de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2018 | 472214.04 | 472214.04 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOA, VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS DO PESSOA ATIVO DESTA SECRETARIA MES DE JANEIRO/2018. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 29/01/2018 | 48747.51 | 48747.51 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REF, A FOLHA DE PAG.DO MES DE JENIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 29/01/2018 | 63.42 | 63.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL/SALARIO FAMILIA MES DE JANEIRO DE 2018. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2018 | 208553.64 | 208553.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13 SALARIO COTA DEJANEIRO/2018 - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 30/01/2018 | 2308.68 | 2308.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTOS DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES DE JANEIRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2018 | 42915.00 | 42915.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REFERENTE A FOLHA DE PAG. DO MES DE JANEIRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 16/02/2018 | 5580.90 | 5580.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 007/2016, SERVICOSDE LIMPEZA E HIGIENIZACAO, MEDIANETE DISPONIBILIZACAO DEDOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTOS DE MATERIAIS, CONFORME PREGAO 203/15,ATA DE REGISTRO DE PRECO 220/2015, RO 079/2018, MES DE JANEIRO 2018. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00008 | 16/02/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2017, LOCACAODE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASE MONOCROMATICADIGITAL PARA SER UTILIZADA NASETDE, RO 080/2018, MES DE JANEIRO DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 16/02/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 009/2015, LOCACAODE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL PARA SER UTILIZADANO PROGRAMA DE ARTESANATO DAPARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 235/2015, PREGAO254/2014, RO 073/2018, MES DEJANEIRO DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 16/02/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2016, SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE AR CONDICIONADO DA SETDE, CONFORME PREGAO 156/2015,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 142/2015, RO 75/2018, MES DE JANEIRO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00011 | 16/02/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2016, SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE AR CONDICIONADO DA PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBAPREGAO N. 156/2016, ATA DE RE-GISTRO DE PRECO N. 142/2016, ERO 76/2018 MES DE JANEIRO 2018 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00012 | 16/02/2018 | 5060.00 | 5060.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 012/2015, FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 038/2015 E PREGAO N.499/2014, RO 82/2018 MES DE JANEIRO DE 2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 16/02/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 012/2015, FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 038/2015, PREGAO N.499/2014, RO 82/2018 MES DE_JANEIRO DE 2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 16/02/2018 | 16451.12 | 16451.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO N. 005/2016, SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24HORAS NA CASA DO ARTISTA POPU-LARA, CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO N. 191/2015 E PREGAO012/2015, RO 77/2018, MES DEJANEIRO DE 2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 16/02/2018 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 012/2015, FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 038/2015, PREGAO N.499/2014, RO 82/2018 MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 26/02/2018 | 497399.36 | 497399.36 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL, VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS DO PESSOAL ATIVO DESTA SECRWETARIA, MES DEFEVEREIRO DE 2018. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 26/02/2018 | 63.42 | 63.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL/SALARIO FAMILIA, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 27/02/2018 | 48078.33 | 48078.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE AS CONTRI-BUICOES PREVIDENCIARIAS DO MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 28/02/2018 | 2308.68 | 2308.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE FEVEREIRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 28/02/2018 | 42933.85 | 42933.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A0 MESDE FEVEREIRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00023 | 02/03/2018 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 012/2015, FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 038/2015, PREGAO PRE-SENCIAL N. 499/2014, RO 82/18,MES DE MARCO DE 2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00024 | 06/03/2018 | 3049.85 | 3049.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE GENEROS ALIMENTI-CIOS (ACUCAR, CAFE E CHA) PARAATENDER AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA E SEUS PROGRAMAS RON. 083/2018. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 07/03/2018 | 4413.55 | 4413.55 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE FEVEREIRO.2018 | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 08/03/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA REALIZAR REUNIAODE MOBILIZACAO DO FORUM DE TURISMO DOS SETOES PARA GESTORESPUBLICOS E PRIVADOS EM PATOS ESANTA LUZIA. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00027 | 08/03/2018 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEINSCRICAO DA SERVIDORA GEORGIAJALES MAIA DE MEDEIROS, NO CURSO DE LICITACOES, CONTRATACOESDIRETAS, PREGAO E SRP, ATUALI-ZADO COM A NOVA IN 05/MPOG ASER REALIZADO NOS DIAS 12 A 15DO MES DE MARCO DE 2018. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 09/03/2018 | 5580.90 | 5580.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 007/2016, SERVICOS DELIMPEZA, MEDIANTE DISPONIBILI-ZACAO DE 02 AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS SEM FORNECIMENTODE MATERIAL E EQUIPAMENTO NASINSTALACOES DA SETDE, CONFORMEPREGAO 203/2015, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 220/2015 E RO 079/2018, MES DE FEVEREIRO/2018. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00029 | 09/03/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2016, SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE AR CONDICIONADO DA SETDE, CONFORME PREGAO N 156/2015ATA DE REGISTRO DE PRECO N 142/2015 E RO 75/2018, MES DE FE-VEREIRO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 09/03/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2016, SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME PREGAO N 156/2015 EATA DE REGISTRO DE PRECO N 142/2015, RO 076/2018, MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00031 | 09/03/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2017, LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL, PARA SER UTILIZADA NASETDE, RO 080/2018, MES DE FE-VEREIRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00032 | 09/03/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 009/2015, LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL, PARA SER UTILIZADA NOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME PREGAO 254/2014,ATA DE REGISTRO DE PRECO N 235/2014, RO 73/2018, MES DE FEVEREIO DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 12/03/2018 | 16451.12 | 16451.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 005/2016. SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA MEDIAN-TE DISPONIBILIZACAO DE 01 POS-TO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HO-HORAS NAS DEPENDENCIAS DA CASADO ARTISTA POPULAR, CONFORMEPREGAO 012/2015, ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 191/2015, RO 77,MES DE FEVEREIRO DE 2018 | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 52 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00034 | 20/03/2018 | 4032.00 | 4032.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE 800 (OITOCENTOS)BUTIJOES DE AGUA MINERAL PARAATENDER AS NECESSIDADES DESSASECRETARIA E SEUS PROGRAMAS,CONFORME RO 085/2018. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00035 | 23/03/2018 | 58.35 | 58.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 006/2016, SERVICOS DEPOSTAGENS PARA ESSA SECRETARIA | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 27/03/2018 | 489895.64 | 489895.64 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MARCO -2018VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,PESSOAL ATIVO SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 27/03/2018 | 95.13 | 95.13 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MARCO -2018SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 27/03/2018 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 012/2015, FORNECIMEN-TO DE VALE REFEICAO (CARTAO C/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDECONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO N. 038/2015 PREGAO PRESENCIAL N. 499/2014, RO 82/18,MES DE ABRIL DE 2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 27/03/2018 | 48158.22 | 48158.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 27/03/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA BUSCAR O SECRETA-RIO DE ESTADO LINDOLFO PIRES, NO AEROPORTO GUARARAPES NA CI-DADE DE RECIFE-PE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00042 | 27/03/2018 | 6600.00 | 6600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTESERVICO DE ENCADERNACAO DOS DIARIOS OFICIAIS DOS ULTIMOS 04(QUATRO) ANOS, CONFORME DISPENSA N. 06/2018 E RO 102/2018. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 28/03/2018 | 43975.40 | 43975.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE MARCO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00044 | 28/03/2018 | 4413.57 | 4413.57 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ADIANTAMENTO PARA COCORRER OPAGAMENTO DE DESPESAS COM COM-BUSTIVEL DO CAMINHAO FORD QFB2714, QUE TRANSPORTARA PECAS DOS ARTESAOS DA PARAIBA PARA A10. FEIRA INTERNACIONAL DE BRASILIA, PARA POSTERIOR PRESTA- CAO DE CONTAS. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00045 | 28/03/2018 | 1380.00 | 1380.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA ADIANTAMENTO PARA SOCORRER OPAGAMENTO COM DESPESAS EVENTU-AIS COM SERVICOS NO CAMINHAO FORD QFB 2714, QUE TRANSPORTA-RA PECAS DOS ARTESAOS PARA 10.FEIRA INTERNACIONAL DE BRASI- LIA, PARA POSTERIOR PRESTACAO DE CONTAS | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 28/03/2018 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR O VEICULOCAMINHAO COM PECAS DOS ARTESAOPARA 10. FEIRA INTERNACIONAL NA CIDADE DE BRASILIA. DIARIA PARCIAL. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 28/03/2018 | 1575.00 | 1575.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA DAR APOIO LOGISTI-CO AO CONDUTOR DO VEICULO CAMINHAO NO EVENTO DO 10. FEIRA INTERNACIONAL NA CIDADE DE BRASILIA. DIARIA PARCIAL | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 02/04/2018 | 2308.68 | 2308.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES MARCO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 02/04/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA COORDENAR STAND DAPARAIBA NO 10. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DEBRASILIA-DF. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 02/04/2018 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIRIA PARA REPRESENTAR A PARAIBA NAS REUNIOES DO PROGRAMA DEARTEANATO BRASILEIRO E ACOMPA-NHAR OS ARTESAOS E O STAND DU-RANTE O EVENTO 10. SALAO DO ARTESANATO NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 02/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A CIDADE DE RECIFE A TECNICA DELMA DO SOCORRO PESSOA D. AQUINO PAARAPARTICIPAR DE REUNIOES PLADES. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 02/04/2018 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR DA CIDADEDE RECIPE P/ JOAO PESSOA O TECNICO PAULO NUNES DE ALMEIDA, PRESIDENTE DA ASSOCIACAO DOS EMPRESARIOS DE PORTUGAL PARA PARTICIPAR DE REUNIOES. DIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 02/04/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR A CIDADE DE RECIFE A TECNICA DELMA DO SOCORRO PESSOA B. AQUINO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES PLADES, | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00055 | 03/04/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 26/04/2018 | 47936.47 | 47936.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 30/04/2018 | 2308.68 | 2308.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE ABRIL/18 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 30/04/2018 | 44160.64 | 44160.64 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PAGAMENTO DO MES DE ABRIL DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00059 | 17/05/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DCTF DO MES DE JANEIRO DE 2018. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 17/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MARCO- 2018VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,PESSOAL ATIVO DA SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 17/05/2018 | 31.71 | 31.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - ABRIL 2018 SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 17/05/2018 | 495763.17 | 495763.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOA - ABRIL - 2018VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS,PESSOAL ATIVO DA SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N 012/2015 FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CARTAOC/CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE CONFORME ATA DE REGISTRO DEPRECO 038/2015, PREGAO 499/14,RO 82/2018, MES DE MARCO DE 2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00067 | 21/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SETDE CONFORME PREGAO 156/2015ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/ 205, RO 75/2018, MES DE MAIO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00070 | 21/05/2018 | 5280.00 | 5280.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N. 012/2015, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CAR-TAO COM CHIP), PARA SERVIDORESDA SETDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PRE-GAO PRESENCIAL 499/2014, RO 82/2018, MES DE MAIO DE 2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00071 | 21/05/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SETDE, CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015, RO 75/2018, MES DE MARCO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00072 | 21/05/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015, RO 076/2018 MES DE MARCO/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00073 | 21/05/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SETDE, CONFORME ATA DE REGIS TRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015, RO 075/2018, MES DE ABRIL/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00074 | 21/05/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DOPROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015, RO 076/2018 MES DE ABRIL/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 21/05/2018 | 16725.83 | 16725.83 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2016, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, 24HORAS NAS INSTALACOES DA CASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 191/ 2015 E PREGAO 191/2015, RO 77/2018 MES DE MARCO DE 2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 21/05/2018 | 16536.18 | 16536.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2016, SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA 24 HORAS NAS DEPENDENCIAS DA CASADO ARTISTA POPULAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 191/ 2015, PREGAO 012/2016, R0 077/2018, MES DE ABRIL DE 2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 22/05/2018 | 5666.30 | 5666.30 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 007/2016, SERVICOSDE LIMPEZA, MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DESERVICOS SEM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SETDE, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 220/ 2015, PREGAO 203/205, RO 79/18MES DE MARCO DE 2018. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00078 | 22/05/2018 | 5614.34 | 5614.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 007/2016, SERVICOSDE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM MATERIAIS EEQUIPAMENTOS NAS DEPENDENCIAS DA SETDE, CONFORME ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 220/2015 E PREGAO 203/2015, RO 79/2018 MES DE ABRIL DE 2018. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00079 | 22/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 009/2015, LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MUTI-FUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, PARA SER UTILIZADANO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 235/2014 E PREGAO254/2014, RO 73/2018 MES DE MARCO DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00080 | 22/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 009/2015, LOCACAO UMA MAQUINA COPIADORA MUTIFUN CIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 235/2014, PREGAO 254/2014, RO 73/2018, MES DE ABRILDE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 22/05/2018 | 550.80 | 550.80 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2018, LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAL A LASER MONOCOMATICADIGITAL, PARA ATENDER A SETDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 135/2017 E PREGAO 302/16RO 084/2018 MES DE ABRIL-2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00082 | 23/05/2018 | 1364.98 | 1364.98 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOCONTRATO 002/2015, FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA PARA O SRFABIO MARIZ MAIA GESTOR DO PROTUR, TRECHO JOAO PESSOA/BASILIA/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 9A 11 DE DEZEMBRO DE 2015, RO 096/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 05 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 23/05/2018 | 2038.18 | 2038.18 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOCONTRATO 002/2015, FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA PARA O SRWILBUR HOLMES JACOME SECRETA- RIO DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/JOAO PESSOA, NO PE-RIODO DE 22 A 24 DE SETEMBRO DE 2015, RO 097/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00084 | 24/05/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO 29. ENCONTRO DOS INTERLOCUTORES DOPROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO NA CIDADE DE MANAUS-AM | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 24/05/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DE REU-NIAO DE MOBILIZACAO DO FORUM DE TURISMO DO VALE DOS DINOS- SAUROS NA CIDADE DE CJAZEIRAS. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 24/05/2018 | 1000.11 | 1000.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA,SECRETARIO DE ESTADO TRECHO SALVADOR/SAO PAULO/RECIFE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO121/2017, PREGAO 147/2017 E RO92/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 28/05/2018 | 6820.00 | 6820.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N. 012/2015, FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO (CAR-TAO COM CHIP), PARA SERVIDORESDA SETDE, CONFORME ATA DE RE- GISTRO DE PRECO 038/2015, PRE-GAO PRESENCIAL 499/2014, RO 82/2018, MES DE JUNHO DE 2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00088 | 28/05/2018 | 2308.68 | 2308.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE MAIO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00089 | 28/05/2018 | 502331.56 | 502331.56 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL -MAIO DE 2018VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO -SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 28/05/2018 | 31.71 | 31.71 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - MAIO - 2018SALARIO FAMILIA - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 29/05/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA ENTREGAR DOCUMENTACAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE TURISMO DE PERNAMBUCO EM CARA TER URGENTE E DE SUMA IMPORTANCIA NA CIDADE DE RECIFE. DIARIA PARCIAL. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 29/05/2018 | 47936.47 | 47936.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FO-LHA DE PESSOAL DO MES DE MAIODE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 29/05/2018 | 47066.43 | 47066.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE A FOLHADE PESSOAL DO MES DE MAIO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 30/05/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA,SECRETARIO DE ESTADO, TRECHO RECIFE/SAO PAULO, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO 121/2017,PREGAO 147/2017 E RO 92/218. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00096 | 30/05/2018 | 75.42 | 75.42 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2016, SERVICOSDE POSTAGENS PARA ESSA SECRETARIA, CONFORME RO 078/2018. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 11/06/2018 | 2199.00 | 2199.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE PAPEL A4 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SE TDE E SEUS PROGRAMAS, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 175/ 2017, PREGAO 224/2017 E RO 109/2018. | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00104 | 12/06/2018 | 4960.00 | 4960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE AVENTAIS PARA OS ARTESAOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME RO N103/2018. | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 12/06/2018 | 200000.00 | 199999.22 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2018, SERVICOSDE MONTAGEM DO 28. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 105/ 2017, PREGAO PRESENCIAL 158/17E RO 112/2018. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 12/06/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2018, SERVICOSDE MONTAGEM DO 28. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 105/ 2017, PREGAO PRESENCIAL 158/17E RO 106/2018. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Essencial à Justica | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | ASSISTENCIA SOCIAL E PROTECAO | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 12/06/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2018, SERVICOSDE MONTAGEM DO 28. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 105/ 2017, PREGAO PRESENCIAL 158/17E RO 105/2018. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 13/06/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SSETDE, CONFORME ATA DE REGIS TRO DE PRECO 142/2015 E PREGAO156/2015, RO 075/2018, MES DE MAIO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 13/06/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015, RO 76/2018, MES DE MAIO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00111 | 14/06/2018 | 5580.90 | 5580.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 007/2016, SERVICOSDE LIMPREZA, MEDIANTE DISPONI-BILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO220/2015, PREGAO 203/2015 E RO79/2018 MES DE MAIO DE 2018. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00112 | 14/06/2018 | 16451.12 | 16451.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2016, SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, 24HORAS NAS INSTALACOES DA CASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 191/15PREGAO 012/2015, RO 77/2018 MES DE MAIO DE 2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00113 | 14/06/2018 | 40.47 | 40.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2016, SERVICOSDE POSTAGENS PARA ESSA SECRETARIA CONFORME RO 078/2018. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 14/06/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO FO RUM DE INVESTIMENTOS BRASIL 2018 NO WORLD TRADE CENTER EM S.PAULO. | 00078939194420 | ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00114 | 14/06/2018 | 908.34 | 908.34 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOCONTRATO 002/2015, FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA PARA O SRLAPLACE GUEDES SECRETARIO DE ESTADO, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA, NO PERIODO DE 08 A 11 DE DEZEMBRO DE 2015RO 099/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
RECURSOS SOB A SUPERVISAO DA SECRETARIA DE ESTADO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | SERV DE TERCEIROS P FISICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00115 | 14/06/2018 | 1920.08 | 1920.08 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO RECONHECIMENTO DE DIVIDA DOCONTRATO 002/2015, FORNECIMEN-TO DE PASSAGEM AEREA PARA O SRLAPLACE GUEDES SECRETARIO DE ESTADO, TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/SAO PAULO/JOAO PESSOA,NOPERIODO DE 22 A 26 DE SETEMBRODE 2015, RO 098/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DA PARAIBA | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | PROMOCAO DE EVENTOS E DIVULGACAO DA JUCEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 15/06/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2018, SERVICOSDE MONTAGEM DO 28. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 105/ 2017, PREGAO PRESENCIAL 152/17E RO 118/2018. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 15/06/2018 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA VISITA TECNICA AOSPOSSIVEIS LOCAIS DE REALIZACAODO 28. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 15/06/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR TECNICOS ATE A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 15/06/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA VISITA TECNICA AOSPOSSIVEIS LOCAIS DE REALIZACAODO 28. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 15/06/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA APOIO LOGISTICO NAMONTAGEM DO ALOJAMENTO DO 28. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 15/06/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA APOIO LOGISTICO NAMONTAGEM DO ALOJAMENTO DO 28. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 15/06/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR OS TECNI COS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 15/06/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANANTO NA CIDADEDE CAMPINA GRANDE-PB. | 00014194449487 | MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE DE ALMEIDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 15/06/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 18/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR SERVIDO- RES PARA O 28. SALAO DO ARTESANATONA CIDADE DE C GRANDE. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 18/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA CONDUZIR CAMINHAO COM MATERIAL DO 28. SALAO DO ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 18/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR D0 28. SALAO DE ARTESANATO NA CI-DADE DE CAMPINA GRANDE | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 18/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 18/06/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00003025191490 | IRINEIDE MORJANA AFONSO GONCALVES |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 18/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 18/06/2018 | 800.00 | 800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 18/06/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 18/06/2018 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA A REALIZACAO DO 28. SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 18/06/2018 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA REALIZACAO DO 28. SALAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 18/06/2018 | 1611.50 | 1611.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OSR EMANOEL WEBER POLARI FIGUEIREDO, ASSESSOR TRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 121/2017 PREGAO 147/ 2017 E RO 89/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00137 | 18/06/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE ASSINATURA ANUALDO DIARIO OFICIAL DO ESTADO RO094/2018. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00138 | 18/06/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO SERVICO DE ASSINATURA ANUALDO JORNAL A UNIAO, RO 095/2018 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 19/06/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA CONDUZIR SEC DA SETDE A CAMPINA GRANDE PARA O LANCAMENTO DO 28. SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 19/06/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA FINS CONDUZIR O SEC. ZENILDO RODRIGUES AO AEROPORTODOS GUARARAPES EM RECIFE-PE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 19/06/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA COM OS PREFEI-TOS DOS MUNICIPIOS E ASSOCIA- COES DE PRODUTORES LOCAIS. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00142 | 19/06/2018 | 25.10 | 25.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2016, SERVICOSDE POSTAGENS PARA ESTA SECRETARIA CONFORME RO 78/2018. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 20/06/2018 | 458.17 | 458.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA,SECRETARIO DE ESTADO, TRECHO RECIFE/SAO PAULO, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO 121/2017,PREGAO 147/2017 E RO 92/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 25/06/2018 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 25/06/2018 | 6820.00 | 6820.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO N. 012/2015, FORNECIMENTO VALE REFEICAO(CARTAO COM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS NO MES DE JULHO/2018 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PREGAO 499/2014, RO 082/2018 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 26/06/2018 | 493318.60 | 493318.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL JUNHO DE 2018VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 26/06/2018 | 46438.04 | 46438.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE JUNHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 28/06/2018 | 2308.68 | 2308.68 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JUNHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 28/06/2018 | 45320.20 | 45320.20 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 29/06/2018 | 40.00 | 40.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA FINS PARTICIPAR DO 28SALAO DE ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 29/06/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA FINS PARTICIPAR DO 28SALAO DO ARTESANATO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 29/06/2018 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 19FENEARTE NA CIDADE DE OLINDA EM PERNAMBUCO. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 29/06/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA PARTICIPAR DA 19FENEARTE NA CIDADE DE OLINDA EM PERNAMBUCO. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 29/06/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORAS PARA PARTICIPAR EM OLINDA PERNAMBUCO DA 19. FENEARTE. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 29/06/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA FINS PARTICIPAR DA 19FENEARTE NA CIDADE DE OLINDA EM PERNAMBUCO. | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 29/06/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS FINS MONTAGEM DO STANDPAP E PARTICIPACAO EM OLINDA DA 19. FENEARTE. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 29/06/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA CONDUZIR SERVIDORES PARA PARTICIPAR EM OLINDA PERNAMBUCO DA 19. FENEARTE. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00163 | 03/07/2018 | 3863.68 | 3863.68 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/18, FORNECIMENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OS SERVIDORES FABIO MARIZ MAIA FOGESTOR PRODETUR E EMANOEL WE- BER POLARI DE FIGUEIREDO - AS-SESOR DE GABINETE, TRECHO DE JPA/MAO/JPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 121/17, PRE-GAO 147/17 E RO 91/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUCAO DE HIGIENIZACAO | Dispensa | 00164 | 03/07/2018 | 7388.70 | 7388.70 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE HI-GIENE, LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS, CONFORME RO 123/2018. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 10/07/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SETDE, CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 075/2018 MES DE JUNHO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00166 | 10/07/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 076/2018, PARA O MESDE JUNHO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 10/07/2018 | 5580.90 | 5580.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 007/2016, SERVICOSDE LIMPEZA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 2 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SETDE, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO220/2015, PREGAO 203/2015 E RO79/2018, MES DE JUNHO DE 2018. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00168 | 10/07/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2018, LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICA DIGI-TAL, PARA ATENDER A SETDE, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO135/2017, PREGAO 302/2016 E RO084/2018, MES DE MAIO DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 10/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 009/2015, LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, PARA SER UTILIZADANO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 234/2014, PREGAO 254/2014 E RO 73/2018, MES DE MAIO DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00171 | 10/07/2018 | 556.60 | 556.60 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2018, LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICA DIGI-TAL PARA ATENDER A SETDE, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO135/2017, PREGAO 302/2016 E RO084/2018, MES DE MAIO DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 11/07/2018 | 640.00 | 640.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00004922713484 | PEDRITA BARRETO TAVARES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 11/07/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO. O COMPLEMENTO DAS DIARI-AS DO EVENTO FOI AUTORIZADO EMDATA POSTERIOR AO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 11/07/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO. O COMPLEMENTO DAS DIARI-AS DO EVENTO FOI AUTORIZADO EMDATA POSTERIOR AO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 11/07/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO. O COMPLEMENTO DAS DIARI-AS DO EVENTO FOI AUTORIZADO EMDATA POSTERIOR AO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00000842366474 | EUGENIA MARIA RODRIGUES BARRETO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 11/07/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO. O COMPLEMENTO DAS DIARI-AS DO EVENTO FOI AUTORIZADO EMDATA POSTERIOR AO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 11/07/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO. O COMPLEMENTO DAS DIARI-AS DO EVENTO FOI AUTORIZADO EMDATA POSTERIOR AO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 11/07/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO. O COMPLEMENTO DAS DIARI-AS DO EVENTO FOI AUTORIZADO EMDATA POSTERIOR AO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00046094750497 | VALERIA BASTOS DE BRITO LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 11/07/2018 | 650.00 | 650.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO. O COMPLEMENTO DAS DIARI-AS DO EVENTO FOI AUTORIZADO EMDATA POSTERIOR AO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 11/07/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA CONDUZIR SECRETARIO DE ESTADO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 11/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA FINS CONDUZIR SECRETARIO DE ESTADO A CIDADE DE CAM-PINA GRANDE PARA PARTICIPAR DA6A. REUNIAO ORDINARIA DO CONSELHO DELIBERATIVO DO SEBRAE. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 11/07/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS FINS PARTICIPAR DO III FORUM NACIONAL DE TRANSFE-RENCIAS VOLUNTARIAS NA CIDADE DE BRASILIA/DF. | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 11/07/2018 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA FINS PARTICIPAR NO RECIFE/PE DE OFICINA DE TRABALHOEM APOIO A ELABORACAO DO PRDNE | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 11/07/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA FINS CONDUZIR SERVIDORA QUE VAI PARTICIPAR DE OFICINA DE TRABALHO EM APOIO A ELA-BORACAO DO PRDNE NO RECIFE/PE. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 11/07/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO. O COMPLEMENTO DAS DIARI-AS DO EVENTO FOI AUTORIZADO EMDATA POSTERIOR AO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 11/07/2018 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO. O COMPLEMENTO DAS DIARI-AS DO EVENTO FOI AUTORIZADO EMDATA POSTERIOR AO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 11/07/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DE ARTESANATO PARAI-BANO. O COMPLEMENTO DAS DIARI-AS DO EVENTO FOI AUTORIZADO EMDATA POSTERIOR AO MESMO,CONFORME DOCUMENTO ANEXO AO PROCESSO | 00003025191490 | IRINEIDE MORJANA AFONSO GONCALVES |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 11/07/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 28. SALAO DO ARTESANATO PARAI-BANO EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00001415317461 | LUZIANE DE LIMA SANTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00189 | 13/07/2018 | 1479.17 | 1479.17 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA,SECRETARIO DE ESTADO NO TRECHOJPA/SAO/JPA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 121/2017,PREGAO 147/2017 E RO 91/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 16/07/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS FINS PARTICIPAR DO CICLO ITINERANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO TURISMO, REALIZADO EM MANAUS/AM NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018. | 00002444264495 | EMANOEL WEBER POLARI DE FIGUEIREDO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 16/07/2018 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS FINS PARTICIPAR DO CICLO ITINERANTE DO PROGRAMA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E ESTRUTURACAO DO TURISMO, REALIZADO EM MANAUS/AM NOS DIAS 05 E 06 DE JULHO DE 2018. | 00015131947472 | FABIO MARIZ MAIA FILHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 16/07/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA FINS PARTICIPAR DA 2.REUNIAO TECNICA DO PLADES REA-LIZADA EM COXIXOLA/PB. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Indústria | Promoção Industrial | ECONOMIA SUSTENTÁVEL E COMPETITIVA | ESTRUTURACAO E ORGANIZACAO DOS ARRANJOS E SISTEMAS PRODUTIVOS LOCAIS - ASPL?S | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 16/07/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA FINS CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICIPAR DA 2. REUNIAO TECNICA DO PLADES NA CIDADEDE COXIXOLA/PB. | 00008921539468 | WALDEMAR BEZERRA DE CARVALHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00195 | 18/07/2018 | 16451.12 | 16451.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2016, SERVICO DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 1 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, 24H NAS INSTALACOES DA CADA DO AR-TISTA POPULAR, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO 191/2015, PREGAO 012/2015 E RO 77/2018 MES DE JUNHO DE 2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00196 | 23/07/2018 | 563.50 | 563.50 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2018, LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS MULTI-FUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS DIGITAIS, PARA ATENDER A SETDE, CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 135/2017, PREGAO 302/2016 E RO 84/2018, MES DE JUNHO DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 23/07/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 009/2015, LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, PARA SER UTILIZADANO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 235/2014, PREGAO 254/2014 E RO 73/2018, MES DE JUNHO DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00198 | 23/07/2018 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE 200 COFFEE BREAKS PARA ATENDER AO EVENTO PARAIBA DE OPORTUNIDADES, CON-FORME PROCESSO 304/2018, PRE- GAO 353/2017, ARP 020/2018 E RO 131/2018. | 16631594000179 | DROPS BUFEET EVENTOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 25/07/2018 | 7260.00 | 7260.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 012/2015, FORNECI-MENTO DE VALE REFEICAO (CARTAOCOM CHIP) PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS NO MES AGOSTO/2018 CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECOS 038/2015, PREGAO 499/2014 E RO 122/2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 26/07/2018 | 526070.05 | 526070.05 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - JULHO/2018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 26/07/2018 | 256643.62 | 256643.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13. SALARIO COTA DE JULHO DE 2018, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 27/07/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA PARA O SECRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIAO COMAGENCIAS PARA A REALIZACAO DO EVENTO GLOBAL PARAIBA, NA CIDADE DE SAO PAULO. | 00078939194420 | ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 30/07/2018 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZA-CAO DO MES AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 30/07/2018 | 48588.35 | 48588.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. A FOLHA DEPAG. DO MES DE JULHO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 31/07/2018 | 48648.13 | 48648.13 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE JULHO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 01/08/2018 | 2098.80 | 2098.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM FUNDO DE CAPITALIZACAO DO MES DE JULHO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00210 | 01/08/2018 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROCESSO 137/2018,CURSO DE FORMACAO DE EMPREENDEDORES EM VI-SAO TERRITORIAL SUSTENTAVEL PARA A SERVIDORA ALESSANDRA LON-TRA, RO 119/2018. | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00212 | 10/08/2018 | 1295.47 | 1295.47 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA PARA OSR ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA, SECRETARIO DE ESTADO, TRE-JOAO PESSOA/SAO PAULO, CONFOR-ME ATA DE REGISTRO DE PRECO N.121/2017, PREGAO 147/2017, RO 089/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00213 | 10/08/2018 | 3672.62 | 3672.62 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRTATO OO5/2018, FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARAOS SERVIDORES EDUARDO PUPO FERREIRA E ELIANE OLIVEIRA TARRITTRECHO JOAO PESSOA/SAO PAULO/ JOAO PESSOA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO N 121/2017 EPREGAO 147/2017, RO 089/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00214 | 13/08/2018 | 2842.41 | 2842.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA,SECRETARIO DE ESTADO TRECHOS SAO PAULO/FOZ DO IGUACU/JOAO PESSOA, CONFORME ATA DE REGIS-TRO DE PRECO 121/2017, PREGAO 147/2017 E RO 89/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00215 | 13/08/2018 | 16451.12 | 16451.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2016, SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 01 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, 24HORAS NAS INSTALACOES DA CASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 191/15PREGAO 012/2015, RO 77/2018 MES DE JULHO/2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00216 | 13/08/2018 | 5580.90 | 5580.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 007/2016, SERVICOSDE LIMPEZA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DEMATERIAIS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SETDE, CONFORMEATA DE REGISTRO DE PRECO 220/ 2015, PREGAO 203/2015,RO 136/ 2018. MES DE JULHO/2018. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 13/08/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DA SETDE,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015, RO 120/2018. MES DE REFERENCIA - JULHO/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00218 | 13/08/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2015. PREGAO 156/2015, RO 121/2018. MES DE REFERENCIA - JULHO/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 16/08/2018 | 1848.06 | 1848.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE BILHETE AEREO TRECHO JOAO PESSOA/BRASILIA/JOAO PESSOA PARA SERVIDORA ALES-SANDRA LONTRA, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO 121/2017,PREGAO 147/2017, RO 92/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | ACOES PROMOCIONAIS DE FOMENTO AO TURISMO - SETDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00223 | 16/08/2018 | 795.10 | 795.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIFERENCA TARIFARIA E MULTA PARA A REMARCACAO DA PASSAGEM DO SERVIDOR EDUARDO PUPO FERREIRA NO TRECHO DE RETORNO DE SAO PAULO/JOAO PESSOA. DE ACORDO COM O CONTRATO 005/2018,ATADE REGISTRO DE PRECO 121/2017,PREGAO 147/2017 E RO 91/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 16/08/2018 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA SERVIDORA ALES-SANDRA LONTRA EM BRASILIA/DF, FINS PARTICIPAR DA 1.REUNIAO CGMT/DEOTUR/SNETUR DO MINISTE-RIO DO TURISMO NO PERIODO DE 19 A 24 DE AGOSTO DE 2018. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 21/08/2018 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS CONDUZIR SECRETARIO DA SETDE PARAPARTICIPAR DO ESTUDO DO PROJE-TO DO VALE DOS DINOSSAUROS E DA INAUGURACAO DA SEDE SENAC EM SOUSA-PB. | 00000978395409 | TONYS DE ARAUJO MARTINS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 23/08/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 009/2015, LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATI-CA DIGITAL, UTILIZADA NO PRO- GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA REGISTRO DE PRECO235/2014, PREGAO 254/2014 E RO111/2018, MES DE JULHO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 27/08/2018 | 529045.48 | 529045.48 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2018VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Convite | 00231 | 29/08/2018 | 49013.30 | 49013.30 | VALOR QUE EMPENHO EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE AGO/2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 29/08/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CON-DICIONADOS DA SETDE, CONFORME ATA DE REGISTRO PRECO 142/2015PREGAO 156/2015, RO 120/2018 EREFERENTE A AGOSTO/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00233 | 29/08/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICOSDE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA DE ARTE-SANATO DA PARAIBA,CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO 142/2015,PREGAO 156/2015, RO 121/2018 EREFERENTE A AGOSTO/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00234 | 29/08/2018 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2018, LOCACAO DE 03(TRES) COPIADORAS MULTI- FUNCIONAIS MONOCROMATICAS DIGITAIS A LASER, PARA ATENDER A SETDE,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 135/2017, PREGAO 302/2016, RO 84/2018, REFERENTE A JULHO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 30/08/2018 | 2098.80 | 2098.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE AGOSTO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00236 | 30/08/2018 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 012/2015, FORNECI-MENTO VALE REFEICAO-CARTAO COMCHIP PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS NO MES DE SE-TEMBRO/2018, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015,PREGAO 499/2014, RO 122/2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00237 | 30/08/2018 | 2098.96 | 2098.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA PARA ASERVIDORA ALESSANDRA LONTRA NOTRECHO JPA/BSB/JPA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO 121/2017PREGAO 147/2017 E RO 92/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 30/08/2018 | 7306.62 | 7306.62 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL NO MES DE JULHO2018 CONF DEMONSTRATIVO SEAD. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 30/08/2018 | 7306.62 | 7306.62 | VALOR REF A ADIANTAMENTO NA FOLHA DE PESSOAL AGOSTO 2018 CONFORME DEMONSTRATIVO SEAD. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 30/08/2018 | 53806.46 | 53806.46 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO INSS REF RGPS REF AGOSTO DE2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00241 | 30/08/2018 | 1050.37 | 1050.37 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE MATERIAL DE EX-PEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEIA DIARIA DO SERVIDOR PARAREALIZAR MANUTENCAO DE PECA DOMOBILIARIO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEIA DIARIA DO SERVIDOR PARAREALIZAR MANUTENCAO DE PECA DOMOBILIARIO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00010441781403 | MARKLEITON MATOS ANCELMO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 11/09/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEIA DIARIA DO SERVIDOR PARAREALIZAR MANUTENCAO DE PECA DOMOBILIARIO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 11/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA DO SERVIDOR FINS CON-DUZIR SERVIDORA PARA PARTICI- PAR DE REUNIOES COM GESTORES EM SAO BENTO/PB E TAMBEM REALIZAR CURADORIA NA CIDADE QUEIMADAS/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 11/09/2018 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA DO SERVIDOR FINS PAR-TICIPAR DE ATIVIDADES RELACIO-NADAS A CURADORIA DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE SAO BENTO/PB. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 11/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA DO SERVIDOR FINS PAR-TICIPAR DE ATIVIDADES RELACIO-NADAS A CURADORIA DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE SAO BENTO/PB. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 11/09/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS CONDUZIR SERVIDORA PARA PARTICI- PAR DE VISITAS E REUNIOES COM GESTORES E MEMBROS DO FORUM DETURISMO DO CURIMATAU E SERIDO NA CIDADE DE CUITE/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 13/09/2018 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DA SERVIDORA FINS PARTICIPAR DA 1A. REUNIAO DOS INTERLOCUTORES DO PROGRAMA DE REGIONALIZACAO DO TURISMO E PARTICIPAR DO EVENTO TURISMO SUMMIT 2018 EM BRASILIA - DF. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 13/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA DO SERVIDOR PARA CON-DUZIR SERVIDORES PARA PARTICI-PAR DE ATIVIDADES RELACIONADASA CURADORIA DO PROGRAMA DE AR-TESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DE SAO BENTO/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 13/09/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA DO SERVIDOR FINS CONDU-ZIR SERVIDORA A PARTICIPAR DE REUNIOES COM GESTORES E REALI-ZAR ATIVIDADES DE CURADORIA NACIDADE DE QUEIMADAS/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 13/09/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMEIA DIARIA DA SERVIDORA FINS PARTICIPAR DE REUNIAO DOS NU- CLEOS ESTADUAIS DE APLS REALI-ZADO EM RECIFE/PE. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 13/09/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEMEIA DIARIA FINS CONDUZIR SER-VIDORES A PARTICIPAR DE REUNI-AO EM RECIFE/PE DOS NUCLEOS ESTADUAIS DE APLS. | 00046724966434 | LUISMAR CAMPOS DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 13/09/2018 | 225.00 | 225.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEIA DIARIA DO SECRETARIO DEESTADO FINS PARTICIPAR DE REU-NIAO DOS NUCLEOS ESTADUAIS DE APLS REALIZADA EM RECIFE/PB. | 00078939194420 | ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 14/09/2018 | 5580.90 | 5580.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 007/2016, SERVICOSDE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBI-LIZACAO DE DOIS AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO220/2015, PREGAO 203/2015 E RO136/2018 MES DE AGOSTO DE 2018 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00257 | 14/09/2018 | 16451.12 | 16451.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2016, SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 1 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, 24 HORAS NAS INSTALACOES DA CASA DOARTISTA POPULAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 191/2015,PREGAO 012/2015, RO 142/2018, REFERENTE A AGOSTO DE 2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 14/09/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 009/2015, LOCACAO DE COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL, ASER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFOR-ME ATA DE REGISTRO DE PRECO 235/2014, PREGAO 254/2014 E RO111/2018, REFERENTE AGOSTO/18. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00259 | 14/09/2018 | 573.10 | 573.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2018, LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCIONAIS A LASER MONOCROMATICAS E DIGITAIS, PARA ATENDER A SETDE, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO135/2017, PREGAO 302/2016 E RO84/2018. REFERENTE AGOSTO/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 18/09/2018 | 4916.43 | 4916.43 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGENS AEREAS AOS SERVIDORES ALESSANDRA LONTRA, LAIS DE OLIVEIRA E FERDINANDO LUCENA, NO TRECHO JPA/SAO/JPA FINS PARTICIPAREM DA 5A. REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FORNATUR EM SAO PAULO DE 25 A 28 DE SE-TEMBRO DE 2018. CONFORME ATA | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 19/09/2018 | 1643.51 | 1643.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORMECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA AO SE-CRETARIO DE ESTADO, NO TRECHO JPA/SAO/JPA FINS PARTICIPAR DA5A. REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FORNATUR EM SAO PAULO. CONFOR-ME ATA REGISTRO DE PRECO 121/ 2017, PREGAO 147/2017 E RO 092/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00263 | 19/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2017, SERVICOSDE PUBLICACOES DE ATOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RO 87/18. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00264 | 19/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2017, SERVICOSDE PUBLICACOES DE ATOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RO 88/18. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00265 | 19/09/2018 | 1248.00 | 1248.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2017, SERVICOSDE PUBLICACOES DE ATOS DESTA SECRETARIA, CONFORME RO 87/18. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS | Dispensa | 00266 | 19/09/2018 | 64.73 | 64.73 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 006/2016, SERVICOSDE POSTAGEM PARA ESTA SECRETA-RIA, CONFORME RO 78/2018. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 21/09/2018 | 450.00 | 450.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA PARA O SECRETARIO DE ESTADO PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE O EVENTO PARAIBA GLOBAL EM SAO PAULO/SP. | 00078939194420 | ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 21/09/2018 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA O SECRETARIO DEESTADO PARTICIPAR DE REUNIOES FINS CONHECER O MODELO DE GES-TAO DO PARQUE NACIONAL DO IGUACU NO PERIODO DE 14 DE AGOSTO A 18 DE AGOSTO DE 2018, CONFORME OFICIO 3868/18 DO CGPB E SOLICITACAO DE AUTORIZACAO DE DIARIAS 95943. | 00078939194420 | ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 24/09/2018 | 498767.44 | 498767.44 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL - SETEMBRO/18VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 24/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROVISAO DO 13.SALARIO COTA DESETEMBRO DE 2018, SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00273 | 25/09/2018 | 16451.12 | 16451.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2016, SERVICOSDE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 1 POSTO DE VIGILANCIA ARMADA, 24H NAS INSTALACOES DA CASA DO AR-TISTA POPULAR, CONFORME ATA DEREGISTRO DE PRECO 191/2015,PREGAO 012/2015, RO 142/2018, RE-FERENTE MES DE SETEMBRO/2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00274 | 25/09/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO DA SETDE,CONFORME ATA DE REGISTRODE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 120/2018, MES DE SE-TEMBRO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00275 | 25/09/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 001/2016, SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE AR CONDICIONADO, DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 121/2018. MES DE SE-TEMBRO DE 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 26/09/2018 | 1552.00 | 1552.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NE-CESSIDADES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECOS 111/2018, PREGAO079/2018 E RO 148/2018. | 19242524000117 | THAIS PRISCILLA T. DE LUCENA M. EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 27/09/2018 | 2098.80 | 2098.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DE SETEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 27/09/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 012/2015, FORNECI-MENTO VALE-REFEICAO (CARTAO C/CHIP)PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS NO MES DE OU-TUBRO/2018. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PRE-GAO 499/2014 E RO 122/2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 27/09/2018 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 015/2015, FORNECI-MENTO VALE REFEICAO(CARTAO COMCHIP)PARA SERVIDORES DA SETDE E SEUS PROGRAMAS NO MES DE OU-TUBRO/2018. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015, PRE-GAO 499/2014 E RO 122/2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 27/09/2018 | 44551.08 | 44551.08 | VALOR QUE EMPENHA EM FAVOR DA PBPREV RPPS DO MES DE SETEMBRODE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 28/09/2018 | 49507.87 | 49507.87 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE SETEMBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 02/10/2018 | 5580.90 | 5580.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 007/2016, SERVICOSDE LIMPEZA, MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO220/2015, PREGAO 203/2015 E RO159/2018. MES DE SETEMBRO/2018 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 08/10/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DA SERVIDORA FINS PARTICIPAR DA 5A.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FORNATUR E DA 46AABAV EXPO 2018. | 00031739040104 | ALESSANDRA GOMES LONTRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 09/10/2018 | 522.06 | 522.06 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 COPIADORAS MULTIFUNCINA-IS DIGITAIS A LASER MONOCROMA-TICA, PARA ATENDER A SETDE,CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO135/2017, PREGAO 302/2016 E RO084/2018. MES DE REFERENCIA: SETEMBRO DE 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 09/10/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 009/2015, LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA DIGI-TAL MULTIFUNCIONAL A LASER MO-NOCROMATICA, UTILIZADA NO PRO-GRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 235/2014,PREGAO 254/2014RO 111/2018. MES DE REFERENCIASETEMBRO 2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 11/10/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIA DA SERVIDORA FINS PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE EVENTO PARAIBA GLOBAL EM SAO PAULO/SP | 00064196402968 | ELIANE OLIVIERI TARRIT |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 11/10/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIA DO SERVIDOR FINS PAR-TICIPAR DA REUNIAO SOBRE EVEN-TO PARAIBA GLOBAL EM SAO PAULO | 00015256125818 | EDUARDO PUPO FERREIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 11/10/2018 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DA SERVIDORA FINS PARTICIPAR DA 5A.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FORNATUR E DA 46AABAV EXPO 2018. | 00003538948429 | LAIS CATERINE DE OLIVEIRA RAMOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 11/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS CONDUZIR TECNICOS EM ATIVIDADE DECURADORIA DO PAP EM SAO BENTO/PB DURANTE A EXPOTEXTIL 2018. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 11/10/2018 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CURA-DORIA DO PAP DURANTE A EXPOTEXTIL 2018 EM SAO BENTO/PB. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00292 | 11/10/2018 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS PARTICIPAR DE ATIVIDADES DE CURA-DORIA DO PAP DURANTE A EXPOTEXTIL 2018 EM SAO BENTO/PB. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00293 | 11/10/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEIA DIARIA DO SERVIDOR FINSCONDUZIR SERVIDORES PARA MANU-TENCAO DE PECAS DO MOBILIARIO NO GALPAO DO PROGRAMA DE ARTE-SANATO EM CAMPINA GRADE/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00294 | 11/10/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEIA DIARIA DO SERVIDOR FINSTRANSPORTE DE ACERVO E MOBILIARIO DO PAP NA CIDADE DE CAMPI-NA GRANDE/PB. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 11/10/2018 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEIA DIARIA DO SERVIDOR FINSCONDUZIR OUTRO SERVIDOR PARA BUSCAR MATERIAIS PERTINENTES AO PAP PARA O EVENTO DESFILE EXTREMO FASHION 2018 NA CIDADEDE SOUSA/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 11/10/2018 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA MEIA DIARIA DO SERVIDOR FINSRECOLHIMENTO E CONFERENCIA DE PECAS PERTINENTES AO PAP PARA EVENTO EXTREMO FASHION 2018 EMSOUSA/PB. | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 11/10/2018 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DA SERVIDORA FINS PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA DO PLADES EM RECIFE/PE. | 00005095495430 | MARILIA ARAUJO MUCARBEL E SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 11/10/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS CONDUZIR TECNICOS A PARTICIPAR DEATIVIDADES DURANTE A FESTA LI-TERARIA DE BOQUEIRAO/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 11/10/2018 | 175.00 | 175.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS MONTAR ESTANDES DURANTE A 9A. FEIRA LITERARIA DE BOQUEIRAO/PB. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 11/10/2018 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS SU-PERVISIONAR ESTANDES DURANTE A9A. FESTA LITERARIA DE BOQUEI-RAO/PB. | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 11/10/2018 | 720.00 | 720.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS PARTICIPAR DA 5A.REUNIAO EXTRAOR-DINARIA DO FORNATUR E DA 46A. ABAV EXPO 2018 EM SAO PAULO/SP | 00003434955461 | FERDINANDO JOSE LUCENA DE MEDEIROS |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 11/10/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS CONDUZIR SERVIDORES PARA A REALI-ZACAO DE CURADORIA NA CIDADE DE SAO BENTO/PB. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 11/10/2018 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS A- TENDIMENTO E CADASTRAMENTO DOSARTESAOS EM SAO BENTO/PB. | 00005385356441 | JOAO ALBERTO BATISTA JALES |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 11/10/2018 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS AVALIAR ARTESAOS ATRAVES DA CURA-DORIA EM SAO BENTO/PB. | 00031291279415 | GEOLAGENS DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 11/10/2018 | 75.00 | 75.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS DO SERVIDOR FINS AVALIAR ARTESAOS ATRAVES DE ATIVIDADES DE CURADORIA NA CIDADE DE SAO BENTO/PB. | 00007736720444 | JOSE NILTON DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 72 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPAD | Dispensa | 00306 | 11/10/2018 | 2499.54 | 2499.54 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEADIANTAMENTO DE RECURSOS FINS SERVIDOR EFETUAR OS PAGAMENTOSDEVIDOS RELACIONADOS AS TAXAS E SIMILARES DO CAMINHAO PLACA QFB-2714. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00307 | 11/10/2018 | 2199.00 | 2199.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE PAPEL A4 PARA USO NA SETDE CONFORME PREGAO 224/2017, ARP 175/2017 E RO 155/2018. | 10782385000140 | GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | SERVICOS GRAFICOS | Dispensa | 00308 | 11/10/2018 | 1270.00 | 1270.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONFECCAO DE CARIMBOS E CAR-TOES DE VISITA PERSONALIZADOS PARA A SETDE. | 24291940000145 | GRAFICA ESPERANCA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Turismo | IDENTIDADE PARAIBANA | PLANEJAMENTO, APOIO E GESTAO DA INFRAESTRUTURA TURISTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00309 | 11/10/2018 | 17390.00 | 17390.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA NA PRODUCAO DE MAQUETES ELETRONICAS PARA APRESENTACAO DO DISTRITO INDUSTRIAL DO CABO BRANCO. | 14789109000164 | DIGITAL DESING LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | GENEROS DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00310 | 11/10/2018 | 1339.10 | 1339.10 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE GENEROS ALIMEN-TICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SETDE. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 26/10/2018 | 487606.65 | 487606.65 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-OUTUBRO 2018 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL ATIVO - SETDE. | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 30/10/2018 | 44471.54 | 44471.54 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DA PB-PREV RPPS DO MES DE OUTUBRO DE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 30/10/2018 | 2098.80 | 2098.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES OUTUBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00316 | 01/11/2018 | 1569.51 | 1569.51 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DE PEDRITA BARRETO TAVARESDE MELO, NO TRECHO JPA/SAO/JPACONFORME ATA REGISTRO DE PRECO121/2017, PREGAO 147/2017 E RO90/2018 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00317 | 01/11/2018 | 1659.11 | 1659.11 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DE YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA, NO TRECHO JPA/SAO/JPA CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO121/2017, PREGAO 147/2017 E RO90/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00318 | 01/11/2018 | 1673.41 | 1673.41 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2018, FORNECI-MENTO DE PASSAGEM AEREA EM FA-VOR DE LUCINEIA MAIA BEZERRA NO TRECHO JPA/SAO/JPA CONFORMEATA REGISTRO DE PRECO 121/2017PREGAO 147/2017 E RO 90/2018. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 01/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS FINS CONDUZIR CAMI- NHAO COM PECAS DE ACERVO E DE-CORACAO PARA O 11.SALAO DE AR-TESANATO DE SAO PAULO/SP. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 01/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIASFINS APOIO NO CARREGAMENTO/DESCARREGAMENTO DE CAMI-NHAO, MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PECAS DE ACERVO E DECORACAO DOSTAND PARAIBA NO 11. SALAO DE ARTESANATO DE SAO PAULO/SP. | 00003487585456 | JOSE MARCILIO DE QUEIROZ SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 01/11/2018 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS FINS APOIO NO CARRE-GAMENTO/DESCARREGAMENTO DE CA-MINHAO, MONTAGEM/DESMONTAGEM DE PECAS DE ACERVO E DECORACAODO STAND PARAIBA NO 11. SALAO DE ARTESANATO DE SAO PAULO/SP. | 00073878200404 | ROBERTO GOMES DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 01/11/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS FINS DESENVOLVER DE-SENHO E MONTAGEM DO CENARIO DOSTAND DO PROGRAMA DE ARTESANA-TO DA PARAIBA NO 11. SALAO DE ARTESANATO DE SAO PAULO/SP. | 00004922713484 | PEDRITA BARRETO TAVARES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 01/11/2018 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS FINS ORGANIZAR/SUPERVISIONAR O STAND DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NO 11SALAO DE ARTESANATO DE SAO PAULO/SP. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 01/11/2018 | 1560.00 | 1560.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS FINS REPRESENTAR O PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA NO 11. SALAO DE ARTESANATODE SAO PAULO/SP. | 00023976250244 | LUCINEIA MAIA DE SOUZA BEZERRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa | 00325 | 01/11/2018 | 5928.29 | 5928.29 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAOS GASTOS COM COMBUSTIVEL DO CAMINHAO QUE TRANSPORTARA MATERIAL PARA O STAND PARAIBA NO 11. SALAO DE ARTESANATO DE SAOPAULO/SP. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00326 | 01/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DESPESAS EXTRAS NO TRAJETO JPA/SAO/JPA COM O CAMINHAO QUETRANSPORTARA MATERIAL DO STANDPARAIBA NO 11. SALAO DE ARTESANATO DE SOA PAULO/SP. | 00042443040453 | ANTONIO CARDOSO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 01/11/2018 | 49788.37 | 49788.37 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVOR DO INSS REF RGPS DE OUTUBRO DE 2018 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 16/11/2018 | 7040.00 | 7040.00 | VALOR QUE EMEPNHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 012/2015, FORNECI-MENTO DE VALE REFEICAO (CARTAOCOM CHIP)PARA OS SERVIDORES DASETDE E SEUS PROGRAMAS, MES DENOVEMBRO DE 2018, CONFORME ATADE REGISTRO DE PRECO 038/2015,PREGAO 499/2014, RO 122/2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00329 | 16/11/2018 | 5580.90 | 5580.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 007/2016, SERVICOSDE LIMPEZA, MEDIANTE A DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVICOS GERAIS SEM FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO220/2015, PREGAO 203/2015 E RO167/2018, MES DE OUTUBRO/2018. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00330 | 16/11/2018 | 16451.12 | 16451.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2016, SERVICOSDE SEGURANCA MEDIANTE DISPONI-BILIZACAO DE 01 POSTO DE VIGI-LANCIA ARMADA,24 HORAS NAS INSTALACOES DA CASA DO ARTISTA POPULAR, CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 191/2015 E PREGAO012/2015, RO 141/2018 MES DE OUTUBRO DE 2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | MULTAS INDEDUTIVEIS | Dispensa | 00331 | 16/11/2018 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPAGAMENTO DE MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA INFORMACAO DA DCTF MES DE JANEIRO DE 2014. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 27/11/2018 | 470974.85 | 470974.85 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO/2018VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL ATIVO - SETDE | 08778300000108 | SECRETARIA DE ESTADO DO DESENV ECONOMICO |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 27/11/2018 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA DIARIAS PARA SERVIDORA REALIZAR E SUPERVISIONAR TRABALHOS DE INSCRICOES PRESENCIAIS PARAO 29. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA EM CAMPINA GRANDE/PB. | 00036895741453 | YARA DE ALENCAR CUNHA FILHA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Planejamento e Orçamento | IDENTIDADE PARAIBANA | SUPERVISAO E COORDENACAO DAS ACOES DO TURISMO E DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 27/11/2018 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEDIARIAS PARA SECRETARIO DE ES-TADO PARTICIPAR DA 5A.REUNIAO EXTRAORDINARIA DO FORNATUR E DA 46A. ABAV EXPO EM SAO PAULO | 00078939194420 | ZENILDO RODRIGUES DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Dispensa | 00336 | 27/11/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA PAGAMENTO GRU PARA CERTIFICADO DIGITAL DA SETDE. | 33683111003890 | SERPRO REGIONAL BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 27/11/2018 | 44045.53 | 44045.53 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 28/11/2018 | 2084.80 | 2084.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO CAPITALIZADO DOMES DO MES DE NOVEMBRO/2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 30/11/2018 | 47291.75 | 47291.75 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 05/12/2018 | 43988.50 | 43988.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO 13 SALARIO DE 2018. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | PROGRAMA DE ALIMENTACAO DO TRABALHADOR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00341 | 05/12/2018 | 6820.00 | 6820.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 012/2015, FORNECI-MENTO VALE REFEICAO(CARTAO COMCHIP) PARA SERVIDORES DA SETDEE SEUS PROGRAMAS NO MES DE DE-ZEMBRO DE 2018. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 038/2015.PREGAO 499/2015 E RO 264/2018. | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa | 00343 | 06/12/2018 | 12400.00 | 12400.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAQUISICAO DE CAMISETAS A SEREMUTILIZADAS NO 29. SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA EM JOAO PESSOA/PB. | 15348142000111 | NATALIA PRISCILA DOS SANTOS SILVA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00344 | 06/12/2018 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA CONTRATACAO DE SERVICO TECNICO EM ORGANIZACAO DE FEIRAS E EVENTOS PARA O 29.SALAO DE AR-TESANATO DA PARAIBA NA CAPITAL | 10207650000166 | MERCIA MARIA DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00345 | 06/12/2018 | 300004.04 | 300000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MONTAGEM DO 29. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2018,PREGAO 110/2018RO 266/2018. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00347 | 06/12/2018 | 16451.12 | 16451.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEAO CONTRATO 005/2016 SERVICOS DE VIGILANCIA E SEGURANCA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE POSTODE VIGILANCIA ARMADA 24H NAS INSTALACOES DA CASA DO ARTISTAPOPULAR, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 191/2015, PREGAO 012/2015 E RO 273/2018. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 06/12/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2016, SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE AR CONDICIONADOS DA SETDE, CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 269/2018. REFE- RENTE AO MES DE OUTUBR0/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00349 | 06/12/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA REGISTRO DE PRECO142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 271/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00350 | 06/12/2018 | 512.38 | 512.38 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS A LASER MONOCROMATICASDIGITAIS PARA ATENDER A SETDE CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO135/2017, PREGAO 302/2016 E RO 267/2018. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00351 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 009/2015, LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 235/14,PREGAO 254/14 E RO 268/18. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 06/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEPROCESSO 009/2015, LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL PARA SER UTILIZADA NO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO 235/2014,PREGAO 254/2014E RO 268/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 06/12/2018 | 523.96 | 523.96 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 004/2018 LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS A LASER MONOCROMATICASDIGITAIS PARA ATENDER A SETDE CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO135/2017, PREGAO 302/2016 E RO 267/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 06/12/2018 | 5580.90 | 5580.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECOMTRATO 007/2016, SERVICOS DELIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE DOIS AUXILIARES DE SER-VICOS GERAIS E SEM FORNECIMEN-TO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOSNAS INSTALACOES DA SETDE, CON-FORME ATA DE REGISTRO DE PRECO220/2015, PREGAO 203/2015 E RO 272/2018. REF NOVEMBRO/2018 | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 06/12/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2016, SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE AR CONDICIONADOS DA SETDE. CONFORME ATA DE REGIS- TRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 269/2018. REFE- RENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 06/12/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE AR CONDICIONADO DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBACONFORME ATA REGISTRO DE PRECO142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 271/2018. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
FUNDO ESTADUAL DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO - EMPR | Trabalho | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | EXPOSICOES, CONGRESSOS E CONFERENCIAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00346 | 06/12/2018 | 100000.00 | 100000.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A MONTAGEM DO 29. SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB. CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 108/2018,PREGAO 110/2018RO 266/2018. | 04203988000147 | HWJ LOCACOES E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 74 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA LOCACAO DE ONIBUS PARA TRANSPORTE DE ARTESAOS DURANTE O 29SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBAA SE REALIZAR EM JOAO PESSOA. CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO029/2018, PREGAO 417/2017 E RO263/2018. | 00455771000173 | PARAIBA TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 00358 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEA AQUISICAO DE SACOLAS A SEREMUTILIZADAS NO 29.SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBA NA CIDADE DEJOAO PESSOA/PB. | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00359 | 07/12/2018 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTEFORNACIMENTO DE REFEICOES PARAATENDER FUNCIONARIOS E EQUIPE TECNICA ENVOLVIDA NA MONTAGEM,REALIZACAO E DESMONTAGEM DO 29SALAO DE ARTESANATO DA PARAIBANA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB NOPERIODO DE 18/12/18 A 13/01/19 | 06888387000140 | RESTAURANTE CASA GUIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 11/12/2018 | 2098.80 | 2098.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13. SALARIO DO FUNDOCAPITALIZADO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00361 | 20/12/2018 | 5580.90 | 5580.90 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 007/2017 SERVICOS DE LIMPEZA MEDIANTE DISPONIBILIZACAO DE 02 AUXILIARES DE SERVI-COS GERAIS SEM FORNECIMENTO DEMATERIAS E EQUIPAMENTOS NAS INSTALACOES DA SETDE, CONFORMEATA REGISTRO DE PRECO 220/2015PREGAO 203/2015 E RO 272/2018.REFERENTE DEZEMBRO DE 2018. | 17879821000142 | DR SERVICOS TERC DE APOIO ADM EIRELI |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | APOIO À CASA DO ARTISTA POPULAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00362 | 20/12/2018 | 16451.12 | 16451.12 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 005/2016, SERVICOS DEVIGILANCIA E SEGURANCA MEDIAN-TE DISPONIBILIZACAO DE 01 POS-TO ARMADO 24H NAS INSTALACOES DA CASA DO ARTISTA POPULAR CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO 191/2015, PREGAO 012/2015 E RO273/2018. REFERENTE DEZEMBRO DE 2018. | 18905384000157 | OPTIMUS SEGURANCA PRIVADA LDTA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00363 | 20/12/2018 | 524.00 | 524.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 004/2018, LOCACAO DE 03 (TRES) COPIADORAS MULTIFUN-CIONAIS A LASER MONOCROMATICASDIGITAIS PARA ATENDER A SETDE.CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO135/2017, PREGAO 302/2016 E RO267/2018. MES DE DEZEMBRO 2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00364 | 20/12/2018 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 009/2015 LOCACAO DE UMA MAQUINA COPIADORA MULTIFUNCIONAL A LASER MONOCROMATICA DIGITAL, UTILIZADA NO PROGRAMADE ARTESANATO PARAIBANO CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 235/2014, PREGAO 254/2014 E RO268/2018. MES DE DEZEMBRO/2018 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00365 | 20/12/2018 | 1515.00 | 1515.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE APARELHOS DE AR CONDI-CIONADO DA SETDE CONFORME ATA DE REGISTRO DE PRECO 142/2015,PREGAO 156/2015 E RO 269/2018.REFERENTE DEZEMBRO 2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Promoção Comercial | IDENTIDADE PARAIBANA | PROMOCAO E DIVULGACAO DO ARTESANATO DA PARAIBA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMEN | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00366 | 20/12/2018 | 707.00 | 707.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS REFERENTECONTRATO 001/2016 SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA DE APARELHOS DE AR CONDI-CIONADOS DO PROGRAMA DE ARTESANATO DA PARAIBA, CONFORME ATA REGISTRO DE PRECO 142/2015, PREGAO 156/2015 E RO 271/2018.REFERENTE DEZEMBRO/2018. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 20/12/2018 | 44199.47 | 44199.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
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SECRETARIA DE ESTADO DO TURISMO E DO DESENVOLVIMEN | Comércio e Serviços | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 31/12/2018 | 48928.39 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REF. AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Quantidade de Registros: 328
Última atualização: 10/06/2024