de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/01/2018 | 6717.77 | 6717.77 | valor empenhado ref folha de pessoal janeiro 2018 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2018 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal janeiro 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 30/01/2018 | 0.00 | 0.00 | valor emkpenhado ref inss patronal janeiro 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 30/01/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref FGTS janeiro 2018 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 05/02/2018 | 193.70 | 193.70 | valor emepnahdo ref FGTS janeiro 2018 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00007 | 07/02/2018 | 880.00 | 880.00 | valor empenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras no mes de janeiro 2018 | 00006859277416 | JOSE ALVES DE SANTANA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00008 | 07/02/2018 | 400.00 | 400.00 | valor empenhado ref servicos pretados no hotel de brejo das freiras | 00005808922470 | FRANCISCO COSTA LOPES |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERA | Dispensa | 00009 | 07/02/2018 | 400.00 | 400.00 | valor mpenhado ref servicos prestados no hotel de brejo das freiras | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 07/02/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pis cofins dez 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 16/02/2018 | 325.00 | 325.00 | valor empenhado ref sistema folha de pagamento dez 2017 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | ENCARGOS FINANCEIROS DEDUTIVEIS | Dispensa | 00012 | 19/02/2018 | 1287.82 | 1287.82 | valor empenhado ref inss janeiro 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 21/02/2018 | 687.75 | 687.75 | valor empenhado ref pis cofins dezembro 2017 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 27/02/2018 | 5743.99 | 5743.99 | valor empenhado ref folha de pessoal fev 2018 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 27/02/2018 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal fev 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 27/02/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts fev 2018 | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA SETOR PUBLICO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 07/03/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts fev 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 28/03/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts marco de 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 05/04/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref pis/cofins fev 2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 19/04/2018 | 1876.95 | 1876.95 | valor empenhado ref pis/cofins do mes de janeiro 2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 26/04/2018 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal avril 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 26/04/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss patronal abril 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 26/04/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts abril 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 03/05/2018 | 193.70 | 193.70 | valor empenhado ref FGTS abril 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 17/05/2018 | 891.02 | 891.02 | valor em penhado ref inss abril 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 29/05/2018 | 5743.99 | 5743.99 | valor empenhado ref folha de pesoal maio 2018 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 29/05/2018 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal maio 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenahdo ref inss maio 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 29/05/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts maio 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 06/06/2018 | 193.70 | 193.70 | valor empenhado ref fgts maio de 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 11/06/2018 | 500.00 | 500.00 | valor empen hado ref DCTF | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 13/06/2018 | 1023.68 | 1023.68 | valor empenhado ref pis cofins fevereiro e marco 2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | SERVICOS DE LIMPEZA E CONSERVACAO | Dispensa | 00051 | 13/06/2018 | 800.00 | 800.00 | valor empenahdo ref servicos rpestados no hotel de brejo das freiras fev e amrco 2018 | 00017620139400 | JOSE DE SOUSA LIMA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 15/06/2018 | 1495.63 | 1495.63 | valor empenhado ref primeira parcela 13 sal | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 28/06/2018 | 5743.99 | 5743.99 | valor empenhado ref folha junho 2018 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 28/06/2018 | 202.46 | 202.46 | valor empeenhado ref pbprev patronal junho 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 28/06/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts junho 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 03/07/2018 | 1000.00 | 1000.00 | valor empenahdo ref adiantamentp para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 05/07/2018 | 193.70 | 193.70 | valor empenahdo ref fgts junho 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 11/07/2018 | 1236.86 | 1236.86 | valor empenhado ref inss maio de 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 17/07/2018 | 162.43 | 162.43 | valor empenahdo ref auto de infracao n 266/18 | 29406625000130 | AGENCIA NACIONAL DE MINERACAO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 17/07/2018 | 545.97 | 545.97 | valor empenahdo ref arquivamento de ata | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 18/07/2018 | 891.02 | 891.02 | valor empenhado ref inss junho de 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 30/07/2018 | 5743.99 | 5743.99 | valor empenhado ref folha de pessoal julho de 2018 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 30/07/2018 | 202.46 | 202.46 | valor empenhado ref pbprev patronal julho 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 30/07/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts julho 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00067 | 01/08/2018 | 8000.00 | 8000.00 | valor empenhado ref adianyamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 02/08/2018 | 1300.00 | 1300.00 | valor empenbado ref sitema folha de pessoal jan e abril 2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 02/08/2018 | 975.00 | 975.00 | valor empenhado ref sistema folha de pessoal maio a julho de 2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00070 | 02/08/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fornecimento de material de construcao | 07413507000116 | CENTRAL CONSTRUCOES |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00071 | 02/08/2018 | 1231.00 | 1231.00 | valor empenhado ref material de construcao | 11957561000108 | VALCILANIA BATISTA DE BRITO SANTANA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00072 | 02/08/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras | 17416004000158 | JOSIANE DANTAS MARTINS-ME |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00073 | 02/08/2018 | 6865.00 | 6865.00 | valor empenhado ref material para o hotel de brejo das freiras | 40953200000183 | CONSTRUCENTER ALBERTO G DA NOBREGA & CIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00074 | 02/08/2018 | 3580.30 | 3580.30 | valor empenhado ref material para o hotel de brejo das freiras | 08901535000145 | FRANCISCO ASSIS MEDEIROS DE FREITAS |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00075 | 02/08/2018 | 5468.65 | 5468.65 | valor empenhado ref generos alimentocios para o hotel de brejo das freiras | 13968592000181 | VICENTE GERALDO DANTAS |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00076 | 02/08/2018 | 3611.00 | 3611.00 | valor empenhado ref generos aliment para o hptel de br ejo das freiras | 08998210000122 | JOSE WELLINGTON GONCALVES |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00077 | 02/08/2018 | 5850.00 | 5850.00 | valor empenhado ref servicos de internet do hotel de brejo das freiras out 2017 a abril 2018 | 08269460000121 | ENTERIW PROVEDOR DE INTERNET LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Inexigível | 00078 | 02/08/2018 | 49000.00 | 49000.00 | valor empenhado ref fornecimento de generos alimenticios para o hotel de brejo das freiras | 03510794000121 | ENEAS GONCALVES DANTAS NETO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 03/08/2018 | 193.70 | 193.70 | valor empenhado ref FGTS julho de 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00081 | 10/08/2018 | 566.97 | 566.97 | valor empenhado ref ressarcimento de despesas arquivamento de atas | 00003679794460 | TONY PERICLES F REMIGIO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 14/08/2018 | 545.97 | 545.97 | valor empenhado ref arquivamento de ata | 08331175000193 | JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PB JUCEP |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 15/08/2018 | 1372.37 | 1372.37 | valor empenhado ref pis cofins meses de abril a julho de 2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 17/08/2018 | 2056.62 | 2056.62 | valor empenhado ref inss julho 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00086 | 22/08/2018 | 544.15 | 544.05 | valor empenhado ref regularizacao contabil | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00087 | 22/08/2018 | 31.18 | 31.18 | valor empenhado ref regularizacao contabil | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00088 | 27/08/2018 | 1091.94 | 1091.94 | valor empenhado ref adiantamebnto para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 18 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS MOVEIS DE OUTRA | Dispensa | 00089 | 29/08/2018 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado ref servicos de jardinagem do Hotel Brejo das freiras | 00006859277416 | JOSE ALVES DE SANTANA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 30/08/2018 | 4240.74 | 4240.74 | valor empenhado ref folha de pessoal agosto 2018 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 30/08/2018 | 20.24 | 20.24 | valor empenahdo ref pbprev patronal agosrto 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 30/08/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss agosto 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 30/08/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empehado ref FGTS agosto 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00094 | 10/09/2018 | 566.97 | 566.97 | valor empenhaado ref adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 33 | SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL | Dispensa | 00095 | 14/09/2018 | 0.00 | 0.00 | valor ekpenhado ref servicos tv assinatura do Hotel brejo das Freiras | 00497373000110 | SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00096 | 17/09/2018 | 2668.00 | 2668.00 | valor empenhado ref material para o hoterl de brejo das freiras | 07413507000116 | CENTRAL CONSTRUCOES |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 19/09/2018 | 642.62 | 642.62 | valor empenhado ref inss agoto 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00100 | 19/09/2018 | 510.00 | 510.00 | vaor empenhado rerf adiantamento para despesas | 00013288059487 | MARIA DO SOCORRO CAMELO VIEIRA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 27/09/2018 | 4073.73 | 4073.73 | valor empenhado ref folha de pessoal set 2018 | 09291030000179 | PB TUR HOTEIS SA |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 27/09/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref inss set 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 03 | CONTRIBUICOES DO FGTS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 27/09/2018 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado ref fgts set 2018 | 37115367000160 | MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 16/11/2018 | 25.50 | 25.50 | valor empenhado ref pi cofins set 2018 | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
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PB/TUR HOTEIS S/A | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | MANUTENCAO DE SOFTWARE | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 06/12/2018 | 650.00 | 650.00 | valor empenhado ref sitema folha pessoalagosto e setembro de 2018 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA |
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Última atualização: 10/06/2024