de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 27/05/2015 | 33165.66 | 33165.66 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PAGTO REF AO MES DE MAIO/15 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 28/05/2015 | 13387.39 | 13387.39 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PROVISAO DE 13 SALARIO REFERENTE AO MES DE MAIO/15 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 02/06/2015 | 8400.00 | 8400.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao servidores ref. ao mes de junho/15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00004 | 02/06/2015 | 1638.00 | 1638.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidores ref ao mes de junho/15 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00005 | 02/06/2015 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica ref. ao mes de maio/15 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00006 | 02/06/2015 | 4102.32 | 4102.32 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condomonio ref ao mes de maio/15 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00007 | 02/06/2015 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de estacionamento referente 02 vagas ref.ao periodo 18/05/15 a 17/06/15 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 02/06/2015 | 6262.79 | 6262.79 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais conf. contrato | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00009 | 08/06/2015 | 214.48 | 214.48 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de agua mineral para atender SERI ref. ao mes de junho/15 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00010 | 08/06/2015 | 478.38 | 478.38 | valor empennhado para cobrir despesas com energia eletrica do Ed paraiban ref. ao mes de maio/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00011 | 08/06/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daSERI ref ao mes de maio/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00013 | 08/06/2015 | 674.61 | 674.61 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica da SERI ref ao mes de maio/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 09/06/2015 | 1789.22 | 1789.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 12/06/2015 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00019 | 16/06/2015 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE MAQUINA XEROX REF AO MES DE ABRIL E MAIO/2015 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00020 | 17/06/2015 | 5630.00 | 5630.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS GRAFICOS DE CONFECCAO DE ADESIVOS PARA ATENDER SERI | 19161177000106 | BECHANGE TECNOLOGIA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00021 | 22/06/2015 | 4059.00 | 4059.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM UNIFORMES/FARDAMENTOS PARA SERVIDORES DO SERI/PB | 17331056000121 | SAN MARTIN MODAS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 23/06/2015 | 33781.79 | 33781.79 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagto ref ao mes de junho/15 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 23/06/2015 | 26817.49 | 26817.49 | valor empenhado para cobrir despesas com provisao de 13 salario ref ao mes de junho/15 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 26/06/2015 | 1789.22 | 1789.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00025 | 29/06/2015 | 1747.38 | 1747.38 | valor empenhado para cobrir despesas com passgens aereas nacionais conf contrato para Servidor do SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 30/06/2015 | 1693.28 | 1693.28 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para servidores do SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00027 | 30/06/2015 | 1716.00 | 1716.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte dosservidores da SERI ref ao mes de julho/15 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 30/06/2015 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00029 | 30/06/2015 | 4550.94 | 4550.94 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicao de utensilios domesticos para atender aSERI | 09271672000106 | VIA COPA PROD DE LIMPEZA E UTILIDADE LTD |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 01/07/2015 | 2219.88 | 2219.88 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para servidores do SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00031 | 01/07/2015 | 3084.49 | 3084.49 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM TAXA DE CONDOMINIO ED CENTRAL BRASILIA REF AO MES DE JUNHO/2015 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00032 | 01/07/2015 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica conf contrato ref ao mes de junho/15 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 01/07/2015 | 9300.00 | 9300.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao deservidores da SERI REF ao mes de julho/15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00034 | 01/07/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO COM MOTORISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA SERI | 11869422000114 | HARUE LOCACOES DE VEICULOS - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 02/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de veiculoscom motorista para atender a SERI | 11869422000114 | HARUE LOCACOES DE VEICULOS - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00037 | 06/07/2015 | 44.00 | 44.00 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral para aSERI ref ao mes de junho/15 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00038 | 06/07/2015 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para cobrir despesass com locacao de maquinaxerox ref ao meses de maio e junho2015 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00039 | 06/07/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas complemento de servico ref a servicos de adaptcao e reforma desta secretaria | 15914058000118 | NALVO ALVES DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00040 | 06/07/2015 | 550.00 | 550.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de vaga em estacionamento periodo 17/05 a18/06/2015 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00041 | 08/07/2015 | 390.27 | 390.27 | valor empenhado para cobrir despesas com eneria eletrica do Ed. Paraiban ref ao mes junho/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00042 | 08/07/2015 | 675.24 | 675.24 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica dasecretaria ref ao mes de junho/2015 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00043 | 08/07/2015 | 3000.00 | 3000.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de fundopara viabilizar pequenas despesas com serv terceiros para SERI | 00053710231191 | LEONIDAS AFONSO BOTELHO C. DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00044 | 08/07/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORFORA DO ESTADO | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Inexigível | 00045 | 08/07/2015 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORFORA DO ESTADO | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IM?VEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00047 | 09/07/2015 | 488.00 | 488.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servicos de adaptacao e reforma do imovel desta secretaria | 15914058000118 | NALVO ALVES DE SOUSA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00048 | 22/07/2015 | 36.94 | 36.94 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de renpac via embratel ref ao mes de julho/15 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00049 | 22/07/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorfora do estado. | 00002037678452 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00051 | 22/07/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESSAS COM DIARIAS DE SERVIDOFORA DO ESTADO - PARTICIPACAO DE ENCONTRO DOS GOVERNADOS NO ESTADO DO PI | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 28/07/2015 | 47530.58 | 47530.58 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento da SERI ref. ao mes de Julho/15 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00054 | 29/07/2015 | 252.55 | 252.55 | valor empenhado para cobrir despesas com agua/esgoto do Ed paraibam ref aos meses marco e abril/2015 | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 29/07/2015 | 6030.14 | 6030.14 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para servidores da SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 29/07/2015 | 9600.00 | 9600.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM VALE REFEICAO DOS SERVIDORES DA SERI REF AO MES DE AGOSTO/15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00057 | 31/07/2015 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00058 | 04/08/2015 | 1722.00 | 1722.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidores do SERI ref. ao mesde agosto/15 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00059 | 04/08/2015 | 447.74 | 447.74 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica doED paraibam ref ao mes de julho/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00060 | 04/08/2015 | 515.85 | 515.85 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletricas das salas da SERI ref ao mes de julho/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00061 | 04/08/2015 | 2991.66 | 2991.66 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio do Ed. Central Brasilia ref ao mes de julho/15 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 06/08/2015 | 4945.55 | 4945.55 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JULHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00063 | 06/08/2015 | 103.41 | 103.41 | VALOR EMPENAHDO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SERI REF AO MES DEJULHO/15 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00064 | 06/08/2015 | 7682.00 | 7682.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico de manutencao de equipamento de informatica/manutencao de rede de telefonia fixa | 15431243000151 | VALTER CASSIANO DIAS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 17/08/2015 | 900.00 | 900.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias interistadual Brasilia/JPA/Brasilia para participar de reuniao PPA 2016a 2019 | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00066 | 18/08/2015 | 800.00 | 800.00 | valor empenhado para cobrir despesas com diarias de servidorBSB/JPA/BSB reuniao PPA 2016-2019.Fica uma dif a ser pago de280.00 por falta saldo finance | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 25/08/2015 | 48585.97 | 48585.97 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento da SERI ref ao mes de agosto/15 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 26/08/2015 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORFAVOR DO INSS-RGPS DO MES DEAGOSTO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 26/08/2015 | 4510.44 | 4510.44 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE AGOS-TA DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00071 | 21/09/2015 | 1598.00 | 1598.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte servidores para mes de set/15 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00072 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de veiculo com motorista | 11869422000114 | HARUE LOCACOES DE VEICULOS - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00073 | 21/09/2015 | 530.99 | 530.99 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica daSERI REF AO MES DE AGO/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00074 | 21/09/2015 | 246.84 | 246.84 | valor empenhado valor para cobrir energia eletrica do Ed Paraiban ref ao mes de ago/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 21/09/2015 | 280.00 | 280.00 | valor empenhado para despesas de diferenca de diaria de servidor em 18/08/2015 onde a mesma ficou sem receber por falta de saldo financeiro | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00076 | 21/09/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com servico REPAC embratel ref ao mes de agosto/15 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 21/09/2015 | 3750.00 | 3750.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de veiculo com motorista para SERI | 11869422000114 | HARUE LOCACOES DE VEICULOS - ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 21/09/2015 | 134.05 | 134.05 | valor empenhado para cobrir despesas com agua mineral para atender a SERI ref ao mes de agosto/15 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00080 | 21/09/2015 | 660.00 | 660.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de central telefonica da SERI ref ao mes de agosto/15 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00081 | 21/09/2015 | 8550.00 | 8550.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores SERI ref ao mes de setembro/15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00082 | 28/09/2015 | 46710.04 | 46710.04 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento ref ao mes de setembro-15 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00084 | 28/09/2015 | 1100.00 | 1100.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de garagem para veiculos da SERI ref ao periodo 18/06/15 a 17/08/2015 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00085 | 28/09/2015 | 4559.59 | 4559.59 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE SETEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00086 | 28/09/2015 | 1845.10 | 1845.10 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio do Ed. Central Brasilia ref aomes de ago/15 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 28/09/2015 | 3766.36 | 3766.36 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender a demandada SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00088 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado para cobrir despesas com suprimentos de informatica para atender a demandada SERI | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00090 | 28/09/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado para cobrir despesas com materias de limpezapara atender a demanda da SERI | 00073837202453 | JOCELIO JOSE DE ANDRADE |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00091 | 28/09/2015 | 1537.00 | 1537.00 | Valor empennhado para cobrir despesas com aquisicao de generos alimenticios para atender ademanda da SERI | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00092 | 28/09/2015 | 1207.80 | 1207.80 | Valor empenhado para cobrir despesas com materiais de expedientes para atender a demanda da SERI | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Tecnologia da Informatização | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00093 | 28/09/2015 | 1431.00 | 1431.00 | valor empenhado para cobrir despesas com suprimento de informatica para atender a demanda da SERI | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00094 | 01/10/2015 | 2352.00 | 2352.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte de servidor ref ao mes de out/15 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00096 | 05/10/2015 | 2139.60 | 2139.60 | valor empenhado para cobrir despesas com aquisicoes de materiais de limpeza para atender ademanda da SERI | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 06/10/2015 | 10400.00 | 10400.00 | valo empenhado para cobrir despeas com vale alimentacao dos servidores da SERI ref ao mes de outubro/15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 06/10/2015 | 3746.17 | 3746.17 | valor empenhado para cobrir despesas passagens aereas nacionais para atender a demanda da SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00099 | 06/10/2015 | 149.37 | 149.37 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SERI ref ao mes de set/15 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00100 | 06/10/2015 | 1738.07 | 1738.07 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de condominio ref ao mes de setembro/15 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00101 | 06/10/2015 | 485.28 | 485.28 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica do ed paraibam ref ao mes de set/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00102 | 06/10/2015 | 670.21 | 670.21 | valor empenhado para cobrir despesas com energia eletrica das SERI ref ao mes de set/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 06/10/2015 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORPARA SECRETARIO DE ESTADO VIAGEM AO RIO DE JANEIRO REUNIAO BNDS | 00036859443472 | LINDOLFO PIRES NETO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00104 | 15/10/2015 | 960.00 | 960.00 | valor empenhado para cobrir despesas com locacao de maquina xerox ref aos meses de agosto e set/15 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 15/10/2015 | 1156.18 | 1156.18 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender a demandada SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 21/10/2015 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM- BRO DE 2015. | 00029936055420 | REJANE DE FATIMA FAUSTINO DA SILVA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 26/10/2015 | 4732.95 | 4732.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE OUTU-BRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 27/10/2015 | 49571.98 | 49571.98 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento ref ao mes de outubro/15 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 27/10/2015 | 11100.00 | 11100.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale alimentacao dos servidores da SERI ref. ao mes de novembro/15 | 00604122000197 | TRIVALE ADMINISTRACAO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 27/10/2015 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00112 | 03/11/2015 | 1960.00 | 1960.00 | valor empenhado para cobrir despesas com vale transporte dos servidores da SERI ref ao mesde novembro/2015 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00113 | 05/11/2015 | 5899.88 | 5899.88 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais de servidores da SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00114 | 05/11/2015 | 1760.14 | 1760.14 | Valor empenhado para cobrir despesas taxa de condominio ref ao mes de outubro/15 da SERI | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00115 | 05/11/2015 | 1100.00 | 1100.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS OFICIAIS DA SERI REF 18/08/2015 A 18/10/2015 | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00116 | 05/11/2015 | 1130.31 | 690.92 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DAS SALAS DA SERI REF AO MES DE OUTUBRO/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00117 | 05/11/2015 | 440.56 | 440.56 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM ENERGIA ELETRICA DOED PARAIBAM REF AO MES DE OUTUBRO/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00118 | 05/11/2015 | 0.53 | 0.53 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS DA SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 05/11/2015 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDOREM FORUM INTERNACIONAL DE GOVERNANCIA PERIODO DE 09 A 13/11/2015 NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00037640682134 | KARL ALEXANDER NEUMANN |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 00120 | 17/11/2015 | 38.14 | 38.14 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO REPAC EMBRATEL MES DE OUTUBRO/15 | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 17/11/2015 | 3900.00 | 3900.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE ELETRICOS COM REPOSICAO DE PECAS PARA ATENDER A DEMANDA DA SERI | 21087657000108 | JOSUE DA SILVA BORGES ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00122 | 17/11/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO LIMPEZA E HIGIENIZACAO DE CONDICIONADORES DE AR DA SERI | 21087657000108 | JOSUE DA SILVA BORGES ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00123 | 17/11/2015 | 1980.00 | 1980.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE 01 CENTRAL TELEFONICA REF AO MESES DE JULHO/SETEMBRO E OUTUBRO/15 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00124 | 17/11/2015 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE GARAGEM DE VEICULOS OFICIAIS DA SERI | 10937396000151 | DECK PARK ESTACIONAMENTO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 17/11/2015 | 1655.33 | 1655.33 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 17/11/2015 | 263.50 | 263.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER DEMANDA DA SERI MES DE OUT/15 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 25/11/2015 | 4732.95 | 4732.95 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE NOVEMBRODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 26/11/2015 | 49895.86 | 49895.86 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento ref ao mes de novembro/15 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00130 | 26/11/2015 | 2944.00 | 2944.00 | valor empenhado para cobrir despeas com vale transporte de servidores ref ao mes de dezembro/15 | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00131 | 26/11/2015 | 5311.37 | 5311.37 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais da SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00132 | 26/11/2015 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES AGENDAS 2016 | 10772736000131 | ALPHA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 26/11/2015 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO COM REPOSICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS PARA ATENDER DEMANDA DA SERI | 21087657000108 | JOSUE DA SILVA BORGES ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 27/11/2015 | 4733.54 | 4733.54 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00136 | 02/12/2015 | 3364.37 | 3364.37 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para atender a SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00137 | 02/12/2015 | 1320.00 | 1320.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM LOCACAO DE CENTRAL TELEFONICA DA SERI REF AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZ/15 | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 02/12/2015 | 516.50 | 516.50 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A DEMANDA DA SERI REF NOV E DEZ//2015 | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00139 | 02/12/2015 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE SERVIDORDA SERI | 00034100849400 | RITA CASSIA GONCALVES DE MELO |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00140 | 02/12/2015 | 323.70 | 323.70 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENT PARA SERI | 01604190000119 | PIETRO DALLA MUTTA JUNIOR ME |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 03/12/2015 | 4876.46 | 4876.46 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS REFERENTE AO 13SALARIO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 16/12/2015 | 4384.91 | 4384.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 23/12/2015 | 47498.04 | 47498.04 | valor empenhado para cobrir despesas com folha de pagamento ref. ao mes de dezembro/15 | 21959364000173 | SECRETARIA DE REPRE. INSTITUCIONAL SERI |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00145 | 23/12/2015 | 4732.95 | 4732.95 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 29/12/2015 | 23050.00 | 23050.00 | pagamento de vale alimentacao de dos servidores da SERI do mes de dezembro /15 | 69034668000156 | SODEXHO PASS DO BRASIL SERV E COM LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00147 | 29/12/2015 | 0.00 | 0.00 | valor empenhado cobrir despesas com locacao de maquina xeroxref aos meses de nov/dez/15 | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Inexigível | 00148 | 29/12/2015 | 4179.86 | 4179.86 | valor empenhado para cobrir despesas com taxa de de condominio ref ao mes de dez/15 | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00149 | 29/12/2015 | 890.83 | 890.83 | valor empenhado para cobrir despesas com passagens aereas nacionais para SERI | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 29/12/2015 | 1500.00 | 1500.00 | valor empenhado para cobrir diarias de servidor | 00060190558172 | ADRIANA AVELINO DE OLIVEIRA |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00152 | 29/12/2015 | 1023.58 | 1023.58 | valor empenhado para cobrri despesas com energia eletrica daSERI ref. ao mes de dez/15 | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
SECRETARIA DE ESTADO DA REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONA | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 29/12/2015 | 4733.54 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024