de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00001 | 04/11/2015 | 5200.00 | 5200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 INSCRICOES NO 20 COGRESSO MUNDIAL DA CONSUMERS INTERNATIONAL REALIZADO EM BSB NO PERIODO DE18 A 20 DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO | 17253496000108 | CECAS ASSESSORIA COM FIN E ADM EIRELI |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 12/11/2015 | 1365.00 | 1365.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DIARIAS REFERENTE AO 20 CONGRESSO MUNDIAL DA CONSUMERS INTERNACIONAL REALIZADO EM BRASILIA NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00046758569420 | KESSIA LILIANE CIRNE DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 12/11/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DIARIAS TRES INTEIRAS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO 20 CONGRESSO MUNDIAL DA CONSUMERS INTERNACIONAL EM BRASILIA DF NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00005730739451 | JULIANA QUEIROZ DE SA E BENEVIDES |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 12/11/2015 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM DIARIAS TRES INTEIRAS E UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DO 20 CONGRESSO MUNDIAL DA CONSUMERS INTERNACIONAL EM BRASILIA DF NO PERIODO DE 18 A 21 DE NOVEMBRO DE 2015 | 00006394641499 | SAMUEL RIBEIRO CARNEIRO DE BARROS |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 24/11/2015 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESAS COM RESTITUICAO DE DIARIAS QUATRO INTEIRAS E UMA PACIAL PARA PARTICIPAR DA 12 REUNIAO ORDINARIA DA SENACON E DO15 CONGRESSO NACIONAL DO MPCOMEM SAO LUIS MA NO PERIODO DE 17 A 21 DE AGOSTO DE 2015 | 00005730739451 | JULIANA QUEIROZ DE SA E BENEVIDES |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 24/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM RESTITUICAO DE DIARIAS UMA INTEIRA E UMA PARCIAL PARA CONDUZIR FUNCIONARIOS PARA FICALIZACAO NO COMERCIO NA CIDADE DE POMBAL PB NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2015 | 00009369336400 | MAILSON NUNES LEONARDO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 24/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RESTITUICAO DE DIARIAS UMA INTERIA E UMA PARCIAL PARA REALIZAR FISCALIZACAO NO COMERCIO POMBAL PB NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2015 | 00045071047420 | IRES HELENA PEIXOTO DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 24/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM RESTITUICAO DE DIARIAS UMA INTERIA E UMA MEIA PARA REALIZAR FISCALZACAO NO COMERCIO DE POMBAL PB NO PERIODO DE 03 E 04 DE SEMTEMBRO DE 2015 | 00046776648468 | JOSE ALVES DE SANTANA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 24/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RESTITUICAO DE DIARIAS UMA INTEIRA E UMA PARCIAL PARA FISCALIZAR COMERCIO LOCAL POMBAL PB NO PERIODO DE 03 E 04 DE SETEMBRO DE 2015 | 00003663446417 | GIOVANE VARELA DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 24/11/2015 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RESTITUICAO DE DIARIAS TRES INTEIRAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SINDECNA CIDADE DE CAMPINA GRANDE PBNO PERIODO DE 19 A 22 DE OUTUBRO DE 2015 | 00045071047420 | IRES HELENA PEIXOTO DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 24/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM RESTITUICAO DE DIARAS UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DO BANCOITAU JUNTO AOS PROCONS EM RECIFE PE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 24/11/2015 | 120.00 | 120.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA CO RESTITUICAO DE DIARIAS UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DO BANCOITAU JUNTO AOS PROCONS EM RECIFE PE NO DIA 15 DE OTUBR DE 2015 | 00009369336400 | MAILSON NUNES LEONARDO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00013 | 24/11/2015 | 150.00 | 150.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM RESTITUICAO DE DIARIAS UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DO BANCO ITAU JUNTO AOS ROCONS EM RECIFE PE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 | 00006838824493 | MERIENE VICTORINO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 24/11/2015 | 195.00 | 195.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM RESTITUICAO DE DIARIAS UMA PARCIAL PARA PARTICIPAR DA REUNIAO REGIONAL DO BANCO ITAU JUNTO AOS PROCONS EM RECIFE PE NO DIA 15 DE OUTUBRO DE 2015 | 00046758569420 | KESSIA LILIANE CIRNE DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00015 | 24/11/2015 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM SERVICO DE MANUTENCAO E REPARO DO RELOGIO DE PONTO ELETRONICO | 17754733000114 | A HORA CERTA RELOGIOS DE PONTO COMERCIO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00016 | 24/11/2015 | 2388.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA | 02368789000163 | JEAN ALISSON DA SILVA CORREIA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00017 | 24/11/2015 | 7669.06 | 7669.06 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ESTA AUTARQUIA DE ACORDO COM O ARTIGO 24 INCISO II DA LEI 8666 93 | 16572213000128 | JEOVA GARCIA SANTANA ME |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00018 | 03/12/2015 | 7999.00 | 7999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DE 03 VEICULOS FIAT UNO NPT4100 FIAT SIENA MNW5445 E FIAT SIENA MNW5235 PERTECENTES A AUTARQUIA DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR DA PARAIBA | 06065186000143 | EBM SERVICOS AUTOMOTIVOS |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 00019 | 03/12/2015 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA TURMA RECURSAL REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI6649/98 DO FEDDC ART 2 SOBRE O CUSTEIO DE GRATIFICACAO DOS SERVIDORES EM EXERCICIO. | 00005730739451 | JULIANA QUEIROZ DE SA E BENEVIDES |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00020 | 03/12/2015 | 1483.60 | 1483.60 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA | 20873342000123 | HC COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 12 | SERVICOS DE EDITORACAO GRAFICA | Dispensa | 00021 | 03/12/2015 | 7693.50 | 7693.50 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA NA CONFECCAO DE MATERIAL GRAFICO COM AUTOS DE INFRACAO/CONSTATACAO/AUTUACAO E CAPAS DE PROCESSOS PARA ESTA AUTAQUIA | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 03/12/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA TURMA RECURSAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI 6649/98 DO FEDDC EM SEU ARTIGO 86 INCISO VI | 00036513520487 | DEMETRIOS FAUSTINO DE SOUZA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 03/12/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA TURMA RECURSAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI 6649/98 DO FEDDC EM SEU ARTIGO 86 INCISO VI | 00046851135434 | SERGIO JOSE SANTOS FALCAO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 03/12/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA TURMA RECURSAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI 6649/98 DO FEDDC EM SEU ARTIGO 86 INCISO VI | 00005866820404 | FERNANDO LIMA DE OLIVEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 03/12/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRAIFICACAO A TURMA RECURSAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI6649/98 DO FEDDC EM SEU ARTIGO86 INCISO VI | 00043600069420 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 03/12/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA TURMA RECURSAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI 6649/98 DO FEDDC EM SEU ARTIGO 86 INCISO VI | 00001349618462 | ANTONIO FELIPE LEITE FALCAO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 03/12/2015 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA TURMA RECURSAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI6649/98 DO FEDDC EM SE ARTIGO 86 INCISO VI | 00006838824493 | MERIENE VICTORINO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 03/12/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA TURMA RECURSAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI 6649/98 DO FEDDC EM SEU ARTIGO 86 INCISO VI | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 03/12/2015 | 2600.00 | 2600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO DA TURMA RECURSAL REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO A NOVEMBRO DE 2015 CONFORME LEI 6649/98 DO FEDDC EM SEU ARTIGO 86 INCISO VI | 00045071047420 | IRES HELENA PEIXOTO DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 03/12/2015 | 780.00 | 780.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 1826 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00046758569420 | KESSIA LILIANE CIRNE DANTAS |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 03/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA ME FACE ADESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 18AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAODE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00045071047420 | IRES HELENA PEIXOTO DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 03/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINAIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 1826 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00003663446417 | GIOVANE VARELA DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 03/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00001664601767 | EMILINO FERNANDES DE CARVALHO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 03/12/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 18 26 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIBVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTA | 00003535402425 | RUTE_SILVA BEZERRA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 03/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 18 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVEROS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00006163586441 | DARCIO DE SANTANA KISHISHITA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00003239280485 | MARIA DE JESUS PIRES DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 03/12/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 18 26 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00009369336400 | MAILSON NUNES LEONARDO DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 03/12/2015 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS ESTRAORDINARIOS REAIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00006838824493 | MERIENE VICTORINO SOARES |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 03/12/2015 | 480.00 | 480.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS CO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS ESTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 18 26 DE AGOSTO DE 2015 CORFOME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00006922609433 | MANAIZA PEREIRA DO NASCIMENTO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 03/12/2015 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 E 22 DE JULHO DE 2015CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00005730739451 | JULIANA QUEIROZ DE SA E BENEVIDES |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 03/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00001349618462 | ANTONIO FELIPE LEITE FALCAO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 03/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 18 E 26 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00007581322475 | EVANDERSON ARAUJO SANTOS |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 03/12/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 18 26 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQ | 00036506079487 | CELINA MARIA DA CUNHA ARANHA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 03/12/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 18 26 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTAR | 00014790912434 | FREDERICO LUIS TEIXEIRA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 03/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 18DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00000771595433 | KARINNE EMMANUELLE BEZERRA GABINO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 03/12/2015 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS ESXTRAORDINARIOS RALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00007053282449 | ELENY CRUZ MOREIRA DA SILVA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 03/12/2015 | 700.00 | 700.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JUHLO 13 1826 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUI | 00046776648468 | JOSE ALVES DE SANTANA FILHO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00048 | 03/12/2015 | 600.00 | 600.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SEVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 18 26 DE AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCO PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00009716725477 | WILSON FRANCISCO DE SOUZA NETO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 03/12/2015 | 400.00 | 400.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 JULHO E 13 AGOSTO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00007747898401 | CYRO CESAR PALITOT REMIGIO ALVES |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 03/12/2015 | 100.00 | 100.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS CO PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 DE JULHO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00003331261491 | MARCO ANTONIO ALCOFORADO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 03/12/2015 | 560.00 | 560.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO E RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 22 30 DE JULHO E 13 1826 DE AGOSTO E 02 DE SETEMBRO DE 2015 CONFORME PORTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVAND A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00061685070434 | MARISTELA DOS SANTOS DUARTE |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 03/12/2015 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO DE GRATIFICACAO EM RAZAO DE SERVICOS EXTRAORDINARIOS REALIZADOS NOS DIAS 16 E 22 DE JULHO DE 2015 CONFORME OPRTARIA INTERNA N 025/2015 PROCON PB OBJETIVANDO A NAO PRESCRICAO DE DIVERSOS PROCESSOS DESTA AUTARQUIA | 00006835017473 | ALISSON DA COSTA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00053 | 04/12/2015 | 792.26 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM RENOVACAO DE LICENCIAMENTOS DOS 05 VEICULOS PERTENCENTES A ESTA AUTARQUIA | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00054 | 04/12/2015 | 2999.00 | 2999.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA MATRICIAL DE 136 COLUNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADE DESTA AUTARQUIA | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00055 | 04/12/2015 | 3950.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA SENDO 04 AP UBIQUITI UNIFI LR E 03 SWITCH DLINK PARA IMPLEMENTACAO DE REDE SEM FIO INDOOR PADRAO WIFI PARA COBERTURA DAS DEPENDENCIA DESTA AUTARQUIA | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 00056 | 04/12/2015 | 2300.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENA EM FACE A DESPESA COM SERVICOS PARA INSTALACAO DS EQUIPAMETOS DE CONEXAO SEM FIO PARA ESTA AUTARQUIA | 03567560000200 | ENGEREDE INFORMATICA E CONECTIVIDADE LTD |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00057 | 04/12/2015 | 4604.22 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA | 07431608000110 | MULT ALIMENTOS COMERCIAL LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Inexigível | 00058 | 18/12/2015 | 2795.45 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM PAGAMENTO DE SERVICOS COM POSTAGENS JUNTO AOS CORREIOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 CONFORME CONTRATO N 005/2015 RELATIVO A INEXIGIBILIDADE COM SERVICOS USO ESCLUSIVO DOS CORREIOS | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00059 | 18/12/2015 | 6000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESAS COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATICAS CONFORME ADESAO DE ATA 0235/2014 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM DO GOVERNO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00060 | 18/12/2015 | 6000.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM PAGAMENTO REFERENTE A LOCACAO DE IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAIS MONOCROMATIVAS CONFORME ADESAO DE ATA N 0235/2014 DA SECRETARIA DE ESTADO DA ADM DO GOVERNO DA PARAIBA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2015 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00061 | 18/12/2015 | 5006.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADEPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNETREF AO MES DE NOVEMBRO DE 2015CONFORME ADESAO DE ATA REGSITRO DE PRECO 05/2015 DA DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | ACESSO PROVEDOR DE INTERNET | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00062 | 18/12/2015 | 5006.66 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET REFERENTE AO MES DE DEZEMBRODE 2015 CONFORME ADESAO DE ATADE REGISTRO DE PRECO N 05/2015DA DEFENSORA PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 04352312000115 | RIX INTERNET LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00063 | 18/12/2015 | 912.97 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA A SERVIDORA JULIANA QUEIROZ DE SA E BENEVIDES DE JPA/BSB BSB/JPA NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA PARTICIPAR DO 20 CONGRESSO MUNDIAL DA CONSUMERS INTERNACIONAL CONFORME ADESAO DE ATA DE REGISTRO DE PRECO N 01 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00064 | 18/12/2015 | 4114.32 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM AQUISICAO DE PASSAGENS AEREAS PARA OS SERVIDORESSAMUEL / SUZANA / ANDERSON E MANFREDO NO DESLOCAMENTO DE JPA/BSB BSB/JPA NO PERIODO DE 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2015 PARA PARTICIAR DO 20 CONGRESSO MUNDIAL DA CONSUMERS INTERNACIONALCONFORME ADESAO DE ATA DE REGI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00065 | 18/12/2015 | 13200.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADESPESA COM SERVICO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTADOS PELA CODATA NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2015 PARA ESTA AUTARQUIA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
FUNDO ESTADUAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO CONSUMIDO | Judiciária | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | DIREITOS DOS CIDADAOS EM EVIDENCIA | ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO CONSUMIDOR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00066 | 18/12/2015 | 13200.95 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM FACE ADEPESA COM SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO PRESTADOS PELA CODATA NO PERIODO DE DEZEMBRO DE 2015 PARA ESTA AUTARQUIA | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
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Última atualização: 10/06/2024