de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2018 | 3862.87 | 3862.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF. A FOLHA DE PAG.DO MES DE JENIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2018 | 24632.14 | 24632.14 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salario ref ao mes de janeiro/2018 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2018 | 64498.00 | 64498.00 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pgto ref ao mes de janeiro/2018 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2018 | 5587.14 | 5587.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAG. DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00011 | 20/02/2018 | 3325.60 | 3325.60 | valor empenhado para cobrir despeas com taxa de condominio rf ao mes de janeiro/2018 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00010 | 20/02/2018 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica para SERI REF ao mes de janeiro/2018 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00009 | 20/02/2018 | 1196.23 | 1196.23 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daSERI ref ao mes de janeiro/2018 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00008 | 20/02/2018 | 114.00 | 114.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral para SERI REF ao mes dejaneiro/2018 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00007 | 20/02/2018 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao de equipamentos de informatica SERI REF ao mes de janeiro/2018 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00006 | 20/02/2018 | 1638.00 | 1638.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidores ref ao mes de fevereiro 2018 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 20/02/2018 | 13700.00 | 13700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de janeiro/2018 dos servidores da SERI | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 26/02/2018 | 64498.00 | 64498.00 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de fevereiro18 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 27/02/2018 | 3862.87 | 3862.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 28/02/2018 | 5587.14 | 5587.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00017 | 05/03/2018 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagem para veiculo oficial seri ref ao mes de fev/18 | 08331549000170 | ABIC CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 00016 | 05/03/2018 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos tecnicos profissionais contabeis | 73969818000190 | CENTRALMINAS ASSESSORIA CONTABIL S/C |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00019 | 07/03/2018 | 2634.61 | 2634.61 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de marco18 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 07/03/2018 | 13700.00 | 13700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores ref mar/18 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 12/03/2018 | 900.00 | 900.00 | cobrir despesas com diarias deservidor fora do estado | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00023 | 13/03/2018 | 181.00 | 181.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral ref aomes de fevereiro/18 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00022 | 13/03/2018 | 620.91 | 620.91 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica dasalas ref ao mes de fev/18 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00021 | 13/03/2018 | 2346.39 | 2346.39 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de fevereiro/18 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00024 | 15/03/2018 | 875.00 | 875.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias fora do estado para servidor | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00025 | 19/03/2018 | 750.00 | 750.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor fora do estado | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00029 | 21/03/2018 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao de computadores conf contrato ref ao mes de mar/2018 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00028 | 21/03/2018 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao central telefonica ref mar/2018 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00027 | 21/03/2018 | 1638.00 | 1638.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte refao mes de marco/2018 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 21/03/2018 | 13800.00 | 13800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao referente ao mes de marco/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 26/03/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir folha de pagamento ref ao mes de marco/18 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 27/03/2018 | 3862.87 | 3862.87 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 28/03/2018 | 5587.14 | 5587.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 28/03/2018 | 64498.00 | 64498.00 | folha de marco 2018 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00044 | 23/04/2018 | 190.00 | 190.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM CONFECCAO DE CARTOES GRAFICOS PARA SERI | 06271777000177 | GC FERNANDES GRAFICA EDITORA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00043 | 23/04/2018 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de manutencao de computadores ref ao mes de marco 2018 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00042 | 23/04/2018 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonicia ref ao mes de marco 2018 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00041 | 23/04/2018 | 763.77 | 763.77 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daSERI ref ao mes de marco 2018 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00040 | 23/04/2018 | 105.50 | 105.50 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral para seri ref ao mes de marco 2018 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00039 | 23/04/2018 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de uma garagem para SERI ref ao mes de marco 2018 | 08331549000170 | ABIC CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00038 | 23/04/2018 | 2292.35 | 2292.35 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de marco 2018 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00037 | 23/04/2018 | 1638.00 | 1638.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte dos servidores da SERI ref ao mes de abril 2018 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00036 | 23/04/2018 | 13800.00 | 13800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao REF ao mes de abril 2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 26/04/2018 | 4467.52 | 4467.52 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 27/04/2018 | 61890.74 | 61890.74 | valor folha ref ao mes de abril2018 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 30/04/2018 | 7913.72 | 7913.72 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRIL DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00051 | 08/05/2018 | 1638.00 | 1638.00 | vale transporte dos servidores ref ao mes de maio2018 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00058 | 23/05/2018 | 5850.20 | 5850.20 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender demanda da SERI ref ao periodo de 08/01a 20/02/2018 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00057 | 23/05/2018 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender demanda da SERI no periodo de 08/01 a 20/02/2018 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00056 | 23/05/2018 | 2386.24 | 2386.24 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de abril/2018 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00055 | 23/05/2018 | 114.00 | 114.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral ref ao mes de maio/18 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00054 | 23/05/2018 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao central de telefone ref ao mes de maio/18 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00053 | 23/05/2018 | 1638.00 | 1638.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte refao mes de junho/18 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00052 | 23/05/2018 | 13800.00 | 13800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao deref Maio2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00062 | 24/05/2018 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do estado | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00061 | 24/05/2018 | 1050.00 | 1050.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do estado | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 24/05/2018 | 68177.49 | 68177.49 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE MAIO/18 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 29/05/2018 | 9464.77 | 9464.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 29/05/2018 | 3722.61 | 3722.61 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | JUROS | Dispensa | 00066 | 05/06/2018 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para cobrir despesas com serviCos de reparosnos banheiros do gabinete da SERI | 15914058000118 | NALVO ALVES DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00065 | 05/06/2018 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de informatica ref ao mes de abril/2018 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00073 | 07/06/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA ATENDER A SERI REF AOS MESES DE ABRIL E MAIO/18 | 08331549000170 | ABIC CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00072 | 07/06/2018 | 114.00 | 114.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA MINERAL PARA SERI REF AO MES DE MAIO/18 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00071 | 07/06/2018 | 518.79 | 518.79 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS REF AO MES DE MAIO/2018 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | CONFECCAO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBA | Dispensa | 00070 | 07/06/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS TECNICO CONTABILIDADE - PARA SERI REF ASDIRF 2018 | 73969818000190 | CENTRALMINAS ASSESSORIA CONTABIL S/C |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00069 | 07/06/2018 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA DA SERI REF AO MES DE MAIO/2018 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00068 | 07/06/2018 | 730.00 | 730.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE COMPUTADORES SERI REF AO MES DE MAIO/2018 C/ REPOSICAO DE UMA PECA | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00067 | 07/06/2018 | 2497.74 | 2497.74 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref mes de maio 2018 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 25/06/2018 | 32602.56 | 32602.56 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salrio ref ao mes de junho/18 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 25/06/2018 | 70062.01 | 70062.01 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de junho/18 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00077 | 25/06/2018 | 1638.00 | 1638.00 | valor empenhado para cobrir despesas vale transporte dos servidores da SERI ref ao mes de julho/2018 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 25/06/2018 | 14625.00 | 14625.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao reao mes de junho/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 26/06/2018 | 3852.18 | 3852.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 28/06/2018 | 9464.77 | 9464.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 10/07/2018 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do estado | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 10/07/2018 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORFORA DO ESTADO | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00086 | 10/07/2018 | 472.88 | 472.88 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE JUNHO/18 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00085 | 10/07/2018 | 2405.82 | 2405.82 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF AO MES DE JUNHO/2018 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00084 | 10/07/2018 | 55.50 | 55.50 | valor empenhado para cobrir despesas com compra de agua mineral para SERI | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00083 | 10/07/2018 | 580.00 | 580.00 | valor empenhaado para cobrir despesas com servico de inf. ref ao mes de junho/2018 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00082 | 10/07/2018 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de junho2018 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00092 | 24/07/2018 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORFORA DO ESTADO | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00091 | 24/07/2018 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagem para veiculo oficial da SERI ref ao mes de junho/18 | 08331549000170 | ABIC CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00090 | 24/07/2018 | 1638.00 | 1638.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidor ref ao mes de agosto 2018 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00089 | 24/07/2018 | 14625.00 | 14625.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de julho/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 26/07/2018 | 60612.65 | 60612.65 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes julho/18 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 30/07/2018 | 3478.03 | 3478.03 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JULHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00100 | 31/07/2018 | 2841.07 | 2841.07 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de julho/18 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 31/07/2018 | 9464.77 | 9464.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 31/07/2018 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do estado | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00097 | 31/07/2018 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado com servico deinformatica ref ao mes de julho2018 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00096 | 31/07/2018 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do estado | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00102 | 01/08/2018 | 1350.00 | 1350.00 | valor empenhado para cobrir despesas diarias do servidor fora do estado | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00101 | 01/08/2018 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de jul18 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 20/08/2018 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESASS COM VALE ALIMENTACAO REF AO MES DE AGOSTO/18 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 20/08/2018 | 12725.00 | 12725.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DEDESPESAS COM VALE ALIMENTACAO REF AO MES DE AGOSTO/18 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00106 | 20/08/2018 | 660.00 | 660.00 | valor emepnhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de julho/18 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00105 | 20/08/2018 | 77.00 | 77.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral ref ao mes de julho/18 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00104 | 20/08/2018 | 436.04 | 436.04 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de julho/18 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00103 | 20/08/2018 | 200.00 | 200.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagem conf contrato mes de julho/18 | 08331549000170 | ABIC CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 22/08/2018 | 6428.76 | 6428.76 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender demanda da SERI conf contrato 04/2018 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 27/08/2018 | 62980.64 | 62980.64 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE AGOSTO/18 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 29/08/2018 | 3478.03 | 3478.03 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DAPB-PREV RPPS MES AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00112 | 29/08/2018 | 1638.00 | 1638.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS DO VALE TRANSPORTE REFAO MES DE SETEMBRO/2018 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 30/08/2018 | 9464.77 | 9464.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF RGPS REF AGOSTO DE2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00120 | 13/09/2018 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos tecnicos dde informatica ref ao mes de agosto/2018 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00119 | 13/09/2018 | 422.96 | 422.96 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica reref ao mes de agosto/18 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00118 | 13/09/2018 | 2289.18 | 2289.18 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de agosto/2018 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00117 | 13/09/2018 | 85.50 | 85.50 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral para seri ref ao mes de agosto/18 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00116 | 13/09/2018 | 7617.15 | 7617.15 | valor empenhado para cobrir despesas com ordem de pagamento da classic ns 68 e 74 conf. contrato | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00115 | 13/09/2018 | 200.00 | 200.00 | valor empenahdo para cobrir despesas com locacao de garagem para veiculo oficial ref. ao mes agosto/18 | 08331549000170 | ABIC CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00121 | 24/09/2018 | 13025.00 | 13025.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO REF DE SETEMBRO/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 25/09/2018 | 61995.32 | 61995.32 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de setembro/18 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 27/09/2018 | 3189.06 | 3189.06 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE SETEMBRODE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00128 | 02/10/2018 | 580.00 | 580.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencao de computadores ref ao mes de set/18 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00127 | 02/10/2018 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir desapesas com locacao de centraltelefonica ref ao mes de set/18/ | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00126 | 02/10/2018 | 912.06 | 912.06 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionanis conforme contrato 04/2018 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Inexigível | 00125 | 02/10/2018 | 1638.00 | 1638.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte refao mes de outubro/18 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00132 | 15/10/2018 | 1354.56 | 1354.56 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais - conf contrato 04/2018 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00131 | 15/10/2018 | 530.48 | 530.48 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica da SERI ref ao mes de set/18 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Inexigível | 00130 | 15/10/2018 | 2355.83 | 2355.83 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de setembro/18 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00129 | 15/10/2018 | 185.50 | 185.50 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral para seri REF ao mes desetembro/18 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 29/10/2018 | 59308.21 | 59308.21 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de outubro 18 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 30/10/2018 | 3222.84 | 3222.84 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 01/11/2018 | 9464.77 | 9464.77 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE OUTUBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 01/11/2018 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do estado | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 01/11/2018 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para pagto de diarias para servidor fora do estado - | 00003109281414 | ADAUTO MARCOLINO FERNANDES JUNIOR |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 01/11/2018 | 13350.00 | 13350.00 | valor empenahdo para cobrir despesas com pagto de vale alimentacao ref ao mes de outubro/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | MANUTENCAO DE REPARTICOES ? SERVICO EXTERIOR | Dispensa | 00153 | 19/11/2018 | 3500.00 | 3500.00 | valor empenahdo para cobrir despesas com suprimento de fundopara viabilizar pequenos servicos de reparos na SERI | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00152 | 19/11/2018 | 10737.69 | 10737.69 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais da SERI conf contrato 04/2018 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00150 | 19/11/2018 | 5337.77 | 5337.77 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de out e nov/18 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00149 | 19/11/2018 | 574.20 | 574.20 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daSERI ref ao mes de out/18 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00148 | 19/11/2018 | 127.00 | 127.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral ref ao mes de out/18 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00147 | 19/11/2018 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de outubro/2018 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00146 | 19/11/2018 | 1740.00 | 1740.00 | valor empenhado para cobrir despesas com manutencoes de computadores conf contrato ref aosmeses de outubro a dezembro/2018 | 23273068000140 | LSM MARTINS TECNOLOGIA E SUP INF ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | VALE-TRANSPORTE | Inexigível | 00145 | 19/11/2018 | 2940.00 | 2940.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte do meses de nov e dez/2018 dos servidores SERI | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 19/11/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais conf contrato 04/2018 | 00061608041468 | FERNANDO CARLOS DE AZEVEDO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00143 | 19/11/2018 | 250.00 | 250.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de dezembro/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00142 | 19/11/2018 | 17600.00 | 17600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao domes de dezembro/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00141 | 19/11/2018 | 925.00 | 925.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de dezembro/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00140 | 19/11/2018 | 14050.00 | 14050.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes novembro/2018 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 26/11/2018 | 60341.93 | 60341.93 | VALOR EMPEHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE NOVEMBRO/18 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00156 | 26/11/2018 | 2146.63 | 2146.63 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais conf contrato 04/2018 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00155 | 26/11/2018 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de nov/18 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 28/11/2018 | 3222.84 | 3222.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 30/11/2018 | 9464.77 | 9464.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM- BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO BENS MOVEIS E OUTRAS NATUREZAS E INTANGI | Dispensa | 00161 | 30/11/2018 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF AO MES DE DEZ/18 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | MANUTENCAO DE REPARTICOES ? SERVICO EXTERIOR | Dispensa | 00160 | 30/11/2018 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado pra cobrir despesas com suprimento de fundo para pequenos servicos de manutencao na SERI | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00165 | 04/12/2018 | 159.10 | 159.10 | valor empenhado para aquisicao de agua mineral ref ao mes de nov/18 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00164 | 04/12/2018 | 77.40 | 77.40 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral ref aomes de nov/18 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00163 | 04/12/2018 | 663.44 | 663.44 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de nov/18 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 05/12/2018 | 3222.84 | 3222.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 20/12/2018 | 3222.84 | 3222.84 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 31/12/2018 | 8495.36 | 8495.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDOINSS-RGPS REF.AO 13 SALARIO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 31/12/2018 | 9464.77 | 9464.77 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM- BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 31/12/2018 | 9464.77 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM- BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 31/12/2018 | 59308.21 | 59308.21 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto dez 2018 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
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Última atualização: 10/06/2024