| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/01/2016 | 4854.39 | 4854.39 | VALOR QUE SE EMPENHA,EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 27/01/2016 | 47958.04 | 47958.04 | Valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de janeiro/16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 27/01/2016 | 15776.35 | 15776.35 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salario janeiro/16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 29/01/2016 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 24/02/2016 | 4854.39 | 4854.39 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 24/02/2016 | 47958.04 | 47958.04 | valor empenhado para cobrir despesas de folha de pagto ref ao mes de fev/16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00008 | 25/02/2016 | 4200.00 | 4200.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidores ref ao meses de feve marco/16 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 25/02/2016 | 23600.00 | 23600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores da SERI ref aos meses de fev e marco/16 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00010 | 25/02/2016 | 5700.00 | 5700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos tecnicos profissionais de contabeis pararegularizacao de CNPJ da SERI | 73969818000190 | CENTRALMINAS ASSESSORIA CONTABIL S/C |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00011 | 25/02/2016 | 1656.18 | 1656.18 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doEd paraiban ref aos meses de jnaneiro/fev e marco/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00012 | 25/02/2016 | 1696.94 | 1696.94 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica das salas da SERI ref aos meses de janeiro/fev e mar/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00013 | 25/02/2016 | 1973.60 | 1973.60 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina xerox ref aos meses de janeiro/fevereiro e marco/16 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00014 | 25/02/2016 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de janeiro/16 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00015 | 25/02/2016 | 5409.19 | 5409.19 | valor empenhado para cobrir despesas com condominio ref aos meses de janeiro/fev /16 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 29/02/2016 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 28/03/2016 | 42525.94 | 42525.94 | valor empenhado para folha de pagamento ref. ao mes de marco16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00019 | 28/03/2016 | 2100.00 | 2100.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos hidraulicos na SERI | 21087657000108 | JOSUE DA SILVA BORGES ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00020 | 28/03/2016 | 548.24 | 548.24 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de fev/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00021 | 28/03/2016 | 560.33 | 560.33 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica ref ao mes de fev/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 29/03/2016 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS DO MES DE MARCO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 29/03/2016 | 3659.33 | 3659.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00025 | 31/03/2016 | 2120.00 | 2120.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transp ref ao mes de abril/16 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00026 | 31/03/2016 | 7300.00 | 7300.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de veiculo com motorista para periodo de 02 meeses | 11869422000114 | HARUE LOCACOES DE VEICULOS - ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00027 | 31/03/2016 | 1399.00 | 1399.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de material de limpeza e higiene para atender a demanda da SERI | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00028 | 13/04/2016 | 386.75 | 386.75 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daEd. Paraiban ref ao mes de marco/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00029 | 13/04/2016 | 928.11 | 928.11 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica das salas da SERI REF ao mes de marco/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 13/04/2016 | 11900.00 | 11900.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores da SERI REF. ao mes de abril/16 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 13/04/2016 | 128.00 | 128.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral para atender demanda daSERI ref ao mes de mar/16 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00032 | 13/04/2016 | 1417.84 | 1417.84 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aerea na cional para atender demanda daSERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00033 | 19/04/2016 | 4060.51 | 4060.51 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO DO ED. CENTRAL BRASILIA REF AOS MESES FEV E MAR/16 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00034 | 19/04/2016 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONE DA SERI REF AOS MES DE FEV E MAR/16 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 27/04/2016 | 43973.35 | 43973.35 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE ABRIL-16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 27/04/2016 | 3659.33 | 3659.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00038 | 28/04/2016 | 2000.00 | 2000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundos para atender demanda da SERI | 00053710231191 | LEONIDAS AFONSO BOTELHO C. DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00039 | 28/04/2016 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE SERVIDOR DESTINO BRASILIA-GOIANIA | 00053710231191 | LEONIDAS AFONSO BOTELHO C. DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 29/04/2016 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00041 | 04/05/2016 | 645.38 | 645.38 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doEd paraiban ref ao mes de abril/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00042 | 04/05/2016 | 1840.00 | 1840.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte servidores ref ao mes de maio/16 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00043 | 04/05/2016 | 888.38 | 888.38 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daseri ref ao mes de abril/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00044 | 04/05/2016 | 2620.00 | 2620.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de suprimento de informatica para atender a SERI | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00045 | 11/05/2016 | 506.80 | 506.80 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina xerox ref ao mes de abril-16 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00046 | 11/05/2016 | 2593.14 | 2593.14 | valor empenhado para cobrir despesas taxa de condominio do Ed central brasilia ref ao mes de abril-16 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00047 | 11/05/2016 | 11900.00 | 11900.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores ref. ao mes de abril 16 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00048 | 11/05/2016 | 128.00 | 128.00 | valor empenhado para cobrir despesas com fornecimento de agua miniral para atender a demanda da SERI ref. ao mes de abril-16 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 17/05/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao cartao RH para SERI | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00050 | 17/05/2016 | 560.63 | 560.63 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender demanda da SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00051 | 17/05/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER DEMANDA DA SERI | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00053 | 19/05/2016 | 1784.00 | 1784.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de instalacao de espelhos e vidros para atender a SERI | 02371604000170 | MF VIDROS LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00054 | 19/05/2016 | 41.08 | 41.08 | valor empenhado para cobrir despesas com REPAC EMBRATEL PARAatender demanda da seri ref aomes de abril/16 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 24/05/2016 | 2600.83 | 2600.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00056 | 24/05/2016 | 37185.29 | 37185.29 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento da SERI ref ao mes de maio-16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 30/05/2016 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE SERVIDOR FORA DO ESTADO | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 30/05/2016 | 1080.00 | 1080.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORFORA DO ESTADO | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00060 | 30/05/2016 | 1848.00 | 1848.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES REF AO MES DE JUN-16 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 30/05/2016 | 12600.00 | 12600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores ref ao mes junho16 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 31/05/2016 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00063 | 13/06/2016 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA SUPRIMENTO DE FUNDO PARA ATENDER PEQUENOS SERVICOS DE TERCEIROS PARA SERI | 00053710231191 | LEONIDAS AFONSO BOTELHO C. DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00064 | 13/06/2016 | 7390.00 | 7390.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE REFORMA E ADPATACAO DO IMOVEL DA SERI | 15914058000118 | NALVO ALVES DE SOUSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00065 | 13/06/2016 | 7400.00 | 7400.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICOES DE MATERIAIS PARA REFORMA E ADPATACAO DO IMOVEL DA SERI | 13445852000134 | MARILEIDE ROCHA APOLONIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00066 | 13/06/2016 | 139.50 | 139.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA SERI REF AO MES DE MAIO/16 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00067 | 13/06/2016 | 2350.00 | 2350.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MARCENARIA PARA ATENDER DEMANDA DA SERI | 02092574000162 | ELIAS POLOVINA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00068 | 13/06/2016 | 2275.23 | 2275.23 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF AO MES DE MAIO/16 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00069 | 13/06/2016 | 717.30 | 717.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DASERI REF AO MES DE MAIO/2016 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00070 | 13/06/2016 | 737.02 | 737.02 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAED PARAIBAN REF AO MES DE MAIO16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00071 | 15/06/2016 | 3163.53 | 3163.53 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 28/06/2016 | 39367.56 | 39367.56 | valor empenhado para cobrir folha de pagto da SERI ref ao mes de junho/2016 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 28/06/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para provisao de 13 salario de junho/16 ref ao mes de junho/16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 28/06/2016 | 2600.83 | 2600.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 30/06/2016 | 5008.30 | 5008.30 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00077 | 12/07/2016 | 11300.00 | 11300.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores ref ao mes de julho/16 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 12/07/2016 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidordo fora do estado | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00079 | 12/07/2016 | 1638.00 | 1638.00 | valor empenhado para cobrir despeas com vale transporte dos servidores ref ao mes de julho/16 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00080 | 12/07/2016 | 2236.67 | 2236.67 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais faturas 4030875 e 4030877 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 12/07/2016 | 151.00 | 151.00 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral ref ao mes de julho-16 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00082 | 12/07/2016 | 1013.60 | 1013.60 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina copiadora ref aos meses de maio e junho/16 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00083 | 12/07/2016 | 2243.76 | 2243.76 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de junho/16 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00084 | 12/07/2016 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref aos meses de maio e junho/16 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00085 | 12/07/2016 | 721.34 | 721.34 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DA SERI REF AO MES DE JUNHO/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00086 | 12/07/2016 | 581.52 | 581.52 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOED PARAIBAM REF AO MES DE JUNHO/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00087 | 12/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00088 | 12/07/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA ATENDER DEMANDA DA SERI | 00037640682134 | KARL ALEXANDER NEUMANN |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 26/07/2016 | 37820.69 | 37820.69 | FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES DE JULHO 16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00091 | 26/07/2016 | 22046.31 | 22046.31 | PROVISAO DE 13 SALARIO SOBRE FOLHA DE JULHO-2016 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 26/07/2016 | 2305.54 | 2305.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 28/07/2016 | 4927.14 | 4927.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00094 | 01/08/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidor ref ao mes de ago/16 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00096 | 01/08/2016 | 1764.00 | 1764.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidores da SERI ref ao mes de agosto/16 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 11/08/2016 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO REF AO MES DE AGOSTO/16 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00098 | 11/08/2016 | 81.00 | 81.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL CONF CONTRATO REF AO MES DE AGOSTO/16 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00099 | 11/08/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA CONF CONTRATO REF AO MES DE JULHO/16 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00100 | 11/08/2016 | 506.80 | 506.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA XEROX CONF CONTRATO REF AO MES DE JULHO/16 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00101 | 11/08/2016 | 2259.51 | 2259.51 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF AO MES DE JULHO/16 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00102 | 18/08/2016 | 680.00 | 680.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO DE CONDICIONADORES DE AR DA SERI | 00674671000138 | TECLAR ASSIST TEC INST COMERCIO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00103 | 18/08/2016 | 865.78 | 865.78 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELI-EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00104 | 23/08/2016 | 1351.82 | 1351.82 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doEd Paraibam para o desligamento da energia. leitura final | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 25/08/2016 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para folha de pagto ref ao mes de agosto/16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 25/08/2016 | 38952.87 | 38952.87 | VALOR EMPENHADO PARA FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE AGOSTO/16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 26/08/2016 | 2305.54 | 2305.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 30/08/2016 | 5063.54 | 5063.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00111 | 05/09/2016 | 513.14 | 359.82 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica dasalas SERI ref ao mes de ago/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00112 | 05/09/2016 | 1804.00 | 1804.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte refao mes de set/16 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 05/09/2016 | 12600.00 | 12600.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao ref ao mes de setembro/16 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00114 | 05/09/2016 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de ago/16 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00115 | 05/09/2016 | 506.80 | 506.80 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina xerox ref ao mes de ago/16 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 12/09/2016 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOR | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 12/09/2016 | 2160.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESSAS COM DIARIAS DE SERVIDOR | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 26/09/2016 | 40163.04 | 40163.04 | valor empenhado para cobrir despesas com folha pagto ref ao mes de setembro-16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 26/09/2016 | 2305.54 | 2305.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 29/09/2016 | 5537.27 | 5537.27 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 10/10/2016 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00123 | 19/10/2016 | 256.00 | 256.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AGUA MINERAL PARA SERI REF AOS MESES AGOSTO E SET/2016 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00124 | 19/10/2016 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO DOS SERVIDORES SERI REF AO MES DE OUT/16 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00125 | 19/10/2016 | 1716.00 | 1716.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFAO MES DE OUT/2016 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00126 | 19/10/2016 | 506.80 | 506.80 | VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE MAQ XEROX REF AO MES DE SET/16 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00127 | 19/10/2016 | 4922.09 | 4922.09 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO REF AOS MESES AGOSTO/SET/2016 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00128 | 19/10/2016 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA REF AO MES DE SET/16 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00129 | 19/10/2016 | 677.91 | 677.91 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA REF AO MES DE SET/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 19/10/2016 | 8041.46 | 8041.46 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA ATENDER A DEMANDADA SERI | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 26/10/2016 | 2305.54 | 2305.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00132 | 26/10/2016 | 2830.00 | 2800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de informatica para SERI | 15089064000188 | DANIEL PHILIP DE MOURA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00133 | 26/10/2016 | 1163.30 | 1163.30 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SERI | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 26/10/2016 | 41523.04 | 41523.04 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE OUTUBRO-16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 26/10/2016 | 12600.00 | 12600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE ALIMENTACAO REF AO MES DE NOVEMBRO-16 DOS SERVIDORES DA SERI | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00137 | 26/10/2016 | 506.80 | 506.80 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA XEROX REF AO MES DE OUTUBRO-16 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00138 | 26/10/2016 | 1720.00 | 1720.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE TRANSPORTE REFAO MES DE NOVEMBRO-16 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00139 | 31/10/2016 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref ao mes de outubro/16 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 31/10/2016 | 5983.14 | 5983.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00141 | 01/11/2016 | 3432.00 | 3432.00 | valor empenhado para cobrir despessas com vale transporte ref ao mes de dezembro/16 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 22/11/2016 | 1800.00 | 1800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 22/11/2016 | 1200.00 | 1200.00 | valor empenhado de diaria de servidor | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 22/11/2016 | 13500.00 | 13500.00 | valor empenhado para cobrir d espesas com vale alimentacao ref ao mes de dez-16 parcial | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00148 | 28/11/2016 | 2305.54 | 2305.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 29/11/2016 | 700.00 | 700.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidor fora do estado | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 29/11/2016 | 300.00 | 300.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias servidor fora do estado | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 29/11/2016 | 40726.67 | 40726.67 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de novembro/16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 30/11/2016 | 5658.11 | 5658.11 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 05/12/2016 | 2529.94 | 2529.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. 13 SALARIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 14/12/2016 | 4857.46 | 4857.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-GFIPs REFERENTE AO 13SALARIO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00158 | 15/12/2016 | 2900.00 | 2900.00 | valor empenhedo para cobrir despesas com vale alimentacao devale alimentacao ref ao mes dezembro/16 | 69034668000156 | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COMERCIO SA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 02 | PASSAGENS TERRESTRE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00159 | 15/12/2016 | 18414.60 | 18414.60 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para SERI | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 15/12/2016 | 424.50 | 424.50 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral para atender a SERI | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00161 | 15/12/2016 | 1356.99 | 1356.99 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daSERI_REF outubro e novembro/16 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00162 | 15/12/2016 | 1970.00 | 1970.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de informatica para atender a SERI | 15089064000188 | DANIEL PHILIP DE MOURA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00163 | 15/12/2016 | 7627.29 | 7627.29 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio da SERI ref aos meses de out/nov e dez/16 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00164 | 15/12/2016 | 1320.00 | 1320.00 | valor empenhado para cobrir locacoa de central telefonica ref aos meses de nov e dez/16 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00165 | 15/12/2016 | 506.80 | 506.80 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina xerox da SERI ref ao mes de novembro/16 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 26/12/2016 | 40635.18 | 40635.18 | folha de pagto dez-16 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 26/12/2016 | 2305.54 | 2305.54 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTACAO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 27/12/2016 | 5587.14 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 149
Última atualização: 10/06/2024