de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 29/01/2015 | 4891.31 | 4891.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV REFERENTE RPPS DOMES DE JENEIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/01/2015 | 12095.62 | 12095.62 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JANEIRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00003 | 02/02/2015 | 105776.88 | 105776.88 | EMPEMHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JANEIRO DE 2015 | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00004 | 02/02/2015 | 30854.23 | 30854.23 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PROVIMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13 DE 2015 | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00006 | 25/02/2015 | 1353.97 | 1353.97 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS. FATURA DATA 23/01/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00007 | 25/02/2015 | 742.66 | 742.66 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE SERVICOS DE POSTAGENS. FATURA DATA 23/01/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00008 | 25/02/2015 | 101068.09 | 101068.09 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DE FEVEREIRO DE 2015. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 25/02/2015 | 4891.31 | 4891.31 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE FEVE-REIRO DE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00011 | 27/02/2015 | 11458.83 | 11458.83 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE FEVEREIRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00012 | 06/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO (SOUSA, LASTRO, MARIZOPOLIS, SANTA CRUZ, POMBAL, PAULISTA) 25/02-27/02/2015 | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00013 | 06/03/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO (SOUSA, LASTRO, MARIZOPOLIS, SANTA CRUZ, POMBAL, PAULISTA) 25/02-27/02/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00014 | 06/03/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS (CAJAZEIRAS, BERNARDINO BATISTA,BONITO DE SANTA FE, MONTE HOREBE, SANTA HELENA, TRIUNFO, PATOS, DESTERRO, JUNCO DO SERIDO, SALGADINHO, SANTA TEREZINHA, SAO MAMEDE) 01/03-03/03/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00015 | 06/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS (CAJAZEIRAS, BERNARDINO BATISTA,BONITO DE SANTA FE, MONTE HOREBE, SANTA HELENA, TRIUNFO, PATOS, DESTERRO, JUNCO DO SERIDO, SALGADINHO, SANTA TEREZINHA, SAO MAMEDE) 01/03-03/03/2015 | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00016 | 25/03/2015 | 384.00 | 384.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DO JORNAL A UNIAO NF 1027788, REFERENTE A PUBLICACOES | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR PARA VISITA AOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO (25/03 A 27/03/2015) | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR PARA VISITA AOS MUNICIPIOS DE PRINCESA ISABEL E MONTEIRO (25/03 A 27/03/2015) | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00019 | 25/03/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR PARA VISITA AOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E ITAPORANGA (17/03 A 19/03/2015) | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00020 | 25/03/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO SERVIDOR PARA VISITA AOS MUNICIPIOS DE CATOLE DO ROCHA E ITAPORANGA (17/03 A 19/03/2015) | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00021 | 27/03/2015 | 4891.31 | 4891.31 | VALOR QUE EMPENHA, EM FAVOR DAPBPREV-RPPS DO MES DE MARCO DE2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00023 | 30/03/2015 | 124410.24 | 124410.24 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MARCO 2015 | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 31/03/2015 | 10115.69 | 10115.69 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE MARCODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 08/04/2015 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR REFERENTE A ADIANTAMENTODIVERSOS NA FOLHA DE PESSOALMARCO 2015. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 00026 | 08/04/2015 | 300.00 | 300.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA NOTA FISCAL NUM 1029291 REFERENTE A ASSINATURA DO DIARIO OFICIAL (30/03/2015 ATE 30/03/2016) | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00027 | 13/04/2015 | 16.09 | 16.09 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FATURA DOS CORREIOS 23/04/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00028 | 14/04/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO O.D. 10/04-12/04/2015 | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00029 | 14/04/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DO O.D. 10/04-12/04/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00030 | 22/04/2015 | 600.00 | 600.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS FORA DO ESTADO 22/04-24/04/2015 | 00002857802471 | WALDSON DIAS DE SOUZA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 28/04/2015 | 3402.14 | 3402.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 28/04/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO. 28/04-29/04/2015 | 00075331829449 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00033 | 28/04/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. 01/05-03/05/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00034 | 28/04/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS. 01/05-03/05/2015 | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00035 | 29/04/2015 | 75359.48 | 75359.48 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE ABRIL DE 2015 | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 29/04/2015 | 10344.91 | 10344.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00039 | 30/04/2015 | 198.00 | 198.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DE PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA PARAIBA. NFE 1030736 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 05/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 11/05-13/05/2015 | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00041 | 05/05/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 11/05-13/05/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00042 | 13/05/2015 | 117.81 | 117.81 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS COM VENCIMENTO EM 25/05/2015 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00043 | 13/05/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZERFACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 15/05-17/05/2015 | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00044 | 13/05/2015 | 200.00 | 200.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO 15/05-17/05/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00045 | 27/05/2015 | 76673.42 | 76673.42 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE MAIO 2015. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 27/05/2015 | 3402.14 | 3402.14 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE MAIODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00048 | 28/05/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00049 | 28/05/2015 | 120.00 | 120.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00050 | 28/05/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 027/2013 DA PREFEITURA DE CUITEGI | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00052 | 28/05/2015 | 48325.81 | 48325.81 | EMEPNHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 2 PARCELA DO CONVENIO 027/2013 COM O MUNICIPIO DE CUITEGI | 08781791000146 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUITEGI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00053 | 28/05/2015 | 366420.00 | 366420.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 019/2013 COM A PREFEITURA DE BANANEIRAS | 08927915000159 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00054 | 02/06/2015 | 120880.18 | 120880.18 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONVENIO 001/2014 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO | 09072455000197 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRAS DE FOGO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00055 | 03/06/2015 | 70000.00 | 70000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONVENIO 0024/2014 DA PREFEITURA DE POMBAL | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00056 | 03/06/2015 | 85706.57 | 85706.57 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 0029/2013 DA PREFEITURA DE PICUI | 08741399000173 | PREF MUNICIPAL DE PICUI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 10/06/2015 | 21340.00 | 21340.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTAO REFEICAO COM RECARGA MENSAL DE 220 REAIS, ENTRE OS MESES DE ABRIL A DEZEMBRO | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00058 | 11/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO.12/06-13/06/2015 | 00075331829449 | ANDRE LUIZ DO NASCIMENTO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00059 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO.17/06-18/06/2015 | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00060 | 11/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO.17/06-18/06/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00061 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO.15/06-16/06/2015 | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00062 | 11/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO.15/06-16/06/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00063 | 11/06/2015 | 100.00 | 100.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO.13/06-14/06/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00064 | 11/06/2015 | 50.00 | 50.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIA DENTRO DO ESTADO.13/06-14/06/2015 | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 12/06/2015 | 10235.63 | 10235.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE ABRILDE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00068 | 22/06/2015 | 217361.45 | 217361.45 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 0026/2014 COM A PREFEITURA DE OLHO DAGUA. | 08944076000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO DAGUA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00069 | 22/06/2015 | 149986.62 | 149986.62 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO CONVENIO 0005/2014 COM A PREFEITURA DE PIANCO | 09148727000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIANCO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 26/06/2015 | 3521.74 | 3521.74 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV-RPPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00071 | 26/06/2015 | 74264.13 | 74264.13 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JUNHO DE 2015 | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00072 | 30/06/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISTORIA DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL. 30/06-04/07/2015 | 00001310159408 | LAPLACE DE LIMA TAVARES |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00073 | 30/06/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISTORIA DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL. 30/06-04/07/2015 | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00074 | 30/06/2015 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA VISTORIA DAS OBRAS DO PACTO SOCIAL. 30/06-04/07/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 30/06/2015 | 10652.91 | 10652.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JUNHODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00077 | 01/07/2015 | 80000.00 | 80000.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 0020/2013 COM A PREFEITURA DE MASSARANDUBA | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00078 | 01/07/2015 | 53350.84 | 53350.84 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONVENIO 0023/2014 COM A PREFEITURA DE DAMIAO | 01612636000157 | PREFEITURA MUNICIPAL DE DAMIAO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00079 | 01/07/2015 | 88014.29 | 88014.29 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIRA PARCELA DO CONVENIO 0022/2014 COM A PREFEITURA DE CUBATI | 08732182000105 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUBATI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00080 | 01/07/2015 | 80322.50 | 80322.50 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 0038/2013 COM A PREFEITURA DE JURIPIRANGA | 11164805000197 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JURIPIRANGA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 13/07/2015 | 480.00 | 480.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO. 14/07-18/07/2015. | 00005177277496 | DIEGO SERAFIM BIAZON |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00082 | 13/07/2015 | 400.00 | 400.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DIARIAS DENTRO DO ESTADO. 14/07-18/07/2015 | 00071674225849 | JOSE GILMAR BATTISTUZZI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00083 | 21/07/2015 | 214060.40 | 214060.40 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 4 PARCELA DO CONVENIO 0022/2013 COM A PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00084 | 28/07/2015 | 66983.59 | 66983.59 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JULHO DE 2015. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00085 | 11/08/2015 | 42401.91 | 42401.91 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZE FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 0035/2013 COM A PREFEITURA DE JURU. | 08888950000106 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURU |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00086 | 25/08/2015 | 58941.73 | 58941.73 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00087 | 25/08/2015 | 34119.62 | 34119.62 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2015. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00088 | 02/09/2015 | 38892.79 | 38892.79 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 0007/2013 DA PREFEITURA DE JUAZEIRINHO. | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00089 | 02/09/2015 | 47664.60 | 47664.60 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA TERCEIA PARCELA DO CONVENIO 0020/2013 COM A PREFEITURA DE MASSARANDUBA | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00091 | 28/09/2015 | 60941.73 | 60941.73 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE SETEMBRO DE 2015, DESTA SECRETARIA. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00093 | 02/10/2015 | 18700.00 | 18700.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA COMPLEMENTACAO DA SEGUNDA PARCELA DO CONV 0028/2014 COM A PREFEITURA DE POMBAL | 08948697000139 | PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00094 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | ENPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO 0020/2013 DO PACTO SOCIAL COM A PREFEITURA DE MASSARANDUBA. | 08739138000119 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00095 | 13/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO 0007/2013 DO PACTO SOCIAL COM A PREFEITURA DE JUAZEIRINHO. | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00098 | 13/10/2015 | 59026.35 | 59026.35 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO 0010/2014 DO PACTO SOCIAL COM A PREFEITURA DE MONTADAS. | 08739351000120 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00099 | 13/10/2015 | 47560.00 | 47560.00 | EMPENHO REALIZADO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DO CONVENIO 0006/2013 DO PACTO SOCIAL COM O MUNICIPIO DE JUAZEIRINHO. | 08996886000187 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRINHO |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 21/10/2015 | 10763.63 | 10763.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE JULHO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 21/10/2015 | 10763.63 | 10763.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE AGOSTO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 21/10/2015 | 10763.63 | 10763.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE SETEM- BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 23/10/2015 | 570.30 | 570.30 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS COM VALOR DE 570,30 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 23/10/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS CM VALOR DE 128,08 | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00105 | 26/10/2015 | 59273.65 | 59273.65 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE OUTUBRO DE 2015. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 27/10/2015 | 11036.85 | 11036.85 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE OUTUBRODE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00108 | 20/11/2015 | 72088.99 | 72088.99 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO CONVENIO 0014/2014 COM A PREFEITURA DE MARI. | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00109 | 26/11/2015 | 60088.39 | 60088.39 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE NOVEMBRO DE 2015. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 27/11/2015 | 10763.63 | 10763.63 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE NOVEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00112 | 01/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS ONDE FORA FEITA MR 4799. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 16/12/2015 | 10253.94 | 10253.94 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS, REFERENTE AO 13 SALARIO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00115 | 23/12/2015 | 59941.73 | 59941.73 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DE PESSOAL DO MES DE DEZEMBRO DE 2015. | 41226895000164 | SECRETARIA DE ARTICULACAO MUNICIPAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00116 | 23/12/2015 | 0.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA 3 PARCELA DO CONV 0038/2013 DA PREF JURIPIRANGA | 08865933000153 | PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Planejamento e Orçamento | ARTICULACAO GOVERNAMENTAL - SUPORTE AO DESENVOLV. ESTADUAL E LOCAL | GESTAO DE PACTOS SOCIAIS E DE INICIATIVAS DE INTERESSE COLETIVO | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Municípios | 41 | Contribuições | 01 | CONTRIBUICOES | Dispensa | 00117 | 23/12/2015 | 187635.28 | 187635.28 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACO AO PAGAMENTO DA 5 PARCELA DO CONVENIO 0022/2013 COM A PREFEITURA DE SAPE | 08917080000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPE |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 29/12/2015 | 10763.63 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS-RGPS DO MES DE DEZEM-BRO DE 2015. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 31/12/2015 | 128.08 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DOS CORREIOS NO VALOR DE 128,08 REAIS. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 31/12/2015 | 3300.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO REFEICAO DA EMPRESA TICKET NO VALOR DE 3.300,00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO E DA ARTIC | Administração | Administração Geral | PROGRAMA DE GESTAO E MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00121 | 31/12/2015 | 3080.00 | 0.00 | EMPENHO REALIZADO PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CARTAO REFEICAO DA EMPRESA TICKET NO VALOR DE 3.080,00 | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
Quantidade de Registros: 104
Última atualização: 10/06/2024