado ref 1 parcela da TCR ano 2011 a 2016 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 14/11/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref segunda parcela parcelamento TCR 2011 a 2016 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 14/11/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref terceita parcelas TCR 2011 a 2016 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 18/11/2019 | 20934.12 | 20934.12 | valor empenhado ref inss patronal out 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 18/11/2019 | 4082.68 | 4082.68 | valor empenhado ref pbprev patronal out 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 03 | TCR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 19/11/2019 | 1536.29 | 1536.29 | valor empenhado ref parcelamneto do TCR 2011 a 2016 priemira segunda e terceita parcela | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00508 | 20/11/2019 | 2448.08 | 2448.08 | valor empenhado ref consumo de agua no mes de nov 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00509 | 20/11/2019 | 500.00 | 500.00 | valor empenhaxdo ref adianatemnto para despesas | 00038005018487 | SOLANGE GOMES DE MENDONCA ALVES |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00510 | 20/11/2019 | 1600.00 | 1600.00 | valor empenhado ref adiantamwneo para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00511 | 20/11/2019 | 1840.00 | 1840.00 | valor empenhado ref sistema da folha de pagamebnto out e nov 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00512 | 20/11/2019 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00513 | 20/11/2019 | 62.12 | 62.12 | valor e penhador ef pis out 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00514 | 20/11/2019 | 13.46 | 13.46 | valor empenhado ref cofins out 2019 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00515 | 20/11/2019 | 950.00 | 950.00 | valor empenhado ref servicos oprestados como guia qualificad em audiodescicao para acompa nhar grupo PCD | 00000907469450 | LARISSA HOBI MARTINS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa | 00516 | 21/11/2019 | 638.69 | 638.69 | valor empenhado ref material destinado ao setor de informatica | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 22/11/2019 | 50.00 | 50.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00518 | 22/11/2019 | 75.00 | 75.00 | valor empenhado ref diaria | 00046850899449 | IVAN JOVENTINO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ASSISTENCIA MÉDICA E ODONTOLOGICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00519 | 22/11/2019 | 103.60 | 103.60 | valor empenhado ref CLT | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 25/11/2019 | 150.00 | 150.00 | valor empenhado ref diaria | 00004197349882 | AGENILSON DE OLIVEIRA SANTANA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 25/11/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref 6 e 7 parcela da adecao do parclemanto a PGFN | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 25/11/2019 | 1975.32 | 1975.32 | valor empenhado ref 6 e 7 parcela da adecao do parcelamento a PGFN | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00524 | 27/11/2019 | 6329.16 | 6329.16 | valor empenhado ref consumo de energia nov 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 28/11/2019 | 103706.03 | 103706.03 | valor empenhado ref folha de pessoal novembro 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 75 | CLASSIFICACAO DE PRODUTOS | Dispensa | 00526 | 28/11/2019 | 117.62 | 117.62 | valor empehado ref taxas box de informacoes do aeroporto 09/2019 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00527 | 28/11/2019 | 114.17 | 114.17 | valor empehado ref taxas box aeroporto 08/19 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00528 | 28/11/2019 | 117.76 | 117.76 | valor empenhado ref taxas box de informacoes areoporto 10/2019 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00529 | 29/11/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref energia outubro de 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 29/11/2019 | 2384.00 | 2384.00 | valor empenhado ref publicacao nf 1000498/1001074/1001462/1002277/1003613/1005532/1004951/1005581 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00532 | 29/11/2019 | 919.80 | 919.80 | valor empenhado ref hospedagem da equipe de tv do Canal Multishow | 23067517000101 | JRG HOTEIS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 06/12/2019 | 5890.32 | 5890.32 | valor empenahdo ref FGTS nov 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00534 | 06/12/2019 | 879.98 | 879.98 | valor empenhado ref cvales transporte nov 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00535 | 06/12/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhqdo ref vales transporte nov 2019 | 00007945871607 | MARIA HELENA PEREIRA MATOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00536 | 06/12/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte nov 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00537 | 06/12/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales trabnspiorte nov 2019 | 00011687080445 | DAVI CAMELO HEIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00538 | 06/12/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte nov 2019 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 06/12/2019 | 1300.77 | 1300.77 | valor empenhado ref sitema contabil out a dez 2019 | 07531515000167 | FERNANDO DE PAULA CONDES NETO - ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00540 | 06/12/2019 | 1166.47 | 1166.47 | valor empenhado ref telefone fixo | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00541 | 06/12/2019 | 2435.19 | 2435.19 | valor empenhado ref consumo de agua dez 2019 | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 06/12/2019 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenhado ref locaxao de copiadoras nov e dez 2019 | 07656688000101 | GRATEC GRAFICA INFORMATICA E SER LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00543 | 06/12/2019 | 126.30 | 126.30 | valor empenhado ref internet dez 2019 | 02558157002610 | TELEFONICA BRASIL SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 40 | Serviços de tecnologia da informação e comunicação | 11 | SUPORTE DE INFRAESTRUTURA DE TI | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 06/12/2019 | 920.00 | 920.00 | valor empenhado ref locacao sistema dez 2019 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00545 | 06/12/2019 | 984.00 | 984.00 | valor empenhado ref servicos dde refeicao | 03602934000191 | SESC SERVICO SOCIAL DO COMERCIO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 09/12/2019 | 4082.68 | 4082.68 | valor empenhado ref pbprev patronal novembro 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 09/12/2019 | 53661.71 | 53661.71 | valor empenhado ref segunda parcela do 13 salario 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 09/12/2019 | 4082.68 | 0.00 | valor empenhado ref pbpref 13 salario 2019 patronal | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 09/12/2019 | 5660.18 | 0.00 | valor empenhado ref fgts 13 salario 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 09/12/2019 | 19669.12 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal 13 salario | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 09/12/2019 | 4812.30 | 4812.30 | valor empenhado ref plano de saude funcionarios out 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00552 | 09/12/2019 | 105.04 | 105.04 | valor empenhado ref taxas box aeroporto nov 2019 | 00352294000110 | INFRAERO EMP BRAS DE INFRA ESTRUTURA AER |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00553 | 10/12/2019 | 1360.00 | 1360.00 | valor empenhado ref aquisicao de aparelhos de ar condicionado para o setor chefia de gabinete | 08238974000110 | CAMPOS EQUIPAMENTOS E REFRIGERACAO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00554 | 10/12/2019 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref adiantamento para despesas | 00032360258400 | ISABELA MAGNA PEREIRA DE MELO MOURA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00555 | 10/12/2019 | 3954.83 | 3954.83 | valor empenhado ref consumo de energia out 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00556 | 11/12/2019 | 103.60 | 103.60 | valor empenhado ref PCMSO dos funcionarios CLT | 08680639000177 | UNIMED JOAO PESSOA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 12/12/2019 | 120.00 | 120.00 | valor empenhado ref diaria | 00021986690482 | MARIA JOSE BELIZARIO DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00558 | 13/12/2019 | 4372.38 | 4372.38 | valor empenhado ref passagem aerea Ruth Avelino Jpa/Madri/jpa participar do evento FITUR 2020 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | REALIZACAO DE CADASTRO E ACOES DE FISCALIZACAO DOS SERVICOS TURISTICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00559 | 13/12/2019 | 900.00 | 900.00 | valor empenhasdo ref parte da passagem aerea de Debora Luna JOA/MADRI/JPA participar do evento FITUR 2020 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00560 | 13/12/2019 | 3472.38 | 3472.38 | valor empenhado ref parte da passagem aerea Debora LUna JPA/MADRI/JPA Participar do evento FITUR 2020 | 14762489000143 | CLAUDIO LEONARDO ROCHA MORAIS ME |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 39 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00561 | 13/12/2019 | 2595.00 | 2595.00 | valor empenhado ref aquisicao de aparelho de ar condicionado | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETROMOVEIS LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00562 | 13/12/2019 | 1150.00 | 1150.00 | valor empenhado ref instalacao de aparelhos de ar condicionado | 08886772000184 | ARCONTEC ARCONDICIONADO TECNICO LTDA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 18/12/2019 | 5265.00 | 5265.00 | valor empenhado ref diaria particpar do evento FITR feira internacional de Turiasmo em Madri esp | 00043645305491 | RUTH AVELINO CAVALCANTI |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 03 | DIARIAS NO EXTERIOR | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 18/12/2019 | 5265.00 | 5265.00 | valor empenhado ref diaria particppar do evento FITUR feita Internacional de Turismo na cidaed de Madri Esp | 00004402257441 | DEBORA DE LUNA MACIEL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00565 | 18/12/2019 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref servicos prestados como vigilante | 00002767398418 | ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 18/12/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref publicacao nf 1006481/1008174 | 09366790000106 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICACAO S/A EPC |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00567 | 18/12/2019 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref execucao de setenca 0001204-54.2016.5.13.0026 Vara do trabalho | 00360305000104 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 18/12/2019 | 21805.30 | 21805.30 | valor empenhado ref inss patronal nov 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 27/12/2019 | 104215.73 | 104215.73 | valor empenahdo ref folha de pessoal dez 2019 | 08946006000168 | PBTUR EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO SA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00571 | 27/12/2019 | 4082.88 | 0.00 | valor emopenhado ref pbprev patronal dez 2019 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00572 | 27/12/2019 | 20244.55 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal dez 2019 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00573 | 27/12/2019 | 5825.77 | 0.00 | valor empenhado ref fgts dez 2019 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00574 | 27/12/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales tranpsorte dez 2019 | 00007945871607 | MARIA HELENA PEREIRA MATOS |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00575 | 27/12/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte dez 2019 | 00007772687443 | WINNIE COSTA FERREIRA DA SILVA |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00576 | 27/12/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte dez 2019 | 00011687080445 | DAVI CAMELO HEIM |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00577 | 27/12/2019 | 167.20 | 167.20 | valor empenhado ref vales transporte dez 2019 | 00076058174449 | EDILSON ALVES CASSIANO |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Dispensa | 00578 | 27/12/2019 | 1170.40 | 1170.40 | valor empenhado ref vales transporte dez 2019 | 70116132000169 | SINTUR-JP SIND.EMP.DE TRANS.COL.URB JP. |
EMPRESA PARAIBANA DE TURISMO - PB-TUR | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00579 | 31/12/2019 | 3954.83 | 3954.83 | valor empenhado ref energia 2019 | 09095183000140 | ENERGISA |
Quantidade de Registros: 557
Última atualização: 10/06/2024