| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00001 | 27/01/2016 | 1466675.04 | 1466675.04 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE A JAN/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00002 | 27/01/2016 | 699.84 | 699.84 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JAN/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00003 | 27/01/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REF A JAN/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00004 | 27/01/2016 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE AOMES DE JAN/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00005 | 27/01/2016 | 56320.00 | 56320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA JAN/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 28/01/2016 | 16122.48 | 16122.48 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DEZEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 28/01/2016 | 17598.23 | 17598.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, JANEIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 28/01/2016 | 205297.28 | 205297.28 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JANEIRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 29/01/2016 | 60574.43 | 60574.43 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 01/02/2016 | 1516.94 | 1516.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DIFERENCA DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00011 | 02/02/2016 | 626838.49 | 626838.49 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE 13 SALARIO DOSSERVIDORES DA SEAD, REREFEREN-TE A JANEIRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00012 | 02/02/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS INSTA-LACOES PREDIAIS, REF A JAN/16,CONF CONTRATO 24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00013 | 04/02/2016 | 660.88 | 660.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PRESTACAO DESERVICO DE POSTAGENS REFERENTEAO PERIODO 02 A 22/12/2015.CONFORME OF 25/16/GEVEN/DR/PB. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00014 | 05/02/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS EXUCUTADOS NA SEC. DA ADMINISTRACAONO PERIODO DE 04/01/16 A 29/012016, CONF.CT/013/12 E DESPACHO DA ASTECI N 096/16. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00015 | 11/02/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARE-LHOS DE AR CONDICIONADO,REF AOPERIODO DE 06/01 A 05/02/2016,CONF CONTRATO 011/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 18/02/2016 | 11316.12 | 11316.12 | VALOR REF VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO DA SEC DE EST DAARTICULACAO POLITICA. JANEIRO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 18/02/2016 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO REF A ADIANTA-MENTOS DIVERSOS EM FOLHA REF. A JANEIRO/2015. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 19/02/2016 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIAIRIAS PARA A SERVIDORA DESTA SECRETARIA QUE IRA ACIDADE DE CAMINA GRANDE PESQUISAR EM CARTORIOS E PREFEITURA,INFORMACAO SOBRE IMOVEL,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Inexigível | 00019 | 19/02/2016 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEQUATRO DIARIAS PARA O SERVIDORQUE IRA CONDUZINDO FUNCIONARIAA CIDADE DE CAMPINA GRANDE,CONFORME REQUISICAO DE DIARIA EMANEXO. | 00013706780453 | SEVERINO DO RAMO VITORINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00020 | 22/02/2016 | 1067.87 | 1067.87 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DESEDEX, REFERENTE A 04 A 29/01/16, CONFORME OFICIO N.044/16 -GEVEN/DR/PB. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00021 | 22/02/2016 | 7800.00 | 7800.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEPAPEL LINHO, CONFORME ORDEM DECOMPRA N. 030/15. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00022 | 24/02/2016 | 1580022.08 | 1580022.08 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA FEVEREIRO/2015. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00023 | 24/02/2016 | 960.00 | 960.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PREMIO PARAIBAUNIDA, REF A FEVEREIRO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00024 | 24/02/2016 | 628.00 | 628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE TRANSPORTE DA SEAD, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00025 | 24/02/2016 | 933.12 | 933.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00026 | 24/02/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DESEM-PENHO DOS SERVIDORES DA SEAD ,REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00027 | 24/02/2016 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO DOS SERVIDORES DASEAD, REF A FEVEREIRO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00028 | 24/02/2016 | 46640.00 | 46640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTAGIARIOSDA SEAD, REFERENTE A FEVEREIRO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 25/02/2016 | 207565.79 | 207565.79 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 25/02/2016 | 12096.12 | 12096.12 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ESTADO DA ARTI-CULACAO POLITICA FEVEREIRO DE2015 VENC E VANT FIXAS. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 26/02/2016 | 3233.00 | 3233.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL FEVEREIRO/2015. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 29/02/2016 | 59893.71 | 59893.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 01/03/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICO DE MA-NUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, REF AO PERIODO DE 06/02A 05/03 DE 2016, CONF CONTRATO11/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00035 | 01/03/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DAS INSTALACOES PREDIAIS,REFERENTE A FEV/16, CONF CONTRA-TO 24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 02/03/2016 | 2904.67 | 2904.67 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE JUROS, CORRECAO E MULTA DO 13 E DEZEMBRO/2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00037 | 02/03/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETI-VA DE MICROCOMPUTADORES, REF AFEV/16, CONF CONTRATO 13/12. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/03/2016 | 18075.79 | 18075.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE FEVEREIRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00041 | 10/03/2016 | 35910.00 | 35910.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ATUALIZACAO_-TECNOLOGICA PARA 04 ( QUATRO)LICENCAS DO SOFTWARE SCRIPTCASE, SUPORTE TECNICO POR EMAIL E CHAT, JUNTO A EMPRESA NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA -LTDA CONF. CT/92/15. | 04095869000118 | NETMAKE SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00042 | 14/03/2016 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM DIARIAS EM FAVOR DA FUNCIONARIA, YANNA GABRIELA FERREIRA RIBEIRO, QUEIRA A CIDADE DE BRASILIA ANALIZAR E CONHECER O SIGPB, SAINDONO DIA 14.03.16 E RETORNA NODIA 18.03.16. | 00005494082407 | YANNA GABRIELA FERREIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 16/03/2016 | 440.00 | 440.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECINCO DIARIAS E MEIA PARA A SERVIDORA MARIA DAS GRACAS DANOBREGA LIRA COM DESTINO A CI-DADES. | 00013303546487 | MARIA DAS GRACAS DA NOBREGA LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 16/03/2016 | 275.00 | 275.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM CINCO DIARIASE MEIA PARA O SERVIDOR SEVERINO DO RAMO VITORINO COM DESTINOA CIDADE DE SOLEDADE E OUTRAS. | 00013706780453 | SEVERINO DO RAMO VITORINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00045 | 16/03/2016 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE20 UND DE TONNER PARA IMPRESSORA CONF SOLICITACAO DA GERENCIA CENTRAL DE PERICIA MEDICA E PARA ATENDER NECESSIDADES DASEAD. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 23/03/2016 | 205104.50 | 205104.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MARCODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 29/03/2016 | 60063.40 | 60063.40 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00048 | 29/03/2016 | 1483248.05 | 1483248.05 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA MARCO/2015. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00049 | 29/03/2016 | 962.28 | 962.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A MARCO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00050 | 29/03/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DESEM-PENHO DOS SERVIDORES DA SEAD ,REFERENTE A MARCO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00051 | 29/03/2016 | 628.00 | 628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE TRANSPORTE DA SEAD, REFERENTE A MARCO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00052 | 29/03/2016 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO DOS SERVIDORES DASEAD, REF A MARCO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00053 | 29/03/2016 | 47520.00 | 47520.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTAGIARIOSDA SEAD, REFERENTE A MARCO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00054 | 29/03/2016 | 12096.12 | 12096.12 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ESTADO DA ARTI-CULACAO POLITICA MARCO/2016. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00055 | 30/03/2016 | 18133.83 | 18133.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MARCO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00056 | 31/03/2016 | 7560.00 | 7560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEFORMULARIO CONTINUO DE AUTORI-ZACAO DE PAGAMENTO, CONFORME ,ORDEM DE COMPRA N.007/16. | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 07/04/2016 | 9847.00 | 9847.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DE MARCO DE 2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 11/04/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 11/04/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS,DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSICAO DEPECAS, REFERENTE AO MES DE MARCO/16, CONFORME CT.011/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 11/04/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA, NO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO, SEAD, REFERENTE AOMES DE MARCO/16, CONFORME CT.24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00062 | 11/04/2016 | 4374.00 | 4374.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO (CAFE EACUCAR), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO DASEAD, CONF MEMO 44/16/GAD. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 11/04/2016 | 1390.00 | 1390.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 293/15/GAD. | 04654716000163 | COMERCIAL MEDEIROS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 11/04/2016 | 2274.50 | 2274.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 294/15/GAD. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00065 | 11/04/2016 | 774.50 | 774.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 292/15/GAD. | 18312458000141 | MVA COM VAREJISTA DE MAT ESCOLAR LTDA-ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00066 | 11/04/2016 | 991.00 | 991.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 295/15/GAD. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00067 | 11/04/2016 | 2220.00 | 2200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE INSTALACAO (MOLA,FERRAGENS E VIDROS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEAD,CONF MEMO 248/15/GAD. | 01128831000106 | CALIXTO VIDRO BOX LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00068 | 11/04/2016 | 122.90 | 122.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA PARA AQUISICAO DEDOIS FICHARIOS DE MESA PARA ATENDER O MEMO/GAD N 310/2015 | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00069 | 13/04/2016 | 1840.00 | 1840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM COMPRA DE LA-PIS GRFITE E ROLOS DE BARBANTEPARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO225/2015/GAD/SEAD. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00070 | 26/04/2016 | 1509550.50 | 1509550.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA ABRIL/2015. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00071 | 26/04/2016 | 628.00 | 628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE TRANSPORTE DA SEAD, REFERENTE A ABRIL/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00072 | 26/04/2016 | 933.12 | 933.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A ABRIL/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00073 | 26/04/2016 | 44880.00 | 44880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTAGIARIOSDA SEAD, REFERENTE A ABRIL/16 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00074 | 26/04/2016 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO DOS SERVIDORES DASEAD, REF A ABRIL/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00075 | 26/04/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DESEM-PENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE A ABRIL/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/04/2016 | 204346.93 | 204346.93 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00077 | 27/04/2016 | 530.40 | 530.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECOBERTURA SEGURITARIA PARA OSESTAGIARIOS DA SEAD, CONFORMECT. 006/16. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 27/04/2016 | 12096.12 | 12096.12 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ESTADO DA ARTI-CULACAO POLITICA ABRIL/2016. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 29/04/2016 | 62389.73 | 62389.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRIL DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00081 | 02/05/2016 | 17791.84 | 17791.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE ABRIL/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00082 | 03/05/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO PREDIALNA SEAD, REFERENTE AO MES DEABRIL/16, CONFORME CT. 24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00083 | 09/05/2016 | 1347.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM PASSAGEM AEREAPERSURSO IDA E VOLTA JOAO PES-SOA SAO PAULO E SENTIDO INVER-SO EM FAVOR DA GESTORA DE SIS-TEMA YANNA G F RIBEIRO QUE PARTICIPARA DA CONCLUSAO DA ETA-PA FUNDAMENTAL DA SALA DE SIMULACAO DO EXMO GOVENADOR. | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00084 | 10/05/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA. REF AO MES 04/16 CONF. CT N 13/12 T A 02/14. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00085 | 10/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADO A SEC DE ADMINISTRACAO, PELA EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT REFERENTE AO PERIODO DE 01 A30/03/2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 10/05/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PARAATENDER DESPESAS COM SERVICOS,DE MANUTENCAO CORRETIVA E PRE-VENTIVA, NOS APARELHOS DE AR-CONDICIONADO, COM REPOSICAO DEPECAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/16 CONF CT.011/12.T A A/16 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00087 | 10/05/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIAS EM FAVOR DE YANNA G F RIBEIRO QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE SAO PAU-LO, CONF MEMO N 24/CG/SEAD. | 00005494082407 | YANNA GABRIELA FERREIRA RIBEIRO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 19/05/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DES PESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PALELALCALINO PARA SUPRIR NECESSIDADE DESTA SECRETARIA. | 16842397000107 | SUPORT COMERC E DISTRIBUIDORA LTA ME |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00089 | 19/05/2016 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIA DE CONSUMO REFERENTE A DUAS UNIDADESDE DISCO SAS 15K DE 300GB, EMSUBSTITUICAO DE 02 HDS DANIFI-CADOS NO SERVIDIR DO PORTAL. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00090 | 23/05/2016 | 204539.04 | 204539.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00091 | 24/05/2016 | 1493708.34 | 1493708.34 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA MAIO/2015. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00092 | 24/05/2016 | 628.00 | 628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE TRANSPORTE DA SEAD, REFERENTE A MAIO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00093 | 24/05/2016 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AUXILIO ALI-MENTACAO DOS SERVIDORES DASEAD, REF A MAIO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00094 | 24/05/2016 | 933.12 | 933.12 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A MAIO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00095 | 24/05/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM BOLSA DESEM-PENHO DOS SERVIDORES DA SEAD,REFERENTE A MAIO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00096 | 24/05/2016 | 43120.00 | 43120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM ESTAGIARIOSDA SEAD, REFERENTE A MAIO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 24/05/2016 | 15434.82 | 15434.82 | valor referente afolha de pessoal da sec. de est. da articulacao politica maio/2016.venc.e vant fixas pessoal ativo. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00098 | 25/05/2016 | 758.71 | 758.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, REFERENTE A ABRIL/16CONFORME CT. 9912318658. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 27/05/2016 | 17495.33 | 17495.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE MAIO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 30/05/2016 | 7352.21 | 7352.21 | VALOR REF A ADINTAMENTOS NA FOLHA DE PESSOAL MES DE ABRIL/16CONFORME DEMONSTRATIVOS DASEAD E EXTRATO BANCARIO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 31/05/2016 | 60919.08 | 60919.08 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MAIO DE2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00103 | 02/06/2016 | 4680.00 | 4680.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE-CONSUMO PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESSA SECRETARIA. CON-FORME MEMO N 242/15/GAD. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 09/06/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, RE-FERENTE A MAIO/16, CONFORME CT11/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00105 | 09/06/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREDIAL, REFERENTEA MAIO/16, CONFORME CT.24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00106 | 09/06/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA COM REPOSICAO DE PECAS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DASEAD, REFERENTE A MAIO/16, CONFORME CT. 13/12. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 20/06/2016 | 4309.57 | 4309.57 | VALOR REFERENTE AO PAGAMENTODA PRIMEIRA PARCELA DO 13 SAL2016 DA SEC DE ARTICULACAO PO-LITICA. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00109 | 28/06/2016 | 1487171.10 | 1487171.10 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA JUNHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00110 | 28/06/2016 | 628.00 | 628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE TRANSPORTE DA SEAD, REFERENTE A JUNHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Inexigível | 00111 | 28/06/2016 | 524.88 | 524.88 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JUNHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00112 | 28/06/2016 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUX.ALIMENTACAO DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JUNHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00113 | 28/06/2016 | 44880.00 | 44880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO, DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A JUNHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00114 | 28/06/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REF A JUNHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 28/06/2016 | 15276.15 | 15276.15 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EST DA ARTICULACAO POLITICA JUNHO/2016 VENCE VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 28/06/2016 | 205029.92 | 205029.92 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 30/06/2016 | 60232.58 | 60232.58 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHO DE 2016 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 30/06/2016 | 17655.55 | 17655.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DO MES DE JUNHO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 06/07/2016 | 820.00 | 820.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DEJUNHO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00120 | 13/07/2016 | 825.40 | 825.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME MEMORANDO 060/16/GAD. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00121 | 13/07/2016 | 1354.54 | 1354.54 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAIS, REF. A 02 A 31/05/16CONFORME CONTRATO N 007/2013. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00122 | 13/07/2016 | 717.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL CONF.MEMO 062/16/- GAD. | 18604768000130 | JOSE LUIZ DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00123 | 13/07/2016 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, EINSTALACAO NOS SETORES GEPLOFE DERLOP. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Inexigível | 00124 | 13/07/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DESTA SECRETARIA, RE-FERENTE A 170 APARELHOS DEC ARCONDICIONADOS REF AO DIA 06/06A 05/07. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 13/07/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS EXECUTADOS NA SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO, NO PERIODE 01.06 A 01.07.16, REF. AOCONTRATO N 013/12. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00126 | 13/07/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO PREDIAL, REFERENTEA JUNHO/16,CONFORME CT.24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00127 | 13/07/2016 | 831.57 | 831.57 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS POSTAIS PRESTADO A SEC DE ADMINISTRACAO, PELA EMPRESA BRASILEIRADE CORREIOS E TELEGRAFOS-ECT, REFERENTE A 01 A 30/032016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Inexigível | 00128 | 15/07/2016 | 2620.00 | 2620.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE 01(UMA) TV 42 COM SUPORTE DEPAREDE FIXO E 01(UM), CABO DE8m PARA UMA MELHOR ANALISE EACOMPANHAMENTO DOS GRAFICOS EMTEMPO REAL,CONTROLE DA NOSSA_-BANDA DE DADOS BEM COMO CONSUMO DE MEMORIA E PROCESSAMENTO DOS SERVIDORES DESTA SEC. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00129 | 22/07/2016 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE MARCO/16 A 23/04/16. CONFORME CONTRATO 002/16. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00130 | 22/07/2016 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE FEVER/16 A 23/03/16. CONFORME CONTRATO 002/16. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 22/07/2016 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA MULTIFUNCIONAL/IMPRESSORA REFERENTE AO PERIODO DE 24 DE ABRIL/16 A 23/05/16. CONFORME CONTRATO 002/16. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 26/07/2016 | 205713.48 | 205713.48 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00133 | 27/07/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA JULHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00135 | 27/07/2016 | 1532380.40 | 1532380.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA JULHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Inexigível | 00136 | 27/07/2016 | 729.00 | 729.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SALARIO FAMILIA, SERVIDORES DASEAD REFERENTEA JULHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00137 | 27/07/2016 | 44000.00 | 44000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA ESTAGIO DOS SERVIDORES -DA SEAD REF.A JULHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00138 | 27/07/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDIRES DA SEAD,REF.JULHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 28/07/2016 | 12096.12 | 12096.12 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EST DA ARTICULACAO POLITICA JULHO/2016 - VENCE VANT FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 28/07/2016 | 66175.35 | 66175.35 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 28/07/2016 | 17598.23 | 17598.23 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE JULHO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00142 | 01/08/2016 | 813834.71 | 813834.71 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE 13 SALARIO DOSSERVIDORES DA SEAD, REREFEREN-TE A JULHO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00143 | 11/08/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PREDIODA SEAD, NO MES DE JULH/16,CONFORME CT. 24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 11/08/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA, DE ADMINISTRACAO RE-FERENTE A JULHO/16, CT. 011/12 | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 11/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS ARCONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RE-FERENTE A 01/07 A 01/08/16,CONFORME CT. 013/12. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00146 | 11/08/2016 | 1051.25 | 1051.25 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, NO MES DE JUNHO/16 ,CONFORME CT. 9912318658. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 11/08/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO AOSSERVICOS PRESTADOS,CONFORME - CONTRATO N 013/12, NO PERIODODE 01.07 A 01.08/16 | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 15/08/2016 | 17081.00 | 17081.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTOEM FOLHA DE PESSOAL NO MES DEJULHO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00150 | 22/08/2016 | 50.00 | 50.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O FUNCIONARIO, THIAGO ALCANTARA HERMINIO, QUE IRAR TRATAR DE ASSUNTOS ADMINSITRATIVOS NA CIDADE DE C.GRANDE. | 00003572732492 | THIAGO ALCANTARA HERMINIO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 22/08/2016 | 65.00 | 65.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA A DIRETORA,JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO, QUE IRAR TRATAR DE ASSUNTOS ADMINSITRATIVOS NA CIDADE DE C GRANDE. | 00056943466453 | JACQUELINE FERNANDES DE GUSMAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00152 | 22/08/2016 | 25.00 | 25.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MEIA DIARIAPARA O FUNCIONARIO, SEVERINODO RAMO VITORINO, QUE IRAR TRATAR DE ASSUNTOS ADMINSITRATIVOS. | 00013706780453 | SEVERINO DO RAMO VITORINO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 26/08/2016 | 204179.82 | 204179.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00154 | 26/08/2016 | 1492611.93 | 1492611.93 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA AGOSTO/16 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00155 | 26/08/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIND. DE TRANSPORTE, SERVIDORESDA SEAD, REF. AGOSTO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Inexigível | 00156 | 26/08/2016 | 816.48 | 816.48 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO SARIO FAMILIA, SERVIDORESDA SE AD, REF. AGOSTO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00157 | 26/08/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO,SERVIDORESDA SEAD, REF. AGOSTO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00158 | 26/08/2016 | 44000.00 | 44000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA ESTAGIO, SERVIDORESDA SEAD, REF. AGOSTO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00160 | 26/08/2016 | 0.00 | 0.00 | UND01 QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIND. DE TRANSPORTE, SERVIDORESDA SEAD, REF. AGOSTO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00161 | 26/08/2016 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPREMIO PARAIBA UNIDA SEAD,REFERENTE,GOSTO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00163 | 26/08/2016 | 628.00 | 628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIND. DE TRANSPORTE, SERVIDORESDA SEAD, REF. AGOSTO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 30/08/2016 | 63201.36 | 63201.36 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTODE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 31/08/2016 | 13192.87 | 13192.87 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EST DA ARTICULACAO POLITICA AGOSTO/2016 VENC.E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 01/09/2016 | 17572.42 | 17572.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE AGOSTO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00168 | 05/09/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NO PREDIODA SEAD, NO MES DE AGOS/16,CONFORME CT. 24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00169 | 05/09/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO, DA SECRETARIA, DE ADMINISTRACAO RE-FERENTE A AO DIA 06 DE AGOSTOA 05 DE SETEMBRO.CONF CONTRATON 011/2012. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00170 | 12/09/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS COMPUTADO-DORES DA SEAD, CONFORME CT/13/2012, REFERENTE AO PERIODO DE01/08/2016. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00171 | 13/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM ASSINATURA DE2 EXEMPLARES DO JORNAL CORREIODA PARAIBA POR 12 MESES, DESTINADOS A ESTA SECRETARIA, CONFMEMO 89/2016/GAD. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00172 | 13/09/2016 | 1345.24 | 1345.24 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A SEAD/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 29 DE JULHO DE 2016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00173 | 13/09/2016 | 3625.00 | 3625.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DECOPOS DESCARTAVEIS PARA AGUA,COM CAPACIDADE 180ML, PARA RE-POR O ESTOQUE DO ALMOXARIFADODA SEAD/PB, CONF MEMO 113/2016GAD. | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00174 | 13/09/2016 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAIS, REF AOPERIODO DE 24/05 A 23/06/2016,CONFORME CONTRATO 02/16. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00175 | 13/09/2016 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM LOCACAO DE MA-QUINAS MULTIFUNCIONAIS, REF AOPERIODO DE 24/06 A 23/07/2016,CONFORME CONTRATO 02/16. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00176 | 14/09/2016 | 4340.00 | 4340.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE14 ESTANTES DE FERRO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ARQUIVODA GEPAT DESTA SECRETARIA,CONFMEMO 49/16/GAD. | 11589693000116 | WANDERLY SOARES DE SOUZA - EPP |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00177 | 14/09/2016 | 2475.00 | 2475.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE15 ESTABILIZADORES DE 430 VA,SENDO 5 PARA ATENDER A GERENCIA CENTRAL DA PERICIA MEDICA E10 PARA REPOR O ESTOQUE DO AL-MOXARIFADOCENTRAL DESTA SECRE-TARIA CONF MEMO 111/16/GAD. | 05080834000178 | INFORMAQ COM E REC DE SERV DE INF LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 00178 | 16/09/2016 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DEUMA COROA DE FLORES EM NOME DASENHORA GRACIETE CAMPOS, MAEDA SERVIDORA, JOSEANE FREIRE -CAMPOS. | 08933689000119 | SHALOM ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 19/09/2016 | 360.00 | 360.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMNETO DEQUATRO DIARIAS INTEGRAL E UMAPARCIAL, PARA O 1 TENENTE QUEIRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA CIDADE DE PATOS _,POMBAL E SOUZA. | 00078970261400 | LUCIANO ADONIAS BARBOSA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 21/09/2016 | 350.00 | 350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DETRES DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA A VARIAS CIDA-DES DO SERTAO DA PB, CONFORME,REQUISICAO DE DIARIA. | 00030063469472 | FRANCISCO NEUMAN HOLANDA LINS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00181 | 21/09/2016 | 280.00 | 280.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS E MEIA PARA O SERVIDOR, QUE IRA TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVO, CONFORME ,REQUISICAO DE DIARIA EM ANEXO. | 00020608993468 | ROMEU DE LIMA CAVALCANTI |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00183 | 26/09/2016 | 1493516.09 | 1493516.09 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA SETEMBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00184 | 26/09/2016 | 628.00 | 628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIND. DE TRANSPORTE, SERVIDORESDA SEAD, REF. SETEMBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 99 | OUTROS SALARIOS | Inexigível | 00185 | 26/09/2016 | 845.64 | 845.64 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEIND. DE SALARIO FAMILIA, SERVIDORES DA SEAD CONF.SETEMBRO/16 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00186 | 26/09/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO, SERVIDORESDA SEAD, REF SET/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00187 | 26/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUX. ALIMENTACAO, SERVIDORESDA SEAD, REF SET/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00189 | 26/09/2016 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUX. ALIMENTACAO, SERVIDORESDA SEAD, REF SET/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00190 | 26/09/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PROVISAO DEPAGAMENTO DE 13 SALARIO DOSSERVIDORES DA SEAD, REREFEREN-TE A SETEMBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 26/09/2016 | 204920.18 | 204920.18 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00192 | 27/09/2016 | 44880.00 | 44880.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM COM PAGAMENTODOS ESTAGIARIOS DA SEAD, REFE-RENTE A SETEMBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 29/09/2016 | 65270.02 | 65270.02 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS REFERENTE AO MESDE SETEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 29/09/2016 | 13096.12 | 13096.12 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE ESTA DA ARTICU-LACAO POLITICA SETEMBRO/2016 .VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 29/09/2016 | 17791.82 | 17791.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE SETEMBRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00196 | 11/10/2016 | 1661.36 | 1661.36 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPOSTAGEM, REFERENTE A 02/08 A30/08/16, CONFORME OFICIO 03462016. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 11/10/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO PERIODO,DE 01/09 A 30/09/2016, CONFOR-ME O CT. 13/12. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00198 | 11/10/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM MANUTENCAO CORRE-TIVA NAS DEPENDENCIAS DA SEAD, | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00199 | 11/10/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS NOS APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA SEAD, REFEREN-TE A 06/09 A 05/10/2016, CON-FORME CT.11/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 11/10/2016 | 7750.00 | 7750.00 | valor referente a adiantamentodiversos na folha de pessoalmes de setembro 2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00201 | 13/10/2016 | 7840.00 | 7840.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DECARTUCHOS E FITAS PARA IMPRES-SORAS, CONFORME ORDEM DE COM-PRA N. 18/2016. | 14235939000140 | KELIA LIVIA CARTUCHOS TONNER EXPRESS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00202 | 13/10/2016 | 5698.50 | 5698.50 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM MATERIAL DECONSUMO A FIM DE SUPRIR O ALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA, CONFORME MEMO GAD 171/2016. | 01524633000161 | HOZANA MARIA TEIXEIRA MARQUES LIRA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00203 | 26/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DAFOLHA DOS SERVIDORES DA SED_,REFERENTE A OUTUBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00204 | 26/10/2016 | 628.00 | 628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTES DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTE,A OUTUBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00206 | 26/10/2016 | 1507286.99 | 1507286.99 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA OUTUBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00207 | 26/10/2016 | 903.96 | 903.96 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A OUTUB/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00208 | 26/10/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A OUTU-BRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00209 | 26/10/2016 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO DOS SERVI-DORES DA SEAD, REFERENTE A OU-TUBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00210 | 26/10/2016 | 46640.00 | 46640.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA OUTUBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00211 | 26/10/2016 | 5296.00 | 5296.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM CONFECCAO DECARIMBOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE SETORES DA SECRETA-RIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAOCONF MEMO N 164/16/GAD. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preço | 00212 | 26/10/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTAR A NE N 211. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/10/2016 | 203869.94 | 203869.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/10/2016 | 13096.12 | 13096.12 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL DA SEC DE EST. DA ARTICU-LACAO POLITICA OUTUBRO/2016. VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 31/10/2016 | 63088.50 | 63088.50 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS -RGPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 03/11/2016 | 17804.40 | 17804.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE OUTUBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 09/11/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS NOS APARELHO DE AR-CONDICIONADO DA SEAD, REFEREN-TE A 06/10 A 05/11/2016, CON-TRATO N 011/12. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Tomada de Preço | 00221 | 09/11/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS COM MANUTENCAO CORRE-TIVA NAS DEPENDENCIAS DA SEAD,REF/OUT/16,CONT N 024/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00222 | 10/11/2016 | 125.00 | 125.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARACUMPRIR DILIGENCIAS JUNTO A PREFEITURA DE JERICO EM VIRTUDEDA SOLICITACAO CONTIDA NO PROCESSO N 160115434, SOBRE DOACAODE TERRENO PARA CONSTRUCAO DEUMA CADEIA PUBLICA. | 00007403236440 | DJALMIR GOMES DOS SANTOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 10/11/2016 | 0.34 | 0.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENCA DO FUNDO DECAPITALIZACAO, MES DE OUTUBRO/2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00226 | 28/11/2016 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SO-BRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PU-BLICOS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00030928958434 | JOUBERT DE BARROS BATISTA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00227 | 28/11/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SO-BRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PU-BLICOS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00025124595434 | LEONARDO MALHEIROS SERPA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00228 | 28/11/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SO-BRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PU-BLICOS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00064601277434 | ROSANGELA CARVALHO FERREIRA DE BRITO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 28/11/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SO-BRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PU-BLICOS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00046799630425 | BETANIA ANDRADE LOPES |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 28/11/2016 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SO-BRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PU-BLICOS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00056956959453 | MARIA LUCIENE DEPEREIRA DE ALMEIDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 28/11/2016 | 975.00 | 975.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEDUAS DIARIAS INTEGRAIS E UMAPARCIAL PARA O SERVIDOR QUEIRA A CIDADE DE RECIFE/PE, PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA SO-BRE O ESOCIAL PARA ORGAOS PU-BLICOS, CONFORME REQUISICAO DEDIARIA EM ANEXO. | 00051847647472 | MARIA CONSUELO DA NOBREGA DANTAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00232 | 28/11/2016 | 1508543.16 | 1508543.16 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVIDORES DA SEAD, REFERENTE,A NOVEMBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00233 | 28/11/2016 | 787.32 | 787.32 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A NOVEMBRO/2016. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Inexigível | 00234 | 28/11/2016 | 628.00 | 628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEINDENIZACAO DE TRANSPORTE PARASERVIDORES DA SEAD, REFERENTEA NOVEMBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00235 | 28/11/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO DOS SERVIDO-RES DA SEAD, REFERENTE A NOVEMBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00236 | 28/11/2016 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUXILIO ALIMENTACAO, REFERENTEA NOVEMBRO/16, DOS SERVIDORES,DA SEAD. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 28/11/2016 | 202484.33 | 202484.33 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV RPPS DO MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00239 | 28/11/2016 | 44000.00 | 44000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIOS DA SEAD, REFERENTEA NOVEMBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 29/11/2016 | 13096.12 | 13096.12 | VALOR REFERENTE A FOLHA DE PESSOAL NOVEMBRO 2016 DA SEC DEESTADO DA ARTICULACAO POLITICAVENC E VANT FIXAS. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 30/11/2016 | 65409.82 | 65409.82 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00242 | 01/12/2016 | 25000.00 | 25000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEANUIDADE PARA A SECRETARIADE ESTADO DA ADMINISTRACAO. | 04233454000163 | CONSELHO NACIONAL DE SEC DE ADM CONSAD |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00243 | 01/12/2016 | 900.00 | 900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM DIARIA EM FA-VOR DA SRA SECRETARIA LIVANIAM DA SILVA FARIAS, QUE IRA VIAJAR A BRASILIA PARA PARTICIPARDO III FORUM NAC CONJUNTO CONSAD/CONSEPLAG/COMSEFAZ.CONF.REQUISICAO DE DIARIA. | 00060241306434 | LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 02/12/2016 | 17727.60 | 17727.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA -CAO, MES DE NOVEMBRO DE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 05/12/2016 | 201832.71 | 201832.71 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REF. 13 SALARIODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 05/12/2016 | 3063.33 | 3063.33 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTONA FOLHA DE PESSOAL MES DE NOV2016 CONF AVISO BANCARIO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00247 | 06/12/2016 | 1385.70 | 1385.70 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEPOSTAGEM, REFERENTE A OUTUBRO/2016, CONFORME CONTRATO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Inexigível | 00249 | 06/12/2016 | 1091.96 | 1091.96 | VALOR SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SER-VICO DE POSTAGEM, REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/16, CONFORMECONTRATO. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00253 | 06/12/2016 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00255 | 06/12/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 06/12/2016 | 7703.21 | 7703.21 | VALOR REFERENTE A SEGUNDA PAR-CELA DO 13 SALARIO 2016 VENC EVANT FIXAS PESSOAL ATIVO DASEC DE ESTADO DA ARTICULACAOPOLITICA. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 07/12/2016 | 17475.33 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00258 | 09/12/2016 | 1434.21 | 1434.21 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPASSAGEM AEREA DA SECRETARIA ,LIVANIA MARIA DA SILVA FARIAS,NO TRECHO DE JOAO PESSOA/ SAOPAULO/JOAO PESSOA, CONFORME CT37/16. | 06064175000149 | AIRES TURISMO LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 14/12/2016 | 60583.29 | 60583.29 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-GFIPs REFERENTE AO 13SALARIO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00260 | 14/12/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA SEAD, REFERENTE AOPERIODO DE 01/10 A 30/10/16,CT13/12. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00261 | 14/12/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, DA SEAD, REFERENTE AONOVEMBRO/16. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00262 | 14/12/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE APA-RELHOS DE AR CONDICIONADO, RE-RENTE A NOVEMBRO/16, CT.11/16. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00263 | 14/12/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESPESA COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA NAS DEPESDENCIAS DO SEAD,REFERENTE A NOVEMBRO/16, CON-FORME CT.24/11. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 21/12/2016 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORAREF A 24/08 A 23/09, CONFORMECONTRATO 002/2016. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00265 | 21/12/2016 | 6020.00 | 6020.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO CORRETIVA E PREVEN-TIVA PREDIAL DA SEAD, REFEREN-TE A DEZEMBRO/16. | 10903331000195 | FRANCISCO F N JUNIOR JM CENTRAL DE SERV |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00266 | 21/12/2016 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORAREF A 24/07 A 23/08, CONFORMECONTRATO/002/2016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 21/12/2016 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM SERVICOS DEMANUTENCAO DE COMPUTADORES RE-FERENTE A DEZEMBRO/16. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00268 | 21/12/2016 | 9900.00 | 9900.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOSSERVICOS DE LOCACAO DE MAQUINAS MULTIFUNCIONAL/ IMPRESSORAREF A 24/10 A 23/11, CONFORMECONTRATO/002/2016 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00269 | 21/12/2016 | 5950.00 | 5950.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESERVICOS DE MANUTENCAO DE APA-RELHOS DE AR CONDICIONADO, RE-RENTE A DEZ/16,CT.11/16. | 07400977000145 | MARIA ELIETE DE LIMA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00270 | 21/12/2016 | 2458.50 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE550 BOTIJOES DE AGUA MINERAL. | 03977181000107 | PLATINA MINERAL LTDA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | MODERNIZACAO DO PLANEJAMENTO E DA GESTAO PUBLICA ESTADUAL/PNAGE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00271 | 21/12/2016 | 7990.00 | 7990.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DECONSERTO DE CADERIRAS DO SETORDE LICITACOES-CENTRO ECUNEMICOBLOCO NOIVO. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Inexigível | 00272 | 23/12/2016 | 1466510.28 | 1466510.28 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEPESSOAL DA SEAD, REFERENTE ADEZEMBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Inexigível | 00273 | 23/12/2016 | 670.68 | 670.68 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DESALARIO FAMILIA,DOS SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A DEZ/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00274 | 23/12/2016 | 886.90 | 886.90 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEBOLSA DESEMPENHO,DE SERVIDORESDA SEAD, REFERENTE A DEZ/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS PESSOAL CIVIL | Inexigível | 00275 | 23/12/2016 | 628.00 | 628.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM INDENIZACAODE TRANSPORTES DE SERVIDORES ,DA SEAD, REFERENTE A DEZ/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Inexigível | 00276 | 23/12/2016 | 484.00 | 484.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEAUX. ALIMENTACAO DOS SERVIDO-RES DA SEAD,REFERENTE A DEZ/16 | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Formação de Recursos Humanos | GESTAO DINAMICA E EFICIENTE | APOIO A FORMACAO PROFISSIONAL-ESTAGIO SUPERVISIONADO DA ADMINSTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00277 | 26/12/2016 | 44000.00 | 44000.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DEESTAGIARIO DA SEAD, REFERENTEA DEZEMBRO/16. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 26/12/2016 | 13096.12 | 13096.12 | VALOR REFERENTE AS DESPESAS DEPESSOAL FOLHA DE DEZEMBRO 2016VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATI-VO. | 08761140000194 | SECRETARIA DA ADMINISTRACAO |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 26/12/2016 | 198649.05 | 198649.05 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRODE 2016. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 27/12/2016 | 18120.36 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO FUNDO DE CAPITALIZA-CAO, MES DE DEZEMBRO/16. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
| SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRACAO | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 27/12/2016 | 64173.40 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2016. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 255
Última atualização: 10/06/2024