de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00001 | 29/01/2013 | 21512.75 | 21512.75 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL_DEPESSOAL DA FUNDACAO REF.MES DEJANEIRO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00002 | 29/01/2013 | 4561.56 | 4561.56 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE JAN/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00003 | 29/01/2013 | 171.24 | 0.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM CONTR. PREVIDENCIARIA S/FL. DE PESSOAL JAN/2013. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00004 | 29/01/2013 | 217.00 | 217.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSSS S/FL.PRESTADOR /DE SERVICOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00005 | 29/01/2013 | 21512.75 | 21512.75 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/PROVISAO 13 SAL. S/FL.DE PESSOAL-PARCELA 1/12. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00006 | 29/01/2013 | 4311.48 | 4311.48 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/PROVISAO DO INSS S/FL.13 SAL.PARCELA 1/12. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00007 | 05/02/2013 | 543.99 | 543.99 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE JANEIRO D/FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00008 | 05/02/2013 | 143.51 | 143.51 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGU _DESTAFUNDACAO REF.JANEIRO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00009 | 05/02/2013 | 535.89 | 535.89 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE CONTA DETELELFONE REF.JANEIRO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00010 | 05/02/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA FUNDACAO REF.JAN/13 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00011 | 05/02/2013 | 800.00 | 800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONECAO DE COMENDAS /PARA EVENTOS CARNAVALESCO PROMOVIDO P/FUNDACA. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00012 | 05/02/2013 | 800.00 | 800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/ANIMACAO DE EVENTO _CARNAVALESCO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACA. | 15032806000139 | ORQUESTRA OS AMANTES DA LIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00013 | 05/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM MENSALIDADE DE SERVI-CO DE SEGURANCA MONITORIZADA /DO MES DE JAN/13. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00014 | 05/02/2013 | 650.00 | 650.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUSICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00015 | 05/02/2013 | 1695.00 | 1695.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SER. DE HOSPEDAGEM PARA PARTICIPANTES DE EVENTO REALIZADO PELA FUNES. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00016 | 05/02/2013 | 266.00 | 266.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE FAIXA EADESIVOS PARA EVENTO PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00017 | 05/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM DIARIA DE FUNCIONARIOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASEFIN. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00018 | 05/02/2013 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM DIARIA DE FUNCIONARIOCONDUZINDO PARTICIPANTES DE E-VENTO REALIZADO P/FUNES. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00020 | 27/02/2013 | 22396.08 | 22396.08 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL_DEPESSOAL DA FUNDACAO REF.MES DEFEVEREIRO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00023 | 27/02/2013 | 4737.56 | 4737.56 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE FEV/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00024 | 27/02/2013 | 217.00 | 217.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADO COMO CONTADOR MES 02/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00025 | 06/03/2013 | 520.50 | 520.50 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE FEVEREIRO D/FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00026 | 06/03/2013 | 137.04 | 137.04 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ADUA REFE-RENTE NES 02/13 D/FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 06/03/2013 | 461.93 | 461.93 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE FEVEREIRO D/FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00028 | 06/03/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE DESTA FUNDACAO REF.FEV/13 | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00029 | 06/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM MENSALIDADE DE SERVI-CO DE SEGURANCA MONITORIZADA /DO MES DE FEV/13. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00030 | 06/03/2013 | 740.00 | 740.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM INSTALACAO DE PLACAS DE GESSO NA ADMINISTRATIVA. | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00031 | 06/03/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUSICAO DE VIDROS/ DAS PORTAS DA AREA ADMINISTRA-TIVA D/FUNDACAO. | 12695887000169 | JOSE PAULO SOBRINHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00032 | 06/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM DIARIA DE FUNCIONARIOPARA DESPACHO NA SEFIN DO EST. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00033 | 06/03/2013 | 500.00 | 500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE BUFFETE -PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTAFUNDACAO. | 01870010000140 | MARIA CONCEICAO ALVES DE ASSIS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00034 | 06/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE FILMAGEM-PARA EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA FUNES. | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00035 | 06/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA REFORMA NESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00036 | 06/03/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE SOM E PAL-CO PARA EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 17277912000108 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00037 | 07/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM 2 DIARIAS CONDUZINDODIRETORES DESTA FUNDACAO PARAREUNIOES DIVERSOS ORGAOS. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00038 | 22/03/2013 | 800.00 | 800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MESA E ARMARIO PARA ESCRITORIO D/FUNDA-CAO. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00039 | 27/03/2013 | 22474.21 | 22474.21 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA D/PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00040 | 01/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDORPARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DA PROCURADORIA ESTADUAL | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00041 | 04/04/2013 | 500.90 | 500.90 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA D/FUNDACAO DO MES DE MARCO/13. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00042 | 04/04/2013 | 140.85 | 140.85 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DESTADUNDACA DO MES DE MARCO/13. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00043 | 04/04/2013 | 535.50 | 535.50 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE MARCO D/FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00044 | 04/04/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS DE CONTABILIDADE DO MES DE MARCO/2013. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00045 | 04/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM MENSALIDADE DE SERVI-CO DE SEGURANCA MONITORIZADA DO MES DE MARCO/13. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00046 | 04/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/DIARIA DE FUNCIONARIO P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO DA CULTURA. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00047 | 04/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM DIARIA DE FUNCIONARIOCONDUNDINDO DIRETOR D/FUNDACAOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00048 | 04/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICO DE RECARDADE CARTUCHOS PARA ESTA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00049 | 04/04/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE PALCO PARAEVENTOS PROMOVDO POR ESTA FUNDACAO. | 17277912000108 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00050 | 04/04/2013 | 502.50 | 502.50 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO RARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00051 | 07/04/2013 | 185.00 | 185.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/AQUISICAO DE TINTAS PARA PINTURA EM PREDIO DA FUNES. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00052 | 07/04/2013 | 105.00 | 105.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/REPARO EM VEICULO DESTA FUNDACAO. | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00053 | 07/04/2013 | 164.50 | 164.50 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/REFEICOES PARA PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO PORESTE ORGAO. | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 07/04/2013 | 145.00 | 145.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/REGARDA DE EXTINTORES DE INCENDIO DESTA FUNDACAO. | 05505947000178 | PARE INCENDIO COMERCIO E SERVICO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00055 | 07/04/2013 | 149.50 | 149.50 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/HOSPEDAGEM PARA PARTI-CIPANTES DE EVENTOS REALIZADOSPELA FUNES. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 07/04/2013 | 140.00 | 140.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONFECAO DE MOLDURAS /P/COMENDAS ENTREGUES EM EVENTOPROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 08046761000196 | VIDRACARIA PATOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00057 | 07/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS CSERVICOS GRAFICOS PARAESTA FUNDACAO-CAPA P/PROCESSOS | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00058 | 07/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAOEM COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00059 | 07/04/2013 | 217.00 | 217.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADO COMO CONTADOR MES 03/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00060 | 07/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/PROVISAO 13 SAL. S/FL.DE PESSOAL-PARCELA 3/12. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00064 | 07/04/2013 | 4734.33 | 4734.33 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE MARCO/2013 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00065 | 10/04/2013 | 513.20 | 513.20 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DARF DA RECEITAFEDERAL. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00066 | 15/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/ COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE FUNCIONARIO PARA DESPACHO NA SEFIN EOUTROS ORGAOS DA ADMINISTRACAOESTADUAL | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00067 | 26/04/2013 | 22690.76 | 22690.76 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA D/PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00070 | 26/04/2013 | 4820.72 | 4820.72 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE ABRIL/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00071 | 26/04/2013 | 217.00 | 217.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADO COMO CONTADOR MES 04/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00074 | 02/05/2013 | 837.50 | 837.50 | VR QUE EMPENHAMOS P/ COBRIR DESPESA COM SERVICO DE BUFFET EM EVENTO PROMOVIDO POR ESTA FUNDACAO. | 01870010000140 | MARIA CONCEICAO ALVES DE ASSIS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00075 | 06/05/2013 | 426.02 | 426.02 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE ABRIL DESTA/FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00076 | 06/05/2013 | 140.86 | 140.86 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOMES DE ABRIL DESTA/FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00077 | 06/05/2013 | 563.16 | 563.16 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE TELEFONICOMES DE ABRIL DESTA/FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00078 | 06/05/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS DOMES DE ABRIL DESTA/FUNDACAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00079 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA MENSALIDADE DE SERVICOS DE SEGURANCA MONITORIZADA DOMES DE ABRIL/2013. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00080 | 06/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM UMA DIARIA DA FUNCIO-NARIA PARA REUNIAO NA PBPREV. | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00081 | 06/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM DIARIAS DO FUNCIONA RIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DAFUNDACAO EM DIVERSOS ORGAOS DOGOV.DO ESTADO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 06/05/2013 | 500.00 | 500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM DIAGRAMACAO DE LIVROSPARA PUBLICACAO DESTA FUNDACAO | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00083 | 06/05/2013 | 304.50 | 304.50 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00084 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM PARA PARTICIPAR DE EVENTO REALIZADO PELAFUNES. | 11600432000150 | MELQUIADES HOTEL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00085 | 06/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM REVESTIMENTO ADESIVO DE PORTAS DE VIDRO D/FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00086 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM REFEICOES PARA PARTI-CIPANTES DE EVENTO PROMOVIDO POR ESTE ORGAO. | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00087 | 06/05/2013 | 500.00 | 500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM FILMAGEM PARA EVENTO CULTURAL PROMOVIDO PELA FUNES. | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00089 | 06/05/2013 | 397.00 | 397.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM REFEICOES PARA OS PARTICIPANTES DE EVENTO PROMOVIDOPELA FUNDACAO. | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 00090 | 06/05/2013 | 460.00 | 460.00 | VR QUE EMPENMHAMOS P/ COBRIR DESPESA COM FRETAMENTO DE VEI CULO PARA TRANSPORTE DE CADEI RAS PARA AUDITORIO DESTA FUNDACAO | 11508889000309 | TABAJARA LOGISTICA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00091 | 09/05/2013 | 357.60 | 357.60 | VR.QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM ASSINATURA DE JORNAL REF ANO 2013. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00092 | 09/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C DIARIA DE SERVIDOR PA-RA REUNIAO DA CGE. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00093 | 15/05/2013 | 2500.00 | 2500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/ COBRIR DESPESAS COM REFORMA PREDIAL NA AREA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO | 13097763000144 | BRACO FORTE CONSTRUCOES E CIA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00094 | 16/05/2013 | 360.00 | 360.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/ COBRIR DESPESAS DE ORNAMENTACAO DO E-VENTO ABRIL CULTURAL PROMOVIDOPOR ESTA FUNDACAO | 00014122804434 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00095 | 27/05/2013 | 22625.42 | 22625.42 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA D/PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE MAIO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00096 | 27/05/2013 | 4806.35 | 4806.35 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE MAIO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00097 | 27/05/2013 | 289.00 | 289.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADO COMO CONTADOR MES 05/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00100 | 27/05/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS DOMES DE MAIO DESTA/FUNDACAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00101 | 04/06/2013 | 681.10 | 681.10 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE MAIO DESTA/FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00102 | 04/06/2013 | 141.01 | 141.01 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOMES DE MAIO DESTA/FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00103 | 04/06/2013 | 516.43 | 516.43 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOMES DE MAIO DESTA/FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00104 | 04/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA MENSALIDADE DE SERVICOS DE SEGURANCA MONITORIZADA DOMES DE MAIO/2013. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00105 | 04/06/2013 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM DIAGRAMACAO DE ENCAR-TES PARA ESTA FUNDACAO. | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00106 | 04/06/2013 | 523.00 | 523.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA REFORMA AREA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 04/06/2013 | 568.00 | 568.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/ COBRIR DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA EBERTURA DA SEMANA DO MU SEU PROMOVIDO P/ESTA FUNDACAO. | 01870010000140 | MARIA CONCEICAO ALVES DE ASSIS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00108 | 04/06/2013 | 1600.00 | 1600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE PALCO PARAEVENTOS PROMOVDO POR ESTA FUNDACAO. | 17277912000108 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00109 | 04/06/2013 | 525.00 | 525.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/AQUISICAO DE TINTAS EAFINS PARA PINTURA EM PREDIO DFUNDACAO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PUBLICACAO E DIVULGACAO DE LIVROS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00110 | 05/06/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE EDICAO EIMPRESSAO DE LIVRO P/ESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00111 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA C/ DIARIAS NO ESTADO DO SERVIDOR PARA CONDUZIR DIRETORES PARA REUNIAO DA CGE | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 06/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA C/ DIARIAS DE FUNCIONARIO PARA CONDUZIR ARTICULADOR REGIONAL DA SECULT A DIVERSOS MUNICIPIOS DA REGIAO P REUNIAO | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | REFERENTE A REPARO DE PINTURA DE PORTAS E PAREDE | Dispensa | 00116 | 17/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM INSTALACAO DE _PORTASDE VIDRO EM SALAS E _AUDITORIODESTA FUNDACAO. | 00004916213459 | DEYDSON MEDEIROS DO CARMO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00117 | 17/06/2013 | 928.00 | 928.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/ESCULTURA DE BUSTO EMCONCRETO DO PATRONO DESTA FUN-DACAO. | 00088554660463 | FRANCILEUDO GOMES LIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00118 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA DE VIAGEM PARA CONDUZIR DIRETOR A REUNIAO NA ESPEP | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00119 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS CO DIARIA DE FUNCIONARIOPARA PARTICIPAR DE TREINAMENTOESPEP. | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00120 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS COM DIARIA PARA SERVIDORCONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO A REUNIAO NA CINEP. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00121 | 19/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C DIARIA DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA SEFIN. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00122 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C DIARIA DE SERVIDOR P CONDUZIR DIRETOR PARA TREINA- MENTO NA ESPEP. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00123 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE SERVIDOR PPARTICIPAR DE TREINAMENTO NA ESPEP. | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00124 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE SERVIDOR PPARTICIPAR DE REUNIAO DA SE- PLAG NO AUDITORIO DA PBTUR. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00125 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS DE FUNCIONARIO PARA CON-DUZIR DIRETOR A REUNIAO NO AU-DITORIO DA PBTUR. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00126 | 26/06/2013 | 23762.89 | 23762.89 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA D/PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00127 | 26/06/2013 | 5006.01 | 5006.01 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DE PESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE JUNHO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00130 | 03/07/2013 | 380.43 | 380.43 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE JUNHO/DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00131 | 03/07/2013 | 140.82 | 140.82 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOMES DE JUNHO/DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00132 | 03/07/2013 | 505.19 | 505.19 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE JUNHO/DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00133 | 03/07/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS DOMES DE JUNHO DESTA FUNDACAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00134 | 03/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA MENSALIDADE DE SERVICOS DE SEGURANCA MONITORIZADA DOMES DE JUNHO/2013. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00135 | 03/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/DIARIAS DE FUNCIONARIO P/PARTICIPAR DE REUNIAO SECULTE DESPACHO EM DIVERSOS ORGAOSDO GOV.DO ESTADO. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00136 | 05/07/2013 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS COM REPAROS EM PINTURA EALVENARIA DAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO | 00003922566499 | MARCIO DO NASCIMENTO WANDERLEY |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00137 | 05/07/2013 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C/ ALUGUEL DE SOM PARA FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINASREALIZADA EM PARCERIA COM ESTAFUNDACAO | 00005327286452 | JAMERSON FERREIRA DE ALMEIDA MONTEIRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00138 | 05/07/2013 | 512.50 | 512.50 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00139 | 05/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALP/REALIZACAO DE OFICINA DE ARTES PROMOVIDA P/ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00140 | 05/07/2013 | 560.00 | 560.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/CONFECAO DE BANNERS EFAIXAS P/EVENTO REALIZADO PORESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PUBLICACAO E DIVULGACAO DE LIVROS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00141 | 05/07/2013 | 883.00 | 883.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA SERVICOS DE EDICAO E IMPRESSAO DE LIVROS P/ESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00142 | 05/07/2013 | 260.00 | 260.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE SALGADOSE AFINS SERVIDOS NO LANCHE PARA PARTICIPANTES DE OFICINA REALIZADA P/ESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00143 | 05/07/2013 | 205.00 | 205.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMOD DE AGUA MINERAL DESTA FUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00144 | 05/07/2013 | 417.00 | 417.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS D/HOSPEDAGEMPARA PRODUTORES CULTURAIS PARTICIPANTES DO EVENTO ABRIL CULTURAL REALIZADO PELA FUNES. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | REFERENTE A REPARO DE PINTURA DE PORTAS E PAREDE | Dispensa | 00145 | 08/07/2013 | 1550.00 | 1550.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM INSTALACAO DE _PORTASDE VIDRO EM SALAS E _AUDITORIODESTA FUNDACAO. | 00004916213459 | DEYDSON MEDEIROS DO CARMO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00146 | 09/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C DIARIA DE SERVIDOR PA-RA TREINAMENTO NA ESPEP. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00147 | 09/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM DIARIAS DO FUNCIONA RIO PARA CONDUZIR DIRETOR PARATREINAMENTO NA ESPEP. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00148 | 15/07/2013 | 185.00 | 185.00 | VR QUE EMPENAHMOS P COBRIR DESPESA DE RECARGA DE CARTUCHO DETINTA PARA ESTA FUNDACAO | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00149 | 15/07/2013 | 562.00 | 562.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE PARTI-CIPANTES DE EVENTO REALIZADO POR ESTA FUNDACAO. | 11600432000150 | MELQUIADES HOTEL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00150 | 17/07/2013 | 712.60 | 712.60 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JUNHO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00151 | 23/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/ COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE FUNCIO-NARIO PARA PARTICIPAR DE EVEN-TO DA SECULT. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00152 | 23/07/2013 | 700.00 | 700.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C/AULAS MINISTRADAS EM OFICINA DE PAPEL MACHE NA SEMA NA DO MUSEU REALIZADA POR ESTAFUNDACAO. | 00014096242420 | VALTER RIBEIRO DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00153 | 29/07/2013 | 21512.75 | 21512.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA D/PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00154 | 29/07/2013 | 4561.56 | 4561.56 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DE PESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE JULHO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00155 | 29/07/2013 | 597.00 | 597.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADOS NO MES DE JULHO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00158 | 30/07/2013 | 720.00 | 720.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIAS DE SERVIDOR PARA REPRESENTAR A FUNES NO FESTIVAL DE ARTES DE AREIA | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE SERVIDOR OPCONDUZIR PARTICIPANTES DE WORKSHOP DA SECOM. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00160 | 31/07/2013 | 323.04 | 323.04 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE JULHO/DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00161 | 31/07/2013 | 140.82 | 140.82 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOMES DE JULHO/DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00162 | 31/07/2013 | 451.43 | 451.43 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICODO MES DE JULHO/DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00163 | 31/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA MENSALIDADE DE SERVICOS DE SEGURANCA MONITORIZADA DOMES DE JULHO/2013. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00164 | 31/07/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS DOMES DE JULHO DESTA FUNDACAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00165 | 03/08/2013 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA REFORMA NESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00166 | 03/08/2013 | 800.00 | 800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM ALUGUEL DE COM E PALCO PARA EVENTO PROMOVIDO PORESTA FUNDACAO. | 17277912000108 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00167 | 03/08/2013 | 450.00 | 450.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL(TINTAS)P/PINTURA EM PREDIO DAFUNDACAO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00168 | 03/08/2013 | 355.00 | 355.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM REPARO EM VICULO DES-TA FUNDACAO. | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00169 | 03/08/2013 | 420.00 | 420.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONFECAO DE BANNER PARA CASA MUSEU DESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00170 | 03/08/2013 | 450.00 | 450.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM INSTALACAO DE PLACAS DE GESSO NA HEMEROTECA MANTIDAPOR ESTA FUNDACAO. | 12431129000133 | EDENES MORAIS VIEIRA-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00171 | 03/08/2013 | 609.71 | 609.71 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTAFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00172 | 03/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONFECCAO DE GRINALDADE FLORES. | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00173 | 03/08/2013 | 315.00 | 315.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE UMA BATERIA PARA VEICULO D/FUNDACAO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00174 | 07/08/2013 | 950.00 | 950.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANU-TENCAO DO SITE DESTA FUNDACAO. | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00175 | 13/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA SEM PERNOITE DE SERVIDOR P CONDUZIR ARTICULADOR CULTURAL DO ESTADO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00176 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C DIARIA S PERNOITE DE SERVIDOR P CONDUZIR SEC EXECU-TIVO DESTE ORGAO | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00177 | 14/08/2013 | 60.00 | 60.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C DIARIA S PERNOITE DO SECRETARIO EXECUTIVO DESTE OR-GAO. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00178 | 14/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C DIARIA S PERNOITE DE SERVIDOR P CONDUZIR ARTICULA- DOR DE CULTURA DA SECULT. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00179 | 14/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C DIARIA DE SERVIDOR PA-RA CONDUZIR SEC EXECUTIVO DES-TA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00180 | 14/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C DIARIA P/ SECRETARIO EXECUTIVO EM DESPACHO COM SECRETARIOS DE ESTADO. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00183 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA S PERNOITE DE SERVIDOR P CONDUZIR ARTICULA DOR DA SECULT A REUNIAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00184 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR DIRETOR A REUNIAO DE GOVERNO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00185 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DE GOVERNO NA CINEP. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00186 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE REUNIAO DA SEN DE ADMINISTRACAO. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00187 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR P PARTICIPAR DE REUNIAO DA SE-PLAG. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00188 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA DESPACHO NA SEFIN E ORGAOS DA ADMINISTRACAO ESTADUAL. | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00189 | 28/08/2013 | 22298.09 | 22298.09 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA D/PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00190 | 28/08/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS DOMES DE AGOSTO DESTA FUNDACAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00191 | 28/08/2013 | 4734.34 | 4734.34 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DE PESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE AGOSTO/13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00192 | 28/08/2013 | 217.00 | 217.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADOS NO MES DE AGOSTO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00195 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE ABERTURA DE CURSO DE GESTORES. | 00025141520463 | ROSSANA POMPEIA MEDEIROS MARTINS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00196 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE ABERTURA DE CUR-SO DE GESTORES. | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00197 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR DIRETORES P CURSO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00198 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR_PARAPARTICIPAR DE ABERTURA DE CUR-SO DE GESTORES. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00199 | 03/09/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE SEMINARIO DA LOA2014 DA SECULT. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00200 | 03/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR DIRETOR A SEMINARIO DA SECULT. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00201 | 04/09/2013 | 361.65 | 361.65 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE AGOSTO/13 D/FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00202 | 04/09/2013 | 140.64 | 140.64 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/CONSUMO DE AGUA DO MES DE AGOSTO/13 D/FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00203 | 04/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA MENSALIDADE DE SERVICOS DE SEGURANCA MONITORIZADA DOMES DE AGOSTO/2013. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00204 | 04/09/2013 | 450.20 | 450.20 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTAFUNDACAO NO MES DE AGOSTO/13. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00205 | 04/09/2013 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONFECAO DE PLACAS DESINALIZACAO TURISTICA PARA ASENTRADAS DA CIDADE. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00206 | 04/09/2013 | 265.00 | 265.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM REFEICOES PARA PARTI-CIPANTES D/EVENTO ARTE RETIRANRE REALIZADO NESTA FUNDACAO. | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00207 | 04/09/2013 | 950.00 | 950.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA REFORMA NESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00208 | 05/09/2013 | 500.00 | 500.00 | VR QUE SE EMPENHA P COBRIR DESPESAS C CONFECCAO DE MEDALHAS DE HONRA PARA EVENTO DESTA FUNDACAO. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00209 | 06/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MESAS P/ESTA FUNDACAO. | 40980187000232 | KALCULUS COM DE MOV E MAQ P ESCRIT LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00210 | 06/09/2013 | 310.00 | 310.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C MANUETNCAO DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTA FUNDA-CAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00211 | 06/09/2013 | 95.00 | 95.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C RECARGA DE CARTUCHOS DETINTA P IMPRESSORAS DESTA FUN-DACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00212 | 09/09/2013 | 131.00 | 131.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/PUBLICACAO DE CONTRATODESTA FUNDACAO NO D.O.E. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00213 | 09/09/2013 | 560.00 | 560.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/ASSINATURA DO JORNAL AUNIAO E D.OFICIAL. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00214 | 11/09/2013 | 782.90 | 782.90 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C CONSUMO TELEFONICO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00215 | 17/09/2013 | 360.00 | 360.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DE CULTURA DA PARAIBA. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00216 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE CONFERENCIA ESTADUAL DE CULTURA. | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00217 | 26/09/2013 | 21512.75 | 21512.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA D/PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00218 | 26/09/2013 | 4561.56 | 4561.56 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DE PESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE SETEMBRO/13 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00219 | 26/09/2013 | 217.00 | 217.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADOS NO MES DE SETEMBRO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00222 | 27/09/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS DOMES DE SETEMBRO D/FUNDACAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00223 | 08/10/2013 | 518.75 | 518.75 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00224 | 08/10/2013 | 518.75 | 518.75 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM PAGAMENTO DE DARF. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00225 | 10/10/2013 | 390.95 | 390.95 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE SETEMBRO/13 D/FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00226 | 10/10/2013 | 281.54 | 281.54 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/CONSUMO DE AGUA DO MES DE SETEMBRO/13 D/FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00227 | 10/10/2013 | 566.36 | 566.36 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C CONSUMO TELEFONICO DOS MESES DE OUTUBRO/13 D/FUNDACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00228 | 10/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA MENSALIDADE DE SERVICOS DE SEGURANCA MONITORIZADA DOMES DE SETEMBRO/13. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00229 | 17/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C SERVIDOR PARA CONDUZIR SECRETARIO EXECUTIVO PARTICI -PAR DE REUNIAO DO CONSELHO DE CULTURA. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00230 | 17/10/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DE CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00231 | 17/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR DIRETOR A JOAO PESSOAA FIM DE DESPACHAR COM SECRETARIOS DO GOVERNO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00232 | 17/10/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENAHMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DO SECRETARIO E-XECUTIVO PARA DESPACHAR C SE CRETARIA DE FINANCAS DO ESTADO | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00233 | 17/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARAREALIZAR ATIVIDADE TECNICA JUNTO A CODATA. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00234 | 17/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR DIRETOR DE FINANCAS PREALIZAR ATIVIDADE JUNTO A CO-DATA. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00235 | 18/10/2013 | 572.00 | 572.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTAFUNDACAO NO MES DE SETEMBRO/13 | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00236 | 18/10/2013 | 972.00 | 972.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM CONFECAO DE PAINEISPARA SALAS DA AREA ADMINISTRA-TIVA DA FUNES.DADE. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00237 | 18/10/2013 | 670.40 | 670.40 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALPARA REFORMA NESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00238 | 18/10/2013 | 502.00 | 502.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAOE CONSERTO DA REDE DE COMPUTA-DORES DESTA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 18/10/2013 | 170.00 | 170.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE MANUTENCAODE VENTILADORES DA FUNES. | 13045626000166 | P A S & SANTANA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00240 | 18/10/2013 | 605.00 | 605.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/ COBRIR DESPESA COM SERVICO DE BUFFET PARA EVENTO PPRIMAVERA DE MU SEUS PPROMOVIDO PR ESTA FUNDA-CAO. | 01870010000140 | MARIA CONCEICAO ALVES DE ASSIS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 83 | AQUISICAO MATERIAL DE CONST PEQ REPAROS | Dispensa | 00241 | 18/10/2013 | 180.00 | 180.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DEPEDRAS (LAJOTAS)PARA RAMPA DO AUDITO-RIO DESTA FUNDACAO. | 12272237000100 | EDVALDO DE ARAUJO FERREIRA MAT DE CONSTR |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00242 | 18/10/2013 | 700.00 | 700.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIS DESPESA COM LOCACAO DE 08 BANHEI-ROS QUIMICOS PARA EVENTO - REALIZADO EM PRACA PUBLICA P/FUN-DACAO. | 03781322000103 | HEMERSOM PROMOCOES ARTISTICAS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00243 | 18/10/2013 | 900.00 | 900.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA COM SERVICO DE ILUMINACAODE PALCO POR OCASIAO DA SEMANADA CULTURA E ARTE REALIZADO PELA FUNES. | 11590191000105 | ADRIANO BEZERRA NUNES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | CONTRATACAO DE PESSOAL PARA MINISTRAR CURSP | Dispensa | 00244 | 18/10/2013 | 850.00 | 850.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/CURSO DE GRAFITAGEM NA FORMA DE OFICINA P/OCASIAO DASEMANA DE CULTURA E ARTE REALIZADA PELA FUNES. | 00002882756402 | FRANCISCO JOSE BARBOSA DE LEMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00245 | 18/10/2013 | 2475.00 | 2475.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESA C/SERVICO DE BUFFET PARA 160 PESSOAS INCLUINDO ALMOCO EJANTAR P/PARTICIPANTES DA SEMANA DE CULTURA E ARTE REALIZADAPELA FUNES. | 19074633000172 | IVANILDO COSTA VILAR NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00246 | 23/10/2013 | 750.00 | 750.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM LOCACAO DE CADEIRAS PLASTICAS PARA EVENTO DA SEMA-NA DE CULTURA E ARTE REALIZADAPELA FUNES. | 04551050000118 | J K DE MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00247 | 23/10/2013 | 1300.00 | 1300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C FILMAGEM DOS EVENTOS DA SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA PELA FUNES. | 17527315000194 | FABIO OLIVEIRA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00248 | 23/10/2013 | 1647.00 | 1647.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 25 PAR-TICIPANTES E ARTICULADORES CULTURAIS NO EVENTO CINEMA COM FARINHA. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00249 | 23/10/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENAHMOS P COBRIR DESPESA COM APRESENTACAO DE ARTISTA NA ABERTURA DA SEMANA DE CULTURA E ARTE REALIZADA PELA FUNES. | 17157813000192 | ISABELA FERNANDA CALIXTO DO NASCIMENTO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00250 | 30/10/2013 | 21512.75 | 21512.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA D/PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00251 | 01/11/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS C LOCACAO DE SOM PARA O EVENTO II SEMANA DE ARTE E CULTURA DE PATOS REALIZADO PELA FUNES. | 17277912000108 | CAIO CESAR LEITE RODRIGUES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00252 | 01/11/2013 | 600.00 | 600.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C SEGURANCAS PARA O EVEN-TO II SEMANA DE ARTE E CULTURADE PATOS REALIZADO PELA FUNES. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 66 | EVENTOS ARTISTICOS E CULTURAIS | Dispensa | 00253 | 01/11/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C APRESENTACAO CULTURAL NA II SEMANA DE ARTE E CULTURA DE PATOS REALIZADA PELA FUNES | 15032806000139 | ORQUESTRA OS AMANTES DA LIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00254 | 01/11/2013 | 2804.00 | 2804.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C HOSPEDAGEM DE CENTO E SESSENTA PESSOAS PARTICIPANTESDA II SEMANA DE CULTURA E ARTEREALIZADA PELA FUNES. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00255 | 01/11/2013 | 2475.00 | 2475.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C FRONECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR PARA 160 PESSOAS PARTICIPANTES DA II SEMANA DE ARTE E CULTURA. 2A PARCELA. | 19074633000172 | IVANILDO COSTA VILAR NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00256 | 01/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR PRESIDENTE A REUNIAO NA CASA CIVIL. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 01/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CASA CIVIL DO GOVERNADOR. | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 01/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE REUNIAO DE A-CAO CULTURAL COLETIVA DO GOVERNO. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00259 | 04/11/2013 | 461.68 | 461.68 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE ALI- MENTACAO PARA II SEMANA DE AR-TE E CULTURA REALIZADA PELA FUNES. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00260 | 04/11/2013 | 1341.00 | 1341.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES E AGUA MINERAL PARA AII SEMANA DE ARTE E CULTURA RELIZADA PELA FUNES. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00261 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR DIRETOR A UM EVENTO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 05/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR DIRETOR QUE PARTICIPARA DE REUNIAO DO CONSELHO DE CULTURA. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 05/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DO SECRETARIO E-XECUTIVO PARA REUNIAO DO CONSELHO ESTADUAL DE CULTURA. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00264 | 05/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C HOSPEDAGEM DO CANTOR FLAVIO JOSE E COMITIVA AO PARTICIPAR DA II SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA PELA FUNES. | 11600432000150 | MELQUIADES HOTEL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00265 | 05/11/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C SERVICOS CONTABEIS DO MES DE OUTUBRO DA FUNDACAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00266 | 13/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA MINE-RAL PARA OS FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00267 | 13/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIAGRAMACAO DE BANNERS E CARTAZES PARA A II SEMANA DEARTE E CULTURA REALIZADA POR ESTA FUNDACAO. | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00268 | 13/11/2013 | 450.00 | 450.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C IMPRESSAO DE BANNERS P/II SEMANA DE ARTE E CULTURA REALIZADA POR ESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00269 | 13/11/2013 | 1770.00 | 1770.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C LUMINARIAS PARA JARDIMDESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00270 | 14/11/2013 | 800.00 | 800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM IMPRESSAO DE BANNERS C IMAGENS DE LUIZ GONZAGA E ELBA RAMALHO PARA ESTA FUNDACAO. | 14449667000180 | PAULO CESAR DE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00271 | 14/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPA- MENTO DE SEGURANCA - CERCA ELETRICA PARA ESTA FUNDACAO.1 PARCELA. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00272 | 14/11/2013 | 1079.36 | 1079.36 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE OUTUBRO/13 DESTA FUNDA-CAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00273 | 14/11/2013 | 144.53 | 144.53 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DO MES DE OUTUBRO 2013 DESTA FUNDA-CAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00274 | 14/11/2013 | 622.20 | 622.20 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE NOVEMBRO DESTA FUNDACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00275 | 14/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM VIGILANCIA ELETRONICADESTA FUNDACAO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00276 | 18/11/2013 | 1374.25 | 1374.25 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COMPLEMENTAR DE INSS DOMES DE SET/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00279 | 18/11/2013 | 555.00 | 555.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 00280 | 18/11/2013 | 315.00 | 315.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C AQUISICAO DE ASPIRADOR DE PO PARA ESTA FUNDACAO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00281 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C AQUISICAO DE PAINEL EM VIDRO PARA EXPOSICAO PERMANEN-TE DE IMAGENS NESTA FUNDACAO. | 12695887000169 | JOSE PAULO SOBRINHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00284 | 18/11/2013 | 4581.56 | 4581.56 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DE PESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE OUTUBRO/13 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00285 | 18/11/2013 | 387.00 | 387.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADOS NO MES DE OUTUBRO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00288 | 19/11/2013 | 170.00 | 170.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C RECARGA DE TINTA DE CARTUCHOS DESTA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00289 | 27/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR DIRETOR PARA REUNIAO JUNTO A UEPB. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00290 | 27/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA UEPB. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00291 | 27/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARACONDUZIR DIRETOR PARA REUNIAO NA SEFIN. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00292 | 27/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE DIRETOR PARA PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00293 | 27/11/2013 | 21512.75 | 21512.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA D/PESSOAL DOS FUNCIONARIOS DA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE NIVEMBRO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00295 | 27/11/2013 | 4561.56 | 4561.56 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DE PESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE NOV/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00296 | 27/11/2013 | 217.00 | 217.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADOS NO MES DE NOVEMBRO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00298 | 02/12/2013 | 1575.00 | 1575.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C AQUISICAO DE MATERIAL PCOMPOR A CERCA ELETRICA A SER INSTALADA NESTA FUNDACAO. | 35429133000162 | FERMATEC |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00301 | 03/12/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESAS COM SERVICOS CONTABEIS DO MES DE NOVEMBRO DA FUNDACAO | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00302 | 03/12/2013 | 1085.00 | 1085.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS DOMES DE DEZEMBRO DA FUNDACAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00303 | 03/12/2013 | 438.40 | 438.40 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM REFEICOES PARA PARTI-CIPANTES DA II SEMANA DE CULTURA E ARTE PROMOVIDA POR ESTA FUNDACAO. | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00304 | 03/12/2013 | 550.00 | 550.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSUMO PARA OFICINAS DURANTE SEMANA DE CULTURA E ARTE REALIZADA PELA FNDACAO. 1 PAR. | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00305 | 03/12/2013 | 1180.00 | 1180.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C LUMINARIAS P JARDIM DESTA FUNDACAO. 2 PARCELA | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00306 | 03/12/2013 | 662.50 | 662.50 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C FORNECIMENTO DE ALMOCO E JANTAR PARA 15 PARTICIPANTESDA II SEMANA DE ARTE E CULTURAREALIZADA PELA FUNDACAO. | 19074633000172 | IVANILDO COSTA VILAR NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PROMOCAO DE EVENTOS CULTURAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00307 | 03/12/2013 | 500.00 | 500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM HOSPEDAGEM DE 15 PAR-TICIPANTES DA II SEMANA DE CULTURA E ARTE REALIZADA PELA FU-NES. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PUBLICACAO E DIVULGACAO DE LIVROS E PERIODICOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00308 | 03/12/2013 | 735.00 | 735.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIAGRAMACAO DE GIBI INSTITUCIONAL DA FUNES. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00309 | 04/12/2013 | 550.00 | 550.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA OFICINAS DURANTE SEMANA DE CULTURA REALIZADAPELA FUNES. | 14920521000171 | AMPLA COMERCIO LTDA - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00310 | 04/12/2013 | 575.00 | 575.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C AQUISICAO DE CENTRAL DECHOQUE P CERCA ELETRICA DA FUNDACAO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00311 | 04/12/2013 | 1440.00 | 1440.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIAS DE DIRETOR PARAPARTICIPAR DE CONFERENCIA NACIONAL DE CULTURA NA CIDADE DE BRASILIA-DF. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00312 | 05/12/2013 | 700.00 | 700.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO DESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00313 | 05/12/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C SERVICO DE INSTALACAO DE CERCA ELETRICA NAS DEPENDENCIAS DESTA FUNDACAO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00314 | 05/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIS DESPESA COM CONSUMO DE AGUA MINE-RAL PARA OS FUNCIONARIOS DESTAFUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00315 | 05/12/2013 | 900.00 | 900.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM FORNECIMENTOS DE ALMOCO E LANCHE DURANTE TREINAMEN-TO PARA OS FUNCIONARIOS DESTA FUNDACAO. | 19074633000172 | IVANILDO COSTA VILAR NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | PROMOCAO A CULTURA - BEM CULTURA | PRESERVACAO DA CASA MUSEU DE ERNANI SATYRO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00316 | 05/12/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C SERVICO DE PINTURA EM DEPARTAMENTOS DESTA FUNDACAO. | 19359364000190 | MARCIO DO NASCIMENTO WANDERLEY |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00317 | 05/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SERVICO DE REFORMA NACOZINHA DESTA FUNDACAO. | 19359364000190 | MARCIO DO NASCIMENTO WANDERLEY |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00318 | 06/12/2013 | 479.07 | 479.07 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE DEZEMBRO/13 DESTA FUNDACAO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00319 | 06/12/2013 | 218.20 | 218.20 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO DE AGUA DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 DESTA FUNDACAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00320 | 06/12/2013 | 847.30 | 847.30 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM CONSUMO TELEFONICO DOMES DE DEZEMBRO/13 DESTA FUNDACAO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00321 | 06/12/2013 | 400.00 | 400.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM VIGILANCIA ELETRONICADOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEM-BRO DE 2013 DESTA FUNDACAO. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 06/12/2013 | 390.00 | 390.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM SEVICO DE MANUTENCAO NAS LINHAS TELEFONICAS DESTA FUNDACAO. | 12001404000189 | JOMAR MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00324 | 09/12/2013 | 1537.00 | 1537.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIALDE CONSTRUCAO PARA REFORMA DA COZINHA DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00325 | 09/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA DE SERVIDOR PARAPARTICIPAR DE TREINAMENTO JUN-TO AO TCE. | 00042527686400 | AVANI MEDEIROS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00326 | 09/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA COM DIARIA DE DIRETOR PA-RA PARTICIPAR DE TREINAMENTO JUNTO AO TCE. | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00327 | 09/12/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C AQUISICAO DE UM ARMARIOMODULAR PARA A COZINHA DESTA FUNDACAO. | 15048447000108 | JF MOVEIS DECORACOES LTDA-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | MATERIAL PARA REFORMA E CONSTRUCAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00328 | 10/12/2013 | 897.00 | 897.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C AQUISICAO DE TINTAS PA-RA MANUTENCAO DOS PREDIOS DA FUNDACAO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00329 | 10/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS P COBRIR DESPESA C DIARIA PARA DIRETOR DESPACHAR COM PRESIDENTE DA FUNESC. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00330 | 23/12/2013 | 21512.75 | 21512.75 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA D/PESSOAL DOSFUNCIONARIOS DA FUNDACAO -REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00331 | 23/12/2013 | 4561.57 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DE PESAS C/CONTR.PREVIDENCIARIA S/FL.DE PESSOAL DE DEZ/13. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00332 | 23/12/2013 | 217.00 | 0.00 | VR.QUE EMPENHAMOS P/COBRIR_DESPESAS C/INSS S/SERVICOS PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO/2013. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024