| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2018 | 66837.18 | 66837.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JANEIRO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2018 | 26732.66 | 26732.66 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIO COTA DEJANEIRO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2018 | 2352.11 | 2352.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV DO MES DE JANEIRO DE2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2018 | 11097.86 | 11097.86 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAG. DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 01/02/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DAS ASSEMBLEIAS DO 1 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,CONFORME COMUNICACAO INTERNA N 001/2018 AG/GVG. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 01/02/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSSERVIDORES QUE PARTICIPARAO DAS ASSEMBLEIAS DO 1 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALCONFORME COMUNICACAO INTERNA N001/2018 AG/GVG. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 01/02/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DAS ASSEMBLEIAS DO 1 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,CONFORME COMUNICACAO INTERNA N 001/2018 AG/GVG. | 00005956934409 | LIDIANE COSTA BARROS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 20/02/2018 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / TICKETSERVICOS S/A(2 TERMO ADITIVO) OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2018,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 20/02/2018 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / TICKETSERVICOS S/A (2 TERMO ADITIVO)OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2018,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 21/02/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ-LA- REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(2 TERMO ADITIVO) LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 22/02/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DAS ASSEMBLEIAS DO2 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,BEM COMO INAUGURA-COES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 22/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DAS ASSEMBLEIAS DO2 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,BEM COMO DE INAUGURACOES DE OBRAS DOS MUNICIPIOSCIRCUNVIZINHOS. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 22/02/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DAS ASSEMBLEIAS DO2 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,BEM COMO INAUGURA-COES DE OBARS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 22/02/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSOARA A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DAS ASSEMBLEIAS DO2 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,BEM COMO DE INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOSCIRCUNVIZINHOS. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 22/02/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR OS SERVIDORES QUE IARO ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DAS ASSEMBLEI-AS DO 2 BLOCO DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL,BEM COMO DEINAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 27/02/2018 | 2352.11 | 2352.11 | VALOR QUE SE EMPENHAE,EM FAVORDA PBPREV REFERENTE A CONTRIBUICOES PREVIDECIARIAS DO MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 27/02/2018 | 65006.30 | 65006.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO FEVE-REIRO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00019 | 27/02/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ - LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(2 TERMO ADITVO) , LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 28/02/2018 | 10927.56 | 10927.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 01/03/2018 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / TICKETSERVICOS S/A(2TERMO ADITIVO) OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2018,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 01/03/2018 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR,REPRESENTANDO O GOVERNA-DOR,DE REUNIAO COM O PRESIDEN-TE DA REPUBLICA MICHEL TEMER EDEMAIS GOVERNADORES DE ESTADO,NO PALACIO DO PLANALTO,CONFOR-ME CI 006/2018-AG/GVG E PROCESSO ADMINISTRATIVO N 014/2018. BRASILIA/DF. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 07/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 3 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,NOSMUNICIPIOS DE PATOS E SUME/PB. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 07/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 3 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,NOSMUNICIPIOS DE PATOS E SUME/PB. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 3 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,NOSMUNICIPIOS DE PATOS E SUME/PB. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 07/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSSERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 3 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL NOS MUNI-CIPIOS DE PATOS E SUME/PB. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 09/03/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA REPRESENTAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DAS NOVAS INSTALACOES DA AGENCIA SEBRAE EM CAMPINA GRANDE/PB , CONFORME DOCUMENTACAO ACOSTADAAO PROCESSO ADMINISTRATICO N 017/2018. DIARIA PARCIAL | 00002527725120 | LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 09/03/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR O SERVIDOR QUE IRA REPRE -SENTAR A VICE-GOVERNADORA NA SOLENIDADE DE INAUGURACAO DA AGENCIA SEBRAE EM CAMPINA GRANDE,CONFORME CONSTA NO PRPCESSOADMINISTRATIVO N 017/2018. DIARIA PARCIAL | 00003019911460 | YGOR CARVALHO ESCOBAR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00032 | 09/03/2018 | 1420.00 | 1420.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE REFIL DE TINTA PARA IMPRESSORA EPSON L355 E CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORAHP DESKJET 3050, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GO-VERNADORIA,CONFORME DISPENSA N001/2018,RESERVA ORCAMENTARIA N 025/2018 E ORDEM DE COMPRA N001/2018. | 13006265000149 | EUPA COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 09/03/2018 | 1911.00 | 1911.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE RESMAS DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDA -DES DA VICE-GOVERNADORIA, CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO N 0175/2017, ORIUNDA DO PREGAO N 0224/2017 E RESER-VA ORCAMENTARIA N 024/2018. | 22043377000160 | A 7 COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA-ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 14/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOMUNICIPIO DE ITABAIANA,BEM CO-MO DAS INAUGURACOES DE OBRAS EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 14/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOMUNICIPIO DE ITABAIANA, BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 14/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOMUNICIPIO DE ITABAIANA, BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL, NOMUNICIPIO DE ITABAIANA, BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 14/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO OS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTUDUAL,NO MUNICIPIO DE ITABAIANA,BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS EM MUNI-CIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00003019911460 | YGOR CARVALHO ESCOBAR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 14/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR OS SERVIDORES QUE PARTICI-PARAO DO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE ACON-TECERA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA/PB,BEM COMO INAUGURACOES DEOBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVI-ZINHOS. | 00003019911460 | YGOR CARVALHO ESCOBAR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE ACON-TECERA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA,BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 14/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE ACON-TECERA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA,BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 14/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 3 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 21/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ASSESSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 3 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,CONFORME NE N 027/2018. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 21/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO MUNICIPIO DE ITABAIANA,BEM CO-MO DAS INAUGURACOES DE OBRAS EM MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS, CONFORME NE N 037/2018. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 21/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUE ACON-TECERA NO MUNICIPIO DE GUARABIRA,BEM COMO DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,CONFORME NE 040/2018. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 21/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA NO 4BLOCO DAS ASSEMBLEIAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUEACONTECERAV NO MUNICIPIO DE C.GRANDE,BEM COMO PARTICIPAR DASINAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,CONFORMECI 014/2018-AG/GVG. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 21/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA NO 4BLOCO DAS ASSEMBLEIAS DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL QUEACONTECERA NO MUNICIPIO DE CAMPINA GRANDE, BEM COMO PARTICI-PAR DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS CONFORME CI N 014/2018-AG/GVG. | 00020309880491 | VALNEIDE SOARES RIBEIRO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 21/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAI DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA NO 4 BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL QUE ACONTECERA NO MUNICI-PIO DE CAMPINA GRANDE,BEM COMOPARTICIPARA DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUN | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 21/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA NO 4BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL QUE ACONTECERA NO MU-NICIPIO DE CAMPINA GRANDE,BEM COMO INAUGURACOES DE OBRAS NOSMUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,CON-FORME CI 014/2018-AG/GVG. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 21/03/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA NO 4BLOCO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL QUE ACONTECERA NO MU-NICIPIO DE CAMPINA GRANDE, BEMCOMO PARTICIPAR DAS INAUGURACOES DE OBRAS NOS MUNICIPIOS CIRCUNVIZINHOS,CONFORME CI 014/18AG/GVG. | 00000857600486 | JEAN CARLOS BRONZEADO LIMA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 26/03/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MARCO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 26/03/2018 | 64529.74 | 64529.74 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MARCO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00055 | 27/03/2018 | 990.00 | 990.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE PORTA DE VIDRO FUME DE 10 MM, MEDINDO 90X210 CMA SER INSTALADA NA ENTRADA DA VICE-GOVERNADORIA, CONFORME CIN 017/2018,DISPENSA N 002/2018E RESERVA ORCAMENTARIA N 028/ 2018. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 27/03/2018 | 2352.11 | 2352.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 28/03/2018 | 10927.56 | 10927.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCOS DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00058 | 02/04/2018 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / TICKETSERVICOS S/A(2 TERMO ADITIVO) OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2018,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 02/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ - LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(2 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 25/04/2018 | 64643.72 | 64643.72 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO ABRIL/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 26/04/2018 | 2352.11 | 2352.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 30/04/2018 | 10927.56 | 10927.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00065 | 30/04/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ - LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(2 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL, CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 30/04/2018 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / TICKETSERVICOS S/A(2 TERMO ADITIVO) OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2018,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00068 | 16/05/2018 | 324.49 | 324.49 | A TITULO DE ADIANTAMENTO PARA OCORRER AO PAGAMENTO DE DESPE-SAS EVENTUAIS E DE PEQUENO VULTO DESTA VICE-GOVERNADORIA, NOPERIODO DE 60 DIAS, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS NA FORMA DA LEI,RESERVA ORCAMENTARIA N 032/2018. | 00016161289415 | MARIA DE LOURDES BORBA CAVALCANTI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 22/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA SESSAO SOLENE REALIZADA NO PLENARIO DA CAMA-RA MUNICIPAL DE PATOS,CONFORMECONSTA NA CI N 015/2018 CONS-TANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 033/2018. | 00004206394466 | EFIGENIA LUIZA SOUZA DE MENDONCA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 22/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA SESSAO SOLENE REALIZADA NO PLENARIO DA CAMA-RA MUNICIPAL DE PATOS,CONFORMECONSTA NA CI N 015/2018 CONS -TANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 033/2018. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 22/05/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA SESSAO SOLENE REALIZADA NO PLENARIO DA CAMA-RA MUNICIPAL DE PATOS,CONFORMECONSTA NA CI N 015/2018 CONS -TANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 033/2018. | 00007769347408 | ANDRESSA DO NASCIMENTO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 22/05/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE-GOVERNADORA QUE PARTICIPARA DA SESSAO SOLENE REALIZA-DA NO PLENARIO DA CAMARA MUNI-CIPAL DE PATOS,CONFORME CONSTANA CI 015/2018 CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 033/ | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 24/05/2018 | 68591.88 | 68591.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO MAIO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 29/05/2018 | 2352.11 | 2352.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 29/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/MAQ - LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(2 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 29/05/2018 | 10707.56 | 10707.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO DE2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 01/06/2018 | 7840.80 | 7840.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR /TICKET SERVICOS S/A(2 TERMO ADITIVO) OBJETO CONTRATACAO DOS SERVI -COS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO(CARTAO),CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO N 079/2015 ,PREGAO N 007/2015 E RESERVA ORCAMENTARIA N 019/2018,REFEREN- | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES | Inexigível | 00080 | 13/06/2018 | 472.80 | 472.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO 3 TERMO ADITIVO AO CONTRATON 003/2015 GABINETE DO VICE-GOVERNADOR / CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTDA, OBJETORENOVACAO PELO PERIODO DE MAIS12 MESES DOS SERVICOS DE FORNECIMENTO ANUAL E DIARIO DE JOR-NAIS,CONFORME INEXIGIBILIDADE DE LICITACAO N 001/2015,RESER- | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00082 | 14/06/2018 | 1329.52 | 1329.52 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIMPEZA)PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DESTA VICE-GOVERNA-DORIA,CONFORME DISPENSA N 003/2018,ORDEM DE COMPRA N 004/18.ITENS 01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15 E 16. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 21 | MATERIAL DE COPA E COZINHA | Dispensa | 00083 | 14/06/2018 | 158.00 | 158.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(DESCARTAVEIS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GO-VERNADORIA,CONFORME DISPENSA N003/2018,RESERVA ORCAMENTARIA N 033/2018 E ORDEM DE COMPRA N005/2018. ITEN 17 | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 25/06/2018 | 65346.84 | 65346.84 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JUNHO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00085 | 25/06/2018 | 1008.00 | 1008.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2017 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA EEDITORA (1 TERMO ADITIVO),OBJETO PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO DA PARAIBA,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA VICE GOVERNADORIA , | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 26/06/2018 | 2352.11 | 2352.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DO MES DE JU-NHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 27/06/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(2 TERMO ADITIVO), LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 28/06/2018 | 10707.56 | 10707.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JUNHO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 25/07/2018 | 64130.09 | 64130.09 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO JULHO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 25/07/2018 | 36675.56 | 36675.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA DE JULHO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 30/07/2018 | 2352.11 | 2352.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JULHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 31/07/2018 | 10707.56 | 10707.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 31/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(2 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00094 | 03/08/2018 | 205.00 | 205.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE RECARGA DE 06 EXTINTORES DE INCENDIO DESTA VI-CE-GOVERNADORIA, CONFORME DIS-PENSA DE LICITACAO N 004/2018 E RESERVA ORCAMENTARIA N 035/ 2018 RECARGA EXTINTOR AP 10 LT | 00965241000175 | JOSINETE DE V CAMPELO ARTINCENDIO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 15/08/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE REFORMA DE ESCO-LA ESTADUAL,INAUGURACAO DE CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA DOSDIREITOS LGBT E ENTREGA DE RE-FORMA DO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA DA MULHER, CONFORME | 00002527725120 | LEANDRO MONTEIRO DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 15/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE ENTREGA DE REFORMA DE ESCO-LA ESTADUAL,INAUGURACAO DE CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA DOSDIREITOS LGBT E ENTREGA DE RE-FORMA DO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA DA MULHER, CONFORME | 00005956934409 | LIDIANE COSTA BARROS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 15/08/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA ASSE-SSORAR A VICE-GOVERNADORA QUE IRA PARTICIPAR DE SOLENIDADES DE ENTREGA DE REFORMA DE ESCO-LA ESTADUAL,INAUGURACAO DE CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA DOSDIREITOS LGBT E ENTREGA DE RE-FORMA DO CENTRO ESTADUAL DE REFERENCIA DA MULHER, CONFORME | 00001817913409 | ALANA LEAL DE MENEZES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 15/08/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA CONDUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOS SERVIDORES QUE IRAO ASSESSORARA VICE GOVERNADORA NAS SOLENI-DADES EM CAMPINA GRANDE,CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO N 049/2018. | 00002100949403 | ILDEMAR SILVA BARROS DA COSTA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 27/08/2018 | 65293.11 | 65293.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO AGOS-TO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00101 | 29/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(2 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14 E RESERVA ORCA- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Convite | 00102 | 29/08/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPBPREV RPPS MES AGO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 29/08/2018 | 2713.16 | 2713.16 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPB-PREV RPPS MES AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 30/08/2018 | 10707.56 | 10707.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 13/09/2018 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR DA 7 EDICAO DO EVENTO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOSESTADOS DIVULGACAO DOS RESULTADOS DE 2018 CONFORME CONVITE EM ANEXO A CI N 020/2018 - AG/GVG CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 055/2018. SAO PAULO/SP. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 14/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DA VICE-GOVERNADORA ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRE-CHO JPA/SSA/CGHGRU/JPA, PARA PARTICIPAR DA 7 EDICAO DO EVENTO RANKING DE COMPETITIVIDADE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 14/09/2018 | 2701.31 | 2701.31 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/SSA/CGHGRU/JPA, PARA PARTICIPAR DA 7 EDI-CAO DO EVENTO RANKING DE COMPETITIVIDADE DOS ESTADOS-DIVULGA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 24/09/2018 | 64236.45 | 64236.45 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO SETEMBRO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 27/09/2018 | 2488.44 | 2488.44 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE SETEMBRODE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 28/09/2018 | 10707.56 | 10707.56 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE SETEMBRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 01/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA, LOCACAO DE MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL,CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECO 0235/2014,PREGAO PRESENCIAL 254/14 E RESERVA ORCAMENTARIA 020/18, | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 16/10/2018 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIA PARA PARTICIPAR EM BRASILIA DE AUDIENCIACOM O MINISTERIO DA INTEGRACAOANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRADE, CONFORME CONSTANTE NA CI N022/2018-AG/GVG ANEXA AO PRO -CESSO ADMINISTRATIVO N 058/18. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00117 | 25/10/2018 | 2919.44 | 2919.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO CNF/BSB/BSB/JPAPARA PARTICIPAR DE AUDIENCIA COM O MINISTRO DA INTEGRACAO ,ANTONIO DE PADUA DE DEUS ANDRA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 25/10/2018 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DE REUNIOES COM A BAN-CADA FEDERAL PARA TRATAR DE E-MENDAS PARA O ESTADO DA PARAI-BA,EM BRASILIA,CONFORME AGENDA011/2018 E CI M 030/2018-AG / GVG CONSTANTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 062/2018. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 25/10/2018 | 62955.78 | 62955.78 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO OUTU-BRO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 25/10/2018 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / SODEXOPASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A, OBJETO CONTRATACAODE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO),CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00122 | 29/10/2018 | 2292.86 | 2292.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ CLASSICVIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/BSB/JPAPARA PARTICIPAR DE REUNIOES,EMBRASILIA,COM A BANCADA FEDERALPARA TRATAR DE LIBERACOES DE | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00123 | 29/10/2018 | 421.00 | 421.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ CLASSICVIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,EM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES,EM BRASILIA,COM A BANCA-DA FEDERAL P/ TRATAR DE LIBERACOES P O ESTADO DA PARAIBA,TRECHO JPA/BSB-REMARCACAO,CONFOR- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 29/10/2018 | 1022.39 | 1022.39 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ CLASSICVIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,PARA PARTICIPAR DE REUNIOES COM A BANCADA FEDEREL P/TRATAR DE LIBERACOES P/ O ESTADO DA PARAIBA,TRECHO BSB/JPA - | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 30/10/2018 | 2488.44 | 2488.44 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 31/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(3 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14,RESERVA ORCAMEN | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 01/11/2018 | 10877.88 | 10877.88 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE OUTUBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00128 | 07/11/2018 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / SODEXOPASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A, OBJETO CONTRATACAODE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO),CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00129 | 16/11/2018 | 850.00 | 850.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DOS SERVICOS DE DEDETIZACAO,DESRATIZACAO E DESCUPINIZACAO DAS AEREAS INTER -NAS E EXTERNAS DA SEDE DA VICEGOVERNADORIA,CONFORME DISPENSAN 005/2018 E RO N 043/2018. | 01364089000138 | JOAO MOURA DA COSTA - ME |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00130 | 16/11/2018 | 2824.94 | 2824.94 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA VICE-GOVERNADORIA,CONFORME ORDEM DE COMPRA N 006/2018,DISPENSA N 006/2018 E RON 044/2018. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 27/11/2018 | 65985.26 | 65985.26 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO NOVEMBRO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 27/11/2018 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA BRA-SILIA, QUE IRA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO ESTADO CONFOR-ME CONSTA NA CI N 035/2018-AV/GVG E AGENDA N 012/2018 INSERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO ADMI-NISTRATIVO N 072/2018. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 27/11/2018 | 2488.44 | 2488.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00135 | 28/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(3 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014, PREGAO PRESENCIAL 254/14, REFERENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 28/11/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 011/2015 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ MAQ-LA-REM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPA -MENTOS LTDA(3 TERMO ADITIVO) ,LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL,CON-FORME ADESAO A ATA DE REGISTRODE PRECO 0235/2014,PREGAO PRE-SENCIAL 254/14, REFERENTE AO | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00137 | 28/11/2018 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 002/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/ SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E CO -MERCIO S.A,OBJETO CONTRATACAO DE FORNECIMENTO DE SERVICOS DEADMINISTRACAO, GERENCIAMENTO ,EMISSAO E FORNECIMENTO DE VALEALIMENTACAO(CARTAO),CONFORME ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRE | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 28/11/2018 | 1341.96 | 1341.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/BSB/GRUPARA CUMPRIR AGENDA DE INTERESSE DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA E EM SAO PAULO,CONFORME | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 28/11/2018 | 1471.17 | 1471.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO CGH/JPA,CUMPRIRAGENDA DE INTERESSE DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA E EM SAO PAULO,CONFORME AGENDA 012/ | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 29/11/2018 | 4040.00 | 4040.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 004/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR / THAIS PRISCILLA T DE LUCENA MENDES EIRELLI-ME,AQUISICAO DE CARTU-CHO,TONER E FITA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO GABINETE , CONFORME ESPECIFICACOES E QUANTIDADES DESCRITAS NO CONTRATO ACIMA,ADESAO ATA REGISTRO PRE- | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 29/11/2018 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA PAR-TICIPAR DA MESA DE ABERTURA DOFORUM DE PPPS E CONCESSOES - SOLUCOES INTELIGENTES PARA O DESENVOLVIMENTO,QUE ACONTECERANO DIA 03/12 - TERESINA/PI,CONFORME CI N 038/2018-AG/GVG E AGENDA N 013/18 ANEXAS AO PRO-CESSO ADMINISTRATIVO 076/2018. | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 29/11/2018 | 2327.64 | 2327.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO REC/THE/THE/RECPARA PARTICIPAR DA MESA DE A -BERTURA DO FORUM DE PPPS E CONCESSOES-SOLUCOES INTELIGENTES | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 30/11/2018 | 11452.69 | 11452.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM- BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 05/12/2018 | 2498.56 | 2498.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO 13 SALARIO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 06/12/2018 | 111.00 | 111.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO THE/REC - REMARCACAO, PARA PARTICIPAR DA MESADE ABERTURA DO FORUM DE PPPS ECONCESSOES-SOLUCOES INTELIGEN- | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 07/12/2018 | 2550.00 | 2550.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS P/ REPRE-SENTAR O GOVERNADOR NA REUNIAODO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUPERINTENDENCIA DE DESENVOLVI -MENTO DO NORDESTE - CONDEL/SU-DENE,CONFORME CI N 042/2018 - AG/GVG,AGENDA N 014/2018 DOCU-MENTOS ANEXOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 080/2018 - BRASI- | 00037975854468 | ANA LIGIA COSTA FELICIANO |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 07/12/2018 | 2041.86 | 2041.86 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 001/2018 GABINE-TE DO VICE-GOVERNADOR/CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI EPP,FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREAEM FAVOR DE ANA LIGIA COSTA FELICIANO,TRECHO JPA/BSB/BSB/JPAPARA REPRESENTAR O GOVERNADOR NA 24 REUNIAO DO CONSELHO DELIBERATIVO DA SUPERINTENDENCIA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 14/12/2018 | 10817.55 | 10817.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO 13 SALARIO DE2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 19/12/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA EM SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA , CONFORMIDADE EXPOSTO NA CI N 043/2018-AG/GVG E SEUS ANEXOS CONSTANTES NO PROCESSO ADMINI-TRATIVO N 083/2018. | 00005453371439 | JURENALDO FERNANDES DA SILVA JUNIOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 19/12/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA ACOMPANHAR A VICE-GOVERNADORA EM SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA , CONFORME EXPOSTO NA CI 043/18-AG/GVG E SEUS ANEXOS, CONSTAN-TES NO PROCESSO ADMINISTRATIVOADMINISTRATIVO N 083/2018. | 00007340948414 | ANDRESSA EVELIN DOS SANTOS |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 19/12/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONCESSAO DE DIARIAS PARA CON-DUZIR E FICAR A DISPOSICAO DOSSERVIDORES QUE IRAO ACOMPANHARA VICE-GOVERNADORA EM SOLENIDADES NOS MUNICIPIOS DE CAMPINA GRANDE E ITAPORANGA, CONFORME EXPOSTO NA CI N 043/18-AG/GVG E SEUS ANEXOS, CONSTANTES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO N 083/ | 00000846849410 | MAGNO SERGIO FERREIRA GOMES |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 28/12/2018 | 91749.60 | 91749.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA FOLHA DE PESSOAL ATIVO DEZEMBRO/2018. | 08761124000363 | GABINETE DO VICE GOVERNADOR |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 31/12/2018 | 10856.59 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM- BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 31/12/2018 | 2488.44 | 2488.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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Última atualização: 10/06/2024