de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 30/01/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL_DO MES DE JANEIO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00002 | 30/01/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS FL.CONTADOR MES DEJANEIRO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2018 | 3889.25 | 3889.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE INSS PATRONAL DO MES DE JANEIRO-18 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM INSS DE PRESTADOR REF.JANEIRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2018 | 8546.30 | 8546.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO 1/12 AVOS DO 13 SAL. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2018 | 1731.73 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS REFERENTE 1/12 AVOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00007 | 07/02/2018 | 193.81 | 193.81 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DESTA FUNDACAO NO MES DEJANEIRO DE 2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | COMISSOES E CORRETAGENS | Dispensa | 00008 | 07/02/2018 | 214.10 | 214.10 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA FUNDACAO NO MES DE JANEIRO DE 2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00009 | 07/02/2018 | 292.52 | 292.52 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DA HEMEROTECA DESTA ENTIDADE NO MES DE JANEIRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00010 | 07/02/2018 | 646.67 | 646.67 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE JANEIRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 69 | MANUTENCAO DE REPARTICOES ? SERVICO EXTERIOR | Dispensa | 00011 | 16/02/2018 | 150.00 | 150.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAOEM COMPUTADORES DESTA FUNDACAO | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 16/02/2018 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR P CONDUZIR DIRETOR PARA DESPACHAR JUNTO A VARIOS ORGAOS DA ADMESTADUAL. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 16/02/2018 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIAS DE SERVIDOR PPARTICIPAR DE REUNIAO E VISITAA VARIOS ORGAOS DA ADMINISTRA-CAO ESTADUAL. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 16/02/2018 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA DESPACHAR JUNTO A VARIOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00015 | 19/02/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE ANIMACAO MUSICAL EM EVENTO CARNAVALESCOCULTURAL PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00016 | 22/02/2018 | 700.00 | 700.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DESOM E ILUMINACAO PARA EVENTO CARNAVALESCO CULTURAL PROOVIDOPOR ESTE ORGAO. | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00017 | 22/02/2018 | 616.30 | 616.30 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE FEVEREIRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00018 | 22/02/2018 | 187.57 | 187.57 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DESTAFUNDACAO NO MES DE FEVEREIRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00019 | 22/02/2018 | 207.04 | 207.04 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO EM TELEFONIA FIXA DESTA FUNDACAO NO MES DE FEVEREIRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 26/02/2018 | 18206.75 | 18206.75 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM FL DE PESSOAL DOMES DE FEVEREIRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00021 | 26/02/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPSAS COM SERVICO DE CONTABILIDADE DO MES DE FEVEREIRO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Dispensa | 00022 | 26/02/2018 | 3889.25 | 3889.25 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACAO PREVI-DENCIARIA DO MES DE FEV/2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 12/03/2018 | 18206.75 | 18206.75 | VR QUE REEMPENHAMOS POR TER SIDO ANULADA NE-1-GD-01,PARA RE-GULARIZAR RETETENCOES E AP-EX-TRA. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00026 | 12/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA ENTREGA DE DOCUMENTACAO JUNTO AO PAB BRADESCO NA SEFIN. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00027 | 12/03/2018 | 480.00 | 480.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIAELETRONICA NOS MESES DE JANEI-RO E FEVEREIRO DESTA FUNDACAO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 13/03/2018 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA DE DIRETOR PARA DESPACHARJUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNONA CAPITAL DO ESTADO. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 13/03/2018 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR P DESPACHAR JUNTO A SECRETARIAS DE GOVERNO NA CAPITAL DO ESTA-DO. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Dispensa | 00030 | 13/03/2018 | 380.00 | 380.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE TROFEUS PARA HOMENAGEADOS EM EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00031 | 13/03/2018 | 1460.80 | 1460.80 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00032 | 13/03/2018 | 350.00 | 350.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM REPARO EM EQUIPAMENTODE INFORMATICA DESTA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00033 | 13/03/2018 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00034 | 26/03/2018 | 183.84 | 183.84 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DESTA FUNDACAO NO MES DEMARCO DE 2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00035 | 26/03/2018 | 219.45 | 219.45 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA FUNDACAO NO MES DE MARCO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00036 | 26/03/2018 | 291.63 | 291.63 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DA HEMEROTECA MANTIDA POR ESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00037 | 26/03/2018 | 734.43 | 734.43 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE MARCO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00038 | 26/03/2018 | 291.61 | 291.61 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DA HEMEROTECA MANTIDA POR ESTA FUNDACAO EM MARCO DE 2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 27/03/2018 | 22490.88 | 22490.88 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM FOLHA DE PESSOAL DESTA FUNDACAO MES MARCO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00040 | 27/03/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR-DESPESA COM SERV. DO CONTADOR MES DE MARCO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00042 | 19/04/2018 | 5131.75 | 5131.75 | VR QUE EMPENEHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM INSS PATRONAL DOMES DE MARCO-2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 20/04/2018 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA DESPACHAR JUNTO A ORGAOS DOGOVERNO DO ESTADO NA CAPITAL. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00044 | 25/04/2018 | 193.74 | 193.74 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO MOVEL DESTA UNDACAO NO MES DE A-BRIL. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00045 | 25/04/2018 | 217.94 | 217.94 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA FUNDACAO NO MES DE ABRIL. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00046 | 25/04/2018 | 112.25 | 112.25 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE JANEIRO 18. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00047 | 25/04/2018 | 149.32 | 149.32 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MES DE JANEIRO 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00048 | 25/04/2018 | 149.32 | 149.32 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MES DE FEVEREIRO 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00049 | 25/04/2018 | 74.66 | 74.66 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE FEVEREIRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00050 | 25/04/2018 | 149.32 | 149.32 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MES DE MARCO 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00051 | 25/04/2018 | 74.66 | 74.66 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE MARCO 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00052 | 25/04/2018 | 732.03 | 732.03 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE ABRIL 2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00053 | 25/04/2018 | 292.37 | 292.37 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM ENRGIA ELETRICA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MESDE ABRIL 2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 27/04/2018 | 20321.54 | 20321.54 | VR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PESSOAL DA FUN-CAO REFERENTE MES DE ABRIL. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00055 | 27/04/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO CONTADOR DA FUNDACAO DOMES DE ABRIL. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00056 | 27/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIAELETRONICA DO MES DE MARCO E VIGILANCIA HUMANA PARA EVENTO CULTURAL DESTA FUNDACAO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00057 | 27/04/2018 | 443.80 | 443.80 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOSDE PANIFICACAO PARA COQUETEL DE EVENTO REALIZADOMPOR ESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00058 | 27/04/2018 | 362.90 | 362.90 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE ESCRITORIO PARA ESTA FUNDA-CAO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00059 | 27/04/2018 | 520.40 | 520.40 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA REPAROS EM PINTURA DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00060 | 27/04/2018 | 180.00 | 180.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE REPARO EM RAMAIS TELEFONICOS DESTE ORGAO | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00061 | 27/04/2018 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE BANER PARA EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00062 | 27/04/2018 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE CONFECCAO DE COROA DE FLORES PARA | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00063 | 15/05/2018 | 188.36 | 188.36 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO MOVEL DESTA FUNDA CAO NO MES DE MARCO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00064 | 16/05/2018 | 4615.75 | 4615.75 | VALOR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS DE INSS PATRONAL DOMES DE ABRIL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 29/05/2018 | 21366.35 | 21366.35 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00066 | 29/05/2018 | 1340.00 | 1340.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAR COM FOLHA DO CONTADORDO MES DE MAIO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00067 | 29/05/2018 | 160.00 | 160.00 | VR EMPENHAMOS COMPLEMENTO DANE 66 REF PAGTO CONTADOR ME DEMAIO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 29/05/2018 | 4584.36 | 4584.36 | VR QUE EMPENHAMOS REL. INSS PATRONAL SFOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Dispensa | 00070 | 29/05/2018 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS REF. INSS PATRONAL S FL.DO CONTADOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00072 | 30/05/2018 | 676.54 | 676.54 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE MAIO 2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00073 | 30/05/2018 | 217.70 | 217.70 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA FUNDACAO NO MES DE MAIO DE 2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 45 | OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA | Dispensa | 00074 | 30/05/2018 | 1170.00 | 1170.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO CULTURALEM EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTAFUNDACAO. | 00001010804413 | ANTONIO MARCOS DIAS DE MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00075 | 30/05/2018 | 700.00 | 700.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE EQUIPAMEN-TO DE SOM E LUZ PARA EVENTOS CULTURAIS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 21849630000105 | RYANNE SERAFIM VERAS DE ASSIS PORTELLA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00077 | 25/06/2018 | 188.67 | 188.67 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE TELEFONIA MOVEL DESTA FUNDACAO NO MES DEJUNHO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00078 | 25/06/2018 | 291.48 | 291.48 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MES DE MAIO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00079 | 25/06/2018 | 784.59 | 784.59 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE JUNHO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 28/06/2018 | 20026.95 | 20026.95 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM FL DE PESSOAL DOMES DE JUNHO-2018. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | BOLSA DE INICIACAO AO TRABALHO | Dispensa | 00081 | 28/06/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS REF. SERVICOCONTABEIS DO MES DE JUNHO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 04/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR P CONDUZIR DIRETOR PARA REUINIAOJUNTO A SECULT. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00083 | 04/07/2018 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA SECULT. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00084 | 04/07/2018 | 450.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE RENOVACAO DE CONTEUDO DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTA FUNDACAO. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00085 | 04/07/2018 | 480.00 | 480.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM VILIANCIA ELETRONICA DESTA FUNDACAO NOS MESES DE ABRIL E MAIO 2018. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | IDENTIDADE PARAIBANA | FORMACAO CULTURAL FUNES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00086 | 04/07/2018 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM IMPRESSAO DE BANNERS PARA EVENTO JUNINO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00087 | 04/07/2018 | 310.00 | 310.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORA DESTA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00088 | 16/07/2018 | 1951.42 | 1951.42 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE PARA ESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00089 | 16/07/2018 | 1163.71 | 1163.71 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BISCOITOS E AFINS PARA COQUETEL DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00090 | 16/07/2018 | 1110.69 | 1110.69 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA REPAROS NAS INSTALACOES DESATA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00091 | 16/07/2018 | 187.75 | 187.75 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL DESTA FUNDACAO NO MES DEJULHO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00092 | 16/07/2018 | 158.21 | 158.21 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTA FUNDACAO NO MES DE DEZ 17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00093 | 16/07/2018 | 195.95 | 195.95 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COMCONSUMO DE AGUA DA HE-MEROTECA DESTA FUNDACAO NO MESDE DEZEMBRO 17. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 18/07/2018 | 4615.75 | 4615.75 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM INSS PATRONAL DOMES DE JUNHO-2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00095 | 23/07/2018 | 217.91 | 217.91 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO EM TELEFONIA FIXA DESTA FUNDACAO NO MES DE JUNHO 2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00096 | 23/07/2018 | 702.85 | 702.85 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE JULHO DE 2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00097 | 23/07/2018 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR P DESPACHAR JUNTO A SEAD GECOV_EFUNESC NA CAPITAL DO ESTADO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00098 | 23/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA EMPRESA CAIENA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00099 | 23/07/2018 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO COM REPRESENTANTES DA EMPRESA CAIENA NA CAPITAL DO ESTADO. | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 26/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS REL. GIP EN-VIADA COM ATRASO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00101 | 28/07/2018 | 19132.40 | 19132.40 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FL. DE PESSOAL DOMES DE JULHO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00102 | 28/07/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS Para co-brir DESPESA DA FL DO CONTADOR DO MES DE JULHO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 02 | IPTU | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 28/07/2018 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESA COM INSS FL.CONTADOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00104 | 28/07/2018 | 4209.13 | 4209.13 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM OBRIGACAO PREVIDENCIARIA MES DE JULHO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00106 | 17/08/2018 | 639.67 | 639.67 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA NOS MESES DE ABR MAI JUN JUL 2018 DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00107 | 17/08/2018 | 217.90 | 217.90 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO EM TELEFONIA FIXA DO MES DE JULHO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00108 | 17/08/2018 | 188.36 | 188.36 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO EM TELEFONIA MOVEL DESTA FUNDACAO NO MES DEJULHO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00109 | 17/08/2018 | 775.03 | 775.03 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE AGOSTO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00110 | 17/08/2018 | 292.00 | 292.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MES DE JUNHO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00111 | 17/08/2018 | 294.44 | 294.44 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO DO MES DE JULHO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00112 | 17/08/2018 | 293.54 | 293.54 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO DO MES DE AGOSTO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 30/08/2018 | 19617.07 | 19617.07 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA CQM FL. DE PESSOAL DAFUNES DO MES DE AGOSTO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 30/08/2018 | 1500.00 | 1500.00 | vr que EMPENHAMOS PARA COBRIRFL DO CONTADOR MES DE AGOSTO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 27/09/2018 | 19132.40 | 19132.40 | VR. QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESA COM FL. DE PESSOAL DAFUNES MES DE SETEMBRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 27/09/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA FL. DO CONTADOR MESSETEMBRO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 27/09/2018 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM PREVIDENCIAL SOCIAL DO MES DE SETEMBRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 27/09/2018 | 4209.13 | 4209.13 | VR QUE EMPENHAMOS REL. DESPESACOM INSS Ptronal COMP. MES 09 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 27/09/2018 | 10840.07 | 10607.95 | VR QUE EMPENHAMOS REL. 2 PARCEDO 13 SALARIO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00120 | 27/09/2018 | 211.90 | 211.90 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM TELEFONIA FIXA DESTA FUNDACAO NO MES DE AGOSTO 2018 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00121 | 27/09/2018 | 187.93 | 187.93 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DESTAFUNDACAO NO MES DE SETEMBRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00122 | 10/10/2018 | 187.75 | 187.75 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DESTAFUNDACAO NO MES DE SETEMBRO DE2108. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00123 | 10/10/2018 | 236.19 | 236.19 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM TELEFONIA FIXA DESTA FUNDACAO NO MES DE SETEMBRO DE2018. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00124 | 10/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM IMPRSSAO DE BANNERS PEVENTO JUNINO REALIZADO POR ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00125 | 10/10/2018 | 380.00 | 380.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE E- VENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00126 | 10/10/2018 | 751.10 | 751.10 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE E ESCRITORIO PA-RA ESTA FUNDACAO. | 24511222000137 | JOSE FLORENTINO DE MELO PAP PATOENSE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00127 | 10/10/2018 | 149.32 | 149.32 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA HEMEROTECA NO MES DE ABRIL DE 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00128 | 10/10/2018 | 153.66 | 153.66 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MESDE MAIO 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00129 | 10/10/2018 | 153.66 | 153.66 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM COSNUMO DE AGUA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MESDE JUNHO DE 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00130 | 10/10/2018 | 175.91 | 175.91 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MESDE JULHO DE 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00131 | 10/10/2018 | 153.66 | 153.66 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MESDE AGOSTO DE 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00132 | 10/10/2018 | 168.39 | 168.39 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA HEMEROTECA DESTA FU DACAO NO MESDE SETEMBRO DE 2018. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00133 | 10/10/2018 | 720.00 | 720.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE VIGILANCIAELETRONICA DESTA FUNDACAO NOS MESES DE JUNHO JULHO E AGOSTO DE 2018. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00134 | 18/10/2018 | 338.98 | 338.98 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAHEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MES DE SETEMBRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00135 | 18/10/2018 | 623.21 | 623.21 | VR QUE EMPNEHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA E-LETRICA DESTA FUNDACAO NO MES DE SETEMBRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00136 | 18/10/2018 | 824.19 | 824.19 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA NOMES DE OUTUBRO DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00137 | 18/10/2018 | 338.31 | 338.31 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAHEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MES DE OUTUBRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00138 | 18/10/2018 | 153.66 | 153.66 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MESDE OUTUBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00139 | 18/10/2018 | 42.80 | 42.80 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTA FUNDACAO NO MES DE AGOSTO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00140 | 18/10/2018 | 75.75 | 75.75 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTA FUNDACAO NO MES DE SETEMBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00141 | 18/10/2018 | 89.84 | 89.84 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE OUTUBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00142 | 18/10/2018 | 985.00 | 985.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PAES BO-LOS SALGADOS E AFINS PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDA-CAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 30/10/2018 | 19132.40 | 19132.40 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESA COM FL. DE PESSOAL DOMES DE OUTUBRO DA FUNES. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00144 | 30/10/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS FL. CONTADOR DO MESDE OUTUBRO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00145 | 30/10/2018 | 4209.13 | 4209.13 | VR QUE EMPENHAMO PARA COBRIR DESPESA COM PATRONAL DO MESDE OUTUBRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 30/10/2018 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA PAGAMENTO DO INSS MES OUT.FL. CONTA- DOR. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00149 | 09/11/2018 | 1996.76 | 1996.76 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOSALIMENTICIOS PARA ESTA FUNDACAO E EVENTOS PROMOVIDOS POR ELAE MATERIAL DE LIMPEZA. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | MANUTENCAO CONSERVACAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCES | Dispensa | 00150 | 09/11/2018 | 490.00 | 490.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAOEM COMPUTADORES REDE E IMPRES-SORAS DESTA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00151 | 09/11/2018 | 875.00 | 875.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA MANUTENCAO DAS INSTALACO-ES DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa | 00153 | 09/11/2018 | 190.00 | 190.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE TROFEUS EM VIDRO PARA HOMENAGENS EM E-VENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 12695887000169 | JOSE PAULO SOBRINHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00154 | 22/11/2018 | 221.10 | 221.10 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONE FIXO DESTA FUNDACAO NO MES DE OUTUBRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00155 | 22/11/2018 | 238.83 | 238.83 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONE FIXO DO MES DE NOVEMBRO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00156 | 22/11/2018 | 188.49 | 188.49 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM TELEFONIA MOVEL DESTAFUNDACAO NO MES DE NOVEMBRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00157 | 22/11/2018 | 62.36 | 62.36 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES DE NOVEMBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00158 | 22/11/2018 | 153.66 | 153.66 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MESDE NOVEMBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00159 | 22/11/2018 | 954.44 | 954.44 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUME DE ENERGIA NOMES DE NOVEMBRO DESTA FUNDACAO | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00160 | 22/11/2018 | 339.35 | 339.35 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAHEMEROTECA DESTA FUNDACAO NO MES DE NOVEMBRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00161 | 22/11/2018 | 187.93 | 187.93 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONE MOVEL DESTA FUNDACAO NO MES DEDEZEMBRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00162 | 22/11/2018 | 720.00 | 720.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE SEGURANCA ELETRNICA DESTA FUNDACAO NOS MESES DE SETEMBRO OUTUBRO E NOVEMBRO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00163 | 22/11/2018 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA TROCA DE VEICULO LOCADO JUNTO A GECOV. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00164 | 22/11/2018 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETORA PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTOA FUNESC E SECULT. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00165 | 22/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DESLOCAMENTO DE DIRE-TORA PARA PARTICIPAR DE REUNI-AO JUNTO A FUNESC E SECULT. | 00051904721400 | GERALDA MEDEIROS DE LACERDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00166 | 22/11/2018 | 310.00 | 310.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE BANNERS PARA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00167 | 22/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAOEM CONDICIONADORES DE AR DESTAFUNDACAO. | 05035768000114 | ELIAS FERREIRA MENDES ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00168 | 22/11/2018 | 150.00 | 150.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM IMPRESSAO DE CAPAS DEPROCESSO PARA ESTA FUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00169 | 22/11/2018 | 400.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAOEM GRADES DE SEGURANCA E POR- TOES EM FERRO DESTA FUNDACAO. | 00357312000157 | GIULIANO PEREIRA BARRETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00170 | 29/11/2018 | 19132.40 | 19132.40 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FL DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DA FUNES. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | PRO-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa | 00171 | 29/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FL DO CONTADOR DO MESDE NOVEMBRO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 29/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA PAGTO. FL CONTADOE MES OUTUBRO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00174 | 29/11/2018 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS COM FRONECIMENTO DE REFEICOES PARA EVENTOS PROMOVIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 04664635000144 | MANOEL DA NOBREGA EUSTAQUIO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00175 | 29/11/2018 | 350.00 | 350.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAOEM CONDICIONADORES DE AR DESTAFUNDACAO. | 30634180000124 | THIAGO PEREIRA MENDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00176 | 29/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE MONITORA-MENTO ELETRONICO DE SEGIRNCA DESTA FUNDACAO NO MES DE DEZEMBRO. | 24565539000156 | FORTALSEG SERV DE VIGILANCIA E SEG. LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00178 | 29/11/2018 | 700.00 | 700.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE PINTURA ARTISTICA PARA GALERIA DE PRESI-DENTES DESTA FUNDACAO. | 24020194000155 | FRANCISCA SELY DE LIMA - ASWEB |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 07/12/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS RE 13 SALRIO | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00181 | 21/12/2018 | 999.10 | 999.10 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DASEDE DESTA FUNDACAO NO MES DE DEZEMBRO 2018. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00182 | 21/12/2018 | 188.12 | 188.12 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA MOVEL DESTA FUNDACAO NO MES DEDEZEMBRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | Dispensa | 00183 | 21/12/2018 | 236.92 | 236.92 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONIA FIXA DESTA FUNDACAO NO MES DE DEZEMBRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00184 | 21/12/2018 | 337.39 | 337.39 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DAHEMEROTECA MANTIDA POR ESTA FUNDACAO NO MES DE DEZEMBRO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00185 | 21/12/2018 | 176.93 | 176.93 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA E ES-GOTO DA HEMEROTECA MANTIDA PORESTA FUNDACAO DO MES DE DEZEM-BRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 30 | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00186 | 21/12/2018 | 62.36 | 62.36 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DA SEDE DESTA FUNDACAO DO MES DE DEZEMBRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 06 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00187 | 27/12/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM FL. CONTADOR MES DEZEMBRO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 27/12/2018 | 19617.07 | 19617.07 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS DE FOLHA DE FUNCIONA-RIOS DO MES DE DEZEMBRO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00189 | 28/12/2018 | 5000.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA PREVIDENCIARIA DO MES DE NOVEMBRO 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00190 | 28/12/2018 | 5000.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA PREVIDENCIARIA DO MES DE DEZEMBRO 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00191 | 28/12/2018 | 5000.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA PREVIDENCIARIA DO 13 SALARIO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024