de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00005 | 28/01/2013 | 163.52 | 163.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAG. DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DOMES DE JANEIRO/2013, CONF. ME-MO 012/2013-DRH E FOLHA ANEXOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00006 | 28/01/2013 | 3531095.01 | 3531095.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DO MES DE JANEIRO/13CONF. MEMO 012/2013-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00001 | 28/01/2013 | 716101.90 | 716101.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS ATIVOS DESTE ORGAO, DO MESDE JANEIRO/2013, CONF.MEMO 013/2013-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 00002 | 28/01/2013 | 3370691.80 | 3370691.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A PROVISAODO 13o SALARIO DE 1/12 AVOS.JANEIRO/2013 DESTE ORGAO, CONF.MEMO 015//2013-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00003 | 28/01/2013 | 62334.08 | 62334.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JANEIRO/2013, CONF.MEMO 014/2013-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00004 | 28/01/2013 | 5505.36 | 5505.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS DESTE ORGAO, DOMES DE JANEIRO/2013, CONF.MEMO014/2013-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00012 | 30/01/2013 | 5276.93 | 5276.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. AO SALARIODO MES DE JANEIRO/2013 POR NAOSIDO INCLUSO NA FOLHA DE PAGA-MENTO, CONF. OFICIO 583/2012 (ORDEM JUDICIAL) E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013138626491 | MARIA DO SOCORRO B DE OLIVEIRA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00008 | 30/01/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44 (QUAREN-TA E QUATRO)VALES TRANSPORTESP/O APENADO QUE RESIDE NA CIDADE DO CONDE/PB E TRABALHA NASEDE/JP, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF.MEMO 11/2013-DRHRESERVA 20 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00009 | 30/01/2013 | 838.20 | 838.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396 (TREZENTOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE BAYEUX, CABEDELO E SAN-TA RITA E TRABALHAM NA SEDE/JPCONF. MEMO 08/2013-DRH, RESER-VA 17 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00010 | 30/01/2013 | 3339.60 | 3339.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.452 ( UMMIL QUATROCENTOS E CINQUENTA EDOIS) VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA E TRABALHAMNA SEDE/JP, REF. AO MES DE FE-VEREIRO/2013,CONF.MEMO 09/2013DRH, RESERVA 18 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00011 | 30/01/2013 | 1386.00 | 1386.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 660 ( SEIS-CENTOS E SESSENTA) VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE TRABALHAM NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO10/2013-DRH, RESERVA 19 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00013 | 01/02/2013 | 18954.12 | 18954.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE, CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO, REF.AO MES DEDEZEMBRO/12, CONF. RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS,RESERVA 10 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 04/02/2013 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 4a.REUNIAO DO GRUPO DE TRA-BALHO DE ESTUDO E ANALISE DASQUESTOES QUE ABORDAM O GRAV.DEVEICULOS, A SER REALIZADA NOGABINETE DO DORETOR DO DETRAN/RJ, NOS DIAS 23/01 AS 14:30(HS | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00016 | 05/02/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DEZPLACAS REFLETIVAS DESTINADASAOS CAMINHOES REBOQUES DESTEORGAO, CONF. MEMO 006/2013-DM,DEMONSTRATIVOS DOS PAGAMENTOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00017 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DEOBRA PRI-SIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG,RESERVA 26 ,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00018 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DEOBRA PRI-SIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00019 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DEOBRA PRI-SIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00020 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00021 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00022 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00023 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00024 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00025 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00026 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00027 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00028 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00029 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00030 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00031 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,COVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00032 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JANEIRO/13,CONFMEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00033 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013,CONF. MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00034 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF.MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00035 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF,MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 007/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00036 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF,MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00037 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF.MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00038 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF.MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00039 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF.MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00040 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF, AOMES DE JANEIRO/2013, CONF.MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00041 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF.MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00042 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF.MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00043 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2013, CONF.MEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26, CONVENI003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00044 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO 007/13-DSG, RESERVA 26, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00045 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO 007/13-DSG, RESERVA 26, CONVENIO 007/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00046 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO 007/13-DSG, RESERVA 26, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00047 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEJANEIRO/2013,CONF. MEMO 007/13DSG, RESERVA 26, CONVENIO 007/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00048 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2013,CONF.MEMO 007/13-DSG,RESERVA 26,CONVENIO 007/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00049 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE JANEIRO/2013,CONF.MEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00050 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2013, CONF.MEMO 007/2013DSG, RESERVA 26, CONVENIO 007/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00051 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2013, CONF. MEMO 007/2013-DSG, RESERVA 26, CONVENIO007/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00052 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2013, CONF.MEMO 007/13DSG, RESERVA 26, CONVENIO 007/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00053 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEJANEIRO/2013,CONF.MEMO 007/13-DSG, RESERVA 26, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00054 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF,MEMO007/2013-DSG, RESERVA 26, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00055 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF. AO MES DE JA-NEIRO/2013, CONF. MEMO 007/13-DSG, RESERVA 26, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00056 | 05/02/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. MEMO 007/13-DSG, RESERVA 26, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00015 | 05/02/2013 | 1099.60 | 1099.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2013, DE DEZCAMINHOES REBOQUES PERTENCENTEA ESTE ORGAO, CONF.MEMO 006/13DM, DEMONSTRATIVOS DOS PAGAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00057 | 06/02/2013 | 178.88 | 178.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CHN) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008531704448 | HUGO DANTAS SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00058 | 06/02/2013 | 121.43 | 121.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CHN) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010264168410 | LUCAS DE SALES SOUZA DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00059 | 06/02/2013 | 82.90 | 82.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CHN) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007437054400 | ERICK PATRICK DE MELO JOSUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00060 | 06/02/2013 | 49.88 | 49.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CHN) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008360231451 | GEORGE CARDOSO SANTIAGO DE AQUINO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00061 | 06/02/2013 | 178.88 | 178.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CHN) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070300280408 | ELMAR RECHTSTEINER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00062 | 06/02/2013 | 81.94 | 81.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CHN) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003173266439 | ESPEDITO DE SOUSA AGOSTINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00063 | 06/02/2013 | 118.92 | 118.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CHN) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013290363449 | EDGARD CARNEIRO DA CUNHA DE M HENRIQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00064 | 06/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00019124414468 | JOSE CARLOS M DE VASCONCELOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00065 | 06/02/2013 | 194.23 | 194.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2012, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004474313402 | MARIA CARMERINDA MELO DE ALCANTARA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00066 | 06/02/2013 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 10 (DEZ)CONJUNTOS DE ADESIVOS COM IMPRES-SAO DIGITAL E ADESIVOS REFLETIVOS PARA OS DEZ CAMINHOES REBOQUES DESTE ORGAO, CONF.MEMO 07/2013-DM,ORCAMENTOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00067 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00099106477453 | JOSE MELO DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00068 | 08/02/2013 | 35.25 | 35.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008892098470 | EDKLECIA NUNES MARQUES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00069 | 08/02/2013 | 35.25 | 35.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006395679406 | MARINALVA CUNHA ANDRADE DE HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00070 | 08/02/2013 | 119.04 | 119.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2012, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011068345420 | MARIA HELENA PEREIRA MACEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00071 | 08/02/2013 | 35.37 | 35.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042044847434 | MARIA SALETE FERREIRA DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00072 | 08/02/2013 | 35.55 | 35.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005924226409 | FERNANDO MARINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00073 | 08/02/2013 | 66.17 | 66.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000014913429 | VALDIGLEDES BARBOSA DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00074 | 08/02/2013 | 99.84 | 99.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003216736466 | GILDERLANDIO ALVES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00075 | 08/02/2013 | 77.46 | 77.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2011, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003410024450 | PATRICIA PEREIRA DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00076 | 08/02/2013 | 99.84 | 99.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2012, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016250028404 | FERNANDO ALMEIDA VASCONCELOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00077 | 08/02/2013 | 57.07 | 57.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001877451452 | MARIA ANGELICA BARBOSA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00078 | 08/02/2013 | 274.55 | 274.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/12, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004796561420 | LUCICLEIDE FIDELIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00079 | 08/02/2013 | 100.05 | 100.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAOI/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003311847458 | JOSE NIVALDO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00080 | 08/02/2013 | 185.83 | 185.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00025088033400 | DINAMERICO GOMES LUSTOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00082 | 08/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS REFERENTE A 60(SESSENTA)PROFISSIONAIS DE NNCESSIDADES ESPECIAIS NA SEDE E CIRETRAN D E CAMPINA GRANDE/PB, DOMES DE JANEIRO/2013, CONF.OFI-CIO 002/13-ASDEF, RESERVA 04,CONTRATO 94/2012-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08419834000148 | SUPERMERCADO O BARATAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00084 | 13/02/2013 | 180.94 | 180.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJUNHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002720508497 | ERIVAN DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00085 | 13/02/2013 | 95.14 | 95.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2011, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080484840487 | IRIS EVANIS BARRETO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00086 | 14/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023711639453 | ANTONIO JOSE GUEDES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00087 | 14/02/2013 | 119.04 | 119.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011972799703 | PETRUS FELIX SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00089 | 14/02/2013 | 274.50 | 274.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016238214449 | GERALDO VALDIVINO LISBOA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00090 | 14/02/2013 | 213.99 | 213.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003312487439 | MANUEL SEBASTIAO DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 00091 | 14/02/2013 | 4111.25 | 4111.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A REQUISI-CAO DE PEQUENO VALOR (RPV) DEORIGEM DA 2a VARA DA FAZENDAPUBLICA/CAMPINA GRANDE, CONF.PROC. No.001.2001.021653-7, O-FICIO 118/2012-A-CARTORIO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035410140400 | BERNADETE DE LOURDES LEITE FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00088 | 14/02/2013 | 120186.00 | 120186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 60(SESSENTA)PROFISSIONAIS DE NECESSIDADES ES-PECIAIS NA SEDE/JP E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF. OFICIO 002/2013-ASDEF, RESERVA 04CONTRATO 094/2012-AJ, DISPENSA09/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00092 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 01AS (06:00)HS A 01/01/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00093 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA. NO PERIODO DE 01/02 AS (06:00)HS A 01/02/13 AS(18:00)HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00094 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 01/02 AS (06:00)HS A 01/02/13 AS(18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00095 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIOD DE 01/02 AS (06:00 )HS A 01/02/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00096 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 01/02 AS(06:00)HS A 01/02/13 AS (18:00HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00097 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 01/02 AS(06:00)HS A 01/02/13 AS (18:00HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00098 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 01/02 AS(06:00)HS A 01/02/13 AS (18:00HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 01/02 AS(06:00)HS A 01/02/13 AS (18:00HS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 14/02/2013 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR(APOIO),N O PERIODO DE 01/02 AS (06:00)HS A 01/02/13 AS(18:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 28/01 AS (06:00)HS A 28/01/13 AS(18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 28/01 AS (06:00)HS A 28/01/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 28/01 AS (06:00)HS A 28/01/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00104 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 29/01 AS (06:00)HS A 29/01/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00105 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 28/01 AS (06:00)HS A 29/01/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00106 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 29/01 AS (16:00)HS A 29/01/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00107 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 30/01 AS (06:00)HS A 30/01/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00108 | 14/02/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COM AFINALIDADE DE ACOMPANHAR AS COORDENADORAS DA ASDEF PARA UMAREUNIAO, NO PERIODO DE 06/02 (07:30H) A 07/02 (07:30H). | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00109 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 30/01 AS (06:00)HS A 30/01/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00110 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 30/01 AS (06:00)HS A 30/01/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00111 | 14/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA PIANCO,COM AFINALIDADE DE EFETUAR LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICO DA AREA DOTERRENO DO DETRAN DESTA CIDADENO PERIODO DE 31/01(06HS)A 01/02 (17HS). | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00112 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 31/01/13 AS (06:00)HS A31/01/13 AS (18:00)HS, | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00113 | 14/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA PIANCO,COM AFINALIDADE DE EFETUAR LEVANTA-MENTO TOPOGRAFICO DA AREA DOTERRENO DO DETRAN DESTA CIDADENO PERIODO DE 31/01(06HS) A 01/02 (17HS). | 00013602489434 | PAULO VITAL FRANCISCANO DO AMARAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00114 | 14/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 31/01 AS (06:00)HS A 31/01/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00115 | 14/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 31/01 AS (06:00)HS AS 31/01/13 (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00145 | 15/02/2013 | 15728.43 | 15728.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA 1aCIRETRANE POSTO LUIZA MOTA, REF.AO MESDE DEZEMBRO/2012, CONF. RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00146 | 15/02/2013 | 59417.35 | 59417.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DA SEDE, CIRETRANSPOSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. RESUMO DAS FATU-RAS AGRUPADAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00147 | 15/02/2013 | 52.03 | 52.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 03/12/12 A 03/01/13,CONF.FATURA, CONT.102/2012 ARP126/11 DO PREGAO 215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00148 | 15/02/2013 | 21110.90 | 21110.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FATURAS,CONT. 102/2012,ARP 126/11 DO PREGAO 215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00139 | 15/02/2013 | 73.48 | 73.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2010, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015128644472 | JOSE BERGMAM DE MOURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 15/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA S.J. DE PIRA-NHAS, COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR MANUTENCAO DO PREDIO DOPOSTO DESTA CIDADE, NO PERIODODE 30/01 (08HS) A 31/01 (18HS) | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 15/02/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SOUSA, COM A FINALIDADE DE REALIZAR MANUTENCAO DOPREDIO, NO PERIODO DE 01/02(08HS) A 02/02 (08HS). | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 15/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA S.J.DE PIRANHAS, SAOJOAO DO RIO DO PEIXE, BREJO DOCRUZ, PAULISTA E JERICO, COM AFINALIDADE DE VISTORIAR SERVI-COS NAS RESPECTICAS UNIDADESDO DETRAN/PB, NO PERIODO DE 05/02 (07HS) A 08/02 (07HS). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA, PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO PARA SERVIDORES DA CI-RETRAN NA AREA DE REG.DE VEICULOS, NO PERIODO DE 01/02 (07HSA 01/02 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA, NO PERIODODE 02/02 (06HS) A 02/02 (18HS) | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00121 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO01/02 (06HS) A 01/02 (18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00122 | 15/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO ONDE ABRANGE A 1aCIRETRANNO PERIODO DE 14/02(08HS) A 16/02 (08HS). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00123 | 15/02/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO ONDE AGRANGE A 1aCIRETRANNO PERIODO DE 14/02(08HS) A 16/02 (08HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00124 | 15/02/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO ONDE ABRANGE A 1aCIRETRANNO PERIODO DE 14/02(08HS) A 16/02 (08HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 15/02/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO ONDE ABRANGE A 1aCIRETRANNO PERIODO DE 14/02(08HS)A 16/02 (08HS). | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 15/02/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NAREGIAO ONDE ABRANGE A 13a CIRETRAN, NO PERIODO DE 08/02(08HSA 23/02 (08HS) | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 15/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NAREGIAO ONDE ABRANGE A 13a CIRETRAN NO PERIODO DE 18/02 (08HSA 23/02 (08HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00128 | 15/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NAREGIAO ONDE ABRANGE A 13a CIRETRAN NO PERIODO DE 18/02 (08HSA 23/02 (08HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00129 | 15/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NAREGIAO ONDE ABRANGE A 13a CIRETRAN NO PERIODO DE 18/02 (08HSA 23/02 (08HS). | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00130 | 15/02/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAOONDE ABRANGE A 7a CIRETRAN, NOPERIODO DE 25/02 (08HS)A 28/02(08HS) | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00131 | 15/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAOONDE ABRANGE A 7a CIRETRAN, NOPERIODO DE 25/02 (08HS)A 28/02(08HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 15/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAOONDE ABRANGE A 7a CIRETRAN, NOPERIODO DE 25/02 (08HS)A 28/02(08HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00133 | 15/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAOONDE ABRANGE A 7a CIRETRAN, NOPERIODO DE 25/02(08HS) A 28/02(08HS). | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00134 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA NO PERIODO DE 04/02 (06HS)A 04/02 (18HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00135 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 05/02 (06HSA 05/02 (18HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00136 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 06/02(06HS)A 06/02 (18HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00137 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 07/02(06HS)A 07/02 (18HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00138 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 08/02(06HS)A 08/02 (18HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00140 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TREINAMENTOP/SERVIDORES DA CIRETRAN NA A-REA DE REGISTRO E VEICULOS, NOPERIODO DE 16/01 AS (07:00) HSA 16/01/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00141 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0(UMA) DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE EFETUAR ACAO EDUCATIVA CARNAVALESCA, NO PERIODO DE02/02 AS (08:00)HS A 03/02/13AS (08:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00142 | 15/02/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,0( UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE EFETUAR ACAO EDUCATIVA CARNAVALESCA, NO PERIODO DE02/02 AS (08:00)HS A 03/02/ 13AS (08:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00143 | 15/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DO DPD E DSG,NO PERIODO DE16/02 AS (08:00)HS A 16/02/13AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00144 | 15/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,0(CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE POMBAL,UIRAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA BANCA CRT, NO PERIODODE 04/01 AS (06:00)HS A 09/01/13 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00179 | 18/02/2013 | 5354.47 | 5354.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS E JUROS, CONF. DOCUMENTOSANEXOS | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 23/01 AS (06:00)HS A 23/01/13 AS (18:0000)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 24/01 AS (06:00)HS A 24/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 18/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE 04/02 (06HS)A 09/02 (06HS). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 25/01 AS (06:00)HS A 25/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 18/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR-APOIO, NO PERIODO DE 04/02(06HS) A 09/02 (06HS). | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 28/01 AS (06:00)HS A 28/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 18/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR-APOIO, NO PERIODO DE 04/02(06HS) A 09/02 (06HS). | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 29/01 AS (06:00)HS A 29/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 30/01 AS (06:00)HS A 30/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00149 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO PARA SERVIDORES DA 1a CIRETRAN, NO PERIODO DE 25/01(07HS) A 25/01 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00150 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO PARA SERVIDORES DA 1a CIRETRAN NO PERIODO DE 22/01 (07HS) A 22/01 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00151 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO PARA SERVIDORES DA 1a CIRETRAN, NO PRIODO DE 09/01 (07HS) A 09/01 (18HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00152 | 18/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE REUNIAO COM O DIRETOR DE OPERACOES E REPRESENTANTES DE CFCs, NO PERIODO DE 10/01 (08HS) A 10/01 (16HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTIN A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 02 AS (06:00)HS A 02/01/13,(18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE REUNIAO COM O DIRETOR DE OPERACOES E REPRESENTANTES DE CFCs, NO PERIODO DE 10/01 (08HS) A 10/01 (16HS). | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,C/A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 03/01 AS (06:00)HS A 03/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00156 | 18/02/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PROBLEMAS RELACIONADOS COMA MIGRACAO E CADASTRO NO SISTEMA DE VEICULOS, NO PERIODO DE22/01 (05HS) A 25/01 (18HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00157 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTIN A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 02 AS (06:00)HS A 02/01/13,(18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 18/02/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COM A FINALIDADE DE RESOL-VER PROBLEMAS RELACIONADOS COMA MIGRACAO E CADASTRO NO SISTEMA DE VEICULOS, NO PERIODO DE22/01 (05HS) A 25/01 (18HS). | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00159 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 07/01 AS (06:00)HS A 07/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00160 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 08/01 AS (06:00)HS A 08/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00161 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 09/01 AS (06:00)HS A 09/01/2013 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00162 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 10/01 AS (06:00)HS A 10/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00163 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 14/01 AS (06:00)HS A 14/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00164 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 15/01 AS (06:00 HS A 15/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 16/01 AS (09:00)HS A 16/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00166 | 18/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 04/02 (06HS) A 09/02 (06HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00167 | 18/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 04/02 (06HS) A 09/02 (06HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 18/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 04/02 (06HS)A 09/02(06HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 18/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NOPERIODO DE 04/02 (06HS)A 09/02(06HS). | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 17/01 AS (06:00)HS A 17/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 18/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO NOPERIODO DE 04/02 (06HS)A 09/02(06HS). | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 18/01 AS (06:00)HS A 18/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 18/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO (APOIO) NO PERIODO DE 04/02(06HSA 09/02 (06HS). | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 18/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO (APOIO) NO PERIODO DE 04/02(06HSA 09/02 (06HS). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 18/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE 04/02 (06HS)A 09/02 (06HS). | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 18/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CLINICA DE PSICOLOGIANO PERIODO DE 22/01 AS (06:00)HS A 22/01/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 18/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA, SAO BENTOE PATOS, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE 04/02 (06HS)09/02 (06HS). | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 19/02/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL COM A FINANLI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT, NO PERIODO DE 05/02(12HS) A 07/02 (18HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA BANCA CRT NO PERIODO DE 05/02 (06HS) A 05/02 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA COMISSAO DE AUDITORIANO PERIODO DE 06/02(07HS)A 06/02 (17HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI E CUITECOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DO DPD NO PERIODO DE 14/02 (06HS) A 15/02 (09HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA NO PERIODO DE 15/02 (06HS)A 15/02 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 19/02/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT NO PERIODO DE 15/02(06HS) A 16/02 (06HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 14/01 (06HS) A 14/01(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 14/01 (06HS) A 14/01(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 14/01 (06HS) A 14/01(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 15/01 (06HS) A 15/01(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 15/01 (06HS) A 15/01(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 15/01 (06HS) A 15/01(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 16/01 (06HS) A 16/01(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 16/01 (06HS) A 16/01(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 16/01 (06HS) A 16/01(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 17/01 (06HS) A 17/01(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 17/01 (06HS) A 17/01(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 17/01 (06HS) A 17/01(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 18/01 (06HS) A 18/01(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 18/01 (06HS) A 18/01(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 18/01 (06HS) A 18/01(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ACERTOS E ORIENTACOESSOBRE PROCEDIMENTOS DE RECOLHIMENTO DE CNHS SUSPENSAS,NO PE-RIODO DE 15/02 AS (08:00)HS A15/02/13 AS (18:000)HS. | 00018578071468 | IVAN LEOPOLDO REGO DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ACERTOS E ORIENTACOESSOBRE PROCEDIMENTOS DE RECOLHIMENTO DE CNHS SUSPENSA, NO PE-RIODO DE 15/02 AS (08:00) A 15/02/13 AS (18:00)HS. | 00010991034449 | RICARDO ALBERTO BRITO WANDERLEY |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 19/02/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE15/02 AS (06:00)HS A 16/02 /13AS (06:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 19/02/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE16/02 AS (06:00)HS A 16/02/ 13AS (06:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 19/02/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 15/02 AS(06:00)HS A 16/02/2013 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 19/02/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 15/ 02AS (06:00)HS A 16/02/2013 AS(06:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 19/02/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 15/ 12AS (06:00)HS A 16/02/13 AS (06:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 19/02/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 16/ 02AS (06:00)HS A 16/02/2013 AS(06:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 19/02/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 15/02 AS(06:00)HS A 16/02/13 AS (06:00HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00219 | 19/02/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR CLINICAS P-SICOLOGICAS CREDENCIADAS, NOPERIODO DE 21/02 AS (06:00) HSA 23/02/2013 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 19/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN/CG ,NO PERIODO DE 06/02 AS (07:00)A 07/02/2013 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00221 | 19/02/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO DA 1a CIRETRAN NO PERIODODE 14/02 (08HS) A 16/02 (08HS) | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 19/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB COM A FINALIDA-DE DE REALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN/CG ,NO PERIODO DE 06/02 AS (07:00)HS A 07/02/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 19/02/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO DA 1a CIRETRAN NO PERIODODE 14/02 (08HS) A 16/02 (08HS) | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB C/A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE14/02 AS (06:00)HS A 14/02/ 13AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 19/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA,C/ AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO DA 13a CIRETRAN NO PERIO-DO DE 18/02 (08HS) A 23/02 (08HS) | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 14/02 AS (06:00)HS A 14/02/2013 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 19/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA PARA CATOLE DO ROCHA,C/ AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAO DA 13a CIRETRAN NO PERIO-DO DE 18/02 (08HS) A 23/02 (08HS). | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00228 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIORODE 15/02 AS (06:00)HS A 15/02/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00229 | 19/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAODA 7a CIRETRAN NO PERIODO DE25/02 (08HS) A 28/02 (08HS). | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00230 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 15/02 AS (06:00)HS A 15/02/2013 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00231 | 19/02/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIAODA 7a CIRETRAN NO PERIODO DE25/02 (08HS) A 28/02 (08HS). | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00232 | 19/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 18/02 AS (06:00)HS A 23/01/13 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00233 | 19/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 18/02 AS (06:00)HS A 23/02/13 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00234 | 19/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE06/02 (06HS) A 08/02 (12HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00235 | 19/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 18/02 AS (06:00)HS A 23/02/13 AS (06:00)HS | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00236 | 19/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 18/ 02AS (06:00)HS A 23/02/13 AS (06:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00237 | 19/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 18/02AS (06:00)HS A 23/02/13 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00238 | 19/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO(APOIO), NO PERIORO DE18/02 AS (06:00)HS A 23/02/ 13AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00239 | 19/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO(APOIO), NO PERIODO DE18/02 AS (06:00)HS A 23/02/ 13AS (06:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00240 | 19/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/02 AS (06:00)HS A 23/02/13 AS(06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00241 | 19/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICA EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/02 AS (06:00)HS A 23/02/13 AS(06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00242 | 19/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/02 AS (06:00)HS A 23/02/13 AS(06:00)HS | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00243 | 19/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 18/02 AS (06:00)HS A 23/02/13 AS(06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00244 | 19/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 18/02 AS (06:00)HS A 23/02/13 AS(06:00)HS. | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00245 | 19/02/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A STA.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR(APOIO),NO PERIODODE 18/02 AS (06:00)HS A 23/02/13 AS (06:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00246 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTIN A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 02/01 AS (06:00)HS A 02/01/13 (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00247 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTIN A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 02/01 AS (06:00)HS A 02/01/13 AS(18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00248 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 02/01 AS (06:00)HS A 02/01/13 AS(18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00249 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 03/01 AS (06:00)HS A 03/01/13 AS(18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00250 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 03/01 AS (06:00)HS A 03/01/13 AS(18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00251 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA,NO PERIODO DE 03/01(06:00)HS A 03/01/13 AS (18:00HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00252 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 04/01 AS (06:00)HS A 04/01/13 AS(18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00253 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 04/01 AS (06:00)HS A 04/01/13 AS(18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00254 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 04/01 AS (06:00)HS A 04/01/13 AS(18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00255 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 05/01 AS (06:00)HS A 05/01/13 AS(18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00256 | 19/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 05/01/13 AS (06:00)HS A 05/01/ 13(18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00257 | 19/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 05/01 AS (06:00)HS A 05/01/13 AS(18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00292 | 20/02/2013 | 104053.89 | 104053.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEJANEIRO/2013, CONF.MEMO 04/13-DA/DF, DOCUMENTO DE ARRECADACADE RECEITAS FEDERAIS-DARF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00258 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00259 | 20/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE06/02 (06HS) A 08/02 (12HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00260 | 20/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00261 | 20/02/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 06/02 (06HS) A 08/02 (12HS). | 00011068663472 | ROSEMARY GOMES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00262 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 21/01 AS (06:00)HS A 21/01/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00263 | 20/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 06/02 (06HS) A 08/02 (12HS). | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00264 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 22/01 AS (06:00)HS A 22/01/2013 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00265 | 20/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR, NO PERIODO DE 06/02 (06HS) A 08/02 (12HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00266 | 20/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 22/01 AS (06:00)HS A 22/01/2013 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00267 | 20/02/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO VEICULAR, NO PERIODO DE 06/02 (06HS) A 08/02 (12HS). | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00268 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 22/01 AS (06:00)HS A 22/01/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00269 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 23/01 AS (06:00)HS A 23/01/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00270 | 20/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 23/01 AS (06:00)HS A 23/01/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00271 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 23/01 AS (06:00)HS A 23/01/2013 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00272 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 24/01 AS (06:00)HS A 24/01/2013 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00273 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 07/01 (06HS) A 07/01(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00274 | 20/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 24/01 AS (06:00)HS A 24/01/2013 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00275 | 20/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 07/01 (06HS) A 07/01(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00276 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 24/01 AS (06:00)HS A 24/01/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00277 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 07/01 (06HS) A 07/01(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00278 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 25/01 AS (06:00)HS A 25/01/2013 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 08/01 (06HS) A 08/01(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00280 | 20/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 25/01 AS (06:00)HS A 25/01/2013 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00281 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 08/01 (06HS) A 08/01(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00282 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 25/01 AS (06:00)HS A 25/01/2013 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00283 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 09/01 (06HS) A 09/01(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00284 | 20/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 09/01 (06HS) A 09/01(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00285 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 09/01 (06HS) A 09/01(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00286 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 10/01 (06HS) A 10/01(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00287 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 11/01 (06HS) A 11/01(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00288 | 20/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 11/01 (06HS) A 11/01(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00289 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 11/01 (06HS) A 11/01(18HS). | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00290 | 20/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 10/01 (06HS) A 10/01(18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00291 | 20/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 10/01 (06HS) A 10/01(18HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00293 | 20/02/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CRIACAO DE LAYOUT: BRASAO DO GOV.DO ESTADO, LOGOMARCA DO DETRANFAIXAS REFLETIVAS,NOME DO AGENTE,BONE,ALCA S/OS OMBROS P/FI-XACAO DO APITO,CORES AZUL ESCURO,CONF.MEMO 014/2013-DM, ORCAMENTOS, LAYOUT E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 06227464000111 | FAZ COMUNICACAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00295 | 21/02/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA STA LUZIA, PIANCOITAPORANGA, CONCEICAO, CAJAZEIRAS E PATOS, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES CRTBANCA, NO PERIODO DE 18/02 (06HS) A 23/02 (06HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00296 | 21/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA PIANCO,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DO PLANEJAMENTO, NO PERIODO DE 31/01 (06HS) A 01/02(15HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00297 | 21/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN, NOPERIODO DE 21/02 AS (07:00) HSA 22/02/13 AS (18:00)HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00298 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SEDE, NO PERIODO DE 14/02 (12HS) A 14/02 (18HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00299 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SEDE, NO PERIODO DE 14/02 (12HS) A 14/02 (18HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00300 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA 1a. CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, NO PERIODODE 21/02 AS (07:00)HS A 22/02/13 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00301 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 18/02 (06HSA 18/02 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00302 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5( MEIA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN, NO PERIODODE 18/02 AS (07:00)HS A 18/02/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00303 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 19/02(06HS)A 19/02 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00304 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 20/02 (06HSA 20/02 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00305 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA )DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN, NO PERIODODE 19/02 AS (07:00)HS. A 19/02/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00306 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 21/02 (06HSA 21/02 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00307 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 22/02 (06HSA 22/02 (18HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00308 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROCESSU-AIS QUANTO AO PROC.LICITATORIOP/ REALIZACAO DO LEILAO, NO PERIODO DE 06/02 (07HS) A 06/02(17HS), CONF.MEMO 002/2013-AI. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00309 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE VERIFICAR PROCESSU-AIS ADMINIST.QTO AO PROC.LICI-TATORIO P/ REALIZACAO DE LEI-LAO DE VEICULOS, NO PERIODO DE06/02 (07HS) A 06/02 (17HS)CONFORME MEMO 002/2013-AI. | 00002300010410 | PEDRO ERIVAL COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00310 | 21/02/2013 | 75.00 | 75.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PATOS, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DO DPD, NO PERIODO DE19/02 (04HS) A 20/02 (18HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00311 | 21/02/2013 | 25.00 | 25.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA RENACH E CIPAI, NOPERIODO DE 15/02 (08HS) A 15/02 (17HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | vALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA UMBUZEIRO, COM A FI-NALIDADE DE EFETUAR ENTREGA ESUBSTITUICAO DE EQUIPAMENTOSDE IMPRESSAO, NO PERIODO DE 04/02 (12HS) A 04/02 (17HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00313 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECUITE/PB, COM A FINALIDADE DEEFETUAR ENTREGA DE MATERIAIS EEQUIPAMENTOS ELETRONICOS PARAO SETOR DE VISTORIA,NO PERIODODE 06/02 AS (13:00)HS A 06/02/13 AS (17:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00314 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 18/02 AS (12:00)HS A 19/02/13 AS(18:00)HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00315 | 21/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 18/01 AS (12:00)HS A 19/02/13 AS(18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00316 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 18/02 AS (12:00)HS A 19/02/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 21/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 19/02 AS (12:00)HS A (19/02/13 AS (18:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 21/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 18/02 AS (12:00)HS A 19/02/13 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 21/02/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 18/ 02AS (12:00)HS A 19/02/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 21/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 18/ 02AS (12:00)HS A 19/02/2013 AS(18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 21/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 18/ 02AS (12:00)HS A 19/02/13 AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 18/02 AS (06:00)HS A 18/02/13 AS(18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTCNICOS,NO PERIODO DE 18/02 AS(06:00) A 18/02/13 AS (18:00 )HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOTE-CNICOS,NO PERIODO DE 19/02 AS(06:00)HS A 19/02/13 AS (18:00HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOTE-CNICOS, NO PERIODO DE 19/02 AS(06:00)HS A 19/02/13 AS (18:00HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOTE-CNICOS, NO PERIODO DE 20/02 AS(06:00) A 20/02/13 AS (18:00 )HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOTE-CNICOS,NO PERIODO DE 20/02 AS(06:00)HS A 20/02/13 AS (18:00HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOTE-CNICOS, NO PERIODO DE 21/02 AS(06:00)HS A 21/02/13 AS )18:00HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOTE-CNICOS, NO PERIODO DE 21/02 AS(06:00)HS A 21/02/13 AS (18:00HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOTE-CNICOS, NO PERIODO DE 22/02 AS(06:00)HS A 22/02/13 AS (18:00HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 21/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE APLICAR TESTES PSICOTE-CNICOS, NO PERIODO DE 22/02 AS(06:00)HS A 22/02/13 AS (18:00HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00332 | 22/02/2013 | 2430.91 | 2430.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DA EX-SERVIDORA:MARILUCIA RODRIGUES DE OLIVEI-RA (APOSENTADA), CONF. REQUERIMENTO. PARECER 081/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00023646136472 | MARCLEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00335 | 22/02/2013 | 35.70 | 35.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006568903477 | ISADORA SILVEIRA XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00336 | 22/02/2013 | 861.49 | 861.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016223802404 | ARINEIDE ANA FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00337 | 22/02/2013 | 1012.83 | 1012.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA, REF.A 19(DESENOVE)DIAS DE DIARIA VEIC.APRE.,CONFREQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00090787960730 | MONICA DO NASCIMENTO FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 22/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 18/025 (12HS) A 19/02 (18HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00353 | 25/02/2013 | 35.55 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00002065713488 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00354 | 25/02/2013 | 198.14 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000820244481 | EMERSON LEANDRO SILVA MOTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00355 | 25/02/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009357362479 | LUIZ HENRIQUE DANTAS BARROS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00356 | 25/02/2013 | 204.93 | 204.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004186155437 | JAILTON RODRIGUES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00357 | 25/02/2013 | 91.50 | 91.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009496270468 | JOAO DA SILVA PESSOA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00358 | 25/02/2013 | 36.12 | 36.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOSM ANEXOS. | 00002986927408 | MANOEL FREIRE MARTINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00359 | 25/02/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008690188410 | THALITA BESERRA DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00349 | 25/02/2013 | 127.69 | 127.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005929476454 | ITALO HENRIQUE LIRA DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00340 | 25/02/2013 | 685715.07 | 685715.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO 17/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00343 | 25/02/2013 | 70.08 | 70.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FINCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEFEVEREIRO/2013, CONF. MEMO 16/2013-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00344 | 25/02/2013 | 3467377.77 | 3467377.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/13,CONF.MEMO 16/2013-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00346 | 25/02/2013 | 59493.28 | 59493.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO, DO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. MEMO 18/13-DRH,GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 25/02/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CUITE, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA DPD, NO PERIODO DE22/02 (06HS) A 23/02 (12HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00347 | 25/02/2013 | 5424.00 | 5424.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTDOS SERVICOS PRESTADOS PELOS APENADOS NESTE ORGAO, DO MES DEFEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 18/13GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL EDOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00352 | 25/02/2013 | 930.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 (DOIS) ARMARIOS P/ESCRI-TORIO EM MADEIRA, ALTO, FECHA-DO COM 02 PORTAS, COM CHAVESCOM MINIMO DE 03 PRATELEIRASINTERNAS, DESTINADOS A ASSEJURDESTE ORGAO, CONF.MEMO 003/13-ASSEJUR, MAPA COTACAO DE PRE-COS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 25/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA ASSEJUR, NO PERIODODE 21/02 (07HS) A 21/02 (17HS) | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00338 | 25/02/2013 | 118232.19 | 118232.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE JANEIRO/2013,CONF. FATURA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 25/02/2013 | 8475.09 | 8475.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 13/12/12 A 13/01/2013CONF. RESERVA 005, CONT.102/12ARP 126/11 DO PREGAO 215/11,FATURAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00350 | 25/02/2013 | 53.08 | 53.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PBREF. AO MES DE JANEIRO/2013,CONF.MEMO 005/DA/DF/13, RESER-VA 63 E FATURA ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00351 | 25/02/2013 | 65.24 | 65.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS,REF AOMES DE FEVEREIRO/2013, CONF.RESERVA 62, FATURA 0200801052738E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00366 | 26/02/2013 | 6993.00 | 6993.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:150 MOUSE,150 TECLADOS, 06mts.DE CABO PAR TRANC. E 06ALICATES DE CRIMPAGEM,DESTINA-DOS A DIVISAO DE PROCESSAMENTODE DADOS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 01/13-ADM,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00361 | 26/02/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES P/O APENADO QUE RESIDE NA CIDADEDO CONDE/PB E TRABALHA NA SEDE/JP, REF. AO MES DE MARCO/2013CONF.MEMO 20/13-DRH,RESERVA 20E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00362 | 26/02/2013 | 838.20 | 838.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESENTE NOVENTA E SEIS)VALES TRANS-PORTES PARA SEVIDORES E APENA-DOS QUE RESIDEM NAS CIDADES DEBAYEUX, SANTA RITA E CABEDELO/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REFAO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO21/13-DRH, RESERVA 17 E DOCU-MENTOSA NEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00363 | 26/02/2013 | 3339.60 | 3339.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.452( UMMIL QUATROCENTOS E CINQUENTA EDOIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAOQUE RESIDEM EM JOAO PESSOA ETRABALHAM NA SEDE, REF. AO MESDE MARCO/2013, CONF.MEMO 19/13DRH,RESERVA 18 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00364 | 26/02/2013 | 1478.40 | 1478.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 704( SETES-CENTOS E QUATRO)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES E APENADOS DA1a.CIRETRAN/CG, REF. AO MES DEMARCO/2013,CONF.MEMO 18/13-DRHRESERVA 18 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00360 | 26/02/2013 | 121.43 | 121.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088433749404 | ZENAIDE MARIA DOS SANTOS NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00368 | 26/02/2013 | 318.58 | 318.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMARCO/2012,CONF. REQUERIMENTO,E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095244107453 | JOSE CARLOS DOS SANTOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00369 | 26/02/2013 | 175.87 | 175.87 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2012, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006792417440 | MARTHA PRISCILA DANTAS DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00370 | 26/02/2013 | 10.71 | 10.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGA INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005414149410 | WELLINGTON FERREIRA DE ALENCAR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00367 | 26/02/2013 | 6971.42 | 6971.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 800mts.DE TELA, 02 mts. DELINHA,110mts. DE CAIBRO, 1000ABRACADEIRAS DE NYLON, 02 CAVADEIRAS ARTC., 05 SACO DE CIMENTOS 50kg. E 01mts. DE CASCALHIDEST. A D.S.G DESTE ORGAO,CONFMEMO 23/13-DSG,MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 00365 | 26/02/2013 | 23135.93 | 23135.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REFORMA NAS EDIFICACOES DO POSTO DE TRANSITODA CIDADE DE REMIGIO/PB, CONF.SOLICITACAO-JHM,RESERVA 56,CONTRATO 97/2012-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 12405117000134 | JGM CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00371 | 26/02/2013 | 8000.00 | 8000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01(UMA) ESCULTURA EM CHAPADE FERRO COM 2,50mts. DE ALTU-RA(EXECUCAO E INSTALACAO)DESTINADO A ESTE ORGAO, CONF. OFI-CIOS 002/13-PRESIDENCIA9FUNESC1344/12-DS,PROPOSTA,RESERVA 57E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013920561449 | WILSON FIGUEIREDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00372 | 27/02/2013 | 398.38 | 398.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES DE DE-ZEMBRO/2012,CONF.MEMO 126/2012PTPF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Tomada de Preço | 00400 | 27/02/2013 | 19769.52 | 19769.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 2a.MEDICAO DA REFORMA NAS EDIFICACOES DOS POSTOS DE TRANSITODAS CIDADES DE BREJO DO CRUZ,PAULISTA E JERICO/PB, CONF.SO-LICITACAO-REN, T.P. 02/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13029173000184 | R&N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00380 | 27/02/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE SAO JOAO DE PIRANHAS,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E BREJO DOCRUZ/PB, COM A FINALIDADE DEVISITAR TERRENOS A SEREM DOADOAS CIDADES DE POMBAL E CABACEIRAS,NO PERIODO DE 26/02 AS (07:00)HS A 02/03/13 AS (07::00 ) | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00401 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)HS A 25/02/13 AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00402 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA CRT, NO PERIODO DE 26/02 AS(06:00)HS A 26/02/13 AS (18:00HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00403 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA CRT, NO PERIODO DE 27/02 AS(06:00)HS A 27/02/13 AS (06:00HS A 27/02/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00404 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT,NO PERIODO DE 28/02AS (06:00)HS A 28/02/2013 AS(18:00). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00405 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORDA CRT,NO PERIODO DE 01/03 AS(06:00)HS A 01/03/13 AS (18:00HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00406 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/13 AS(18:00)HA. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00407 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, CON A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/13 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00408 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, CON A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00409 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, CON A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/13 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00410 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, CON A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/2013 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, CON A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 26/ 02AS (06:00)HS A 26/02/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, CON A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAVEICULAR, NO PERIODO DE 26/ 02AS (06:00)HS A 26/02/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00413 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, CON A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAVEICULAR, NO PERIODO DE 26/02AS (06:00)HS A 26/02/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00414 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, CON A FINALIDADEDE APOIAR A COMISSAO DE EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/13 AS (18:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00382 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 28/02 AS (06:00)HS A 28/02/13 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00383 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 28/02 AS (06:00)HS A 28/02/13 AS(18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00384 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 28/02 AS (06:00)HS A 28/02/13 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00385 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 28/02 AS (06:00)HS A 28/02/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00386 | 27/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 28/02 AS (06:00)HS A 28/02/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00387 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 28/ 02AS (06:00)HS A 28/02/13 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00388 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 28/ 02AS (06:00)HS A 28/02/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00389 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APOIAR A COMISSAO DE EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 28/02 AS (06:00)HS A 28/ 02/13 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00390 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 25/02 AS 0600HS A 25/02/ 13AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00391 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 25/02 AS (06:00)HS A 25/02/13 AS(18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00392 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/13 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00393 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00394 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 27/02 AS (06:00)HS A 27/02/2013 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00395 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 27/02 AS (06:00)HS A 27/02/2013 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00396 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 28/02 AS (06:00)HS A 28/02/13 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00397 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 28/02 AS (06:00)HS A 28/02/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00398 | 27/02/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 01/03 AS (06:00)HS A 01/03/2013 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00399 | 27/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 01/03 AS (06:00)HS A 01/03/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00381 | 27/02/2013 | 320.81 | 320.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2013, CONF. MEMO 127/13-PTPF,RESERVA 51 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00374 | 27/02/2013 | 27810.10 | 27810.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO,REF. AO MESDE JANEIRO/2013, CONF. RESUMODAS FATURAS AGRUPADAS, RESERVA10 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00375 | 27/02/2013 | 15773.36 | 15773.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E POSTO DEATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZAMOTTA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.RESUMO DAS FATURAS,RESERVA 43 E DOCUMENTOS ANEXOS | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00376 | 27/02/2013 | 20498.15 | 20498.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. RESERVA 05 DA ARP126/11 DO PREGAO 215/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00377 | 27/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. RESERVA 05 DA ARPDO PREGAO 215/2011 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00379 | 27/02/2013 | 58273.70 | 58273.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DO ORGAO, CIRETRANSDOS POSTOS DE TRANSITO E ATEN-DIMENTOS, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS, RESERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00373 | 27/02/2013 | 3200.00 | 3200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA DOS JORNAIS A U-NIAO E DIARIO OFICIAL,DESTINA-DOS A ESTE ORGAO,NO PERIODO DE01(UM)ANO/2013,CONF.MEMO 001/2013-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00421 | 28/02/2013 | 57.93 | 57.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012 ,CONF. MEMO 003/2013-DA/DF E FATURA ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00424 | 28/02/2013 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRAN(PRESIDEN-TR)REF. AO MES DE NOVEMBRO/12,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00425 | 28/02/2013 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)REUNIOES DA JARI-DETRAN (MEMBRO),REF. AO MES DE NOVEMBRO/2012 ,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTO ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 00422 | 28/02/2013 | 2430.91 | 2430.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-FUNCIONARISANDOVAL DANTAS NOBRE,CONF.RE-QUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00067530362453 | DARCI TAVARES SOUSA DANTAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00426 | 28/02/2013 | 98.85 | 98.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2012,CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016146913391 | GILBERTO LUIZ MAIA REBOUCAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00427 | 28/02/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2012,CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003275275445 | CARLOS ANDRE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00428 | 28/02/2013 | 150.78 | 150.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2012,CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004573208429 | WILSON DE MORAIS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00429 | 28/02/2013 | 121.43 | 121.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000022716483 | ABEL CAVALCANTE DE SOUZA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00430 | 28/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/12,CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00082551642434 | JOSE TAVARES GUIMARAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00423 | 28/02/2013 | 182.50 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026874105191 | JOSUE BONFIM DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00416 | 28/02/2013 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM DESTINO ABRASILIA/DF COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO XI ENCONTRONACIONAL DOS ORGAOS EXECULTIVODE TRANSITO DOS ESTADOS E DODISTRITO FEDERAL,NO PERIODO DE27/02 AS (13:30)HS A 01/03/ 13AS (14:50)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00417 | 28/02/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A BRA-SILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 6a. REUNIAO DOGRUPO DE TRABALHO DE ESTUDO DEANALISE DAS QUESTOES QUE ABORDO GRAVAME DE VEICULOS, NO GABINETE DO DIRETOR DO DENATRAN,NOPERIODO DE 20/02 AS (07:00) HS | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00418 | 28/02/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA DOM DESTINO A GOI-ANIA/GOIAS, COM FINALIDADE DEREPRESENTAR ESTE ORGAO,EM SUBSTITUICAOAO SENHOR ORLANDO SOA-RES DE OLIVEIRA FILHO,REALIZARVISITA TECNICA AO DETRAN/GOIASJUNTAM. C/A COORDENADORA DOCENTRODE APOIO OPERACION.DO MI | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00420 | 28/02/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARIA COM DESTINO A GOIANIA/GOIAS,COMA FINALIDADE DE SUBS-TITUIR O SENHOR ORLANDO S. O.FILHO,QUE PARTICIPOU DA VISITATECNICA AO DETRAN/GOIAS,JUNTAMC/A COORDENADORA DO CENTRO DEAPOIO OPERAC.DO MINIST.PUBLICODO ESTADO/PB,NO PERIODO DE 15/ | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00431 | 28/02/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT,NO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)HS A 26/02/13 AS (18:00)HS | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00434 | 01/03/2013 | 121.43 | 121.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006059177441 | AMADEUS DE ARAUJO SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00438 | 01/03/2013 | 5221.00 | 5221.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 227(DUSENTOE VINTE E SETE)AVALIACOES PSI-COLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAM-PINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODODE 19 A 30/12/12, CONF.SOLICI-TACAO-F COSTA GAMA E DOCUMEN- | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00436 | 01/03/2013 | 545.00 | 545.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 02(DUAS)REUNIOEDA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO) REF.AO MES DE NOVEMBRO/12, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00451 | 01/03/2013 | 35334.00 | 35334.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.963 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,NO PERIODO DE18 A 30/12/12,CONF.SOLICITACAOSOMESSO,PARECER 108/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00453 | 01/03/2013 | 20664.00 | 20664.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANC ADE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB,REFAOPERIODO DE 20 A 30/12/12,CONF.SOLICITACAO-CLIMEP,PARECER 1092013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00440 | 01/03/2013 | 3036.00 | 3036.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DUAS) AVALIACOES PSI-COLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 19 A 30/12/12,CONF.SOLI-CITACAO-PSAY,CONTRATO 08/12-AJ | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00439 | 01/03/2013 | 6118.00 | 6118.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 266(DUSENTOE SESSENTA E SEIS) AVALIACOESPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAMPINA GRANDE/PB, REF.AO PERIODO DE 02 A 19/01/13,CONF.SOLICITACAO-PSAY,RESERVA 34,CONTRA | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00452 | 01/03/2013 | 78378.00 | 78378.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.333 EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NO PERIODODE 02 A 21/01/13,CONF.SOLICITACAO-SOMESSO, PARECER 108/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 01/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/JOAO PESSO/CG, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENNA CIPAI NA SEDE/JP,NO PERIODODE 25/02 AS (08:000HS A 25/02/13 AS (18:00)HSHS | 00005930812420 | JOAO JORDAO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00442 | 01/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 28/02 AS (06:00)HS A 28/02/13 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 01/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/JOAO PESSOA/CG,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM O DIRETOR DA ACADEPOLE DO COLEGIO MILITAR/JP,NO PE-RIODO DE 25/02 AS (07:00)HS A25/02/13 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00444 | 01/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/JOAO PESSO/CG, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO JUNTO A DIV.DE EDUCACAODE TRANSITO,NO PERIODO DE 25/02 AS (07:00)HS A 25/02/13 AS(18:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00445 | 01/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,SAO MAMEDE E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE INSTRUIR PRO-CESSO DE SINDICANCIA E DEMAISDILIGENCIA INVESTIGATORIAS, NOPERIODO DE 04/03 AS (07:00) HSA 09/03/13 AS (07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00446 | 01/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,SAO MAMEDE E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE INSTRUIR PRO-CESSO DE SINDIC.E DEMAIS DILI-GENCI INVESTIGAT.NO PERIODO DE04/03 AS (07:00)HS A 09/03/13HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00447 | 01/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,SAO MAMEDE E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE INSTRUIR PRO-CESSO DE SINDICANCIA E DEMAISDILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NOPERIODO DE 04/03 AS (07:00) HSA 09/03/13 AS (07:00)HS. | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00448 | 01/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,SAO MAMEDE E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR OSSERVIDORES DA COMISSAO DE SIN-DICANCIA, NO PERIODO DE 04/ 03AS (07:00)HS A 09/03/13 AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 01/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN/CG ,NO PERIODO DE 27/02 AS (07:00)HS A 28/02/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00450 | 01/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN/CG ,NO PERIODO DE 27/02 AS (07:00)HS A 28/02/13 AS (18:00)HS | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00454 | 01/03/2013 | 63078.00 | 63078.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO PERIODO DE 02 A 19/01/2013,CONF.SOLICITACAO-CLIMEP, PARE-CER 109/13-AJ E DOCUMENTOS ANE | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00432 | 01/03/2013 | 1064.00 | 1064.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:12(DOSE)CINTA DE AMARRACAO COM CATRACA 2 E 4T, DESTINADOSA DIVISAO DE MATERIAL PARA SE-SEREM UTILIZADOS NOS CARROS REBOQUES, PERTENCENTE A ESTE OR-GAO, CONF.MEMO 10/2013-DM E ORCAMENTOS ANEXOS. | 13358741000190 | W E F AUTO CENTER-SOMFRIO AUTO CENTER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00435 | 01/03/2013 | 9752.00 | 9752.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 424(QUATRO-CENTOS E VINTE E QUATRO)AVALIACA0 PSICOLOGICA EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM GUARABIRA/PB,REF. AO MES DEJANEIRO/2013,CONF.SOLICITACAO-CLINITRAN,RESERVA 60, CONTRATO | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00437 | 01/03/2013 | 9683.00 | 9683.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 421(QUATRO-CENTOS E VINTE E UM) AVALIACAOPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENSAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIR9VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMCAMPINA GRANDE/PB,REF.AOS DIASDE JANEIRO/2013, CONF.SOLICITACAO-F COSTA GAMA, RESERVA 45 , | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 38 | BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00433 | 01/03/2013 | 2290.00 | 2290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:06(SEIS)BANDEIRAS DO BRASILPARAIBA E PERSONALIZADA DO DE-TRAN,02 BASE TRIPLA,06 MASTRO,06 ROSETA DECORAT. E 03 JOGOSTRIPLO,DESTINADOS A ESTE ORGAOCONF.MEMO 008/13-DM E ORCAMEN-TOS ANEXOS. | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00503 | 04/03/2013 | 2967.00 | 2967.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 129(CENTO EVINTE E NOVE)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM GUARA-BIRA/PB,REF.AO PERIODO DE 20 A29/12/12, CONF. SOLICITACAO-CLINITRAN,CONTRATO 19/11-AJ E | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00504 | 04/03/2013 | 207.00 | 207.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 09(NOVE)AVALIACOA PSICOLOGICA EM CANDIDATA OBTENCAO DA PERMISSAO PARADIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH, EM CAJAZEIRAS/PB, REF. AOPERIODO DE 19 A 21/12/12,CONF.SOLICITACAO-ACP,CONTRATO 001/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00505 | 04/03/2013 | 1510.00 | 1510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 73( SETENTAE TRES)EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMSOUZA/PB, REF.AO PERIODO DE 20A 31/12/2012, CONF.SOLICITACAOCLINOS,CONTRATO 14/2011-AJ E | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00509 | 04/03/2013 | 1209.26 | 1209.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00067446892404 | GUTEMBERG GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00507 | 04/03/2013 | 2424.91 | 2424.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSACIMEN-TO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06299269000105 | JF CAVALCANTI GAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00463 | 04/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 088/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 04/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACOA9PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 01/03 AS (06:00)HS A 01/03/13 AS(18:00)HS | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 04/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 01/03 AS (06:00)HS A 01/03/13 AS(18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 04/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 01/03 AS (06:00)HS A 01/03/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 04/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 01/03 AS (06:00)HS A 01/03/2013 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 04/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,NO PERIODO DE 01/03AS (06:00)HS A 01/03/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 04/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAONO PERIODO DE 01/03 AS (06:00)HS A 01/03/2013 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 04/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 01/03AS (06:00)HS A 01/03/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 04/03/2013 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 01/ 03AS (06:00)HS A 01/03/13 AS (18:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00506 | 04/03/2013 | 3764.00 | 3764.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 198(CENTO ENOVENTA E OITO)EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIAN DECNH,EM SOUZA/PB,REF.AO PERIODODE 01 A 18/01/2013,CONF.SOLICITACAO-CLINOS,RESERVA 37,CONTRA | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00508 | 04/03/2013 | 10692.00 | 10692.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 594(QUINHENTOS E NOVENTA E QUATRO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM PATOS/PB, REFAO MES DE JANEIRO/2013,CONF.SOLICITACAO-OP,RESERVA 28,CONTRA | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00464 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013CONF.MEMO 009/13-SAS, RESERVA26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00465 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00466 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00467 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00468 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00469 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00470 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00471 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00472 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS. RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00473 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00474 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00475 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00476 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00477 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00478 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,COMF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00479 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NO SEDE/JPREF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS, RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00480 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/13, CONF.MEMO009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXO | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00481 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/13, CONF.MEMO009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00482 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/13,CONF. MEMO009/2013-SAS,RESERVA 26,CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00483 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/13, CONF.MEMO009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00484 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/13, CONF.MEMO009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00485 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/13,CONF. MEMO009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00486 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/13,CONF. MEMO009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00487 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/13,CONF. MEMO009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00488 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2013,CONF.ME-MO 009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00489 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/2013-SAS,RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00490 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 009/2013-SAS.RESERVA 26,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00491 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 009/2013-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00492 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 009/2013-SAS,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00493 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANITABAIANA/PB,REF.AO MES DE FE-VEREIRO/13,CONF.MEMO 009/2013-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00494 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2013,CONF. MEMO 009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00495 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB,REF. AO MESDE FEVEREIRO/13,CONF.MEMO 009/2013-SAS,RESERVA 26, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00496 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE FEVE-REIRO/2013,CONF.MEMO 009/2013-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00497 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00498 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00499 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/13,CONF.MEMO 009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003-11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00500 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE FEVEREIRO/13,CONF. MEMO009/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00501 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 009/2013-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00502 | 04/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 009/2013-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 009/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00510 | 04/03/2013 | 14766.00 | 14766.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 642(SEISCENTOS E QUARENTA E DOIS)AVALIACAPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJOAO PESSOA/PB,REF. AO MES DEJANEIRO/2013,CONF.SOLICITACAO-CLINITRANS,RESERVA 41,CONTRAT. | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00511 | 05/03/2013 | 4761.00 | 4761.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 207( DUZEN-TOS E SETE)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSOREF.AO MES DE JANEIRO/13, CONFSOLICITACAO/JPTRAN,RESERVA 39,CONTRATO 107/2012-AJ E DOCUMEN | 14600875000139 | JPTRAN CENTRO DE AVALIACAO PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00513 | 05/03/2013 | 2150.00 | 2150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:80(OITENTA)PTINY REF.4911 /4912/4913/4915/4922/4923 E 28,DESTINADOS A SUPERINTENDENCIA,DIRETORIA ADMINISTRATIVA,OPERACOES,CRT,ASSESSORIA JURIDICA ,POSTOS DE TRANSITO,CIRETRANS ,DRV E DIV.DE SERV.GERAIS,CONF.MEMO 13/13-DM,ORCAMENTOS E DO- | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00514 | 05/03/2013 | 4209.00 | 4209.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 183(CENTO EOITENTA E TRES)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM CAJAZEI-RAS,REF.AO MES DE JANEIRO/2013CONF.SOLICITACAO-ACP, RESERVA47,CONTRATO 001/11-AJ E DOCU- | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00516 | 05/03/2013 | 14974.00 | 14974.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 821(OITOCENTOS E VINTE E UM)EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM PATOS E SANTA LUZIA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/13,CONF.SOLICITACAO-OP,RESERVA 38 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Inexigível | 00512 | 05/03/2013 | 292300.00 | 292300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:37(TRINTA E SETE) ETILOMETRALCO-SENSOR IV-KIT COMPLETO A-COMPANHA UM KIT DE ACESSORIOSCABO DE COMUN.P/IMPRESSORA,MODDP 1012 E 01 PACOTE DE BOCALDESCART.C/100und CADA, DESTIN.A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF.MEMO 005/13-DM,RESERV | 05591590000198 | RIBCO DO BRASIL IMPORT E EXPORTA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00518 | 06/03/2013 | 1750.00 | 1750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00519 | 06/03/2013 | 5876.39 | 5876.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA)DIAS,CONF.DESPACHO DASECAO DE CONTABILIDADE DESTEORGAO. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00517 | 06/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT,NO PERIODO DE 01/03 AS (06:00)HS A 01/03/13 AS (18:00)HS | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00520 | 06/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO AS CI-DADES DE SAO BENTO, PIANCO ESOUSA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 28/02 AS (04:00)HS A 01/03/13 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00521 | 06/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE CI-TAR INDICADOS P/APRESEN. DEFESE INTIM.-LOS DO INTERROGATOR.EDO DEPOIMENTO, NO PERIODO DE05/03 AS (07:00)HS A 06/03/ 13AS (07:00)HS. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00522 | 06/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE CI-TAR INDICADOS P/APRESEN. DEFESE INTIM.-LOS DO INTERROGA.E DODEPOIMENTO,NO PERIODO DE 05/03AS (07:00)HS A 06/03/13 AS (07:00)HS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00523 | 06/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE CI-TAR INDICADOS P/APRESEN. DEFESE INTIM.-LOS DO INTERROG. E DODEPOIMENTO,NO PERIODO DE 05/03AS (07:00)HS A 06/03/13 AS (07:00)HS. | 00008033122455 | ERIKA AYRES DE MOURA MACEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00524 | 06/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS C/ DESTINAO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-AMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 04/03 AS (06:00)HS A 09/03/13 AS (06:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00525 | 06/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 04/03 AS (06:00)HS A 09/03/2013 AS (06:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00526 | 06/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 04/03 AS (06:00)HS A 09/03/2013 AS (06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00527 | 06/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 04/03 AS (06:00)HS A 09/03/2013 AS (06:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00528 | 06/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 04/03 AS (06:00)HS A 09/03/2013 AS (06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00529 | 06/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 04/03 AS (06:00) HSA 09/03/13 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00530 | 06/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 04/03 AS (06:00)HS A 09/03/2013 AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00531 | 06/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE LEGISLACAO, NO PE-RIODO DE 04/03 AS (06:00)HS A09/03/2013 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00532 | 06/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 04/03 AS (06:00) HSA 09/03/2013 AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00533 | 06/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 04/03 AS (06:00) HSA 09/03/2013 AS (06:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00534 | 06/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 04/03 AS (06:00) HSA 09/03/2013 AS (06:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00535 | 06/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05( CINCO )DIARIAS COM DESTINO AS CIDADESDE:POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLEDO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOMISSAO DE EXAMES, NO PERIODODE 04/03 AS (06:00) A 09/03/13AS (06:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00536 | 06/03/2013 | 120185.99 | 120185.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM 60(SESSENTA )PROFICIONAIS DE NECESSIDADESESPECIAIS NA SEDE/JP E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.OFICIO 14/13/DECLARACAO-ASDEF,RESERVA 04,CONTRATO 94/12-AJ ,DISPENSA 09/2012-AJ E DOCUMEN- | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00537 | 06/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB COM A FINALIDADEDE SUBSTITUIR O SERVIDOR: ENIOLAZARO DE SOUZA, NO PERIODO DE01/03 AS (06:00)HS A 01/03/ 13AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00538 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 26/02 AS (06:00)A 26/02/13 AS (06:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00539 | 06/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB COM A FINALIDADEDE REALIZAR AUDITAGEM EM PRO-CESSO, NO PERIODO DE 27/02 AS(07:00)HS A 28/02/13 AS (07:00HS. | 00020486308472 | ELCIO CARVALHO VIANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00540 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB COM A FINALIDADEDE TRANSPOTAR SERVIDOR(AUDITORNO PERIODO DE 27/02 AS (07:00)HS A 28/02/13 AS (07:00)HS. | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00541 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEDE APLICAR EXAMES DA AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 05/03 AS (06:00) A 05/03/2013 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00542 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB COM A FINALIDADE DEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 05/03 AS (06:00)HS A 05/03/13 AS(18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00543 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 05/03 AS (06:00)HS A 05/03/13 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00544 | 06/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB COM A FINALIDADE DEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAONO PERIODO DE 05/03 AS (06:00)HS A 05/03/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00545 | 06/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 05/ 03AS (06:00)HS A 05/03/2013 AS(18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00546 | 07/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE FISCALIZAR AS CLINI-CAS PSICOLOGICAS CREDENCIADA,NO PERIODO DE 07/03 AS (06:00)HS A 09/03/13 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00547 | 07/03/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EMATENDIMENTO A SOLICITACAO REALP/MEIO DE OFICIO No.12, NO PE-RIODO DE 04/03 AS (07;000)HS A06/03/13 AS (07:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00548 | 07/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB COM DESTINO A FINA-LIDADE DE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EM ATENDIMENTO A SOLIOCITREALIZADA P/MEIO DE OFICIO No.12,NO PERIODO DE 04/03 AS (07:00)HS A 06/03/13 AS (07:00)HS. | 00004961035475 | _ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00549 | 07/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLYTZ EDUCATIVA EMATENDIMENTO A SOLICITACAO REA-LIZARDA P/MEIO DE OFICIO No.12NO PERIODO DE 04/03 AS (07:00)HS A 06/03/13 AS (07:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00550 | 07/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE DILIGENCIAR JUNTO A1a.CIRETRAN,BEM COMO NOTIFICAROS INDICIADOS,NO PERIODO DE 21/02 AS (08:00)HS A 22/02/13 AS(08:00)HS. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00551 | 07/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE DILIGENCIAR JUNTO A1a.CIRETRAN,BEM COMO NOTIFICAROS INDICIADOS,NO PERIODO DE 21/02 AS (08:00)HS A 22/02/13 AS(08:00)HS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00552 | 07/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE DILIGENCIAR JUNTO A1a.CIRETRAN,BEM COMO NOTIFICAROS INDICIADOS,NO PERIODO DE 21/02 AS (08:00)HS A 22/02/13 AS(08:00)HS. | 00008033122455 | ERIKA AYRES DE MOURA MACEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01( UMA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE DILIGENCIAR JUNTO A1a.CIRETRAN,BEM COMO NOTIFICAROS INDICIADOS,NO PERIODO DE 21/02 AS (08:00)HS A 22/02/13 AS(18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 05/03 AS (06:00)HS A 05/03/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 07/03 AS (06:00)HS A 07/03/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00557 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 08/03 AS (06:00)HS A 08/03/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 07/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS NA JUNTA PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 06/03 AS (06:00)HS A 06/03/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 07/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS NA JUNTA PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 08/03 AS (06:00)HS A 08/03/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00560 | 07/03/2013 | 24482.49 | 24482.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOALVARA DE REMEMBRAMENTO DESMEMBRAMENTO E REMANEJAMENTO DOS33 LOTES DA QUADRA 27 DO LOTEAMENTO PLANALTO DA ESPERANCA NOVALENTINA FIGUEIREDO PERTENCENTE AO DETRAN/PB,CONF.MEMO 35/2013-DS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09362211000149 | CARTORIO I TABN REG IMOBILIARIO ZONA SUL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00561 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSCO-TECNICOS, NO PERIODO DE 04/03AS (06:00)HS A 04/03/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00562 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 04/03AS (06:00)HS A 04/03/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00563 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 05/03AS (06:00)HS A 05/03/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00564 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 05/ 03AS (06:00)HS A 05/03/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00565 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 06/ 03AS (06:00)HS A 06/03/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00566 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 06/ 03AS (06:00)HS A 06/03/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00567 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 07/ 03AS (06:00)HS A 07/03/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00568 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 07/ 03AS (06:00)HS A 07/03/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00569 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 08 /03AS (06:00)HS A 08/03/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00570 | 07/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 08/ 03AS (06:00)HS A 08/03/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00571 | 07/03/2013 | 2136.00 | 2136.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DOM PUBLICACAODE CONTRATOS, CONVENIOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,NOS DIAS 0304,09,10 E 27/01/13,CONF. MEMO003/13-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00572 | 07/03/2013 | 2759.00 | 2759.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DE CONTRATOSPERTENCENTE A ESTE ORGAO, NASEDICOES DE 01,04,05,06,07,12 ,15 E 18/12-2012,CONF.MEMO 004/2013-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00573 | 07/03/2013 | 715.20 | 715.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 02(DUAS)ASSINATURAS DO DIA-RIO DO JORNAL DA PARAIBA/PB,NOPERIODO DE 01(UM)ANO,CONF.MEMO005/2013-ASI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00574 | 07/03/2013 | 1472.00 | 1472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 800(OITOCENTOS)KG. DE ACU-CAR TIPO TRITURADO,BRANCO COMACONDICIONADO EM EMBALAG.PLAS-TICO DE 1kg.,DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAOCONF.MEMO 12/13-DM.MAPA COTACADE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00575 | 07/03/2013 | 787.00 | 787.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 01(UM)VIDRO FIXP/FACHADA COM ESPES.DE 10mm,INCLUINDO REVEST.NA COR AZUL,MED1,0x2,20mts.COM INSTALACAO NOPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DEALHANDRA/PB,CONF.MEMO 14/2013-DSG,MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 11227020000116 | DESIGN VIDROS E MOLDURAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00576 | 07/03/2013 | 4380.00 | 4380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMOCAO DO FOR.REVISAO NA REDE ELETRICA DA I-LUMIN. E REVISAO NAS INST. ELEDOS AR-COND.DO BLOCO C,REFAZERA INST.ELET.DAS TOMADAS DO SE-TOR,DESTE ORGAO.CONF. MEMO 30/13-DSG, MAPA COTACAO DE PRECOSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 09502112000115 | ELENET - SERVICOS TECNICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00577 | 07/03/2013 | 18.98 | 18.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO. REF. AOPERIODO DE 23/12/12 A 23/01/13CONF. FATURA-OI E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00578 | 07/03/2013 | 486600.07 | 486600.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAOCONF. SOLICITACAO-QUALITY, RE-SERVA 007, CONTRATO 49/2012-AJARP 02/12 DO PREGAO 242/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00580 | 08/03/2013 | 25324.80 | 25324.80 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO NA SEDE/JP ,CIRETRANS E POSTOS DE TRANSITOREF. AO PERIODO DE 31/07 A 10/08/12, CONF. SOLICITACAO-FORT,GD-110 E DOCUMENTOS AANEXOS. | 07307775000153 | FORT SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00579 | 08/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP,REF.OS 13 DIAS DO MES DE JANEIRO E O MES DE FEVEREIRO/2013 ,CONF.MEMO 009/13-SAS, RESERVA26,CONVENIO 003/11-AJ,DECLARA-CAO-DSG E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 00597 | 11/03/2013 | 97004.76 | 97004.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEFEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 08/13DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00582 | 11/03/2013 | 38.53 | 38.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCMEN-TO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007132894498 | ELAINE CRISTIE NASCIMENTO XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00584 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 11/03 AS (06:00)HS A 11/03/13 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00585 | 11/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEPICUI/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)A 18/03/13 AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00586 | 11/03/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE MONTEIRO E PRINCESAIZABEL/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 12/03 AS (06:00)HS A 14/03/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00587 | 11/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT, NO PERIODO DE 15/03 AS(06:00)hs A 16/03/13 AS (06:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00588 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BONITO DESANTA FE/PB, COM A FINALIDADEDE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO ADIV.DE REGIST.E VEICULOS,TRIAGDO INTERIOR E HABILITACAO, NOPERIODO DE 04/03 AS (07:00) HSA 09/03/13 AS (07:00)HS | 00005182664435 | DANIELLE DE SOUSA ALENCAR LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00589 | 11/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A BONITO DESANTA FE/PB, COM A FINALIDADEDE RESOLVER PROBLEMAS JUNTO ADIV.DE REGIST.DE VEICULOS,TRIAGEM DO INTERIOR E HABILITACAO,NO PERIODO DE 04/03 (07:00) HSA 09/03/13 AS (07:00)HS. | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00590 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 11/13 AS (06:00)HS A 11/03/13 AS(18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00591 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 11/03 AS (06:00)HS A 11/03/13 AS(18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00592 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO DEPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 11/03 AS (06:00)HS A 11/03/13 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00593 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 11/03 AS (06:00) HSA 11/03/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00594 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 11/03 AS (06:00) HSA 11/03/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00595 | 11/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 11/03 AS(06:00)HS A 11/03/13 AS 18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00596 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 11/03 AS(06:00)HS A 11/03/13 AS (18:00)HS | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00598 | 11/03/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINA A CI-DADE DE MONTEIRO E PRINCEZA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA,NO PERIODO DE 12/03AS (06:00)HS A 14/03/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00599 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 05/02/13 AS (06:00)HS A 05/02/ 13AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00600 | 11/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 05/02 AS (06:00)A 05/02/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00601 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINA A CI-DADE DE MONTEIRO E PRINCEZA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 12/03 AS (06:00)HS A 14/03/13 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00602 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINA A CI-DADE DE MONTEIRO E PRINCEZA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 12/03/2013 AS (06:00)HS A 14/03 /2013 AS (18:00)HS | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 11/03/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINA A CI-DADE DE MONTEIRO E PRINCEZA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 12/03 AS (06:00)HS A 14/03/13 AS (18:00)HS | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00604 | 11/03/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINA A CI-DADE DE MONTEIRO E PRINCEZA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 12/03 AS (06:00)HS A 14/03 AS (18:00)NS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00605 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINA A CI-DADE DE MONTEIRO E PRINCEZA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIORO DE 12/03 AS (06:00)HS A 14/03/13 AS (18:00)HS_. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00606 | 11/03/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE MONTEIRO E PRINCEZA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,NO PERIODO DE 12/03 AS(06:00)HS A 14/03/13 AS (18:00HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00607 | 11/03/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINA A CI-DADE DE MONTEIRO E PRINCEZA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA,NO PERIODO DE 12/03AS (06:00)HS A 14/03/2013 AS(18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00608 | 11/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINA A CI-DADE DE MONTEIRO E PRINCEZA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-LAR, NO PERIODO DE 12/03 AS(06:00)HS A 14/03/13 AS (18:00)HS | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00609 | 11/03/2013 | 129500.00 | 129500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS DELOCACAO DE OPERACAO DE 30(TRINTA)TERMINAIS COM OPERADORESNESTE ORGAO,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, COM SOLICITACAOIMPLAY,RESERVA 61,CONTRATO 11/2011, ARP 72/2010 DO PREGAO 10/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00610 | 11/03/2013 | 4186.00 | 4186.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 182(CENTO EOITENTA E DOIS)EXAMES PSICOLO-GICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 21A 31/01/13, CONF. SOLICITACAOPSSAY,RESERVA 34,CONTRATO 008/ | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00618 | 12/03/2013 | 2161.41 | 2161.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2013,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013305069449 | HAGLAY GLEIDE DE BRITO BARROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00619 | 12/03/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSACIMEN-TO DE TAXA(CNH)PAGAO INDEVIDA-MENTE A ES ORGAO,NO MES DE NO-VEMBRO/2013,CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00070513660410 | EDVALDO DE CALDAS ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 00614 | 12/03/2013 | 4236.94 | 4236.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEJANEIRO/2013 DO FUNCIONARIO :FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA,(CAMPINA GRANDE/P/B,CONF.OFICI0054/2013/GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00615 | 12/03/2013 | 2118.47 | 2118.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAcCE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSOS DO 13a.(DECIMO TERCEIRO SALARIO/2012 DO FUNCIONARIOFRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA(CAMPINA GRANDE/PB)CONF.OFICIO0054/13/GS/GEAF/RH E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00611 | 12/03/2013 | 15110.00 | 15110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAcCE AS DESPESAS COM 755( SETES-CENTOS E CINQUENTA E CINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOV.ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM SOUZA/PB E OU-TROS MUNUCIPIOS,REF.AO PERIODODE 21/01 A 20/02/13,CONF.SOLI- | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00612 | 12/03/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE FEVEREIRO/2013 ,CONF. REQUERIMENTO,RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DESPA-CHOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 12/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A POMBAL ,PAULISTA,SAO BENTO E SOUZA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVEST.IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 11/03 AS (08:00)HS A15/03/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A POMBAL ,PAULISTA,SAO BENTO E SOUZA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVEST.IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 11/03 AS (08:00)HS A15/03/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A POMBAL ,PAULISTA,SAO BENTO E SOUZA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADE,NOPERIODO DE 11/03 AS (08:00)HS,A 15/03/13 AS (08;00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A POMBAL ,PAULISTA,SAO BENTO E SOUZA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVEST.IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 11/03 AS (08:00)HS A15/03/13 AS (08:00)HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A POMBAL ,PAULISTA,SAO BENTO E SOUZA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVEST.IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 11/03 AS (08:00)HS A15/03/13 AS (08:00)HS | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 12/03/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A POMBAL ,PAULISTA,SAO BENTO E SOUZA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVEST.IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 11/03 AS (08:00)HS A15/03/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 12/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES )DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,BANANEIRAS,SOLANEA E ARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR E INVEST.IRREGULARIDADESNO PERIODO DE 05/03 AS (08:00)HS A 08/03/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES )DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,BANANEIRAS,SOLANEA E ARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR E INVESTIGAR IRREGULARI-DADES, NO PERIODO DE 05/03 AS(08:00)HS A 08/03/13 AS (08:00HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES )DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,BANANEIRAS,SOLANEA E ARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR E INVESTIGAR IRREGULARI-DADES, NO PERIODO DE 05/03 AS(08:00)HS A 08/03/13 AS (08:00HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 12/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES )DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA,BANANEIRAS,SOLANEA E ARARUNA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR E INVEST.IRREGULARIDADESNO PERIODO DE 05/03 AS (08:00)HS A 08/03/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES )DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA,BANANEIRAS,SOLANEA E ARARU-NA/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES,NO PERIODO DE 05/03 AS(08:00)HS A 08/03/13 AS (08:00HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 12/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03( TRES )DIARIAS COM DESTINO A GUARABI-RA,BANANEIRAS,SOLANEA E ARARU-NA/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 05/03 AS(08:00)HS A 08/03/13 AS (08:00HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 00616 | 12/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAcCE AS DESPESAS REFERENTE A 01(UM)PAR DE PLACA REFLETIVA PA-RA O VEICULO GOL G5 NPS-3990,PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.MEMO 050/2013-ST,DEMONSTRATIVODE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00617 | 12/03/2013 | 4080.00 | 4080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CILOS PARA ESTE ORGAO E SECRETDE SEGURANCA PUBLICA, REF. AOMES DE JANEIRO/2013.CONF.SOLI-CITACAO-QUALITY,RESERVA 09,CONTRATO 115/2012-AJ,ARP 002/2012DO PREGAO 242/2011 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00613 | 12/03/2013 | 118881.32 | 118881.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FAcCE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS CIRCUITOS DE DADOSTC FRAME WAY AS CIRC. DESTE ORGAO, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FATURAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS,CONCEICAO E ITAPO-RANGA/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 19/03AS (08:00)HS A 22/03/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS,CONCEICAO E ITAPO-RANGA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 19/03AS (08:00)HS A 22/03/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 13/03/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS,CONCEICAO E ITAPO-RANGA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 19/03AS (08:00)HS A 22/03/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS,CONCEICAO E ITAPO-RANGA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 19/03AS (08:00)HS A 22/03/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 13/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS,CONCEICAO E ITAPO-RANGA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 19/03AS (08:00)HS A 22/03/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 13/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A SAO JOSEDE PIRANHAS,CONCEICAO E ITAPO-RANGA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 19/03AS (08:00)HS A 22/03/13 AS (08:00)HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TREINAMENTOP/SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN,NOPERIODO DE 12/03 AS (07:00) HSA 12/03/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TREINAMENTOP/SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN,NOPERIODO DE 12/03 AS (07:00) HSA 12/03/13 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESE IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLIAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA, EMMONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,NO PERIODO DE 12/03 AS (06:00)HS A 14/03/13 AS (12:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA ISABEL/PB,SU-BSTITUINDO A SERVIDORA: GILMADE O.GUEDES,NO PERIODO DE 12/03 AS (06:00)HS A 14/03/13 AS(12:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 13/03/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 04/03 AS (06:00)HS A 09/03/13 AS(18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE VISITAR AESCOLA DE TRANSITO DE PERNAMBUCO P/CONHECER E VIVENCIAR ASATIVIDADES DESENVOLVIDAS NAQUELA INSTITUICAO, NO PERIODO DE13/03 AS (08:00)HS A 13/03/ 13AS (18:00)HS. | 00087303698434 | LUCIANA PINTO LUCIANO GUALBERTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE VISITAR AESCOLA DE TRANSITO DE PERNAMBUCO P/CONHEHCER E VISITAR E VI-VENCIAR AS ATIV. DESENVOLVIDASNAQUELA INSTITUICAO,NO PERIODODE 13/03 AS (08:00)HS A 13/ 03/13 AS (18:00)HS. | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 13/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS, NO PERIODODE 07/03 AS (07:00)HS A 08/ 03/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, CON A FINALIDADE APLICAR AVALIACOA DA JUNTA PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 11/03 AS(06:00)HS A 11/03/13 AS (18:00HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 13/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE-DETRAN C/A EQUI-PE DA LEGO EDUCATION,NO PERIO-DO DE 06/03 AS (08:00)HS A 06/03/13 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 13/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE-DETRAN E COM AEQUIPE DA LEGO EDUCATION,NO PERIODO DE 06/03 AS (08:00)HS A06/03/13 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 13/03/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO ACIDADE DE SOLANEA, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR UMA CAMINHADA PELA PAZ NO TRANSITO COMAN-DO EDUCATIVO E DISTRIB.DE MATERIAL, NO PERIODO DE 11/03 AS(06:00)HS A 13/03/13 AS (14:00HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 13/03/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORA DA DIVISAODE EDUCACAO DE TRANSITO,NO PE-RIODO DE 11/03 AS (06:00)HS A13/03/13 AS (14:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALI-ACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE18/03 AS (12:00)HS A 19/03/ 13(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALI-ACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE18/03 AS (12:00)HS A 19/03/13,AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALI-ACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE18/03 AS (12:00)HS A 19/03/ 13AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 18/03 AS(12:00)HS A 19/03/13 AS (18:00HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO,NO PERIODO DE 18/03 AS(12:00)HS A 19/03/13 AS (18:00HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAVEICULAR,NO PERIODO DE 18/ 03AS (12:00)HS A 19/03/13 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 13/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 18/ 03AS (12:00)HS A 19/03/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICNO PERIODO DE 15/03 AS (06:00)HS A 16/03/13 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALI-ACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE18/03 AS (12:00)HS A 19/03/ 13(18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALI-ACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE15/03 AS (06:00)HS A 16/03/ 13AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 15/03 AS(06:00)HS A 16/03/13 AS (06:00HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADDE APOIAR A COMISSAO DE EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIORO DE15/03 AS (06:00)HS A 16/03/ 13AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADDE APOIAR A COMISSAO DE EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE15/03 AS (06:00)HS A 16/03 /13AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 13/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DORECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 15/03 AS (06:00)HS A 16/03/13 AS(06:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 13/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEMAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADDE APLICAR EXAMES DE DORECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 15/03AS (06:00)HS A 16/03/13 AS (06:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 04 | DIARIAS | Dispensa | 00684 | 14/03/2013 | 120155.41 | 120155.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS(MALOTES EREM.ECON.)DESTE ORGAO, REF. AOMES DE DEZEMBRO/2013,CONF. DE-MONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOECT,PARECER 45/2013-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00682 | 14/03/2013 | 245.59 | 245.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(41 DIARIAS)PAGO IN-DEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NOMES DE ABRIL/2012,CONF.REQUERIMENTO, PARECER 897/12-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00023028363836 | TONY DE SA CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 11/03 AS(06:00)HS A 11/03/13 AS (18:00HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 12/03 AS(06:00)HS A 12/03/13 AS (18:00HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 13/03 AS(06:00)HS A 13/03/13 AS (18:00HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00669 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 14/03 AS(06:00)HS A 14/03/13 AS (18:00HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00670 | 14/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 15/03 AS(06:00)HS A 15/03/13 AS (18:00HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00671 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 11/03 AS(06:00)HS A 11/03/13 AS (18:00HS. | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00672 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 12/03 AS(06:00)HS A 12/03/13 AS (18:00HS. | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00673 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 13/03 AS(06:00)HS A 13/03/13 AS (18:00HS. | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00674 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 14/03 AS(18:00)HS A 14/03/13 AS (18:00HS. | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00675 | 14/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 15/03 AS(06:00)HS A 15/03/13 AS (18:00HS. | 00025162187453 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA PIMENTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00683 | 14/03/2013 | 89977.59 | 89977.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS(MALOTES EREM.ECON.)DESTE ORGAO, REF. AOMES DE JANEIRO/2013, CONF. DE-MONSTRATIVO/EXTRARO DE SERVICOECT,PARECER 116/13-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00679 | 14/03/2013 | 491.54 | 491.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO IMOVEL QUEFOI UTILIZADA P/INTENSIFICACAODA FISCALIZACAO DE TRANSITO DAOPERACAO VERAO,LOCALIZADA EMCABEDELO/PB, REF. AOS MESES DEJANEIRO E FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 25/13-DM, FATURAS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00680 | 14/03/2013 | 25571.58 | 25571.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2013, RESERVA 10RESUMO DAS FATURAS AGRUPADASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00681 | 14/03/2013 | 288.89 | 288.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/B,REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2013.CONF.MEMO 128/13-PTRESERVA 51 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00700 | 18/03/2013 | 207.23 | 207.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2012,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008071858412 | ANTONIO FELINTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00701 | 18/03/2013 | 50.91 | 50.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004469168467 | WLISSES DE ALMEIDA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00702 | 18/03/2013 | 121.43 | 121.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002333163453 | OZIMAR DE ARAUJO AGOSTINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00703 | 18/03/2013 | 64081.78 | 64081.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL,DIESEADITIVADO E GASOLINA) DESTINA-DOS AOS VEICULOS PERTENCENTE AESTE ORGAO,REF.AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 68/13-T,RESERVA 003,CONTRA-TO 105/12-AJ DO PREGAO 278/ 13E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00685 | 18/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LIZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, NOPERIODO DE 18/03 AS (06:00) HSA 23/03/13 AS 06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00686 | 18/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A23/03/13 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00687 | 18/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A23/03/13 AS (06:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00688 | 18/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, NO PERIODO DE 18/03 AS(06:00)HS A 23/03/13 AS (06:00HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00689 | 18/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA,NO PERIODO DE 18/03 AS(06:00)HS A 23/03/13 AS (06:00HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00690 | 18/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 03(TRES) DIA-RIAS COM DESTINO A GUARABIRA ,BANANEIRAS, SOLANEA A ARARUNA/PB, NO PERIODO DE 05/03 AS (8:00)hs A 08/03/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00691 | 18/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 03(TRES) DIA-RIAS COM DESTINA A SAO JOSE DEPIRANHAS,CONCEICAO E ITAPORANG/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARI-DADES, NO PERIODO DE 19/03 AS(08:00)HS A 22/03/13 AS (08:00HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00692 | 18/03/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A BRA-SILIA COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DE REUNIAO NA AND,CAMARA DOS DEPUTADOS E DENATRAN/BRASILIA, NO PERIODO DE 12/ 03AS (07:00)HS A 13/03/13 AS (12:00)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00693 | 18/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APO-IAR A COMISSAO DE EXAMES,NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00) A 23/03/13 AS (06:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00694 | 18/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A 23/03/13 AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00695 | 18/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)A 23/03/13 AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00696 | 18/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A23/03/13 AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00697 | 18/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LIZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A23/03/13 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00698 | 18/03/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APOIAR COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/03 AS(06:00) A 23/03/13 AS (06:00 )HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00699 | 18/03/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO EPATOS,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A23/03/13 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 18/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,NO PERIODO DE 01/03 AS (08:00)HS A02/03/13 AS (08:00)HS. | 00025160389415 | EDINALDO RIBEIRO SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 18/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,NO PERIODO DE 01/03 AS (08:00)HS A02/03/13 AS (08:00)HS. | 00087303698434 | LUCIANA PINTO LUCIANO GUALBERTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 18/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE COM A FINALIDADE DE RESOLVEASSUNTOS ADMINISTRATIVOS,NO PERIODO DE 01/03 AS (08:00)HS A02/03/2013 AS (08:00)HS. | 00029971748487 | MARTA ELIANE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 18/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE PATOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A CIRETRAN,NO PERIO-DO DE 12/03 AS (07:00)HS A 13/03/13 AS (07:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00730 | 19/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00019124414468 | JOSE CARLOS M DE VASCONCELOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00741 | 19/03/2013 | 121.43 | 121.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005092118440 | ABEL SALES DE SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00712 | 19/03/2013 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 30(TRINTA) TERMINAIS DE AUTO A-TENDIMENTO, REF. AO MES DE JA-NEIRO/2013,CONF.SOLICITACAO-IMPLY,RESERVA 49,CONTRATO 09/11-AJ, ARP 57/09 DO PREGAO 24/ 09E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00709 | 19/03/2013 | 26433.90 | 26433.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SERVICOSDE LOCACAO DE 30 (TRINTA) TER-MINAIS DE AUTOATENDIMENTO NOMES DE FEVEREIRO/2013,CONF.RE-SERVA 49, CONT.009/2013,ARP 57/09 DO PREGAO 24/09 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 19/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO EPTRAN, NO PERIODO DE 13/03 AS (07:00)HS A 13/03/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00714 | 19/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIAS DIVERSAS NA CI-RETRAN/CG,NO PERIODO DE 14/ 03AS (08:00)HS A 15/03/13 AS (08:00)HS. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00715 | 19/03/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA ASSESSORIA JURIDICA, NOPERIODO DE 14/03 AS (07:00) HSA 16/03/13 AS (07:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00716 | 19/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR UMA REUNIAODOS CFCS COM A VSOFT, NO PERIODO DE 12/03 AS 0700HS A 12/03/13 AS (18:00)HS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00717 | 19/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE PROCEDER AO INTERRO-GATORIO DOS INDICIADOS E OITIVTESTEMUNHAS NA 1a.CIRETRAN, NOPERIODO DE 14/03 AS (07:00) HSA 16/03/13 AS (07;00)HS. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00718 | 19/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE PROCEDER AO INTERRO-GATORIO DOS INDICIADOS E OITIVDE TESTEMUNHAS NA 1a. CIRETRANNO PERIODO DE 14/03 AS (07:00)HS A 16/03/13 AS (07;00)HS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00719 | 19/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE PROCERDER INTERROGA-TORIO DOS INDICIADOS E OITIVADE TESTEMUNHAS, NO PERIODO DE14/03 AS (07:00)HS A 16/03/ 13AS (07:00)HS. | 00008033122455 | ERIKA AYRES DE MOURA MACEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 19/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TREINAMENTOPARA SERVIDORES NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS, NO PERIODODE 14/03 AS (07:00)HS A 14/03/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 19/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TREINAMENTOPARA SERVIDORES NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS, NO PERIODODE 14/03 AS (07:00)HS A 14/03/13 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 19/03/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARO DIRETOR SUPERINTENDENTE DES-TE ORGAO, NO PERIODO DE 01/ 03AS (10:00)HS A 01/03/13 AS(19:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00723 | 19/03/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARO DIRETOR SUPERINTENDENTE DES-TE ORGAO, NO PERIODO DE 13/ 03AS (09:00)HS A 13/03/13 AS(17:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 19/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA ASSESSORIA JURIDICA, NOPERIODO DE 05/03 AS (07:00) HSA 06/03/13 AS (07:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00725 | 19/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDEPB COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 11/03 AS (06:00)HS A(18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 19/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 12/03 AS (06:00)HS A 12/03/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 19/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 13/03 AS (06:00)A 13/03/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 19/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 14/03 AS (06:00)HS A 14/03/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 19/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 15/03 AS (06:00)HS A 15/03/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00711 | 19/03/2013 | 129500.00 | 129500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS DELOCACAO E OPERACAO DE 30(TRINTTERMINAIS COM OPERADORES NESTEORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF.SOLICITACAO-IMPLY ,RESERVA 61,CONTRATO 11/2011-AJARP 72/2010 DO PREGAO 10/10 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00733 | 19/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ EDUCATIVA,EM ATEND.POR PARTE DA PREFEIT.MUNICIPAL,NO PERIODO 11/03 AS(0800)HS A 12/03/13 AS (19:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 19/03/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ EDUCATIVA,EM ATENDIMENTO P/PARTE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, NO PERIODODE 11/03 AS (08:00)HS A 12/03/2013 AS (19:00)HS. | 00004961035475 | _ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 19/03/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ EDUCATIVA,EM ATENDIM.POR PARTE DA PREFEITURA MINICIPAL, NO PERIODO DE11/03 AS (08:00)HS A 12/03/ 13AS (19:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00736 | 19/03/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ EDUCATIVA,EM ATENDIM. POR PARTE DA PRE-FEITURA MUNICIPAL, NO PERIODODE 11/03 AS (08:00)HS A 12/03/13 AS (19:00)HS. | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00737 | 19/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ EDUCATIVA,EM ATENDIMENTO POR PARTE DAPREFEITURA MINICIPAL,NO PERIODDE 11/03 AS (08:00)HS A 12/03/13 AS (19:00)HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00738 | 19/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ EDUCATIVA,EM ATENDIMENTO POR PARTE DEPREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO 11/03 AS (08:00)HS A 12/03/13 AS (19:00)HS. | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00739 | 19/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ EDUCATIVA,EM ATENDIMENTO POR PARTE DAPREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11/03 AS (08:00)HS A 12/03/13 AS (19:00)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00740 | 19/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LANEA/PB COM A FINALIDADE DEREALIZACAO DE BLITZ EDUCATIVA,EM ATENDIMENTO POR PARTE DAPREFEITURA MUNICIPAL, NO PERIODO DE 11/03 AS (08:00)HS A 12/03/13 AS (19:00)HS. | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00708 | 19/03/2013 | 9315.04 | 9315.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/01 A 13/02/13,CONFRESERVA 005, CONT.102/2012,ARP126/11 DO PREGAO 215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 00710 | 19/03/2013 | 72.00 | 72.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 12 (DOZE) LUVAS CONFECCIONADA EM COURO,REFORCO INT.EM RASPA NA PALMA COM PUNHO NO TAMA-NHO DE 07 CM, CONF.MEMO 137/13DPFT, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 00755 | 20/03/2013 | 450810.59 | 450810.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JANEI-RO/2013,CONF. OFICIO ,565/2012GABPRESI/GEFIC,PARECER ASSEJUR135/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 20/03/2013 | 1372.22 | 1372.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PE, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESERVA 05, CONT.102/12, ARP 126/11 DO PREGAO215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 20/03/2013 | 20341.97 | 20341.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2013,CONF. RESERVA 005,CONT102/2012, ARP 126/11 DO PREGAO215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00742 | 20/03/2013 | 6624.00 | 6624.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 288 (DUZEN-TOS E OITENTA E OITO)AVALIACAOPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A O-TENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMCAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 21/01 A 31/01/13,CONF.SOLICITACAO-F COSTA GAMA, RESER- | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00743 | 20/03/2013 | 1863.00 | 1863.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 81 (OITENTAE UM)AVALIACOES PSICOLOGICA EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM PIANCO/PB,REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2013CONF.SOLICITACAO-PSICOCLIN, RESERVA 46, CONT.004/12-AJ E DO- | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00756 | 20/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPROCEDER A OITIVA DE TESTEMUNHDA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE19/03 AS (07:00)HS A 21/03/ 13AS (07:00)HS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00757 | 20/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPROCEDER A OITIVA DE TESTEMUNHDOS INDICIADOS DA 1a. CIRETRANNO PERIODO DE 19/03 AS (07:00)HS A 21/03/13 AS (07:00)HS. | 00008033122455 | ERIKA AYRES DE MOURA MACEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00746 | 20/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO VALOR PARA FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE PICUI/PB,COM A FINALIDADDE REALI0AR EXAMES MEDICO, NOPERIODO DE 15/03 AS (06:00) HSA 16/03/13 AS (16:00)HS. | 00015437906404 | JOSE EDSON ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00747 | 20/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE VISITAR AESCOLA PUBLICA DE TRANSITO ECONHECER SEU COTIDIANO, NO PE-RIODO DE 13/03 AS (06:00)HS A13/03/13 AS (06:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00748 | 20/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE VISITAR AESCOLA PUBLICA DE TRANSITO ECONHECER SEU COTIDIANO, NO PE-RIODO DE 13/03 AS (06:00)HS A13/03/13 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00749 | 20/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA AREA DE REGISTROE VEICULOS,NO PERIODO DE 19/03AS (07:00)HS A 20/03/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00750 | 20/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TREINAMENTOP/SERVIDORES DA AREA DE REGISTE VEICULOS,NO PERIODO DE 22/03AS (07:00)HS A 22/03/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00751 | 20/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA BANCA EX-MINADORA, NO PERIODO DE 21/03AS (06:00)HS A 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00752 | 20/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 26/03 AS (06:00)HS A 26/03/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00753 | 20/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DEPICUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A 19/03/13 AS (06:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00754 | 20/03/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPROCEDER A OITIVA DE TESTEMUNH9DOS INDICIADOS DA 1a.CIRETRANNO PERIODO DE 19/03 AS (07:00)HS A 21/03/13 AS (07:00)HS | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00758 | 21/03/2013 | 145687.06 | 145687.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS (MALOTES EREM.ECON) DESTE ORGAO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2013, CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOECT, PARECER 136/13-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00759 | 21/03/2013 | 7452.00 | 7452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 324 (TREZENTOS E VINTE E QUATRO)AVALIACAOPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMPATOS/PB,REF AO PERIODO DE 20/01 A 20/02/13, CONF. SOLICITA-CAO-CAPP, RESERVA 40. CONT.52/ | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00760 | 21/03/2013 | 6141.00 | 6141.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 267 (DUZEN-TOS E SESCENTA E SETE) AVALIA-CAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOSA OBTENCDAO DA PERMISSAO P/DI-RIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH EM PATOS/PB, REF. AO PERIODO DE 01 A 19/JANEIRO/13, CONFSOLICITACAO-CAPP, RESERVA 40, | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM A SUPERINTENDENTE DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM A SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00036541362491 | HERCULES ALEXANDRE DORAND |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HA. | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00013245805420 | CARLOS ALBERTO LEITE ROLIM |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03 /13AS (18:00)HS. | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00060122447468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00049146467491 | JOELSON DA CUNHA CASTRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA P NEGROMONTE FONSECA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00006915679480 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00015425649487 | NELSON LACERDA PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/ 13AS (18:00)HS. | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/13AS (18:00)HS. | 00018871623487 | JOSINALDO MARTINS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/13AS (18:00)HS. | 00064621219472 | GIDEON BENJAMIN CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/13AS (18:00)HS. | 00002589022484 | JOSEPH GLEDSON DIAS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 21/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/13AS (18:00)HS. | 00005511765473 | OSEIAS PEREIRA MATIAS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 21/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/13AS (18:00)HS. | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00786 | 21/03/2013 | 777817.70 | 777817.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO (CNH) PARA ESTE ORGAOE CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO PERIODO DE 26/DEZEMBRO/12 A 25/JANEIRO/2013, CONFSOLICITACAO-INTERPRINT, RESER-VA 23, CONTRATO 005/12 DO PRE-GAO 155/2011 E DOCUMENTOS ANE- | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 21/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIAO COM O SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE21/03 AS (18:00)HS A 22/03/13AS (18:00)HS. | 00002887818481 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00788 | 21/03/2013 | 15387.00 | 15387.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 669 (SEIS-CENTOS E SESSENTA E NOVE)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM JOAO PESSOA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFSOLICITACAO-CLINITRANS, RESER- | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 14 | EQUIPAMENTOS DE LIMPEZA E LAVANDERIA | Dispensa | 00789 | 21/03/2013 | 6980.00 | 6980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 (DEZ) CONTENTORES P/ LI-XO (04 C/ 04 RODAS E CAPAC. P/1000L, 06 C/ 02 RODAS E CAPAC.P/240 L), CONF. MEMO 031/2013-DSG, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 09472829000161 | NATURAL LIMP EQUIP P/ COL SEL EIRELI-ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 21/03/2013 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO TERCEIRO WORKSHOP VIDA NOTRANSITO EM NATAL/RN, NO PERIODO DE 02/04 AS (18:00)HS A 05/04/13 AS (18:00)HS. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 21/03/2013 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIOES JUNTO AO DETRAN/PENO PERIODO DE 08/03 AS (07:00)HS A 08/03/13 AS (07:00)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 21/03/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIOES JUNTO AO DETRAN/PENO PERIODO DE 08/03 AS (07:00)HS A 08/03/13 AS (16:00)HS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 21/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE REUNIOES JUNTO AO DETRAN/PENO PERIODO DE 08/03 AS (07:00)HS A 08/03/13 AS (16:00)HS | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 21/03/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DESTE ORGAO PA-RA PARTICIPAR DE REUNIOES JUN-TO AO DETRAN/PE,NO PERIODO DE08/03 AS (07:00)HS A 08/03/13 AS (16:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00827 | 22/03/2013 | 838.20 | 838.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TRESEN-TOS E NOVENTA E SEIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM EM EM SANTA RITA, BAYEUX E CABEDELO/PBE TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AOMES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 24/13-DRH,RESERVA 17 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00828 | 22/03/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES P/APENADO QUE RESIDE NA CIDADEDO CONDE/PB E TRABALHA NA SEDE/JP, REF. AO MES DE ABRIL/2013CONF.MEMO 27/13-DRH E RESERVA20 ANEXOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00829 | 22/03/2013 | 3339.60 | 3339.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.452( UMMIL QUATROCENTOS E CINQUENTA EDOIS)VALES TRANSPORTES P/SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAO ,QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 25/2013-DRH, RESERVA 18 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00830 | 22/03/2013 | 1355.20 | 1355.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 616(SEISCENTOS E DEZESEIS)VALES TRANSPOR-TES PARA SERVIDORES E APENADOSDA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE//PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013CONF.MEMO 26/2013-DRH, RESERVA19 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00800 | 22/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007054269470 | DAMIANA DA SILVA RAMOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00801 | 22/03/2013 | 99.42 | 99.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007568954480 | JOSE MARQUES BARROS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00802 | 22/03/2013 | 38.53 | 38.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004340622435 | BRUNA NASCIMENTO DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00803 | 22/03/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010758775474 | RAISLAN MENDONCA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00804 | 22/03/2013 | 152.05 | 152.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002343324417 | OSCAR GARCIA DE MELO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00805 | 22/03/2013 | 89.70 | 89.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002309945390 | FRANCISCO FABIO SALDANHA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00806 | 22/03/2013 | 232.64 | 232.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2011,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035731117420 | JEANE DE LOURDES SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00807 | 22/03/2013 | 179.83 | 179.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008934746491 | CONCEICAO SIMEAO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00808 | 22/03/2013 | 81.94 | 81.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008736333425 | RONALDO RODRIGUES DO NASCIMENTO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00809 | 22/03/2013 | 105.83 | 105.83 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEABRIL/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002439977446 | EDIVANIA BELO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00810 | 22/03/2013 | 36.12 | 36.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071451919468 | MARIA JOSE PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00811 | 22/03/2013 | 35.70 | 35.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098127403415 | ROMILDO DOS SANTOS FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00812 | 22/03/2013 | 81.94 | 81.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008221505498 | ANDRESON ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00813 | 22/03/2013 | 50.91 | 50.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000887560415 | IDELBRANDO VIEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00814 | 22/03/2013 | 108.12 | 108.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00029335060410 | SONJA MARIA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00815 | 22/03/2013 | 174.42 | 174.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00099625580425 | SEVERINO FERNANDES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00816 | 22/03/2013 | 81.94 | 81.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004598977485 | DANIELA CARMEM FELICIANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00817 | 22/03/2013 | 215.49 | 215.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000933215460 | WINDSOR RAMOS DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00818 | 22/03/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005858423450 | MARCELO SILVA E SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00819 | 22/03/2013 | 150.28 | 150.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056767277487 | PAULO SIQUEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00820 | 22/03/2013 | 81.94 | 81.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008319985471 | ALAN GOMES SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00821 | 22/03/2013 | 118.92 | 118.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00063013002468 | JOSE ARNALDO TUNICO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00822 | 22/03/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011027800491 | ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00823 | 22/03/2013 | 119.52 | 119.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00019265956291 | JOSE MARIA FREITAS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00824 | 22/03/2013 | 146.88 | 146.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00094554668568 | CLAUDIO DE SOUZA GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00825 | 22/03/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030113474920 | IRACEMA GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00826 | 22/03/2013 | 684.93 | 684.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042419050487 | MANFREDO GOES VIEIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00796 | 22/03/2013 | 13144.44 | 13144.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZAMOTTA, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. RESUMO DAS FATURASRESERVA 43 E DOCUMENTOS ANEXOS | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00797 | 22/03/2013 | 53640.43 | 53640.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DO ORGAO, CIRETRANS,POSTOS DE TRANSITO E ATENDIMENTOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS, RESERVA 44 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00799 | 22/03/2013 | 53.08 | 53.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 10/13-DA/DF E RESER-VA 63 ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00798 | 22/03/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE JANEIRO/2013,CONF. REQUERIMENTO,PARECER 115/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00833 | 25/03/2013 | 81.94 | 81.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSACIMEN-TO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004249416437 | MARCIO JOSE DO REGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00832 | 25/03/2013 | 3487864.66 | 3487864.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE MARCO/2013,CONF. MEMO 028/2013-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 00834 | 25/03/2013 | 163.52 | 163.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAG. DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DOMES DE MARCO/2013, CONF. MEMO028/2013-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00836 | 25/03/2013 | 593515.79 | 593515.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI-BUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTODOS ATIVOS DESTE ORGAO, DO MESDE MARCO/2013, CONF. MEMO 029/2013-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00837 | 25/03/2013 | 60442.16 | 60442.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MARCO/2013, CONF. MEMO 030/2013-DRHE GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00838 | 25/03/2013 | 5559.60 | 5559.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE MARCO/2013, CONF. MEMO030/2013-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00839 | 25/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE AREIA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE REUNIAO DO COMSECONS.MUNICIPAL DE SEGURANCA,NOPERIODO DE 20/03 AS (10:30) HSA 20/03/13 AS (20:00)HS. | 00007200692468 | MAXIMIANO VASCONCELOS MACHADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00840 | 25/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE ASAPE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 20/03 AS (06:00)HS A 20/03/13 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00841 | 25/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE AGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00842 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DE AGUARABIRA/PB COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DAASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODODE 19/03 AS (18:00)HS A 20/03/2013 AS (13:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00843 | 25/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE O PROJETO MOVIMENTO DE CIDADANIANA ESCOLAS P/UMA CULTURA DEPAZ,NO PERIODO DE 19/03 AS (7:00)HS A 19/03/13 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00844 | 25/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PEESOA/CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE DISCUTIR SOBRE O PROJETO TRANSITO MOVIMENTO DA CI-DADANIA NAS ESCOLAS P/UMA CUL-TIRA DE PAZ,NO PERIODO DE 19/03 AS (07:00)HS A 19/03/13 AS(18:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00845 | 25/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIAS DEINSTRICAO E JULGAMENTO NA 4a.VARA D ACOMARCA DE GUARABIRA,NO PERIODO DE 19/03 AS (18:00)HS A 20/03/13 AS (20:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00846 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIAS DEINSTRUCAO E JULGAMENTO NA 4a.VARA DA COMARCA DE GUARABIRA ,NO PERIODO DE 19/03 AS (18:00)HS A 20/03/13 AS (20:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00847 | 25/03/2013 | 137.00 | 137.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 38 ( TRINTAE OITO) AVALIACOES PSOICOLOGI-CAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM PIANCO/PB, REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. SOLICITACAO-PSICOCLIN, RESERVA 46, CONT.004/12- | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00848 | 25/03/2013 | 737.00 | 737.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 38 ( TRINTAE OITO) AVALIACOES PSICOLOGI-CAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM PIANCO/PB, REF. AO MES DE FEVEREI-RO/2013, CONF. SOLICITACAO-PSICOCLIN, CONT.004/2012-AJ E DO- | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 25/03/2013 | 318917.30 | 318917.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE, CIRETRANS, POSTOSDE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REF. AO MES DE JANEIRO/2013,CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 06CONT.103/12, ARP 114/12 DO PREGAO 135/12 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00850 | 25/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE CONHECER OPROJETO DE HABILITACAO SOCIALNO DETRAN/PE,NO PERIODO DE 21/03 AS (07:00)HS A 21/03/13 AS(19:00)HS. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00851 | 25/03/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE CONHECER OPROJETO DE HABILITACAO SOCIALNO DETRTAN/PE, NO PERIODO DE21/03 AS (07:00)HS A 21/03/ 13AS (19:00)HS. | 00072589540400 | ROBERTO MEDEIROS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00852 | 25/03/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PECOM A FINALIDADE DE CONHECER OPROJETO DE HABILITACAO SOCIALNO DETRAN/PE, NO PERIODO DE 21/03 AS (07:00)HS A 21/03/13 AS(19:00)HS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00853 | 25/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA NO PERIODO DE 26/03AS (06:00)HS A 26/03/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00854 | 25/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 26/03 AS (06:00)A 26/03/13 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00855 | 25/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 26/03 AS (06:00)HS A 26/03/13 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00856 | 25/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 26/03 AS (06:00)HS A 26/03/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00857 | 25/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 26/03 AS (06:00)HS A 26/03/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00858 | 25/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E SOLANEA/PB, COM A FI-NALIDADE DE INSTRUIR PROCESSODE SINDICANCIA E DAMAIS DILIG.INVESTIG., NO PERIODO DE 25/03AS (07:00)HS A 28/03/13 AS (07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00859 | 25/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E SOLANEA/PB, COM A FI-NALIDADE DE INSTRUIR PROCESSODE SINDICANCIA E DEMAIS DILIG.INVESTIGATORIA, NO PERIODO DE25/03 AS (07:00)HS A 28/03/ 13AS (07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00860 | 25/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E SOLANEA/PB, COM A FI-NALIDADE DE INSTRUIR PROCESSODE SINDICANCIA E DEMAIS DELIG.INVESTIGATORIA, NO PERIOPDO DE25/03 AS (07:00)HS A 28/03/ 13AS (07:00)HS. | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00861 | 25/03/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE E SOLANEA/PB, COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR SERVIDO-RES DA COMISSAO DE SINDICANCIANO PERIODO DE 25/03 AS (07:00)A 28/03/13 AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00871 | 26/03/2013 | 1638.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 91 (NOVENTAE UM)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH EMJOAO PESSOA/PB, REF. AO PERIO-DO DE 01 A 28/12/12, CONF.SOLICITACAO-MSL, CONTRATO 10/12-AJ | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00862 | 26/03/2013 | 5773.00 | 5773.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 251 (DUZEN-TOS E CINQUENTA E UM) AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE 17 A 29 DEDEZEMBRO/12,CONF. SOLICITACAO- | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00863 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINA A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 18/03 AS (06:00)HS A 18/03/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00864 | 26/03/2013 | 9798.00 | 9798.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 426 (QUATROCENTOS E VINTE E SEIS) AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,A-DICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO PERIODO DE 02 A 19 DEJANEIRO/2013, CONF.SOLICITACAO | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00865 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINA A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 19/03 AS (06:00)HS A 19/03/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00866 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINA A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 20/03 AS (06:00)HS A 20/03/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00867 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINA A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00868 | 26/03/2013 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 120 ( CENTOE VINTE)AVALIACOES PSICOLOGI-CAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM SOUSA/PB, REF. AO PERIODO DE 08 A31/01/2013, CONF. SOLICITACAO-CPCSD, RESERVA 42,CONT.002/12- | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINA A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 22/03 AS (06:00)HS A 22/03/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00870 | 26/03/2013 | 2323.00 | 2323.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 101 ( CENTOE UM) AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOSRENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM SOUSA/PB,REF.AO MES DE FEVEREIRO/13,CONFORME SOLICITACAO-CPCSD, RESERVA 42, CONTRATO 02/2012-AJ E | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 26/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICNO PERIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 26/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICNO PERIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00874 | 26/03/2013 | 13041.00 | 13041.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 567(QUINHENTOS E SESSENTA E SETE) AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM CAMPINA GRANDE/PB,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/13CONF.SOLICITACAO-F COSTA GAMA, | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00875 | 26/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A21/03/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00876 | 26/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 21/03 AS (06:00)HS A 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00877 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/03 AS (06:00) HSA 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00878 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/03 AS (06:00) HSA 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00879 | 26/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/03 AS (06:00) HSA 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00880 | 26/03/2013 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 21/03 AS (06:00) HSA 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00881 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EM ENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRNSPORTTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 18/03 AS (06:00)HS A 18/03/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00882 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EM ENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRNSPORTTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 19/03 AS (06:00)HS A 19/03/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00883 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EM ENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRNSPORTTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 20/03 AS (06:00)HS A 20/03/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00884 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EM ENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRNSPORTTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 21/03 AS (06:00)HS A 21/03/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00885 | 26/03/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EM ENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRNSPORTTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 22/03 AS (06:00)HS A 22/03/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00886 | 26/03/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EM ENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 26/03 AS (06:00)HS A 26/03/13 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00887 | 26/03/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EM ENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO REALIZADA NA SEDE/JP, NO PERIODO DE 21/03 AS(18:00)HS A 22/03/13 AS (18:00HS. | 00047780460487 | FRANCISCO WELITON DE FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00888 | 26/03/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EM ENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE UMA REUNIAO A SER REALIZADA NA SEDE/JP, NO PERIODODE 21/03 AS (18:00)HS A 22/03/13 AS (18:00)HS. | 00033816220487 | HELDER FORMIGA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00889 | 26/03/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EM ENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A POMBAL,MONTEIRO,CABACEIRAS E BONITO DESANTA FE/PB, COM A FINALIDADEDE VISTORIAR TERRENOS A SEREMDOADOS, NO PERIODO DE 25/03 AS(07:00)HS A 28/03/13 AS (07:00HS, | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00896 | 27/03/2013 | 115.00 | 115.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF. AO DIA 20/12/2012, CONF.SOLICITACAO-KTMLM, CONT. 16/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00898 | 27/03/2013 | 5850.00 | 5850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 301 (TREZENTOS E UM) EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRI-GIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM CAJAZEIRAS E CIDADES VIZI-NHAS, REF. AO PERIODO DE 19 A31/12/2012, CONF. SOLICITACAO- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 00903 | 27/03/2013 | 972.25 | 972.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO - TEC.E PRATICA DE DIRE-CAO VEICULAR (PROGRAMA SOC. DEFORM.QUALIFIC.PROFISSIONAL DECOND. DE VEICULOS AUTOMOTORES)CONF. CONT.071/2012. SOLICITA-AO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02872603000109 | CENTRO DE FORM.DE CONDUT.STA TEREZINHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 27/03/2013 | 318917.30 | 318917.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE, CIRETRANS, POSTOSDE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 06CONT. 103/2012, ARP 114/12 DOPREGAO 135/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00891 | 27/03/2013 | 6670.00 | 6670.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 290 (DUZEN-TOS E NOVENTA)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 21 A 31/01/2013, CONF.SOLICITACAO-CP/CG,RESERVA 36,CON | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00892 | 27/03/2013 | 9108.00 | 9108.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TREZEN-TOS E NOVENTA E SEIS)AVALIACAOPSICOL. EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2013, CONF.SOLICITACAO-CP/CG, RESERVA 36, CONT. | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00893 | 27/03/2013 | 8073.00 | 8073.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 351(TREZEN-TOS E CINQUENTA E UM) EXAMESPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2013, CONF. SOLI-CITACAO-PSAY, RESERVA 34, CONT | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00894 | 27/03/2013 | 6072.00 | 6072.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 264 (DUZEN-TOS E SESSENTA E QUATRO)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM JOAO PESSOA/PB, REF. AO MESDE FEVEREIRO/2013, CONF. SOLI-CITACAO-JPTRAN, RESERVA 39,CON | 14600875000139 | JPTRAN CENTRO DE AVALIACAO PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00895 | 27/03/2013 | 4761.00 | 4761.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 207 (DUZEN-TOS E SETE)AVALIACOES PSICOLO-GICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM GUA-RABIRA/PB, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. SOLICITACAO-CLINITRAN, RESERVA 60, CONT.19 | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00902 | 27/03/2013 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UMA) TRANSPALETEIRA HI-DRAULICA 2TON PARA ESTE ORGAO,CONF. MEMO 009/2013-DM,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12681144000130 | PROJECTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00899 | 27/03/2013 | 8272.00 | 8272.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 446(QUATRO-CENTOS E QUARENTA E SEIS) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRASE CIDADES VIZINHAS, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2013, CONF.SOLICI | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00900 | 27/03/2013 | 3289.00 | 3289.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 143(CENTO EQUARENTA E TRES)AVALIACAO PSI-COLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONF.SOLICITA-CAO-ACP, RESERVA 71, CONT.001/ | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00897 | 27/03/2013 | 2921.00 | 2921.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 127(CENTO EVINTE E SETE) AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONF. SOLICITACAO-KTMLM, RESERVA 84, CONT.16 | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00901 | 27/03/2013 | 26255.43 | 26255.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL, DIE-SEL E GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF. AO MES DE MARCO/2013(ESTIMADO), CONF. MEMO 069/13-ST, RESERVA 003, CONT.105/2013E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00906 | 01/04/2013 | 142.73 | 142.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULARDESTE ORGAO,REF. AO PE-RIODO DE 23/01 A 23/02/13,CONFRESERVA 05, CONT. 102/2012,ARP126/11 DO PREGAO 215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00907 | 01/04/2013 | 118957.67 | 118957.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITO DE DA-DOS DESTE ORGAO, REF.AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONF. FATURA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00904 | 01/04/2013 | 192.00 | 192.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL, NAS EDICOESDOS DIAS 05/02/2013, CONF.MEMO008/2013-ASI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 00905 | 01/04/2013 | 681.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) CALIBRADOR DIGITALP/ PNEUS, DESTINADO A DIV. DEPOLICIAMENTO E FISCALIZACAO,DESTE ORGAO, CONF.MEMO 173/13-DPFT, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 12303690000137 | G.F.MATERIAS PERMANENTE E CONSUMO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 01/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM AFINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACLINICA DE PSCOLOGIA, NO PERIODO DE 25/03 AS (06:00)HS A 27/03/2013 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 26/ 03AS (06:00)HS A 26/03/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 01/04/2013 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DESOLANEA/PB, COM A FINALIDADEDE APOIAR COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 26/03 AS (06:00)HS A 26/03/13 AS(18:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, CO A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO PARA SER-VIDORES DA 1a.CIRETRAN, NO PE-RIODO DE 25/03 AS (07:00)HS A25/03/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 01/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, CO A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO PARA SER-VIDORES DA 1a. CIRETRAN, NO PERIODO DE 27/03/13 AS (07:00)HSA 27/03/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/03 AS (06:00)HS A 25/03/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 26/03 AS (06:00)HS A 26/03/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 27/03 AS (06:00)HS A 27/03/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/03 AS (06:00)HS A 25/03/13 AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 25/03 AS (06:00)HS A 25/03/13 AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 01/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 27/03 AS (06:00)HS A 27/03/13 AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00919 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2013,CONFMEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00920 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2013,CONFMEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00921 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE MARCO/2013,CONFMEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00922 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008898218796 | DAVID SABINO CAVALCANTI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00923 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 13/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00924 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00925 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00926 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00927 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00928 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00929 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00930 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00931 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00932 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00933 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00934 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001023289431 | WANDERLEY FARIAS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00935 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00936 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF. MEMO 16/2013-SAS,RESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00937 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF. MEMO 16/2013-SAS,RESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00938 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF. MEMO 16/2013-SAS,RESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00939 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF. MEMO 16/2013-SAS,RESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004266000456 | ANA LUCIA GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00940 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF. MEMO 16/2013-SAS,RESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00941 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF. AO MES DE MAR-CO/2013, CONF.MEMO 16/2013-SASRESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00942 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF. MEMO 16/2013-SAS,RESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00943 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF. AO MES DE MAR-CO/2013, CONF.MEMO 16/2013-SASRESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00944 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF. AO MES DE MAR-CO/2013, CONF.MEMO 16/2013-SASRESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00945 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CAMPINAGRANDE/PB, REF. AO MES DE MAR-CO/2013, CONF.MEMO 16/2013-SASRESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00946 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM PATOS/PBREF.AO MES DE MARCO/2013, CONFMEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00947 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM PATOS/PBREF.AO MES DE MARCO/2013, CONFMEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00948 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM GUARABI-RA/PB, REF. AO MES DE MARCO/13CONF. MEMO 16/2013-SAS, RESER-VA 26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00949 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, EM CATOLEDO ROCHA/PB, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF.MEMO 16/2013-SASRESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00950 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM CUITE/PBREF.AO MES DE MARCO/2013, CONFMEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00951 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM SOUSA/PBREF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00952 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM SOUSA/PBREF.AO MES DE MARCO/2013, CONFMEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00953 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE MARCO/2013,CONF. MEMO 16/2013-SAS, RESER-VA 26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00954 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM ARARUNA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2013,CONF. MEMO 16/2013-SAS, RESER-VA 26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00955 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM ARARUNA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2013,CONF. MEMO 16/2013-SAS, RESER-VA 26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00956 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM MONTEIRO/PB, REF.AO MES DE MARCO/2013,CONF. MEMO 16/2013-SAS,RESERVA26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00957 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM SANTA LUZIA/PB, REF.AO MES DE MARCO/13CONF. MEMO 16/2013-SAS, RESER-VA 26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00958 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM SAPE/PB,REF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.MEMO 16/2013-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 00959 | 02/04/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,EM ITABAIA-NA/PB, REF.AO MES DE MARCO/13,CONF. MEMO 16/2013-SAS, RESER-VA 26, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00964 | 03/04/2013 | 32601.81 | 32601.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 37(TRINTA E SE-TE)TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTNESTE ORGAO, REF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.SOLICITACAO-IMPLYRESERVA 49,CONTRATO 09/11, ARP57/2009 DO PREGAO 24/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 78 | LICENCA DE SOFTWARE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00960 | 03/04/2013 | 21598.80 | 21598.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DA LICENCA DE USODO SOFTWARE PARA GESTAO DE PONTO NESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAO-VIATEC,RESERVA 08,CONTRATO67/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 11840017000173 | VIATEC SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00965 | 03/04/2013 | 53754.00 | 53754.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.965( DOISMIL NOVECENTOS E SESSENTA ECINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAOPESSOA E PRINCESA IZABEL, REF.AO PERIODO DE 21 A 31/01/2013, | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 03/04/2013 | 619901.70 | 619901.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH(CARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO PERIODO DE 26/01 A 25/02/13CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 28,CONTRATO 05/2012 DOPREGAO 155/2011 E DOCUMENTOS | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00963 | 03/04/2013 | 129500.00 | 129500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS DELOCACAO COM 37(TRINTA E SETE )TERMINAIS AUTOATENDIMENTO COMOPERADORES NESTE ORGAO,REF. AOMES DE MARCO/2013,CONF.SOLICI-TACAO-IMPLY,RESERVA 61,CONTRAT11/2011-AJ,ARP 72/10 DO PREGAO10/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00961 | 03/04/2013 | 18087.52 | 18087.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 13/02 A 13/03/13,CONFFATURAS-TNL, RESERVA 05, CONTR102/2012-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00967 | 03/04/2013 | 820.00 | 820.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA NASMOTOCICLETAS DE PLACAS: NPT-0652/1232/1192 E 0906,PERTENCEN-TE A DIVISAO DE POLICIAMENTO EFISCALIZACAO DESTE ORGAO, CONFMEMO 156/13-DPT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00968 | 03/04/2013 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA AS MOTOCICLETASDE PLACAS: NPT-0652/1232/ 1192E 0902, PERTENCENTE A DIVISAODE POLICIAMENTO E FISCALIZACAODESTE ORGAO, CONF.MEMO 156/13-DPT E ORCAMENTOS ANEXOS. | 01062484000166 | MOTO CENTRO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00962 | 03/04/2013 | 483100.00 | 483100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.SOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 07,CONTRATO 49/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00970 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE FEVEREIRO/2013, RESERVA 10TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004835884400 | HELTON GONZAGA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00972 | 04/04/2013 | 81.94 | 81.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004835884400 | HELTON GONZAGA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00973 | 04/04/2013 | 70.93 | 70.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2010, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006913502486 | ELTON MARQUES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00974 | 04/04/2013 | 82.90 | 82.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007132894498 | ELAINE CRISTIE NASCIMENTO XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00975 | 04/04/2013 | 85.13 | 85.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2012, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095348204404 | RICARDO ERIC ALCOFORADO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00976 | 04/04/2013 | 101.16 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2012, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089356438404 | LUZIA ANAIZA ARAUJO SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00977 | 04/04/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005018509457 | JOSE WELLINGTON BENTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 00978 | 04/04/2013 | 38.53 | 38.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088604357491 | ADJANE SILVA MOUSINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00969 | 04/04/2013 | 23381.52 | 23381.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE MARCO/2013, CONF.RESERVA 10E RESUMO DAS FATURAS AGRUPADASANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00980 | 04/04/2013 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALAGOGRANDE/PB,REF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013 ,CONF.MEMO 11/2013-AD/DF, PARE-CER 176/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00981 | 04/04/2013 | 1110.00 | 1110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALAN-DRA/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013,CONFMEMO 11/2013-DA/DF,PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00982 | 04/04/2013 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013,CONF.MEMO 11/2013-DA/DF, PARE-CER 176/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00983 | 04/04/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAY-EUX/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013,CONFMEMO 11/2013-DA/DF,PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00984 | 04/04/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AOS MESES DE JANEIROFEVEREIRO E MARCO/2013, CONF.MEMO 11/2013-DA/DF,PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00985 | 04/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF.AOS ME-SES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013,CONF.MEMO 11/13-DA/DF,PARECER 176/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00005845696453 | ANTONIO AIRTON DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00986 | 04/04/2013 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO/2013, CONF.MEMO 11/13-DA/DFPARECER 176/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00987 | 04/04/2013 | 1372.17 | 1372.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB REF.AOS MESES DE JANEI-RO,FEVEREIRO E MARCO/PB, CONF.MEMO 11/13-DA/DF, PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00988 | 04/04/2013 | 2242.71 | 2242.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AOS MESES JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013,CONF. MEMO 11/2013-DA/DF, PARECER 176/13- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00989 | 04/04/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB, REFAOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIROE MARCO/2013, CONF.MEMO 11/13-DA/DF, PARECER 176/13-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00990 | 04/04/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013,CONFMEMO 11/13-DA/DF, PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00991 | 04/04/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF.AOS MESES DE JANEI-RO,FEVEREIRO E MARCO/2013,CONFMEMO 11/13-DA/DF, PARECER 176/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00992 | 04/04/2013 | 1057.29 | 1057.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF.AOS MESES DEJANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013CONF.MEMO 11/13-DA/DF, PARECER176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00993 | 04/04/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO ,FEVEREIRO E MARCO/2013, CONF.MEMO 11/13-DA/DF, PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00994 | 04/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF. AOS MESES DE JA-NEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013,CONF.MEMO 11/13-DA/DF, PARECER176/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00995 | 04/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF.AOS MESES DE JANEI-RO,FEVEREIRO E MARCO/2013,CONFMEMO 11/13-DA/DF, PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00996 | 04/04/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AOS MESESDE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO-2013, CONF.MEMO 11/13-DA/DF,PARECER 176/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00997 | 04/04/2013 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013,CONFMEMO 11/13-DA/DF, PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00998 | 04/04/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, REF.AOS MESES DE JA-NEIRO.FEVEREIRO E MARCO/2013 ,CONF.MEMO 11/2013-DA/DF, PARE-CER 176/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00999 | 04/04/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB ,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVE-REIRO E MARCO/2013, CONF. MEMO11/13-DA/DF, PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01000 | 04/04/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013,CONFMEMO 11/13-DA/DF, PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01001 | 04/04/2013 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF. AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013, CONF. MEMO11/13-DA/DF, PARECER 176/13-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01002 | 04/04/2013 | 977.79 | 977.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013,CONF.MEMO 11/13-DA/DF, PARECER176/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01003 | 04/04/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF.AOS MESES DE JANEI-RO,FEVEREIRO E MARCO/2013,CONFMEMO 11/13-DA/DF, PARECER 176/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01004 | 04/04/2013 | 1601.94 | 1601.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF.AOS MESES DE JA-NEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013 ,CONF.MEMO 11/13-DA/DF, PARECER176/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01005 | 04/04/2013 | 1760.04 | 1760.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, REFAOS MESES DE JANEIRO, FEVEREI-RO E MARCO/2013, CONF.MEMO 11/2013-DA/DF, PARECER 176/13- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01006 | 04/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB, REF.AOS MESES DE JA-NEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013 ,CONF.MEMO 11/13-DA/DF, PARECER176/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01007 | 04/04/2013 | 1852.05 | 1852.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AOS MESES DE JANEIRO,FEVE-REIRO E MARCO/2013, CONF. MEMO11/13-DA/DF, PARECER 176/13-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01008 | 04/04/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF.AOS MESES DE JA-NEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013 ,CONF.MEMO 11/13-DA/DF, PARECER176/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01009 | 04/04/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB, REF. AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO/2013, CONF.MEMO 11/13-DA/DF, PARECER 176/13-AJ E DOCU-MENTOS ANERXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00979 | 04/04/2013 | 89000.00 | 89000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10.000 (DEZ MIL) RESMAS DEPAPEL ALCALINO A-4, CONF. HOMOLOGACAO DO PREGAO 001/13, RE-SERVA 56 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08240184000179 | MELAN E MELO COM E DIST DE PAPEL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01012 | 05/04/2013 | 35279.00 | 35279.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 23, 26 E 28/02/2013,CONF. MEMO 006/2013-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01011 | 05/04/2013 | 51.78 | 51.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS,REF.AOMES DE JANEIRO/2013, CONF. PA-CER ASSEJUR 127/13, RESERVA 62FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01016 | 08/04/2013 | 7200.00 | 7200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFAO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFSOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 09CONTRATO 115/2012-AJ,ARP002/12DO PREGAO 242/2011 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01013 | 08/04/2013 | 120185.99 | 120185.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM 60 (SESSENTA)PROFISSIONAIS DE NECESSIDADESESPECIAIS NA SEDE/JP E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF. O-FICIO 028/2013, DECLARACAO-AS-DEF, RESERVA 04, CONTRATO 094/2012-AJ, DISPENSA 09/12-AJ E | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01014 | 08/04/2013 | 2162.00 | 2160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 94 (NOVENTAE QUATRO)AVALIACOES PSICOLOGI-CAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO PERIODO DE 14A 31/01/2013, CONF.SOLICITACAO/KYMLM, RESERVA 84, CONTRATO | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01015 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGAURABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICA AVALIACAO DA JUNTAPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 01/04 AS (06:00HS A 01/04/13 AS(18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01017 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEGAURABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT, NO PERIODO DE 01/04 AS(06:00)HS A 01/04/13 AS (18:00HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01018 | 08/04/2013 | 650.00 | 650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) FRIGOBAR CAP.DE 120L, NA COR BRANCA, PARA A DIV.DE OPERACOES, CONF. MEMO 017/2013-DO, MAPA COTACAO DE PRE-COS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01019 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDA-DE DE PARTICIPAR DE REUNIAO C/DIRETOR DE OPERACOES DESTE OR-GAO,NO PERIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A 27/03/13 AS (18:00)HS | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DEJOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TOMAR POSSE P/EXERCER OCARGO DE CHEFE DA SECAO DE A-TENDIMENTO PERSONALIZADO,NO PERIODO DE 27/03 AS (07:00)HS A27/03/13 AS (18:00)HS. | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01021 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO9P/SERVIDORES DA CIRETRAN NAAREA DE REGISTRO E VEICULOS,NOPERIODO DE 02/04 AS (07:00) HSA 02/04/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01022 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE REALIZAR TREINAMENTOP/SERVIDORES DA CIRETRAN NA A-REA DE REGISTRO E VEICULOS, NOPERIODO DE 04/04 AS (07:00) HSA 04/04/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01023 | 08/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHA DE EDUCACAO DETRANSITO, NO PERIODO DE 08/04AS (08:00)HS A 10/04/13 AS (16:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01024 | 08/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHA DE EDUCACAO DETRANSITO,NO PERIODO DE 08/04AS (08:00)HS A 10/04/13 AS (08:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01025 | 08/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CI-DADE DE SAPE/B,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SEVIDORES DAEDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 08/04 AS (08:00)HS A 10/04/13 AS (16:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01026 | 08/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ITA-BAIANA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHA DE EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/04 AS (06:00)HS A 12/04/13 AS(14:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01027 | 08/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ITA-BAIANA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHA DE EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 11/04 AS (06:00)HS A 12/04/13 AS(14:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01028 | 08/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ITA-BAIANA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHA DE EDUCACAODE TRANSITO,NO PERIODO DE 11/04 AS (06:00)HS A 12/04/13 AS(14:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01029 | 08/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ITA-BAIANA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA EDU-CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 11/04 AS (06:00)HS A 12/04/13 AS (14:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01030 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDE CLINICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 01/04 AS (06:00)HS HSA 01/04/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01031 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 03/04 AS (06:00)HS A 03/04/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01032 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLIONICA DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 04/04 AS (06:00)HS A 04/04/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01033 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 05/04 AS (06:00)HS A 05/04/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01034 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CLINICA DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO DE 02/04 AS (06:00)HS A 02/04/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01035 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICOAVALIACAO DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(PSICOLOGA),NO PE-RIODO DE 03/04 AS (06:00)HS A03/04/13 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01036 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO,A-VALIACAO DE LEGISLACAO E DIRECVEICULAR, NO PERIODO DE 03/04AS (06:00)HS A 03/04/13 AS (18:00)HS. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01037 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES PSICOTECNICO,AVALIACAO DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/04AS (06:00)HS A 03/04/13 AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01038 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO ,AVALIACAO DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(PSICOLOGA) NO PE-RIODO DE 03/04 AS (06:00)HS A03/04/13 AS (18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01039 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO,A-VALIACAO DE LEGISLACAO E DIRE-CAO VEICULAR, NO PERIODO DE 03/04 AS (06:00)HS A 03/04/13 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01040 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO ,AVALIACAO DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 0304 AS (06:00)HS A 03/04/13 AS(18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01041 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO ,AVALIACAO DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(COORDENADOR), NOPERIODO DE 03/04 AS (06:00) HSA 03/04/13 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01042 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO ,AVALIACAO DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 03/04 AS (06:00)HS A 03/04/13 AS(18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01043 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DESAPE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO ,AVALIACAO DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 03/04 AS (06:00)HS A 03/04/13 AS(18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01044 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR TESTES DE PSICOTEC-NICOS, NO PERIODOD DE 01/04 AS(06:00)HS A 01/04/13 AS (18:00HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01045 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR TESTES PSICOLOGICOSNO PERIODO DE 01/04 AS (06:00)HS A 01/04/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01046 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 01/04 AS (06:00)HS A 01/04/13 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01047 | 08/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APOIAR A COMISSAO DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 01/04 AS(06:00)HS A 01/04/13 AS (18:00HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01048 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 01/04 AS (06:00)HS A 01/04/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01049 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR,NO PERIODO DE 01/ 04AS 0600HS A 01/04/13 AS (18:00HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01050 | 08/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODOD DE 01/04AS (06:00)HS A 01/04/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01051 | 08/04/2013 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DEGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE APOIAR A COMISSAO DE EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 01/04 AS (06:00)HS A 01/04/13 AS (18:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01093 | 09/04/2013 | 118827.84 | 118827.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEMARCO/2013, CONF. MEMO 13/DA/DF/2013, DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS -DARFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01054 | 09/04/2013 | 96962.00 | 96962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEDE E SEC. SEG.PUBLICA, REF. AO MES DE SETEMBRO/12, CONF. SOLICITACAO-LOCALI-ZA, CONTRATO 050/2012, ARP 002/12 DO PREGAO 242/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01052 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR BLITZ EDUCATIVA E PUNITIVA,EM ATENDIMENTO A SOLIC.REALPOR MEIO DE OFICIO, NO PERIODODE 08/04 AS (07:00)HS A 09/04/13 AS (07:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01055 | 09/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO E P.ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/04(12HS) A 05/04 (18HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01056 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO E P.ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/04(12HS) A 05/04 (18HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01057 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR BLITZ EDUCATIVA E PUNITIVA,EM ATENDIMENTO A SOLIC.REALPOR MEIO DE OFICIO, NO PERIODODE 08/04 AS (07:00)HS A 09/ 04/13 AS (07:00)HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01058 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO E P.ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/04(12HS) A 05/04 (18HS). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01059 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR BLITZ EDUCATIVA E PUNITIVA,EM ATENDIMENTO A SOLIC.REALPOR MEIO DE OFICIO, NO PERIODODE 08/04 AS (07:00)HS A 09/04/13 AS (07:000HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01060 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO E P.ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR (COORDENADOR), NO PE-RIODO DE 03/04 (12HS) A 05/04(18HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01061 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR BLITZ EDUCATIVA E PUNITIVA,EM ATENDIMENTO A SOLIC.REALPOR MEIO DE OFICIO, NO PERIODODE 08/04 AS (07:00)HS A 09/ 04/13 AS (07:00)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01062 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO E P.ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/04(12HS) A 05/04 (18HS). | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01063 | 09/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO E P.ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 03/04(12HS) A 05/04 (18HS). | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01064 | 09/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO E P.ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 03/04 (12HS) A05/04 (18HS). | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01065 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE RESOLVER ASSUNTOSDO POSTO DE ALAGOA GRANDE/PBJUNTO A DRV E DIV DE MATERIAL,NO PERIODO DE 04/04 (07HS) A05/04 (07HS). | 00014736045833 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO SILVA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01066 | 09/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 09/04 (07HS) A 10/04 (07HS). | 00020351380434 | CARLOS BEZERRA SALDANHA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01067 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 09/04 (07HS) A 10/04 (07HS). | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01068 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 09/04 (07HS) A 10/04 (07HS). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01069 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 09/04 (07HS) A 10/04 (07HS). | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 09/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 09/04 (07HS) A 10/04 (07HS). | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01071 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 09/04 (07HS) A 10/04 (07HS). | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01072 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 09/04 (07HS) A 10/04 (07HS). | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01073 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 09/04 (07HS) A 10/04 (07HS). | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01074 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR BLITZ EDUCATIVA E PUNITIVA,EM ATENDIMENTO A SOLIC.REALPOR MEIO DE OFICIO, NO PERIODODE 08/04 AS (07:00)HS A 09/04/13 AS (07:00)HS. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01075 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR BLITZ EDUCATIVA E PUNITIVA,EM ATENDIMENTO A SOLIC.REA-LIZADA POR MEIO DE OFICIO, NOPERIODO DE 08/04 AS (07:00) HSA 09/04/13 AS (07:00)HS. | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01076 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR BLITZ EDUCATIVA E PUNITIVA,EM ATENDIMENTO A SOLICITACAREALIZADA POR MEIO DE OFICIO ,NO PERIODO DE 08/04 AS (07:00)HS A 09/04/13 AS (07:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01077 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 10/04 (07HS) A 11/04 (07HS). | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01078 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 10/04 (07HS) A 11/04 (07HS). | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01079 | 09/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 10/04 (07HS) A 11/04 (07HS). | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01080 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 10/04 (07HS) A 11/04 (07HS). | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01081 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 10/04 (07HS) A 11/04 (07HS). | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01082 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 10/04 (07HS) A 11/04 (07HS). | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01083 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 10/04 (07HS) A 11/04 (07HS). | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 09/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZACAO DE BLITZ E-DUCATIVA E PUNITIVA, NO PERIO-DO DE 10/04 (07HS) A 11/04 (07HS). | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS,SAO JOAO DO CARIRI,SOLEDADE ESANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES NA REGIAO,NO PE-RIODO DE 03/04 AS (08:00)HS A05/04/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS,SAO JOAO DO CARIRI,SOLEDADE ESANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADE NA REGIAO, NO PE-RIODO DE 03/04 AS (08:00)HS A05/04/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS,SAO JOAO DO CARIRI,SOLEDADE ESANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES NA REGIAO,NO PE-RIODO DE 03/04 AS (08:00)HS A05/04/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS,SAO JOAO DO CARIRI,SOLEDADE ESANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES NA REGIAO, NO PERIODO DE 03/04 AS (08:00)HS A05/04/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CABACEIRAS,SAO JOAO DO CARIRI,SOLEDADE ESANTA LUZIA/PB,COM A FINALIDADDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES NA REGIAO, NO PERIODO DE 03/04 AS (08:00)HS A05/04/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 09/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,TRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 09/04 AS (08:00)HS A 12/04/13 AS (08:00)HS | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,TRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 09/04 AS (08:00)A 12/04/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,TRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 09/04 AS (08:00)HS A 12/04/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,TRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NA REGIAO, NO PERIODO DE 09/04AS (08:00)HS A 12/04/12 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,TRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADESNA REGIAO,NO PERIODO DE 09/ 04AS (08:00)HS A 12/04/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 09/04/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,COREMAS,POMBAL E PAULISTA,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIANO PERIODO DE 16/04 AS (08:00)HS A 19/04/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,COREMAS,POMBAL E PAULISTA/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NAREGIAO,NO PERIODO DE 16/04 AS(08:00)HS A 19/04/13 AS (08:00HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,COREMAS,POMBAL E PAULISTA/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NAREGIAO, NO PERIODO DE 16/04 AS(08:00)HS A 19/04/13 AS (08:00HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,COREMAS,POMBAL E PAULISTA/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NAREGIAO, NO PERIODO DE 16/04 AS(08:00)HS A 19/04/13 AS (08:00HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 09/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,COREMAS,POMBAL E PAULISTA/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NAREGIAO,NO PERIODO DE 16/04 AS(08:00)HS A 19/04/13 AS (08:00HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 09/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,ARARUNA,CUITE E SOLANEA/pb,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIANO PERIODO DE 24/04 AS (08:00)HS A 26/04/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,ARARUNA,CUITE E SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIANO PERIODO DE 24/04 AS (08:00)HS A 26/04/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,ARARUNA,CUITE E SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIANO PERIODO DE 24/04 AS (08:00)HS A 26/04/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,ARARUNA,CUITE E SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIANO PERIODO DE 24/04 AS (08:00)HS A 26/04/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 09/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PICUI,ARARUNA,CUITE E SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NA REGIANO PERIODO DE 24/04 AS (08:00)HS A 26/04/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01053 | 09/04/2013 | 96962.00 | 96962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEDE E SEC. SEG.PUBLICA, REF. AO MES DE JANEIRO/2013,CONF. SOLICITACAO-LOCALI-ZA, RESERVA 95, CONT.050/2012,ARP 002/12 DO PREGAO 242/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01122 | 10/04/2013 | 71.25 | 71.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DESETEMBRO E NOVEMBRO/2012,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007339694455 | WELLINA CIPRIANO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01123 | 10/04/2013 | 142.49 | 142.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2011,CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003031044495 | JOSE SEVERINO FELIPE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01124 | 10/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DENOVEMBRO/2011,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006412792481 | JOSEANA JOSEFA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01125 | 10/04/2013 | 183.26 | 183.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012,CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000947247769 | IVAN LOPES JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01117 | 10/04/2013 | 6201.80 | 6201.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2013 DOS VEICULOS PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 077/2013-ST E DEMONSTRATIVODOS PAGAMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 10/04/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE VISTORIAR INS-TALACOES DO AGROCENTER, NO PE-RIODO DE 08/04 ( 08HS) A 08/04(18HS). | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 10/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR DE OPERACOES, NO PERIODODE 08/04 (08HS) A 08/04 (18HS) | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 10/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE VISTORIAR INS-TALACOES DO AGROCENTER, NO PE-RIODO DE 08/04 (08HS) A 08/04(18HS). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 10/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COMA FINALIDADE DE VISTORIAR INS-TALACOES DO AGROCENTER, NO PE-RIODO DE 08/04 (08HS) A 08/04(18HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 10/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 08/04(06HS) A 08/04 (18HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 10/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 09/04(06HS) A 09/04 (18HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 10/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 10/04(06HS) A 10/04 (18HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 10/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 11/04(06HS) A 11/04 (18HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 10/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 12/04(06HS) A 12/04 (18HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 10/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,S. BEN-TO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA BANCA-CRT,NO PERIODO DE 08/04 (06HS) A 13/04 (06HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01126 | 10/04/2013 | 10862.00 | 10862.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 555(QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACVAO,ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA DE CNH, EM SOUZA E OU-TROS MUNICIPIOS, NO PERIODO DE21/02 A 20/03/13,CONF.SOLICITA | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 10/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARFUNCIONARIOS DA ASSESSORIA JU-RIDICA, NO PERIODO DE 19/03(07HS) A 21/03 (07HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 10/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA EXAMINADORA,NO PERIODO DE 03/04 (12HS) A05/04 ( 18HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 10/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5 (MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT-BANCA EXAMINADORANO PERIODO DE 03/04 (06HS) A03/04 (18HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 11/04/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE:SOLEDADE,PATOS,SOUSA,SAO JOSE DE PIRANHAS E UMBUZEIRO/PB,CON A FINALIDADE DE VIS-TORIAR OS PREDIOS, NO PERIODODE 15/04 AS (05:00)HS A 18/04/13 AS (12:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 11/04/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE:SOLEDADE,PATOS,SOUSA,SAO JOSE DE PIRANHAS E UMBUZEIROS/PB,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR OS PREDIOS, NO PERIODODE 15/04 AS (05:00)HS A 18/04/13 AS (12:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 11/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO PARA SER-VIDORES DA CIRETRAN DA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS PENDENTESNO PERIODO DE 10/04 AS (07:00)HS A 10/04/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 11/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO PARA SER-VIDORES DA CIRETRAN DA AREA DEREGISTRO E VEICULOS E PENDENCIAS,NO PERIODO DE 10/04 AS (07:00)HS A 10/04/13 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 11/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO PARA SER-DORES DA CIRETRAN DA AREA DEREGISTRO E VEICULOS E PENDENCIAS,NO PERIODO DE 10/04 AS (11/04)HS A 10/04/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01135 | 11/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO PARA SER-VIDORES DA CIRETRAN DA AREA DEREGISTRO E VEICULOS E PENDENCIAS, NO PERIODO DE 11/04 AS (07:00)HS A 11/04/13 AS (18:00)HS | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01136 | 11/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO PARA SER-VIDORES DA CIRETRAN DA AREA DEREGISTRO E VEICULOS E PENDENCIAS,NO PERIODO DE 12/04 AS (07:00)HS A 12/04/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01137 | 11/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO PARA SER-VIDORES DA CIRETRAN DA AREA DEREGISTRO E VEICULOS E PENDENCIAS, NO PERIODO DE 12/04 AS (07:00)HS A 12/04/13 AS (18:00)HS | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01128 | 11/04/2013 | 88.80 | 88.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE BONITODE SANTA FE/PB, REF.AOS MESESDE FEVEREIRO E MARCO/2013,CONFMEMO 004/13-AC,RESERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Tomada de Preço | 01129 | 11/04/2013 | 75414.14 | 75414.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO E REFORMA NAS EDIFICACOES NOS POS-TOS DE TRANSITO DE:SAO JOSE DORIO DO PEIXE,SAO JOSE DE PIRANHAS,COREMAS,BELEM E MATARACA/PB,CONF.SOLICITACAO DA 3a.MEDICAO DA TOMADA DE PRECOS 00002/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13029173000184 | R&N CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA-ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01138 | 12/04/2013 | 35.37 | 35.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00098143425487 | JOAO BATISTA AMARAL MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01139 | 12/04/2013 | 122.49 | 122.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2009, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071387951491 | FRANCISCO FAUSTINO FIDELIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01140 | 12/04/2013 | 35.70 | 35.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009269990443 | JOSE JEFFERSON DA SILVA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01147 | 12/04/2013 | 215.48 | 215.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 23/02 A 23/03/2013,CONF. RESERVA 05, CONT.102/12,ARP 126/11 DO PREGAO 215/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01141 | 12/04/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTANECENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE MARCO/2013,CONFREQUERIMENTO, PARECER 156/2013AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01142 | 12/04/2013 | 6914.00 | 6914.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 369 (TREZENTOS E SESSENTA E NOVE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-NISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRASE CIDADES VIZINHAS, REF.AO MESDE JANEIRO/2013, CONF. SOLICI- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01143 | 12/04/2013 | 13874.00 | 13874.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 761(SETECENTOS E SESSENTA E UM) EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH EM PATOS E STA LUZIA/PB, REF. AO MES DE MARCO/2013, CONF. SOLICITACAO-OP, RE | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01144 | 12/04/2013 | 78096.00 | 78096.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.384 (QUA-TRO MIL TREZENTOS E OITENTA EQUATRO) EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMJOAO PESSOA, CAMPINA GRANDE EPRINCESA ISABEL/PB, REF.AO MES | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01145 | 12/04/2013 | 39834.00 | 39834.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.213 (DOISMIL, DUZENTOS E TREZE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM JOAO PES-SOA,CAMPINA GRANDE E POMBAL/PBREF. AO PERIODO DE 20 A 31/01/ | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01146 | 12/04/2013 | 65526.00 | 65526.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.589 (TRESMIL QUINHENTOS E OITENTA E NO-VE) EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH EM JPESSOA, C.GRANDE, POMBAL, PIANCO, ITAPORANGA, MAMANGAPE E SA | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01150 | 15/04/2013 | 127.22 | 127.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004694843494 | DINORAH DE OLIVEIRA RAMALHO ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01185 | 15/04/2013 | 216.98 | 216.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080655297472 | ESAU BONIFACIO ALVES JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01152 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004469168467 | WLISSES DE ALMEIDA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01148 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EMATENDIMENTO A SOLICIT.DE APOIOAO EVENTO FEITO P/DET,NO PERIODO DE 12/04 AS (07:00)HS A 13/04/13 AS (07:00)HS. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01149 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA,EM ATEND.A SOLICIT.DEAPOIO AO EVENTO FEITO P/EDT,NOPERIODO DE 12/04 AS (07:00) HSA 13/04/2013 AS (07:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01153 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA EM ATENDIM.A SOLICIT.DE APOIO AO EVENTO FEITO P/DETNO PERIODO DE 12/04 AS (07:00)HS A 13/04/13 AS (07:00)HS. | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01154 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA EM ATENDIM.A SOLICIT.DE APOIO AO EVENTO FEITO P/DETNO PERIODO DE 12/04 AS (07:00)HS A 13/04/13 AS (07:00)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01155 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA EM ATENDIM.A SOLICIT.DE APOIO AO EVENTE FEIRO P/DETNO PERIODO DE 12/04 AS (07:00)HS A 13/04/13 AS (07:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01156 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PROBLE-MAS JUNTO A COORDENADORIA DEPSICOLOGIA DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE 10/04 (08HS) A 10/04(18HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01157 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA EM ATENDIM.A SOLILIT.DE APOIO AO EVENTO FEITO P/DETNO PERIODO DE 12/04 AS (07:00)HS A 13/04/13 AS (07:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PROBLE-MAS JUNTO A COORDENADORIA DEPSICOLOGIA DO DETRAN/PB,NO PE-RIODO DE 10/04 (08HS) A 10/04(18HS). | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA EM ATENDIM.A SOLICIT.DE APOIO AO EVENTO FEITO P/DETNO PERIODO DE 12/04 AS (07:00)HS A 13/04/13 AS (07:000HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 15/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA E SAO JOAO DORIO DO PEIXE/PB, COM A FINALI-DADE DE VISTORIAR PARTE ELETRICA P/ INSTALACAO DE REDE COMPUTADORES, NO PERIODO DE 11/04(06HS) A 13/04 (06HS). | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01161 | 15/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB COM A FINALIDADE DE REA-LIZAR DILIGENCIAS JUNTO A CO-MARCA DA 1a CIRETRAN, NO PERIODO DE 11/04 (12HS) A 12/04 (13HS). | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 15/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB COM AFINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS DOS PROJETOS,NO PERIODO DE08/04 ( 07HS) A 08/04 (18HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01163 | 15/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB COM AFINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS DOS PROJETOS,NO PERIODO DE08/04 (07HS) A 08/04 (18HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01164 | 15/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA JUNTO A DET, NO PERIODO DE 11/04 AS 07:00)HS A 12/04/13 AS (07:00)HS. | 00020351380434 | CARLOS BEZERRA SALDANHA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01165 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA E9PUNITIVA JUNTO A DET, NO PERIODO DE 11/04 AS (07:00)HS A 13/04/13 AS (07:00)HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01166 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA JUNTO A DET, NO PERIODO DE 11/04 AS (07:00)HS A 12/04/13 AS (07:00)HS. | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01167 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA JUNTA A DET, NO PERIODO DE 11/04 AS (07:00)HS A 12/04/13 AS (07:00)HS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01168 | 15/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA JUNTO A DET, NO PERIODO DE 11/04 AS (07:00)HS A 12/04/13 AS (07:00)HS | 00025125214434 | PAULO DE TARSO V SALDANHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01169 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 11/04 (06HS) A 11/04 (18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA JUNTO A DET, NO PERIODO DE 11/04 AS (07:00)HS A 12/04/13 AS (07:000HS. | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01171 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS,NO PERIO-DO DE 12/04 (06HS) A 12/04 (18HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01172 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA JUNTO A DET, NO PERIODO DE 11/04 AS (07:00)HS A 12/04/13 AS (07:00)HS. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01173 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 15/04 (06HS) A 15/04 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01174 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 15/04 (06HS) A 15/04 (18HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01175 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 16/04 (06HS) A 16/04 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01176 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 16/04 (06HS) A 16/04 (18HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01177 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 17/04 (06HS) A 17/04 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01178 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 17/04 (06HS) A 17/04 (18HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01179 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 18/04 (06HS) A 18/04 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01180 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 18/04 (06HS) A 18/04 (18HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01181 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 19/04 (06HS) A 19/04 (18HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01182 | 15/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOTECNICOS NO PERIO-DO DE 19/04 (06HS) A 19/04 (18HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01151 | 15/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CIDADE DE I-TABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA EPUNITIVA EM ATENDIM.A SOLICIT.DE APOIO AO EVENTO FEITO P/DETNO PERIODO DE 12/04 AS (07:00)HS A 13/04/13 AS (07:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01186 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTARINFORMACOES, NO PERIODO DE 12/04 AS (08:00)HS A 14/04/13 AS(08:00)HS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01187 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTAR INFORMACOES, NO PERIODO DE19/04 AS (08:00)HS A 21/04/ 13AS (12:00)HS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01188 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ES-PERANCA E BANANEIRAS/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALP/PRESTAR INFORMACOES,NO PERIODO DE 26/04 AS (08:00)HS A 28/04/13 AS (12:00)HS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01189 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTARINFORMACOES, NO PERIODO DE 12/04 AS (08:00)HS A 14/04/13 AS(08:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01190 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTAR INFORMACOES, NO PERIO-DO DE 19/04 AS (08:00)HS A 21/04/13 AS (12:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01191 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ES-PERANCA E BANANEIRAS/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALP/PRESTAR INFORMACOES,NO PERIODO DE 26/04 AS (08:00)HS A 28/04/13 AS (12:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01192 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTARINFORMACOES, NO PERIODO DE 12/04 AS (08:00)HS A 14/04/13 AS(08:00)HS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01193 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUALP/PRESTAR INFORMACOES,NO PERIODO DE 19/04 AS (08:00)HS A 21/04/13 AS (12:00)HS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01194 | 15/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ES-PERANCA E BANANEIRAS/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTAR INFORMACOES, NO PERIO-DO DE 26/04 AS (08:00)HS A 28/04/13 AS (12:00)HS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01195 | 15/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTARINFORMACOES, NO PERIODO DE 12/04 AS (08:00)HS A 14/04/13 AS(08:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01196 | 15/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTAR INFORMACOES,NO PERIODODE 19/04 AS (08:00)HS A 21/04/13 AS (12:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01197 | 15/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESINO A ESPERANCA E BANANEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTAR INFORMACOES,NO PERIODODE 26/04 AS (08:00)HS A 28/04/13 AS (12:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01198 | 15/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESQUE PARTICIPARAM DO ORCAMENTODEMOCRATICO,NO PERIODO DE 12/04 AS (08:00)HS A 14/04/13 AS(08:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01183 | 15/04/2013 | 207.18 | 207.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS,REF.AOMES DE ABRIL/2013,CONF. RESER-VA 62, FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01184 | 15/04/2013 | 308.59 | 308.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF. AO MES DE MAR-CO/2013,CONF.MEMO 0129/2013-PTRESERVA 51 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01205 | 16/04/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)REUNIOES DA JARI-DETRAN(PRESI-DENTE) REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01207 | 16/04/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)REUNIOES DA JARI-DETRAN (MEM-BRO), REF.AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01208 | 16/04/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)REUNIOES DA JARI-DETRAN (MEM-BRO) REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONF. FOLHA DE PAGAMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01216 | 16/04/2013 | 14278.50 | 14278.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZAMOTTA, REF. AO MES DE MARCO/13CONF.RESUMO DAS FATURAS, RESERVA 43 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01217 | 16/04/2013 | 55154.08 | 55154.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DO ORGAO, CIRETRANS,POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, REF. AO MES DE MARCO/2013, CONF. RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS, RESERVA 44 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01218 | 16/04/2013 | 38.27 | 38.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF. RESERVA 62, FATURA E DOCUMENTOSANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01199 | 16/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES QUE IRAO PARTICIPAR DO OR-CAMENTO DEMOCRATICO, NO PERIO-DO DE 19/04 AS (08:00)HS A 21/04/13 AS (12:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01200 | 16/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ES-PERANCA E BANANEIRAS/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES QUE IRAO PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO,NO PERIODO DE 26/04 AS (08:00)HS A 28/04/13 AS (12:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01201 | 16/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTARINFORMACOES,NO PERIODO DE 12/04 AS (08:00)HS A 14/04/13 AS(08:00)HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01202 | 16/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTAR INFORMACOES,NO PERIODODE 19/04 AS (08:00)HS A 21/04/13 AS (12:00)HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01203 | 16/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ES-PERANCA E BANANEIRAS/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALP/PRESTAR INFORMACAO,NO PERIO-DO DE 26/04 AS (08:00)HS A 28/04/13 AS (12:00)HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01204 | 16/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ES-PERANCA E BANANEIRAS/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESPERANCA/PB P/PRESTAR INFORMACOES, NOPERIODO DE 26/04 AS (08:00) HSA 28/04/13 AS (12:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01219 | 16/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIARIAS)COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 13/04/13 AS (06;00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01220 | 16/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIARIAS)COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 13/04/13 AS (06:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01221 | 16/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIARIAS)COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 13/04/13 AS (06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01222 | 16/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIARIAS)COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 13/04/13 AS (06:00)HS | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01223 | 16/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIARIAS)COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 13/04/13 AS (06:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01224 | 16/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIARIAS)COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 13/04/13 AS (06:00). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01225 | 16/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIARIAS)COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 13/04/13 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01226 | 16/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIARIAS)COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 13/04/13 AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01227 | 16/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIARIAS)COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 13/04/13 AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01228 | 16/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIARIAS)COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 08/04 AS (06:00)HS A 13/04/13 AS (06:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01206 | 16/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO P/PRESTAR INFORMA-COES, NO PERIODO DE 12/04 AS(08:00)HS A 14/04/13 AS (08:00HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01209 | 16/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINA-LIDADE DE TPARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTAR INFORMACOES, NO PERIO-DO DE 19/04 AS (08:00)HS A 21/04/13 AS (12:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01210 | 16/04/2013 | 5405.00 | 5405.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 235 (DUZEN-TOS E TRINTA E CINCO) AVALIA-COES PSICOLOGICA EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM GUARABIRA/PB,REF. AO MES DEMARCO/2013, CONF. SOLICITACAO-CLINITRAN, RESERVA 60,CONT.19/ | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01212 | 16/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A MAMANGUAPEE ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTARINFORMACOES,NO PERIODO DE 12/04 AS (08:00)HS A 14/04/13 AS(08:00)HS. | 00005585273450 | GABRIELA COSTA PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01213 | 16/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA E PICUI/PB, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO ORCA-MENTO DEMOCRATICO ESTADUAL P/PRESTAR INFORMACOES,NO PERIODODE 19/04 AS (08:00)HS A 21/04/13 AS (12:00)HS. | 00005585273450 | GABRIELA COSTA PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01214 | 16/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ES-PERANCA E BANANEIRAS/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALP/PRESTAR INFORMACOES,NO PERIODO DE 26/04 AS (08:00)HS A 28/04/13 AS (12:00)HS. | 00005585273450 | GABRIELA COSTA PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01215 | 16/04/2013 | 224929.31 | 224929.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DESTE OR-GAO, CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS NO MESDE JANEIRO/2013,CONF. SOLICITACAO-AGAPE, CONT.78/2012, RESERVA 96, PLANILHA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01234 | 17/04/2013 | 2118.47 | 2118.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEFEVEREIRO/2013 DO FUNCIONARIO:FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA(CAMPINA GRANDE/PB), CONF. OFICIO 0152/2013/GS/GEAF/RH E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 11 | INDENIZACOES | Dispensa | 01235 | 17/04/2013 | 1099.98 | 1099.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE ASPARCELAS INDENIZATORIA, EM FA-CE SUA EXONERACAO DO CARGO DEADVOGADO CHEFE DA ASSESSORIAJURIDICA - DAS-1, CONF. REQUE-RIMENTO, PARECER 193/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 01237 | 17/04/2013 | 58.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) CALCULADORA CIENTI-FICA COM 12 DIGITOS PARA A SECAO DE ESTUDOS E ESTATISTICAS,CONF. MEMO 006/2013-SEE, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01232 | 17/04/2013 | 8947.00 | 8947.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 389(TRESEN-TOS E OITENTA E NOVE)AVALIACOEPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRI-GIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2013,CONF.SOLICI-TACAO-PSAY,RESERVA 34,CONT.08/ | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01233 | 17/04/2013 | 9476.00 | 9476.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 412(QUATROCENTOS E DOSE)AVALIACOES PSICO-LOGICOS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM PA-TOS/PB,REF.AO PERIODO DE 21/02A 31/03/13, CONF. SOLICITACAO-CAPP,RESERVA 40,CONTRATO 52/12 | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01229 | 17/04/2013 | 23628.05 | 23628.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE MARCO/13,CONF. RESUMO DA FATURA E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 01230 | 17/04/2013 | 1655.49 | 1655.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE MARCO/13CONF. RESERVA 05,CONT.102/12 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01231 | 17/04/2013 | 147415.57 | 147415.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS(TC FRAME WAY-AS.CIRC)DESTEORGAO, REF.AO MES DE MARCO/13,CONF.FATURAS ANEXO. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01236 | 17/04/2013 | 1292.00 | 1292.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 02(DUAS) INSCRICOES PARA AS SER-VIDORAS LUCIA DE FATIMA SA EBERNADETE DE LOURDES G. DE O.GUEDES, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAREM NO XXIII CONGRE-PARH - CONG. PARAIBANO DE GESTAO DE PESSOAS, NO PERIODO DE08 A 10/05/2013 NO HOTEL TAM- | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01238 | 18/04/2013 | 53.08 | 53.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB,REF. AO MES DE MARCO/2013,CONFMEMO 014/DA/DF/13, RESERVA 63E FATURA ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01239 | 18/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA ASSESSORIA JURIDICA, NO PE-RIODO DE 18/04 AS (11:00)HS A19/04/13 AS (12:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01240 | 18/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDOR DA CHEFIA DEGABINETE,NO PERIODO DE 16/04AS (08:00)HS A 17/04/13 AS (08:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01241 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN DA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS, NO PERIODODE 16/04 AS (07:00)HS A 16/04/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01242 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA COM DESTINA A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN/CG, NA AREA DEREGISTRO E VEICULOS, NO PERIO-DO DE 18/04 AS (07:00)HS A 18/04/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01243 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE,GUARA-BIRA,BANANEIRAS E AREIA/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 12/04 AS (06:00)HS A 12/04/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01244 | 18/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,BANCA EXAMINADORA, NO PERIODODE 16/04 AS (12:00)HS A 17/04/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01245 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 15/04 AS (06:00)HS A 15/04/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01246 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 16/04 AS (06:00)HS A 16/04/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01247 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 17/04 AS (06:00)HS A 17/04/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01248 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 18/04 AS (06:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 18/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 19/04 AS (06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 01/04 AS (06:00)HS A 01/04/13 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01252 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 02/04 AS (06:00)A 02/04/13 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01253 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 03/04 AS (06:00)HS A 03/04/13 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01254 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 05/04 AS (06:00)HS A 05/04/13 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01255 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 01/04 AS (06:00)HS A 01/04/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01256 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 02/04 AS (06:00)HS A 02/04/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01257 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 03/04 AS (06:00)HS A 03/04/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01258 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 04/04 AS (06:00)HS A 04/04/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01259 | 18/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 05/04 AS (06:00)HS A 05/04/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01261 | 19/04/2013 | 757.95 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS DE GRANITO P/ BASE DAESCULTURA NA SEDE/JP, CONF. MEMO 035/2013-DM, ORCAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 12753384000100 | EUDARICE FORTUNADO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01262 | 19/04/2013 | 6848.00 | 6848.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:2.100MS DE CABO FLEX, 170LAMP FLUOR, 100 CANALETAS, 20PLAFON, 100 TOM, 20 RELE,20 BASE DE RELE, 10LAMP VAPOR, 600MCABO 6.0, 10 PROJ.P/LAMP, CONFMEMO 027/2013-SAS, ORCAMENTOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01263 | 19/04/2013 | 1144.70 | 1144.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:05 BACIAS C/CX FIORE BR IN-CEPA, CONF. MEMO 027/2013-SAS,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 09516312000127 | SOUZA COSTA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01260 | 19/04/2013 | 4656.00 | 4656.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 08 PNEUS PARA OS VEICULOSDO TIPO VAN, PLACAS NQA-7510 ENQA-7540 PERTENCENTES A ESTEORGAO, CONF. MEMO 047/2013-DSGMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01264 | 19/04/2013 | 5357.50 | 5357.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA DIVERSOS VEICU-LOS DESTE ORGAO, CONF. SOLICI-TACAO-J&BRITO, RESERVA 91,CONT076/2012,ARP 113/11 DO PREGAO192/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01265 | 19/04/2013 | 1550.00 | 1550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS E-XECUTADOS EM DIVERSOS VEICULOSDESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAOJ&BRITO, RESERVA 92, CONT.076/2012, ARP 113/11 DO PREGAO 192/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01266 | 22/04/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES P/OAPENADO QUE RESIDE NA CIDADEDO CONDE/PB E TRABALHA NA SEDE/JP, REF. AO MES DE MAIO/2013,CONF. MEMO 027/2013-DRH, RESERVA 20 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01267 | 22/04/2013 | 732.60 | 732.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352 (TREZENTOS E CINQUENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE BAYEUX, CABEDELO E SAN-TA RITA E TRABALHAM NA SEDE/JPREFERENTE AO MES DE MAIO/2013,CONF. MEMO 024/2013-DRH, RESERVA 17 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01285 | 22/04/2013 | 3238.40 | 3238.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.408 (HUMMIL QUATROCENTOS E OITO) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM EM JOAOPESSOA E TRABALHAM NA SEDE,REFAO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO025/2013-DRH, RESERVA 18 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 22/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE RECOLHER OS PROCESSOS DO PHS QUEFARAO EXAMES DE DIRECAO VEICU-LAR,NO PERIODO DE 16/04 AS (12:00)HS A 17/04/13 AS (18:000HS | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO AS CIDADES DEMAMANGUAPE E ITAPOROROCA/PB ,COM A FINALIDADE DE INSPECIO-NAR A CIRETRAN E O POSTO DETRANSITO, NO PERIODO DE 16/ 04AS (08:00)HS A 17/04/13 AS (08:00)HS. | 00008676496404 | EGBERTO RODRIGUES DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00036541362491 | HERCULES ALEXANDRE DORAND |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 22/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO AS CIDADES DE GUARABIRA E PICUI/PB,COM A FINALIDADE DE DAR SUPOR-9TE A EQUIPE DO ORCAMENTOS DE-MOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 19/04 AS (08:00)HS A 21/04/13 AS (11:20)HS. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 22/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ES-PERANCA E BANANEIRAS/PB, COM AFINALIDADE DE APOIAR A EQUIPEDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL, NO PERIODO DE 26/04 AS(08:00)HS A 28/04/13 AS 12:00)HS. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00049146467491 | JOELSON DA CUNHA CASTRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIANA COMARCA/CG,NO PERIODO DE 18/04 AS (11:00)HS A 19/04/13 AS(12:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS) | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIANA COMARCA/CG,NO PERIODO DE 18/04 AS (11:00)HS A 19/04/13 AS(12:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00018871623487 | JOSINALDO MARTINS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00060122447468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00064621219472 | GIDEON BENJAMIN CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00002589022484 | JOSEPH GLEDSON DIAS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACOES PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 16/04AS (12:00)HS A 17/04/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA P NEGROMONTE FONSECA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 22/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACOES PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 16/ 04AS (12:00)HS A 17/04/13 AS (18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00037985787453 | PLINIO LEMOS DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 22/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACOES PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 16/ 04AS (12:00)HS A 17/04/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00005511765473 | OSEIAS PEREIRA MATIAS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACOES PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 16/ 04AS (12:00)HS A 17/04/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) a 18/04 (18HS). | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACOES PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 16/ 04AS (12:00)HS A 17/04/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01314 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01315 | 22/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACOES PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 16/04AS (12:00)HS A 17/04/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01316 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01317 | 22/04/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACOES PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 16 /04AS (12:00)HS A 17/04/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01318 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01319 | 22/04/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACOES PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 16/ 04AS (12:00)HS A 17/04/13 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEUMA REUNIAO NA SEDE, NO PERIO-DO DE 17/04 (18HS) A 18/04 (18HS). | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(DIARIA )COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACOES PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR,NO PERIODO DE 15/04 AS (06:00)HS A 16/04/13 AS (06:00)HS | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARAVALIACOES PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 15/04 AS(06:00)HS A 16/04/13 AS (06:00HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 22/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARAVALIACOES PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 15/04 AS(06:00)HS A 16/04/13 AS (06:00HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 22/04/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARAVALIACOES PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 15/04 AS(06:00)HS A 16/04/13 AS (06:00HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01268 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CIDADE DECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS, NO PERIODO DE 04/ 04AS (06:00)HS A 04/04/13 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01269 | 22/04/2013 | 1886.00 | 1886.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 82 (OITENTAE DOIS) AVALIACAO PSICOLOGICAEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRASREF.AO MES DE MARCO/2013, CONFSOLICITACAO-ACP,RESERVA 71,CONTRATO 001/2011-AJ E DOCUMENTOS | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01271 | 22/04/2013 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIRIA COM DESTINO A PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 20/04AS (06:00)HS A 21/04/13 AS (12:00)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01272 | 22/04/2013 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ES-PERANCA E BANANEIRAS/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL ,NO PERIODO DE 26/04 AS (16:00)HS A 28/04/13 AS (12:00)HS | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01273 | 22/04/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR O DIRETOR SUPERINTENDEN-TE DESTE ORGAO, NO PERIODO DE20/04 AS (14:00)HS A 21/04/ 13AS (12:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01274 | 22/04/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ES-PERANCA E BANANEIRAS/PB, COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR SUPERINTENDENTE DESTE ORGANO PERIODO DE 26/04 AS (16:00)HS A 28/04/13 AS (12:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01275 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 08/04 (06HS) A 08/04 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01276 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 08/04 (06HS) A 08/04 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01277 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 09/04 (06HS) A 09/04 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01278 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 09/04 (06HS) A 09/04 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01279 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 11/04 (06HS) A 11/04 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 11/04 (06HS) A 11/04 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 12/04 (06HS) A 12/04 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 12/04 (06HS) A 12/04 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 22/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 10/04 (06HS) A 10/04 (18HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 22/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 10/04 (06HS) A 10/04 (18HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01328 | 23/04/2013 | 450974.74 | 450974.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE FEVE-REIRO/2013,CONF.OFICIO 47/2013GABPRESI/GEFIC, PARECER 189/13ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 30/04 AS (06:00)HS A 30/04/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01330 | 23/04/2013 | 318917.30 | 318917.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE, CIRETRANS, POSTOSDE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REF. AO MES DE MARCO/2013,CONFREQUERIMENTO, RESERVA 06, CONT103/2012, ARP 114/12 DO PREGAO135/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 30/04 AS (06:00)HS A 30/04/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 30/04 AS (06:00)HS A 30/04/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01333 | 23/04/2013 | 8800.00 | 8800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 470 (QUATROCENTOS E SETENTA)EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM CAJAZEIRAS E CIDADESVIZINHAS, REF. AO MES DE MARCO/2013,CONF.SOLICITACAO-CLIMET, | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 30/04 AS (06:00)HS A 34/04/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 30/04 AS (06:00)HS A 30/04/13 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 23/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 30/04 AS (06:00)HS A 30/04/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01337 | 23/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 30/04 AS (06:00)HS A 30/04/13 AS (18:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01338 | 23/04/2013 | 12351.00 | 12351.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 537(QUINHENTOS E TRINTA E SETE) AVALIACAOPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS, RENOVACAO, ADICAO EMUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EMJOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DEMARCO/2013, CONF. SOLICITACAO-CLINITRANS,RESERVA 41, CONTRA- | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01339 | 23/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 22/04 AS (06:00)HS A 27/04/13 AS )06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01340 | 23/04/2013 | 759.00 | 759.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 33 (TRINTAE TRES) AVALIACAO PSICOLOGICAEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM PIANCO/PBREF.AO MES DE MARCO/2013, CONFSOLICITACAO-PSICOCLIN, RESERVA33, CONTRATO 04/2012-AJ E DOCU | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01341 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 22/04 AS (06:00)HS A 27/04/13 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01342 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 22/04 AS (06:00)HS A 27/04/13 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01343 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 22/ 04AS (06:00)HS A 27/04/13 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01344 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 22/ 04AS (06:00)HS A 27/04/13 AS (06:00)HS | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01345 | 23/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 27/04/13 AS(06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01346 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-9DADSE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE22/04 AS (06:00)HS A 27/04/ 13AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01347 | 23/04/2013 | 12811.00 | 12811.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 557(QUINHENTOS E CINQUENTA E SETE)AVALIA-CAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAOEMUDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MARCO/2013, CONF. SOLI-CITACAO-F COSTA GAMA, RESERVA | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01348 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 27/04/13 AS(06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01350 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 27/04/13 AS(06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01351 | 23/04/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DORECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 27/04/13 AS(06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01352 | 23/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE22/04 AS (06:00)HS A 27/04/ 13AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01327 | 23/04/2013 | 681643.60 | 681643.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH (CARTEIRAS NACIONAL DE HA-BILITACAO)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REFERENTE AO PERIODO DE 26/02 A25/03/13, CONF. SOLICITACAO-INTERPRINT, RESERVA 28, CONT.05/2012 DO PREGAO 155/2011 E DOCU | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 01356 | 23/04/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DOIS)ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITALPARA REBOQUES PROPRIOS QUE SE-RAO UTILIZADOS NA BLITZ DA LEISECA, CONF. MEMO 029/2013-DM,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 09413310000102 | NSG SERVICOS GRAFICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01357 | 23/04/2013 | 3473.00 | 3473.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 151 (CENTOE CINQUENTA E UM)AVALIACAO PSICOLOGICAN EM CANDIDATOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM SOUSA/PB,REF.AO MESDE MARCO/2013, CONF. SOLICITA-CAO-CPCSD, RESERVA 35, CONTRA-TO 02/2012-AJ E DOCUMENTOS ANE | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01358 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAAVALIACAO PSPCOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR,NO PERIODO DE 18/04 AS (06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00)HS | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01359 | 23/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 19/04 AS(06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00HS | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01360 | 23/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 19/04 AS(06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01361 | 23/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 19/04 AS(06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 23/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 19/04 AS(06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 23/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 19/04 AS(06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01364 | 23/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 19/04 AS(06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 23/04/2013 | 45373.41 | 45373.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFAO MES DE MARCO/2013, CONF.SO-LICITACAO-QUALITY, RESERVA 09,CONTRATO 115/2012-AJ, ARP 002/12 DO PREGAO 242/2011 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 23/04/2013 | 482773.84 | 482773.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICAREF. AO MES DE MARCO/2013,CONFSOLICITACAO-QUALITY, RESERVA07, CONTRATO 049/2012-AJ, ARP02/12 DO PREGAO 242/2011 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01365 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 19/04 AS(06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01366 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 19/ 04AS (06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01367 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 19/04AS (06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01368 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 19/04AS (06:00)HS A 19/04/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01369 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 22/04 AS (06:00)HS A 22/04/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01370 | 24/04/2013 | 515.94 | 515.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECEDO-RES DE BENS E SERVICOS DE TARIFAS DEVIDAS:OB TIPO 31-DOC, OB32-CREDITO EM CONT, OB TIPO 33-PGTO DE TRIB, ORDEM BANC TI-PO 32-CRED EM C/C D, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2013,CONF.SO-LICITACAO-BB E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01371 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 23/04 AS (06:00)HS A 23/04/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01372 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 24/04 AS (06:00)HS A 24/04/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01373 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 25/04 AS (06:00)HS A 24/04/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01374 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR OS SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 26/04 AS (06:00)HS A 26/04/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01375 | 24/04/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E SOUSZ/PB, COM A FINALIDA-DE DE PRESTAR SUPORTE TECNICOJUNTAMENTE C/O SERVIDOR DA CO-DATA, NO PERIODO DE 15/04 AS(11:00)HS A 16/04/13 AS (11:00HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01376 | 24/04/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO ITAPORANGACONCEICAO E CAJAZEIRAS/PB, COMA FINALIDADE DE VISTORIAR OSIMOVEIS A SEREM REALIZADOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO, NO PERIODO DE 23/04 AS(07:00)HS A 27/04/13 AS (07:00HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01377 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT-BANCA E-XAMINADORA, NO PERIODO DE 19/04 AS (06:00)HS A 19/04/13 AS(18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01378 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DIRETOR DE OPERACOES COM A EQUIPEDE DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 16/04 AS(09:30)HS A 16/04/13 AS (18:00HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01379 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO DIRETOR DE OPERACOES COM A EQUIPEDA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 16/04 AS(09:30)HS A 16/04/13 AS (18:00HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01380 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TA-PEROA/PB, COM A FINALIDADE DEPROVER CICLO DE PALESTRAS SOBRPRINCIPIOS BASICOS DA EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 24/04/13 AS(14:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01381 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TA-PEROA/PB, COM A FINALIDADE DEPROVER CICLO DE PALESTRAS SOBRPRINCIPIOS BASICOS DA EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 24/04/13 AS(14:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01382 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TA-PEROA/PB, COM A FINALIDADE DEPROVER CICLO DE PALESTRAS SOBRPRINCIPIOS BASICOS DA EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 24/04/13 AS(14:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01383 | 24/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TA-PEROA/PB, COM A FINALIDADE DEPROVER CICLO DE PALESTRAS SOBRPRINCIPIOS BASICOS DA EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 24/04/13 AS(14:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01384 | 24/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A TA-PEROA/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A 24/04/13 AS(14:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01385 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A22/04/13 AS (18:00)HS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01386 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 23/04 AS (06:00)HS A23/04/13 AS (18:00)HS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01387 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 24/04 AS (06:00)HS A24/04/13 AS (18:00)HS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01388 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 25/04 AS (06:00)HS A25/04/13 AS (14:00)HS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01389 | 24/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 26/04 AS (06:00)HS A26/04/13 AS (14:00)HS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01390 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A22/04/13 AS (18;00)HS. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01391 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 23/04 AS (06:00)HS A23/04/13 AS (18:00)HS. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 24/04 AS (06:00)HS A24/04/13 AS (18:00)HS. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01393 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 25/04 AS (06:00)HS A25/04/13 AS (18:00)HS. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01394 | 24/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 26/04 AS (06:00)HS A26/04/13 AS (18:00)HS. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01395 | 24/04/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO AO RIO DE JANEIRO/RJ, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 9a.EDICAO DA FEIRA INTERNACIONAL DE DEFESA ESEGURANCA NO RIOCENTRO/RJ, NOPERIODO DE 09/04 AS (01:45) HSA 14/04/13 AS (02:06)HS. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01396 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DO SIS-TEMA DA AREA DE REGISTRO E VEICULOS, NO PERIODO DE 17/04 AS(07:00)HS A 19/04/13 AS (18:00HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01397 | 24/04/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE RESOLVER PENDENCIAS DO SIS-TEMA NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOS, NO PERIODO DE 24/04 AS(07:00)HS A 26/04/13 AS (18:00HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01398 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN NA AREA DE RE-GISTRO E VEICULOS, NO PERIODODE 22/04 AS (07:00)HS A 22/04/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01399 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN NA AREA DE RE-GISTRO E VEICULOS, NO PERIODODE 24/04 AS (07:00)HS A 22/04/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01400 | 24/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN NA AREA DE RE-GISTRO E VEICULOS, NO PERIODODE 26/04 AS (07:00)HS A 26/04/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01411 | 25/04/2013 | 1645.60 | 1645.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 748(SETECENTOS E QUARENTA E OITO) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE TRABALHAM NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REFAO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO026/2013-DRH, RESERVA 19 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01410 | 25/04/2013 | 72.45 | 72.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXAS PARA OBTENCAO DE(483 LAUDAS) DO PROC.JUDICIAL,DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCADE CAMPINA GRANDE/PB, CONF. SOLICITACAO, PARECER 211/12-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00016012194404 | MARIA DO SOCORRO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01405 | 25/04/2013 | 3390.00 | 3390.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MAO DE OBRAREVISAO, RECUPERACAO P/OS MOTORES BOMBA, LIMPEZA DE CISTERNAE CAIXA DAGUA DESTE ORGAO,CONFMEMO 028/2013-DSG,ORCAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01406 | 25/04/2013 | 1974.60 | 1974.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 4 REGISTROS,3 CHAVES DE BO-IA DE NIVEL,9 ADAPTADORES, 01REGISTRO DE P/3, 1 UNIAO P/3,1 CX DE DIST, 40CBS PP,5 CONECXOES, PARA O POCO NA SEDE/JP,CONF. MEMO 028/2013-DSG, ORCA-MENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01413 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA) DIAS, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01414 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01401 | 25/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JANEIRO/2013, CONF. RESERVA 05 DA ARP126/11 DO PREGAO 215/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01408 | 25/04/2013 | 114.28 | 114.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA ONDE FUNCIONAVA O POSTODE TRANSITO DE SAO JOSE DE PI-RANHAS/PB (DEB. ACUMULADOS)CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01409 | 25/04/2013 | 53320.00 | 53320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCAODE MATERIAL GRAFICO: CAPAS DEPROC C/ TIMBRE, ENVELOPES, PA-PEL OFICIO E DIVERSOS, CONF.MEMO 017/2013-DM,RESERVA 109,CONTRATO 002/2013 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDIT E OUTROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 01412 | 25/04/2013 | 224929.31 | 224929.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DESTE OR-GAO, CIRETRANS POSTOS DE TRAN-SITO E DE ATENDIMENTOS NO MESDE FEVEREIRO/2013, CONF. SOLI-CITACAO-AGAPE, RESERVA 96,CONT78/2012, PLANILHA E DOCUMENTOSANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01403 | 25/04/2013 | 814.32 | 814.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAGAMENTO DE SALARIO-CREDITO C/C, REF. AO PE-RIODO DE 21/01 A 20/02/13,CONFSOLICITACAO-BB E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01407 | 25/04/2013 | 2620.00 | 2620.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 MOTOR BOMBA SUBMERSA DE3/4 TRIFASICA DANCOR E 02 MOTORES BOMBA CENTRIFUGA 2CV TRIFASICA PARA A SEDE/JP, CONF. ME-MO 028/2013-DSG, ORCAMENTOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05940334000169 | SOS MOTORES E BOMBAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 25/04/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A JOAO PESSOA/PB ,COM A FINALIDADE DE SOLUCIONARJUNTO A COORDENADORA DE PSICO-LOGIA DO DETRAN/PB, NO PERIODODE 10/04 AS (08:00)HS A 10/ 04AS (18:00)HS. | 00028019466720 | JOSEMAR MARCELINO DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01425 | 26/04/2013 | 77.87 | 77.87 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDAMEN-TE A ESTE ORGAO, NO MES DE NO-VEMBRO/2011,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006412792481 | JOSEANA JOSEFA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01418 | 26/04/2013 | 595778.42 | 595778.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSATIVOS DESTE ORGAO, DO MES DEABRIL/2013, CONF.MEMO 039/2013DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Dispensa | 01419 | 26/04/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A PROVISAODO 13o SALARIO DE 04/12 AVOS,MES DE ABRIL/2013 DESTE ORGAO,CONF. MEMO 041/2013-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01420 | 26/04/2013 | 163.52 | 163.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAG. DOSFUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DOMES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO038/2013-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01421 | 26/04/2013 | 3522533.52 | 3522533.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A DOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO, DO MES DE ABRIL/2013CONF. MEMO 038/2013-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01416 | 26/04/2013 | 62791.68 | 62791.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE ABRIL/13CONF.MEMO 040/2013-DRH E GUIADA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01417 | 26/04/2013 | 5695.20 | 5695.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO040/2013-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 01429 | 29/04/2013 | 803.00 | 803.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CXARGO CO-MISSIONADO DE CHEFE DO POSTODE TRANSITO NA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, MES DE MARCO/2013,CONF. REQUERIMENTO, PORT. No.116/2013-DS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00031399975404 | LUSO ESTEVAO FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 29/04/2013 | 50.32 | 50.32 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM RESSARCIMENTODE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDAMEN-TA A ESTE ORGAO, NO MES DE OU-TUBRO/2012, CONF. GD-03 ANEXO. | 00023676639472 | JOSE MELO DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01444 | 29/04/2013 | 301.25 | 301.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 25 TRAPO COLORIDO SACA COM25KG PARA O SETOR DE VISTORIADA SEDE, CONF.MEMO 02/2013-SV,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01445 | 29/04/2013 | 96.00 | 96.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 (DOIS) GIZ BRANCO ESCO-LAR CX CONTENDO 40 CAIXETAS C/64 BASTOES, PARA O SETOR DEVISTORIA DESTE ORGAO, CONF.ME-MO 02/2013-SV, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 29/04/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SAT.LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,COMCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE22/04 AS (06:00)HS A 27/04/ 13AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 29/04/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS E SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA ASSESSORIA JURIDICA, NO PE-RIODO DE 24/04 AS (07:00)HS A26/04/13 AS (13:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 29/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,AREIA E ESPERANCA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARSERVICOS DE MANUTENCAO /RECUPERACAO NACIRETRANS, N0 PERIODODE 24/04 AS (07:00)HS A 27/04/13 AS (07:00)HS. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 29/04/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,AREIA E ESPERANCA/PB ,COM A FINALIDADE DE REALIZARSERVICOS DE MANUTENCAO/RECUPE-RACAO NAS CIRETRANS,NO PERIODODE 24/04 AS (07:00)HS A 27/04/13 AS (07:00)HS. | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 01431 | 29/04/2013 | 111.50 | 111.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 (DUAS LOUSAS)QUADRO BRANCOS MEDINDO 1,20X0,90 MOLDURAEM ALUMINIO PARA APLIC. DE TESTES PSICT.NO POSTO DO SHOPPINGDO AUTOMOVEL, CONF.MEMO 009/13PDSHOP.DO AUT, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01432 | 29/04/2013 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA NAS CENTRAIS E APARELHOS DE AR CONDI-CIONADOS NA SEDE, CIRETRANS EPOSTOS DE TRANSITO, REF.AO MESDE JANEIRO/2013, CONF. REQUERIMENTO, RESERVA 113, CONT. 083/2012, PREGAO 124 E DOCUMENTOSANEXOS. | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 29/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA EARACAGIR/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR SERVICOS DE MANU-TENCAO/RECUPERACAO NOS POSTOSDE TRANSITO,NO PERIODO DE 02/04 AS (07:00)HS A 04/04/13 AS(07:00)HS. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 29/04/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLANEA EARACAGIR/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR SERVICOS DE MANU-TENCAO/RECUPERACAO NOS POSTOSDE TRANSITO, NO PERIODO DE 02/04 AS (07:00)HS A 04/04/13 AS(07:00)HS. | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 29/04 AS (06:00) HSA 29/04/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 30/04 AS (06:00) HSA 30/04/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 02/05 AS (06:00) HSA 02/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/05 AS (06:00) HSA 03/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 29/04 AS (06:00) HSA 29/04/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 30/04 AS (06:00) HSA 30/04/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 02/05 AS (06:00) HSA 02/05/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 29/04/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOLOGICOS,NOPERIODO DE 03/05 AS (06:00) HSA 03/05/13 AS )(18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01447 | 30/04/2013 | 2967.46 | 2967.46 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2013, DE TRE-ZE VEICULOS PERTENCENTES A ES-TE ORGAO, CONF. MEMO 093/2013-ST, DEMONSTRATIVOS DOS PAGAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01446 | 30/04/2013 | 96962.00 | 96962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DEA SEDE E SEC.SEG.PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FE-VEREIRO/2013,CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA, RESERVA 95, CONT.050/2012,ARP 002/12 DO PREGAO 242/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01449 | 30/04/2013 | 33328.89 | 33328.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(ALCOOL, DIE-SEL E GASOLINA) DESTINADO AOSVEICULOS PERTENCENTES A ESTEORGAO,REF.AO MES DE ABRIL/2013(ESTIMADO), CONF.MEMO 110/2013ST,RESERVA 003, CONT.105/2012,PREGAO 278/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01448 | 30/04/2013 | 14989.56 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LIMPEZA ME-CANICA DE TERRENO C/ PA CARRE-GADORA, CACAMBA, MUNCK E CARROPIPA, BOTA FORA DE MATERIAL COLETADO, NIVELAMENTO E REGULARIZACAO DA AREA P/UTILIZACAO CO-MO ESTACIONAMENTO DE AUTOMO-VEIS APREENDIDOS, DESTE ORGAO,CONF. MEMO 026/2013-DSG, MAPA | 09629977000147 | JJR EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 02/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEUM TREINAMENTO NA SEDE/JP, NOPERIODO DE 25/04 (11:00HS) A25/04 (19:00HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 02/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COMA FINALIDADE DE REUNIREM-SE NASECRETARIA DE EDUCACAO/JP, JUNTAMENTE COM A PROFESSORA ANACELIA LISBOA,NO PERIODO DE 22/04 (08:00HS) A 22/04 (18:00HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 02/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COMA FINALIDADE DE REUNIREM-SE NASECRETARIA DE EDUCACAO/JP, JUNTAMENTE COM A PROFESSORA ANACELIA LISBOA,NO PERIODO DE 22/04 (08:00HS) A 22/04 (18:00HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 02/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5 (MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT, NO PERIODO DE30/04 (06:00HS) A 30/04 (18:00HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01454 | 03/05/2013 | 119.06 | 119.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCONSUMO DE ENERGIA ELETRICA ONDE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DE BONITO DE STA FE/PB, NOSMESES DE JANEIRO E ABRIL/2013,CONF. MEMOS 005/2013AC, 006/13AC, RESERVA 44 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01488 | 06/05/2013 | 28000.00 | 28000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGA DETONER COMPATIVEL COM A IMPRES-SORA MAMSUNG ML-3710ND, MLTD205E,MLT-D205L OU MLT-D205S E SCX 654n, CONF. MEMO 033/2013-DMRESERVA 93, CONT. 006/2013,DISPENSA 02/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01487 | 06/05/2013 | 5900.00 | 5900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS E-XECUTADOS EM DIVERSOS VEICULOSDESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAOJ&BRITO, RESERVA 92, CONT.076/2012, ARP 113/11 DO PREGAO 192/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01456 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A NATAL/RN COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA TRABALHISTA-PROC.RTONO PERIODO DE 06/03 AS (18:00 HS A 07/03/13 AS (15:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 06/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE REGULARIZAR VEICU-LO LEILOADO POR ESTE ORGAO,COMPENDENCIAS JUNTO AO DETRAN/PE,NO PERIODO DE 25/04 (08:00HS)A 25/04 (18:00HS), CONF. MEMO039/2013-DO ANEXO. | 00036506370491 | MARIA DE FATIMA F DOMINGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01458 | 06/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA A ESTA CIDADE,NO PERIODO DE25/04 (08:00HS) A 25/04 (18:00HS), CONF. MEMO 039/2013-DO A-NEXO. | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 06/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A NATAL/RN COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA TRABALHISTA-PROC.RTONO PERIODO DE 06/03 AS (18:00)HS A 07/03/13 AS (15:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 06/05/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA ESOERANCA/PB, COM AFINALIDADE DE REPRESENTAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NA REU-NIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,NO PERIODO DE 26/04(07:00HS) A 26/04 (23:00HS). | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 06/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A NATAL/RN COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA ,NO PERIODOD DE 06/03 AS (18:00HS A 07/03/13 AS (15:00)HS, | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01462 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA ESPERANCA/PB, COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR DE OPERACOES,NO PERIODO DE26/04 (17:00HS) A 26/04 (23:00HS). | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01463 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PENDENCIAS DO9SISTEMA NA AREA DE REGISTRO EVICULOS NA CIRETRAN, NO PERIO-DO DE 01/05 AS (07:00)HS A 03/05/13 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01464 | 06/05/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA BANANEIRAS/PB,COM AFINALIDADE DE REPRESENTAR O DIRETOR SUPERINTENDENTE NA REU-NIAO DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 27/04(17:00HS) A 27/04 (23:00HS). | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA BANANEIRAS/PB,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR O DIRE-TOR DE OPERACOES,NO PERIODO DE27/04 (17:00HS) A 27/04 (23:OOHS). | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE RECOLHER PROCESSOSDO PHS QUE FARAO EXAMES DE DI-RECAO VEICULAR, NO PERIODO DE30/04 (06:00HS) A 30/04 (18:00HS). | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01467 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA.CUITE E PICUI/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR SERVICOS DE MANU-TENCAO/RECUPERACAO NAS CIRE-TRANS, NO PERIODO DE 08/05 AS(07:00)HS A 11/05/13 AS (07:00HS. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01468 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05 (18:OOHS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01469 | 06/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,CUITE E PICUI/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR SERVICOS DE MANU-TENCAO/RECUPERACAO NAS CIRE-TRANS, NO PERIODO DE 08/05 AS(07:00)HS A 11/05/13 AS (07:00HS. | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01470 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05 (18:00HS). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01471 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A APARECIDA/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHAS DE EDUCACAODE TRANSITO, NO PERIODO DE 22/05 AS (05:00)HS A 24/05/13 AS(08:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01472 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05 (18:00HS). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)COM DESTINO A APARECIDA/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR CAMPANHA DE EDUCACAO DETRANSITO, NO PERIODO DE 22/ 05AS (05:00)HS A 24/05/13 AS (08:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01474 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A APARECIDA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHA DE EDUCACAO9DE TRANSITO, NO PERIODO DE 22/05 AS (05:00)HS A 24/05/13 AS(08:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01475 | 06/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A APARECIDA/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA EDUCACADE TRANSITO, NO PERIODO DE 22/05 AS (05:00)HS A 24/05/13 AS(08;00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01476 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05 (18:00HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01477 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHA E-DUCATIVA DA LEI SECA,NO PERIO-DO DE 16/04 AS (06:00)HS A 19/04/13 AS (14:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01478 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05(18:00HS). | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01479 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05(18:00HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01480 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05(18:00HS). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01481 | 06/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHA E-EDUCATIVA DA LEI SECA,NO PERIODO DE 16/04 AS (06:00)HS A 19/04/13 AS (14/:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01482 | 06/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05(18:00HS). | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01483 | 06/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05(18:00HS). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01485 | 06/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIDIARIAS COM DESTINO A APARECI-DA/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHA DE EDUCACAO DETRANSITO, NO PERIODO DE 22/ 05AS (05:00)HS A 24/05/13 AS (08:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01486 | 06/05/2013 | 118428.02 | 118428.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM 60 (SESSENTA)PROFISSIONAIS DE NECESSIDADESESPECIAIS NA SEDE/JP E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013, CONF. SOLICITACAO-ASDEF,RESERVA 04,CONTRATO 94/2012-AJ, DISPENSA 09/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01489 | 07/05/2013 | 12642.50 | 12642.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 9 BATERIAS,34 OLEOS,27 FILTROS, 7 PAST FREIOS,10 SUSPEN-SAO,7 GRAXA,8 LANTERNAGEM,25ARCONDICIONADO,10 MACANETAS, PA-RA VEICULOS DESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO-J&BRITO,RESERVA 91CONT. 076/2012, ARP 113/11 DOPREGAO 192/11 E DOCUMENTOS ANE | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01490 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2013,CONFMEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01491 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2013,CONFMEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01492 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01493 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01494 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2013,CONFMEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01495 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA ITAPORANGA/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR E-VENTO REALIZADO PELA SEC.DO DESENVOLV. DA AGROP. E DA PESCA,NO PERIODO DE 02/05 (15:00HS)A 03/05 (18:00HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA ITAPORANGA/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR E-VENTO REALIZADO PELA SEC.DO DESENVOLV. DA AGROP. E DA PESCA,NO PERIODO DE 02/05 (15:00HS)A 03/05 (18:00HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 07/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA ITAPORANGA/PBCOM A FINALIDADE DE APOIAR E-VENTO REALIZADO PELA SEC.DO DESENVOLV. DA AGROP. E DA PESCA,NO PERIODO DE 02/05 (15:00HS)A 03/05 (18:00HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 07/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA ITAPORANGA/PBCOM A FINALIDADE DE CONDUZIRSERVIDORES A REFERIDA CIDADE,NO PERIODO DE 02/05 (15:00HS)A03/05 (18:00HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01499 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/2013,CONFMEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01500 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01501 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01502 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01503 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01504 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFAO MES DE ABEIL/13, CONF. MEMO31/13-SAS,RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01505 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01506 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01507 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01508 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01509 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01510 | 07/05/2013 | 1356.00 | 1356.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOSMESES DE MARCO E ABRIL/13,CONFMEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01511 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/13,CONF. MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01512 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE REUNIREM-SE JUN-TO A EDUCACAO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 24/04 (08:00HS) A24/04 (18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01513 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01514 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE REUNIREM-SE JUN-TO A EDUCACAO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 24/04 (08:00HS) A24/04 (18:00HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01515 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT, NO PERIODO DE03/05 (06:00HS) A 03/05 (18:00HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01516 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/13, CONF. MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01517 | 07/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUA)DIARIAS PARA SOLANEA E ARACAGI/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DO PLANOS INTE-GRADOS, NO PERIODO DE 02/05(07HS) A 04/05 (07HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01518 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/13, CONF. MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01519 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 29/04(06:00HS) A 29/04 (18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01520 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/13, CONF. MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/32011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01521 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA NO PERIODO DE 30/04 (06:00HS) A 30/04 (18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01522 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/13, CONF. MEMO 31/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01523 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 02/05(06:00HS) A 02/05 (18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01524 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01525 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA,NO PERIODO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05 (18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01526 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01527 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE ABRIL/2013, CONF. MEMO31/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01528 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF. AO MES DEABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01529 | 07/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,AREIAE ESPERANCA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDO PLANO INTEGRADOS, NO PERIO-DO DE 24/04 (07:00HS) A 27/04(07:00HS), CONF. MEMO 100/2013ST. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01530 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/13,CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01531 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/13,CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01532 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS, NO PERIODO DE 30/04(07:00HS) A 30/04 (18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01533 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/13,CONF. MEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01534 | 07/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS, NO PERIODO DE 02/05(07:00HS) A 02/05 (18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01535 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE ABRI/13,CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERV26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01536 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE ABRI/13,CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERV26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01537 | 07/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA, CUITE E PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO PLA-NO INTEGRADOS, NO PERIODO DE08/05 (07:00HS) A 11/05 (07:00HS), CONF. MEMO 113/2013-ST. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01538 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE ABRI/13,CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERV26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01539 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DEABRIL/13,CONF.MEMO 31/13-SAS ,RESERVA 26,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01540 | 07/05/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA ISABEL/PB,COMA FINALIDADE DE PRESTAR INFOR-MACOES REFERENTE AO PROG.DE HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE03/05 (08:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01541 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEABRIL/13, CONF. MEMO 31/13-SASRESERVA 26,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01542 | 07/05/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA ISABEL/PB,COMA FINALIDADE DE PRESTAR INFOR-MACOES REFERENTE AO PROG.DE HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE03/05 (08:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01543 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEABRI/13, CONF.MEMO 31/13-SAS ,RESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01544 | 07/05/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA ISABEL/PB,COMA FINALIDADE DE PRESTAR INFOR-MACOES REFERENTE AO PROG.DE HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE03/05 (08:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01545 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEABRIL/13, CONF. MEMO 31/13-SASRESERVA 26,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01546 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2013,CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01547 | 07/05/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA ISABEL/PB,COMA FINALIDADE DE PRESTAR INFOR-MACOES REFERENTE AO PROG.DE HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE03/05 (08:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01548 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/13,CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERV26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01549 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01550 | 07/05/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA ISABEL/PB,COMA FINALIDADE DE PRESTAR INFOR-MACOES REFERENTE AO PROG.DE HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE03/05 (08:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01551 | 07/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.MEMO 31/13-SAS,RESERVA 26,CON-VENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01552 | 07/05/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA ISABEL/PB,COMA FINALIDADE DE PRESTAR INFOR-MACOES REFERENTE AO PROG.DE HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE03/05 (08:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01553 | 07/05/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA ISABEL/PB,COMA FINALIDADE DE PRESTAR INFOR-NACOES REFERENTE AO PROG.DE HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE03/05 (08:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00005585273450 | GABRIELA COSTA PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01554 | 07/05/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA ISABEL/PB,COMA FINALIDADE DE PRESTAR INFOR-MACOES REFERENTE AO PROG.DE HABILITACAO SOCIAL,NO PERIODO DE03/05 (08:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01555 | 07/05/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA ITAPORANGA,PATOS E PRINCESA ISABEL/PB,COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES, NO PERIODO DE 03/05 (08HS) A 06/05 (18HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 01557 | 08/05/2013 | 3890.00 | 3890.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 BEBEDOUROS TIPO COLUNA,GABINETE NA COR BRANCA, PARA ADIVISAO DE SERVICOS GERAIS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 19/2013-SASMAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01559 | 08/05/2013 | 6740.00 | 6740.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 10 FOTOREVELADOR P/MAQ.SAM-MULTIEXPRESS 6545N NOVO ORIGI-NAL DO FABRICANTE, 02FOTOREVE-LADOR P/ MAQ. XEROX WORKCENTRE4118 NOVO ORIGINAL DO FABRICANTE, PARA ESTE ORGAO, CONF.MEMO075/2013-DSG, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01560 | 08/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E DISCUTIR ACERCA DE IM-PLANTACAO DA EDUCACAO DE TRAN-SITO NAS ESCOLAS,NO PERIODO DE02/05 (08:00HS) A 02/05 (18:00HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01561 | 08/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO E DISCUTIR ACERCA DE IM-PLANTACAO DA EDUCACAO DE TRAN-SITO NAS ESCOLAS,NO PERIODO DE02/05 (08:00HS) A 02/05 (18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01562 | 08/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMEPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 03/05 (06:00HS) A 03/05 (18:00HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01563 | 08/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE RECOLHER PROCES-SOS DA HABILITACAO SOCIAL, NOPERIODO DE 03/05 (06:00HS) A03/05 (18:00HS). | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01564 | 08/05/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR AVALIACAO PSICO-LOGICA, NO PERIODO DE 06/05(06HS) A 10/05 (06HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01565 | 08/05/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR AVALIACAO PSICO-LOGICA, NO PERIODO DE 06/05(06HS) A 10/05 (06HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01566 | 08/05/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR AVALIACAO PSICO-LOGICA (COORDENADOR),NO PERIO-DO DE 06/05 (06HS) A 10/05 (06HS). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01567 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 06/05 (06HS) A 10/05 (06HS). | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01568 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 60/05 (06HS) A 10/05 (06HS). | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01569 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE APLICAR EXAMES (APOIO), NOPERIODO DE 06/05 (06HS)A 10/05(06HS). | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01570 | 08/05/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES (APOIO)NOPERIODO DE 06/05 (06HS)A 10/05(06HS). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01571 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES (COORDENADOR) NO PERIODO DE 06/05 (06HSA 10/05 (06HS). | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 08/05/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO, NO PERIODO DE 06/05(06HS)A 10/05 (06HS). | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES DE DIRE-CAO,NO PERIODO DE 06/05 (06HS)A 10/05 (06HS). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01574 | 08/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES (APOIO),NO PERIODO DE 06/05 (06HS) A10/05 (06HS). | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01575 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COM A FINALIDA-DE DE APLICAR EXAMES (APOIO),NO PERIODO DE 06/05 (06HS) A10/05 (06HS). | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01577 | 08/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ,TRIUNFO E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, COM A FINALIDADE DEINVESTIGAR IRREGULARIDADES, NOPERIODO DE 07/05 AS (08:00) HSA 10/05/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 08/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASTRIUNFO, SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 14/05 AS (08:00)HS A 17/05/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01579 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 21/05 AS (08:00)HS A 23/05/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 08/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SERRA BRANCA,CABACEIRAS E SOLEDADE/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 27/05 AS (08:00)HS A 29/05/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01581 | 08/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ,TRIUNFO E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 07/05AS (08:00)HS A 10/05/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 08/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASTRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS/PB ,NO PERIODO DE 14/05 AS (08:00)HS A 17/05/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 08/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 03(TRES) DIA-RIAS COM DESTINO A UIRAUNA ,TRIUNFO E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 07/05AS (08:00)HS A 10/05/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 08/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A PIANCO ITAPORANGA E PRINCESA ISABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 21/05 AS (08:00)HS A 23/05/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 08/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SERRA BRANCA,CABACEIRAS E SOLEDADE/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 27/05 AS (08:00)HS A 29/05/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 08/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A UIRAUNA ,TRIUNFO E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 07/05AS (08:00)HS A 10/05/13 AS (08:00)HS | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 08/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASTRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRNAHAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 14/05 AS (08:00)HS A 17/05/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 08/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITAPORANGA E PRINCESA E IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 21/05 AS (08:00)HS A 23/05/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01590 | 08/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SERRA BRANCA,CABACEIRAS E SOLEDADE/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 27/05 AS (08:00)HS A 29/05/2013 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01594 | 09/05/2013 | 32601.81 | 32601.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 37(TRINTA E SE-TE)TERMINAIS DE AUTOATENDIMEN-TO NESTE ORGAO, REF. AO MES DEABRIL/2013,CONF.SOLICITACAO-IMPLY, RESERVA 49, CONTRATO 09/2011, ARP 57/2009 DO PREGAO 24/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01596 | 09/05/2013 | 4298.96 | 4298.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO DE FERIAS: 2011/20122012/2013, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 132/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00091683912420 | ELCIO RAWLISON MARQUES GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01597 | 09/05/2013 | 6415.45 | 6415.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO DE FERIAS NOS PERIO-DOS 2011/2012, 2012/2013 E 1/3FERIAS 2012/2013, CONF. REQUE-RIMENTO, PARECER DA ASSEJUR 95/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006041321400 | TULHIO CEZIDIO SERRANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01591 | 09/05/2013 | 290.90 | 290.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2013 DE UMAMOTO PERTENCENTE A CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB, PLACA MOU-3195,CONF.MEMO 104/2013-ST, DEMONSTRATIVO DO PAGAMENTO E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01598 | 09/05/2013 | 31447.90 | 31447.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE, CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO, REF.AO MES DEABRIL/2013, CONF.RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS, RESERVA 10 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01595 | 09/05/2013 | 129500.00 | 129500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS DELOCACAO COM 37 (TRINTA E SETE)TERMINAIS AUTOATENDIMENTO COMOPERADORES NESTE ORGAO, REF.AOMES DE ABRIL/2013, CONF. SOLI-CITACAO-IMPLY, RESERVA 61, CONTRATO 11/2011-AJ, ARP 72/10 DOPREGAO 10/2010 E DOCUMENTOS A- | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01599 | 09/05/2013 | 13236.00 | 13236.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 716(SETECENTOS E DEZESSEIS)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM PATOS E SANTA LUZIA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013CONF. SOLICITACAO-OP, RESERVA | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01600 | 09/05/2013 | 8510.00 | 8510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 370 (TREZENTOS E SETENTA)AVALIACAO PSICO-LOGICA EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH EMJOAO PESSOA, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF. SOLICITACAO-JPTRAN, RESERVA 39, CONTRATO 107 | 14600875000139 | JPTRAN CENTRO DE AVALIACAO PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01602 | 09/05/2013 | 2093.00 | 2093.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 91 (NOVENTAE UM)AVALIACAO PSICOLOGICA EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE MARCO/2013,CONF.SOLICITACAO-KTMLM, RESER-VA 84, CONTRATO 16/2011-AJ E | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01603 | 09/05/2013 | 9775.00 | 9775.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 425 (QUATROCENTOS E VINTE E CINCO)AVALIA-CAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADI-CAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH EM CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF.SO-LICITACAO-CP/CG, RESERVA 121, | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 28 | VISTORIA INSPECAO E AFERICAO | Dispensa | 01592 | 09/05/2013 | 1192.00 | 1192.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A SE-LAGEM E OS ENSAIOS DOS INSTRU-MENTOS TACOGRAFOS DOS 08 VEICULOS PERTENCENTES A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 101/2013-ST, GUIASDE RECOLHIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00662270000168 | INMETRO INST NAC METROL NORM QUAL INDSUT |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 06 | VENTILADORES E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO | Dispensa | 01593 | 09/05/2013 | 330.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 (DOIS) VENTILADORES DEPAREDE TIPO TUFAO 60 CM,PARA OSETOR DE ATENDIMENTO NA PISTADE PROVA, CONF. MEMO 022/2013-CRT, MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 12303690000137 | G.F.MATERIAS PERMANENTE E CONSUMO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 01604 | 10/05/2013 | 155648.88 | 155648.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEABRIL/2013, CONF.MEMO 18/DA/DF/2013, DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECITAS FEDERAIS-DARF EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 01628 | 13/05/2013 | 1400.00 | 1400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-LUGUEL DO POSTO DE TRANSITO DEBONITO DE SANTA FE/PB, DOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/12,CONF. OFICIO 10/2013-PT B. STAFE E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01624 | 13/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)INSCRICAO NO CURSO DE PSICOLOGOPERITO DE TRANSITO E ESPECIALIZACAO EM PSICOLOGIA DO TRANSI-TO (180 HORAS), CONF. REQUERI-MENTO, PLANILHAS, CADASTRO DEINSCRICAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11706673000188 | FN CONSULTORIA TREINAM E EVENTOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 13/05/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 3,5(TRES E ME-IA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSAE CAJAZEIRAS/PB COM A FINALIDADE REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVDA LEI SECA, NO PERIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A 19/05/13 AS(14:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 13/05/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR CAMPANHASEDUCATIVA DA LEI SECA,NO PERIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A 19/05/13 AS (14:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 13/05/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORESDA EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A19/05/13 AS (14:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01605 | 13/05/2013 | 1817.00 | 1817.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 79 (SETENTAE NOVE)AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF. SOLICITACAO-KTMLM, RESERVA 84, CONTRATO 16/2011-AJ E | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 13/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 22/04 AS (06:00)HS A22/04/13 AS (18:00)HS.CONF. GD30. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 13/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 23/04 AS (06:00)HS A23/04/13 AS (18:00)HS, CONF.GD31. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 13/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 24/04 AS (06:00)HS A24/04/13 AS (18:00)HS, CONF.GD32. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 13/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 25/04 AS (06:00)HS A25/04/13 AS (18:00)HS, CONF.GD33. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 13/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA) DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR TESTES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 26/04 AS (06:00)HS A26/04/13 AS (18:00)HS,CONF. GD34. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 13/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA,TRIUNFO E SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 07/05AS (08:00)HS A 10/05/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 13/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,TRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 14/05 AS (08:00)HS A 17/05/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 13/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITA-PORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 21/05 AS (08:00)HS A 23/05/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 13/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SERRA BRANCCABACEIRAS E SOLEDADE/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES, NOPERIODO DE 27/05 AS (08:00) HSA 29/05/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 13/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA,TRIUNFO E SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES,NO PERIODO DE 07/05 AS(08:00)HS A 10/05/13 AS (08:00HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 13/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,TRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE E SAO JOSE DE PIRANHAS/PB ,NO PERIODO DE 14/05 AS (08:00)HS A 17/05/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 13/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITA-PORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARINVESTIGAR IRREGULARIDADES, NOPERIODO DE 21/05 AS (08:00) HSA 23/05/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 13/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SERRA BRANCCABACEIRAS E SOLEDADE/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES, NOPERIODO DE 27/05 AS (08:00) HSA 29/05/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 13/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A UIRAUNA,TRIUNFO E SAO JOAO DO RIO DO PEI-XE/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 07/05 AS(08:00)HS A 10/05/13 AS (08:00HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 13/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,TRIUNFO,SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 14/ 05AS (08:00)HS A 17/05/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 13/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITA-PORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 21/05 AS (08:00)HS A 23/05/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 13/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SERRA BRANCCABACEIRAS E SOLEDADE/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES, NOPERIODO DE 27/05 AS (08:00) HSA 29/05/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 13/05/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 3,5(TRES E ME-IA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSAE CAJAZEIRAS/PB COM A FINALIDADE REALIZAR CAMPANHAS EDUCATIVDA LEI SECA,NO PERIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A 19/05/13 AS(14:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01629 | 13/05/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO A-LUGUEL DO POSTO DE TRANSITO DEBONITO DE SANTA FE/PB, DOS ME-SES DE JANEIRO A ABRIL/13,CONFOFICIO 10/2013-PT B. DE STA FEE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, NO PERIODO DE 13/05(06:00HS) A 13/05 (18:00HS). | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, NO PERIODO DE 13/05(06:00HS) A 13/05 (189:00HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, NO PERIODO DE 13/05(06:00HS) A 13/05 (18:00HS). | 00033828059449 | FRANCISCA HONORATA DE S A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA (COORDENADORA) NO PE-RIODO DE 13/05 (06:00HS) A 13/05 (18:00HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR (MEMBRO)NO PERIODO DE13/05 (06:00HS) A 13/05 (18;OOHS). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO (APOIO)NO PERIODO DE 13/05 (06:00HS) A 13/05 (18:00HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01636 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR (COORDENADOR)NO PERIODO DE 13/05 (06:00HS) A 13/05(18:00HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01637 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE DIRE-CAO VEICULAR (MEMBRO) NO PERIODO DE 13/05 (06:00HS) A 13/05(18:00HS). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01638 | 14/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR (MEMBRO) NO PERIODO DE 13/05 (06:00HS) A 13/05(18:00HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01639 | 14/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSI-COLOGICA, LEGISLACAO E DIRECAOVEICULAR (APOIO) NO PERIODO DE13/05 (06:00HS) A 13/05 (18:00HS). | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01640 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS, NO PERIODO DE 06/05(07:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01641 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PBCOM A FINALIDADE DE REALIZARTREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN NA AREA DE REGISTRO DEVEICULOS, NO PERIODO DE 09/05(07:00HS) A 09/05 (18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01642 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA POMBAL, UIRAUNA,SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT-BANCA EXAMINADORA,NO PERIODO DE 06/05 (06:00HS) A 10/05(06:00HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01643 | 14/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA PATOS E POMBAL/PBCOM A FINALIDADE DE INSTRUIRSINDICANCIA E DEMAIS DILIGEN-CIAS, NO PERIODO DE 13/05 (07:00HS) A 18/05 (07:00HS). | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01644 | 14/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA PATOS E POMBAL/PBCOM A FINALIDADE DE INSTRUIRSINDICANCIA E DEMAIS DILIGEN-CIAS,NO PERIODO DE 13/05(07:00HS) A 18/05 (07:00HS). | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01645 | 14/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA PATOS E POMBAL/PBCOM A FINALIDADE DE INSTRUIRSINDICANCIA E DEMAIS DILIGEN-CIAS,NO PERIODO DE 13/05(07:00HS) A 18/05 (07:00HS). | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01646 | 14/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05 (CINCO)DIARIAS PARA PATOS E POMBAL/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA SINDICANCIA,NO PERIODO DE 13/05 (07:00HS)A 18/05 (07:00HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01647 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE06/05 (06:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01648 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE06/05 (06:00HS) A 06/05 (18:00HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01649 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE07/05 (06:00HS) A 07/05 (18:00HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01650 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE07/05 (06:00HS) A 07/05 (18:00HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01651 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE08/05 (06:00HS) A 08/05 (18:00HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01652 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE08/05 (06:00HS) A 08/05 (18:00HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01653 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE09/05 (06:00HS) A 09/05 (18:00HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01654 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE09/05 (06:00HS) A 09/05 (18:00HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01655 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE10/05 (06:00HS) A 10/05 (18:00HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01656 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE APLICAR TESTESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE10/05 (06:00HS) A 10/05 (18:00HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01657 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 10/05 (08:00HS) A 12/05 (18:00HS). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01658 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 10/05 (08:00HS) A 12/05 (18:00HS). | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01659 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 10/05 (08:00HS) A 12/05 (18:00HS). | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01660 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 10/05 (08:00HS) A 12/05 (18:00HS). | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01661 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 10/05 (08:00HS) A 12/05 (18:00HS). | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01662 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 10/05 (08:00HS) A 12/05 (18:00HS). | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01663 | 14/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 10/05 (08:00HS) A 12/05 (18:00HS). | 00005585273450 | GABRIELA COSTA PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01664 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 01(UMA)DIARICOM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 18/04 AS (06:00)HS A 19/04/13 AS (06:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01665 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 10/05 (08:00HS) A 12/05 (18:00HS). | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01666 | 14/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 01(UMA)DIARICOM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 18/04 AS (06:00)HS A 19/04/13 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01667 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESPARA PARTICIPAR DO ORCAMENTODEMOCRATICO, NO PERIODO DE 10/05 (08:00HS) A 12/05 (18:00HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01668 | 14/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 01(UMA)DIARICOM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 18/04 AS (06:00)HS A 19/04/13 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01669 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA)DIRIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DALEI SECA, NO PERIODO DE 10/ 05AS (06:00)HS A 11/05/13 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01670 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DALEI SECA, NO PERIODO DE 10/ 05AS (06:00)HS A 11/05/13 AS (18:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01671 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DALEI SECA, NO PERIODO DE 10/ 05AS (06:00)HS A 11/05/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01672 | 14/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERELIZAR CAMPANHA EDUCATIVA DALEI SECA, NO PERIODO DE 10/ 05AS (06:00)HS A 11/05/13 AS (18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 14/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA DIVISAODE EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 10/05 AS (06:00)HS A11/05/13 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA, NO PERIODO DE 08/05 AS (11:00)HS A09/05/13 AS (12:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 14/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA, NO PERIODO DE 08/05 AS (11:00)HS A09/05/13 AS (12:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ARARUNA/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 07/05 AS (06:00)HS A 07/05/13 AS (20:00)HS. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 14/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 1,5(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOUSA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 08/05 AS (04:00)HS A09/05/13 AS (12:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 14/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 15/04 AS (15:10)HS A (21:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 14/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 2,5 (DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE TRANSPORTAR SERVIDORES DAASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODODE 07/05 AS (06:00)HS A 09/05/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01680 | 15/05/2013 | 7254.00 | 7254.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 373(TRESEN-TOS E SETENTA E TRES)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM SOUSA E OUTROS MUNI-CIPIOS, NO PERIODO DE 21/03 A19/04/13, CONF.SOLICIT.-CLINOS | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01681 | 15/05/2013 | 3128.00 | 3128.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 136(CENTO ETRINTA E SEIS)EXAMES DE APTIDAFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM SOUSA/PB,REF.AO MES DE ABRI/2013,CONF.SOLICITACAO-CPCSD ,RESERVA 35,CONTRATO 02/12 E DO | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01682 | 15/05/2013 | 4232.00 | 4232.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 184(CENTO EOITENTA E QUATRO)AVALIACOES P-SICOLOGICOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DEABRIL/13,CONF.SOLICITACAO-JPTRRESERVA 39,CONTRATO 107/12 E | 14600875000139 | JPTRAN CENTRO DE AVALIACAO PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01712 | 15/05/2013 | 22132.00 | 22132.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONAS EDICOES DOS DIAS 14,15,16E21/03/2013 DO DIARIO OFICIAL,CONF. MEMO 009/2013-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01713 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES PARAPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO, NO PERIODO DE 17/ 05AS (08:00)HS A 20/05/13 AS (08:00)HS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01714 | 15/05/2013 | 1509.00 | 1509.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 10,12,14 E 16/04/2013CONF. MEMO 010/2013-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01715 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 17/05 AS (08:00)HS A 20/05/13 AS (08:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01716 | 15/05/2013 | 3164.00 | 3164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS 11/04/2013, CONF.MEMO011/2013-ASI E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01717 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 17/05 AS (08:00)HS A 20/05/13 AS (08:00)HS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01718 | 15/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 17/05 AS (08:00)HS A 20/05/13 AS (08:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01719 | 15/05/2013 | 493.21 | 493.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UMA) PERSIANA VERTICALEM PVC LISO MED. 3,14X2,20M DEALTURA,MONTADA EM TRILHO, PARAO CETRAN/SEDE/JP, CONF. MEMO004/2013-CETRAN, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 05075777000139 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DIVIFLEX |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01720 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 17/05 AS (08:00)HS A 20/05/13 AS (08:00)HS. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01721 | 15/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 17/05 AS (08:00)HS A 20/05/13 AS (08:00)HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01722 | 15/05/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 17/05 AS (08:00)HS A 20/05/13 AS (08:00)HS. | 00005585273450 | GABRIELA COSTA PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01723 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DE-MOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODODE 17/05 AS (08:00)HS A 20/05/13 AS (08:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01724 | 15/05/2013 | 9522.00 | 9522.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 414 (QUATROCENTOS E QUATORZE) AVALIACOESPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRI-GIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM PATOS/PB, REF. AO MES DE A-BRIL/2013, CONF.SOLICITACAO-CAPP,RESERVA 40, CONT. 52/2012 E | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01725 | 15/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE POMBAL/PB, COM A FINALIDADEDE CONDUZIR SERVIDORES PARAPARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMO-CRATICO ESTADUAL,NO PERIODO DE17/05 AS (08:00)HS A 20/05/ 13AS (08:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01726 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAAVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 17/05 AS(06:00)HS A 18/05/13 AS (06:00HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01727 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAAVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 17/05 AS(06:00)HS A 18/05/13 AS (06:00HS. | 00036504866449 | FERNANDO LUIZ FERNANDES GALVAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01728 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAAVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 17/05 AS(06:00)HS A 18/05/13 AS (06:00HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01729 | 15/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAAVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 17/05 AS(06:00)HS A 18/05/13 AS (06:00HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01730 | 15/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAAVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 17/05 AS(06:00)HS A 18/05/13 AS (06:00HS. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01731 | 15/05/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAAVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 17/05 AS(06:00)HS A 18/05/13 AS (06:00HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01732 | 15/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAAVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 17/05 AS(06:00)HS A 18/05/13 AS (06:00HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01733 | 15/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAAVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DIRECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 17/05 AS(06:00)HS A 18/05/13 AS (06:00HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01734 | 15/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAAVALIACAO PSICOLOGICA, EXAMESDE LEGISLACAO E DORECAO VEICU-LAR, NO PERIODO DE 17/05 AS(06:00)HS A 18/05/13 AS (06:00HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01735 | 15/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR CLINICA PSICOLOGICANO PERIODO DE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01736 | 15/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR CLINICA PSICOLOGICANO PERIODO DE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/13 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01737 | 15/05/2013 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DOORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUALNO PERIODO DE 10/05 AS (07:00)HS A 12/05/13 AS (12:00)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01738 | 15/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB, COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR SUPERINTENDENTE P/PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, NO PERIODO DE 10/ 05AS (17:00)HS A 12/05/13 AS (12:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01692 | 15/05/2013 | 10166.00 | 10166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 442(QUATRO-CENTOS E QUARENTA E QUATRO)AVALIACAOE PSICOLOGICAS EM CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH,EM CAMPINA GRANDE/PB ,REF. AO MES DE ABRIL/13, CONF.SOLICITACAO-CPCG,RESERVA 121 , | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01694 | 15/05/2013 | 8004.00 | 8004.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 348(TRESEN-TOS E QUARENTA E OITO) AVALIA-COES PSICOLOGICAS EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH, EM GUARABIRA/PB, REF. AOMES DE ABRIL/13,CONF.SOLICITACCLINITRAN,RESERVA 60, CONTRATO | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01695 | 15/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01696 | 15/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01697 | 15/05/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF. MEMO 015/DA/DF/2013, PA-RECER 253/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01698 | 15/05/2013 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013, PARECER 253/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01699 | 15/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01700 | 15/05/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01701 | 15/05/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DEABRIL/2013, CONF. MEMO 015/DA/DF/2013, PARECER 253/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01702 | 15/05/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE PRINCESA ISABEL/PB,REFAO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO015/DA/DF/2013, PARECER 253/13AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01703 | 15/05/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01704 | 15/05/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013, PARECER253/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01705 | 15/05/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01706 | 15/05/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013, PARECER253/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01707 | 15/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01708 | 15/05/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESABRIL/2013, CONF. MEMO 015/DA/DF/2013, PARECER 253/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01709 | 15/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01710 | 15/05/2013 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01711 | 15/05/2013 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO015/DA/DF/2013, PARECER 253/13AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01693 | 15/05/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO015/DA/DF/2013, PARECER 253/13AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01683 | 15/05/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITODA CIDADE DE ALAGOAGRANDE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF. MEMO 015/DA/DF/2013PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01684 | 15/05/2013 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01685 | 15/05/2013 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01686 | 15/05/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAY-EUX/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01687 | 15/05/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013CONF. MEMO 015/DA/DF/2013, PA-RECER 253/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01688 | 15/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB,REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONF.MEMO 015/DA/DF/2013PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01689 | 15/05/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01690 | 15/05/2013 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013,PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01691 | 15/05/2013 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF.AO MES DE ABRIL/2013, CONFMEMO 015/DA/DF/2013, PARECER253/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 01750 | 16/05/2013 | 451588.22 | 451588.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE MARCO/2013, CONF. OFICIO 93/2013-GABPRESI/GEFIC, PARECER 234/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01740 | 16/05/2013 | 568.85 | 568.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA DE 1/3 DE FERIAS GOZA-DAS DE JAN/2011, CONF.REQUERI-MENTO,PARECER 213/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016233859468 | MARIA LUCIA ALMEIDA DE A SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01741 | 16/05/2013 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF. MEMO 015/DA/DF/2013PARECER 253/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01742 | 16/05/2013 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 015/DA/DF/2013, PARECER253/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01743 | 16/05/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE (ALMOXARIFADO) PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONFREQUERIMENTO, PARECER 252/2013ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01739 | 16/05/2013 | 162750.00 | 162750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSCURSOS DE FORMACAO PARA OS CANDIDATOS SELECIONADOS NO CONCURSO PUBLICO DESTE DEPARTAMENTO,P/OS CARGOS DE AGENTE DE TRAN-SITO E DE VISTORIA, CONF. MEMO010/2013-SSD, RESERVA 100,CONT15/2013, DISPENSA, PARECER 223/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01744 | 16/05/2013 | 21142.00 | 21142.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DEPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO,P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO RESTANTE DOS EXAMES PERICI-AIS DO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.OFICIO 04/2013, PARECER | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01745 | 16/05/2013 | 583.16 | 583.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECEDO-RESDE BENS E SERVICOS DE TARI-FAS DEVIDAS:OB TIPO 31-DOC, OB32-CREDITO EM CONT. OB TIPO 33PGTO DE TRIB, EM ORDEM BANC TIPO32-CRED EM C/C D, REF.AO MESDE JANEIRO/2013, CONF. SOLICI-TACAO-BB, CONVENIO 104533926 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01746 | 16/05/2013 | 90914.60 | 90914.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEARRECADACAO DE GUIAS C/COD.BARRAS NAO COMPE, REF. AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONF.SOLICITA-CAO-BB, CONVENIO 760441 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01747 | 16/05/2013 | 1098.93 | 1098.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECEDO-RESDE BENS E SERVICOS DE TARI-FAS DEVIDAS:OB TIPO 31-DOC, OB32-CREDITO EM CONT. OB TIPO 33PGTO DE TRIB, ORDEM BANC TIPO32-CRED EM C/C D, REF. AO MESDE MARCO/2013, CONF. SOLICITA-CAO-BB, CONVENIO 104533926 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01748 | 16/05/2013 | 69810.00 | 69810.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.847 (TRESMIL OITOCENTOS E QUARENTA E SETE)EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH EMJOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DEMARCO/2013, CONF. SOLICITACAO- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01749 | 16/05/2013 | 85782.00 | 85782.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.723 (QUA-TRO MIL, SETECENTOS E VINTE ETRES)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJOAO PESSOA E PRINCESA ISABEL/PB, REF. AO MES DE MARCO/2013, | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01751 | 16/05/2013 | 162300.25 | 162300.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS (MALOTES EREM.ECON) DESTE ORGAO, REF. AOMES DE MARCO/2013, CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICO ECTPARECER 220/2013-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01757 | 17/05/2013 | 292.66 | 292.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS 2012/2013, CONF. RE-QUERIMENTO, PARECER 212/2013-ASSEJUR, DESPACHOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006071592437 | RENE ANDERSON DOS SANTOS CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01763 | 17/05/2013 | 3.00 | 3.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2013 DE 13(TRESE)VEICULOS DESTE ORGAO(PARA EFEITO DEREGULARIZACAO DA NE 1447. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01758 | 17/05/2013 | 27216.00 | 27216.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.496 (UMMIL QUATROCENTOS E NOVENTA ESEIS)EXAMES DE APTIDAO FISICAE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH EMJOAO PESSOA, C.GRANDE E PRINCESA ISABEL/PB, REF. AO RESTANTE | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01759 | 17/05/2013 | 2576.00 | 2576.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 112(CENTO EDOZE)AVALIACAO PSICOLOGICA EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRASREF.AO MES DE ABRIL/2013, CONFSOLICITACAO-ACP, RESERVA 55,CONTRATO 001/2011-AJ E DOCUMEN | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01760 | 17/05/2013 | 115.00 | 115.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO DIFERENCA) AVALIACAO PSICOLOGICAEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM SOUSA/PB,REF.AO MES DE MARCO/2013,CONF.SOLICITACAO-CPCSD, RESERVA 35,CONTRATO 002/2012-AJ E DOCUMEN | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01761 | 17/05/2013 | 4324.00 | 4324.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 188(CENTO EOITENTA E OITO)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMJOAO PESSOA/PB, REF. AO MES DEABRIL/2013, CONF. SOLICITACAO-CLINITRANS, RESERVA 41, CONTRA | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01756 | 17/05/2013 | 2040.00 | 2040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 21 REVESTI-MENTO FUME NOS VEICULOS: SANDERO, RENAULT MASTER, MERIVA, MICRO ONIBUS, GOL-G5 E UNO PER-TENCENTES A ESTE ORGAO, CONF.MEMO 049/2013-ST, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 11959961000144 | JOSE GOMES TAVARES SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 17/05/2013 | 186680.01 | 186680.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFAO MES DE ABRIL/2013, CONF.SO-LICITACAO-QUALITY, RESERVA 09,CONTRATO 115/2012-AJ,ARP002/12DO PREGAO 242/11 E DOCUMENTOSANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01765 | 17/05/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 01 (UMA)INSCRICAO NO CURSO DE PSICOLO-GO PERITO DE TRANSITO, CONF.REQUERIMENTO, PLANILHAS,CADASTRODE INSCRICAO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 11706673000188 | FN CONSULTORIA TREINAM E EVENTOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01762 | 17/05/2013 | 142680.42 | 142680.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE ABRIL/2013,CONFRESUMO DA FATURA DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 17/05/2013 | 123.34 | 123.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 23/03 A 23/04/2013,CONF. RESERVA 05, CONT.102/12,ARP126/11 DO PREGAO 215/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01769 | 20/05/2013 | 2118.47 | 2118.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEMARCO/2013 DO FUNCIONARIO:FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA (CAMPINA GRANDE/PB), CONF. OFICIO0269/13/GS/GEAF/RH E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 01766 | 20/05/2013 | 87.28 | 87.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS,REF.AOPERIODO DE 05/04 A 03/05/2013,CONF. RESERVA 62, FATURA 0210088077189 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01767 | 20/05/2013 | 317.68 | 317.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 0130/2013-PTP.DE FOGO, RESERVA 51 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01768 | 20/05/2013 | 53.08 | 53.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.MEMO 020/DA/DF/2013,RESERVA 63FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01770 | 20/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM UMA INSCRI-CAO PARA O SERVIDOR EDUARDOHENRYQUE OLIVEIRA DA SILVA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO: LICITACOES E CONTRATOS ADMINIS-TRATIVOS, NO PERIODO DE 20 A22 DE MAIO/2013,CONF.MEMO 012/2013-ASSEJUR, FORDER E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07876171000128 | SOLARIS COM E SERV DE INFORMATICA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01771 | 20/05/2013 | 102285.54 | 102285.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEARRECADACAO DE GUIAS C/COD.BARRAS NAO COMPE, REF. AO MES DEMARCO/2013, CONF. SOLICITACAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01772 | 21/05/2013 | 3647.99 | 3647.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO DE FERIAS 2011/2012,7/12 AVOS FERIAS PROPORCIONAIS2012/2013, 7/12 AVOS INDENIZA-CAO DE FERIAS 2012/2013 E 1/12AVOS DE 13o SALARIO 2013,CONF.REQUERIMENTO, MEMO 089/2012-DAPARECER 103/2013-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00014412403491 | JOELSON LIRA PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01777 | 22/05/2013 | 3238.40 | 3238.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.408 ( UMMIL QUATROCENTOS E OITO) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM EM JOAOPESSOA E TRABALHAM NA SEDE,REFAO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO052/2013-DRH, RESERVA 18 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01779 | 22/05/2013 | 732.60 | 732.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352(TREZEN-TOS E CINQUENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE BAYEUX, CABEDELO E SAN-TA RITA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF. MEMO 051/2013-DRH, RESERVA 17 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01774 | 22/05/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES P/OAPENADO QUE RESIDE NA CIDADEDO CONDE/PB E TRABALHA NA SEDE/JP,REF. AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 054/2013-DRH, RESER-VA 20 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 01775 | 22/05/2013 | 1645.60 | 1645.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 748(SETECENTOS E QUARENTA E OITO) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE TRABALHAM NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 053/2013-DRH, RESERVA 19 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01780 | 22/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SOU-SA E MARIZOPOLIS/PB, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA ASSESSORIA JIRIDICA ,NO PERIODO DE 16/05 AS (05:00)HS A 17/05/13 AS (18:00)HS. | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01781 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A16/05/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01782 | 22/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE SUBSTITUIR ASERVIDORA ARCENIRA M FERNANDESPOR MOTIVO PESSOAL, NO PERIODODE 13/05 AS (06:00)HS A 13/05/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01783 | 22/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE SUBSTITUIR ASERVIDORA:FRANCISCA HONORATO S9LIMA POR MOTIVO PESSOAL,NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A14/05/13 AS (18:00)HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01784 | 22/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM AFINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN NA AREA DE RE-GISTRO E VEICULOS, NO PERIODODE 15/05 AS (07:00)HS A 15/05/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01785 | 22/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADEDE RESOLVER PENDENCIAS DO SIS-TEMA NA AREA DE REGISTRO DE VEICULOS DA CIRETRAN, NO PERIODODE 15/05 AS (07:00)HS A 17/05/13 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01786 | 22/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCANO PERIODO DE 17/05 AS (06:00)HS A 18/05/13 AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01787 | 22/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 13/05 AS (06:00)HS AS 13/05/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01788 | 22/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADES DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-(BANCA)NO PERIODO DE 20/05 AS(12:00)HS A 21/05/13 AS (18:00HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01789 | 22/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICO, NO PERIODO DE 20/05 AS (12:00)HS A 21/05/13 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01790 | 22/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 20/05 AS (12:00)HS A 21/05/13 AS(18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01791 | 22/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 20/05 AS (12:00)HS A 21/05/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01792 | 22/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 20/05 AS (12:00)HS A 21/05/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01793 | 22/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 20/05 AS (12:00)HS A 21/05/13 AS (18:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01794 | 22/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 20/05 AS (12:00)A 21/05/13 AS (18:00)HS. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01795 | 22/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 20/05 AS(12:00)HS A 21/05/13 AS (18:00HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01796 | 22/05/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 20/05 AS(12:00)HS A 21/05/13 AS 21/05/13 AS (18:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01797 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 16/05/13 AS(06:00)HS A 16/05/13 AS (12:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01798 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 16/05/13 AS(12:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01799 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 16/05/13 AS(12:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01800 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 16/05/13 AS(12:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01801 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 16/05/13 AS (12:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01802 | 22/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,9NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00HS A 16/05/13 AS (12:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01803 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR,N O PERIODO DE 14/05 AS(06:00)HS A 16/05/13 AS (12:00HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01804 | 22/05/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 14/05 AS(06:00)HS A 16/05/13 AS (12:00HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01805 | 22/05/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 14/05 AS(06:00)HS A 16/05/13 AS (12:00HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01776 | 22/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JUAREZ TAVORA,DUAS ESTRADAS,ALAGOA GRANDEE JACARAU/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DODPD,NO PERIODO DE 03/05 AS (06:00)HS A 03/05/13 AS (19:00)HS | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01773 | 22/05/2013 | 482773.45 | 482773.45 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.SOLICITACAO-QUALITY, RESERVA112, CONTRATO 049/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 01821 | 23/05/2013 | 2118.47 | 2118.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DE ABRIL/2013 DO FUNCIONARIO: FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA (CAMPINA GRANDE/PB), CONF. OFICIO0288/13/GS/GEA/RH E DOCUMENTOSANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01840 | 23/05/2013 | 105.31 | 105.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2012,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00018605540753 | GUSTAVO DE ALMEIDA NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01841 | 23/05/2013 | 98.85 | 98.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2012,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001354643402 | MARIZA DE BRITO VASCONCELOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01842 | 23/05/2013 | 119.04 | 119.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2012,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00010019806469 | JUSCELINO DA SILVA SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01843 | 23/05/2013 | 618.54 | 618.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064604977453 | ANTONIO HONORATO FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01844 | 23/05/2013 | 176.07 | 176.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00075367076491 | MARIA DE FATIMA GONCALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01845 | 23/05/2013 | 35.55 | 35.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002962282490 | AGRILEUZA PEREIRA BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01846 | 23/05/2013 | 81.94 | 81.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002505290415 | ALZENI ROFRIGUES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01847 | 23/05/2013 | 233.58 | 233.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00083481656734 | ERNANDE MONTEIRO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01848 | 23/05/2013 | 81.94 | 81.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004854785446 | EDINALDO DUARTE DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01849 | 23/05/2013 | 35.90 | 35.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009909485443 | ATALIBA ARRUDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01850 | 23/05/2013 | 120.69 | 120.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00024576522434 | LUIS VICENTE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01833 | 23/05/2013 | 65054.00 | 65054.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 178 PNEUS,10 CAMARAS DE ARPARA MOTOS E 12 BATERIAS AUTO-MOTIVA PARA A DIV. DE MATERIALDESTE ORGAO,CONF.OFICIO 006/13CPL/DETRAN-PB,MEMO 015/2013-DMRESERVA 68,CONTRATO 014/2013,PREGAO 056/2013, HOMOLOGACAO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 23/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO E ENTRAGA DECARTIRAS NACIONAL, NO PERIODODE 24/05 AS (08:00)HS A 26/05/13 AS (08:00)HS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 23/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PE-RIODO DE 24/05 AS (08:00)HS A26/05/13 AS (08:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 23/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL E EN-TREGA DAS CARTEIRAS NACIONALDE HABILITACAO, NO PERIODO DEDE 24/05 AS (08:00)HS A 26/05/13 AS (08:00)HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 23/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALI-DADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESP/PARTICIPAR DO ORCAM.DEMOCRATESTADUAL E ENTREGA DAS CARTEIRNACIONAL DE HABILITACAO,NO PE-RIODO DE 24/05 AS (08:00)HS A26/05/13 AS (08:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 23/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL E EN-TREGA DAS CARTEIRAS NACIONALDE HABILITACAO, NO PERIODO DE24/05 AS (08:00)HS A 26/05/ 13AS (08:00)HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 23/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL E EN-TREGA DAS CARTEIRAS NACIONALDE HABILITACAO, NO PERIODO DE24/05 AS (08:00)HS A 26/05/ 13AS (08:00)HS. | 00005585273450 | GABRIELA COSTA PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 23/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL E EN-TREGA DAS CARTEIRAS NACIONALDE HABILITACAO, NO PERIODO DE24/05 AS (08:00)HS A 26/05/ 13AS (08:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 23/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DDEMOCRATICO ESTADUAL E EN-TREGA DAS CARTEIRAS NACIONALDE HABILITACAO, NO PERIODO DE24/05 AS (08:00)HS A 26/05/ 13AS (08:00)HS. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 23/05/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE E SAO BENTO/PB,COMA FINALIDADE DE PRESTAR SUPORT9TECNICO NA CIRETRAN,NO PERIODDE 15/05 AS (12:00)HS A 16/05/13 AS (10:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 23/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER PROBLEMAS RELACIONA-DOS A DRV, NO PERIODO DE 14/05AS (07:00)HS A 14/05/13 AS (14:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACCE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER PROBLEMAS RELACIONA-DOS A DRV, NO PERIODO DE 14/05AS (07:00)HS A 14/05/13 AS (14:00)HS. | 00004163229485 | EVERTON PIRRONI DOS SANTOS SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 23/05/2013 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL ,NO PERIODO DE 23/05 AS (15:00)HS A 26/05/13 AS (10:00)HS. | 00025160389415 | EDINALDO RIBEIRO SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 23/05/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTADUAL ,NO PERIODO DE 23/05 AS (15:00)HS A 26/05/13 AS (10:00)HS. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01851 | 23/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 20/05 AS (06:00)HS A 25/05/13 AS (06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01852 | 23/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA, EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR, NO PE-RIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A25/05/13 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01853 | 23/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA, EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR, NO PE-RIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A25/05/13 AS (06:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01854 | 23/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 20/05 AS (06:00)HS A 25/05/13 AS (06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01855 | 23/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 20/05 AS (06:00)HS A 25/05/13 AS (06:00)HS | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01856 | 23/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 20/05 AS (06:00)HS A 25/05/13 AS (06:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01857 | 23/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DA APOIAR SERVIDORES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 20/05AS (06:00)HS A 25/05/13 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01858 | 23/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO DE 20/05 AS(06:00)HS A 25/05/13 AS (06:00HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01859 | 23/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE20/05 AS (06:00)HS A 25/05/ 13AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01860 | 23/05/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE20/05 AS (06:00)HS A 25/05/ 13AS (06:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01861 | 23/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR EQUIPE DE DI-RECAO, NO PERIODO DE 20/05 AS(06:00)HS A 25/05/13 AS (06:00HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01862 | 23/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR EQUIPE DE DI-RECAO VEICULAR, NO PERIODO DE20/05 AS (06:00)HS A 25/05/ 13AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01806 | 23/05/2013 | 9637.00 | 9637.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 419(QUATRO-CENTOS E DEZENOVE)EXAMES PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE ABRIL/2013,CONF.SOLICITACAO-PSAY,RESERVA 34,CONTRATO 008/ | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 27/05 AS (06:00)HS A27/05/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 23/05/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E POTOS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT(BANCA)NO PERIORO DE20/05 AS (06:00)HS A 25/05/ 13AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT(BANCA),NO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A14/05/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01813 | 23/05/2013 | 55590.00 | 55590.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.067 (TRESMIL E SESSENTA E SETE) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CA-TEGORIA DE CNH EM JOAO PESSOA,CAMPINA GRANDE E PRINCESA ISA-BEL/PB, REF.AO PERIODO DE 01 A | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01814 | 23/05/2013 | 370.50 | 370.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:06 CX FORMULARIO 80 COLUNAS1 VIA, CX C/2.500 FOLHAS,CONF.MEMO 050/2013/SCP/DRH, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 24116337000127 | PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA - EPP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01815 | 23/05/2013 | 3075.00 | 3075.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 120 (CENTO E VINTE)CARIMBOSPRINTY REF.:4911, 4912, 4913,4915, 4922, 4923, 4928.PARA ASECAO DE CONT.DE ESTOQUE DESTEORGAO, CONF.MEMO 005/2013-SCE,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 02657445000174 | CLAUDINES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 23/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL,NO PE-RIODO DE 24/05 AS (08:00)HS A26/05/13 AS (08:00)HS | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01808 | 23/05/2013 | 1450.00 | 1450.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM UMA INS-CRICAO PARA O SERVIDOR EDUARDOHENRYQUE OLIVEIRA DA SILVA AFIM DE PARTICIPAR DO CURSO: LICITACAOES E CONTRATOS ADMINIS-TRATIVOS, NO PERIODO DE 20 A22 DE MAIO/2013,CONF.MEMO 012/2013-ASSEJUR, FOLDER E DOCUMENTOS ANEXOS. | 11390637000158 | CENTRO DE CAPACITACAO PROF DA PB LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01817 | 23/05/2013 | 13559.24 | 13559.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZAMOTTA, REF. AO MES DE ABRIL/13CONF. RESUMO DAS FATURAS,RESERVA 43 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01819 | 23/05/2013 | 52777.37 | 52777.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DA SEDE/JP, CIRE-TRANS, POSTOS DE TRANSITO E DEATENDIMENTOS, REF. AO MES DE ABRIL/2013, CONF. RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS, RESERVA 44 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 23/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CATOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DO ORCAMEN-TO DEMOCRATICO ESTADUAL, NO PERIODO DE 24/05 AS (08:00)HS A26/05/13 AS (08:00)HS. | 00003418409474 | MYRIAN KARLA DA SILVA PALMEIRA DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 13/05 AS (06:00)HS A 13/05/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 16/05 AS (06:00)HS A 16/05/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 23/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 17/05 AS (06:00)HS A 17/05/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 01885 | 24/05/2013 | 116.80 | 116.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A SALARIOFAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTODOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO056/2013-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01886 | 24/05/2013 | 3508864.26 | 3508864.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO DO MES DE MAIO/2013,CONF. MEMO 056/2013-DRH E FO-LHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 01888 | 24/05/2013 | 592982.58 | 592982.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOSATIVOS DESTE ORGAO, DO MES DEMAIO/2013, CONF. MEMO 057/2013DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01889 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 13/05 AS (06:00)HS A 13/05/13 AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01890 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/13 AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01891 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/13 AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01892 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A 16/05/13 AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01893 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 17/05 AS (06:00)HS A 17/05/13 AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01894 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 14/05 AS (06:00)HS A 14/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01895 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 15/05 AS (06:00)HS A 15/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01896 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 16/05 AS (06:00)HS A 16/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01897 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 17/05 AS (06:00)HS A 17/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01898 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 13/05 AS (06:00)HS A 13/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01899 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(PSICOLOGA), NO PERIODODE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01900 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(COORDENADORA)NO PERIODODE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01901 | 24/05/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)REUNIOES DA JARI-DETRAN (MEM-BRO) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 04/2013-JARI,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01902 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(LEGISLACAO) NO PERIODODE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01903 | 24/05/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)REUNIOES DA JARI-DETRAN (MEM-BRO) REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 04/2013-JARI,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01904 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 27/05 AS (06:00) HSA 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01905 | 24/05/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)REUNIOES DA JARI-DETRAN(PRESI-DENTE)REF.AO MES DE FEVEREIRO/2013,CONF.MEMO 04/2013-JARI,FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01906 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAEQUIPE DA LEGISLACAO,NO PERIODDE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01907 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COOR-DENAR EQUIPE DE AVALIACAO PSI-COLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01908 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/13 AS 18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01909 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01910 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01911 | 24/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXA-MES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(APOIO), NO PERIODO DE27/05 AS (06:00)HS A 27/05/ 13AS (18:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01863 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSSICOLOGIA, NO PERIODDE 06/05 AS (06:00)HS A 06/05/13 AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01864 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 07/05 (06:00)HS A 07/05/13AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01865 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 08/05 AS (06:00)HS A 08/05/13 AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01866 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 09/05 AS (06:00)HS A 09/05/13 AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01867 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 10/05 AS (06:00)HS A 10/05/13 AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01868 | 24/05/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A ITAPORANGACONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS ,COM A FINALIDADE DE APOIAR SERVIDORES DA EQUIPE DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE22/05 AS (06:00)HS A 25/05 /13AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01869 | 24/05/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ATAPEROA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA,NOPERIODO DE 21/04 AS (06:00) HSA 25/04/13 AS (07:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01870 | 24/05/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ATAPEROA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA,NOPERIODO DE 21/04 AS (06:00) HSA 25/04/13 AS (07:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01871 | 24/05/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ATAPEROA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR BLITZ EDUCATIVA,NOPERIODO DE 21/04 AS (06:00) HAA 25/04/13 AS (07:00)HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01872 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO 20/05 AS (06:00) HSA 20/05/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01873 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 21/05 AS (06:00)HS A 21/05/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01874 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 22/05 AS (06:00)HS A 22/05/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01875 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 23/05 AS (06:00)HS A 23/05/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01876 | 24/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 24/05 AS (06:00)HS A 24/05/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 01877 | 24/05/2013 | 6640.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 02 ROCADEIRAS E 01 PICADOR/TRITURADOR DE GALHOS E FOLHAS,PARA A DIV. SERV. GERAIS DESTEORGAO, CONF.MEMO 059/2013-DSG,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 12303690000137 | G.F.MATERIAS PERMANENTE E CONSUMO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01878 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 21/05 AS (06:00)HS A 21/05/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01879 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 20/05 AS (06:00)HS A 20/05/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01880 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 22/05 AS (06:00)HS A 22/05/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01881 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 23/05 AS (06:00)HS A 23/05/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01882 | 24/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 24/05 AS (06:00)HS A 24/05/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01883 | 24/05/2013 | 58816.00 | 58816.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.250 (TRESMIL DUZENTOS E CINQUENTA) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM J. PESSOA,C.GRANDE, P.ISABEL E MONTEIRO,REF.AO PERIODO DE 15 A 30 DE A | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01951 | 27/05/2013 | 10.00 | 10.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS DESTE ORGAO(TC FRAME) DOMES DE ABRIL/13 CONF. DOCUMEN-TOS ANEXOS.(P/SUPRIR AS NECES-SIDADES DA NE 1762. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01912 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(PSICOLOGA), NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/13 AS(18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01913 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(PSICOLOGA) NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/13 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01914 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DORECAO VEICULAR(COORDENADORA) NO PERIODO DE29/05 AS (06:00)HS A 29/05/ 13AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01915 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(LEGISLACAO) NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/13 AS(18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01916 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(LEGISLACAO), NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/13 AS(18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01917 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(APOIO) NO PERIODO DE 29/05 AS(06:00)HS A 29/05/13 AS (18:00HS. | 00001386386405 | CAROLA GADELHA CEZARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01918 | 27/05/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(COORDENADOR) NO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/13 AS(18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01919 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(DIRECAO) NO PERIODO DE 29/ 05AS (06:00)HS A 29/05/13 AS 18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01920 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(DIRECAO) NO PERIODO DE 29 /05AS (06:00)HS A 29/05/13 AS 29/05/13 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01921 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A 29/05/13 AS (18:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01922 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO040/13-SAS, RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005102347551 | ADRIANA BASTOS DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01923 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01924 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01925 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01926 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01927 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01928 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01929 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01930 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01931 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01932 | 27/05/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR A-VALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DELEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(PSICOLOGA)NO PERIODO DE 29/05AS (06:00)HS A 29/05/13 AS (18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01933 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01934 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01935 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01936 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01937 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01938 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01939 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/13, CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01940 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01941 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002147885479 | FABIANO SALVADOR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01942 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01943 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01944 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01945 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01946 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01947 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01948 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01949 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS,RE-SERVA 26, CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01950 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEMAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SASRESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01952 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB,REF. AO MES DEMAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SASRESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01953 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS,RE-SERVA 26, CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01954 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF. AO MES DEMAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SASRESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01955 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01956 | 27/05/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS,RE-SERVA 26,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01957 | 27/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SASRESERVA 26, CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 01969 | 28/05/2013 | 61749.96 | 61749.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE MAIO/13,CONF.MEMO 058/2013-DRH E GUIADA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01958 | 28/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS, RESERVA 127, CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007886047400 | EMILSON PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01959 | 28/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS,RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01960 | 28/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS,RE-SERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01961 | 28/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEMAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SASRESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01962 | 28/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF. MEMO040/13-SAS,RESERVA 127, CONVE-NIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01963 | 28/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEMAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SASRESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01964 | 28/05/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 040/13-SAS,RE-SERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 01965 | 28/05/2013 | 809.12 | 809.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PAGAMENTO DE SALARIOS, VIA SISTEMA BB-PAG, DODETRAN (PAG SALARIO-CREDITO C/C) NO PERIODO DE 21/03/13 A 20/04/13, CONF. SOLICITACAO-BB EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01966 | 28/05/2013 | 3244.00 | 3244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONAS EDICOES DOS DIAS 23,26,27,28/03 E 02,03/04/13 DO DIARIOOFICIAL,CONF.MEMO 012/2013-ASIE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01967 | 28/05/2013 | 40532.00 | 40532.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.212 (DOISMIL DUZENTOS E DOZE) EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVA-CAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM JOAO PESSOA, C.GRANDE,POMBAL,ITAPORANGA,PIAN-CO,SAPE E MAMANGUAPE/PB,REF.AO | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01968 | 28/05/2013 | 1528890.00 | 1528890.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE EQUIPAMENTO PARA INSPECAOVISUAL E CAPTURA DE IMAGENS EMAREA DE DIFICIL ACESSO,VISANDOATENDER AS NECESSIDADES DOSEDS/DETRAN,CONF. MEMO 084/12-DPD,RESERVA 32,CONTRATO 013/13PREGAO 465/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03526965000100 | ZIG FRANZ COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 01970 | 28/05/2013 | 5559.60 | 5559.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 058/2013-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 81 | EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO COM SOFTWARE | Inexigível | 01983 | 29/05/2013 | 7950.00 | 7950.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE SOFTWARE A SER INSTALADO NAASSESSORIA JURIDICA DESTE OR-GAO,CONF. MEMO 0102/2012-DPD,DISPENSA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02054956000100 | VS DATTA IMAGEM LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01979 | 29/05/2013 | 645.00 | 645.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 03 (TRES) TONER PARA IMPRESSORA SAMSUNG MLT 105,NOVO,ORI-GINAL DE FABRICA, DESTINADO ADIV. DE FINANCAS DESTE ORGAO,CONF.MEMO 0022/DA/DF/2013,MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 01984 | 29/05/2013 | 1062.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 59 (CINQUENTA E NOVE)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRI-GIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM JOAO PESSOA, REF. AO MES DENOVEMBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-MSL,CONTRATO 10/2012-AJ E DO- | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01971 | 29/05/2013 | 12986.00 | 12986.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 721(SETECENTOS E VINTE E UM)EXAMES DE AP-TIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM PATOS E SANTA LUZIA/PP,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONFORME SOLICITACAO-OP, RESERVA | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01972 | 29/05/2013 | 6758.00 | 6758.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 363(TREZEN-TOS E SESSENTA E TRES) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS,CONCEICAO E BONITO DE SANTA FE/PBREF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 01985 | 29/05/2013 | 3825.00 | 3825.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 15 (QUINZE) ESTANTES DE ACOCOM 06 PRATELEIRAS MEDINDO A-PROX.1,98X90X40,COM REFORCO EMX NAS LATERAIS PARA A SECAO DECONTROLE DE ESTOQUE DESTE OR-GAO,CONF.MEMO 004/2013-SCE,MA-PA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01986 | 29/05/2013 | 408.88 | 408.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 6,7 CORRENTE GALVANIZADA,6,25 CORDA EM SEDA COM 14MM, 8ROLO DE FITA DEMARCADORA EM VINIL PARA PISO P/A SECAO DE CONTROLE DE ESTOQUE DESTE ORGAO,CONF.MEMO 004/2013-SCE,MAPA COTACAO DE PRECO E ORCAMENTOS A-NEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01980 | 29/05/2013 | 318917.30 | 318917.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE, CIRETRANS, POSTOSDE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REF.AO MES DE ABRIL/2013, CONFREQUERIMENTO, RESERVA 06, CON-TRATO 103/12,ARP 114/12 DO PREGAO 135/12 E DOCUMENTOS ANEXOS | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01981 | 29/05/2013 | 147228.14 | 147228.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS POSTAIS (MALOTES EREM.ECON) DESTE ORGAO, REF. AOMES DE ABRIL/2013, CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICO ECTPARECER 277/2013-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01982 | 29/05/2013 | 678876.00 | 678876.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH(CARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA 28,CONTRATO 05/2012 DO PREGAO 155/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01977 | 29/05/2013 | 120185.99 | 120185.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM 60 (SESSENTA)PROFISSIONAIS DE NECESSIDADESESPECIAIS NA SEDE/JP E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.SOLI-CITACAO-ASDEF,RESERVA 04, CON-TRATO 94/2012-AJ, DISPENSA 09/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01974 | 29/05/2013 | 10626.00 | 10626.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 462(QUATRO-CENTOS E SESSENTA E DOIS) AVA-LIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH EM CAMPINA GRANDE/PB, REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF.SOLICITACAO-F COSTA GAMA, RESERVA | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01978 | 29/05/2013 | 82.35 | 82.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO, DACIDADE DE BONITO DE SANTA FE/PB, REF. AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 12/2013-PTBSF,RESER-VA 120,FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01975 | 29/05/2013 | 15800.00 | 15800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS DESTE ORGAO,REF.AO PERIODO DE 01/02/2013 A 28/02/2013,CONF. SOLICITACAO-LOCAVEL, PA-RECER 205/2013-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01976 | 29/05/2013 | 1595.00 | 1595.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS E-XECUTADOS EM DIVERSOS VEICULOSDESTE ORGAO, CONF. SOLICITACAOJ&BRITO, RESERVA 92, CONT.076/2012, ARP 113/11 DO PREGAO 192/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01973 | 29/05/2013 | 34096.30 | 34096.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL P/OS VEICU-LOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO ,REF. AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 149/13-ST,RESERVA 03,CON-TRATO 105/12 DO PREGAO 278/ 12E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 01988 | 31/05/2013 | 957.69 | 957.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2012,CONF.REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00043599893420 | MARIA ROSA OLIVEIRA GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01995 | 31/05/2013 | 24773.54 | 24773.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE, CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO,REF. AO MES DEMAIO/2013,CONF.RESERVA 120, RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01989 | 31/05/2013 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF. DOCUMENTOS ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01990 | 31/05/2013 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS, CONF.DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01992 | 31/05/2013 | 3080.00 | 0.00 | VALOR EMPENAHDO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCURSO DE ESPECIALIZACAO (LATUSENSU)EM PSICOLOGIA DO TRANSI-TO COM DURACAO DE 15 (QUINZE)MESES, INCLUINDO TAXA DE MATRICULA, PARA A SERVIDORA AGAME-NILRA DIAS ARRUDA, CONF.PROCESSO 012824/2013-6. | 07910782000145 | CENTRO INTEGRADO DE TEC E PESQUISA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01987 | 31/05/2013 | 65500.00 | 65500.00 | VALOR EMPENHADO PATA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:500 CONES DE SINALIZACAO EMPVC,20 CONES TIPO BARRIL,80BASTOES SINALIZADORES, 100 APITOSPROFISSIONAIS,200 COLETES RE-FLETIVOS,100 BASTOES RETRATEISPARA A DIV.DE POLICIAMENTO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 011/2013-DMRESERVA 72,CONT.12/2013,PREGAO | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01996 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL, P/PRESTAR INFOM.REF.AO PROGRAMA DE HABILITACAO SO-CIAL, NO PERIODO DE 01/06 AS(08:00:00)HS A 03/06/13 AS (08:00)HS. | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01997 | 31/05/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL P/PRESTAR INFORM.REF.AO PROGRAMA DE HABILITACAO SO-CIAL, NO PERIODO DE 01/06 AS(08:00)HS A 03/06/13 AS (08:00HS. | 00009765415648 | KARL NEUMAN DE OLIVEIRA JANUARIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01998 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL P/PRESTAR INFORM.REF.AO PROGRAMA DE HABILITACAO SO-CIAL, NO PERIODO DE 01/06 AS(08:00)HS A 03/06/13 AS (08:00HS. | 00007236647497 | THIAGO VELEZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01993 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,PRESTAR INFORM.REFER.AO PROGRAMA DE HABILIT.SOCIAL,NO PERIODO DE DE 01/06 AS (08:00)HS A 03/06/13 AS (08:00)HS. | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01994 | 31/05/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,P/PRESTAR INFORM.REF.AO PROGRAMA DE HABILIT. SOCIALNO PERIODO DE 01/06 AS (08:00)HS A 03/06/13 AS (08:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01991 | 31/05/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 22/05 AS (06:00)HS A23/05/13 AS (06:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01999 | 03/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,P/PRESTAR INFORM.REF.AO PROGRAMA DE HABILITACAO SO-CIAL, NO PERIODO DE 01/06 AS(08:00)HS A 03/06/13 AS (08:00HS. | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02000 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL P/PRESTAR INFORM.REF.AO PROGRAMA DE HABILITAC.SOCIANO PERIODO DE 01/06 AS (08:00)HS A 03/06/13 AS (08:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02001 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DO ORCAMENTO DEMOCRATICOESTADUAL,P/PRESTAR INFORM.REF.AO PROGRAMA DE HABILIT. SOCOALNO PERIODO DE 01/06 AS (08:00)HS A 03/06/13 AS (08:00)HS. | 00003418409474 | MYRIAN KARLA DA SILVA PALMEIRA DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02002 | 03/06/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES P/PARTICIPARDO ORCAMENTO DEMOCRATICO ESTA-DUAL, NO PERIODO DE 01/06 AS(08:00)HS A 03/06/13 AS (08:00HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02003 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 27/05 AS (06:00) HSA 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02004 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 28/05 AS (06:00) HSA 28/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02005 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 29/05 AS (06:00) HSA 28/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02006 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 31/05 AS (06:00) HSA 31/05/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02007 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 27/05 AS (06:00) HSA 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02008 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 28/05 AS (06:00) HSA 28/05/13 AS (18:00)HS. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02009 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 29/05 AS (06:00) HSA 29/05/13 AS (18:00)HS. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02010 | 03/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 31/05 AS (06:00) HSA 31/05/13 AS (18:00)HS. | 00013604155487 | SEVERINA CELESTINA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02011 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDER APLICAR AVALIACAO PSCOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(PSICOLOGA)NO PE-RIODO DE 03/06 AS (06:00)HS A08/06/13 AS (06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02012 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(PSICOLOGA)NO PE-RIODO DE 03/06 AS (06:00)HS A08/06/13 AS (06:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02013 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 03/06 AS (06:00)HS A 08/06/13 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02014 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLA-CAO E DIRECAO VEICULAR(LEGISLACAO)NO PERIODO DE 03/06 AS (06:00)HS A 08/06/13 AS (06:00)HS | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02015 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA, EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(LEGISLACAO)NO PERIODO DE 03/06 AS (06:00)HS A 08/06/13 AS (06:00)HS | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02016 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACAO E DIRECAO VEICULAR(LEGISLACNO PERIODO DE 03/06 AS (06:00)HS A 08/06/13 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02017 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACE DIRECAO VEICULAR(APOIO)NO PERIODO DE 03/06 AS (06:00)HS A08/06/13 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02018 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACE DIRECAO VEICULAR(DIRECAO) NOPERIODO DE 03/06 AS (06:00) HSA 08/06/13 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02019 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACE DIRECAO VEICULAR(DIRECAO) NOPERIODO DE 03/06 AS (06:00) HSA 08/06/13 AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02020 | 03/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACE DIRECAO VEICULAR(DIRECAO) NOPERIODO DE 03/06 AS (06:00) HSA 08/03/13 AS (06:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02021 | 03/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAOPSICOLOGICA,EXAMES DE LEGISLACE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 03/06 AS (06:00)HS A 08/06/13 AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02022 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 20/05 AS (01:00)HS A 20/05/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02023 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 21/05 AS (06:00)HS A 21/05/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02024 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 22/05 AS (06:00)HS A 22/05/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02025 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NOCA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 23/05 AS (06:00)HS A 23/05/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02026 | 03/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 24/05 AS (06:00)HS A 24/05/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02027 | 03/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DESUBSTITUIR O CHEFE DA CIRETRANPARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAOCOM O DIRETOR SUPERINTENDENTENO PERIODO DE 17/04 AS (08:00)HS A 18/04/13 AS (18:00)HS. | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02028 | 04/06/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PICUI/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA ASSESSORIA JURIDICANO PERIODO DE 28/05 AS (09:00)HS A 30/05/13 AS (08:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02029 | 04/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI E JACARAU/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO PLA-NOS INTEGRADOS, NO PERIODO DE24/05 AS (07:00)HS A 25/05/ 13AS (07:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02030 | 04/06/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A TRIUNFO,PAULISTA E SAO JOAO DO RIO DO PEIXE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO PLA-NOS INTEGRADOS, NO PERIODO DE27/05 AS (07:00)HS A 30/05/ 13AS (07:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02031 | 04/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO COM SERVIDORES DA AREA DE REGISTRO A VEICULOS, NO PERIODO DE 21/05 AS(07:00)HS A 21/05/13 AS (18:00HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02032 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO COM SERVIDORES DA CIRETRAN, NO PERIODODE 29/05 AS (07:00)HS A 29/05/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02033 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGA(CRT)NO PERIODO DE 27/05 AS (06:00)HS A 27/05/13 AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02035 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARICOM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR TREINAMENTO COM SERVIDORESDA AREA DE REGISTRO E VEICULOSNO PERIODO DE 21/05 AS (07:00)HS A 21/05/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02036 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTOCOM SERVI-DORES DA AREA DE REGISTRO E VEICULOS DA CIRETRAN, NO PERIODODE 23/05 AS (07:00)HS A 23/05/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02037 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA(CRT) NO PE-RIODO DE 28/05 AS (06:00)HS A28/05/13 AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02038 | 04/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA(CRT) NO PE-RIODO DE 29/05 AS (06:00)HS A29/05/13 AS (18:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02039 | 04/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-BACEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO XV FESTIVALDE CAPRINOS E OVINOS/PB,NO PE-RIODO DE 31/05 AS (07:00)HS A02/06/13 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02040 | 04/06/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-BACEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO XV FESTIVALDE CAPRINOS/PB, NO PERIODO DE31/05 AS (07:00)HS A 02/06/ 13AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02041 | 04/06/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-BACEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO XV FESTIVALDE CAPRINOS E OVINOS/PB, NO PERIODO DE 31/05 AS (07:00)HS A02/06/13 AS (18:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 02043 | 04/06/2013 | 224929.31 | 224929.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E SANEANTES DOMISSANI-TARIOS, MATERIAIS E EQUIPAMEN-TOS NESTE ORGAO,POSTOS DE ATENDIMENTO SHOPPING DO AUTOMOVEL,CARRO LEGAL, POSTO DE TRANSITOE CIRETRANS,REF.AO MES DE MAR-CO/13,CONF.SOLICITACAO-AGAPE , | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02044 | 04/06/2013 | 16452.00 | 16452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, REF. A MARCO/13, CONF.OFICIO 06/2013-CLIMEP E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SEGUROS E TAXAS DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 02045 | 04/06/2013 | 290.90 | 290.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEGURO OBRIGATORIO/2013 DA MOTO DE PLACAMOU-3225 PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.MEMO 135/13-ST E DE-MONSTRATIVO DE PAGAMENTO. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 02046 | 04/06/2013 | 15800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VIA-TURAS POLICIAIS PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DA SECRETARIADE DEFESA SOCIAL-SDS,REF.A MARCO/2013,CONF.SOLICITACAO-LOCAVPARECER 206/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00388838000102 | LOCAVEL LOCACAO DE VEICULOS E SERVICOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02048 | 05/06/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:500 FITAS P/IMPRESSORA COMPCOM O ETILOMETRO(ALCO- SENSORIV), DESTINADOS A ESTE ORGAO ,CONF. OFICIO 005/13-CPL/DETRAN/PB, MEMO 004/13DM,RESERVA 58,HOMOLOGACAO DO PREGAO 38/13 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 17096414000169 | FLAVIO GUEDES DOS SANTOS - ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02047 | 05/06/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)DESTE ORGAO, REF.AO MES DEMARCO/2013, CONF. REQUERIMENTOPARECER 298/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02049 | 06/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT, NO PERIODO DE 03/06 AS (06:00)HS A 08/06/13 AS(06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02050 | 06/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOBENTO/PB, COM A FINALIDADE DEPRESTAR SUPORTE TECNICO NA CI-RETRAN, NO PERIODO DE 24/05 AS(12:00)HS A 25/05/13 AS (08:00HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02051 | 06/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/06 AS (06:00)HS A 04/06/13 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02052 | 06/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 06/06 AS (06:00)HS A 06/06/13 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02053 | 06/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 11/06/13 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02054 | 06/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 13/06 AS (06:00)HS A 13/06/13 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02055 | 06/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 04/06 AS (06:00)HS A 04/06/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02056 | 06/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 06/06 AS (06:00)HS A 06/06/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02057 | 06/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 11/06 AS (06:00)HS A 11/06/13 AS (18:000HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02058 | 06/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR TESTES PSICOTECNICOS ,NO PERIODO DE 13/06 AS (06:00)HS A 13/06/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02059 | 06/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 31/05 AS (06:00)HS A 31/05/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02096 | 07/06/2013 | 351.52 | 351.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DIARIA DE APREN. DEVEIC.)DRV PAGO EM DEZEMBRO/12,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOSANEXOS. | 00031292798491 | EVERALDO NUNES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02090 | 07/06/2013 | 136251.84 | 136251.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEMAIO/13, CONF.MEMO 22/13-DA/DFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02097 | 07/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A POMBAL E SOLEDADE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 31/05 AS (06:00)HS A 31/05/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02098 | 07/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A POMBAL E SOLEDADE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 04/06 AS (06:00)HS A 04/06/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02099 | 07/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 06/06 AS (06:00)HS A 06/06/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02100 | 07/06/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO ITAPORANGA,COREMAS E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVEISTIGAR IRREGULARIDADES,NOPERIODO DE 04/06 AS (08:00) HSA 07/06/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02101 | 07/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DIAS)DIARIAS COM DESTINO CUITE, ARARU-NA E PICUI/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR EIRREGULARIDADES, NO PERIODO DE11/06 AS (08:00)HS A 13/06/ 13AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02102 | 07/06/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CATOLE DOROCHA,SAO BENTO E BREJO DO CRU/PB,COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR E INVESTIGAR IRREGULARI-DADES, NO PERIODO DE 18/06 AS(08:00)HS A 13/06/13 AS (08:00HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02060 | 07/06/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALAGOGRANDE/PB,REF. AO MES DE MAIO/2013, CONF.MEMO 21/13-DA/DF,PARECER 296/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02061 | 07/06/2013 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02062 | 07/06/2013 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER 266/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02063 | 07/06/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEU/PB,REF.AO DE MAIO/13,CONF.ME-MO 21/13-DA/DF,PARECER 296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02064 | 07/06/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB,REF.AO MES DE MAIO/13,CONFMEMO 21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02065 | 07/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE, REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02066 | 07/06/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AO MES DE MAIO/13,CONF.MEMO 21/13-DF/DF, PARECER 296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02067 | 07/06/2013 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02068 | 07/06/2013 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB,REF.AO MES DE MAIO/13,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02069 | 07/06/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 21/2013-DA/DF, PARECER 296/13- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02070 | 07/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF.AO MES DE MAIO/13,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02071 | 07/06/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB,REFAO MES DE MAIO/13,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02072 | 07/06/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB,REF. AO MES DE MAIO/2013CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02073 | 07/06/2013 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB,REF.AO MES DE MA-IO/2013,CONF.MEMO 21/13-DA/DF,PARECER 296/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02074 | 07/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE MAIO/13,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02075 | 07/06/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02076 | 07/06/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEMAIO/2013,CONF. MEMO 21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02077 | 07/06/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB,REF.AO MES DE MAIO/13, CONFMEMO 21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02078 | 07/06/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB,REF.AO MES DE MAIO/13REF.AO MES DE MAIO/13, CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02079 | 07/06/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB, REF.AOMES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02080 | 07/06/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF.AO MES DE MAIO/13,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02081 | 07/06/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DA SAO BENTO/PB, REFAO MES DE MAIO/13, CONF. MEMO21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02082 | 07/06/2013 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AO MES DE MAIO/2013, CONF. MEMO 21/13-DA/DF ,PARECER 296/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02083 | 07/06/2013 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE MAIO/13,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02084 | 07/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02085 | 07/06/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE MAIO/13, CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02086 | 07/06/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIROS/PB,REF. AO MES DE MAIO/2013, CONF. MEMO 21/13-DA/DF ,PARECER 296/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02087 | 07/06/2013 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF.AO MES DE MAIO/13CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER296/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02088 | 07/06/2013 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AOMES DE MAIO/13,CONF.MEMO 21/13DA/DF, PARECER 296/13-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02089 | 07/06/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE MAIO/13, CONF.MEMO 21/13-DA/DF, PARECER 296/13-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02091 | 07/06/2013 | 269.66 | 269.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.MEMO 131/13-PTPF EFATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02092 | 07/06/2013 | 139033.79 | 139033.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS(TC FRAME WAY-AS) DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE MAIO/2013,CONF. FATURA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02093 | 07/06/2013 | 161.46 | 161.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 23/04 A 23/05/13,CONFFATURA,RESERVA 05 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02094 | 07/06/2013 | 136.82 | 136.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS/PB,CONF.FATURAS, RESERVA 120E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02095 | 07/06/2013 | 2139.00 | 2139.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 93( NOVENTAE TRES)AVALIACOES PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO.ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE MAIO/13,CONFSOLICITACAO-ACP,RESERVA 55,CONTRATO 001/11-AJ E DOCUMENTOS | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02117 | 10/06/2013 | 32601.81 | 32601.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 37(TRINTA E SETE)TERMINAIS DA AUTOATENDIMENTO NESTE ORGAO, REFAO MES DE MAIO/2013,CONF.SOLI-CITACAO-IMPLY,RESERVA 49,CONT.009/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02118 | 10/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIASNA 3a.VARA DA FAZENDA E 5a.VA-RA DE PATOS E PROMOTORIA DOCONSUMIDOR,NO PERIODO DE 14/05AS (01:00)HS A 16/05/13 AS (12:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02119 | 10/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS NA 3a.VARA DA FAZENDAE 5a.VARA DE PATOS E PROMOTORIDO CONSUMIDOR, NO PERIODO DE14/05 AS (01:00)HS A 16/05/ 13AS (12:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02120 | 10/06/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANDA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE ATIVIDADES E-DUCATIVAS,UM EVENTO DA PREFITURA, NO PERIODO DE 31/05 AS (06:00)HS A 03/06/13 AS (18:00)HS | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02121 | 10/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS,UM EVENTO DA PREFEITURA,NO PERIODO DE 31/05 AS (06:00)A 03/06/13 AS (18:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02122 | 10/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS,UM EVENTO DA PREFEITURA,NO PERIODO DE 31/05 AS (06:00)HS A 03/06/13 AS (18:00)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02123 | 10/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS,UM EVENTO DA PREFEITURA,NO PERIODO DE 31/05 AS (06:00)HS A 03/06/13 AS (18:00)HS. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02124 | 10/06/2013 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS,UM EVENTO DA PREFEITURA,NO PERIODO DE 31/05 AS (06:00)HS A 03/06/13 AS (18:00)HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02125 | 10/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA) COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR TESTES PSICOLOGICOS,NO PE-RIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A10/06/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02126 | 10/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVAS,UM EVENTO DA PREFEITURA,NO PERIODO DE 31/05 AS (06:00) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02127 | 10/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOLOGICOS,NO PERIODODE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/13 ASD (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02128 | 10/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/13 AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02129 | 10/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A10/06/13 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02130 | 10/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A 10/06/13 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02131 | 10/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 10/06 AS (06:00) HSA 10/06/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02132 | 10/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 10/06 AS (06:00) HSA 10/06/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02133 | 10/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 10/06 AS (06:00) HSA 10/06/13 AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02134 | 10/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 10/06 AS (06:00) HSA 10/06/13 AS (18:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02116 | 10/06/2013 | 56.70 | 56.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE SAO JOSE DE PIRAN-HAS/PB, REF. AOS MESES DE FEVEREIRO A MAIO/2013,CONF.MEMO 01/13-PTSJP,RESERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02103 | 10/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA,PATOS E SANTA LUZIA/PB,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 27/06 AS (08:00)HS A 29/06/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02104 | 10/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA,COREMAS E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADES DE FISCALI-ZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDA-DES, NO PERIODO DE 04/06 AS(08:00)HS A 07/06 AS (08:00)HS | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02105 | 10/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CUITE,ARARUNA E PICUI/PB,COM A FINALIDADEDE FISCSLIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE11/06 AS (08:00)HS A 13/06/ 13AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02106 | 10/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E BREJO DOCRUZ/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 18/06AS (08:00) A 21/06/13 AS ( 08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02107 | 10/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA,PATOS E SANTA LUZIA/PB,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PE-RIODO DE 27/06 AS (08:00)HS A29/06/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02108 | 10/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA,COREMAS E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 04/06 AS (08:00)HS A 07/06/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02109 | 10/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CUITE, ARA-RUNA E PICUI/PB, COM A FINALI-DADE DE FISCALIZAR E INVESTI-GAR IRREGULARIDADES, NO PERIO-DO DE 11/06 AS (08:00)HS A 13/06/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02110 | 10/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E BREJO DOCRUZ/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 18/06AS (08:00)HS A 21/06/13 AS 21/06/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02111 | 10/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA,PATOS E SANTA LUZIA/PB,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PE-RIODO DE 27/06 AS (08:00)HS A29/06/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02112 | 10/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 10/06 AS (06:00)HS A10/06/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02113 | 10/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02114 | 10/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/BP COM A FINALIDADDE RESOLVER PENDENCIAS DO SIS-TEMA DA AREA DE REGISTRO E VE-ICULOS, NO PERIODO DE 09/05 AS(07:00)HS A 10/05/13 AS (18:00HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02115 | 10/06/2013 | 36990.00 | 36990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH, CONF.SOLICITACA0-CLIMEP ,PARECER 292-AJ E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02135 | 11/06/2013 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)INSCRICOES P/OS FUNCIONARIOS: RI-CARDO A.B.WANDERLEY,IVAN L. R.DE CARVALHO E ROCHESTER G. DOQUE IRAO PARTICIPAR DO CURSODE INFRACOES DE TRANSITO E OPROCESSO ADMINIST.NOS DIAS 12E 13/06/13,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 03849959000194 | FENASDETRAN FED NAC DAS ASSOC DE DETRAN |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02136 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESDE PSICOLGICOS, NO PERIODO DE12/06 AS (06:00)HS A 10/06/ 13AS (18:00)HS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02137 | 11/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESDE PSICOLGICOS, NO PERIODO DE12/06 AS (06:00)HS A 12/06/ 13AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02138 | 11/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR TESTESDE PSICOLGICOS, NO PERIODO DE12/06 AS (06:00)HS A 12/06/ 13AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02139 | 11/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 1206 AS (06:00)HS A 12/06/13 AS(18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02140 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/13 AS(18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02141 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/13 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02142 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/13 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02143 | 11/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02144 | 11/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 12/06 AS (06:00)HS A 12/06/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02145 | 12/06/2013 | 2080.00 | 2080.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)INS-CRICAO P/A FUNCIONARIA:GISEUDAMARIA B.T.DE MENDONCA, QUE IRAPARTICIPAR DO CURSO EM ORCAMEN9TO APLICADO AO SETOR PUBLICONO PERIODO DE 12 A 14/06/13 EMFORTALEZA/SE, CONF.MEMO 022/13AP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13026978000174 | FERNANDES TEIXEIRA EDUCACAO LTDA. |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 02146 | 12/06/2013 | 183.00 | 183.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 03(TRES)APARELHOS DE TELEFONES SEM FIO, DESTINADOS A CHE-FIA DE GABINETE DESTE ORGAO ,CONF.MEMO 141/13-CGB,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMNETOS ANEXOS. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02147 | 12/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RIACHAO,DO-NA INES,BELEM E GUARABIRA/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORT.OS PARTICIPANTES DA SOCIEDADECIVIL I SEMINARIO AGENDA BRASINO PERIODO DE 06/06 AS (09:00)HS A 06/06/13 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02148 | 12/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PIANCO/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE AU9DIENCIAS, NO PERIODO DE 28/05AS (09:00)HS A 30/05/13 AS (08:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02149 | 12/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE E PIANCO/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIAS, NO PERIODO DE 28/ 05AS (09:00)HS A 30/05/13 AS (08:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02150 | 12/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A JACARAU E PICUI/PB,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR OS IMOVEIS, NO PERIODO24/05 AS (07:00)HS A 25/05/ 13AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02151 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A TRIUNFO ,PAULISTAA E SAO JOAO DO RIO DOPEIXE/PB, COM A FINALIDADE DEVISTORIAR OS IMOVEIS, NO PERIODO DE 27/05 AS (07:00)HS A 30/05/13 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02152 | 12/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 11/06 AS (06:00)HS A 11/06/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02153 | 12/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 13/06 AS (06:00)HS A 13/06/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02154 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A COREMAS,I-TAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 04/06 AS (08:00)HS A 07/06/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02155 | 12/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A ARARUNA.PICUI E CUITE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGARIRREGULARIDADES, NO PERIODO DE11/06 AS (08:00)HS A 13/06/ 13AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02156 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E BREJO DOCRUZ/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 18/06AS (08:00)HS A 21/06/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02157 | 12/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA,PATOS E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 27/06 AS (08:00)HS A29/06/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02158 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A COREMAS,I-TAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 04/06 AS (08:00)HS A 07/06/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02159 | 12/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A ARARUNA,PICUI E CUITE/PB,COM A FINALIDADDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE11/06 AS (08:00)HS A 13/06/ 13AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02160 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E BREJO DOCRUZA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 18/06AS (08:00)HS A 21/06/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02161 | 12/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA ,PATOS E SANTA LUZIA/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 27/06 AS (08:00)HS A29/06/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02162 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A COREMAS,I-TAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 04/06 AS (08:00)A 07/06/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02163 | 12/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A ARARUNA,PICUI E CUITE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGARIRREGULARIDADES, NO PERIODO DE11/06 AS (08:00)HS A 13/06/ 13AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02164 | 12/06/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A CATOLE DOROCHA, SAO BENTO E BREJO DOCRUZ/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 18/06AS (08:00)HS A 21/06/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02165 | 12/06/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A TEIXEIRA ,PATOS E SANTA LUZIA/PB COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 27/06 AS (08:00)HS A29/06/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02166 | 12/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL, SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FI-NALIDADE DE INSTRUIR PROCESSODE SINDICAN.E DEMAIS DILIGENC.INVESTIGATORIA, NO PERIODO DE17/06 AS (07:00)HS A 22/06/ 13AS (07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02167 | 12/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DESINDICANCIA E DEMAIS DILIGENC.INVESTIGATORIA, NO PERIODO DE17/06 AS (07:00)HS A 22/06/ 13AS (07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02168 | 12/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE INSTRUIR PROCESSO DESINDICANCIA E DEMAIS DILIGENC.INVESTIGATORIA, NO PERIODO DE17/06 AS (07:00)HS A 22/06/ 13AS (07:00)HS. | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02169 | 12/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,SOUSA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA C.P.S. NO PERIODO DE 17/06 AS (07:00)HS A 22/06/13 AS(07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02170 | 12/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSCOTECNICONO PERIODO DE 18/06 AS (06:00)HS A 18/06/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02171 | 12/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSCOTECNICONO PERIODO DE 25/06 AS (06:00)AHS A 25/06/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02172 | 12/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSCOTECNICONO PERIODO DE 20/06 AS (06:00)HS A 20/06/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02173 | 12/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSCOTECNICONO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)HS A 27/06/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02174 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSCOTECNICONO PERIODO DE 20/06 AS (06:00)HS A 20/06/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02175 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSCOTECNICONO PERIODO DE 25/06 AS (06:00)HS A 25/06/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02176 | 12/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR EXAMES DE PSCOTECNICONO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)HS A 27/06/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02180 | 13/06/2013 | 148.57 | 148.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003248800496 | JOANIO JOSE SANTOS ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02177 | 13/06/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO OTRABALHO LIBERTA, NO CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE MA-IO/13, CONF. RESERVA 127,GD 37E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02178 | 13/06/2013 | 8165.00 | 8165.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 355(TRESEN-TOS E CINQUENTA E CINCO)AVALIACOES PSICOLOGICOS REALIZADOSEM CONDIDATOS A OBTENCAO DAPRMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM PATOS/PB,REFAO MES DE MAIO/13,CONF.SOLICI-TACAO-CAPP,RESERVA 40,CONT.52/ | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02179 | 13/06/2013 | 2760.00 | 2760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 120(CENTO EVINTE)AVALIACOES PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM SOUSA/PB ,REF.AO MES DE MAIO/13,CONF.SO-LICITACAO-CPCSD,RESERVA 35,CONTRATO 02/12-AJ E DOCUMENTOS A- | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02186 | 14/06/2013 | 21369.63 | 21369.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE ABRIL/13CONF, RESERVA 05 E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02181 | 14/06/2013 | 2300.00 | 2300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 100(CEM)AVALIACOES PSICOLOGICOS EM CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.SOLI-CITACAO-CEP,RESERVA 41,CONTRAT106/12-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02182 | 14/06/2013 | 1794.00 | 1794.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 78( SETENTAE OITO)AVALIACOES PSICOLOGICOSEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE MAIO/13,CONFSOLICITACAO-KTMLM, RESERVA 84,CONT.16/2011-AJ E DOCUMENTOS | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02183 | 14/06/2013 | 7498.00 | 7498.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 326(TRESEN-TOS E VINTE E SEIS) AVALIACOESPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIG.VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MESDE MAIO/2013,CONF.SOLICITACAO-CPCG,RESERVA 121,CONT.51/13-AJ | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02184 | 14/06/2013 | 1748.00 | 1748.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 76( SETENTAE SEIS)AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSO/PB,REF.AO MES DE MAIO/13,CONFSOLICITACAO-JPTRAN,RESERVA 39,CONTRATO 107/13-AJ E DOCUMEN- | 14600875000139 | JPTRAN CENTRO DE AVALIACAO PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02185 | 14/06/2013 | 129500.00 | 129500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 37(TRINTA E SETE)TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO PARA ESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.SOLICITACAO-IMPLY, RESERVA 61,CONTRATO 11/2011-AJ, ARP 72/10DO PREGAO 10/2010 E DOCUMENTOSANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02187 | 14/06/2013 | 11767.00 | 11767.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:300 ROL.F ADES.,200 BOB.,50MOL.DE DEDO,25 PAC.PAP.LINHO ,100 GRAMP.,100 TU,DE COLA,5.000 ENVEL.,250 PAST.,100 CX. DEGRAM.P/PASTAS,100 PAC.LACRES ,400 PAS.AZ,2.000 ARQ.MORTO,500MARCA TEX.,150 FIT.ADES.,30 TUTINTA P/ALMOFADA,DESTINADOS A | 41205907000174 | FRANCISCO AUGUSTO SANTOS BRASIL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02188 | 14/06/2013 | 23157.20 | 23157.20 | VALOR EMPENHADO COM AQUISICAODE:500CX.DE ELAST.,200CL BAST.15CX ENVEL.,300LAP.CARP., 100BORRAC.,200 ESTIL.,4.500 CANETESF.,12CX.CLIP.,200 ESTRAT. ,500 PAST.,100 PIN.AT.,100 REG.300 FIT.P/IMP.,100 GRAMP.,10CXPAPEL CARB.,100CX GRAM.,50 BAT90WTS,500 ROL.BAR.,400 BLOQ.SO10 RES,PAP.SUF.,30 ROLPAP.PLOT | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02189 | 17/06/2013 | 556491.10 | 556491.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO(CNH) PARA ESTE ORGAO ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE MAIO/2013,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,RESERVA28,CONTRATO 005/12-AJ DO PREGA155/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02190 | 17/06/2013 | 8676.00 | 8676.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 482(QUATRO-CENTOS E OITENTA E DOIS)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM SOLANEA/PB,REFAO MES DE MAIO/2013,CONF.SOLI-CITACAO-CMI,RESERVA 98,CONTRAT | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02191 | 17/06/2013 | 54976.00 | 54976.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.026( TRESMIL E VINTE E SEIS)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA E OUTRASCIDADES,REF.AO MES DE MAIO/13,CONF.SOLICITACAO/CMP, RESERVA | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02192 | 17/06/2013 | 5911.00 | 5911.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 257( DUSEN-TOS E CINQUENTA E SETE)AVALIA-CAO PSICOLOGICAS EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM GUARABIRA, REF. AO MES DEMAIO/13, CONF. SOLICITACAO-CLINITRAN,RESERVA 60,CONTRATO 19/ | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02193 | 17/06/2013 | 106166.00 | 106166.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.861(CINCOMIL OITOCENTOS E SESSENTA E UMEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSOE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MESDE MAIO/13,CONF.SOLICITACAO-SO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02194 | 17/06/2013 | 6831.00 | 6831.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 297( DUSEN-TOS E NOVENTA E SETE)AVALIACAOPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE MAIO/13, CONF. SOLICITACAO-PSAY,RESERVA 34, CONTRATO 008/ | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02196 | 17/06/2013 | 6831.00 | 6831.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 297( DUSEN-TOS E NOVENTA E SETE)AVALIACAOPSICOLOGICAS EM CANDIDATOS AOBTENCA DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE MAIO/2013,CONF.SOLICITACAO-FCG,RESERVA 136,CONTRATO 52/12 | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02212 | 18/06/2013 | 1305.28 | 1305.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS ADVOCATICIOS DECOR-RENTE DO CREDITO EM EXECUCAONOS AUTOS, CONF. REQUISICAO DEPEQUENO VALOR(RPV) E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000758725442 | THYAGO CESAR RIBEIRO PORTELA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02197 | 18/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/ SERVI-DORES DA CIRETRAN, NO PERIODODE 06/06 AS (07:00)HS A 06/06/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02198 | 18/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 12/06 AS (12:00)HS A 15/06/13 AS (08:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02199 | 18/06/2013 | 780.00 | 780.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PALMAS/TO ,COM A FINALIDADE DE REALIZARVISITA TECNICA AO PATIO LEGALDO DEPART.DE TRANSITO DO ESTA-DO DE TOCANTINS, POR SE TRATARDE PATIO MODELO,NO PERIODO DE15/05 AS (15:30)HS A 17/05/ 13AS (12:09)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02200 | 18/06/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SO-LEDADE,PATOS, SAO BENTO E CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE12/06 AS (06:00)HS A 14/06/ 13AS (14:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02201 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA) COM DESTINO A PICUI/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT(BANCA),NO PERIODO DE 21/06 AS (06:00)HS A22/06/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02202 | 18/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 015(UMA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCANO PERIODO DE 18/06 AS (06:00)HS A 19/06/13 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02203 | 18/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASSOLEDADE,PATOS, POMBAL E SAOBENT/PB,COM A FINALIDADE DE A-NALIZAR, DILIGENCIA E APRESNETDEFEZAS NOS COMARCAS,NO PERIO-DO DE 12/06 AS (06:00)HS A 14/06/13 AS (14:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02204 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DESUBSTITUIR A FUNCIONARIA:MARIALIGIA LEITE(REALIZAR EXAMES DEPSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 18/06 AS (06:00)HS A 18/06/13 AS(18:00)HS. | 00013180967404 | MARIA DE LOURDES CARDOSO VERISSIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02205 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DESUBSTITUIR A FUNCIONARIA:MARIALIGIA LEITE(REALIZAR EXAMES DEPSICOTECNICOS)NO PERIODO DE 20/06 AS (06:00)HS A 20/06/13 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02206 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DESUBSTITUIR A FUNCIONARIA:MARIALIGIA LEITA(REALIZAR EXAMES DEPSICOTECNICOS)NO PERIODO DE 25/06 AS (06:00)HS A 25/06/13 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02207 | 18/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DESUBSTITUIR A FUNCIONARIA:MARIALIGIA LEITE(REALIZAR EXAMES DEPSICOTECNICOS)NO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)HS A 27/06/13 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02211 | 18/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICAS,NO PERIODO DE 17/06 AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02213 | 18/06/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIO-DO DE 17/06 AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02214 | 18/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 17/06 AS (06:00) A 22/06/13 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02215 | 18/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 17/06AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02216 | 18/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 17/06AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (06:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02217 | 18/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 17/06 AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02218 | 18/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 17/ 06AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02219 | 18/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 17/ 06AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02220 | 18/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO,NO PERIODO 17/06 AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (06:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02221 | 18/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE17/06 AS (06:00)HS A 22/06/ 13AS (06:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02222 | 18/06/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 17/06 AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (06:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02224 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN, NO PERIODODE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00042793378453 | ANTONIO DE PADUA GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02225 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN, NO PERIODODE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00007256047436 | JOSELITO RIBEIRO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02226 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 (18:00)HS. | 00014115093404 | FRANCISCO DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02227 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00005821118468 | INACIO CORDEIRO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02228 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00043672027472 | JOAO ALVES_DE FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02229 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00005511765473 | OSEIAS PEREIRA MATIAS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02230 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/PB, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02231 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00014736045833 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO SILVA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02232 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02233 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00002127585437 | CHARLES SYDNEY SANTOS DO AMARAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02234 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02235 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/PB, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00049868721415 | JOSE ANTONIO P DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02236 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02237 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00003163048404 | RANIERY MARINHO BARRETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02238 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00042467446468 | FRANCISCO JOSE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02239 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 07/06/13 AS (18:00)HS. | 00009443142449 | RAIMUNDO LINS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02240 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00045970947415 | ANTONIO JOCELIO DE ALENCAR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02241 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00031160514453 | ANTONIO FERREIRA LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02242 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00006437672404 | JOSE SALVIANO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02243 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02244 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00021942536453 | JOSE HUMBERTO CORDEIRO PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02245 | 18/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00013243942420 | IVO CARLOS DE FIGUEREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02246 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02247 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00008528445496 | ISMITH FLORENCIO SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02248 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE/DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00018435874400 | ANTONIO MADRUGA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02249 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00042438659491 | JOSE JANIO F BOMFIM |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02250 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00028215362400 | RAQUEL FERREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02251 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00030075750449 | DINARCISIO GALDINO DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02252 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02253 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN-JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00006772200497 | MAURICIO JOSE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02254 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00044137915415 | ALEX JOSE BANDEIRA DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02255 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP,NO PERIODDE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00037056751768 | MANOEL FELIX DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02256 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00020322291453 | JOAQUIM VIEIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02257 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00051842521420 | MARCOS ANTONIO DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02258 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02259 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00000838995454 | VIVIANE LIMA GAUDENCIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02260 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00033889651453 | JAFRE PALMEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02261 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00025141309487 | MARCOS MARCELO DA NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02262 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00073252239434 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02263 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00013636227491 | JOSE G PINTO FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02264 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00071328190463 | EDILENE MARIA DA CRUZ SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02265 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00058908617434 | FRANCISCO FRANCINALDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02266 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02267 | 18/06/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00008068833404 | JAZANIAS DANTAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02268 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00008797803553 | FRANCISCO SATURNINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02269 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00079892485491 | JOSE LUCIANO F DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02270 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00052808416415 | JOSE CARLOS MENEZES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02271 | 18/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB. COM A FINALIDADEPARTICIPAR DO TREINAMENTO OPE-RACIONAL DA VISTORIA ELETRONI-CA NA SEDE-DETRAN/JP, NO PERIODO DE 07/06 AS (08:00)HS A 08/06/13 AS (18:00)HS. | 00031669212491 | ULADEMIR PORDEUS FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02276 | 19/06/2013 | 80.37 | 80.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2012,CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020555938468 | MARINALDO DE ARAUJO PAIVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02277 | 19/06/2013 | 78.76 | 78.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2011,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004458324446 | FELIPE JOSE GOMES DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02278 | 19/06/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001254056424 | MARCONE DE SENA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02279 | 19/06/2013 | 211.57 | 211.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(CNH) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008875035431 | JONH LENNON AUGUSTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02280 | 19/06/2013 | 47.00 | 47.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELA EXECUCAO DE SERVICOSDE REGULAGEM EM RELOGIO DE APARELHO TENSIOMETRO PERTENCENTEA ESTE ORGAO,CONF,MEMO 38/2013DO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00022610871449 | MARIA DE FATIMA BENTO FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 02281 | 19/06/2013 | 1644.81 | 1644.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV) PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001253850488 | MARCELA GOMES FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02272 | 19/06/2013 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E APARELHOS DE AR-CONDI-CIONADOS NESTE ORGAO, REF. AOMES DE FEVEREIRO/2013,CONF.SO-LICITACAO-TERMOPLAN, RESERVA113,CONTRATO 83/2013 DO PREGAO124/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02273 | 19/06/2013 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E APARELHOS DE AR-CONDI-CIONADOS NESTE ORGAO, REF. AOMES DE ABRIL/2013,CONF.SOLICI-TACAO-TERMOPLAN, RESERVA 113 ,CONTRATO 83/2013 DO PERGAO 124/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02274 | 19/06/2013 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E APARELHOS DE AR-CONDI-CIONADOS NESTE ORGAO,CONF.SOLICITACAO-TERMOPLAN, RESERVA 113CONTRATO 83/2013 DO PREGAO 124/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02275 | 19/06/2013 | 12662.00 | 12662.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 631(SEISCENTOS E TRINTA E UM)EXAMES DE A-PTIDAO FISICA E MENTAL EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO ,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM SOUZA/PB,REF. AO MESDE MAIO/13, CONF. SOLICITACAO-CLINOS,RESERVA 37,CONTRATO 14/ | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02282 | 19/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 12/06 AS (12:00)HS A16/06/13 AS (08:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02283 | 19/06/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 12/06 AS (12:00)HS A15/06/13 AS (08:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02284 | 19/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 12/06 AS (12:00)HS A16/06/13 AS (12:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02285 | 19/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE12/06 AS (12:00)HS A 15/06/ 13AS (08:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02286 | 19/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 12/06 AS (12:00)HS A 15/06/13 AS(08:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02287 | 19/06/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 12/06 AS (12:00)HS A 15/06/13 AS(08:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02288 | 19/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 12/06 AS (12:00)HS A 15/06/13 AS(08:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02289 | 19/06/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 12/06 AS (12:00)HS A 15/06/13 AS (08:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02290 | 19/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO12/06 AS (12:00)HS A 15/06/ 13AS (08:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02291 | 19/06/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APIAR COMISSAODE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 12/06 AS (12:00)HS A 15/06/13 AS (08:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02292 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICNO PERIODO DE 18/06 AS (06:00)HS A 19/06/13 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02293 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICNO PERIODO DE 18/06 AS (06:00)A 19/06/13 AS (06:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02294 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICNO PERIODO DE 18/06 AS (06:00)HS A 19/06/13 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02295 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/06 AS (06:00)HS A 15/06/13 AS (06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02296 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 18/06 AS (06:00) HSA 19/06/13 AS (06:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02297 | 19/06/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 18/06 AS (06:00) HSA 19/06/13 AS (06:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02298 | 19/06/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 18/06 AS (06:00) HSA 19/06/13 AS (06:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02299 | 20/06/2013 | 313441.61 | 313441.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA E DESARMADA NESTE ORGAO,CI-RETRANS, POSTOS DE TRANSITO EDE ATENDIMENTO, REF. AO MES DEOUTUBRO/2012,CONF.SOLICITACAO-PROSEGUR,CONTRATO 64/10, ARP142/10 DO PREGAO 145/2010 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 17428731014780 | PROSEGUR BRASIL S/A TRANSP DE_VAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02302 | 21/06/2013 | 211.03 | 211.03 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA FUNESC(PONTO DE CEM REIS/PRACA DA PAZ ERUA MOJ.SALUSTINO RIBEIRO E DOPOSTO DE TRANSITO DE ALAGOAGRANDE,REF.AOS MESES DE SETEM-BRO,NOVEMBRO,DEZEMBRO/2011 EJANEIRO/2012,CONF.FATURAS ANE-XOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02300 | 21/06/2013 | 54236.69 | 54236.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENCAO DESTE ORGAO,POSTO DEATENDIMENTO-DETRAN NO SHOPPINGDOS AUTOMOVEL,CARRO LEGAL,POS-TOS DE TRANSITO, DESPOSITO DEGRANDE PORTE(ALMOXAR.) REF. AOMES DE MAIO/13,CONF.RESERVA 44E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02301 | 21/06/2013 | 13420.63 | 13420.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANE DO POSTO DE ATENDIMENTO NOSHOPPING LUIZA MOTTA/CG,REF.AOMES DE MAIO/2013, CONF.RESERVA43 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02303 | 25/06/2013 | 116.80 | 116.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOSATIVOS DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2013,CONF.MEMO 69/13-DRHANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02304 | 25/06/2013 | 3555222.49 | 3555222.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO,DO MES DE JUNHO/13, CONFMEMO 69/13-DRH ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02306 | 25/06/2013 | 600397.63 | 600397.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGADO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO70/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02308 | 25/06/2013 | 1274.58 | 1274.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS(TC FRAME WAY-AS.C.VIRTUAL)DESTE ORGAO,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.FATURA E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02309 | 25/06/2013 | 23104.05 | 23104.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO,RER. AO MES DE MAIO/2013CONF.RESERVA 05, CONTRATO 102/13, ARP 126/11 DO PREGAO 215/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02310 | 26/06/2013 | 1645.60 | 1645.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 748( SETES-CENTOS E QUARENTA E OITO)VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS DA CIRETRAN/CG,REF.AOMES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 66/13-DRH, RESERVA 19 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02311 | 26/06/2013 | 3440.80 | 3440.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.496(UM MIQUATROCENTOS E NOVENTA E SEIS)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAO,QUERESIDEM EM JOAO PESSOA E PRES-TAM SERVICOS NA SEDE, REF. AOMES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 65/2013-DRH,RESERVA 18 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02312 | 26/06/2013 | 732.60 | 732.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352(TRESEN-TOS E CINQUENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM EM:BAYEUX9CABEDELO E SANTA RITA/PB ETRABALHAM NA SEDE/JP, REF. AOMES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 64/2013-DRH,RESERVA 17 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02313 | 26/06/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPOTES PARAO APENADO QUE RESIDE NA CIDADEDO CONDE/PB E TRABALHA NA SEDE/JP, REF. AO MES DE JULHO/2013CONF.MEMO 68/13-DRH,RESERVA 20E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 12 | EQUIPAMENTOS DE PROTECAO SEG E SOCORRO | Dispensa | 02314 | 26/06/2013 | 3500.00 | 3500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS OCM AQUISICAODE 01(UMA)TENDA MED.(6X6)M COMESTRUTURA EM FERRO,COB.EM LONA SINT.NA COR BRANCA E PECAS DEMONTAG.DE ENCAIXE E FIX.P/CORDOU CABO,DESTINADA A PISTA DEPROVA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 33/13-PP,MAPA COTACAO DE PRECOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 01596015000127 | TENDAS AARAGUAIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02315 | 26/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE VISITAR ADIVISAO DE SERVICOS GERAIS DODETRAN/PE,NO PERIODO DE 13/ 06AS (08:00)HS A 13/06/13 AS (18:00)HS. | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02316 | 26/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A RECIFE/PE ,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACHEFE DA ASPLAN, NO PERIODO DE17/06 AS (08:00)HS A 17/06/ 13AS (15:00)HS. | 00007238147408 | ROSIVAN LACERDA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02317 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CONTI-NUAR A CAMPANHA PISTA NAO EPASTO E REUNIAO P/ DELIAMENTODAS ACOES, NO PERIODO DE 17/06AS (07:00)HS A 17/06/13 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02318 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CONTI-NUAR A CAMPANHA PISTA NAO EPASTO E REUNIAO P/ DELIAMENTODA ACOES, NO PERIODO DE 17/ 06AS (07:00)HS A 17/06/13 AS (18:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02319 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 28/06 AS (06:00)HS A 28/06/13 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02320 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 28/06 AS (06:00)HS A 28/06/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02321 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 28/06 AS (06:00)HS A 28/06/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02322 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 28/06 AS (06:00)HS A 28/06/13 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02323 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 28/06 AS (06:00)HS A 28/06/13 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02324 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 28/06 AS (06:00)HS A 28/ 06/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02325 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/06 AS (06:00) HSA 28/06/13 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02326 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/06 AS (06:00) HSA 28/06/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02327 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 28/06 AS (06:00) HSA 28/06/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02328 | 26/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 21/ 06AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02329 | 26/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 21/ 06AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02330 | 26/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 21/ 06AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02331 | 26/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 21/ 06AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02332 | 26/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 21/ 06AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02333 | 26/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 21/06AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02334 | 26/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 21/06 AS(06:00)HS A 22/06/13 AS (18:00HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02335 | 26/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 21/06 AS(06:00)HS A 22/06/13 AS (18:00HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02336 | 26/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 21/06 AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (18:00)HS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02337 | 26/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 21/06 AS (06:00)HS A 22/06/13 AS (18:00)HS | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02338 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICNO PERIODO DE 26/06 AS (06:00)HS A 26/06/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02339 | 26/06/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIA)COM DESTINO A SAT.LUZIA ,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS,BONITO DE SANTA FE EPATOS, NO PERIODO DE 17/06 AS(06:00)HS A 22/06/13 AS (06:00HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02340 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICNO PERIODO 26/06 AS (06:00) HSA 26/06/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02341 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICNO PERIODO DE 26/06 AS (06:00)HS A 26/06/13 AS (18:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02342 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODDE 26/06 AS (06:00)HS A 26/ 06/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02343 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 26/06 AS (06:00)HS A 26/06/13 AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02344 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/06 AS (06:00) HSA 26/06/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02345 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/06 AS (06:00) HSA 26/06/13 AS (18:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02346 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 26/06 AS (06:00) HSA 26/06/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02347 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/06 AS (06:00) HSA 26/06/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02348 | 26/06/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 26/06 AS (06:00) HSA 26/06/13 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 02349 | 26/06/2013 | 980.00 | 980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 20(VINTE)CRONOMETROS DIGITAPROFISSIONAL, DESTINAODS A PISTA DE PROVA DESTE ORGAO, CONF.MEMO 33/13-PP,MAPA COTACAO DEPRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05393059000100 | REI DOS ESPORTES HML COMERCIAL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02350 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA)COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DE CRT(BANCANO PERIODO DE 26/06 AS (06:00)HS A 26/06/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02351 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA) COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGICA,NO PEROODODE 27/06 AS (06:00)HS A 27/ 06/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02352 | 26/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA) COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 25/06 AS (06:00)HS A 25/06/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02380 | 27/06/2013 | 2902.79 | 2902.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A DI-FERENCA DE VENCIMENTOS,13O.(DECIMO TERCEIRO)SALARIO E FERIASPROPORCIONAL,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004244314407 | DIOGO FLAVIO LYRA BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02353 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA PSICOLOGICA,NO PERIODO DE18/06 AS (06:00)HS A 18/06/ 13AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02354 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 20/06 AS (06:00)HS A 20/06/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02355 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN/CG NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS,NO PERIO-DO DE 20/06 AS (07:00)HS A 20/06/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02356 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA,COM A FINALIDADE DE DISCUTIRACERCA DE ESCLARECIMENTO RELA-9CIONADOS AS AVALIACOES PEDAGOGICAS, NO PERIODO DE 12/06 AS(08:00)HS A 12/06/13 AS (18:00HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02357 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB. COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS REFERENTE AO PROJETO JOVEM EDUCADOR,NO PERIODODE 12/06 AS (08:00)HS A 12/06/13 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02358 | 27/06/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RESOLVER PROBLEMAS DO SETOR ADMINISTRATIVO DA CIRETRAN/CG, JUNTOAO SETOR FINANCEIRO E RECURSOHUMANO,NO PERIODO DE 12/06 AS(08:00)HS A 12/06/13 AS (18:00HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02359 | 27/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA PISTANAO E PASTO,DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E POESCA,NO PERIODODE 27/06 AS (06:00)HS A 29/06/13 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02360 | 27/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA PISTANAO E PASTO, DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E PESCA, NO PERIO-DO DE 27/06 AS (06:00)HS A 29/06/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02361 | 27/06/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LANCAMENTO DA SEGUNDA ETAPA DA CAMPANHA PISTANAO E PASTO, DA SECRETARIA DEAGRICULTURA E PESCA,NO PERIODODE 27/06 AS (06:00)HS A 29/06/13 AS (18:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02362 | 27/06/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO ,NO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)A 29/06/13 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02364 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02365 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00061029041415 | EDVALDO DINIZ SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02366 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02367 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00053225325791 | CELSO PORTO ELEUTERIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02368 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/16/13 AS (18:00)HS. | 00052821650744 | MANOEL TEODORO IRMAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02369 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00064530990478 | JOSE DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02370 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02371 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02372 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00013943740463 | JOSE FRANCISCO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02373 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00064598101415 | ANTONIO HUMBERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02374 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA P NEGROMONTE FONSECA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02375 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00036852643468 | JOSE IVANILDO BATISTA DE MACEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02376 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02377 | 27/06/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00018871623487 | JOSINALDO MARTINS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02378 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00003825728315 | JOSINALDO MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02379 | 27/06/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO TREINAMENTO PARAVISTORIA ELETRONICA NA SEDE/JPNO PERIODO DE 18/06 AS (08:00)HS A 19/06/13 AS (18:00)HS. | 00007341613440 | HIGO GEORGE DE MACEDO BARRETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02363 | 27/06/2013 | 213093.33 | 213093.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ATENDER AS NECESSI-DADES DA SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB,REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.SOLICITACAO-QUALTRESERVA 09,CONTRATO 115/12- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02382 | 28/06/2013 | 24879.65 | 24879.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CO-MUM,ADITIVADA)PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 174/13-ST,RESERVA 03,CONTRATO105/12 DO PREGAO 278/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02381 | 28/06/2013 | 1056.16 | 1056.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA( PARA SUPRIRAS NECESSIDADES DA NE 2300). | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02383 | 01/07/2013 | 326570.38 | 326570.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA NA SEDE/JP,CIRETRANS,POATOSDE TRANSITO E DE ATENDIMENTO ,REF. AO MES DE MAIO/13,CONF.SOLICITACAO-KAIROS, RESERVA 06 ,CONTRATO 103/12, ARP 114/12 DOPREGAO 135/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02384 | 01/07/2013 | 119934.85 | 119934.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM 60 ( SESSENTA)PROFISSIONAIS DE NECESSIDADESESPECIAIS NA SEDE/JP E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/BP,REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.SOLICITACAO-ASDEF, RESERVA 04, CONTRATO 94/2012, DISPENSA 09/ 12E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02385 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVASINTITULADA PISTA NAO E PASTONO PERIODO DE 17/06 AS (06:00 HS A 17/06/13 AS (18:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02386 | 01/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE ATIVIDADES EDUCATIVASINTITULADA PISTA NAO E PASTO ,NO PERIODO DE 17/06 AS (06:00)HS A 17/06/13 AS (18:00)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02387 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO A PBTRAN,NO PERIODO DE 24/06 AS (06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02388 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO A PBTRAN,NO PERIODO DE 24/06 AS (06:00)A 25/06/13 AS (06:00)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02389 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02390 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02391 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02392 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02393 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02394 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02395 | 01/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02396 | 01/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02397 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02398 | 01/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02399 | 01/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, NO PERIODO DE 24/06 AS(06:00)HS A 25/06/13 AS (06:00HS. | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Dispensa | 02404 | 02/07/2013 | 12000.00 | 12000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB,REF.AOS MESES DE JUNHO A DEZEMBRO/2012,CONF.OFICIO 162/13PRESI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02403 | 02/07/2013 | 3052.80 | 3052.80 | VALOR EMPENHADO PARA FZAER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC.E PRAT.DE DIRECAO VEICULAR A OBTENCAO DE AUTORIZAC.P/CONDUCAO CICLOMOTORES,PRIMEIRA HABILIT.NAS CATEG. A OU B EMUDANCA DE CATEGORIA, PELO PROGRAMA SOCIAL FR FORMACAO,CONF.RELACAO-AEST,RESERVA 11,CONTRA | 02872603000109 | CENTRO DE FORM.DE CONDUT.STA TEREZINHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 02402 | 02/07/2013 | 147426.01 | 147426.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM MALOTES E REM.ECONOM.ORG.TRANSITO, DESTE OR-GAO, REF. AO MES DE MAIO/2013,CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS,PARECER 315/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02405 | 02/07/2013 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB,REF.AOS MESES DE JANEIRO AMARCO/2013,CONF.OFICIO 162/13-PRESI,RESERVA 138 E TERMO DEPERMISSAO REMUNERADA DE USOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02400 | 02/07/2013 | 497226.48 | 497226.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DA SEGURANCA PUBLICADO ESTADO/PB,REF.AO MES DE MA-IO/2013,CONF.SOLICITACAO-QUALIRESERVA 112,CONTRATO 49/12,ARP02/2012 DO PREGAO 242/11 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02401 | 02/07/2013 | 2189.06 | 2189.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA/PB(PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA NE 2400)CONF. RESERVA 128 ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02406 | 03/07/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIA PARA PRINCESA ISA-BEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT-BANCA,NO PERIODO DE03/07 (12:00HS) A 06/07 (08:00HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02407 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO PARA SERVIDORES DA CI-RETRAN E INSTALACAO DO SISTEMADE PROTOCOLO,NO PERIODO DE 03/07 (07:00HS) A 04/07 (07:00HS) | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02408 | 03/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR INTIMACOES DO JUIZ DA 3a VARA DAFAZENDA PUBLICA DE C.GRANDE,NOPERIODO DE 25/06 (08:00HS) A25/06 (18:00HS). | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02409 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 16/07(06:00HS) A 16/07 (18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02410 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CLINICA DEPSICOLOGIA,NO PERIODO DE 18/07(06:00HS) A 18/07 (18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02411 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCAE CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A01/07/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02412 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCA) E CLINICA DE PSICOLOGINO PERIODO DE 02/07 AS (06:00)HS A 02/07/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02413 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT(BANCA) E CLINICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02414 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCA) E CLINICA DE PSICOLOGINO PERIODO DE 04/07 AS (06:00)HS A 04/07/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02415 | 03/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ALA-GOA GRANDE/PB, COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDO DPD, NO PERIODO DE 25/06 AS(14:10)HS A 26/06/13 AS (13:00HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02416 | 03/07/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BREJO DO CRUZ/PB, COM A FINALIDADDE EFETUAR AUDITORIA NO POSTODE TRANSITO, NO PERIODO DE (07:00)HS A 29/06/13 AS (08:00)HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02417 | 03/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO AOBREJO DO CRUZ/PB, COM A FINALIDADE DE EFETUAR AUDITORIA NOPOSTO DE TRANSITO, NO PERIODODE 27/06 AS (07:00)HS A 29/06/13 AS (08:00)HS. | 00041452895449 | FRANCISCO EUGENIO AGUIAR FEITOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02418 | 03/07/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM O DESTINO AOBREJO DO CRUZ/PB, COM A FINALIDADE DE EFETUAR AUDITORIA NOPOSTO DE TRANSITO, NO PERIODODE 27/06 AS (07:00)HS A 29/06/13 AS (08:00)HS. | 00064576418491 | SILVIO MARCOS CHAVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02419 | 03/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA 2a. ETAPA DA CAMPNAHAPISTA NAO E PASTO, NO PERIODODE 29/06 AS (05:30)HS A 29/06/13 AS (18:30)HS. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02420 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA 2a. ETAPA DA CAMPANHAPISTA NAO E PASTO, NO PERIODODE 29/06 AS (05:30)HS A 29/06/13 AS (18:30)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02421 | 03/07/2013 | 20.00 | 20.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA 2a. ETAPA DA CAMPANHAPISTA NAO E PASTO, NO PERIODODE 29/06 AS (05:30)HS A 29/06/13 AS (18:30)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02422 | 03/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DA 2a. ETAPA DA CAMPANHAPISTA NAO E PASTO, NO PERIODODE 29/06 AS (05:30)HS A 29/06/13 AS (18:30)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02426 | 04/07/2013 | 32601.81 | 32601.81 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 37(TRINTA E SETE)TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO NESTE ORGAO ECIRETRANS, REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.SOLICITACAO-IMPLY ,RESERVA 49, CONTRATO 09/2011 -AJ,ARP 57/2009 DO PREGAO 24/09E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02425 | 04/07/2013 | 129500.00 | 129500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE 37(TRINTA E SETE)TERMINAIS DE AUTO ATENDIMENTO COM OPERADORESNESTE ORGAO E CIRETRANS,REF.AOMES DE JUNHO/2013,CONF.SOLICI-TACAO-IMPLY,RESERVA 61,CONTRAT11/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02423 | 04/07/2013 | 1571.14 | 1571.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DO POSTO DE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF.AO MES DE ABRIL/2013CONF. RESERVA 005,CONTRATO 102/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02429 | 05/07/2013 | 222.56 | 222.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.MEMO 0132/2013-PT,RESERVA 51 E DOCUMENTOS ANEXOS | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 02428 | 05/07/2013 | 194938.73 | 194938.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO DESTE OR-GAO, CIRETRANS, POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTOS, REF.AOMES DE ABRIL/2013, CONF.SOLICITACAO-AGAPE, RESERVA 02, CONT.007/2013, DISPENSA 003/13 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02430 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048//2013-SAS,RESERVA 127CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02431 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/13-SAS, RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02432 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02433 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02435 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVEVIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02436 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02437 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02438 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02439 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02440 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02441 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02442 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02443 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02444 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02445 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02446 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02447 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02448 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02449 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003004013452 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02450 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02451 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02452 | 08/07/2013 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A FORTALEZA/CE, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE CURSO ORCAMENTOAPLICADO AO SETOR PUBLICO, NOPERIODO DE 12/06 AS (07:00) HSA 15/06/13 AS (16:17)HS. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02453 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02454 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A NATAL/RN,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO NA 6a.(SEXTA)VARA DO TRABALHO DE NATAL/RN, NO PERIODODE 26/06 AS (18:00)HS A 27/06/13 AS (13:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02455 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02456 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A NATAL/RN,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR CO-MO PREPOSTO NA AUDIENCIA DEINSTRUCAO E JULGAMENTO NA 6a.(SEXTA)VARA DO TRABALHO DE NA-TAL/RN, NO PERIODO DE 26/06 AS(18:00)HS A 27/06/13 AS (13:00HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02457 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02458 | 08/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A NATAL/RN,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES(ADVOGADOS)P/PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAOE JULGAMENTO EM NATAL/RN,NO PERI0DO DE 26/06 AS (18:)HS A 27/06/13 AS (13:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02459 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02460 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANGUARABIRA/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02461 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02462 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN, NO PERIORO DE03/07 AS (07:00)HS A 03/07/ 13AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02463 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 048/2013-SAS, RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02464 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02465 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 048/2013-SAS, RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02466 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/13 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02467 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANSOUSA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 048/2013-SASRESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02468 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/13 AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02469 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00067621260491 | IGLAUCIO ALVES FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02470 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02471 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2013, CONF.MEMO 048/2013SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02472 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSASO DE EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/07 AS(06:00)HS A 01/07/13 AS (18:00HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02473 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2013, CONF.MEMO 048/2013SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02474 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 01/07 AS (06:00) HSA 01/07/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02475 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2013, CONF. MEMO 048/2013-SAS, RESERVA 127,CONVENIO003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02476 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 01/07 AS (06:00) HSA 01/07/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02477 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANSAPE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 048/2013-SAS,RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02478 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANARARUNA/PB, REF. AO MES DE JU-NHO/2013, CONF. MEMO 048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02479 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 01/07 AS (06:00) HSA 01/07/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02480 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2013, CONF.MEMO 048/2013SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02481 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 01/07 AS (06:00)HS A 01/07/13 AS (18:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02482 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFAO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 048/2013-SAS, RESERVA 127,CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02483 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 02/07 AS (06:00)HS A 02/07/13 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02484 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02485 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 02/07 AS (06:00)HS A 02/07/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02486 | 08/07/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEJUNHO/2013,CONF.MEMO 048/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/11-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02487 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 04/07 AS (06:00)HS A 04/07/13 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02488 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 04/07 AS (06:00)HS A 04/07/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02489 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 09/07 AS (06:00)HS A 09/07/13 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02490 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 09/07 AS (06:00)HS A 09/07/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02491 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 11/07 AS (06:00)HS A 11/07/13 AS (18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02492 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 11/07 AS (06:00)HS A 11/07/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02493 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 16/07/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02494 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 16/07 AS (06:00)HS A 16/07/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02495 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 18/07 AS (06:00)HS A 18/07/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02496 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 18/07 AS (06:00)HS A 18/07/13 AS (18:00)HS. | 00020670281468 | JULIA NOBRE BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02497 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 23/07 AS (06:00)HS A 23/07/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02498 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 25/07 AS (06:00)HS A 25/07/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02499 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02500 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 23/07 AS (06:00)HS A 23/07/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02501 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 25/07 AS (06:00)HS A 25/07/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02502 | 08/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02503 | 08/07/2013 | 2921.00 | 2921.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 127(CENTO EVINTE E SETE)AVALICAO PSICOLO-GICA EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM CA-JAZEIRAS/PB, REF.AO PERIODO DE03/06 A 22/06/13, CONF. SOLICITACAO-ACP, RESERVA 55, CONTRA- | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02504 | 08/07/2013 | 9930.00 | 9930.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 533(QUINHENTOS E TRINTA E TRES) EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS E CI-DADES VIZINHAS, REF. AO MES DEMAIO/2013,CONF.SOLICITACAO-CLI | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02505 | 08/07/2013 | 15164.00 | 15164.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 830(OITOCENTOS E TRINTA)EXAMES DE APTIDAOFISICA E MENTAL EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADI-CAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH, EM PATOS E SANTA LUZIA/PBREF. AO MES DE JUNHO/2013,CONFSOLICITACAO-OP, RESERVA 38,CON | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02506 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGIA, NO PERIO-DO DE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/13 AS (18:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02507 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE03/07 AS (06:00)HS A 03/07/ 13AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02508 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE03/07 AS (06:00)HS A 03/07/ 13AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02509 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE03/07 AS (06:00)HS A 03/07/ 13AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02510 | 08/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE03/07 AS (06:00)HS A 03/07/ 13AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02511 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02512 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODDE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02513 | 08/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA(DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 03/07 AS (06:00)HS A 03/07/13 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02514 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRTES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITAPORANGA E PRINCESA E IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 02/07 AS (08:00 HS A 05/07/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02515 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRTES)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E POMBAL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 09/07 AS (08:00)HS A 12/07/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02516 | 08/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,PATOS,SAO JOAO DO CARIRI E MON-TEIRO/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 16/ 07AS (08:00)HS A 18/07/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02517 | 08/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,PATOS E TEIXEIRA/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 23/07 AS (08:00)HS A25/07/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02518 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRTES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITAPORANGA E PRINCESA E IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 02/07 AS (08:00)HS A 05/07/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02519 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRTES)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E POMBAL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 09/07 AS (08:00)HS A 12/07/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02520 | 08/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE ,PATOS, SAO JOAO DO CARIRI EMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE16/07 AS (08:00)HS A 18/07/ 13AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02521 | 08/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPATOS E TEIXEIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODODE 23/07 AS (08:00)HS A 25/07/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02522 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRTES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITAPORANGA E PRINCESA E IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 02/07 AS (08:00)HS A 05/07/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02523 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E POMBAL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 09/07 AS (08:00)HS A 12/07/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02524 | 08/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A PSOLEDADE,PATOS,SAO JOAO DO CARIRI E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 16/07AS (08:00)HS A 18/07/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02525 | 08/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,PATOS E TEIXEIRA/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES, NOPERIODO DE 23/07 AS (08:00) HSA 25/07/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02526 | 08/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRTES)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO,ITAPORANGA E PRINCESA E IZABEL/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 02/07 AS (08:00)HS A 05/07/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02527 | 08/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRTES)DIARIAS COM DESTINO A SAO BENTO,CATOLE DO ROCHA E POMBAL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 09/07 AS (08:00)HS A 12/07/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02528 | 08/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIAARIAS COM DESTINO A SOLEDADE ,PATOS,SAO JOAO DO CARIRI E MONTEIRO/PB, NO PERIODO DE 16/ 07AS (08:00)HS A 18/07/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02551 | 09/07/2013 | 2136.19 | 2136.19 | 9ALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC.E PRAT.DE DIRECAO VEICULAR A OBTENCAO DE AUTORIZAC.P/CONDUCAO CICLOMOTORES,PRIMEIRA HABILITACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA PELO PROGRAMASOCIAL DE FORMACAO, CONF. OFI-CIO 01/2012-PHS, RELACAO-CFCL, | 06980321000186 | CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02552 | 09/07/2013 | 4025.04 | 4025.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC.E PRAT.DE DIRECAO VEICULAR A OBTENCAO DE AUTORIZAC.P/CONDUCAO CICLOMOTORES,PRIMEIRA HABILITACAO,ADICAO E MUDAN-CA DE CATEGORIA, PELO PROGRAMASOCIAL DE FORMACAO, CONF. OFI-CIO 005/2013-CFCSTA RITA, RELA | 10719312000103 | CENTRO DE FORM DE CONDUT SANTA RITA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02553 | 09/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-DE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECOORDENAR O TREINAMENTO DO SISTEMA PROCESSUAL NA CIRETRAN,NOPERIODO DE 03/07 AS (07:00) HSA 04/07/13 AS (07:00)HS. | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02529 | 09/07/2013 | 26481.14 | 26481.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE, CIRETRANS, POS-TOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTO, REF. AO MES DE JUNHO/2013,CONF. RESUMO DAS FATURAS AGRU-PADAS, RESERVA 120 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02530 | 09/07/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE03/07 AS (12:00)HS A 06/07/ 13AS (08:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02531 | 09/07/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 03/07 AS (12:00)HS A 06/07/13 AS(08:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02532 | 09/07/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 03/07 AS (12:00)HS A 06/07/13 AS(12:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02533 | 09/07/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 03/07 AS (12:00)HS A 06/07/13 AS(08:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02534 | 09/07/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APOIO A COMIS-SAO DE EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 03/07 AS (12:00) HSA 06/07/13 AS (08:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02535 | 09/07/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 03/07 AS (12:00)HS A 06/07/13 AS (08:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02536 | 09/07/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 03/07 AS (12:00)HS A 06/07/13 AS (08:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02537 | 09/07/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 03/07 AS (12:00)HS A 06/07/13 AS (08:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02538 | 09/07/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APOIA A COMIS-SAO DE DIRECAO VEICULAR,NO PE-RIODO DE 03/07 AS (12:00)HS A06/07/13 AS (08:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02539 | 09/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA, SAOBENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 08/07 AS (06:00)HS A 13/07/13 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02541 | 09/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIACOM DESTINO A SAO BENTO,CATOLEDO ROCHA E POMBAL/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 09/07 AS (08:00)HS A 12/07/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02542 | 09/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIAPATOS E TEIXEIRA/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODODE 23/07 AS (08:00)HS A 25/07/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02543 | 09/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICA EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA, NO PE-RIODO DE 08/07 AS (06:00)HS A13/07/13 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02544 | 09/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 08/07AS (06:00)HS A 13/07/13 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02545 | 09/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 08/07AS (06:00)HS A 13/07/13 AS (06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02546 | 09/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 08/07AS (06:00)HS A 13/07/13 AS (06:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02547 | 09/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 08/07 AS (06:00)HS A 13/07/13 AS(06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02548 | 09/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 08/07 AS (06:00)HS A 13/07/13 AS(06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02549 | 09/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE08/07 AS (06:00)HS A 13/07/ 13AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02550 | 09/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA, SOUSA, CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE08/07 AS (06:00)HS A 13/07/ 13AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02560 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC.E PRAT.DE DIRECAO VEICULAR A OBTENCAO DE AUTORIZAC.P/CONDUCAO CICLOMOTORES,PRIMEIRA HABILITACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA PELO PROGRAMASOCIAL DE FORMACAO, CONF. MEMOS/N, RELACAO-CFCNSPS, PARECER | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02561 | 10/07/2013 | 13981.09 | 13981.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC.E PRAT.DE DIRECAO VEICULAR A OBTENCAO DE AUTORIZAC.P/CONDUCAO CICLOMOTORES,PRIMEIRA HABILITACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA PELO PROGRAMASOCIAL DE FORMACAO, CONF. OFI-CIO 09/2013-AEL, RELACAO-AEL, | 10443405000158 | AUTO ESCOLA LIVRAMENTO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02562 | 10/07/2013 | 6161.23 | 6161.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC.E PRAT.DE DIRECAO VEICULAR A OBTENCAO DE AUTORIZAC.P/CONDUCAO CICLOMOTORES,PRIMEIRA HABILITACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA PELO PROGRAMASOCIAL DE FORMACAO, CONF. OFI-CIO 10/2013-AELC.G.,RELACAO-AE | 11665678000100 | AUTO ESCOLA LIVRAMENTO CAMP GRANDE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 02564 | 10/07/2013 | 1329326.31 | 1329326.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE MAIO/2013,CONF. OFICIO 179/2013-GABPRESI/GEFIC,RESERVA 90, CONTRATO 005/2013-AJ, DISP.011/12 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 02559 | 10/07/2013 | 92210.91 | 92210.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO, DO MES DEJUNHO/2013, CONF.MEMO 29/2013/DA/DF, DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS-DARFE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02557 | 10/07/2013 | 64342.15 | 64342.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO DO MES DE JUNHO/13CONF.MEMO 072/2013-DRH E GUIADA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02563 | 10/07/2013 | 3888.89 | 3888.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO DE FERIAS E 1/3 DEFERIAS: 2012/2013PROPORCIONAIS10/12 E 2012/2013 INDENIZ. DEFERIAS 10/12, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 362/2013-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008054982496 | EDUARDO HENRYQUE OLIVEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02555 | 10/07/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL(POSTO DE ATENDIMENTO DETRAN) NO SHOPPING LUIZA MOTTAC.G.,REF.AOS MESES DE AGOSTO ADEZEMBRO/2012, CONF. SOLICITA-CAO-ALCCLM, PARECER 354/13-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02566 | 10/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-FUNCIONA-RIO ANTONIO CORDEIRO ALVES,CONFORME REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00078927285468 | MARIA DO SOCORRO SILVA CORDEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02567 | 10/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCANO PERIODO DE 19/07 AS (06:00 HS A 19/07/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02568 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PIANCO/PB ,COM A FINALIDADE DE REBOCAR 02VEICULOS DA INTERPA P/A CAPI-TAL,NO PERIODO DE 02/07 AS (06:00)HS A 03/07/13 AS (07:00)HS | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02569 | 10/07/2013 | 1357.00 | 1357.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 59(CINQUEN-TA E NOVE)AVALIACOES PSICOLOGICAS EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/ DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDAN-CA DE CATEGORIA DE CNH,EM PIANCO/PB,REF.AOS MESES DE ABRIL EMAIO/2013,CONF.SOLICITACAO-PSICOCLIN, RESERVA 54, CONT.04/12 | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02570 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO PERANTE A4a.VARA DE TRABALHO,NO PERIODODE 08/07 AS (08:00)HS A 09/07/13 AS (18:00)HS | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02571 | 10/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGAMENTO PERANTE A4a.VARA DE TRABALHO,NO PERIODODE 08/07 AS (08:00)HS A 09/07/13 AS (18:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02572 | 10/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A ITABAIANA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 08/07 AS (06:00)HS A08/07/13 AS (17:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02573 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO COM APBTRAN, STTP. POLICIA CIVIL ECPTRAN,NO PERIODO DE 27/06 AS(06:00)HS A 28/06/13 AS (07:00HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02574 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/PBTRANSTTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN,NOPERIODO DE 07/06 AS (06:00) HSA 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02575 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/ PBTRANSTTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN,NOPERIODO DE 27/06 AS (06:00) HSA 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02576 | 10/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/PBTRANSTTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN,NOPERIODO DE 27/06 AS (06:00) HSA 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02577 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/PBTRANSTTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN,NOPERIODO DE 27/06 AS (06:00) HSA 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02578 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/PBTRANSTTP, POLICIA CIVIL E CPTRAN ,NO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)HS A 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02579 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/PBTRANSTTP, POLICIA CIVIL E CPTRAN ,NO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)HS A 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02580 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/PBTRANSTTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN,NOPERIODO DE 27/06 AS (06:00) HSA 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02581 | 10/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/ PBTRANSTTP, POLICIA CIVIL E CPTRAN ,NO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)A 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02582 | 10/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/PBTRAN,STTP, POLICIA CIVIL E CPTRAN ,NO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)HS A 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02583 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/PBTRAN,STTP, POLICIA CIVIL E CPTRAN ,NO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)A 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02584 | 10/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/PBTRAN,STTP, POLICIA CIVIL E PBTRAN ,NO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)HS A 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02585 | 10/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAOLEI SECA EM CONJUNTO C/PBTRAN,STTP, POLICIA CIVIL E CPTRAN ,NO PERIODO DE 27/06 AS (06:00)HS A 28/06/13 AS (07:00)HS. | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 02556 | 10/07/2013 | 7500.00 | 7500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL(POSTO DE ATENDIMENTO DETRAN) NO SHOPPING LUIZA MOTTAC.G.,REF. AOS MESES DE JANEIROA MAIO/2013, CONF. SOLICITACAOALCCLM, PARACER 354/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02565 | 10/07/2013 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AOS MESES DE JANEIRO A ABRIL/2013, CONF. MEMO S/N, PARECER320/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02558 | 10/07/2013 | 5356.20 | 5356.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS ALBERGADOS NESTE ORGAO, DOMES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO072/2013-DRH E GUIA DA PREVI-DENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02588 | 11/07/2013 | 3655.60 | 3655.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC.E PRAT.DE DIRECAO VEICULAR A OBTENCAO DE AUTORIZAC.P/CONDUCAO CICLOMOTORES,PRIMEIRA HABILITACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA PELO PROGRAMASOCIAL DE FORMACAO, CONF. OFI-CIO 200/13-AENO, RELACAO-AENO, | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02593 | 11/07/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )REUNIOA DA JARI-DETRAN (PRESI-DENTE)REF.AO MES DE MARCO/2013CONF.MEMO 04/2013-JARI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02594 | 11/07/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )REUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF.AO MES DE MARCO/2013, CONFMEMOM 06/2013-JARI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02595 | 11/07/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )REUNIOES DA JARI-DETRAN(MEMBROREF.AO MES DE MARCO/2013, CONFMEMOM 05/2013-JARI E DOCUMEN-TOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02596 | 11/07/2013 | 5600.00 | 5600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 2.000(DOIS MIL)GARRAFOES DE20lts DE AGUA MINERAL, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TR ORGAO,CONF.MEMO 052/13-DM ,MAPA COTACAO DE PRECOS ANEXOS. | 12845031000122 | MARIA TEREZA PEREIRA CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 02589 | 11/07/2013 | 21308.33 | 21308.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/13CONF. RESERVA 005,CONTRATO 102/2012, FATURAS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02590 | 11/07/2013 | 46779.85 | 46779.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO: SEDE,CIRETRANS POSTOS DE TRANSITO EDE ATENDIMENTOS, REF. AO MESDE JUNHO/2013, CONF.RESUMO DASFATURAS AGUPADAS, RESERVA 44 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 02591 | 11/07/2013 | 11618.07 | 11618.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E POSTO DEATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZAMOTTA, REF. AO MES DE JUNHO/13CONF. RESUMO DAS FATURAS AGRU-PADAS, RESERVA 43 E DOCUMENTOSANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02586 | 11/07/2013 | 782.00 | 782.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 34(TRINTA EQUATRO)AVALIACOES PSICOLOGICASEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM PIANCO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.SOLICITACAO-PSICOCLIN, RESERVA33, CONTRATO 004/2012-AJ E DO- | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02587 | 11/07/2013 | 9686.00 | 9686.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 487 (QUATROCENTOS E OITENTA E SETE)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/ DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM SOUSA/PB,REF. AO MES DE MAIO/2013,CONF.SOLICITACAO-CLINOS, RESERVA 37 | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02597 | 15/07/2013 | 326570.38 | 326570.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E OUSEGURANCA ARMADA,VISANDO ATEN-DER AS NECESSIDADES DESTE OR-GOA, CIRETRANS, POSTOS DE ATENDIMENTO E TRANSITO, REF.AO MESDE JUNHO/13,CONF. SOLICITACAO-KAIROS,RESERVA 06,CONTRATO 103/2012,ARP 114/12 DO PREGAO 135 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02608 | 16/07/2013 | 10243.47 | 10243.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DECAPACITACAO TEO-RICO TEC.E PRATICA DE DIRECAOVEICULAR DO PROGRAMA SOCIAL DEFORMAC. QUALIFIC. PROFISSIONALDE CONDUT.DE VEICULOS AUTOMOT.CONF.COTRATO 59/2012, RESERVA142 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01642293000173 | EDUARDO ANTONIO DE CARVALHO FEITOSA - ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 02609 | 16/07/2013 | 1014.60 | 1014.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:114(CENTO E QUATORZE) CAMI-SETAS BASICA BRANCA, EM MALHA,COM LOGO DETRAN,NOS TAMANHOS ,P,M,G E GG, DESTRINADOS A VIVISAO DE POLICIAMENTO DE TRANSI-TO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 394/2013-DPT,MAPA COTACAO DE PRECOE ORCAMENTOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02626 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02627 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02629 | 16/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02630 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PREIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02631 | 16/07/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00013169319434 | PAULO ROBERTO DE MESQUITA LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02632 | 16/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02633 | 16/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02634 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02635 | 16/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00045093768472 | MARCELO PEREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02636 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02599 | 16/07/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SOUSA, CATOLE DO RO-CHA, SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE DAR APOIO ABANCA DO SETAO, NO PERIODO DE10/07 ( 06:00HS) A 13/07(06:00HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02600 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 15/07 (07:00HS) A 16/07 (07:00HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02601 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 15/07 (07:00HS) A 16/07 (07:00HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02602 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 15/07 (07:00HS) A 16/07 (07:00HS). | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02603 | 16/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE15/07(07:00HS)A 16/07(07:00HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02604 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE15/07(07:00HS)A 16/07(07:00HS) | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02605 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE15/07(07:00HS)A 16/07(07:00HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02606 | 16/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO,NO PERIODO DE 15/07(07:00HS) A 16/07(07:00HS). | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02607 | 16/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NO PERIODODE 15/07(07:00HS)A 16/07(07:00HS). | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02611 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 17/07(06:00HS)A 18/07(18:00HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02612 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 17/07(06:00HS)A 18/07(18:00HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02613 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 17/07(06:00HS)A 18/07(18:00HS) | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02614 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 17/07 (06:00HS) A 18/07(18:00HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02615 | 16/07/2013 | 7958.00 | 7958.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 346(TRESENTE QUARENTA E SEIS)AVALIACAO P-SICOLOGICA EM CANDIDATOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2013,CONF.SOLICITACAOPSAY,RESERVA 135,CONTRATO 08/ | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02616 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 17/07(06:00HS)A 18/07(18:00HS). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02617 | 16/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NO PERIODODE 17/07(06:00HS)A 18/07(18:00HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02618 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NO PERIODODE 17/07(06:00HS)A 18/07(18:00HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02619 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR NO PERIODODE 17/07(06:00HS)A 18/07(18:00HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02620 | 16/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02621 | 16/07/2013 | 7268.00 | 7268.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 316(TRESEN-TOS E DESESSEIS)AVALIACOA PSI-COLOGICA EM CANDIDATO A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EM PA-TOS/PB,REF.AO MES DE JUNHO/13,CONF.SOLICITACAO-CAPP, RESERVA40,CONTRATO 52/12-AJ E DOCUMEN | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02622 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02624 | 16/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMP.GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA O-PERACAO LEI SECA, NO MAIOR SAOJOAO DO MUNDO, NO PERIODO DE03/07(17:30HS)A 05/07(17:30HS) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02638 | 16/07/2013 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E APARELHOS DE AR-CONDI-CIONADOS NESTE ORGAO,CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE MEIO/2013,CONF.SOLICITACAO-TERMOPLAN,RESERVA 113,CON-TRATO 83/12 DO PREGAO 124/2012 | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02639 | 16/07/2013 | 61876.00 | 61876.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.406( TRESMIL E QUATROCENTOS E SEIS)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, NAS CIDADESDE JOAO PESSOA, SAPE, CAMPINAGRANDE,POMBAL,ITAPORANGA E PI- | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 02640 | 16/07/2013 | 224929.31 | 224929.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER-VACAO E HIGIENIZACAO NESTE OR-GAO, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE MAIO/2013, CONF.SOLICITACAO-AGAPE ,RESERVA 02, CONTRATO 007/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02641 | 16/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE APOIAR A COMISSAODE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 08/07 AS (06:00)HS A 13/07/13 AS(06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02642 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO PARA SER-VIDORES DA CIRETRAN/CG, NO PE-RIODO DE 10/07 AS (07:00)HS A10/07/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02643 | 16/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS/PB,COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT(BANCA),NO PERIODODE 08/07 AS (06:00)HS A 13/07/13 AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02644 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE AVALIACAO PSICO-LOGICA, NO PERIODO DE 19/07 AS(06:00)HS A 19/07/13 AS (18:00HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02645 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO, NOPERIODO DE 19/07 AS (06:00) HSA 19/07/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02646 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO 19/07 AS (06:00)HS A 19/07/13 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02647 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 19/07 AS (06:00)HS A19/07/13 AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02648 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARCOMISSAO DE LEGISLACAO, NO PE-RIODO DE 19/07 AS (06:00)HS A19/07/13 AS (18:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02649 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 19/07 (06:00) HSA 19/07/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02650 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 19/07 AS (06:00)HS A 19/07/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02651 | 16/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 19/07 AS (06:00)HS A 19/07/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02652 | 16/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 19/07 AS (06:00)HS A 19/07/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02653 | 16/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIRIA COM DESTINO A PICUI/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 17/07 AS (06:00)HS A18/07/13 AS (12:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02628 | 16/07/2013 | 136.80 | 136.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR PERTENCENTE A ESTE OR-GAO, REF. AO PERIODO DE 23/ 05A 23/06/13 CONF.RESERVA 05,ARP126/2011 DO PREGAO 215/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 02610 | 16/07/2013 | 1700.00 | 1700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)INS-CRICAO P/O FUNCIONARO:JOHN K.FERREIRA QUE IRA PARTICIPAR DOCONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA, NO PERIODO DE 22A 25 DE SETEMBRO/2013, EM FOR-TALEZA/CE, CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02625 | 16/07/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFADPERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF. RE-QUERIMENTO,PARECER 373/2013-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02598 | 16/07/2013 | 96962.00 | 96962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEDE E SEC. SEG.PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2013, CONF. SOLICITACAO-LO-CALIZA, RESERVA 95, CONT.50/12ARP002/12 DO PREGAO 242/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02637 | 16/07/2013 | 521005.70 | 521005.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A ESTE ORGAOE SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.SOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 128,CONTRATO 49/2012 ,ARP 02/12 DO PREGAO 242/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02690 | 17/07/2013 | 217200.00 | 217200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A ESTE ORGAOE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2013,CONF.SOLICITACAO-QUALITYRESERVA 09, CONTRATO 115/2012,ARP 02/12 DO PREGAO 242/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 02687 | 17/07/2013 | 1288.67 | 1288.67 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE JUNHO/2013,CONFFATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 02688 | 17/07/2013 | 92.54 | 92.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS,REF.AOMES DE JULHO/2013,CONF.RESERVA62, FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02689 | 17/07/2013 | 115.86 | 115.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB,REF.AO MES DE MAIO E JUNHO/13,CONF.MEMOS 033E031/2013/DA/DF,RESERVA 63, FATURAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02654 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2104,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02655 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00000838995454 | VIVIANE LIMA GAUDENCIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02656 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07 (20:00HS) A 11/07 (20:00HS) | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02657 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00005511765473 | OSEIAS PEREIRA MATIAS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02658 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) a 11/07(20:00HS). | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02659 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00002589022484 | JOSEPH GLEDSON DIAS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02660 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00032512856453 | FRANCISCO FELIX BRASILEIRO FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02661 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02662 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02663 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00073252239434 | FRANCINALDO FERNANDES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02664 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02665 | 17/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00007714731419 | EVERSON HENRIQUE FERREIRA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02666 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02667 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02668 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00007256047436 | JOSELITO RIBEIRO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02669 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02670 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00003825728315 | JOSINALDO MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02671 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02672 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00018860214491 | MOACIR HENRIQUES DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02673 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02674 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00058285717453 | GENILSON PORPINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02675 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02676 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02677 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00075721090715 | DORGIVAL FLORENCIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02678 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00008475868479 | ELISIANE DA SILVA VIEIRA MASCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02679 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00) A 11/07(20:00HS). | 00007430386490 | KELLYANNA MILLENA DE LIMA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02680 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00049146467491 | JOELSON DA CUNHA CASTRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02681 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00014736045833 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO SILVA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02682 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02683 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02684 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA P NEGROMONTE FONSECA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02685 | 17/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02686 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REU-NIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS A-COES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07(20:00HS). | 00013652656415 | SIDVAL SAMUEL COPINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02691 | 17/07/2013 | 86494.00 | 86494.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.765(QUATRMIL SETESCENTOS E SESSENTA ECINCO)EXAMES DE APTIDAO FISICOE MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAOPESSOA,CAMPINA GRANDE,PRINCESAIZABEL E MONTEIRO/PB, REF. AO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02692 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA ASSESSORIA JURIDICA, NO PERIODO DE15/07 AS (10:00)HS A 15/07/ 13AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02693 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 23/07 AS (06:00)HS A 23/07/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02694 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 25/07 AS (06:00)HS A 25/07/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02695 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 30/07 AS (06:00)HS A 30/07/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02696 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NIOCA DE PSICOLOGIA,NO PERIODODE 09/07 AS (06:00)HS A 09/07/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02697 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 11/07 AS (06:00)HS A 11/07/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02698 | 17/07/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCANO PERIODO DE 15/07 AS (06:00)HS A 16/07/13 AS (06:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02699 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPROMOVER DILIGENCIAS EM DOCU-MENTOS NA 3a. VARA DA FAZENDAPUBLICA,NO PERIODO DE 15/07 AS(06:00)HS A 15/07/13 AS (18:00HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02700 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINA A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SOLENIDADE DE POSSEDOS APROVADOS NO CONCURSO DODETRAN/PB,NO PERIODO DE 12/ 07AS (07:00)HS A 12/07/13 AS (17:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02701 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOSO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA NA SECRETARIAJOVEM EDUCADO TRANSITAR BEM,NOPERIODO DE 10/07 AS (08:00) HSA 10/07/13 AS (18:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02702 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIA NA SECRETARIADA EDUCACAO JOVEM EDUCADO,TRANSITAR BEM,NO PERIODO DE 10/ 07AS (08:00)HS A 10/07/13 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02703 | 17/07/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS E MEIA) COM DESTINO A ARACAGI ECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE VISTORIAR A EXECUCAODOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO ,CONSERVACAO E LIMPEZA,NO PERIODO DE 15/07 AS (08:00)HS A 17/07/13 AS (18:00)HS. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02704 | 17/07/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA) COM DESTINO A ARACAGI ECAMPINA GRANDE/PB, COM A FINA-LIDADE DE VISTORIAR A EXECUCAODOS SERVICOS DE HIGIENIZACAO ,CONSERVACAO E LIMPEZA,NO PERIODO DE 15/07 AS (08:00)HS A 17/07/13 AS (18:00)HS. | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02705 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARI COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RECO-LHER MATRIAL NO SETOR DE ALMO-XARIFADO E SOLUCIONAR PROBLEM.NO PERIODO DE 02/07 AS (08:00)HS A 02/07/13 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02706 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RECO-LHER MATERIAL DO SETOR DE ALMOXARIFADO E SOLUCIONAR PROBLEM.NO PERIODO DE 02/07 AS (08:00)HS A 02/07/13 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02707 | 17/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RECE-BER MATERIAL DO SETOR DO ALMO-XARIFADO E PARTICIPAR DE REUI-NIAO NA SECRETARIA DA EDUCACAONO PERIODO DE 04/07 AS (08:00)HS A 04/07/13 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02708 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RECE-BER MATERAIL NO SETOR DO ALMO-XARIFADO E PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SECRETARIA DA EDUCACAONO PERIODO DE 04/07 AS (08:00)HS A 04/07/13 AS (18:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02709 | 17/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE RECE-BER MATERIAL NO SETOR DO ALMO-XARIFADO E PARTICIPAR DE REU-NIAO NA SECRETARIA DE EDUCACAONO PERIODO DE 04/07 AS (08:00)HS A 04/07/013 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 02748 | 18/07/2013 | 824.16 | 824.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIS 8/12 AVOS, 13o. SALA-RIOA PROPORCIONAL E DIAS TRABALHADOS NA CIRETRAN DE SOLANEA/PB,CONF. REQUERIMENTO, PARECER302/2013-AJ E DOCUMENTOS DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009591352433 | JOSE EDINALDO DE OLIVEIRA LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Dispensa | 02747 | 18/07/2013 | 448752.22 | 448752.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE ABRIL/2013,CONF. OFICIO 178/2013-GABPRESI/GEFIC, PARECER 365/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02710 | 18/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE E QUEI-MADAS/PB, COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSO DE SINDICAN-CIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NO PERIODO DE 22/07(07:00HS) A 27/07(07:00HS). | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02711 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE E QUEI-MADAS/PB, COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSO DE SINDICAN-CIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NO PERIODO DE 22/07(07:00HS) A 27/07(07:00HS). | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02712 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE E QUEI-MADAS/PB, COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSO DE SINDICAN-CIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NO PERIODO DE 22/07(07:00HS) A 27/07(07:00HS). | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02713 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS P/CAMPINA GRANDE E QUEI-MADAS/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR A COMISSAO DE SINDI-CANCIA,NO PERIODO DE 22/07(07:00HS) A 27/07(07:00HS). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02714 | 18/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO OFERECIDO P/FUDACION MAPFRENO PERIODO DE 19/07(06:00HS) A20/07(06:00HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02715 | 18/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO OFERECIDO P/FUDACION MAPFRENO PERIODO DE 19/07(06:00HS) A20/07(06:00HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02716 | 18/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZRE FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO OFERECIDO P/FUDACION MAPFRENO PERIODO DE 19/07(06:00HS) A20/07(06:00HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02749 | 18/07/2013 | 3055.00 | 3055.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIA OFICIAL DE:EDITAL,E-TRATO DE CONTRATOS E ADITIVOSPERTENCENTE A ESTE ORGAO, NOSDIAS 18,19,20 E 23/04/13,CONF.MEMO 16/13-ASI E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02750 | 18/07/2013 | 3561.00 | 3561.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIA OFICIAL DE:EDITAL,EXTRATOS, AVISO DE LICITACAO PP01/13 E 05/13 E EDITAL 11/13 ,PERTENCENTE A ESTE ORGAO, NOSDIAS 27 E 30/04 E 01,04,10,16,18,21/05/13,CONF.MEMO 14/2013-ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 02751 | 18/07/2013 | 1461.00 | 1461.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACAONO DIARIO OFICIAL DE: EXTRATOSE PREGAO 04,05/13 E HOMOLOGACAPERTENCENTE A ESTE ORGAO, NOS28/02,16/03,18,23,25/05/2013 ,CONF.MEMO 15/13-ASI E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 02752 | 18/07/2013 | 1530.00 | 1530.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 06(SEIS)ESTANTES EM ACO COM06 PRATELEIRAS, DESTINADOS ADIVISAO DE HABILITACAO DESTEORGAO,CONF.MEMO 35/13-DHC,MAPACOTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOSANEXOS. | 08800820000170 | WILMA LUIS DE AQUINO ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02753 | 18/07/2013 | 8694.00 | 8694.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 378(TRESEN-TOS E SETENTA E OITO)AVALIACAOPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MESDE JUNHO/2013,CONF.SOLICITACAOFCG,RESERVA 136,CONTRATO 53/12 | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02754 | 18/07/2013 | 6228.00 | 6228.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 348(TRESEN-TOS E QUARENTA E OITO) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013 ,CONF.SOLICITACAO-CMI, RESERVA | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02755 | 18/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 22/07 AS (06:00)HS A 27/07/13 AS (06:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02756 | 18/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO,NOPERIODO DE 22/07 AS (06:00) HSA 27/07/13 AS (06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02757 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 22/07 AS (06:00)HS A 27/07/13 AS(06:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02758 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 22/07 AS (06:00)HS A 27/07/13 AS (06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02759 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 22/07 AS (06:00)HS A 27/07/13 AS (06:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02760 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 22/07 AS (06:00)HS A 27/07/13 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02761 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 22/07 AS (06:00)HS A 27/07/13 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02762 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 22/07 AS (06:00)HS A 27/07/13 AS (06:00)HS | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02763 | 18/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 22/07 AS(06:00)HS A 27/07/13 AS (06:00HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02764 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 22/07 AS(06:00)HS A 27/07/13 AS (06:00HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02765 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 22/07 AS(06:00)HS A 27/07/13 AS (06:00HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02766 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 22/07AS (06:00)HS A 27/07/13 AS (06:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02717 | 18/07/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/REF. AO MES DE JU-NHO/2013,CONF.MEMO 028/2013-DA/DF, PARECER 392/13-AJ E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02718 | 18/07/2013 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/13,CONF.MEMO 028/2013-DA/DF,PARE-CER 392/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02719 | 18/07/2013 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF. MEMO 028/2013-DA/DFPARECER 392/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02720 | 18/07/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DEBAYEUX/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF. MEMO 028/2013-DA/DFPARECER 392/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02721 | 18/07/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 028/2013-DA/DF, PARECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02722 | 18/07/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/13,CONF. MEMO 028/2013-DA/DF, PA-RECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02723 | 18/07/2013 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE COREMAS/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 028/2012-DA/DF, PARECER392/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02724 | 18/07/2013 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 028/2013-DA/DF, PARECER392/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02725 | 18/07/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB, REFAO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO028/2013-DA/DF, PARECER 392/13AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02726 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF.AO MES DE JUNHO/13CONF. MEMO 028/2013-DA/DF, PA-RECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02727 | 18/07/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF.AO MES DE JUNHO/13,CONF. MEMO 028/2013-DA/DF, PA-RECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02728 | 18/07/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2013,CONF. MEMO 028/2013-DA/DF, PA-RECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02729 | 18/07/2013 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 028/2013-DA/DF, PARECER 392/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02730 | 18/07/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/13CONF.MEMO 028/2013-DA/DF, PARECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02731 | 18/07/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF.AO MES DE MAIO/2013CONF. MEMO 028/2013-DA/DF, PA-RECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02732 | 18/07/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEJUNHO/2013, CONF. MEMO 028/13-DA/DF,PARECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02733 | 18/07/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, REF.AO MES DE JUNHO/13CONF. MEMO 028/2013-DA/DF, PA-RECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02734 | 18/07/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.MEMO 028/2013-DA/DFPARECER 392/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02735 | 18/07/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE POMBAL/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2013, CONF. MEMO 028/2013-DA/DF,PARECER 392/2013-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02736 | 18/07/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF.AO MES DE JUNHO/13CONF. MEMO 028/2013-DA/DF, PA-RECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02737 | 18/07/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.MEMO 028/2013-DA/DF, PARECER392/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02738 | 18/07/2013 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.MEMO 028/2013-DA/DFPARECER 392/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02739 | 18/07/2013 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE TEIXEIRA/PB,REF.AO MESDE JUNHO/2013, CONF. MEMO 028/DA/DF, PARECER 392/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02740 | 18/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013CONF. MEMO 028/2013-DA/DF, PA-RECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02741 | 18/07/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE JUNHO/2013, CONF. MEMO 028/2013-DA/DF,PARECER 392/2013-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02742 | 18/07/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF.MEMO 028/2013-DA/DFPARECER 392/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02743 | 18/07/2013 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF.MEMO 028/2013-DA/DFPARECER 392/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02744 | 18/07/2013 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013, CONF. MEMO 028/2013-DA/DF, PARECER 392/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02745 | 18/07/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE JUNHO/2013, CONF. MEMO 028/DA/DF, PARECER 392/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02746 | 18/07/2013 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS DE SANTA LUZIA E AREIA/PB, REF. AOS MESES DE ABRIL,MAIO E JUNHO/2013, CONF. OFICIO285/13-PRESI,RESERVA 138, TER-MO DE PERMISSAO REMUNERADA DEUSO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 02772 | 19/07/2013 | 2430.91 | 2430.91 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL DO EX-FUNCIONARIO:ANTONIO CORDEIRO ALVES, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00078927285468 | MARIA DO SOCORRO SILVA CORDEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02770 | 19/07/2013 | 96962.00 | 96962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS LOCACAO DE VEICU-LOS DESTINADOS A ESTE ORGAO EA SECRETARIA DE SEGURANCA PU-BLICA/PB,REF.AO MES DE MAIO/13CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA, RE-SERVA 95,CONTRATO 50/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02768 | 19/07/2013 | 2783.00 | 2783.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 121(CENTO EVINTE E UMA)AVALIACAO PSICOLO-GICA EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM SOUSA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/13,CONFSOLICITACAO-CPCSD, RESERVA 35,CONTRATO 02/2012 E DOCUMENTOS | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02769 | 19/07/2013 | 8671.00 | 8671.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 121(CENTO EVINTE E UMA)AVALIACAO PSICOLO-GICA EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA CNH, EM CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.SOLICITACAO-CPCG,RE-SERVA 121, CONTRATO 51/2012 E | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02773 | 19/07/2013 | 391.00 | 391.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 17(DEZESSE-TE)AVALIACOES PSICOLOGICAS EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH, EM JOAO PES-SOA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/13,CONF.SOLICITACAO-CLINITRANS,RESERVA 41, CONTRATO 106/2012-AJ | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02774 | 19/07/2013 | 69.00 | 69.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM03(TRES)AVA-LIACOES PSICOLOGICAS EM CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF.SOLICITACAO-CPAPPS,RESERVA 69,CON-TRATO 011/2013-AJ E DOCUMENTOS | 14289172000131 | PSICO SAUDE CLINICA DE PSICOL E AVAL PSI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02777 | 22/07/2013 | 301.40 | 301.40 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DESERVICOS DE CAPACITACAO TEORICE PRATICA DE DIRECAO VEICULARPROG. SOC.DE FORM.QUALIF.PROF.DE CONDUTORES AUTOMOTORES, EM01(UM)CANDIDATO EM PIANCO/PB ,CONF.SOLICITACAO-ENP E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02775 | 22/07/2013 | 2800.00 | 2800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100(CEM)CADARCOS DE NYLON(POLIPROP.)PARA SUPORTE DE APITO NA COR BRANCO, DESTINADOS ADIVISAO DE POLICIAMENTO DETRANSITO DESTE ORGAO,CONF.MEMO011/2013-DM,RESERVA 72,CONTRA-TO 16/13 DO PREGAO 03/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 02629120000188 | ADONAY IND E COM CONFECCOES LTDA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02796 | 23/07/2013 | 4848.75 | 4848.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO - TEC.E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR (PROGRAMA SOC. DEFORM.QUALIFIC.PROFISSIONAL DECOND. DE VEICULOS AUTOMOTORES)REFERENTE A 15 CANDIDATOS EMPATOS/PB,CONF. OFICIO 03/2013,SOLICITACAO, PARECER 340/2013- | 03184297000180 | OLIVAN FREITAS FERREIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02802 | 23/07/2013 | 8283.44 | 8283.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC E PRATICA DE DIRECAOVEICULAR E AUTO MOTORES,NO PROGRAMA SOCIAL DE FORMAC.QUALIF.PROFISSIONAL,EM 26(VINTE E SE-IS)CANDIDATOS EM POMBAL/PB ,CONF.SOLICITACAP-ENP/CFCNSPS ,PARECER 343/130ASSEJUR E DOCU- | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02803 | 23/07/2013 | 8819.77 | 8819.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC E PRATICA DE DIRECAOVEICULAR E AUTO MOTORES,NO PROGRAMA SOCIAL DE FORMACAO QUAL.PROFISSIONAL,EM 26(VINTE E SE-IS)CANDIDATOS EM ITAPORANGA/PBCONF.SOLICITACAO-ENP/CFCNSPS ,PARECER 346/13-ASSEJUR E DOCU- | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02804 | 23/07/2013 | 4683.47 | 4683.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC E PRATICA DE DIRECAOVEICULAR E AUTOMOTORES, NO PROGRAMA SOCIAL DE FORMACAO QUAL.PROFISSIONAL EM 14( QUATORZE )CANDIDATOS EM PRINCESA IZABEL/PB,CONF.SOLICITACAO-CFN, PARE-CER 339/2013-ASSEJUR E DOCUMEN | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02778 | 23/07/2013 | 45.68 | 45.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCONSUMO DE AGUA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE BONITODE SANTA FE/PB,DO MES DE JUNHO/2013,CONF. MEMO 027/13-DA/DF,RESERVA 120, FATURA E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02797 | 23/07/2013 | 6256.00 | 6256.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 272 (DUZEN-TOS E SETENTA E DOIS)AVALIACAOPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRI-GIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNHEM GUARABIRA/PB,REF.AO MES DEJUNHO/2013, CONF. SOLICITACAO-CLINITRAN, RESERVA 60,CONTRATO | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02798 | 23/07/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MACEIO/AL, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES P/PARTICIPAR DE REUNAI TECNICA NO DE-TRAN DE ALAGOAS, NO PERIODO DE08/07 AS (07:00)HS A 09/07/ 13AS (18:00)HS. | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02799 | 23/07/2013 | 713.00 | 713.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 31(TRINTA EUM) AVALIACAO PSICOLOGICA EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO PARA DIRIGIR VCEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM JOAO PES-SOA/PB,REF.AO MES DE JUNHO/13,CONF. SOLICITACAO-JPTRAN,RESERVA 39, CONTRATO 107/2012-AJ E | 14600875000139 | JPTRAN CENTRO DE AVALIACAO PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02801 | 23/07/2013 | 120185.99 | 120185.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM (SESSENTA)PRO-FISSIONAIS DE NECESSIDADES ES-PECIAIS NA SEDE/JP E CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF.DECLA-RACAO-ASDEF, RESERVA 04,CONTRATO 94/12-AJ, DISPENSA 09/12 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 02779 | 23/07/2013 | 2385.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100 ETIQUETAS COUCHE 30x100ESQUELETADA E 45 RIBBON DE CE-RA 110x75, DESTINADO AO SETORDE PROTOCOLO GERAL DESTE ORGAOCONF. MEMO 006/2013-SPG, MAPACOTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOSANEXOS. | 11028738000183 | DEISY KAROLINY ATANASIO DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02780 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA/P, COMA FINALIDADE DE CADASTRAS CLI-NICAS E VERIFICAR EM LOCO,LABORATORIOS DE INFORMATICA DAS ESCOLAS PUBLICAS, NO PERIODO DE22/07(05:00HS)A 24/07(05:00HS) | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02781 | 23/07/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 22/07(05:00HS)A 24/07(05:00HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02782 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT,NO PERIODO DE 30/0706HS) A 30/07 (18:00HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02783 | 23/07/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DESANTA FE,CAJAZEIRAS E PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 22/07(06:00HS)A 27/07(06:00HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02784 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA P/ CAMPINA GRANDE/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE30/07(06:00HS)A 30/07(18:00HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02785 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 30/07(06:00HS)A 30/07(18:00HS). | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02786 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 30/07(06:00HS) A 30/07 (18:00HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02787 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 30/07(06:00HS) A 30/07(18:00HS). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02788 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE30/07(06:00HS)A 30/07(18:00HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02789 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE30/07(06:00HS)A 30/07(18:00HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02790 | 23/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE30/07(06:00HS)A 30/07(18:00HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02791 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEDIRECAO VEICULAR(APOIO), NO PERIODO DE 30/07(06:00HS)A 30/07(18:00HS). | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02793 | 23/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DEAVALIACAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE 30/07(06:00HS)A 30/07(18:00HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02794 | 23/07/2013 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MACEIO/AL PARA PARTICIPAR DE REUNIAO TECNICA NO DETRAN DE ALA-GOAS, NO PERIODO DE 08/07 AS(07:00)HS A 09/07/13 AS (18:00HS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02795 | 23/07/2013 | 540.00 | 540.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MACEIO/AL PARA ACOMPANHAR O DIRE-TOR DE OPERACOES P/ PARTICIPARDE REUNIAO TECNICA NO DETRANDE ALAGOAS, NO PERIODO DE 08/07 AS (07:00)HS A 09/07/13 AS(18:00)HS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 02806 | 24/07/2013 | 1350977.61 | 1350977.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF.AO MES DE JUNHO/2013,CONF. OFICIO 223/2013-GABPRESI/GEFIC,RESERVA 90,CONTRA-TO 005/2013-AJ, DISP. 011/12 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02805 | 24/07/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA SAO JOSE DE PIRANHASSAO JOAO DO RIO DO PEIXE E RE-MIGIO/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR LAUDO DE AVALIACAO DEALUGUEL DESTAS CIDADES, NO PE-RIODO DE 24/07(07:00HS) A 27/07(07:00HS). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 02812 | 25/07/2013 | 186.88 | 186.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEJULHO/2013,CONF.MEMO 80/2013 -DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 02813 | 25/07/2013 | 3446522.32 | 3446522.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA0CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO, DO MES DE JULHO/2013 ,CONF. MEMO 80/2013-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02816 | 25/07/2013 | 583124.48 | 583124.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TE DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO(FINANCEIRO) DO MES DEJULHO/2013, CONF. MEMO 81/2013ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 02817 | 25/07/2013 | 7893.55 | 7893.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO(CAPITALIZADO) DO MESDE JULHO/2013,CONF.MEMO 81/13-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 02819 | 25/07/2013 | 62505.49 | 62505.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO, DO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 82/2013-DRH EGUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ENEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02807 | 25/07/2013 | 704.00 | 704.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352(TREZEN-TOS E CINQUENTA E DOI) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE BAYEUX,CABEDELO E SANTARITA/PB,E TRABALHAM NA SEDE/JPREF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 075/2013-DRH,RESERVA 17 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02808 | 25/07/2013 | 3194.40 | 3194.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.452 (HUMMIL QUATROCENTOS E CINQUENTA EDOIS) VALES TRANSPORTES PARASERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEM EM JOAO PESSOA E TRABALHAMNA SEDE/PB,REF.AO MES DE AGOS-TO/2013,CONF.MEMO 076/2013-DRHRESERVA 18 E DOCUMENTOS ANEXOS | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02809 | 25/07/2013 | 1663.20 | 1663.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 792(SETECENTOS E NOVENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS QUE TRABALHAM NA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE,REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO077/2013-DRH,RESERVA 19 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 02810 | 25/07/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES PA-RA O APENADO QUE RESIDE NA CI-DADE DO CONDE/PB E TRABALHA NASEDE/JP,REF. AO MES DE AGOSTO/2013,CONF.MEMO 078/2013-DRH,RESERVA 20 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 02820 | 25/07/2013 | 5288.40 | 5288.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS APENADOS QUE PRESTAMSERVICOS NESTE ORGAO,DO MES DEJULHO/2013,CONF. MEMO 82/2013-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02821 | 25/07/2013 | 170544.00 | 27600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:300 CADARCOS DE INDENT.,300CAMISATAS DE MAL.BRANCA,200 BOTAS TIPO COTURNO,200 TENIS PRETO,600 GORROS,200 CINTOS, 300BERMUDAS,600 CALCAS EM COR E600 GANDOLAS MEIA MANGA,DESTI-NADOS A DIV.DE POLICIAMENTO DETRANSITO DESTE ORGAO,CONF.MEMO | 13199098000108 | W.M.J. ATACADISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02822 | 26/07/2013 | 20522.00 | 20522.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.137 (HUMMIL,CENTO E TRINTA E SETE)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO PARA DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH EM JOAOPESSOA, CAMPINA GRANDE E PRIN-CESA ISABEL/PB, REF.A DIFEREN- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 02823 | 26/07/2013 | 6800.00 | 6800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)INSCRICOES EM NOME DE: CELINAANDRADE D.VARELA, ELIAS L.ASFORA, LETACIO T.GUEDES JUNIOR EROSSANA G.DE SOUSA. AUDITORESDA CGE, PARA PARTICIPAREM DOCONGRESSO BRASILEIRO DE AUDITORIA INTERNA/COBRAI, NO PERIODODE 22 A 25/SETEMBRO/2013, CONF | 62070115000100 | INSTITUTO DOS AUDITORES INTERNO NO BRASI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02837 | 30/07/2013 | 28951.55 | 28951.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CO-MUM E ADITIVADA)DESTINADOS AOSVEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 216/13, RESERVA 03 ,CONTRATO 105/12 DO PREGAO 278/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02824 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO P/SERVIDORES DA 1a CIRE-TRAN,NO PERIODO DE 18/07(07:00HS) A 18/07 (18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02825 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE EFE-TUAR TREINAMENTO COM OS SERVI-DORES DA 1a.CIRETRAN E DESPA-CHANTES, NO PERIODO DE 26/07(08:00HS) A 27/07(18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02826 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE EFE-TUAR TREINAMENTO COM OS SERVI-DORES DA 1a.CIRETRAN E DESPA-CHANTES, NO PERIODO DE 26/07(08:00HS) A 27/07 (18:00HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02827 | 30/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE EFE-TUAR TREINAMENTO COM OS SERVI-DORES DA 1a.CIRETRAN E DESPA-CHANTES, NO PERIODO DE 26/07(08:00HS) A 27/07 (18:00HS). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02828 | 30/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE EFE-TUAR TREINAMENTO COM OS SERVI-DORES DA 1a.CIRETRAN E DESPA-CHANTES, NO PERIODO DE 26/07(08:00HS) A 27/07 (18:00HS). | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02829 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDEPB,COMA FINALIDADE DE EFETUAR TREINAMENTO COM OS SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN E DESPACHANTES,NO PE-RIODO DE 29/07(08:00HS)A 29/07(18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02830 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE EFETUAR TREINAMENTO COM OS SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN E DESPACHANTES,NO PE-RIODO DE 29/07(08:00HS)A 29/07(18:00HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02831 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE EFETUAR TREINAMENTO COM OS SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN E DESPACHANTES, NO PERIODO DE 29/07(08:00HS)A 29/07(18:00HS). | 00060322578434 | ANTONIO AUGUSTO FARIAS DE A JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02832 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE EFETUAR TREINAMENTO COM OS SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN E DESPACHANTES, NO PERIODO DE 29/07(08:00HS)A 29/07(18:00HS). | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02833 | 30/07/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NA 1a.CIRETRAN-C.GRANDE/PBPARA SUBSIDIAR ELABORACAO DEPROJETO DE MANUTENCAO E REFOR-MA, NO PERIODO DE 23/07(08:00)A 23/07(15:00HS). | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02834 | 30/07/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NA 1a.CIRETRAN-C.GRANDE/PBPARA SUBSIDIAR ELABORACAO DEPROJETO DE MANUTENCAO E REFOR-MA, NO PERIODO DE 23/07 (08:00HS) A 23/07(15:00HS). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02835 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE REALIZAR VISTORIA NA 1a.CIRETRAN-C.GRANDE/PBPARA SUBSIDIAR ELABORACAO DEPROJETO DE MANUTENCAO E REFOR-MA, NO PERIODO DE 23/07 (08:00HS) A 23/07 (15:00HS) | 00072784385434 | JACKSON JENNER BRITO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02836 | 30/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE, COMA FINALIDADE DE CONDUZIR O DI-RETOR DE OPERACOES E OUTROS,NOPERIODO DE 23/07 (08:00HS) A23/07 (15:00HS). | 00002395932434 | JORGE ANTONIO DE MOURA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02839 | 30/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO SOBRE PLANEJAMENTO DAS ACOES DE 2014,NO PERIODO DE 10/07(20:00HS) A 11/07 (20:00HS)CONF. GD 66 ANEXO. | 00007714731419 | EVERSON HENRIQUE FERREIRA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02852 | 31/07/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TEC. E PRATICA DE DIRECAOVEICULAR NO PROGRAMA SOCIAL DEFORMAC.QUALIF.PROFISSION. DECOND.E AUTOMOT. EM CAJAZEIRAS/PB,CONF.OFICIO 03/13-PHS,PARE-CER 446/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 02857 | 31/07/2013 | 1876.44 | 1876.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORIOCO TEC.E PRATICA DE DIRECAOVEICULAR NO PROGRAMA SOCIAL DEFORM. QUALIF. PROFISSIONAL DEAUTOMOTORES EM CAJAZEIRAS EM07(SETE)CANDIDATOS EM CAJAZEI-RAS/PB,CONF.SOLICITACAO-CFCBJ,PARECER 445/13-AJ E DOCUMENTOS | 02809413000228 | CENTRO DE FORM.DE COND.DE VEIC.BOM JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 02841 | 31/07/2013 | 4800.00 | 4800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DES.J.DO RIO DO PEIXE/PB, REFE-RENTE AOS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 421/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02843 | 31/07/2013 | 5434.00 | 5434.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 287 (DUZEN-TOS E OITENTA E SETE)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DE CATE-GORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS ECIDADES VIZINHAS,REF.AO MES DEJUNHO/2013, CONF. SOLICITACAO- | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 02844 | 31/07/2013 | 7554.00 | 7554.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 409(QUATRO-CENTOS E NOVE) EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM PATOS E SANTA LUZIA/PB, REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-OP,RESERVA 38 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02853 | 31/07/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA TAPEROA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA NA VARA UNICA DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 30/07(18:00HS) A 31/07(13:00HS). | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02854 | 31/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO PARA SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 24/07(07:00HS) A 24/07(18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02855 | 31/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR OSSERVIDORES DA ASDEF LOTADOS NA1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 31/07(07:00HS) A 01/08(07:00HS). | 00013295047472 | LUCIA DE FATIMA SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02856 | 31/07/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COMA FINALIDADE DE ACOMPANHAR OSSERVIDORES DA ASDEF LOTADOS NA1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 31/07(07:00HS) A 01/08(07:00HS). | 00022593411449 | ROSANIA DAS GRACAS DE A LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02846 | 31/07/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)REUNIOES DA JARI-DETRAN(PRESI-DENTE)REF.AO MES DE ABRIL/2013CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02847 | 31/07/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)REUNIOES DA JARI-DETRAN (MEM-BRO) REF. AO MES DE ABRIL/2013CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 02848 | 31/07/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)REUNIOES DA JARI-DETRAN (MEM-BRO) REF. AO MES DE ABRIL/2013CONF.FOLHA DE PAGAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02849 | 31/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPDE DO,NO PERIODO DE 26/07(07:00HS) A 27/07(18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02850 | 31/07/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPDE DO,NO PERIODO DE 26/07(07:00(18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02851 | 31/07/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA SAPE E MAMAN-GUAPE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPDNO PERIODO DE 17/07(07:00HS) A18/07(18:00HS). | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 02840 | 31/07/2013 | 1253.00 | 1253.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 01 (UM) CALIBRADOR DIGITALPARA PNEUS, DESTINADO A DIV.POLICIAMENTO E FISCALIZACAO DETRANSITO DESTE ORGAO, CONF. MEMO 451/2013-DPFT, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02845 | 31/07/2013 | 45.68 | 45.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESASA COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE BONITO DE SANTA FE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013,CONF. MEMO 037/2013/DA/DF, RE-SERVA 120, FATURA E DOCUMENTOSANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 02842 | 31/07/2013 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DES.J.DO RIO DO PEIXE/PB,REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO A JU-NHO/2013, CONF. REQUERIMENTO,PARECER 421/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00076884040459 | MARILIA FRASSINETE BERNARDO FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 02858 | 01/08/2013 | 21651.30 | 21651.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. A DIFERENCA DOMES DE MAIO/2013, CONF. OFICIO201/2013-GABPRESI/GEFIC,RESER-VA 90,CONTRATO 05/2013,DISPEN-SA DE LICITACAO 11/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02864 | 02/08/2013 | 45.08 | 45.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE SOLEDADE/PB, REF. AOS MESES DE JUNHO EJULHO/2013, CONF.MEMO 038/2013/DA/DF, RESERVA 120, FATURAS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02859 | 02/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA INGA/PB, COM A FINA-LIDADE DE DILIGENCIAR PROCESSODE INDENIZACAO, NO PERIODO DE30/07(12:00HS)A 30/07(18:00HS) | 00096570695487 | DIANA ALEXANDRE BELEM |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02860 | 02/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO PARA SERVIDORES DA CIRE-TRAN NA AREA DE REG. DE VEICU-LOS, NO PERIODO DE 31/07(07:00HS) A 31/07(18:00HS). | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02861 | 02/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO PARA SERVIDORES DA CIRE-TRAN NA AREA DE REG. DE VEICU-LOS, NO PERIODO DE 31/07(07:00HS) A 31/07 (18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02862 | 02/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA PARA MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE REBOCAR O VEICULOVAN JANPER -PLACA NQE-2729 DAFUNADE,NO PERIODO DE 29/07(16:00HS) A 30/07(16:00HS). | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02863 | 02/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA DIA-RIA PARA MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE REBOCAR O VEICULOVAN JANPER -PLACA NQE-2729 DAFUNADE,NO PERIODO DE 29/07(16:00HS) A 30/07(16:00HS). | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02865 | 06/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 01/08(06:00HS) A01/08(18:00HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 02866 | 07/08/2013 | 27044.12 | 27044.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP,PISTA DE PROVADEPOSITO DE GRANDE PORTE(ALMO-XARIFADO), CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF.AO MES DE JU-LHO/2013,CONF.RESUMO DAS FATU-RAS AGRUPADAS E RESERVA 120 A-NEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02867 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA TAPEROA,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DA ASSESSORIA JURIDICA,NO PERIODO DE 30/07(18:00HS) A31/07(13:00HS). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02868 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PRINCESA ISA-BEL,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR CAPACETES,NO PERIODO DE01/08(06:00HS)A 02/08(18:00HS) | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02869 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA NO PERIODO DE 29/08 (06:00HS) A 29/08 (18:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02870 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA NO PERIODO DE 20/08 (06:00HS) A 20/08 (18:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02871 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA NO PERIODO DE 22/08 (06:00HS) A 22/08 (18:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02872 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA NO PERIODO DE 27/08 (06:00HS) A 27/08 (18:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02873 | 07/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SOUSA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR E DISTRIBUIR OS CAPACETESDOS CANDIDATOS APROVADOS NESSAREGIAO,NO PERIODO DE 29/07(07:00HS) A 31/07(07:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02874 | 07/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COMA FINANLIDADE DE TRANSPORTARSERVIDOR DA SECAO DE DESENVOL-VIMENTO,NO PERIODO DE 31/07(07:00HS) A 01/08 (07:00HS). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02875 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02876 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02877 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02878 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS) | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02879 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APOIO DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/08(06:00HS) A 01/08 (18:00HS). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02880 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02881 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02882 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS) | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02883 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS). | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02884 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAOEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS). | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02885 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE13/08(06:00HS)A 13/08(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02886 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE15/08(06:00HS)A 15/08(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02887 | 07/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DODPD,NO PERIODO DE 30/07 AS (07:00)HS A 31/07/13 AS (18:00)HS | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02888 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE13/08(06:00HS)A 13/08(18:00HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02889 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE15/08(06:00HS)A 15/08(18:00HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02890 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 13/08 AS (06:00)HS A 13/08/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02891 | 07/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA CUITEGI,COM AFINALIDADE DE REALIZAR ACAO E-DUCATIVA, NO PERIODO DE 05/08(06:00HS) A 07/08 (18:00HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02892 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CLINAICADE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE15/08 AS (06:00)HS A 15/08/ 13AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02893 | 07/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA CUITEGI,COM AFINALIDADE DE REALIZAR ACAO E-DUCATIVA, NO PERIODO DE 05/08(06:00HS)A 07/08(18:00HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02894 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A INGA, AREIAE CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DO DPD, NO PERIODO DE 01/08 AS (08:00)HS A 01/08/13 AS(18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02895 | 07/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA CUITEGI,COM AFINALIDADE DE REALIZAR ACAO E-DUCATIVA, NO PERIODO DE 05/08(06:00HS) A 07/08 (18:00HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02896 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CLINICADE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE06/08 AS (06:00)HS A 06/08/ 13AS (18:00)hs. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02897 | 07/08/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIA PARA CUITEGI,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA DIVISAO DE EDUCACAO DETRANSITO, NO PERIODO DE 05/08(06:00HS) A 07/08 (18:00HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02898 | 07/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA POMBAL/PB,COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA 5a. VARA DO FORUMDESTA CIDADE,NO PERIODO DE 06/08(18:00HS) A 07/08(15:00HS). | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02899 | 07/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DEINSTALACAO E IMPLANTACAO DOSERVICO E SISTEMA DE VISTORIAELETRONICA,NO PERIODO DE 06/08(07:00HS) A 09/08 (18:00HS) | 00076909492404 | LUCIANO CESAR CABRAL DE CASTRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02900 | 07/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DEINSTALACAO E IMPLANTACAO DOSERVICO E SISTEMA DE VISTORIAELETRONICA,NO PERIODO DE 06/08(07:00HS) A 09/08 (18:00HS). | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02901 | 07/08/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PATOS E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DEINSTALACAO E IMPLANTACAO DOSERVICO E SISTEMA DE VISTORIAELETRONICA,NO PERIODO DE 06/08(07:00HS) A 09/08(18:00HS). | 00067465447453 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02902 | 07/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE REPARO EM TODAINSTALACAO ELETRICA NA CIRE-TRAN,NO PERIODO DE 08/08(06:00HS) A 10/08(06:00HS). | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02903 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CA,PINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE20/08(06:00HS)A 20/08(18:00HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02904 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT, NO PERIODODE 06/08 AS (06:00)HS A 06/08/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02905 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE22/08(06:00HS)A 22/08(18:00HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02906 | 07/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 01/08 AS (06:00)HS A01/08/13 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02907 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE20/08(06:00HS)A 20/08(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02908 | 07/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE22/08(06:00HS)A 22/08(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02909 | 07/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA /JOAOPESSOA/SOUSA COM A FINALIDADEDE TRATAR DE ASSUNTO ADMINIS-TRATIVOS E PERACIONAIS NA SEDE/JP,NO PERIODO DE 18/07 AS (07:00)HS A 20/07/13 AS (07:00)HS | 00020737785420 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02910 | 07/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA POMBAL, SAO BENTO ESOUSA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 06/08(08:00HS) A 09/08(08:00HS). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02911 | 07/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA POMBAL, SAOP BENTO ESOUSA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 06/08(08:00HS) A 09/08 (08:00HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02912 | 07/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA POMBAL, SAO BENTO ESOUSA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 06/08(08:00HS) A 09/08 (08:00HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02913 | 07/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA POMBAL, SAO BENTO ESOUSA/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 06/08(08:00HS) A 09/08(08:00JHS). | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02950 | 08/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,SOLEDADE,INGA,GUARABIRASAPE,SAO JOAO DO CARIRI, CABA-CEIRS E MONTEIRO, TEIXEIRA ESANTA LUZIA, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CALENDARIO DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 02/08 AS | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02951 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 07/08 (06:00HS) A 09/08(08:00HS). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02952 | 08/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,SOLEDADE,INGA,GUARABIRASAPE,SAO JOAO DO CARIRI, CABA-CEIRAS,MONTEIRO,TEIXEIRA E SANTA LUZIA, NO PERIODO DE 02/08AS (08:00)HS A 05/08/13 AS (08:00)HS. | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02953 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE07/08(06:00HS)A 09/08(08:00HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02954 | 08/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,SOLEDADE,INGA,GUARABIRASAPE,SAO JOAO DO CARIRI, CABA-CEIRAS, MONTEIRO, TEIXEIRA ESANTA LUZIA, NO PERIODO DE 02/08 AS (08:00)HS A 05/08/13 AS(08:00)HS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02955 | 08/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,SOLEDADE,INGA,GUARABIRASAPE,SAO JOAO DO CARIRI, CABA-CEIRAS, MONTEIRO, TEIXEIRA ESANTA LUZIA/PB, NO PERIODO DE02/08 AS (08:00)HS A 05/08/ 13as (08:00)hs. | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02956 | 08/08/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE07/08(06:00HS)A 09/08(08:00HS) | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02957 | 08/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,SOLEDADE,INGA,GUARABIRASAPE,SAO JOAO DO CARIRI, CABA-CEIRAS, MONTEIRO, TEIXEIRA ESANTA LUZIA/PB, NO PERIODO DE02/08 AS (08:00)HS A 05/08/ 13AS (08:00)HS. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02958 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE07/08(06:00HS)A 09/08(08:00HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02959 | 08/08/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APOIO A COMISSAO EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 07/08(06:00HS)A 09/08(08:00HS). | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02960 | 08/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,SOLEDADE,INGA,GUARABIRASAPE,SAO JOAO DO CARIRI, CABA-CEIRAS, MONTEIRO, TEIXEIRA ESANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CALENDARIODE VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 02/08 AS | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02961 | 08/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,SOLEDADE,INGA,GUARABIRASAPE,SAO JOAO DO CARIRI, CABA-CEIRAS, MONTEIRO, TEIXEIRA ESANTA LUZIA/PB, COM FINALID.DEPARTICIPAR DO CALENDARI DE VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLA-RES,NO PERIODO DE 02/08 AS (08 | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02962 | 08/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,SOLEDADE,INGA,GUARABIRASAPE,SAO JOAO DO CARIRI, CABA-CEIRS, MONTEIRO, TEIXEIRA ESANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO0 CALENDARIDE VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 02/08 AS | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02963 | 08/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,SOLEDADE,INGA,GUARABIRASAPE,SAO JOAO DO CARIRI, CABA-CEIRAS, MONTEIRO, TEIXEIRA ESANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CALENDARIODE VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 02/08 AS | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02965 | 08/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM 03 (TRES)DIARIAS PARA CONCEICAO, ITAPO-RANGA E PRINCESA ISABEL/PB,COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NASCIRETRANS, NO PERIODO DE 13/08(08:00HS) A 16/08(08:00HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02966 | 08/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR EM REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA SOLUCIONAREM PROBLE-MAS RELACIONADOS A ORGANIZACAODO EDITAL, NO PERIODO DE 01/08(08:00HS) A 01/08(18:00HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02967 | 08/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR EM REUNIAO NA SECRETARIA DE EDUCA-CAO PARA SOLUCIONAREM PROBLE-MAS RELACIONADOS A ORGANIZACAODO EDITAL, NO PERIODO DE 01/08(08:00HS) A 01/08(18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02968 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER PENDEN-CIAS DO SISTEMA NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS NA 1a. CIRETRAN,NO PERIODO DE 02/08(07:00HS) A 02/08(18:00HS). | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02969 | 08/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE RESOLVER PENDEN-CIAS DO SISTEMA NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS NA 1a.CIRE-TRAN,NO PERIODO DE 02/08(07:00HS) A 02/08(18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02914 | 08/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CONCEICAO,ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 13/08(08:00HS) A 16/08(08:00HS). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02915 | 08/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CONCEICAO,ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 13/08(08:00HS) A 16/08(08:00HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02916 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CONCEICAO,ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NAS CIRETRANS,NO PERIODO DE 13/08 (08:00HS) A 16/08(08:00HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02917 | 08/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CONCEICAO,ITAPORANGAE PRINCESA ISABEL/PB,COM A FI-NALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NAS CIRETRANS, NO PERIODO DE 13/08(08:00HS) A 16/08(08:00HS). | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02918 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BANANEIRAS, SOLANEAE ARARUNA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES NAS CIRETRANS,NOPERIODO DE 27/08(08:00HS)A 29/08(08:00HS). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02919 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BANANEIRAS, SOLANEAE ARARUNA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES NAS CIRETRANS,NOPERIODO DE 27/08(08:00HS)A 29/08(08:00HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02920 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BANANEIRAS, SOLANEAE ARARUNA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULAREDADES NAS CIRETRANS,NOPERIODO DE 27/08(08:00HS)A 29/08(08:00HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02921 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BANANEIRAS, SOLANEAE ARARUNA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES NAS CIRETRANS,NOPERIODO DE 27/08(08:00HS)A 29/08(08:00HS). | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02922 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SERRA BRANCA,CABACEIRAS E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTI-GAR IRREGULADIDADES, NO PERIO-DO DE 20/08(08:00HS)A 22/08(08:00HS). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02923 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SERRA BRANCA,CABACEIRAS E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTI-GAR IRREGULARIDADES,NO PERIODODE 20/08(08:00HS)A 22/08(08:00HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02924 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SERRA BRANCA,CABACEIRAS E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTI-GAR IRREGULARIDADES,NO PERIODODE 20/08(08:00HS)A 22/08(08:00HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02925 | 08/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA SERRA BRANCA,CABACEIRAS E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTI-GAR IRREGULARIDADES,NO PERIODODE 20/08(08:00HS)A 22/08(08:00HS). | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02926 | 08/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE27/08(06:00HS)A 27/08(18:00HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02927 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE27/08(06:00HS)A 27/08(18:00HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02928 | 08/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE29/08(06:00HS)A 29/08(18:00HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02929 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE29/08(06:00HS)A 29/08(18:00HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 02930 | 08/08/2013 | 1074.00 | 1074.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:600QUILOS DE ACUCAR DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DES-TE ORGAO, CONF.MEMOS 21/2013 -DM, MAMPA COTACAO DE PRECOS EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07227808000155 | BJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 02931 | 08/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100(CEM)APARELHOS TELEFONI-COS, DESTINADOS A DIVERSOS SE-TORES DESTE ORGAO, CIRETRANS ,POSTOS DE TRANSITO E CASA DACIDADANIA, CONF.MEMO 279/2013-DM,MAPA COTACAO DE PRECOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02932 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02933 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE06/08(06:00HS)A 06/08(18:00HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02934 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE08/08(06:00HS)A 08/08(18:00HS) | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02935 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE01/08(06:00HS)A 01/08(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02936 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE06/08(06:00HS)A 06/08(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02937 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR ENPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE08/08(06:00HS)A 08/08(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02938 | 08/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 06/08(06:00HS)A 06/08(18:00HS). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02939 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 06/08(06:00HS)A 06/08(18:00HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02940 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 06/08(06:00HS) A 06/08 (18:00HS). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02941 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 06/08(06:00HS) A 06/08 (18:00HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02942 | 08/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/08(06:00HS) A 06/08(18:00HS). | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02943 | 08/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/08(06:00HS) A 06/08(18:00HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02944 | 08/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 06/08(06:00HS) A 06/08(18:00HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02945 | 08/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 07/08(06:00HS)A 09/08(08:00HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02946 | 08/08/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 07/08(06:00HS)A 09/08(08:00HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02947 | 08/08/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 07/08(06:00HS)A 09/08(08:00HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02948 | 08/08/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 07/08(06:00HS) A 09/08(08:00HS). | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 02949 | 08/08/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA MONTEIRO EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 07/08(06:00HS) A 09/08(08:00HS). | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 02970 | 09/08/2013 | 138143.20 | 138143.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS DELOCACAO DE OPERACAO DE 37(TRINTA E SETE)TERMINAIS COM OPERA-DORES NESTE ORGAO,REFAO MES DEJULHO/2013, CONF. SOLICITACAO-IMPLY, RESERVA 134, CONT.11/11ARP 72/2010 DO PREGAO 10/2010-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 02971 | 09/08/2013 | 4389.13 | 4389.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECEDO-RES DE BENS E SERVICOS DE TARIFAS DEVIDAS:OB 31-DOC,OB32 CREDITO EM CONT.OB TIPO 33 - PGTODE TRIBUTO, EM ORDEM BANC TIPO32-CRED EM C/C, REF. AOS MESESDE ABRIL,MAIO,JUNHO E JULHO/13CONF. SOLICITACOES-BB E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02973 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS, RESERVA 127CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 15 | APARELHOS DE USO ODONT HOSP E LABORATORIAL | Dispensa | 02974 | 09/08/2013 | 3490.00 | 3490.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM AQUISICAO DE100(CEM) APARELHOS TELEFONICOSDESTINADOS A DIVERSOS SETORESDESTE ORGAO, CIRETRANS, POSTOSDE TRANSITO E CASA DA CIDADANICONF.MEMO 279/13-CCP,MAPA COTACAO DE PRECOS,ORCAMENTOS E DESPACHO 002/13-DM ANEXOS. | 08050237000199 | EMP SULAMERICANA DE TEC IND E COM LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02975 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02976 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02977 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02978 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02979 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02980 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02981 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02982 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02983 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003004013452 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02984 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02985 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02986 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02987 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02988 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02989 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA, NA SEDE/JPREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02990 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF. MEMO051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02991 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF. MEMO051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02992 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF. MEMO051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02993 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF. MEMO051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02994 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF. MEMO051/2013-SAS,RESERVA 127,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02995 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF. MEMO051/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02996 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF. MEMO051/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02997 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF. MEMO051/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02998 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF. MEMO051/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 02999 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF.AO MES DE JU-LHO/2013, CONF. MEMO 051/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03000 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 051/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03001 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2013, CONF.MEMO 051/2013SAS,RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03002 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEJULHO/2013, CONF.MEMO 051/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03003 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE JULHO/2013, CONF. MEMO 051/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03004 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 051/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03005 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEJULHO/2013, CONF.MEMO 051/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03006 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANITABAIANA/PB, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 051/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03007 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE JU-LHO/2013, CO9NF. MEMO 051/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03008 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANTEIXEIRA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 051/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03009 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEJULHO/2013, CONF.MEMO 051/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03010 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 051/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03011 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 051/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03012 | 09/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013, CONF. MEMO051/2013-SAS, RESERVA 127, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03014 | 12/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CUITEGI/PB,COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAR DO PLA-NO DE ACAO PREVISAO DE ACIDEN-TESS COM CONDUTORES DE MOTOCI-CLETAS,NO PERIODO DE 05/08(08:00HS) A 07/08(08:00HS). | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03058 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 12/ 08AS (06:00)HS A 17/08/13 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03056 | 13/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 12/ 08AS (06:00)HS A 17/08/13 AS (06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03054 | 13/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE AVA-LIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODODE 12/08 AS (06:00)HS A 17/08/13 AS (06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03050 | 13/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS, COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA BANCA EXAMINADORA,NO PERIODO DE 07/08 AS (06:00)HS A10/08/13 AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03051 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA CRT(BANCA EXAMINADORA)NO PERIODO DE 12/08 AS (08:00)HS A17/08/13 AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03043 | 13/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA ASSESSURIJURIDICA, NO PERIODO DE 06/ 08AS (18:00)HS A 07/08/13 AS (13:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03040 | 13/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 08/08 AS (06:00)HS A 08/08/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03041 | 13/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 02(DUAS)DIA-RIAS COM DESTINO A CONCEICAO/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA DSG,NO PERIODO DE 08/08 AS (08:00)HS A10/08/13 AS (08:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03028 | 13/08/2013 | 103068.00 | 103068.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.706(CINCOMIL SETESCENTOS E SEIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM JOAO PESSOA EMONTEIRO/PB,REF. AO MES DE JU-LHO/2013,CONF.SOLICITACAO- SO- | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03038 | 13/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CO 1,5(UMA E MEIA)DIARIA COM DESTINO A MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 07/08 AS 07:00 )HS A 08/08/13 AS (17:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03046 | 13/08/2013 | 148957.37 | 148957.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOSDESTE ORGAO, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 39/13-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03025 | 13/08/2013 | 34777.78 | 34777.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE EM 37(TRINTA E SETE)TERMINAIS DE AUTOATENDI-MENTO NESTE ORGAO, REF. AO MESDE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAOIMPLY,RESERVA 133,CONTRATO 09/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03060 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE LE-GIELACAO, NO PERIODO DE 12 /08AS (06:00)HS A 17/08/13 AS (06:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03061 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 12/08 AS (06:00)HS A 17/08/13 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03062 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DA APLICAR EXAMES DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 12/ 08AS (06:00)HS AS 17/08/13 AS(06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03063 | 13/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 12/08 AS (06:00)HS A 17/08/13 AS(06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03064 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 12/08 AS (06:00)HS A 17/08/13 AS(06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03065 | 13/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 12/08 AS (06:00)HS A 17/08/13 AS(06:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03066 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE12/08 AS (06:00)HS A 17/08/ 13AS (06:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03067 | 13/08/2013 | 2875.00 | 2875.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 125(CENTO EVINTE E CINCO)AVALIACOES PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH, EM SOUSA/PB,REF.AO MES DE JULHO/13,CONFSOLICITACAO-CPCSD,RESERVA 35 ,CONTRATO 02/12 E DOCUMENTOS A- | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03068 | 13/08/2013 | 437.00 | 437.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 19(DESENOVEAVALIACOES PSICOLOGICA EM CAN-DIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-CEP,RESERVA 41,CONTRA-TO 106/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03069 | 13/08/2013 | 11661.00 | 11661.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 507(QUINHENTOS E SETE)AVALIACOES PSICOLO-GICA EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH EM CAMPINAGRANDE/PB, REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-FCG,RE-SERVA 147,CONTRATO 53/12 E DO- | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03070 | 13/08/2013 | 610011.60 | 610011.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECARTEIRAS NACIONAL DE HABILITACAO(CNH)DESTINADOS A ESTE OR-GAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AO PERIODO DE 27 /05 A 25/06/13,CONF.SOLICITACAOINTERPRINT,RESERVA 28,CONTRATO005/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03071 | 13/08/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )REUNIOES DA JERI-DETRAN(PRESI-DENTE)REF.AO MES DE MAIO/2013,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO,ATA DEREUNIAO,MEMO 13/13-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03072 | 13/08/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )REUNIOES DA JERI-DETRAN(MEMBROREF.AO MES DE MAIO/2013, CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, ATA DE REUNIAO,MEMO 14/13-JARI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03073 | 13/08/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )REUNIOES DA JERI-DETRAN(MEMBROREF. AO MES DE MAIO/2013,CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, ATA DE REUNIAO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03057 | 13/08/2013 | 3000.00 | 3000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL(POSTO DE ATENDIMENTO DETRANSITO)NO SHOPPING LUIZA MOTTA C.G., REF. AOS MESES DE JU-NHO E JULHO/2013,CONF.MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03059 | 13/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOSIMOVEIS ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS DE AREIA E SANTA LUZIA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 034/2013-DA/DF,RESERVA 138, PARECER 480/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03015 | 13/08/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03016 | 13/08/2013 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF.MEMO 034/2013-DA/DFPARECER 480/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03017 | 13/08/2013 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, REF. AO MES DE JU-LHO/2013, CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03018 | 13/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DEBAYEUX/PB, REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 034/2013-DA/DFPARECER 480/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03019 | 13/08/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03020 | 13/08/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DE CATOLE DO ROCHA/PB,REFAO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03021 | 13/08/2013 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 034/2013-DA/DF,PARECER 480/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03022 | 13/08/2013 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO MES DE JULHO/2013,CONFMEMO 034/2013-DA/DF, PARECER480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03023 | 13/08/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 034/2013-DA/DF,PARECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03024 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF.MEMO 034/2013-DA/DFPARECER 480/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03029 | 13/08/2013 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03030 | 13/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE JULHO/13CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PA-RECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03031 | 13/08/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF. AO MES DE JULHO/13CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PA-RECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03032 | 13/08/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DEJULHO/2013, CONF.MEMO 034/2013DA/DF, PARECER 480/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03033 | 13/08/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF.MEMO 034/2013-DA/DFPARECER 480/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03034 | 13/08/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.MEMO 034/2013-DA/DFPARECER 480/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03035 | 13/08/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE JULHO/2013,CONFMEMO 034/2013-DA/DF, PARECER480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03036 | 13/08/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE JULHO/13,CONF.MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03037 | 13/08/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF. AO MES DE JULHO/2013,CONFMEMO 034/2013-DA/DF, PARECER480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03026 | 13/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PA-RECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03027 | 13/08/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013,CONF. MEMO 034/2013-DA/DF,PARECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03039 | 13/08/2013 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF. AO MES DE JU-LHO/2013, CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03042 | 13/08/2013 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXIERA/PB,REF. AO MES DE JULHO/2013,CONFMEMO 034/2013-DA/DF, PARECER480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03044 | 13/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PA-RECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03045 | 13/08/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE JULHO/2013, CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03047 | 13/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03048 | 13/08/2013 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF.AO MES DE JULHO/13CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PA-RECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03049 | 13/08/2013 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03052 | 13/08/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF.AO MESDE JULHO/2013, CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03053 | 13/08/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JU-LHO/2013, CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PARECER 480/2013-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03055 | 13/08/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REFERENTE AO MES DE JULHO/2013,CONF. MEMO 034/2013-DA/DF, PA-RECER 480/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03074 | 14/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE19/08(07:00HS)A 20/08(07:00HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03075 | 14/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA NO PERIODO DE19/08(07:00HS)A 20/08(07:00HS) | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03076 | 14/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE COORDENADORA, NOPERIODO DE 19/08(07:00HS)A 20/08(07:00HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03077 | 14/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAME DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 19/08(07:00HS) A 20/08(07:00HS). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03078 | 14/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE COORDENADOR, NOPERIODO DE 19/08(07:00HS)A 20/08(07:00HS). | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03079 | 14/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAME DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE19/08(07:00HS)A 20/08(07:00HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03080 | 14/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAME DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE19/08(07:00HS)A 20/08(07:00HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03081 | 14/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE SE REUNIR COM ACHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DA SEDE, NO PERIODO DE06/08(11:00HS)A 06/08(18:00HS) | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03082 | 14/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE SE REUNIR COM ACHEFE DA ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO DA SEDE NO PERIODO DE06/08(11:00HS)A 06/08(18:00HS) | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03083 | 14/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE SE REUNIR COM ADIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO,NOPERIODO DE 08/08(07:00HS)A 08/08(18:00HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03084 | 14/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE SE REUNIR COM ADIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO,NOPERIODO DE 08/08(07:00HS)A 08/08(18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03085 | 14/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIA PARA PIANCO,EMASIGARACY,DIAMANTE,PEDRA BRANCA,PRICESA ISABEL,AGUA BRANCA,SAOJOSE DE PIRANHAS,IBIARA E MON-TE HOREBE/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE VISTORIA DOSTRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 09/08(10HS)A 13/08(06:00 | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03086 | 14/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIA PARA PIANCO,EMASIGARACY,DIAMANTE,PEDRA BRANCA,PRICESA ISABEL,AGUA BRANCA,SAOJOSE DE PRINCESA,IBIARA E MON-TE HOREBE, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DE VISTORIA DOSTRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 09/08(10:00HS)A 13/08(06 | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03087 | 14/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIA PARA PIANCO,EMASIGARACY,DIAMANTE,PEDRA BRANCA,PRICESA ISABEL,AGUA BRANCA,SAOJOSE DE PRINCESA,IBIARA E MON-TE HOREBE/PB,COM A FINANLIDADEDE PARTICIPAR DE VISTORIA DOSTRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 09/08(10:00HS)A 13/08(06 | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03088 | 14/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIA PARA PIANCO,EMASIGARACY,DIAMANTE,PEDRA BRANCA,PRICESA ISABEL,AGUA BRANCA,SAOJOSE DE PRINCESA,IBIARA E MON-TE HOREBE/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DE VISTORIA DOSTRANSPORTES ESCOLARES,NO PERIODO DE 09/08(10:00HS)A 13/08(06 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03090 | 14/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIA PARA PIANCO,EMASIGARACY,DIAMANTE,PEDRA BRANCA,PRICESA ISABEL,AGUA BRANCA,SAOJOSE DE PRINCESA,IBIARA E MON-TE HOREBE/PB, COM A FINALIDADEDE CONDUZIR OS SERVIDORES, NOPERIODO DE 09/08(10:00HS)A 13/08(06:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03091 | 14/08/2013 | 7314.00 | 7314.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 318(TRESEN-TOS E DESOITO)AVALIACOES PSICOLOGICOS EM CANDIDATOS A OBTEN-CAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM GUA-RABIRA/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-CEP, RE-SERVA 60,CONTRATO 19/12 E DOCU | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03092 | 14/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDO-RES DA CRT,NO PERIODO DE 23/08(06:00HS) A 23/08(18:00HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03093 | 14/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE CONDUZIR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 21/08(06:00HS) A 22/08(18:00HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03094 | 14/08/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DECONDUZIR SERVIDORES DA CRT, NOPERIODO DE 26/08(06:00HS)A 31/08(18:00HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03095 | 14/08/2013 | 82552.00 | 82552.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.538(QUATRMIL QUINHENTOS E TRINTA E OITOEXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH:JOAO PESSOA ,CAMPINA GRANDE,MAMANGUAPE,SAPEPOMBAL,ITAPORANGA E PIANCO/PB, | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03096 | 14/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,PIANCO,TEIXEI-RA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ADVOGADO DAASSEJUR, NO PERIODO DE 12/08 (07:00HS) A 15/08(07:00HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03097 | 14/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DESUBSTITUIR SERVIDORES NA AVA-LIACAO PSICOLOGICA, LEGISLACAOE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODODE 12/08(06:00HS)A 17/08(06:00HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03098 | 14/08/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DALAGOA TAPADA,PASSAGEM, LASTRO,SAO FRANCISCO,VIEIROPOLIS, BOMJESUS,TRIUNFO,JOCA CLAUDINO,POCO DANTAS E UIRAUNA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 09/08(10: | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03099 | 14/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DALAGOA TAPADA,PASSAGEM, LASTRO,SAO FRANCISCO,VIEIROPOLIS, BOMJESUS,TRIUNFO,JOCA CLAUDINO,POCO DANTAS E UIRAUNA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 09/08(10: | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03100 | 14/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DALAGOA TAPADA,PASSAGEM, LASTRO,SAO FRANCISCO,VIEIROPOLIS, BOMJESUS,TRIUNFO,JOCA CLAUDINO,POCO DANTAS E UIRAUNA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 09/08(10: | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03101 | 14/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DALAGOA TAPADA,PASSAGEM, LASTRO,SAO FRANCISCO,VIEIROPOLIS, BOMJESUS,TRIUNFO,JOCA CLAUDINO,POCO DANTAS E UIRAUNA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 09/08(10: | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03102 | 14/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA SAO JOSE DALAGOA TAPADA,PASSAGEM, LASTRO,SAO FRANCISCO,VIEIROPOLIS, BOMJESUS,TRIUNFO,JOCA CLAUDINO,POCO DANTAS E UIARUNA/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 09/08(10: | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03103 | 14/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CUITEGI/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO PLA-NO DE ACAO-PREVENCAO DE ACIDENTES COM CONDUTORES DE MOTOCI-CLETAS,NO PERIODO DE 05/08(08:00HS) A 07/08(08:00HS). | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03104 | 14/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CUITEGI, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO PLANODE ACAO-PREVENCAO DE ACIDENTESCOM CONDUTORES DE MOTOCICLETASNO PERIODO DE 05/08(08:00HS) A07/08(08:00HS). | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03105 | 14/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CUITEGI, COM A FINA-LIDADE DE PARTICIPAR DO PLANODE ACAO-PREVENCAO DE ACIDENTESCOM CONDUTORES DE MOTOCICLETASNO PERIODO DE 05/08(08:00HS) A07/08 (08:00HS). | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03106 | 14/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 21/08(12:00HS) A 22/08(18:00HS). | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03107 | 14/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 21/08(12:00HS) A 22/08(18:00HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03108 | 14/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 21/08(12:00HS) A 22/08(18:00HS). | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03110 | 14/08/2013 | 12294.00 | 12294.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 683(SEISCENTOS E OITENTA E TRES)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM SOLANEA/PB, REF. AOMES DE JULHO/2013,CONF.SOLICI-TACAO-CMI,RESERVA 98, CONTRATO | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 03111 | 14/08/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE ETIQUETAS P/VIDRO EM VINILIMPRESSO,DUPLA FECE MED.10x10,DESTINADOS A DIV.DE POLICIAMENTO DE TRANSITO,PARA SEREM UTI-LIZADOS NAS VISTIRIAS DOS VEI-CULOS DO TRANSPORTES ESCOLARNOS MUNICIPIOS/PB, CONF. MEMO419/13-DPFT, MAPA COTACAO DE | 10553200000125 | CRISTIANE LIMA ESTEVAM |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03112 | 14/08/2013 | 11184.00 | 11184.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 562(QUINHENTOS E SESSENTA E DOIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM SOUSA/PB, REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-CLINOS,RESERVA 37,CON- | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03113 | 14/08/2013 | 2277.00 | 2277.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 99( NOVENTAE NOVE)AVALIACOES PSICOLOGICAEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013CONF.SOLICITACAO-ACP, RESERVA55,CONTRATO 01/12 E DOCUMENTOS | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03114 | 14/08/2013 | 506.00 | 506.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 22(VINTE EDUAS)AVALIACOES PSICOLOGICA EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013, CONFSOLICITACAO-KTMLM, RESERVA 84,CONTRATO 16/2011 E DOCUMENTOS | 12052202000166 | KARLA TATYANA MANGUEIRA LIMA MOURA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03115 | 14/08/2013 | 9798.00 | 9798.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 426(QUATRO-CENTOS E VINTE E SEIS) AVALIA-COES EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH EM CAMPINAGRANDE/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-PSAY,RE-SERVA 135, CONTRATO 08/2012 E | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03116 | 14/08/2013 | 326570.38 | 326570.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF.AO MES DE JU-LHO/2013, CONF.SOLICITACAO-KS,RESERVA 06,CONTRATO 103/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 03089 | 14/08/2013 | 380.00 | 380.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONCERTOS E TROCA DE PNEUS NOS VEICULOS DE PEQUENO,MEDIO E GRANDE PORTE,PERTENCENTE A ESTE ORGAO,CONF.ME-MO 190/13-ST E ORCAMENTOS ANE-XOS. | 15253882000174 | MANOEL SEVERINO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03117 | 15/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE COORDENAR, NOPERIODO DE 21/08(12:00HS)A 22/08 (18:00HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03118 | 15/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE21/08(12:00HS)A 22/08(18:00HS) | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03119 | 15/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE APOIO,NO PERIODO DE 21/08 (12:00HS) A 22/08(18:00HS). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03120 | 15/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE COORDENADOR,NOPERIODO DE 21/08(12:00HS)A 22/08(18:00HS). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03121 | 15/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE21/08(12:00HS)A 22/08(18:00HS) | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03122 | 15/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE21/08(12:00JS)A 22/08(18:00HS) | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03123 | 15/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE APOIO, NO PE-RIODO DE 21/08(12:00HS)A 22/08(18:00HS). | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03124 | 15/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITAPOROROCA,JACARAU,AREIA E ALAGOA GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE BENS NOS POSTOS E CIRE-TRANS, NO PERIODO DE 08/08(07:00HS) A 10/08 (07:00HS). | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03125 | 15/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA ITAPOROROCA,JACARAU,AREIA E ALAGOA GRANDE/PB,COM AFINALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTO DE BENS NOS POSTOS E CIRE-TRANS, NO PERIODO DE 08/08(07:00HS) A 10/08(07:00HS). | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03126 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA GUARABIRA,SAPE,JURI-PIRANGA,P.DE FOGO,ARARUNA,SOLANEA,BANANEIRAS,BELEM,MATARACA,MAMANGUAPE,R.TINTO, UMBUZEIRO,INGA E ITABAIANA/PB, COM A FI-NALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTODE BENS NOS POSTOS E CIRETRANSNO PERIODO DE 14/08(07:00HS) A | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03127 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA GUARABIRA,SAPE,JURI-PIRANGA,P.DE FOGO,ARARUNA,SOLANEA,BANANEIRAS,BELEM,MATARACA,MAMANGUAPE,R.TINTO, UMBUZEIRO,INGA E ITABAIANA/PB, COM A FI-NALIDADE DE FAZER LEVANTAMENTODE BENS NOS POSTOS E CIRETRANSNO PERIODO DE 14/08(07:00HS) A | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03128 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER LE-VANTAMENTO DE BENS NA CIRETRANNO PERIODO DE 21/08(07:00HS) A24/08 (07:00HS). | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03129 | 15/08/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE FAZER LE-VANTAMENTO DE BENS NA CIRETRANNO PERIODO DE 21/08(07:00HS) A24/08 (07:00HS). | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03130 | 15/08/2013 | 644.00 | 644.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 28(VINTE EOITO)AVALIACOES PSICOLOGICA EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSOA/PBREF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-JPTRN, RESERVA 39,CONTRATO 107/2012 E DOCUMENTOS | 14600875000139 | JPTRAN CENTRO DE AVALIACAO PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 03131 | 15/08/2013 | 1350977.61 | 1350977.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF. OFICIO 263/2013/GABPRESI/GEFIC, RESERVA 90,CONTRATO 05/12,DISPENSA 11/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03132 | 16/08/2013 | 2245.88 | 2245.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 07(SETE)CANDI-DATOS A OBTENCAO DE AUTORIZACAP/CONDUCAO DE CICLOMOTORES,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA EMCAJAZEIRAS,CONF.SOLICITACAO-EVRESERVA 166,CONTRATO 65/2012 E | 11740080000138 | EDNEIDE VIEIRA CAMPOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03141 | 16/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AS FERIAS NOS PERIODO DE 2011/ 20122012/2013,CONF.REQUERIMENTO ,PARECER 506/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURAS DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03138 | 16/08/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE ASSINATURA ELETRONICA PARAO PERIODO DE 30/05/13 A 30/05/14, DESTINADA A ESTE ORGAO,CONF. MEMO 17/2013-ASI E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 03139 | 16/08/2013 | 4795.00 | 4795.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PUBLICACOESNO DIARIO OFICIAL NAS EDICOESDOS DIAS DE 05,06,07,08,28/06/E 19,/07/13 E DIAS DE 21,30/05/13 NO JORNAL A UNIAO,CONF. MEMO 22/2013-ASI E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 03140 | 16/08/2013 | 2094.00 | 2094.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RENOVACAODE 05(CINCO)ASSINATURAS DO JORNAL CORREIO DA PARAIBA, NO PE-RIODO DE 01(UM)ANO, DESTINADOSESTE ORGAO, CONF. MEMO 23/2013ASI E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04309909000187 | CORREIO DA PARAIBA GRAFICA E EDITORA LTD |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03133 | 16/08/2013 | 184.40 | 184.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.MEMO 133/13-PTPF,RESERVA 51 ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03134 | 16/08/2013 | 127.68 | 127.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 23/06 A 23/07/13,CONFFATURA,RESERVA 05,ARP 126/2011DO PREGAO 215/2011 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03135 | 16/08/2013 | 48345.76 | 48345.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS, DEPOSITO DE GRANDE PORTE, POSTOS DE TRANSITO E ATEN-DIMENTO, REF. AO MES DE JULHO/2013,CONF. RESUMO DAS FATURASAGRUPADAS, RESERVA 44 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03136 | 16/08/2013 | 10161.79 | 10161.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETAN DECAMPINA GRANDE E POSTO DE ATENDIMENTO NO SHOPPING LUIZA MOTTREF. AO MES DE JULHO/2013,CONFFATURAS, RESERVA 42 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03137 | 16/08/2013 | 57.93 | 57.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE JULHO/13, CONF.MEMO 41/2013-DA/DF, RESERVA 63E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Inexigível | 03142 | 19/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO PERIODO DE 01/01A 30/01/2013,CONF. RESERVA 005CONTRATO 102/2012, ARP 126/11DO PREGAO 215/11, FATURA E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03144 | 19/08/2013 | 1260.80 | 1260.80 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO PERIODO DE 01 A30/01/2013, CONF. RESERVA 005,CONTRATO 102/2012,ARP 126/2011DO PREGAO 215/2011, FATURA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 03147 | 20/08/2013 | 257.35 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 05(CINCO)QUADRO BRANCO COMESTRUTURA EM ALUMINIO MEDINDO1.00x0.80CM, PARA A CLINICA DEPSICOLOGIA DESTE ORGAO,CONF.MEMO 278/2013-CP,MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10888140000100 | LEGAL DISTRIBUIDORA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 24 | EQUIPAMENTOS DE MEDICAO | Dispensa | 03145 | 20/08/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 30(TRINTA)CRONOMETRO DIGI-TAL PROFISSIONAL,PARA A CLINI-CA DE PSICOLOGIA DESTE ORGAO,CONF. MEMO 278/2013-CP,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03148 | 20/08/2013 | 2118.47 | 2118.47 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DO MES DEMAIO/2013 DO FUNCIONARIO :FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA (CAMPINA GRANDE/PB), CONF. OFICIO0448/13/GS/GEAF/RH E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03146 | 20/08/2013 | 1944.48 | 1944.48 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 34(TRINTA EQUATRO)CANDIDATOS A OBTENCAODE AUTORIZACAO P/CONDUCAO DECICLOMOTORES-ACC E CATEGORIASA B OU E,EM SOUSA/PB,CONF.SOLICITACAO-CFCBJ,PARECER 473/13 - | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03150 | 20/08/2013 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E APARELHOS DE AR-CONDI-CIONADOS NESTE ORGAO,CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE JUNHO/2013,CONF.SOLICI-TACAO-TERMOPLAN, RESERVA 113,CONTRATO 83/2012 DO PREGAO 124 | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03152 | 20/08/2013 | 134.15 | 134.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS,REF.AOMES DE AGOSTO/2013,CONF.RESER-VA 62, FATURA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03154 | 20/08/2013 | 1389.74 | 1389.74 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE JULHO/13,CONF. RESERVA 05,CONTRATO 102/2012, ARP126/11 DO PREGAO 215/2011, FATURA E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03149 | 20/08/2013 | 217200.00 | 217200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E SECRE-TARIA DE SEGURANCA PUBLICA,REFAO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 09,CONTRATO 115/2012-AJ, ARP 002/12DO PREGAO 242/2011 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03151 | 20/08/2013 | 103342.13 | 103342.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DEVEICULOS DA SEDE E SEC. SEG.PUPLICA, REFERENTE AO MES DE JU-NHO/2013,CONF. SOLICITACAO-LO-CALIZA, RESERVA 119, CONTRATO50/2012, ARP 002/12 DO PREGAO242/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03186 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03187 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE,RIO TINTO,PICUI E BREJO DO CRUZ/PB,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CALENDARIO DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 16/08 AS(10:00)HS A 19/08/13 AS 13:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03188 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE,RIO TINTO,PICUI E BREJO DO CRUZ/PB,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CALENDARIO DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 16/08 AS(10:00)HS A 19/08/13 AS (13:00HS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03189 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE,RIO TINTO,PICUI E BREJO DO CRUZ/PB,COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CALENDARIO DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 16/08 AS(10:00)HS A 19/08/13 AS (13:00HS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03190 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MA-MANGUAPE,RIO TINTO,PICUI E BREJO DO CRUZ/PB,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DADIVISAO DE POLICIAMENTO P/PAR-TICIPAR DO CALEND. DE VISTORIADOS TRANSPORTES ESCOLARES, NOPERIORO DE 16/08 AS (10:00) HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03191 | 21/08/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO ARE-IA,SOLANEA,ARARUNA,BELEM E ARACAGI/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CALENDARIO DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 16/08 AS(10:00)HS A 19/08/13 AS (15:00HS. | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03192 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AREIA,SOLANEA,ARARUNA,BELEM E ARACAGI/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CALENDARIO DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 16/08 AS(10:00)HS A 19/08/13 AS (15:00HS. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03193 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AREIA,SOLANEA,ARARUNA,BELEM E ARACAGI/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CALENDARIO DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 16/08 AS(10:00)HS A 19/08/13 AS (15:00HS. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03194 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AREIA,SOLANEA,ARARUNA,BELEM E ARACAGI/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CALENDARIO DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 16/08 AS(10:00)HS A 19/08/13 AS (15:00HS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03195 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AREIA,SOLANEA,ARARUNA,BELEM E ARACAGI/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CALENDARIO DEVISTORIA DOS TRANSPORTES ESCO-LARES, NO PERIODO DE 16/08 AS(10:00)HS A 19/08/13 AS (15 :00)HS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03196 | 21/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB COM A FINALIDADEDE CUMPRIR DESPACHO DO DIRETORSUPERINTENDENTE, NO PERIORO DE20/08 AS (04:00)HS A 24/08/ 13AS (18:00)HS. | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03197 | 21/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB COM A FINALIDADEDE CUMPRIR DESPACHO DO DIRETORSUPERINTENDENTE, NO PERIORO DE20/08 AS (04:00)HS A 24/08/ 13AS (18:00)HS. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03198 | 21/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB COM A FINALIDADEDE CUMPRIR DESPACHO DO DIRETORSUPERINTENDENTE, NO PERIODO DE20/08 AS (04:00)HS A 24/08/ 13AS (18:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03199 | 21/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB COM A FINALIDADEDE CUMPRIR DESPACHO DO DIRETORSUPERINTENDENTE, NO PERIODO DE20/08 AS (04:00)HS A 24/08 /13AS (18:00)HS. | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03200 | 21/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB COM A FINALIDADEDE CUMPRIR DESPACHO DO DIRETORSUPERINTENDENTE, NO PERIODO DE20/08 AS (04:00)HS A 24/08 /13AS (18:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03201 | 21/08/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB COM A FINALIDADEDE CUMPRIR DESPACHO DO DIRETORSUPERINTENDENTE, NO PERIORO DE20/08 AS (04:00)HS A 24/08 /13AS (18:00)HS. | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03202 | 21/08/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB COM A FINALIDADEDE CUMPRIR DESPACHO DO DIRETORSUPERINTENDENTE, NO PERIODO DE20/08 AS (04:00)HS A 24/08 /13AS (18:00)HS. | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03203 | 21/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5(QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB COM A FINALIDADEDE CUMPRIR DESPACHO DO DIRETORSUPERINTENDENTE, NO PERIODO DE20/08 AS (04:00)HS A 24/08 /13AS (18:00)HS. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03204 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA )DIRARIA COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 23/08 AS (06:00)HS A 23/08/13 AS(18:00)HS. | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03205 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA )DIRARIA COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 23/08 AS (06:00)HS A 23/08/13 AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03206 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA )DIRARIA COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 23/08 AS (06:00)A 23/08/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03207 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA )DIRARIA COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 23/08 AS (06:00 HS A 23/08/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03208 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA )DIRARIA COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 23/08 AS (06:00)HS A 23/08/13 AS(18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03209 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA )DIRARIA COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 23/08 AS(06:00)HS A 23/08/13 AS (18:00HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03210 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA )DIRARIA COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 23/08 AS(06:00)HS A 23/08/13 AS (18:00HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03211 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA )DIRARIA COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 23/08 AS(06:00)HS A 23/08/13 AS (18:00HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03212 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA )DIRARIA COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 23/08 AS(06:00)HS A 23/08/13 AS (18:00HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03213 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA )DIRARIA COM DESTINO A GUARABI-RA/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE23/08 AS (06:00)HS A 23/08/ 13AS (18:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03174 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS) | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03175 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00008878464406 | LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03176 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08 (15:00HS). | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03177 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08 (15:00HS). | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03179 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03180 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03181 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00020430884400 | SEVERINO DOS SANTOS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03182 | 21/08/2013 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03183 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03184 | 21/08/2013 | 140.00 | 140.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03155 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO NA AREA DE REG. DE VEICULOS, NO PERIODO DE 16/08(07:00HS) A 17/08 (18:00HS) | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03156 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE REALIZAR TREI-NAMENTO NA AREA DE REG. DE VEICULOS, NO PERIODO DE 16/08(07:00HS) A 17/08(18:00HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03157 | 21/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARNA 3a. VARA NO FORUM DESTA CI-RETRAN, NO PERIODO DE 19/08(18:00HS) A 20/08(15:00HS). | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03158 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIRFUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DEAUDIENCIA NA 3a. VARA NO FORUMDA CIRETRAN, NO PERIODO DE 19/08(18:00HS)A 20/08(15:00HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03159 | 21/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE RESOLVER PROBLE-MAS JUNTO A DIR DE OPERACOES EADMINISTRATIVA, NO PERIODO DE09/08(10:00HS)A 09/08(18:00HS) | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03160 | 21/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZARTREINAMENTO COM SERVIDORES NAAREA DE REG DE VEICULOS, NO PERIODO DE 15/08(07:00HS)A 15/08(18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03161 | 21/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA PATOS E SANTALUZIA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR CAPACETES PARA CI-RETRAN E POSTO DE ATENDIMENTO,NO PERIODO DE 12/08(07:00HS) A13/08 (17:00HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03164 | 21/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS PARA MONTEIRO,SUME E SERRA BRANCA/PB, COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSO DE SINDI-CANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS, NO PERIODO DE19/08(07:00HS)A 24/08(07:00HS) | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03165 | 21/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS PARA MONTEIRO,SUME E SERRA BRANCA/PB, COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSO DE SINDI-CANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS, NO PERIODO DE19/08(07:00HS)A 24/08(07:00HS) | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03166 | 21/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINC0)DIARIAS PARA MONTEIRO,SUME E SERRA BRANCA/PB, COM A FINALIDADEDE CONDUZIR O PRESIDENTE DA COMISSAO DE SINDICANCIA,NO PERIODO DE 19/08(07:00HS)A 24/08(07:00HS). | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03167 | 21/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,PIANCO,TEIXEI-RA E CAJAZEIRAS/PB,COM A FINA-LIDADE DE ANALISAR,DILIGENCIARA APRESENTAR DEFESA NA VARA CIVEL NESTAS COMARCAS, NO PERIO-DO DE 12/08(07:00HS)A 15/08(07:00HS). | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03168 | 21/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 19/08(07:00HS) A 20/08(07:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03169 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08 (04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03170 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03171 | 21/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARI-AS COM DESTINO A JOAO PESSOA /SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DETRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRA-TIVOS E OPERACIONAIS NA SEDE /JP,NO PERIODO DE 18/07 AS (07:00)HS A 20/07/13 AS (07:00)HS. | 00060122447468 | MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA MARQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03172 | 21/08/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA) DIARIA PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR SUPERINTENDEN-TE, NO PERIODO DE 15/08(04:00HS) A 18/08(15:00HS). | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03162 | 21/08/2013 | 9340.55 | 9340.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECA VEICULAR EM 30(TRINTA)CANDIDATOS A OBTENCAO DE AUTORIZACAP/CONDUTORES DE CICLOMOTORESEM SOUSA/PB,CONF. SOLICITACAO-CFCSC,PARECER 489/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03530286000105 | CENT DE FORM DE COND-AB S CRISTOVAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03185 | 21/08/2013 | 14831.96 | 14831.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECA VEICULAR EM 43(QUARENTA ETRES)CANDIDATOS A OBTENCAO DEAUTORIZACAO P/CONDUTORES DE CICLOMOTORES-ACC E CATEGORIAA AB OU E EM PICUI/PB,CONF.SOLICITACAO-CFCNSA,PARECER 345/13-AJ | 07829573000171 | CENTRO DE FORM DE COND NOS SENH APAR LTD |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03173 | 21/08/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM ALUGUEL DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRANSDE AREIA E SANTA LUZIA/PB,REF.AO MES DE JUILHO/2013,CONF.ME-MO 34/13-DA/DF.RESERVA 138,TERMO DE PERMISSAO REMUNERADA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03238 | 22/08/2013 | 9092.72 | 9092.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 28(VINTE E OI-TO)CANDIDATOS A OBTENCAO DE AUTORIZACAO P/CONC.DE CICLOMOTO-RES E CATEGORIA A B OU E, EMSOUSA/PB, CONF. SOLICITACAO -CFCCR,PARECER 484/13-AJ E DOCU | 08678587000102 | CENTRO DE FORM COND CRISTO REI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03247 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00028829581453 | FRANCISCO PEREIRA SOBRINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03248 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00031288910444 | CARLOS ALBERTO ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03249 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00002127585437 | CHARLES SYDNEY SANTOS DO AMARAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03250 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00071328190463 | EDILENE MARIA DA CRUZ SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03251 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00008475868479 | ELISIANE DA SILVA VIEIRA MASCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03252 | 22/08/2013 | 379.80 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:20(VINTE)CAPAS DE CHUVA E02(DUAS)DUCHAS, DESTINADOS ACOORDENADACAO DA PISTA DE PRO-VA DESTE ORGAO, CONF. MEMO 39/2013,MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 10753101000197 | MARIA DA SALETE DE MIRANDA FREIRE NEW CE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03253 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00009846475462 | FERNANDO LIMA MOURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03254 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00014115093404 | FRANCISCO DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03255 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00002338446437 | GLAUCIO URBANO LEITE DE QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03256 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00008528445496 | ISMITH FLORENCIO SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03257 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00008068833404 | JAZANIAS DANTAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03258 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00049868721415 | JOSE ANTONIO P DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03259 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00007430386490 | KELLYANNA MILLENA DE LIMA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03260 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00007256047436 | JOSELITO RIBEIRO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03261 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00014736045833 | PAULA FRASSINETTI DE BRITO SILVA SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03262 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00002820124437 | SERGIO DA CUNHA LEOBINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03263 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00013652656415 | SIDVAL SAMUEL COPINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03264 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00038027828449 | VALDECI ALVES DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03265 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00023768312453 | VALDEMIRO PEREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03266 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00Hs)A 17/08(10:00HS). | 00000838995454 | VIVIANE LIMA GAUDENCIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03267 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00020688318487 | WELLINGTON JOSE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03268 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00012342823487 | ZILMATOS REZENDE MAIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03269 | 22/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 29/08 AS (06:00)HS A 29/08/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03270 | 22/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 29/08 AS (06:00)HS A 29/08/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03271 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIORODE 29/08 AS (06:00)HS A 29/08/13 AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03272 | 22/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NO PERIO-DO DE 29/08 AS (06:00)HS A 29/08/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03273 | 22/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/08 AS (06:00) HSA 29/08/13 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03274 | 22/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/08 AS (06:00) HSA 29/08/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03275 | 22/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/08 AS (06:00) HSA 29/08/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03276 | 22/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAO P-SICOLOGICO,NO PERIODO DE 26/08AS (06:00)HS A 31/08/13 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03277 | 22/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 26/08 AS (06:00)HS A 31/08/13 AS (06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03278 | 22/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 26/08 AS (06:00)HS A 31/08/13 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03279 | 22/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEALPICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 26/08 AS (06:00)HS A 31/08/13 AS (06:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03280 | 22/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 26/08AS (06:00)HS A 31/08/13 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03281 | 22/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 26/08 AS(06:00)HS A 31/08/13 AS (06:00HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03282 | 22/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 26/08 AS(06:00)HS A 31/08/13 AS (06:00HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03283 | 22/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 26/08 AS(06:00)HS A 31/08/13 AS (06:00HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03284 | 22/08/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 26/08 AS(06:00)HS A 31/08/13 AS (06:00HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03285 | 22/08/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE, CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIAR A COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 26/ 08AS (06:00)HS A 31/08/13 AS (06:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03214 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00016186567400 | ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03215 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00033484392487 | LUIZ ALEXANDRE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03216 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00032512856453 | FRANCISCO FELIX BRASILEIRO FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03217 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00008174401431 | ARTUR FERNANDES BALDUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03218 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00039564479487 | IVALDO ALVES SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03219 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00028782704449 | ELIVANIA MENEZES C DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03220 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00007714731419 | EVERSON HENRIQUE FERREIRA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03221 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00018561730463 | PAULO GERLANDO DE LIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03222 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00032431279472 | JOSIAS BEZERRA DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03223 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00003616543401 | FERNANDO DE SOUSA BANDEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03224 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00046006567415 | JOSE EVERALDO DE FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03225 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00002244100405 | THIBERIO CESAR INACIO DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03226 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00042499062487 | ANTONIO ROBERVAL PEREIRA DE ALENCAR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03227 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00050045091404 | JOSE LAMARTINE MENDES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03228 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00045970947415 | ANTONIO JOCELIO DE ALENCAR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03229 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00002589022484 | JOSEPH GLEDSON DIAS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03230 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00006191654480 | GABRIELA DA SILVA P NEGROMONTE FONSECA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03231 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00080169171868 | ANTONIO RIALTOAN DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03232 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00005511765473 | OSEIAS PEREIRA MATIAS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03233 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00002625704403 | WANDICK GOMES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03234 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03235 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00006915679480 | FRANCISCO DE ASSIS CANDEIA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03236 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00037419641404 | LUIS PEDONI DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03237 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00009290581433 | ALISSON BATISTA DE FREITAS RAMALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03239 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00025141309487 | MARCOS MARCELO DA NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 03240 | 22/08/2013 | 189.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:01(UM)VENTILADOR DE PAREDETIPO TUFAO 60cm, DESTINADO APISTA DE PROVA, CONF. MEMO 39/2013-DO,MAPA COTACAODE PRECOSE ORCAMENTOS ANEXOS. | 12224867000100 | MAGNO E FILHOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03241 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00067545297415 | ARISTON RODRIGUES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03242 | 22/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00051236508734 | FERNANDO ANTONIO RAMOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03243 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00008897933440 | CAIO MARCOS DANTAS DE MACEDO FARIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03244 | 22/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00007317237400 | BARBARA BRUNA GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03245 | 22/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMTREINAMENTO PARA UNIFICACAO DOSISTEMA DE VEICULOS,NO PERIODODE 15/08(10:00HS)A 17/08(10:00HS). | 00023782188420 | ANTONIO LAMARK VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03246 | 22/08/2013 | 1442.94 | 1442.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE PECAS PARA OS VEICULOS PER-TENCENTE A ESTE ORGAO, CONF.SOLICITACAO-JB,RESERVA 193,CONTR76/2012, ARP 113/13 DO PREGAO192/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03291 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03294 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2013, CONF.MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03295 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03296 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03297 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03298 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE A-GOSTO/2013, CONF. MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03299 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03300 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE A-GOSTO/2013, CONF. MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03301 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE A-GOSTO/2013, CONF. MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03302 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03303 | 23/08/2013 | 452.00 | 452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.A 20(VINTE) DIAS DO MES DEAGOSTO/2013, CONF.MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006545822462 | HELDER GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03304 | 23/08/2013 | 2340.00 | 2340.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE 60(SESSENTA)BOLSAS EM POLI-ESTER,DESTINADOS A DIVISAO DEPOLICIAMENTO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 517/13-DPFT, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 04826424000160 | SPORTS MAGAZINE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03305 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 03306 | 23/08/2013 | 180.00 | 180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:500(QUINHENTAS)PARES DE LU-VAS TIPO LATEX(CIRUGICA)DESCARTAVEL,DESTINADOS A DIVISAO DEPOLICIAMENTO DESTE ORGAO,CONF.MEMO 630/13-DPFT, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03013781000147 | TREVENTOS COM DE EQUIP DE SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03307 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03308 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03309 | 23/08/2013 | 7760.00 | 7760.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 424(QUATRO-CENTOS E VINTE E QUATRO)EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-CLIMET,RESERVA 31, | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03313 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/2013, CONF.MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03314 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2013, CONF. MEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03315 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.MEMO 72/2013-SASRESERVA 139, CONVENIO 003/2013AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03316 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/2013, CONF.MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03317 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03318 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03319 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB, REFAO MES DE AGOSTO/2013, CONF.MEMO 72/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03320 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03321 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003004013452 | LUCIENE PEREIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03322 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03323 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03324 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006067098431 | MARCOS PAULO DE LIMA_MESSIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03325 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03326 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03327 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03328 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03329 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03330 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03331 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03332 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE A-GOSTO/2013, CONF. MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03333 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO72/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03334 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 72/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03289 | 23/08/2013 | 752624.40 | 752624.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO(CNH) DESTE ORGAO E CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB ,REF. AO PERIODO DE 26/06 A 25/07/2013,CONF.SOLICITACAO-INTERRESERVA 28,CONTRATO 005/2012 ,PREGAO 155/2011 E DOCUMENTOSANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 03286 | 23/08/2013 | 224929.31 | 224929.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE/JP, CIRETRANS E POSTOS DETRANSITO, REF. AO MES DE JUNHO/2013, CONF. SOLICITACAO-AGAPERESERVA 02, CONTRATO 007/13 ,DISPENSA 003/13 E DOCUMENTOSANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03287 | 23/08/2013 | 118607.77 | 118607.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM 60( SESSENTA)PROFISSIONAIS DE NECESSIDADESESPECIAIS NA SEDE/JP E CIRETRADE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF.SOLI-CITACAO-ASDEF, RESERVA 04,CON-TRATO 94/2012, DISPENSA 09/ 12E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03311 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2013, CONF.MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03336 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/2013, CONF.MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03342 | 23/08/2013 | 5243.20 | 5243.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2013, CONF. MEMO 98/13-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03335 | 23/08/2013 | 573168.64 | 573168.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO(FINANCEIRO)DO MES DEAGOSTO/2013,CONF.MEMO 97/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03337 | 23/08/2013 | 22749.22 | 22749.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO(CAPITALIZADO) DO MESDE AGOSTO/2013, CONF. MEMO 97/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03339 | 23/08/2013 | 3522315.38 | 3522315.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE AGOSTO/2013 ,CONF. MEMO 96/2013-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 03341 | 23/08/2013 | 65302.75 | 65302.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DOS CARGOS COMISSIO-NADOS DESTE ORGAO, DO MES DEAGOSTO/2013, CONF. MEMO 98/13-DRH E GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03338 | 23/08/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/2013, CONF.MEMO 72/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03288 | 23/08/2013 | 527542.31 | 527542.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A ESTE ORGAOE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONF.SOLICITACAO-QUALITRESERVA 128, CONTRATO 49/12 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03290 | 23/08/2013 | 96962.00 | 96962.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A ESTE ORGAOE SECRETARIA DA SEGURANCA PU-BLICA/PB, REF. AO MES DE ABRIL/2013,CONF.SOLICITACAO-LOCALIZRESERVA 95,CONTRATO 05/2013 ,ARP 02/12 DO PREGAO 242/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 03312 | 23/08/2013 | 3980.00 | 3980.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)INSCRICOES PARA FUNCIONARIOS DESTORGAO:JONH KENNEDY FERREIRA EJOANA DEBORA T.DA ROCHA, QUEIRA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTAO DE CONTRATO NOS ORGAOS PU-BLICOS MINISTRADO EM RECIFE/PENO PERIODO DE 11 A 13/09/13 ,CONF.MEMO 32/13-AI,DESPACHOS E | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03310 | 23/08/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)INSCRICOES PARA FUNCIONARIOS DESTORGAO:CARLOS HENRIQUE LOUREIROE REFAEL RIBEIRO PESSOA CAVAL-CANTE QUE IRA PARTICIPAR DA E-QUIPE DE TRABALHO DA COMISSAOPERMANENTE DE LICITACAO A SERMINISTRADO EM RECIFE/PE NO PE-RIODO DE 09 A 12/09/13,CONF.ME | 02317176000105 | ESCOLA DE ADM FAZENDARIA FUNTREDE ESAF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03348 | 26/08/2013 | 972.24 | 972.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DI-RECAO VEICULAR EM 03(TRES)CAN-DIDATOS A OBTENCAO DE AUTORIZACAO P/CONDUCAO DE CICLOMOTORESE CATEGORIA A E B EM RIO TINTO/PB,CONF. SOLICITACAOAENV,PARECER 538/2013-AJ E DOCUMENTOS | 09141603000188 | AUTO ESCOLA NOVA OLINDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03345 | 26/08/2013 | 704.00 | 704.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352(TRESEN-TOS E CINQUENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS DESTE ORGAO QUE RESI-DEM EM SANTA RITA,CABEDELO EBAYEUX/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013CONF.MEMO 92/13-DRH,RESERVA 17E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03346 | 26/08/2013 | 1478.40 | 1478.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 704( SETES-CENTOS E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOSDA CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/13,CONF.MEMO 94/2013-DRH, RESERVA19 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03347 | 26/08/2013 | 110.00 | 110.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES PA-RA O APENADO QUE RESIDE NO CONDE/PB E TRABALHA NA SEDE/JP ,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 ,CONF. MEMO 95/2013-DRH,RESERVA159 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00171428000105 | SANTA MARIA TRANSPORTES E FRET LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 03344 | 26/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 25mts. LINEAR DE COPIAS XEROGRAFICAS P/B,DESTINADOS A CHEFIA DE GABINE-TE DESTE ORGAO,CONF. MEMO 210/2013-CCG E ORCAMENTOS ANEXOS. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03349 | 27/08/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE AVALIACAOPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 12/08(06:00HS) A 17/08(06:00HS). | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03350 | 27/08/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIANA 5a VARA,REFERENTE AOS AUTOSDE ACAO DE INDENIZACAO, NO PE-RIODO DE 21/08(18:00HS)A 22/08(18:00HS). | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03351 | 27/08/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA PATOS/PB, COM A FINA-LIDADE DE CONDUZIR ADVOGADO AESTA CIDADE, NO PERIODO DE 21/08(18:00HS) A 22/08(18:00HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03352 | 27/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS, PARA SOLEDADE E REMIGIO/PB,COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE DO LEVANTAMENTO DEBENS,NO PERIODO DE 26/08(07:00HS) A 28/08(07:00HS). | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03353 | 27/08/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS, PARA SOLEDADE E REMIGIO/PB,COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE DO LEVANTAMENTO DEBENS,NO PERIODO DE 26/08(07:00HS) A 28/08(07:00HS). | 00047553227404 | IVANILDO ALVES FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03354 | 27/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA BELEM, BANANEIRAS EINGA/PB, COM A FINALIDADE DEVISTORIAR OS POSTOS PARA ELABORACAO DE LAUDO DE AVALIACAO,NOPERIODO DE 21/08(07:00HS)A 23/08(07:00HS). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03355 | 27/08/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA, PARA JOAO PESSOA/PB, COMA FINALIDADE DE RESOLVER PRO-BLEMAS JUNTO A DIR. DE OPERA-CAO E EFETUAR A TROCA DE UMVEICULO, NO PERIODO DE 16/08(07:00HS) A 16/08(18:00HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03356 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE REPASSAR ORIENTACAO A EQUIPE DE PROFESSORES ETECNICOS DA ESCOLA ESTADUAL,NOPERIODO DE 15/08(07:00HS)A 15/08(18:00HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03357 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE REPASSAR ORIENTACAO A EQUIPE DE PROFESSORES ETECNICOS DA ESCOLA ESTADUAL,NOPERIODO DE 15/08(07:00HS)A 15/08(18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03358 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE REUNIAO NA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO E NASECRETARIA DE EDUCACAO E VISI-TAR ALGUMAS AUTO ESCOLAS,NO PERIODO DE 20/08(08:00HS)A 20/08(18:00HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03359 | 27/08/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE REUNIAO NA DIV.DE EDUCACAO DE TRANSITO,NE SE-CRETARIA DE EDUCACAO E VISITARALGUMAS AUTO ESCOLAS,NO PERIO-DO DE 20/08(08:00HS)A 20/08(18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03360 | 27/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR TREINAMENTO PARA SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN, NO PERIODODE 20/08(07:00HS)A 21/08(18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03361 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA SOBRADO/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA ACAO CIDADANIA, NO PERIODODE 27/08(06:00HS)A 28/08(18:00HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03362 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA SOBRADO/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA ACAO CIDADANIA, NO PERIODODE 27/08(06:00HS)A 28/08(18:00HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03363 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA SOBRADO/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA ACAO CIDADANIA, NO PERIODODE 27/08(06:00HS)A 28/08(18:00HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03367 | 27/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA EXECUCAO DO PROJETO PISTANAO E PASTO, NO PERIODO DE 30/08(08:00HS) A 31/08(18:00HS). | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03368 | 27/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA EXECUCAO DO PROJETO PISTANAO E PASTO, NO PERIODO E 30/08(08:00HS) A 31/08(18:00HS). | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03369 | 27/08/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA EXECUCAO DO PROJETO PISTANAO E PASTO, NO PERIODO DE 30/08(08:00HS) A 31/08(18:00HS). | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03370 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA EXECUCAO DO PROJETO PISTANAO E PASTO, NO PERIODO DE 30/08(08:00HS) A 31/08(18:00HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03371 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA EXECUCAO DO PROJETO PISTANAO E PASTO, NO PERIODO DE 30/08(08:00HS) A 31/08(18:00HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03372 | 27/08/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA EXECUCAO DO PROJETO PISTANAO E PASTO, NO PERIODO DE 30/08(08:00HS) A 31/08(18:00HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03366 | 27/08/2013 | 14941.70 | 14941.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DERECUPERACAO DO SHOPPING DO AU-TOMOVEL, CONF.MEMO 25/2013-DPIREQUERIMENTO,RESERVA 192,PLANILHA ANEXA AO PROC.016579/13-6,ORCAMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS | 14705406000184 | MANGUEIRA ADM.SERV E CONSTRUCOES LTDA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03364 | 27/08/2013 | 45.68 | 45.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA, ONDE FUNCIONA O POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE BONITODE SANTA FE/PB,REF. AO MES DEAGOSTO, CONF. OFICIO 17/2013-PTBSFE, RESERVA 120, FATURA EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03376 | 28/08/2013 | 13784.00 | 13784.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 756(SETECENTOS E CINQUENTA E SEIS) EXAMESDE APTIDAO FISICA E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM PATOS ESANTA LUZIA/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/2013, CON. SOLICITACAO- | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03374 | 28/08/2013 | 1000.00 | 1000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A 1/3DE FERIAS 2012/2013, CONF. RE-QUERIMENTO, PARECER 507/2013-ASSEJUR, DESPACHOS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00002896749489 | WALLBER VIRGOLINO DA SILVA FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03373 | 28/08/2013 | 3388.00 | 3388.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.540 ( UMMIL QUINHENTOS E QUARENTA) VA-LES TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES E APENADOS DESTE ORGAO QUERESIDEM EM JOAO PESSOA E TRABALHAM NA SEDE,REF.AO MES DE SE-TEMBRO/2013,CONF.MEMO 93/2013-DRH, RESERVA 18 E DOCUMENTOSANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03375 | 28/08/2013 | 1341.68 | 1341.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 04(QUATRO) CANDIDATOS A OBTENCAO DE AUTORIZACAO P/CONDUCAO DE CICLOMOTORESE CATEGORIA A E B EM SOUSA/PB,CONF. REQUERIMENTO,SOLICITACAOAESA, PARECER 549/2013-AJ E DO | 09223607000105 | AUTO ESCOLA SANTA ANNA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03377 | 28/08/2013 | 2259.24 | 2259.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAOAO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA OPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DESOLEDADE/PB, CONF.MEMO 25/2013DPI, CONSULTA 082/2013-AJ, DESPACHOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001954436408 | LESLIE MARA CORDEIRO GONCALVES DE GOIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03378 | 28/08/2013 | 5452.00 | 5452.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAOREFERENTE A RECUPERACAO DO VEICULO FIAT/PALIO FIRE, ARREMATADO NO LEILAO REALIZADO NO DE-TRAN/PB CONSTANDO RESTRICAO DEROUBO/FURTO, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 316/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000180819402 | JANARINO DAS NEVES NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03379 | 28/08/2013 | 20000.00 | 20000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENIZACAODO IMOVEL ONDE FUNCIONAVA A CIRETRAN DE PATOS/PB, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 337/2013-AJ,PARECER TECNICO 008/2013-AI EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00093109717468 | MARIA VILANI DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 01 | INDENIZACOES | Dispensa | 03380 | 28/08/2013 | 323.95 | 323.95 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM INDENICACAODE DIARIAS DE VEICULO, CONF.REQUERIMENTO,PARECER 234/2013-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006612700416 | MOISES TAVARES PONTES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03381 | 28/08/2013 | 161.00 | 161.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 07(SETE)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDA-TOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF. SOLICITACAO-CPAP,RESERVA 69,CON-TRATO 11/2013-AJ E DOCUMENTOS | 14289172000131 | PSICO SAUDE CLINICA DE PSICOL E AVAL PSI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03382 | 28/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A CATOLE DOROCHA/PB, COM A FINALIDADE DEVISANDO SUBSIDIAR A PREFEITURAMUNICIPAL/CR NO TOCANTE A A-COES DE TRANSITO,NO PERIODO DE04/06 AS (07:00)HS A 06/09/ 13(07:00)HS. | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 03383 | 28/08/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DI-ARIAS COM DESTINO A CATOLE DOROCHA/PB, COM A FINALIDADE DEVISANDO SUBSIDIAR A PREFEITURAMUNICIPAL/CR, NO TOCANTE A A-COES DE TRANSITO,NO PERIODO DE04/09 AS (07:00)HS A 06/09 /13AS (07:00)HS. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03384 | 28/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A PRINCESAIZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEVISANDO SUBSIDIAR A PREFEITURAMUNICIPAL/PI NO TOCANTE A A-COES DE TRANSITO,NO PERIODO DE28/08 AS (07:00)HS A 31/08/ 13AS (07:00)HS. | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03385 | 29/08/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A PRINCESAIZABEL/PB, COM A FINALIDADE DESUBSIDIAR A PREFEITURA MUNICI-PAL NO TOCANTE A ACOES DE TRANSITO, NO PERIODO DE 28/08 AS(07:00)HS A 31/08/13 AS (07:00HS. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03388 | 29/08/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIA PARA JURU/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DOPROJETO PAZ NO TRANSITO, NO PERIODO DE 20/08(08:00HS)A 23/08(18:00HS). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03389 | 29/08/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIA PARA JURU/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DOPROJETO PAZ NO TRANSITO, NO PERIODO DE 20/08(08:00HS)A 23/08(18:00HS). | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03390 | 29/08/2013 | 9675.00 | 9675.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SEVICOS DE EXAMES DE AVALIACOES EM CANDIDATOS A OBTENCAODE PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDAN-CA DE CATEGORIA DE CNH EM PA-TOS/PB,REF.AO MES DE JULHO/13,CONF.SOLICITACAO-CAAP, PARECER572/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03386 | 29/08/2013 | 369.44 | 369.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 02(DOIS)CANDI-DATOS A OBTENCAO DE AUTORIZA-CAO P/CONDUCAO DE CICLOMOTORESE CATEGORIA A E B EM SOUSA/PB,CONF.SOLICITACAO-CFCVBJ, PARE-CER571/2013-AJ E DOCUMENTOS A- | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03387 | 29/08/2013 | 1808.40 | 1808.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 06(SEIS)CANDI-DATOS A OBTENCAO DE AUTORIZA-CAO P/CONDUCAO DE CICLOMOTORESE CATEGORIA A E B EM CAJAZEI-RAS/PB, CONF. SOLICITACAO-AES,CONTRATO 65/2012-AJ E DOCUMEN- | 11740080000138 | EDNEIDE VIEIRA CAMPOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03391 | 29/08/2013 | 155.78 | 155.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE PEDRASDE FOGO/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO 0134/2013-PTPF, RESERVA 185 E FATURA ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03394 | 30/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF.MEMO 087/2013-DSG DESTE ORGAO. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03392 | 30/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF.MEMO 087/2013-DSG DESTE ORGAO. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03393 | 30/08/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS,PARA O PERIODO DE 90(NOVENTA) DIAS, CONF.MEMO 087/2013-DSG DESTE ORGAO. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03395 | 30/08/2013 | 44001.14 | 44001.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL P/ OS VEICU-LOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 260/2013-ST, RESERVA 150,CONTRATO 105/2012 DO PREGAO278/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03396 | 02/09/2013 | 34777.78 | 34777.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE 37(TRINTA E SE-TE)TERMINAIS DE AUTOATENDIMEN-TO NESTE ORGAO, REF. AO MES DEAGOSTO/2013, CONF.SOLICITACAO-IMPLY,RESERVA 133,CONTRATO 09/2011,ARP 57/2009 DO PREGAO 24/2009 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 03399 | 03/09/2013 | 38884.58 | 38884.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE/JP, CIRETRANS,POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTO SHOPPINGDO AUTOMOVEL, CARRO LEGAL,REF.AO MES DE JULHO/2013, CONF.SO-LICITACAO-AGAPE,RESERVA 02,CONTRATO 007/2013-AJ,DISPENSA 003 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 03400 | 03/09/2013 | 186044.73 | 186044.73 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NA SEDE/JP, CIRETRANS,POSTOS DE TRANSITO E DE ATENDIMENTO SHOPPINGDO AUTOMOVEL, CARRO LEGAL,REF.AO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-AGAPE,RESERVA 103,CON-TRATO 007/2013-AJ,DISPENSA 003 | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03401 | 03/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DA SECRETARIA DE DESEN-VOLVIMENTO HUMANO, NO PERIODODE 20/08(12:00HS)A 20/08(19:00HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03402 | 03/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE DESENVOLVIMENTODE PROJETO PARA AREA DE ATENDIMENTO DA 1a CIRETRAN, NO PERIODO DE 27/08(08:00HS)A 27/08(18:00HS). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03403 | 03/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO EITAPORANGA/PB,COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR CAPACETES, NOPERIODO DE 26/08 AS 07:00)HS A28/08/13 AS (07:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03398 | 03/09/2013 | 5024.57 | 5024.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE, CIRETRANS E POS-TOS DE TRANSITO, REF.AO MES DEAGOSTO/2013, CONF. RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS, RESERVA 120E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03444 | 04/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA DPI,NO PERIODO DE 28/08(07:00HS)A 31/08(07:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03445 | 04/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA INGA,SAPE E ITAPOROROCA/PB, COM A FINALIDA-DE DE TRANSPORTAR SERVIDOR DODPD, NO PERIODO DE 21/08(06:00HS) A 22/08(18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03446 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 03/09(06:00HS)A 03/09(18:00HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03447 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 05/09(06:00HS)A 05/09(18:00HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03448 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 10/09(06:00HS)A 10/09(18:00HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03449 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 12/09(06:00HS)A 12/09(18:00HS). | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03450 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 03/09(06:00HS)A 03/09(18:00HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03451 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 05/09(06:00HS)A 05/09(18:00HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03452 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 24/09(06:00HS)A 24/09(18:00HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03453 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 26/09(06:00HS) A 26/09(18:00HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03454 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 10/09(06:00HS)A 10/09(18:00HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03455 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 12/09(06:00HS) A 12/09(18:00HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03456 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 17/09(06:00HS)A 17/09(18:00HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03457 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 19/09(06:00HS)A 19/09(18:00HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03458 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 17/09(06:00HS)A 17/09(18:00HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03459 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 19/09(06:00HS)A 19/09(18:00HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03460 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 24/09(06:00HS)A 24/09(18:00HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03461 | 04/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICO,NO PERIODO DE 26/09(06:00HS)A 26/09(18:00HS). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03462 | 04/09/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIA PARA MONTEIRO/PBCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL C/C DESPA-CHO DO DS DETRAN DATADO 12/08/13 DA COMARCA DESTE MUNICIPIO,NO PERIODO DE 30/08(04:00HS) A03/09(18:30HS). | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03463 | 04/09/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIA PARA MONTEIRO/PBCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR DETERMINACAO JUDICIAL C/C DESPA-CHO DO DS DETRAN DATADO 12/08/13 E OFICIO 091/13 DA COMARCADESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE30/08(04:00HS)A 03/09(18:30HS) | 00007927296418 | ERIDEYWYD HENRIQUE OMENA F DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 03464 | 04/09/2013 | 2000.00 | 2000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SUPRIMENTODE FUNDOS, PARA O PERIODO DE90(NOVENTA)DIAS.CONF.DESPACHOSANEXOS. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03465 | 04/09/2013 | 164573.89 | 164573.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM MALOTES,REMES.ECON. ORG. TRANSITO EST. DESTEORGAO, REF. AO MES DE JUNHO/13CONF. DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS, PARECER 528/2013- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03466 | 04/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, ITABAIANA,GUARABIRA,AREIA,SOUSA E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR O CUMPRIMEN-TO DAS VISTORIAS DO TRANSPORTEESCOLAR E TIRAR DUVIDA DOSVEICULOS REPROVADOS, NO PERIO-DO DE 30/08(15:30HS)A 30/08(16 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 03467 | 04/09/2013 | 235114.12 | 235114.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM MALOTES,REMES.ECON. ORG. TRANSITO EST. DESTEORGAO, REF. AO MES DE JULHO/13CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DESERVICOS, PARECER 545/2013- AJE DOCUMNETOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03442 | 04/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE SUBSTITUIR A SERVIDORA GILMA DE O.G.PINTO, NOPERIODO DE 27/08(07:00HS)A 29/08(07:00HS). | 00012390682472 | MARIA DE LOURDES V C DA FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03440 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE TRATAR ASSUNTONA ASSESSORIA JURIDICA, NO PE-RIODO DE 21/08(10:00HS)A 21/08(18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03438 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE TRATAR ASSUNTONA ASSESSORIA JURIDICA, NO PE-RIODO DE 21/08(10:00HS)A 21/08(18:00HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03436 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA ITABAIANA/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DO DPD, NO PERIODO DE26/08(07:00HS)A 26/08(19:00HS) | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03434 | 04/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR TREINA-MENTO PARA SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN,NO PERIODO DE 28/08(07:00HS) A 28/08(18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03427 | 04/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATACAODE 14 (CATORZE)CERTIFICADO DI-GITAIS E CPF PARA ATENDER S.G.E.DE DOCUMENTOS PADRA ICP-BRA-SIL, CONF. MEMO 135/2013-DPD,PROPOSTA COMERCIAL E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 62173620000180 | SERASA S.A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03423 | 04/09/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE POMBAL/PB, REF.AOMES DE AGOSTO/2013. CONF. MEMO40/13-DA/DF, PARECER 582/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03424 | 04/09/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/13CONF.MEMO 40/2013-DA/DF, PARE-CER 582/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03425 | 04/09/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAO BENTO/PB, REFAO MES DE AGOSTO/2013,CONF.ME-MO 40/13-DA/DF, PARECER 582/13AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03426 | 04/09/2013 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AO MES DE AGOS-TO/2013, CONF.MEMO 40/13-DA/DFPARECER 582/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03428 | 04/09/2013 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE TEIXEIRA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2013.CONF. MEMO 40/13-DA/DF, PARECER 582/13AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03429 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/13CONF.MEMO 40/13-DA/DF, PARECER582/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03430 | 04/09/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,REF.AO MESDE AGOSTO/2013,CONF.MEMO 40/13DA/DF, PARECER 582/13-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03431 | 04/09/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIROS, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.MEMO 40/13-DA/DF,RESERVA 116,CONTRATO 28/13-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03432 | 04/09/2013 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2013, PARECER 582/13-AJ E DOCUMENTOS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03433 | 04/09/2013 | 586.68 | 586.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE SAPE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013. CONF. MEMO40/13-DA/DF, PARECER 582/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 03435 | 04/09/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2013, CONF. MEMO 40/2013-DA/DF,RESERVA 105,CONTRAT17/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03437 | 04/09/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFMEMO 40/13-DA/DF, PARECER 582/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03439 | 04/09/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS DAS CIDADES DE AREIA ESANTA LUZIA/PB. REF. AO MES DEAGOSTO/2013,CONF.MEMO 40/2013-DA/DF,RESERVA 138,TERMO DE PERMISSAO REMUNERADA E DOCUMENTOSANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 03441 | 04/09/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOPPILUIZA MOTTA/CG,REF. AO MES DEAGOSTO/2013,CONF.MEMO 40/2013-DA/DF,PARECER 582/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 03422 | 04/09/2013 | 773.06 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DE:01 ELEMENTO FILTRA, 06 SELENIAWR 5W30 1L OLEO DUCATO ECONOMY01 FILTRO OLEO DUCATO, 01 FIL-TRO DE COMBUST.DUCATO. DESTINADO AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE ORGAO, CONF. MEMO 247/2013-ST, ORCAMENTOS E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 01602072000171 | CAPITAL DISTRIBUIDORA VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03443 | 04/09/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONF. MEMO 40/2013-DA/DF, PARECER 582/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03404 | 04/09/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA DE GRANDE/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2013,CONF.MEMO 40/13DA/DF,PARECER 582/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03405 | 04/09/2013 | 370.00 | 370.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALHANDRA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO 40/13-DA/DF ,PARECER 582/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00039552276420 | MARLENE GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03406 | 04/09/2013 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF. AO MES DE AGOS-TO/2013, CONF.MEMO 40/13-DA/DFPARECER 582/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03407 | 04/09/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAYEU/PB. REF. AO MES DE AGOSTO/13,CONF.MEMO 40/13-DA/DF, PARECER582/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03408 | 04/09/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/13,CONF.MEMO 40/13-DA/DF, PARECER582/12013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03409 | 04/09/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2013CONF.MEMO 40/13-DA/DF, PARECER582/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03410 | 04/09/2013 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/CONF.MEMO 40/13-DA/DF, PARECER582/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03411 | 04/09/2013 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE ESPERANCA/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.MEMO 40/13-DA/DF, PARECER 582/13AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03412 | 04/09/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE INGA/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO40/13-DA/DF, PARECER 582/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03413 | 04/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO 40/13-DA/DF ,PARECER 582/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03414 | 04/09/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. MEMO 40/13-DA/DF ,PARECER 582/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03415 | 04/09/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2013, CONF.MEMO 40/2013-DA/DF, PARECER 582/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03416 | 04/09/2013 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF. AO MES AGOSTO/2013,CONF.MEMO 40/13/DA/DF,PARECER 582/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03417 | 04/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2013, CONF.MEMO 40/13-DA/DF,PARECER 582/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03418 | 04/09/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/13CONF.MEMO 40/13-DA/DF, PARECER582/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03419 | 04/09/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DEAGOSTO/2013,CONF.MEMO 40/13-DADF,PARECER 582/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03420 | 04/09/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRETRADA CIDADE DE PRINCESA IZABEL/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONF.MEMO 40/13-DA/DF, PARECER582/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03421 | 04/09/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, REF. AO MES DE AGOS-TO/2013, CONF.MEMO 40/13-DA/DFPARECER 582/13-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 03475 | 05/09/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL ON-DE FUNCIONA O POSTO DE TRANSI-TO DA CIDADE DE SAO JOSE DE PIRANHAS/PB, REF.AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 451/2013ASSEJUR E DEMAIS DOCUMENTO ANEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03477 | 05/09/2013 | 3266.00 | 3266.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 142 (CENTOE QUARENTA E DOIS)VALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OB-TENCAO DA PERMISSAO, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM SOUSA/PB, REF.AO MESDE AGOSTO/2013, CONF. SOLICITACAO-CPCSD,RESERVA 35, CONT.02/2012-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03478 | 05/09/2013 | 4094.00 | 4094.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 178(CENTO ESETENTA E OITO)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH,EM CAJAZEIRAS,REF AO MES DE AGOSTO/2013,CONF. SOLICITACAO-ACP, RESERVA55, CONT.001/2012-AJ E DOCUMEN | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03479 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB,COM A FI-NALIDADE DEPARTICIPAR DA CAMPANHA PISTA NAO E PASTO,NO PERIODO DE 31/08(05:00HS) A 31/08(19:00HS). | 00013138413404 | OTAVIO BATISTA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03480 | 05/09/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 04/09(06:00HS) A07/09(06:00HS), | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03481 | 05/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA CRT,NO PERIODO DE 04/09(06:00HS) A 04/09(18:00HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03468 | 05/09/2013 | 131390.56 | 131390.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCONTRATO DE AREECADACAO DEGUIAS,CONVENIO 760441(REC), NOMES DE ABRL/2013, CONF.SOLICI-TACAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03469 | 05/09/2013 | 108947.58 | 108947.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCONTRATO DE ARRECADACAO DEGUIAS,CONVENIO 760441(REC), NOMES DE MAIO/2013, CONF.SOLICI-TACAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03470 | 05/09/2013 | 110756.66 | 110756.66 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCONTRATO DE ARRECADACAO DEGUIAS,CONVENIO 760441(REC), NOMES DE JUNHO/2013,CONF.SOLICI-TACAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03471 | 05/09/2013 | 111964.02 | 111964.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCONTRATO DE ARRECADACAO DEGUIAS,CONVENIO 760441(REC), NOMES DE JULHO/2013,CONF.SOLICI-TACAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03472 | 05/09/2013 | 1619.28 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE SALARIOS,VIA SISTEMA BB-PAG, DO DETRAN(PAG SALARIO-CREDITO C/C)NO PERIODO DE 21/05/13 A 20/06/2013CONF.SOLICITACAO-BB E DOCUMEN-TOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03473 | 05/09/2013 | 811.20 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOCONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE PAGAMENTO DE SALARIOS,VIA SISTEMA BB-PAG, DO DETRAN(PAG SALARIO-CREDITO C/C)NO PERIODO DE 21/06/13 A 20/07/2013CONF. SOLICITACAO-BB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03474 | 05/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,ITABAIANA,GUARABIRA, AREIA,SOUSA E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE CONDUZIR SERVIDORES DOPOLICIAMENTO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 30/08(15:30HS)A 01/09(16:30HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 03476 | 05/09/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB, REF. AOS15 DIAS DE JANEIRO/2013, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 451/2013ASSEJUR E DEMAIS DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00013149652472 | PAULO TAVARES DE FIGUEIREDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 24 | MATERIAL PARA ESPORTES E RECREACAO | Dispensa | 03485 | 06/09/2013 | 1694.80 | 1694.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:140(CENTO E QUARENTA) CAMI-SAS AMARELA E 88(OITENTA E OI-TO)BONES, DESTINADOS A DIVISAODE POLICIAMENTO DE TRANSITODESTE ORGAO, CONF. MEMO 545/13DPT,MAPA COTACAO DE PRECOS EORCAMENTOS ANEXOS. | 97546192000178 | MG COMUNICACAO VISUAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 26 | MATERIAL DE PROTECAO SEGURANCA E SOCORRO | Dispensa | 03486 | 06/09/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:60(SESSENTA)COLETOS DESTINADOS A DIVISAO DE POLICIAMENTODE TRANSITO DESTE ORGAO, CONF.MEMO 545/2013-DPT, MAPA COTA-CAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 97546192000178 | MG COMUNICACAO VISUAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03483 | 06/09/2013 | 2425.18 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO - TEC.E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR (PROGRAMA SOC. DEFORM.QUALIFIC.PROFISSIONAL DECOND. DE VEICULOS AUTOMOTORES)REFERENTE A 07(SETE)CANDIDATOSEM CAMPINA GRANDE/PB, CONF.SO-LICITACAO-AESV,PARECER 585/13- | 09550251000114 | AUTO ESCOLA SINAL VERDE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03484 | 06/09/2013 | 120.54 | 120.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO,REF.AO PE-RIODO DE 23/07 A 23/08/13,CONFFATURA, RESERVA 005, CONTRATO102/2012, ARP126/11 DO PREGAO215/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03487 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE02/09(06:00HS)A 02/09(18:00HS) | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03488 | 10/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE02/09(06:00HS)A 02/09(18:00HS) | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03489 | 10/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE02/09(06:00HS)A 02/09(18:00HS) | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03490 | 10/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE02/09(06:00HS)A 02/09(18:00HS) | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03491 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRACAO VEICULAR,NO PERIODODE 02/09(06:00HS)A 02/09(18:00HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03492 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 02/09(06:00HS)A 02/09(18:00HS). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03493 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE APOIO A COMISSAODE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 02/09(06:00HS)A 02/09(18:00HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03494 | 10/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT,NO PERIODO DE 29/09(06:00HS)A 29/09(18:00HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03495 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CATOLE DO ROCHA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DO PLANO INTE-GRADO, NO PERIODO DE 04/09(07:00HS)A 06/09(07:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03496 | 10/09/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICO,NO PERIODO DE 04/09(06:00HS) A 07/09(18:00HS). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03497 | 10/09/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICO,NO PERIODO DE 04/09(06:00HS) A 07/09(18:00HS). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03498 | 10/09/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR REEMPENHADA P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 4,5(QUATRO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DECUMPRIR DESPACHO DO DIRETOR SUPERINTENDENTE DESTE ORGAO, NOPERIODO DE 20/08 AS (04:00) HSA 24/08/13 AS (18:00)HS. | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03499 | 10/09/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES PSICOTECNICO,NO PERIODO DE 04/09(06:00HS) A 07/09(18:00HS). | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03500 | 10/09/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 04/09(06:00HS) A 07/09(18:00HS). | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03501 | 10/09/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 04/09(06:00HS) A 07/09(18:00HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03502 | 10/09/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 04/09(06:00HS) A 07/09(18:00HS). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03503 | 10/09/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APOIO A COMISSAO DEEXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 04/09(06:00HS) A 07/09(18:00HS). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03504 | 10/09/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE04/09(06:00HS)A 07/09(18:00HS) | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03505 | 10/09/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE04/09(06:00HS)A 07/09(18:00HS) | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03506 | 10/09/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE04/09(06:00HS)A 07/09(18:00HS) | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03507 | 10/09/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL E MONTEIRO/PB, COM A FINA-LIDADE DE APOIO A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE04/09(06:00HS)A 07/09(18:00HS) | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03509 | 10/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS, MONTEIROE SOLEDADE/PB, COM A FINALIDA-DE DE FISCALIZAR E INVESTIGARIRREGULARIDADES NESTAS CIDADESNO PERIODO DE 03/09(08:00HS) A06/09(08:00HS). | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03510 | 10/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 09/09(06:00HS)A 14/09(06:00HS). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03511 | 10/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A14/09(06:00HS). | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03512 | 10/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A14/09(06:00HS). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03513 | 10/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A14/09(06:00HS). | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03514 | 10/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A14/09(06:00HS). | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03515 | 10/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A14/09(06:00HS). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03516 | 10/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPOIO A COMISSAO DE LEGISLACAONO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A14/09(06:00HS). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03517 | 10/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A 14/09(06:00HS). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03518 | 10/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A 14/09(06:00HS). | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03519 | 10/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A 14/09(06:00HS). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03520 | 10/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A 14/09(06:00HS). | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03521 | 10/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E CA-TOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE DILIGENCIAR E APRESEN-TAR DEFESA DE PROCESSOS NA 3a.VARA DA FAZENDA PUBLICA E CI-VEL, NO PERIODO DE 04/09(08:00HS) A 06/09(08:00HS). | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03522 | 10/09/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E CA-TOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ADVOGADO A ESTAS CIDADES, NO PERIODO DE 04/09(08:00HS) A 06/09(08:00HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03523 | 10/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 09/09(06:00HS) A14/09(06:00HS). | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03524 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 18/ 09AS (12:00)HS A 19/09/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03525 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE SE REUNIREM NASECRETARIA DE COMUNICACAO DOESTADO EM RELACAO AO PROJETOJOVEM EDUCADO TRANSITA BEM, NOPERIODO DE 02/09(12:00HS)A 02/09(18:00HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03526 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 18/ 19AS (12:00)HS A 19/09/13 AS (18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03527 | 10/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE SE REUNIREM NASECRETARIA DE COMUNICACAO DOESTADO EM RELACAO AO PROJETOJOVEM EDUCADO TRANSITA BEM, NOPERIODO DE 02/09(12:00HS)A 02/09(18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03528 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 18/ 09AS (12:00)HS A 19/09/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03529 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 18/09 AS (12:00) HSA 19/09/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03530 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 18/09 AS (12:00) HSA 19/09/13 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03531 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE EXAMES DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/09 AS (12:00)HS A 19/09/13 AS(18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03532 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 18/09 AS(12:00)HS A 19/09/13 AS (18:00HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03533 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/09 AS (12:00)HS A 19/09/13 AS (18:00)HS | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03534 | 10/09/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/09 AS (12:00)HS A 19/09/13 AS (18:00)HS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03535 | 10/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DE A-POIAR COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO0 PERIODO DE18/09 AS (12:00)HS A 19/09/ 13AS (18:00)HS. | 00021957010487 | VERONICA DE ALBUQUERQUE NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03537 | 11/09/2013 | 6463.00 | 6463.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 281( DUSEN-TOS E OITENTA E UM) AVALIACAOPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMGUARABIRA/PB, REF. AO MES DEAGOSTO/2013,CONF. SOLICITACAO-CEP,RESERVA 60,CONTRATO 19/ 11 | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03536 | 11/09/2013 | 8747.31 | 8747.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 25iVINTE E CINCO)CANDIDATOS A OBTENCAO DAAUTORIZACAO P/CONDUCAO DE CI-CLOMOTORES-ACC E CATEGORIAS AE B OU E, EM CAMPINA GRANDE/PBCONF.SOLICITACAO-MJAS,CONTRATO | 35417906000271 | MARIA JOSE DE ANDRADE SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03540 | 11/09/2013 | 131924.51 | 131924.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEAGOSTO/2013, CONF. MEMO 42/13-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS- DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03538 | 11/09/2013 | 10350.25 | 10350.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE E DO POSTODE ATENDIMENTO-DETRAN NO SHOPPLUIZA MOTTA,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONF.FATURAS E RESERVA43 ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03539 | 11/09/2013 | 44831.89 | 44831.89 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENCAO DA SEDE/JP,CIRERANS,POSTOS DE TRANSITO DE ATENDI-MENTO-DETRAN, REF. AO MES DEAGOSTO/2013, CONF. RESUMO DASFATURAS AGRUPADAS, RESERVA 144E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 03541 | 11/09/2013 | 67539.31 | 67539.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE GUIAS C/COD. DEBARRAS NAO COMPE/CALL CENTER -TRIBUTOS, REF. AO MES DE AGOS-TO/2013, CONF.DOCUMENTOS ANEXO | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Inexigível | 03544 | 12/09/2013 | 460.00 | 460.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 20( VINTE )AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOPARA DIRIGR VEICULOS,RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM SOUSA/PB, REF.AO PE-RIODO DE 21/09 E 19 E 20/12/12CONF.SOLICITACAO-CPCSD, CONTRATO 002/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03547 | 12/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE EPICUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA,NO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 17/09/13 AS (07:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03548 | 12/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESDTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA BAN-CA, NO PERIODO DE 18/09 AS (07:00)HS A 19/09/13 AS (18:00)HS | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03549 | 12/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A POM-BAL E CATOLE DO ROCHA/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR64(SESSENTA E QUATRO)CAPACETESDO PROGRAMA HABILITACAO SOCIALNO PERIODO DE 10/09 A (07:00 )HS A 11/09/13 AS (17:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03550 | 12/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS EPATOS/PB, COM A FINALIDADE DETRASPORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCA)NO PERIODO DE 23/09 AS(06:00)HS A 28/09/13 AS (06:00HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03551 | 12/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS EPOMBAL/PB COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSOS DE SINDICANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIA, NO PERIODO DE 16/09AS (07:00)HS A 21/09/13 AS (07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03552 | 12/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS EPOMBAL/PB COM A FINALIDADE DEINSTRUIR PROCESSOS DE SINDICANCIAS E DEMAIS DILIGENCIAS IN-VESTIGATORIA(MEMBRO)NO PERIODODE 16/09 AS (07:00)HS A 21/09/13 AS (07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03553 | 12/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS EPOMBAL/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CO-MISSAO DE SINDICANCIA(CPS) NOPERIODO DE 16/09 AS (07:00) HSA 21/09/13 (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03542 | 12/09/2013 | 14812.00 | 14812.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 644(SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO)AVALIACAO PSICOLOGICOS EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE AGOSTO/2013,CONF.SOLICITACAO-CPCG,RESERVA 121,CONTRAT | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03543 | 12/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COMPLEMENTOA NE 3542 PARA SUPRIR AS NECESSIDADES CONF.RESERVA 131 ANEXO | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03545 | 12/09/2013 | 23440.38 | 23440.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. FATURAS, RESERVA05, CONTRATO 102/12-AJ ARP 126/2011 DO PREGAO 215/2011 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03546 | 12/09/2013 | 23401.78 | 23401.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE JULHO/13CONF. FATURAS, RESERVA 05,CON-TRATO 102/2012-AJ, ARP 126/ 11DO PREGAO 215/2011 E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03555 | 13/09/2013 | 1610.00 | 1610.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 70(SETENTA)AVALIACAO PSICOLOGICO EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM PIANCO/PB,REF.AO PE-RIODO DE 28/06 A 30/08/13,CONFSOLICITACAO-PSCOCLIN, RESERVA54,CONTRATO 004/2012 E DOCUMEN | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03556 | 13/09/2013 | 103342.13 | 103342.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA/PB, REF. AO MES DE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA, RE-SERVA 119,CONTRATO 50/12-AJ ,ARP 002/12 DO PREGAO 242/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03557 | 13/09/2013 | 220683.35 | 220683.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2013CONF.SOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 09,CONTRATO 115/2012-AJ,ARP002/12 DO PREGAO 242/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03558 | 13/09/2013 | 570302.94 | 570302.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2013CONF. SOLICITACAO-QUALITY, RE-SERVA 128,CONTRATO 49/2012,ARP02/2012 DO PREGAO 242/12 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03559 | 13/09/2013 | 9292.00 | 9292.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 404(QUATRO-CENTRO E QUATRO)AVALIACAO PSI-COLOGICA AM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO, ADICAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/2013, CONF.SOLICITA-CAO-PSAY, RESERVA 135,CONTRATO | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03560 | 13/09/2013 | 1196.00 | 1196.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 52(CINQUEN-TA E DOIS)AVALIACAO PSICOLOGICEM CANDIDATOS A OBTENCAO DEPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONF.SOLICITACAO-PSICO,RESERVA69,CONTRATO 11/2013-AJ E DOCU- | 14289172000131 | PSICO SAUDE CLINICA DE PSICOL E AVAL PSI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03561 | 13/09/2013 | 1127.00 | 1127.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 49(QUARENTAE NOVE)AVALIACAO PSICOLOGICAEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSO/PB,REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONF.SOLICITACAO-CEP, RESERVA188,CONTRATO 106/13-AJ E DOCU- | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03562 | 16/09/2013 | 1427.05 | 1427.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/13CONF. RESERVA 05,CONTRATO 102/2012, FATURA 1200089056399,ARP126/11 DO PREGAO 215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03563 | 16/09/2013 | 7556.00 | 7556.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EVENTO REFERENTE A SEMANA DE TRANSITO COMPALCO,TENDAS,MESAS E CADEIRAS,DEST. A DIV.EDUCACAO DE TRANSITO, CONF. MEMO 104/DET,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 10758068000198 | RODRIGUES E CORDEIROS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03564 | 17/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,BANANEIRASE AREIA/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 10/09(08:00HS)A 12/09(08:00HS). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03565 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,BANANEIRASE AREIA/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 10/09(08:00HS) A 12/09(08:00HS). | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03566 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,BANANEIRASE AREIA/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 10/09(08:00HS) A 12/09(08:00HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03567 | 17/09/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF.AO MES DE JUNHO/13CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO16/2013-JARI E ATA DE REUNIAOANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03568 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,BANANEIRASE AREIA/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 10/09(08:00HS) A 12/09(08:00HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03569 | 17/09/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO) REF. AO MES DE JUNHO/2013CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO17/13/JARI E ATA DE REUNIAO A-NEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03570 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,BANANEIRASE AREIA/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 10/09(08:00HS) A 12/09(08:00HS). | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 03571 | 17/09/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO) REF. AO MES DE JUNHO/13CONF.FOLHA DE PAGAMENTO, MEMO18/2013-JARI E ATA DE REUNIAOANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03572 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA GUARABIRA,BANANEIRASE AREIA/PB,COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 10/09(08:00HS) A 12/09(08:00HS). | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03573 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE PSICOLOGIA,NO PERIO-DO DE 16/09 AS (07:00)HS A 17/09/13 AS (07:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03574 | 17/09/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS,MONTEIRO,E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE03/09(08:00HS)A 06/09(08:00HS) | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03575 | 17/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 16/09 AS (07:00)HS A 17/09/2013 AS (07:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03576 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS,MONTEIRO,E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE03/09(08:00HS)A 06/09(08:00HS) | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03577 | 17/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIO-DO DE 16/09 AS (07:00)HS A 17/09/13 AS (07:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03578 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS,MONTEIRO,E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE03/09(08:00HS)A 06/09(08:00HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03579 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO, NOPERIODO DE 16/09 AS (07:00) HSA 17/09/13 AS (07:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03580 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS,MONTEIRO,E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PREIODO DE03/09(08:00HS)A 06/09(08:00HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03581 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO, NOPERIODO DE 16/09 AS (07:00) HAA 17/09/13 AS (07:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03582 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS,MONTEIRO,E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE03/09(08:00HS)A 06/09(08:00HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03583 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/09 AS (07:00) HSA 17/09/13 AS (07:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03584 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CABACEIRAS,MONTEIRO,E SOLEDADE/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE03/09(08:00HS)A 06/09(08:00HS) | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03585 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 16/09 AS (07:00) HSA 17/09/13 AS (07:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03586 | 17/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA NA 4a.VARA NO FO-RUM DO MUNICIPIO,NO PERIODO DE10/09 AS (08:00)HS A 11/09/ 13AS (08:00)HS | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03587 | 17/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO DETRAN/SEDE E REPAS-SAR P/ AGENTES DE TRANSITO IN-FORMACOES ACERCA DO PROJETO JOVEM EDUCADO TRANSITA BEM,NO PERIODO DE 06/09(07:00HS)A 06/09(18:00HS). | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03588 | 17/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE AUDIENCIA NA 4a.VARA NO FO-RUM DO MUNICIPIO, NO PERIODODE 10/09 AS (08:00)HS A 11/09/13 AS (08:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03589 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO NO DETRAN/SEDE E REPAS-SAR P/ AGENTES DE TRANSITO IN-FORMACOES ACERCA DO PROJETO JOVEM EDUCADO TRANSITA BEM,NO PERIODO DE 06/09(07:00HS)A 06/09(18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03590 | 17/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA ASSESSORIA JURI-DICA PARA PARTICIPAR DE AUDIENCAI NO MUNICIPIO,NO PERIODO DE10/09 AS (08:00)HS A 11/09/ 13AS (08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03591 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 03/09(06:00HS) A 03/09(18:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03592 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 05/09(06:00HS) A 05/09(18:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03593 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 10/09(06:00HS) A 10/09(18:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03594 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 12/09(06:00HS) A 12/09(18:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03595 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 17/09(06:00HS) A 17/09(18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03596 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 19/09(06:00HS) A 19/09(18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03597 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 24/09(06:00HS) A 24/09(18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03598 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 26/09(06:00HS) A 26/09(18:00HS). | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03599 | 17/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA,PATOS E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE24/09(08:00HS)A 26/09(08:00HS) | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03600 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA,PATOS E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE24/09(08:00HS)A 26/09(08:00HS) | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03601 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA,PATOS E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE24/09(08:00HS)A 26/09(08:00HS) | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03602 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA,PATOS E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE24/09(08:00HS)A 26/09(08:00HS) | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03603 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA,PATOS E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE24/09(08:00HS)A 26/09(08:00HS) | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03604 | 17/09/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA,PATOS E SANTA LUZIA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES, NO PERIODO DE24/09(08:00HS)A 26/09(08:00HS) | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03605 | 17/09/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,PICUI E CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 17/09(08:00HS) A 20/09(08:00HS). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03606 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,PICUI E CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 17/09(08:00HS) A 20/09(08:00HS). | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03607 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,PICUI E CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 17/09(08:00HS) A 20/09(08:00HS). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03608 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,PICUI E CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 17/09(08:00HS) A 20/09(08:00HS). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03609 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,PICUI E CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 17/09(08:00HS) A 20/09(08:00HS). | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03610 | 17/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA ARARUNA,PICUI E CUI-TE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 17/09(08:00HS) A 20/09(08:00HS). | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03611 | 17/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE SUBSIDIARA PREFEITURA MUNICIPAL NO TO-CANTE A ACOES DE TRANSITO, NOPERIODO DE 16/09 AS (07:00) HSA 17/09/13 AS (07:00)HS. | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03612 | 17/09/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE SUBSIDIARA PREFEITURA MUNICIPAL NO TO-CANTE A ACOES DE TRANSITO, NOPERIODO DE 16/09 AS (07:00) HSA 17/09/13 AS (07:00)HS. | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03613 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO NA SEDE/JP PRO-JETO JOVEM EDUCADO TRANSITABEM,NO PERIODO DE 04/09 AS (8:00)HS A 04/09/13 AS (18:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03614 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOACOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDE UMA REUNIAO NA SEDE/JP PRO-JETO JOVEM EDUCADO TRANSITABEM,NO PERIODO DE 04/09 AS (08:00)HS A 04/09/13 AS (18:00)HS | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03615 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DERESOLVER PENDENCIAS DO SISTEMANA CIRETRAN,NO PERIODO DE 11/09 AS (07:00)HS A 11/09/13 AS(18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03616 | 17/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER PENDENCIAS DO SISTEMANA CIRETRAN, NO PERIODO DE 11/09 AS (07:00)HS A 11/09/13 AS(18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03617 | 17/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDORES DA CIRETRAN, NO PERIODO DE06/09 AS (07:00)HS A 06/09/ 13AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03618 | 17/09/2013 | 1755.00 | 1755.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ARIO DE JANEIRO/SAO PAUPO E BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DEPARTIC.DE VISITAS TECNICAS NOSDETRANS E DO XXLII ENCONTRO NACIONAL,NO PERIODO DE 18/08 AS(11:40)HS A 24/08/13 AS (01:08HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03619 | 17/09/2013 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA) DIARIAS COM DESTINO ABRASILIA/DF, COM A FINALIDADEDE ACOMPANHAR O SUPERINTENDEN-TE DO DETRAN/PB,QUE FORAM PAR-TICIPAR DO XXLII ENCONTRO NA-CIONAL DOS ORGAOS EXECULTIV.DETRANSITO DOS ESTADOS/DF,NO PE-RIODO DE 21/08 AS (15:30)HS A | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03620 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA PICUI/PB, COM A FINALIDADE DE INSTALAR SISTEMA DE-TRAN/CODATA EM ESCRITORIO DEDESPACHANTES,NO PERIODO DE 13/09(06:00HS) A 13/09(18:00HS). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03621 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE REPASSAR O PROJETO JOVEM EDUCADO TRANSITA BEM,AOS ALUNOS DA REDE ESTADUAL DEENSINO,NO PERIODO DE 10/09(06:30HS) A 10/09(18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03622 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR A SERVIDORA A SEDE/JP, NO PERIODO DE10/09(06:30HS)A 10/09(18:00HS) | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03623 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO NO 2o.JUIZADO ESPECIAL CIVEL,DAQUELACOMARCA, NO PERIODO DE 13/09(06:00HS)A 13/09(12:00HS). | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03624 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR ADVOGA-DO, NO PERIODO DE 13/09 (06:00HS) A 13/09(12:00HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03625 | 18/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CSMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA DE INSTRUCAO E JULGA-MENTO NA TERCEIRA VARA DA FA-ZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE17/09(12:00HS)A 17/09(18:00HS) | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03626 | 18/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CSMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR ADVOGA-DO, NO PERIODO DE 17/09 (12:00HS) A 17/09(18:00HS). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03627 | 18/09/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR.SUPERINTENDEN-TE NO OFICIO DA LAVRA DA DOUTAJUIZA DE DIREITO QUE DETERMINAA RETIRADA DOS VEICULOS QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA COMARCA,NO PERIODO DE 09/09(04:00HS) A | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03628 | 18/09/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR.SUPERINTENDEN-TE NO OFICIO DA LAVRA DA DOUTAJUIZA DE DIREITO QUE DETERMINAA RETIRADA DOS VEICULOS QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA COMARCA,NO PERIODO DE 09/09(04:00HS) A | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03629 | 18/09/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR.SUPERINTENDEN-TE NO OFICIO DA LAVRA DA DOUTAJUIZA DE DIREITO QUE DETERMINAA RETIRADA DOS VEICULOS QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA COMARCA,NO PERIODO DE 09/09(04:00HS) A | 00058790055420 | JOSINALDO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03630 | 18/09/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR.SUPERINTENDEN-TE NO OFICIO DA LAVRA DA DOUTAJUIZA DE DIREITO QUE DETERMINAA RETIRADA DOS VEICULOS QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA COMARCA,NO PERIODO DE 09/09(04:00HS) A | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 03631 | 18/09/2013 | 1265.00 | 1265.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:05(CINCO)MAQUINAS DE CALCU-LAR, DESTINADAS A ASSESSORIADE PLANEJAMENTO E DIVISAO DEFINANCAS DESTE ORGAO,CONF.MEMO06/2013-AP,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03632 | 18/09/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5.5(CINCO EMEIA)DIARIAS PARA MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRDESPACHO DO DIR.SUPERINTENDEN-TE NO OFICIO DA LAVRA DA DOUTAJUIZA DE DIREITO QUE DETERMINAA RETIRADA DOS VEICULOS QUE ESTAVAM A DISPOSICAO DA COMARCA,NO PERIODO DE 09/09(04:00HS) A | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03633 | 18/09/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DE PLANOS INTEGRADOS, NOPERIODO DE 16/09(07:00HS)A 17/09(07:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03634 | 18/09/2013 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E APARELHOS DE AR CONDI-CIONADOS NESTE ORGAO,CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE JULHO/2013,CONF.SOLICI-TACAO-TERMOPLAN-RESERVA 230 ,CONTRATO 83/13-AJ E DOCUMENTOS | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03635 | 18/09/2013 | 13500.00 | 13500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E APARELHOS DE AR CONDI-CIONADOS NESTE ORGAO,CIRETRANSE POSTOS DE TRANSITO, REF. AOMES DE AGOSTO/2013,CONF.SOLICITACAO-TERMOPLAN, RESERVA 230 ,CONTRATO 83/2012-AJ E DOCUMEN- | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03636 | 18/09/2013 | 326570.38 | 326570.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS E O POSTODE TRANSITO DE ALHANDRA/PB,REFAO MES DE AGOSTO/2013,CONF.SO-LICITACAO-KAIROS, RESERVA 06 ,CONTRATO 103/2012, ARP 114/ 12DO PREGAO 135/2012 E DOCUMEN- | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03637 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A LAGOA DEDENTRO/PB, COM A FINALIDADE DEDAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI-MENTOS DE LEVANTAMENTO DE BENSNO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 16/09/13 AS (18:00)HS. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03638 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A LAGOA DEDENTRO/PB, COM A FINALIDADE DEDAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI-MENTOS DE LEVANTAMENTO DE BENSNO PERIODO DE 16/09 AS (07:00)HS A 16/09/13 AS (18:00)HS. | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03639 | 19/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03640 | 19/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA,CUITE E PICUI/PB, COM AFINALIDADE DE DAR CONTINUIDADEAOS PROCEDIMENTOS DE LEVANTA-MENTO DE BENS,NO PERIODO DE 17/09 AS (07:00)HS A 18/09/13 AS(14:00)HS. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03641 | 19/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A ESPERANCA,CUITE E PICUI/PB, COM AFINALIDADE DE DAR CONTINUIDADEAOS PROCEDIMENTOS DE LEVANTA-MENTO DE BENS,NO PERIODO DE 17/09 AS (07:00)HS A 18/09/13 AS(14:00)HS. | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03642 | 19/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOJOAO DO CARIRI E CABACEIRAS/PBCOM A FINALIDADE DE DAR CONTI-NUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DELEVANTAMENTO DE BENS, NO PERIODO DE 19/09 AS (07:00)HS A 21/09/13 AS (14:00)HS. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03643 | 19/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SAOJOAO DO CARIRI E CABACEIRAS/PBCOM A FINALIDADE DE DAR CONTI-NUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DELEVANTAMENTO DE BENS, NO PERIODO DE 19/09 AS (07:00)HS A 21/09/13 AS (14:00)HS. | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03644 | 19/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB,REF. AO MES DESETEMBRO/2013,CONF.MEMO76/2013SAS,RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03645 | 19/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PATOS E TEIXEIRA/PB ,COM A FINALIDADE DE DAR CONTI-NUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DELEVANTAMENTO DE BENS, NO PERIODO DE 23/09 AS (07:00)HS A 25/09/13 AS (18:00)HS. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03646 | 19/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 76/2013-SAS, RESERVA139,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03647 | 19/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PATOS E TEIXEIRA/PB ,COM A FINALIDADE DE DAR CONTI-NUIDADE AOS PROCEDIMENTOS DELEVANTAMENTO DE BENS, NO PERIODO DE 23/09 AS (07:00)HS A 25/09/13 AS (18:00)HS. | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03648 | 19/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO76/2013-SAS,RESERVA 139,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03649 | 19/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO76/2013-SAS,RESERVA 139,CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03650 | 19/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PIANCO E COREMAS/PB, COM A FINALIDADE DE DAR CONTINUIDADE AOSPROCEDIMENTOS DE LEVANTAMENTODE BENS,NO PERIODO DE 26/09 AS(07:00)HS A 28/09/13 AS (14:00HS. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03651 | 19/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013SAS,RESERVA 139,CONVEIO 003/11AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03652 | 19/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APIANCO E COREMAS/PB, COM A FI-NALIDADE DE DAR CONTINUIDADEAOS PROCEDIMENTO DE LEVANTAMENTO DE BENS,NO PERIODO DE 26/09AS (07:00)HS A 28/09/13 AS (14:00)HS. | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03653 | 19/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 76/2013-SAS, RESERVA139,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03654 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEDAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI-MENTOS DE LEVANTAMENTO DE BENSNO PERIODO DE 30/09 AS (07:00)HS A 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00023646020415 | FRANCISCO DE SALES G DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03655 | 19/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 76/2013-SAS, RESERVA139,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00007274055437 | GLEIDSON FERREIRA CICERO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03656 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DEDAR CONTINUIDADE AOS PROCEDI-MENTOS DE LEVANTAMENTO DE BENSNO PERIODO DE 30/09 AS (07:00)HS A 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00004550152443 | ROBERT SIDNEY DORE JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03657 | 19/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB,REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013SAS,RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03658 | 19/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 76/2013-SAS, RESERVA139,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03659 | 19/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/13 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03660 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/13 AS(18:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03661 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/13 AS(18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03662 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A 04/09/13 AS(18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03663 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO04/09 AS (06:00)HS A 04/09/ 13AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03664 | 19/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR,NO PE-RIODO DE 04/09 AS (06:00)HS A04/09/13 AS (18:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03665 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 76/2013-SAS, RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00091745217487 | JOAO CARLOS DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03666 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03667 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA139,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03668 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03669 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03670 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESERVA 139, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03671 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 76/2013-SAS,RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03672 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE SE-TEMBRO/2013, CONF.MEMO 76/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03673 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03674 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03675 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA139,CONVENIO 003/2011-AJ E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03676 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.MEMO 76/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03677 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03678 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03679 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03680 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03681 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03682 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03683 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03684 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03685 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03686 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/20163-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03687 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 76/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03688 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03689 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03690 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESERVA 139, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03691 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 076/2013-SAS, RESERVA 139, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 03692 | 20/09/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009057852403 | WILLIAMS ROQUE GABRIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03694 | 23/09/2013 | 114373.10 | 114373.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE PROFISSIONAISCOM DEFICIENCIA NA SEDE/JP ECIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.SOLICITACAO-ASDEF,RESERVA004, CONTRATO 94/2012, DISPEN-SA 09/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAMPANHAS EDUCATIVAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 03695 | 23/09/2013 | 3100.00 | 3100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM COFFEEBREAK PARA 350 PESSOAS, REALI-ZADO PELA DIV. DE EDUCACAO DETRANSITO DESTE ORGAO NA SEMANANACIONAL DE TRANSITO, CONF. MEMO 116/2013-DET, MAPA COTACAODE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03693 | 23/09/2013 | 57.93 | 57.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB ,REF. AO MES DE AGOSTO/13,CONF.MEMO 46/2013-DA/DF, RESERVA 63E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03696 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA AUDITORIA INTERNA, NOPERIODO DE 11/09(06HS) A 11/09(14:00HS).CONF. MEMO 277/2013-ST ANEXO. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03697 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA AUDITORIA INTERNA, NOPERIODO DE 13/09(06:00HS)A 13/09(14:00HS). CONF. MEMO 277/13ST ANEXO. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03698 | 24/09/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE GESTAO DE CONTRA-TOS NOS ORGAOS PUBLICOS, NO PERIODO DE 11/09(06:00HS)A 13/09(19:00HS),CONF.OFICIO 512/2013CGB ANEXO. | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03699 | 24/09/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA) DIARIAS PARA RECIFE/PE,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CURSO DE GESTAO DE CONTRA-TOS NOS ORGAOS PUBLICOS,NO PE-RIODO DE 11/09(06:00HS)A 13/09(19:00HS),CONF.OFICIO 512/2013CGB ANEXO. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03700 | 24/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA PATOS E PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 16/09(04:00HS) A18/09(18:00HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03701 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT,NO PERIODO DE 29/08(06:00HS) A 29/08(18:00HS). | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03702 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CRT, NO PERIODO DE20/09(06:00HS)A 20/09(18:00HS) | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03703 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA SAPE/PB, COM A FINA-LIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DA SEC.DE ESTADO DE DESEN-VOLVIMENTO,NO PERIODO DE 18/09(07:00HS) A 18/09(18:00HS). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03704 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE SE REUNIR NA DI-VISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO,ACERCA DOS PREPARATIVOS PARASEMANA NACIONAL DE TRANSITO,NOPERIODO DE 16/09(08:00HS)A 16/09(18:00HS). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03705 | 24/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB,COM AFINALIDADE DE SE REUNIR NA DI-VISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO,ACERCA DOS PREPARATIVOS PARASEMANA NACIONAL DE TRANSITO,NOPERIODO DE 16/09(08:00HS)A 16/09(18:00HS). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03706 | 24/09/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRATARASSUNTOS DE INTERESSE DA 23aCIRETRAN,NO PERIODO DE 16/09(06:00HS) A 17/09(05:00HS). | 00020504276468 | GILVAN ROCHA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03707 | 24/09/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ORI-ENTAR SERVIDORES DA CIRETRANNA AREA DE REGISTRO DE VEICU-LOS E RESOVER PENDENCIAS DOSISTEMA, NO PERIODO DE 18/0907:00HS) A 20/09(18:00HS). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03708 | 24/09/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ORI-ENTAR SERVIDORES DA CIRETRANNA AREA DE REGISTRO DE VEICU-LOS E RESOLVER PENDENCIAS DOSISTEMA,NO PERIODO DE 18/09(07:00HS) A 20/09(18:00HS). | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03709 | 24/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJAZEI-RAS E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE23/09(06:00HS)A 28/09(06:00HS) | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03710 | 24/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJAZEI-RAS E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE AVALIA-CAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE23/09(06:00HS)A 28/09(06:00HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03711 | 24/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJAZEI-RAS E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 23/09(06:00HS) A 28/09(06:00HS). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03712 | 24/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJAZEI-RAS E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE LE-GISLACAO, NO PERIODO DE 23/09(06:00HS) A 28/09(06:00HS). | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03713 | 24/09/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJAZEI-RAS E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE DIRECAO VEICULAR, NO PE-RIODO DE 23/09(06:00HS)A 28/09(06:00HS). | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03714 | 24/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJAZEI-RAS E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 23/09(06:00HS)A 28/09(06:00HS). | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03715 | 24/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJAZEI-RAS E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAME DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 23/09(06:00HS) A 28/09(06:00HS). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03716 | 24/09/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO, CAJAZEI-RAS E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 23/09(06:00HS)A 28/09(06:00HS). | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03726 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03727 | 25/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03728 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03729 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03730 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE DE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03731 | 25/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/09 AS (06:00) HSA 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03732 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 30/09 AS (06:00) HSA 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03733 | 25/09/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA RIO DE JANEI/RO/RJ E SAO PAULO/SP, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SUPE-RINTENDENTE DO DETRAN E A SEC.DE ESTADO DA ADMINISTRACAO EMVISITAS TECNICAS AOS DETRANSDAS CIDADES ACIMA, NO PERIODODE 19/08(03:38HS)A 21/08(02:25 | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03734 | 25/09/2013 | 585.00 | 585.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA RIO DE JANEI/RO/RJ E SAO PAULO/SP, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O SUPE-RINTENDENTE DO DETRAN E A SEC.DE ESTADO DA ADMINISTRACAO EMVISITAS TECNICAS AOS DETRANSDAS CIDADES ACIMA, NO PERIODODE 19/08(03:38HS)A 21/08(02:25 | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03739 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT(BANCA)NOPERIODO DE 30/09 AS (06:00) HSA 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03740 | 25/09/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DI-ARIAS COM DESTINO A SOUSA,SAN-TA LUZIA,SAO BENTO E GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE VISTO-RIAR OS IMOVEIS DO DETRAN/B,NOPERIODO DE 24/09 AS (07:00) HSA 27/09/13 AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03741 | 25/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESOA/PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NA-CIONAL DO TRANSITO, NO PERIODODE 18/09 AS (07:00)HS A 18/09/13 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03742 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESOA/PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NA-CIONAL DO TRANSITO, NO PERIODODE 18/09 AS (07:00)HS A 18/09/13 AS (18:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03743 | 25/09/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESOA/PB COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ABERTURA DA SEMANA NA-CIONAL DO TRANSITO, NO PERIODODE 18/09 AS (07:00)HS A 18/09/13 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03717 | 25/09/2013 | 571681.42 | 571681.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO(FINANCEIRO)DO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 107/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 03718 | 25/09/2013 | 22674.80 | 22674.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO(CAPITALIZADO) DO MESDE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO107/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 03719 | 25/09/2013 | 70.08 | 70.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FINCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 106/2013-DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 03720 | 25/09/2013 | 3508255.53 | 3508255.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO, DO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 106/2013DRH E FOLHA ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 03735 | 25/09/2013 | 7681.12 | 7681.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DOS MES DEJUNHO,JULHO E AGOSTO/2013 DOFUNCIONARIO: FRANCISCO CLEMEN-TINO DE SOUZA, CONF.OFICIO 681/13-GS/GEAF/RH E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03736 | 25/09/2013 | 3484.80 | 3484.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.584( UMMIL QUINHENTOS E OITENTA E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOS QUE RESIDEMEM JOAO PESSOA E TRABALHAM NASEDE,REF.AO MES DE OUTUBRO/13,CONF.MEMO 25/2013-DRH, RESERVA18 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03738 | 25/09/2013 | 1478.40 | 1478.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 704( SETES-CENTOS E QUATRO)VALES TRANSPORTES PARA SERVIDORES E APENADOSQUE TRABALHAM NA CIRETRAN/CG ,REF. AO MES DE OUTUBRO/13,CONFMEMO 26/2013-DRH,RESERVA 19 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 03723 | 25/09/2013 | 5152.80 | 5152.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS SERVICOS PRESTADOS PE-LOS APENADOS NESTE ORGAO, DOMES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 108/2013-DRH E GUIA DA PRE-VIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03725 | 25/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 30/09 AS (06:00)HS A 30/09/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03763 | 26/09/2013 | 5172.16 | 5172.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 14( QUARTOSE )CANDIDATOS A OBTENCAO DE AUTO-RIZACAO P/CONDUCAO DE CICLOMO-TORES-ACC E CATEGORIAS A, B OUE, EM CAMPINA GRANDE/PB, CONF.SOLICITACAO-EPM,PARECER 606/13 | 02291505000188 | EDMILSON PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Dispensa | 03759 | 26/09/2013 | 234.00 | 234.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DOS SERVICOS EXECULTADOS NO POSTO DE TRANSITO DESAO JOSE DE PIRANHAS, CONF,OFICIO 03/2013-PTSJP E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014115093404 | FRANCISCO DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03744 | 26/09/2013 | 11799.00 | 11799.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 513(QUINHENTOS E TREZE)EXAMES DE AVALIACAPSICOLOGICOS REALIZADOS EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM CAMPINA GRANDE/PB ,REF. AO MES DE AGOSTO/13,CONF.SOLICITACAO-FCG, RESERVA 147, | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03745 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE01/10(06:00HS)A 01/10(18:00HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03760 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE22/10(06:00HS)A 22/10(18:00HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03761 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE24/10(06:00HS)A 24/10(18:00HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03762 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE24/10(06:00HS)A 24/10(18:00HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03747 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE01/10(06:00HS)A 01/10(18:00HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03748 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE03/10(06:00HS)A 03/10(18:00HS) | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03749 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE03/10(06:00HS)A 03/10(18:00HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03750 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE08/10(06:00HS)A 08/10(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03751 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE08/10(06:00HS)A 08/10(18:00HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03752 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE10/10(06:00HS)A 10/10(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03753 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE10/10(06:00HS)A 10/10(18:00HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03754 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE15/10(06:00HS)A 15/10(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03755 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE15/10(06:00HS)A 15/10(18:00HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03756 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE17/10(06:00HS)A 17/10(18:00HS) | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03757 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE17/10(06:00HS)A 17/10(18:00HS) | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03758 | 26/09/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOTECNICOS, NO PERIODO DE22/10(06:00HS)A 22/10(18:00HS) | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 03746 | 26/09/2013 | 125.09 | 125.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS CPM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.FATURA,RESERVA 62 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03766 | 27/09/2013 | 13662.00 | 13662.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 759( SETES-CENTOS E CINQUENTA E NOVE)EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH,EM SOLANEA ECAMOINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE AGOSTO/13,CONF.SOLICITACAO- | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 03768 | 27/09/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A RESTITUICAO DA RETENCAO INDEVIDANA INDENIZACAO,DO PROCESSO No.021298/13-0, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03764 | 27/09/2013 | 704.00 | 704.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 352(TREZEN-TOS E CINQUENTA E DOIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EAPENADOS DESTE ORGAO QUE RESI-DEM NAS CIDADES DE BAYEUX, CA-BEDELO E SANTA RITA/PB E TRABALHAM NA SEDE/JP, REF.AO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. MEMO 024/2013-DRH, RESERVA 17 E DOCUMEN | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03767 | 27/09/2013 | 36329.93 | 36329.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL P/ OS VEICU-LOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF.AO MES DE SETEMBRO/13,CONFMEMO 294/2013-ST, RESERVA 150,CONTRATO 105/2012 DO PREGAO278/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03769 | 30/09/2013 | 203.88 | 203.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE SOLEDADE/PB, REF.AOS MESES DE JUNHO,JULHO,AGOS-TO E SETEMBRO/2013, CONF. MEMO48/2013-DA/DF, RESERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03770 | 30/09/2013 | 45.08 | 45.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO PSOTO DE TRANSITO DACIDADE DE SOLEDADE/PB, REF.AOSMES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 47/2013-DA/DF,RESERVA 120 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03771 | 01/10/2013 | 8510.00 | 8510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 370(TRESEN-TOS E SETENTA)AVALIACAO PSICO-LOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICU-LOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCADE CATEGORIA DE CNH EM PATOS/PB, REF. AO MES DE AGOSTO/2013CONF. SOLICITACAO-CAPP,RESERVA137,CONTRATO 52/12-AJ E DOCU- | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03772 | 01/10/2013 | 7832.00 | 7832.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 400(QUATRO-CENTOS)EXAMES DE APTIDAO FISI-CA E MENTAL EM CANDIDATOS A O-TENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMSOUZA E OUTROS MUNICIPIOS, REFAO MES DE AGOSTO/2013,CONF.SO-LICITACAO-CLINOS, RESERVA 37, | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03773 | 01/10/2013 | 73040.00 | 73040.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.042 (QUA-TRO MIL E QUARERENTA E DOIS)E-XAMES DE APTIDAO FISICA E MEN-TAL EM CANDIDATOS A OBTENCAODA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEI-CULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM JOAOPESSOA,MAMANGUAPE,SAPE,CAMPINAGRANDE E POMBAL/PB,REF. AO MES | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03774 | 01/10/2013 | 5968.00 | 5968.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 318(TREZEN-TOS E DEZOITO) EXAMES DE APTI-DAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO PARA DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH, EM PATOS E SANTA LUZIA/PB,REF. AO MES DE AGOSTO/2013CONF.SOLICITACAO-OP,RESERVA 38 | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03775 | 01/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE RELIZAR DILIGENCIA NA 4a.VARA,NO PERIODO25/09 AS (08:00)hs A 25/09/13AS (14:00)HS. | 00006565411484 | BRUNO CARNEIRO DA CUNHA ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03776 | 01/10/2013 | 7396.38 | 7396.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A VERBACAO DA CONSTRUCAO DO EDIFICISEDE DESTE DEPARTAMENTO-DETRANCONF. MEMO 257/2013-CGB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03777 | 01/10/2013 | 17.54 | 17.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A VERBACAO DA CONSTRUCAO DO EDIFICISEDE DESTE DEPARTAMENTO-DETRANCONF. MEMO 257/2013-CGB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034782443749 | CARTORIO CARLOS ULYSSES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03778 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR ADVOGADO DESTE ORGA, PARA PARTICIPAR DE DILIGENCIA NA4a.VARA,NO PERIODO DE 25/09 AS(08:00)HS A 25/09/13 AS (14:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03779 | 02/10/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE ORIENTAR SERVIDORES NAAREA DE REGISTRO,NO PERIDO DE25/09 AS (07:00)HS A 27/09/ 13AS (18:00)HS | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03780 | 02/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE ORIENTAR SERVIDORES NAAREA DE REGISTRO, NO PERIODODE 25/09 AS (07:00)HS A 27/09/13 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03781 | 02/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPIA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR UMA VISTORIA NO ESPACOFISICO DISPONIBILIZADO NO BOU-LEVARD SHOPPING P/MONTAGEM ETREINAMENTO DE UM SIMULADOR EMSOLENIDADE DA SEMANA NACIONALDE TRANSITO,NO PERIODO DE 21/ | 00056996705487 | TEREZINHA MENDES ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03782 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SECRETARIA DA SUPERINDENDENCIA P/MONTAGEM E TREINAMENTO A SOLENIDADE DA SEMANANACIONAL DE TRANSITO,NO PERIO-DO DE 21/09 AS (07:00)HS A 21/09/13 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03783 | 02/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM A JOAO PESSOA/PB COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEREUNIAO NO SETOR DE PLANEJAMENTO COM A DIRETORIA ADMINISTRA-TIVA, NO PERIODO DE 25/09 AS((07:00)HS A 25/09/13 AS (18:00HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03784 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTI-CIPAR DE REUNIAO NO SETOR DEPLANEJAMENTO E DIRETORIA ADMI-NISTRATIVA,NO PERIODO DE 25/09AS (07:00)HS A 25/09/13 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03785 | 02/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR CLINICA DE PSICOLO-GIA CREDENCIADA,NO PERIODO DE2709 AS (08:00)HS A 27/09/2013AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03786 | 02/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS PSICOLOGICA CREDENCIADA,NO PERIODO DE27/09 AS (08:00)HS A 27/09/ 13AS (18:00)HS. | 00020581220463 | ARCENIRA MEIRA FERNANDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03788 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 01/10 AS (06:00)HS A 01/10/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03789 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 03/10 AS (06:00)HS A 03/10/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03790 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 22/10 AS (06:00)HS A 22/10/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03791 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 24/10 AS (06:00)HS A 24/10/13 (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03792 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT-BANCA ,NO PERIODO DE 03/10 AS (06:00)HS A 03/10/13 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03793 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 13/10 AS (06:00)HS A 13/10/13 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03794 | 02/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 15/10 AS (06:00)HS A 15/10/13 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 03796 | 02/10/2013 | 92.40 | 92.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 44(QUARENTAE QUATRO)VALES TRANSPORTES DOSERVIDOR DA CIRETRAN-CG,REF.AOMES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO112/2013-DRH E RESERVA 19 ANE-XOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | OUTRAS SENTENCAS JURIDICAS | Dispensa | 03795 | 02/10/2013 | 769.82 | 769.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOSHONORARIOS DA EXECUCAO DO PRO-CESSO No.0039484-815.2001,CONFREQUISICAO DE PEQUENO VALOR-RPV E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002219384438 | AGNES PAULI PONTES DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03797 | 03/10/2013 | 16628.80 | 16628.80 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AS FE-RIAS NOS PERIODO DE 2011/ 2012E 2012/2013, CONF.REQUERIMENTOPARECER 506/2013-AJ E GD 118 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003367992410 | FLAVIO EMILIANO MOREIRA DAMIAO SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 03816 | 03/10/2013 | 2430.91 | 2430.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX FUNCIONARIO(APOSENTADO)DESTE ORGAO,CONF.REQUERI-MENTO,PARECER 651/2013 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004623571475 | ALUIZIO DUARTE DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03798 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN,NO PERIO-DO DE 25/09(10:00HS) A 26/09(06:30HS). | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03799 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN,NO PERIO-DO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03800 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN,NO PERIO-DO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03801 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03802 | 03/10/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03803 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03804 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03805 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03806 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03807 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03808 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03809 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00001424144418 | FELIPE GETER DE MELO VEIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03810 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03811 | 03/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03812 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03813 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINANLIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03814 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00066979072315 | ELIO CRISTI SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03815 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03824 | 03/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZ.PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO.CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 23/09AS (06:00)HS A 28/09/13 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 03823 | 03/10/2013 | 45.68 | 45.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DO POSTO DE TRANSITO DACIDADE DE BONITO DE SANTA FE/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013CONF.MEMO 49/13-DA/DF E RESER-VA 120 ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03817 | 03/10/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03818 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03819 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03820 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00008827013717 | PALOMA RODRIGUES DA NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03821 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03822 | 03/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRAN-DE/PB,COM A FINALIDADE DE PAR-TICIPAR DA OPERACAO LEI SECA,EM CONJUNTO COM BPTRAN,STTP,POLICIA CIVIL E CPTRAN, NO PERIODO DE 25/09(10:30HS) A 26/09(06:30HS). | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03825 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00008670345480 | JAMISON ARAUJO NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03826 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03827 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00007270647461 | RENATA LEITAO SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03828 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00002794260464 | VERA MARIA DIAS PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03829 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03830 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00001424144418 | FELIPE GETER DE MELO VEIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03831 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03832 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03833 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03834 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03835 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03836 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00006506153440 | ANDERSON AMADEU DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03837 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03838 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00066979072315 | ELIO CRISTI SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03839 | 04/10/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03840 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03841 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03842 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03843 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03844 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00000831754400 | ROBERIO INALDO CHAVES DO ORIENTE SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03845 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03846 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00008827013717 | PALOMA RODRIGUES DA NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03847 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03848 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00008878464406 | LUIZ FELIPE DA SILVA ANDRADE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03849 | 04/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 27/09(08:30HS) A28/09(07:30HS). | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03852 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGIA,NO PERIODDE 20/09 AS (06:00)HS A 20/09/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03853 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 20/09 AS (06:00)HS A 20/09/13 AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03854 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 20/09 AS (06:00)HS A 20/09/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03855 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 20/09 AS (06:00)HS A 20/09/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03856 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE APOIAR ACOMISSAO DE LEGISLACAO, NO PE-RIODO DE 20/09 AS (06:00)HS A20/09/13 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03857 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR NOPERIODO DE 20/09 AS (06:00) HSA 20/09/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03858 | 04/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/09 AS (06:00) HSA 20/09/13 AS (18:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03859 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 20/09 AS (06:00) HSA 20/09/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03850 | 04/10/2013 | 896.99 | 896.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOVENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, TENDO EM VISTA NAO TERSIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL,CONF.MEMO 123/13 /SCP/DRH ANEXO. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 03851 | 04/10/2013 | 896.99 | 896.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AOVENCIMENTO DO MES DE SETEMBRO/2013, TENDO EM VISTA NAO TERSIDO INCLUIDO NA FOLHA DE PAGAMENTO GERAL, CONF. MEMO 123/13SCP/DRH ANEXO. | 00002650084413 | JOSE AYALLA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03861 | 04/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE APOIAR ACOMISSAO DE DIRECAO VEICULAR ,NO PERIODO DE 20/09 AS (06:00)HS A 20/09/13 AS (18:00)HS. | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS DE ARAUJO QUINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03864 | 04/10/2013 | 495.00 | 495.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)INSCRICAO PARA A FUNCIONARIA EDJANE LUNA DA SILVA,PARA PARTICI-PAR DA VIII CONFERENCIA NACIO-NAL DE EDUC.DE TRANSITO. NO PERIODO DE 30/10/2013 A 01/11/13EM SALVADOR/BA, CONF.MEMO 131/2013-DET E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03849959000194 | FENASDETRAN FED NAC DAS ASSOC DE DETRAN |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03860 | 04/10/2013 | 139088.63 | 139088.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE JUNHO/2013,CONFFATURA 1100031258698 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03862 | 04/10/2013 | 139105.93 | 139105.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE JULHO/2013,CONFFATURA 1100031418381 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 03863 | 04/10/2013 | 138901.32 | 138901.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONFFATURA 1100031578313 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03865 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03866 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00008827013717 | PALOMA RODRIGUES DA NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03867 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00056867441491 | MARIA CELMA DE LIMA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03868 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03869 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03870 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03871 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03872 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03873 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03874 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03875 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00003418409474 | MYRIAN KARLA DA SILVA PALMEIRA DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03876 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03877 | 07/10/2013 | 11339.00 | 11339.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 493(QUATRO-CENTO E NOVENTA E TRES)AVALIA-CAO PSICOLOGICO EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIE VEICULOS,RENOVACAO, ADICAOE MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH,EM CMPINA GRANDE/PB,REF.AO MESDE JULHO/2013,CONF.SOLICITACAOCPCG,RESERVA 131, CONTRATO 51/ | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03878 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03879 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03880 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03881 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03882 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00005945391450 | DANIELE APOLINARIO BAZILIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03883 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03884 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03885 | 07/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03886 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03887 | 07/10/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03888 | 07/10/2013 | 60.00 | 60.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03889 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00006629360435 | DANIEL MAIA LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03891 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03892 | 07/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA)DIARIA PARA AREIA/PB, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DAOPERACAO LEI SECA NA BREGAREIANO PERIODO DE 28/09(08:30HS) A29/09(07:30HS). | 00001991524463 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03893 | 08/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS EM PROCESSOS NO FORUM A-FONSO CAMPOS,NO PERIODO DE 02/10(08:00H) A 02/10(18:00H). | 00004017162444 | CARLOS HENRIQUE B N LOUREIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03894 | 08/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE CONDUZIR ADVOGA-DO A REFERIDA CIDADE,NO PERIO-DO DE 02/10(08:00H)A 02/10(18:00H). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03895 | 08/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DE ORIENTAR OS SER-VIDORES DA 1a.CRT NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS E RESOL-VER PENDENCIAS DO SISTEMA, NOPERIODO DE 02/10(07:00H) A 02/10(18:00H). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03896 | 08/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE:ACOMPANHAMENTO DO SISTEMA DO STTP-CG/DETRAN E RESOLVER AS PENDENCIAS DO SISTEMA NA 1a.CIRETRANNO PERIODO DE 02/10(07:00H) A04/10(18:00H). | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03897 | 08/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.5 (UMA EMEIA) DIARIA PARA TAVARES EPRINCESA ISABEL/PB, COM A FINALIDADE DE:INSTALACAO DO SISTE-MA DETRAN/CODATA EM ESCRITORIODE DESPACHANTES NESTAS CIDADESNO PERIODO DE 03/10(05:00H) A04/10(18:00H). | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03898 | 08/10/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA) DIARIAS PARA SUME/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZARSEMANA DE ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 07/10(07:00H) A11/10(18:00H). | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03899 | 08/10/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA) DIARIAS PARA SUME/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZARSEMANA DE ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO NESTA CIDADE,NO PERIODO DE 07/10(07:00H) A11/10(18:00H). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 03902 | 08/10/2013 | 290.90 | 290.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO/2013 DA MOTODE PLACA MMR-8262 PERTENCENTEA CIRETRAN DE ITABAIANA, CONF.300/2013-ST E DEMONSTRATIVO DEPAGAMENTO/2013 ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 03900 | 08/10/2013 | 120292.79 | 120292.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DESETEMBRO/2013,CONF.MEMO 56/13-DA/DF, DOCUMENTO DE ARRECADACADE RECEITAS FEDERAIS-DARF ANE-XOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03901 | 08/10/2013 | 147.77 | 147.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS MOVELCELULAR DESTE ORGAO, REF.AO PERIODO DE 23/08 A 23/09/13,CONFFATURA-TNL,RESERVA 05,CONTRATO102/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 03918 | 09/10/2013 | 6941.76 | 6941.76 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM PRESTACAO DECAPACITACAO TEORICO E TEC. EPRATICA DE DIRECAO VEICULAR NOPROGRAMA SOCIAL DE FORM.QUALITPROFIS.DE CONDUT.E AUTOM.EM CAJAZEIRAS/PB,CONF.OFICIO 03/13-PHS,PARECER 446/13-AJ,GD 120 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03903 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE AOLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 01/10 AS (06:00)HS A01/10/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03904 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE AOLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 01/10 AS (06:00)HS A01/10/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03905 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE AOLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/10 AS (06:00)HS A 01/10/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03906 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE AOLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 01/10 AS (06:00)HS A 01/10/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03907 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE LEGIS-LACAO, NO PERIODO DE 01/10 AS(06:00)HS A 01/10/13 AS (18:00HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03908 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 01/10 AS (06:00) HSA 01/10/13 AS (18:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03909 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE AOLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 01/10 AS (06:00) HSA 01/10/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03910 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE AOLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 01/10 AS (06:00) HSA 01/10/13 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03911 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 03/10 AS (06:00)HS A 03/10/13 AS(18:00)HS | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03912 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESPSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 03/10 AS (06:00)HS A 01/10/13 AS(18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03913 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE03/10 AS (06:00)HS A 03/10/ 13AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03914 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE03/10 AS (06:00)HS A 03/10/ 13AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03915 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 03/10 AS (06:00)HS A 03/10/13 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03916 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODDE 03/10 AS (06:00)HS A 03/10/13 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03917 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODDE 03/10 AS (06:00)HS A 03/10/13 AS (18:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03919 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE ENTREGDOCUMENTOS P/PUBLICACAO REF.AOPROJETO JOVEM EDUCADO TRANSITABEM,NO PERIODO DE 30/09 AS (08:00)HS A 30/09/13 AS (16:00)HS | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03920 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE ENTREGDOCUMENTOS P/PUBLICACAO REF.AOPROJETO JOVEM EDUCADO, TRANSITBEM,NO PERIODO DE 30/09 AS (08:00)HS A 30/09/13 AS (16:00)HS | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03921 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM AFINALIDADE DEPARTICIPAR DE AUDIENCIA DE CONCILIACAO NO 2o.JUIZADO ESPECIACIVIL, NO PERIODO DE 03/10 AS(10:00)HS A 03/10/13 AS (18:00HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03922 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA P/PARTICIPAR DEAUDIENCIA,NO PERIODO DE 03/ 10AS (10:00)HS A 03/10/13 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03923 | 09/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE SOLUCIONAR PROBLEMAS EM RELACAO A EMPRESA QUE PRESTA SERV.DE LIMPEZA NO DETRAN,NO PERIODO DE 01/10 AS (08:00)HS A 01/10/13 AS(18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03924 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM AFINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,APOIO DE JOAO PESSOA,NO PERIO-DO DE 03/10 AS (07:00)HS A 03/10/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03925 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA ESAPE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 01/10 AS (09:00)HS A 01/10/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03926 | 09/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 27/09 AS (08:00)A 27/09/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03927 | 09/10/2013 | 325.00 | 325.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIRIAS)COM DESTINO A CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE PARTICIPAR DE SOLENIDADEDA ASSINATURA DE ESCRITURA DOTERRENO DOADO A ESTE DEPARTAM.NO PERIODO DE 03/10 AS (04:00)HS A 05/10/13 AS (10:00)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03928 | 09/10/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIRIAS)COM DESTINO A CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR O DIRETORSUPERINTENDENTE DESTE ORGAO,P/PARTICIPAR DE SOLENIDADE DA ASSINATURA DE ESCRITURA DO TERRENO DOADO A ESTE DEPARTAMENTO ,NO PERIODO DE 03/10 AS (14:00) | 00014807670425 | ZACARIAS PACA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03932 | 10/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NOSCFCS, NO PERIODO DE 03/10 AS(08:00)HS A 04/10/13 AS (08:00HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03933 | 10/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NOSCFCs, NO PERIODO DE 03/10 AS(08:00)HS A 04/10/13 AS (08:00HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03934 | 10/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES NOSCFCs, NO PERIODO DE 03/10 AS(08:00)HS A 04/10/13 AS (08:00HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03935 | 10/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03((TRES)DIARIAS COM DESTINO, A PIANCO ECONCEICAO/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR ORDEM DE EMISSAO E-MITIDA ATRAVES DE PORTARIA, NOPERIODO DE 08/10 AS (08:00) HSA 11/10/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03936 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 08/10 AS (06:00)HS A 08/10/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03937 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 10/10 AS (06:00)HS A 10/10/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03938 | 10/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,PI-CUI E CUITE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR AS ATIVIDADESE IRREGULARIDADES NAS CIRCUNS-CRICOES,NO PERIODO DE 15/10 AS(08:00)HS A 17/10/13 AS (08:00HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03939 | 10/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SUME/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOES DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 07/10(16:00H) A11/10(16:00H). | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03940 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 17/10 AS (06:00)HS A 17/10/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03941 | 10/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SUME/PB, COM A FINALIDADE DE APOIAR ACOES DA DIVISAO DE EDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 07/10(16:00H) A11/10(16:00H). | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03942 | 10/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS E CA-JAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR AS ATIVIDADES EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NASCIRCUNSCRICOES, NO PERIODO DE22/10 AS (08:00)HS A 25/10 AS(08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03943 | 10/10/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,S.J.DEPIRANHAS,S.JOAO DO RIO DO PEI-XE,UIRAUNA,SOUSA,POMBAL,S.BEN-TO E CATOLE DO ROCHA/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES, NOPERIODO DE 07/10(08:00H) A 11/10(08:00H). | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03944 | 10/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE EMONTEIRGO/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR ORDEM DE EMISSAO E-MITIDA ATRAVES DE PORTARIA, NOPERIODO DE 29/10 AS (08:00) HSA 31/10/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03945 | 10/10/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,S.J.DEPIRANHAS,S.JOAO DO RIO DO PEI-XE,UIRAUNA,SOUSA,POMBAL,S.BEN-TO E CATOLE DO ROCHA/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 07/10(08:00H) A 11/07(08:00H). | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03946 | 10/10/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA CAJAZEIRAS,S.J.DEPIRANHAS,S.JOAO DO RIO DO PEI-XE,UIRAUNA,SOUSA,POMBAL,S.BEN-TO E CATOLE DO ROCHA/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODO DE 07/10(08:00H) A 11/10(08:00H). | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03947 | 10/10/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA CONCEICAO EMASSARANDUBA/PB, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DESERVICOS DA CIDADANIA,NO PERIODO DE 07/10(14:00H)A 10/10(17:00H). | 00013185080459 | MARIA DE FATIMA A GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03948 | 10/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA CONCEICAO EMASSARANDUBA/PB, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DESERVICOS DA CIDADANIA,NO PERIODO DE 07/10(14:00H)A 10/10(17:00H). | 00053718186349 | MARCIA POLLIANA VIEIRA GONCALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03949 | 10/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA CONCEICAO EMASSARANDUBA/PB, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DESERVICOS DA CIDADANIA,NO PERIODO DE 07/10(14:00H)A 10/10(17:00H). | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03950 | 10/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA CONCEICAO EMASSARANDUBA/PB, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DESERVICOS DA CIDADANIA,NO PERIODO DE 07/10(14:00H)A 10/10(17:00H). | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03951 | 10/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA CONCEICAO EMASSARANDUBA/PB, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DESERVICOS DA CIDADANIA,NO PERIODO DE 07/10(14:00H)A 10/10(17:00H). | 00000767591488 | JOSE MARCONE ALVES DE JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03952 | 10/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA CONCEICAO EMASSARANDUBA/PB, COM A FINALI-DADE DE PARTICIPAR DA FEIRA DESERVICOS DA CIDADANIA,NO PERIODO DE 07/10(14:00H)A 10/10(17:00H) | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03953 | 10/10/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 07/10 AS (06:00)HS A12/10/13 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03954 | 10/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DECRT-BANCA,NO PERIODO DE 16/ 10AS (06:00)HS A 17/10/13 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03955 | 10/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS DE PSI-COLOGICA CREDENCIADA,NO PERIO-DO DE 10/10 AS (08:00)HS A 10/10/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03956 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SAO BENTO/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CODATA QUEPRESTARAO SUPORTE TECNICO, NOPERIODO DE 04/10 AS (08:00) HSA 05/10/13 AS (08:00)HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03957 | 10/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR OS SERVIDORES DA CIRETRAN/CG,NO PERIODO DE 10/10 AS(07:00)HS A 10/10/13 AS (18:00HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03958 | 10/10/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OS SERVIDORESDA CIRETRAN/CG NA AREA DE RE-GISTRO DE VEICULOS E RESOLVERPENDENCIAS,NO PERIODO DE 10/10AS (07:00)HS A 11/10/13 AS (18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03959 | 10/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE VISTO-RIAR OS IMOVEIS PERTENCENTE AESTE ORGAO(P.T), NO PERIODO DE11/10 AS (07:00)HS A 12/10/ 13AS (07:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03960 | 10/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE EGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEVISTORIAR OA IMOVEIS PERTENCENTE A ESTE ORGAO(P.T.) NO PERIODO DE 11/10 AS (07:00)HS A 12/10/13 AS (07:00)HS. | 00072784385434 | JACKSON JENNER BRITO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 03929 | 10/10/2013 | 138143.20 | 138143.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS ESPECIALIZADOS DELOCACAO DE OPERACAO DE 30(TRINTA)TERMINAIS COM OPERADORESNESTE ORGAO, REF. AO MES DE A-GOSTO/2013, CONF. SOLICITACAO-IMPLAY,RESERVA 61,CONTRATO 11/2011,ARP 72/10 DO PREGAO 10/11E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03931 | 10/10/2013 | 152.37 | 152.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013 ,CONF.MEMO 135/2013-DA/DF,RESERVA 185 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03961 | 11/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE16/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03962 | 11/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE16/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03963 | 11/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE16/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03964 | 11/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR AVALIA-CAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE16/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03965 | 11/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE16/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03966 | 11/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE16/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03967 | 11/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 16/10(06:00H)A 17/10(06:00H). | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03968 | 11/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 16/10(06:00H)A 17/10(06:00H). | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03969 | 11/10/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) DIARIA PARA MAMANGUAPE/PB, COM AFINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO DE 16/10(06:00H)A 17/10(06:00H). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03970 | 11/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,SOUSA,POMBAL ECATOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES,NO PERIODODE 08/10(08:00H) A 11/10(08:00H). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03971 | 11/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA OPERACAO LEI SE-CA EM CONJUNTO COM A PBTRAN,POLICIA CIVIL E CPTRAN,NO PERIO-DO DE 25/09 AS (03:00)HS A 26/10/13 AS (06:30)HS. | 00008810730402 | PABLO BASTOS MULATINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03972 | 11/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PATOS,SOUSA,POMBAL ECATOLE DO ROCHA/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIO-DO DE 08/10(08:00H)A 11/10(08:00H). | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03973 | 11/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUA)DIA-RIAS PARA SOLEDADE,S.J.DO CARIRI E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTI-GAR IRREGULARIDADES,NO PERIODODE 15/10(08:00H) A 17/10(08:00H). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03974 | 11/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUA)DIA-RIAS PARA SOLEDADE,S.J.DO CARIRI E MONTEIRO/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTI-GAR IRREGULARIDADES NO PERIODODE 15/10(08:00H) A 17/10(08:00H). | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03975 | 11/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E SAPE/PB,COM A FINALIDA-DE DE INVESTIGAR IRREGULARIDA-DES, NO PERIODO DE 22/10(08:00H) A 25/10(08:00H). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03976 | 11/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARAS CLINICAS DE PSICOLOGICA CREDENCIADAS,NO PERIODO DE 17/ 10AS (05:00)HS A 19/10/13 AS (12:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03977 | 11/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE,GUARABIRA E SAPE/PB,COM A FINALIDA-DE DE INVESTIGAR IRREGULARIDA-DES, NO PERIODO DE 22/10(08:00H) A 25/10(08:00H). | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03978 | 11/10/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PI-ANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARAS CLINICA DE PSICOLOGICA CRE-DENCIADAS,NO PERIODO DE 17/ 10AS (05:00)HS A 19/10/13 AS (12:00)HS. | 00046825428420 | AGAMENILRA DIAS ARRUDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03979 | 11/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA AREIA,REMIGIO E CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE INVESTIGAR IRREGULARIDA-DES, NO PERIODO DE 29/10(08:00H) A 31/10(08:00H). | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03980 | 11/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA AREIA,REMIGIO E CAM-PINA GRANDE/PB,COM A FINALIDA-DE DE INVESTIGAR IRREGULARIDA-DES, NO PERIODO DE 29/10(08:00H) A 31/10(08:00H). | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03981 | 11/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 14/10(06:00H) A17/10(06:00H). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03982 | 11/10/2013 | 9514.00 | 9514.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 475(QUATRO-CENTOS E SETENTA E CINCO) EXA-MES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS ,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM SOUSA E OUTROS MUNICIPIOS,REF. AO MES DESETEMBRO/13,CONF. SOLICITACAO, | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03983 | 11/10/2013 | 115.00 | 115.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)A-VALIACAO PSICOLOGICA EM CANDI-DATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICILOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONF.SO-LICITACAO-JPTRAN, RESERVA 39,CONTRATO 107/12 E DOCUMENTOS | 14600875000139 | JPTRAN CENTRO DE AVALIACAO PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03984 | 11/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 14/10(06:00H) A17/10(06:00H). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03985 | 11/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE14/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03986 | 11/10/2013 | 920.00 | 920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 40(QUARENTAAVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAOP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAOADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.SOLICITACAO-JPTRAN, RESERVA 39CONTRATO 107/12 E DOCUMENTOS | 14600875000139 | JPTRAN CENTRO DE AVALIACAO PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03987 | 11/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE14/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03988 | 11/10/2013 | 12816.00 | 12816.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 712( SETES-CENTOS E DOSE)EXAMES FISICO EMENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM SOLANEA ECAMPINA GRANDE/P,REF.AO MES DESETEMBRO/13,CONF. SOLICITACAOCMI,RESERVA 98,CONTRATO 09/ 13 | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03989 | 11/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 14/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03990 | 11/10/2013 | 113074.00 | 113074.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 6.186( SEISMIL CENTO E OITENTA E SEIS)EXAMES FISICO E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DECNH EM JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE,MONTEIRO,PRINCESA IZABEE PATOS,REF.AO MES DE SETEMBRO | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03991 | 11/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE LEGISLACAO EDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE14/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03992 | 11/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA MONTEIRO E PRINCESAISABEL/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE DIRECAO VEI-CULAR, NO PERIODO DE 14/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00037996215472 | MARIA SUYENE FARIAS DE ARAUJO QUINHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03993 | 11/10/2013 | 8855.00 | 8855.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 385(TRESEN-TOS E OITENTA E CINCO)AVALIACAPSICOLOGICOS EM CANDIDATOS AOBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2013,CONF.SOLICITACAO-PSAY,RESERVA 135, CONTRATO | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03994 | 11/10/2013 | 759.00 | 759.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 31(TRINTA EUM)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.SOLICITACAO-PSCPAP,RESERVA 69,CONTRATO 11/2013 E DOCUMENTOS | 14289172000131 | PSICO SAUDE CLINICA DE PSICOL E AVAL PSI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03995 | 11/10/2013 | 1081.00 | 1081.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 47(QUARENTAE SETE)AVALIACAO PSICOLOGICOEM CANDIDATOS A OBTECAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSOA/PBREF.AO MES DE SETEMBRO/13,CONFSOLICITACAO-CEP, RESERVA 188,CONTRATO 106/12 E DOCUMENTOS | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 03996 | 11/10/2013 | 12755.00 | 12755.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 555(QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOSA OBTENCAO DA PERMISSAO PDIRI-GIR VEICULOS, RENOVACAO E MU-DANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2013,CONF.SOLICITACAO-FCG,RESERVA 147, CONTRATO | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03997 | 14/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 07/10(06:00H) A12/10(06:00H). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04013 | 14/10/2013 | 112.27 | 112.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS FIXODO POSTO DE ATENDIMENTO DA CA-SA DA CIDADANIA EM POMBAL/PB ,REF. AO MES DE AGOSTO/13, CONFMEMO 13/2013-9a.CP,RESERVA 05,CONTRATO 102/12,ARP 126/11 DOPREGAO 215/11 ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04004 | 14/10/2013 | 43147.19 | 43147.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DE ALTA E BAIXA TENSAO DESTE ORGAO, CIRE-TRANS,POSTOS DE TRANSITO E A-TENDIMENTO,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.RESUMO DAS FATU-RAS AGRUPADAS, RESERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 03998 | 14/10/2013 | 11264.44 | 11264.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DA CIRETRAN/CG E DO POSTO DE ATENDIMENTOSHOPING LUIZA MOTA/CG,REF. AOMES DE SETEMBRO/2013,CONF.FATURAS,RESERVA 43 E DOC.ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 03999 | 14/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 07/10(06:00H) A12/10(06:00H). | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04000 | 14/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 07/10(06:00H) A12/10(06:00H). | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM | Dispensa | 04001 | 14/10/2013 | 195.00 | 195.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 15(QUINZE)MIL SACO DE PLAS-TICO LISO MED.10x16cm(MILHEIRODESTINADOS A DIVISAO DE POLICIAMENTO DESTE ORGAO, CONF. MEMO952/13-DP,MAPA COTACAO DE PRE-COS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04002 | 14/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO DE EXAMES DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 07/10(06:00H) A 12/10(06:00H). | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04003 | 14/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 07/10(06:00H) A 12/10(06:00H). | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04005 | 14/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 07/10(06:00H) A 12/10(06:00H). | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04006 | 14/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 07/10(06:00H) A 12/10(06:00H). | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04007 | 14/10/2013 | 4117.00 | 4117.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 179(CENTO ESETENTA E NOVE)AVALIACAO PSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCADA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULORENOVACAO,ADICAO E MUDANCA CA-TEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AO MES DE SETMBRO/2013,CONF.SOLICITACAO-ABRANTES, RE-SERVA 55,CONTRATO 01/12 E DOCU | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04008 | 14/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 07/10(06:00H) A 12/10(06:00H). | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04009 | 14/10/2013 | 8027.00 | 8027.00 | VALOR E MPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 249(DUSEN-TOS E QUARENTA E NOVE)AVALIACAPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A O-BTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH, EMPATOS/PB, REF.AO MES DE SETEM-BRO/13,CONF.SOLICITACAO-CAPP ,RESERVA 137,CONTRATO 52/13 E | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04010 | 14/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE 07/10(06:00H) A 12/10(06:00H). | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04011 | 14/10/2013 | 5750.00 | 5750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 250( DUZEN-TOS E CINQUENTA)AVALIACAO PSI-COLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM GUA-RABIRA/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.SOLICITACAO-CEPPRESERVA 60,CONTRATO 19/13 E DO | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04012 | 14/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA POMBAL,UIRAUNA,SOU-SA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO EPATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR NO PERIODO DE 07/10 (06:00H) A 12/10(06:00H). | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04047 | 15/10/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB ACOM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA ,NO PERIODO DE 18/10 AS (12:00)HS A 19/10/13 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04048 | 15/10/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB ACOM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA ,NO PERIODO DE 18/10 AS (12:00)HS A 19/10/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04049 | 15/10/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB ACOM A FINALIDADE DE A-PLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA ,NO PERIODO DE 18/10 AS (12:00)HS A 19/10/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04050 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB ACOM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 18/10 AS (12:00)HS A 19/10/13 AS (18:00). | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04051 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB ACOM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO ,NO PERIODO DE 18/10 AS (12:00)HS A 19/10/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04052 | 15/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB ACOM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 18/10 AS (12:00)HS A 19/10/13 AS (18:00)HS | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04053 | 15/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA, NOPERIODO DE 29/10 AS (06:00) HSA 29/10/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04054 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO, NOPERIODO DE 29/10 AS (06:00) HSA 29/10/13 AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04055 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO, NOPERIODO DE 29/10 AS (06:00) HSA 29/10/13 AS (18:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04056 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/10 AS (06:00)HS A 29/10/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04057 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 29/10 AS (06:00)HS A29/10/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04058 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 29/10/13 AS (18:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04059 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA, NONO PERIODO DE 31/10 AS (16:00)HS A 31/10/13 AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04060 | 15/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA, NOPERIODO DE 31/10 AS (06:00) HSA 31/10/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04061 | 15/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 31/10 AS (06:00)HS A31/10/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04062 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 31/10 AS (06:00)HS A31/10/13 AS (18:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04063 | 15/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 31/10 AS (06:00)HS A 31/10/13 AS (18:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04064 | 15/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 31/10 AS (06:00)HS A 31/10/13 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04065 | 15/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 31/10 (06:00) HSA 31/10/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04014 | 15/10/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 044/2013-DA/DF,PARECER 656/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04015 | 15/10/2013 | 450.00 | 450.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,REFAO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER656/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04016 | 15/10/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PE-DRAS DE FOGO/PB, REF.AO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER 656/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04017 | 15/10/2013 | 550.00 | 550.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB,REF.AO MES DE SETEM-BRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER 656/2013-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04018 | 15/10/2013 | 500.00 | 500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 044/2013-DA/DFRESERVA 173, CONTRATO 50/2013E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04019 | 15/10/2013 | 747.57 | 747.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBREF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 044/2013DA/DF, PARE-CER 656/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04020 | 15/10/2013 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 044/2013-DA/DF, RESERVA 105, CON-TRATO 17/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04021 | 15/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 044/2013-DA/DFPARECER 656/2013-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04022 | 15/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UMBU-ZEIRO/PB, REF.AO MES DE SETEM-BRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF,RESERVA 116,CONTRATO 28/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04023 | 15/10/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DOROCHA/PB,REF. AO MES DE SETEM-BRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF,PARECER 656/2013-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04024 | 15/10/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013CONF.MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER 656/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04025 | 15/10/2013 | 325.93 | 325.93 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTAHELENA/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER 656/20163-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04026 | 15/10/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB, REF. AO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF,PARECER 656/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04027 | 15/10/2013 | 510.00 | 510.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBREF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER 656/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04028 | 15/10/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DEBAYEUX/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER 656/2013-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04029 | 15/10/2013 | 352.43 | 352.43 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 044/2013DA/DF, PARECER 656/2013-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04030 | 15/10/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/13CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PA-RECER 656/2013-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04031 | 15/10/2013 | 457.39 | 457.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO 044/2013-DA/DFPARECER 656/2013-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04032 | 15/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.MEMO 044/2013-DA/DFRESERVA 154, CONTRATO 38/2013E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04034 | 15/10/2013 | 617.35 | 617.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PA-RECER 656/2013-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04035 | 15/10/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE S.JO-SE DE PIRANHAS/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO044/2013-DA/DF, PARECER 656/13ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04036 | 15/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER 656/2013-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04037 | 15/10/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER656/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04038 | 15/10/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.MEMO 044/2013-DA/DF, RESERVA125, CONTRATO 51/2013 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04039 | 15/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER 656/2013-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04040 | 15/10/2013 | 533.98 | 533.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2013,CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER 656/2013-ASSE-JUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04041 | 15/10/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PARECER 656/2013-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04042 | 15/10/2013 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, REF.AO MES DE SETEM-BRO, CONF. MEMO 044/2013-DA/DFPARECER 656/2013-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04043 | 15/10/2013 | 1500.00 | 1500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOPPILUIZA MOTTA/CG,REF. AO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 044/2013, PARECER 656/2013-ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04044 | 15/10/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS DAS CIDADES DE AREIA ESANTA LUZIA/PB. REF. AO MES DESETEMBRO/2013, CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, RESERVA 138, TERMODE PERMISSAO REMUNERADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04045 | 15/10/2013 | 6000.00 | 6000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)PERTENCENTE A ESTE ORGAO,REF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. MEMO 044/2013-DA/DF, PA-RECER 656/2013-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04046 | 15/10/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB, REF. AO MES DE SETEM-BRO/2013, CONF. MEMO 044/2013/DA/DF, RESERVA 156, CONTRATO37/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04066 | 16/10/2013 | 52470.00 | 13328.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REGARGA DETONNER PARA IMPRESSORA SAMSUNGML, SCX, KYOCERA FS E XEROXPHASER 3125. DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO,CONF. MEMO 145/12-DM, RESERVA117, CONTRATO 018/2013, HOMOLOGACAO DO PREGAO 413/12 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 16867118000151 | INFOMIX COMERCIAL DE INFORMATICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04067 | 16/10/2013 | 5195.00 | 1235.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM REGARGA DETONNER PARA IMPRESSORA XEROXWORKCENTRE E SAMSUNG MLT. DES-TINADO A DIVISAO DE METERIALDESTE ORGAO, CONF. MEMO 145/12RESERVA 117, CONTRATO 019/2013HOMOLOGACAO DO PREGAO 413/12 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10886334000168 | INOVAR TECNOLOGIA DE SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04068 | 16/10/2013 | 1850.00 | 1850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RECARGA DECARTUCHO IMPRESSORA XEROX PLA-SER 3200. DESTINADOS A DIVISAODE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF.MEMO 45//12-DM, RESERVA 117,CONTRATO 20/2013, HOMOLOGACAODO PREGAO 413/12 E DOCUMENTOSANEXOS. | 09942737000106 | R A COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 27 | MATERIAL PARA SINALIZACAO E IDENTIFICACAO | Dispensa | 04071 | 16/10/2013 | 6300.00 | 6300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:105(CENTO E CINCO)CONES DESINALIZACAO COM 75cm EM PVCFLEXIVEL,DESTINADOS A DIVISAODE POLICIAMENTO DESTE ORGAOCONF.MEMO 549/13-DPFT, MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 12040718000190 | GRADUAL COMERCIO E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04072 | 16/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA,NO PERIODO DE 21/10AS (06:00)HS A 26/10/13 AS (06:00)HS. | 00036423696420 | LUCIA MARIA LIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04073 | 16/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA,NO PERIODO DE 21/10AS (06:00)HS A 26/10/13 AS (06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04074 | 16/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOTECNICO, NO PERIODO DE 21/10 AS (06:00)HS A 26/10/13 AS(06:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04075 | 16/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 21/ 10AS (06:00)HS A 26/10/13 AS (06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04076 | 16/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 21/ 10AS (06:00)HS A 26/10/13 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04077 | 16/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 21/ 10AS (06:00)HS A 26/10/13 AS (06:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04078 | 16/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE21/10 AS (06:00)HS A 26/10/ 13AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04079 | 16/10/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA PIANCO, ITA-PORANGA E CONCEICAO/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA CLINICA DE PSICOLO-GIA, NO PERIODO DE 17/10(05:00H) A 19/10(12:00H). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04080 | 16/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE21/10 AS (06:00)HS A 26/10/ 13AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04081 | 16/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,B.DE SAN-TA FE,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDOR DA CRT, NO PERIO-DO DE 21/10(06:00H)A 26/10(06:00H). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04082 | 16/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE21/10 AS (06:00)HS A 26/10/ 13AS (06:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04083 | 16/10/2013 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3.5 (TRES EMEIA)DIARIAS PARA FORTALEZA/CECOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDO CONGRESSO BRASILEIRO DE AU-DITORIA INTERNA-CONBRAI, NO PERIODO DE 22/09(07:00H) A 25/09(19:00H), CONF. OFICIO 533/13-CGB E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04084 | 16/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA E PICUI/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDOR DO DPD, NO PERIO-DO DE 14/10(07:00H)A 14/10(18:00H). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04085 | 16/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA E PICUI/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDOR DO DPD, NO PERIO-DO DE 15/10(07:00H)A 15/10(18:00H). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04086 | 16/10/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL DAFAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE15/10(12:00H)A 15/10(20:00H). | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04087 | 16/10/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE PARTICIPAREM DE AUDIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL DAFAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE15/10(12:00H)A 15/10(20:00H). | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04088 | 16/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA RECIFE/PE, COM A FI-NALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES PARA PARTICIPAREM DE AU-DIENCIA NO JUIZADO ESPECIAL DAFAZENDA PUBLICA, NO PERIODO DE15/10(12:00H)A 15/10(20:00H). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04089 | 16/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS/PB,COM A FINA-LIDADE DE INSTRUCAO DE SERVICODE No.015/2013-DS EXPEDIDA PE-LA SUPERINTENDENCIA DO DETRAN/PB, NO PERIODO DE 16/10 (08:00H) A 18/10(17:00H). | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04090 | 16/10/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE INSTRUCAO DESERVICO DE No.015/2013-DS EXPEDIDA PELA SUPERINTENDENCIA DODETRAN-PB, NO PERIODO DE 16/10(08:00H) A 18/10(17:00H). | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04091 | 16/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE INSTRUCAO DESERVICO DE No.015/2013-DS EXPEDA PELA SUPERINTENDENCIA DO DETRAN-PB, NO PERIODO DE 16/10(08:00H) A 18/10(17:00H). | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04092 | 16/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.5 (DUAS EMEIA)DIARIAS PARA PATOS/PB,COMA FINALIDADE DE INSTRUCAO DESERVICO DE No.015/2013-DS EXPEDIDA PELA SUPERINTENDENCIA DODETRAN-PB, NO PERIODO DE 16/10(08:00H) A 18/10(17:00H). | 00041452895449 | FRANCISCO EUGENIO AGUIAR FEITOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04093 | 16/10/2013 | 11250.00 | 11250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MANUTENCAO PRE-VENTIVA E CORRETIVA NAS CEN-TRAIS E APARELHOS DE AR-CONDI-CIONADOS DESTE ORGAO, REF. AOMES DE SETEMBRO/2013,CONF.SOLICITACAO-TERMOPLAN,RESERVA 230,CONTRATO 83/12 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 15204206000100 | TERMOPLAN ENG.ARCONDICIONADO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04095 | 16/10/2013 | 73182.00 | 73182.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.017( QUA-TRO MIL E DESESSETE)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM JOAO PESSOA, CAMPINAGRANDE,POMBAL, PIANCO E ITAPO-RANGA,REF.AO MES DE SETEMBRO/ | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04096 | 16/10/2013 | 6094.00 | 6094.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 327(TRESEN-TOS E VINTE E SETE)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAP/DIRIGIR VEICULOS, RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIADE CNH EM CAJAZEIRAS/PB,REF.AOMES DE SETEMBRO/13,CONF.SOLICITACAO-CLIMET,RESERVA 31,CONTRA | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04069 | 16/10/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A GUIAS DE ARTCS DE RECUPERACAO DASCIRETRANS DE:PIANCO,PICUI,CUITITABAIANA,SOLANEA,INGA,ESPERANCA,AREIA,ARARUNA,MAMANGUAPE,A-RACAGIR,ITAPORANGA,SAT.LUZIA ,PRIC.IZABEL,MONTEIROS.J.DO CA-RIRI,CABACEIRAS,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E SOUSA/PB,CONF.MEMO 46 | 08667024000100 | CREA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 04070 | 16/10/2013 | 2385.00 | 2385.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE:100(CEM)ETIQUETAS COUCHE MEDINDO 30x100 E 45(QUARENTA ECINCO)RIBBON DE CERA MED. 100x75, DESTINADOS A DIVISAO DE MATERIAL DESTE ORGAO, CONF. MEMO30/2013-DMA, MAPA COTACAO DEPRECOS E ORCAMENTOS ANEXOS. | 03661185000173 | EUCLIDES JOAQUIM DE OLIVEIRA ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04101 | 17/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DO EX-SERVIDOR:JOSE PE-REIRA, CONF. REQUERIMENTO, PA-RECER 660/2013-ASSEJUR E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00003872948482 | MARIA TEODOSIA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04102 | 17/10/2013 | 2430.91 | 2430.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DA EX-SERVIDORA: ZENAIDEMARIA DOS SANTOS NASCIMENTO ,CONF.PARECER 661/2013- ASSEJURE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008359412480 | EUGENIA KYOMA SANTOS DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04097 | 17/10/2013 | 15226.00 | 15226.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 662(SEISCENTOS E SESSENTA E DOIS)AVALIACAPSICOLOGICA EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMISSAO P/ DIRIGIRVEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EMCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE SETEMBRO/13,CONF.SOLICITACACPCG,RESERVA 131,CONTRATO 51/ | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Inexigível | 04098 | 17/10/2013 | 224929.31 | 224929.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LIMPEZA,CONSER-VACAO E HIGIENIZACAO NESTE OR-GAO, CIRETRAN E POSTOS DE TRANSITO,REF. AO MES DE AGOSTO/13,CONF.SOLICITACAO-AGAPE,RESERVA103,CONTRATO 07/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07990965000118 | AGAPE CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04103 | 17/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 18/10 AS(12:00)HS A 19/10/13 AS (19:00HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04104 | 17/10/2013 | 87356.00 | 87356.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.816(QUATRMIL OITOCENTOS E DESESSEIS)EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTALEM CANDIDATOS A OBTENCAO DAPERMISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM JOAO PESSOCAMPINA GRANDE E MONTEIRO/PB ,REF.AO MES DE AGOSTO/13, CONF. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04099 | 17/10/2013 | 6031.57 | 6031.57 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA SEDE/JP,DESPOSITO DEGRANDE PORTE E CIRETRANS, REF.AO MES DE SETEMBRO/13, CONF.RESUMO DAS FATURAS AGRUPADAS,RE-SERVA 120 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04100 | 17/10/2013 | 52.79 | 52.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF.FATURA,RESERVA 62 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04105 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NOTOCANTE A ACOES DE TRANSITO NAQUELA LOCALIDADE,NO PERIODO DE16/10(07:00H) A 17/10(07:00H). | 00004274130363 | AIRTON FERREIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04106 | 18/10/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE SUBSIDIAR A PREFEITURA MUNICIPAL DESTA CIDADE NOTOCANTE A ACOES DE TRANSITO NAQUELA LOCALIDADE,NO PERIODO DE16/10(07:00H) A 17/10(07:00H). | 00016142764472 | MANOEL ARAUJO RAMOS FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04107 | 18/10/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS P/ ALAGOA GRAN-DE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER SOLICITACAO DESTA DIRE-TORIA E REALIZAR ACAO ACERCADA EDUCACAOM DE TRANSITO NESTACIDADE,NO PERIODO DE 15/10(07:00H) A 19/10(18:00H).. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04108 | 18/10/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4.5 (QUATROE MEIA)DIARIAS P/ ALAGOA GRAN-DE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER SOLICITACAO DESTA DIRE-TORIA E REALIZAR ACAO ACERCADA EDUCACAO DE TRANSITO NESTACIDADE,NO PERIODO DE 15/10(07:00H) A 19/10(18:00H). | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04109 | 18/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE ANALISAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESA NOS AUTOS DOSPROCESSOS NA VARA CIVEL DAQUE-LA COMARCA,NO PERIODO DE 17/10(06:00H) A 19/10(06:00H). | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04110 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA PATOS,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDOR PA-RA ANALISAR,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFESA NOS AUTOS DOSPROCESSOS N VARA CIVEL DAQUELACOMARCA,NO PERIODO DE 17/10(06:00H) A 19/10(06:00H). | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04111 | 18/10/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA E GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE VISTO-RIAR IMOVEIS DESTE DEPARTAMEN-TO NESTAS CIDADES, NO PERIODODE 16/10(07:00H) A 18/10(07:00H). | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04112 | 18/10/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS PARA TEIXEIRA E GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE VISTO-RIAR OS IMOVEIS DESTE DEPARTA-MENTO NESTAS CIDADES, NO PERIODO DE 16/10(07:00H)A 18/10(07:00H). | 00072784385434 | JACKSON JENNER BRITO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04113 | 18/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA S.J.DE PIRANHAS,MONTE HOREBE E BONITO DE SANTA FE/PB, COM A FINALIDADE DE INS-TRUIR PROCESSO DE SINDICANCIAE DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS, NO PERIODO DE 21/10(07:00H) A 26/10(07:00H). | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04114 | 18/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA S.J.DE PIRANHAS,MONTE HOREBE E BONITO DE SANTA FE/PB, COM A FINALIDADE DE INS-TRUIR PROCESSO DE SINDICANCIAE DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NO PERIODO DE 21/10(07:00H) A 26/10(07:00H). | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04115 | 18/10/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA S.J.DE PIRANHAS,MONTE HOREBE E BONITO DE SANTA FE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CPL,NO PERIODO DE 21/10(07:00H) A 26/10(07:00H). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04116 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA E SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 29/10(06:00H)A 29/10(18:00H). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04117 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0.5(MEIA)DIARIA PARA GUARABIRA E SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 31/10(06:00H)A 31/10(18:00H). | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04118 | 18/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE CUMPRIMENTO A2a.ETAPA DO CALENDARIO DE VIS-TORIA DOS TRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO DE 18/10 AS (12:00)HS A 21/10/13 AS (09:00)HS | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04119 | 18/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE CUMPRIMENTO A2a.ETAPA DO CALENDARIO DA VIS-TORIA DOS TRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO DE 18/10 AS (12:00)HS A 21/10/13 AS (09:00)HS. | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04120 | 18/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE CUMPRIMENTO A2a.ETAPA DO CALENDARIO DE VIS-TORIA DOS TRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO DE 18/10 AS (12:00)HS A 21/10/13 AS (09:00)HS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04121 | 18/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE CUMPRIMENTO A2a.ETAPA DO CALENDARIO DE VIS-TORIA DOS TRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODO DE 18/10 AS (12:00)HS A 21/10/13 AS (09:00)HS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04122 | 18/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CA-TOLE DO ROCHA E POMBAL/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES P/A 2a.ETAPA DO CA-LENDARIO DE VISTORIA DOS TRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODOD DE18/10 AS (12:00)HS A 21/10/ 13AS (09:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04123 | 18/10/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIMENTO A 2a.ETAPADO CALENDARIO DE VISTORIA DOSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 18/10 AS (10:00)HS A 21/ 10/13 AS (08:00)HS | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04124 | 18/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIMENTO A 2a.ETAPADO CALENDARIO DE VISTORIA DOSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 18/10 AS (10:00)HS A 21/ 10/13 AS (08:00)HS. | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04125 | 18/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIMENTO A 2a.ETAPADO CALENDARIO DE VISTORIA DOSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 18/10 AS (10:00)HS A 21/ 10/13 AS (08:00)HS. | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04126 | 18/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIMENTO A 2a.ETAPADO CALENDARIO DE VISTORIA DOSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 18/10 AS (10:00)HS A 21 /10/13 AS (08:00)HS. | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04127 | 18/10/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE DE CUMPRIMENTO A 2a.ETAPADO CALENDARIO DE VISTORIA DOSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 18/10 AS (10:00)HS A 21 /10/13 AS (08:00)HS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04128 | 18/10/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5( DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO APRINCESA IZABEL E MONTEIRO,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO DE LEGISLA-CAO, NO PERIODO DE 14/10 AS(06:00)HS A 16/10/13 AS (18:00HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04129 | 18/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 16/10 AS (15:15)HS A 16/10/13 AS (21:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04130 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADES DETRANSPORTAR TERMINAIS DE AUTOATENDIMENTO,NO PERIODO DE 17/10 AS (08:00)HS A 18/10/13 AS(18:00)HS. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04131 | 21/10/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ALAGOA DE GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE ATENDER SOLICITACAODA DIRETORIA A REALIZAR ACAOACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITONO PERIODO DE 15/10 AS (07:00)HS A 19/10/13 AS (18:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04132 | 21/10/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AALAGOA GRANDE/PB, COM FINALIDADE DE ATENDER SOLICITACAO DADIRETORIA E REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 15/10 AS (07:00) HSA 19/10/13 AS (18:00)HS. | 00000816032408 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04133 | 21/10/2013 | 326570.38 | 326570.38 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS, POSTOS DETRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REFAO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.SOLICITACAO-KAIROS, RESERVA 06CONTRATO 103/2012, ARP DO PRE-GAO 114/2012 DO PREGAO 135/12 | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04135 | 21/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DERECOLHER MATERIAL NO SETOR DEALMOXARIFADO, NO PERIODO DE 15/10 AS (06:00)HS A 16/10/13 AS(16:00)HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04136 | 21/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM POLLIANAP/DISCUTIREM ACERCA DO REGIMENTO DA EPTRAN,NO PERIODO DE 16/10 AS (08:00)HS A 16/10/13 AS(18:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04137 | 21/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM POLLIANAP/DISCUTIREM ACERCA DO REGIMENTO DO EPTRAN, NO PERIODO DE 1610 AS (08:00)HS A 16/10/13 AS(18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04138 | 21/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA BANCA EXAMINADORA, NO PERIO-DO DE 29/10 AS (06:00)HS A 29/10/13 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04139 | 21/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA BANCA EXAMINADORA, NO PERIO-DO DE 29/10 AS (06:00)HS A 29/10/13 AS (18:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04134 | 21/10/2013 | 235883.35 | 235883.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS DESTINADOS A ESTE ORGAOE A SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.SOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 09, CONTRATO 115/2012,ARP 002/12 DO PREGAO 242/2011E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 04141 | 22/10/2013 | 1350977.61 | 1350977.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AO MES DE AGOS-TO/2013, CONF.OFICIO 308/2013-GABPRESI/GEFIC, RESERVA 90,CONTRATO 05/2013,DISPENSA 11/2012E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04140 | 22/10/2013 | 584405.21 | 584405.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA/PB,REF.AO MES DE SETEMBRO/2013CONF.SOLICITACAO-QUALITY,RESERVA 128, CONTRATO 049/2012, ARP02/2012 DO PREGAO 242/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04152 | 23/10/2013 | 153.22 | 153.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE MULTA/2012, PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEMAIO/2012,CONF. REQUERIMENTO EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00029927277415 | JOAO BERNARDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04142 | 23/10/2013 | 139006.62 | 139006.62 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CIRCUITOS DE DADOS (TC FRAME WAY) DESTE ORGAOREF. AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF.FATURA 1100031737186 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04143 | 23/10/2013 | 1438.98 | 1438.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013,CONF. RESERVA 05,CONTRATO102/2012, ARP 126/11 DO PREGAO215/11, FATURA E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04144 | 23/10/2013 | 22641.51 | 22641.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. RESERVA 05,CONTRA-TO 102/2012, ARP 126/11 DO PREGAO 215/11,FATURA E DOCUMENTOSANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04145 | 23/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04146 | 23/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS,RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04147 | 23/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04148 | 23/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2013, CONF.MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04149 | 23/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139, CONNVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 04150 | 23/10/2013 | 3485.25 | 3485.25 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 19(DESENOVE)LIVROS DESTINA-DOS A ASSESSORIA JURIDICA DES-TE ORGAO,CONF.MEMO 60/13-AJ ,MAPA COTACAO DE PRECOS E ORCA-MENTOS ANEXOS. | 61365284001003 | SARAIVA E SICILIANO SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04151 | 23/10/2013 | 2507.00 | 2507.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 109(CENTO ENOVE)AVALIACAO PSICOLOGICA EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM SOUSA/PB, REF.AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF.SOLICITACAO-CPCSD,RESERVA 35 ECONTRATO 02/2012 ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04153 | 23/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR DILIGENCIA A AVERIGUAOS TRABALHOS DE AVALIACAO MEDICAS DAS CLINICAS QUE PRESTAMSERVICOS NA CIRETRAN/CG,NO PE-RIODO DE 22/10 AS (08:00)HS A22/10/13 AS (18:00)HS. | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04154 | 23/10/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR DILIGENCIA A AVERIGUAOS TRABALHOS DE AVALIACAO MEDICAS NAS CLINICAS QUE PRESTAMSERVICOS NA CIRETRAN/CG, NO PERIODO DE 22/10 AS (08:00)HS A22/10/13 AS (18:00)HS. | 00087303698434 | LUCIANA PINTO LUCIANO GUALBERTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04155 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINOA GUARABIRA EITABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR A 2a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TES ESCOLAR,NO PERIODO DE 25/10 AS (08:00)HS A 28/10/13 AS(18:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04156 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINOA GUARABIRA EITABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR A 2a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TES ESCOLAR,NO PERIODO DE 25/10 AS (08:00)HS A 28/10/13 AS(08:00)HS. | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04157 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINOA GUARABIRA EITABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR A 2a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 25/10 AS (08:00)HS A 28/10/13 AS(08:00)HS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04158 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINOA GUARABIRA EITABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR A 2a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPOR-TE ESCOLAR, NO PERIODO DE 25/10 AS (08:00)HS A 28/10/13 AS(08:00)HS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04159 | 23/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINOA GUARABIRA EITABAIANA/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES PARACUMPRIR DA 2a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANSPORTESESCOLAR,NO PERIODO DE 25/10 AS(08:00)HS A 28/10/13 AS (08:00HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04195 | 24/10/2013 | 372.04 | 372.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS IDA EVOLTA PARA FORTALEZA/RN,NO PE-RIODO DE 22 A 25/10/13, CONF.MEMO 34/13 -AI,PARECER 681/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04196 | 24/10/2013 | 738.88 | 738.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 02(DOIS)CANDI-DATOS A OBTENCAO DE AUTOTIZACAP/CONDUCAO DE CICLOMOTORES-ACCE CATEGORIAS B, EM SOUSA/PB ,CONF.SOLICITACAO-CFCBJ,PARECER685/13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02809413000147 | CENTRO DE FORM DE CONDUT BOM JESUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04160 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04161 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04162 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007274055437 | GLEIDSON FERREIRA CICERO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04163 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04164 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04165 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00091745217487 | JOAO CARLOS DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04166 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04167 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04168 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04169 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ITABAIANA/PB, REF.AO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/13SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04170 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/13SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04171 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESERVA 139, CONVE-NIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04172 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, REF. AO MES DE OU-TUBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04173 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/13SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04174 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2013, CONF.MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04175 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04176 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DE SANTA RITA/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF.MEMO 76/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04177 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANCAMPINA GRANDE/PB, REF. AO MESDE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESERVA 139,CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04178 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2013, CONF.MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04179 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04180 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2013, CONF.MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04181 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2013, CONF.MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04182 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04183 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2013, CONF.MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04184 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04185 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04186 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2013, CONF.MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04187 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04188 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB, REF. AOMES DE OUTUBRO/2013, CONF.MEMO76/2013-SAS, RESERVA 139, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04189 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04190 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/13SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04191 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, REF. AO MES DEOUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/13SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04192 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00009057852403 | WILLIAMS ROQUE GABRIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04193 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, REF. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. MEMO 76/2013SAS, RESERVA 139, CONVENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04194 | 24/10/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,REF. AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO 76/2013-SAS, RESER-VA 139, CONVENIO 003/2011-AJ EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04197 | 24/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR OS SERVIDORES DA CIRETRAN DA AREA DE REGISTRO E VEICULOS,NO PERIODO DE 23/10 AS(07:00)HS A 23/10/13 AS (18:00HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04198 | 24/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO COM MATERIAL P/CI-RETRAN/CG,NO PERIODO DE 21/ 10AS (08:00)HS A 21/10/13 AS (16:00)HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04199 | 24/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA,NO PERIODO DE 23/10 AS (08:00) A 23/10/13 AS(18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04200 | 24/10/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE REALIZARDILIGENCIA NO TRIBUNAL REGIONADO TRABALHO DA 21a.REGIAO/SEX-TA VARA,NO PERIODO DE 23/10 AS(06:00)HS A 23/10/13 A (18:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04201 | 24/10/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE REALIZARDILIGENCIA NO TRIBUNAL REGIONADO TRABALHO DA 21a.REGIAO/SEX-TA VARA,NO PERIODO DE 23/10 AS(06:00)HS A 23/10/13 AS (18:00HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04202 | 24/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A NATAL/RN ,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA ASSESSORIAJURIDICA QUE IRA REALIZAR DILIGENCIAS NO TRIBUNAL REGIONALDO TRABALHO DA 21a.REGIAO/SEX-TA VARA,NO PERIODO DE 23/10 AS(06:00)HS A 23/10/13 AS (18:00 | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04218 | 25/10/2013 | 70.08 | 70.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEOUTUBRO/2013,CONF.MEMO 136/13-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04219 | 25/10/2013 | 3495706.40 | 3495706.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE OUTUBRO/2013 ,CONF.MEMO 136/13-DRH ANEXO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04221 | 25/10/2013 | 567063.12 | 567063.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DEOUTUBRO/2013, CONF.MEMO 137/13DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04222 | 25/10/2013 | 26208.16 | 26208.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO)DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO DO MESDE OUTUBRO/2013,CONF.MEMO 137/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04203 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA PRINCESA ISABEL EMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT-BANCA, NO PERIODO DE 14/10(06:00H) A 17/10(06:00H). | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04204 | 25/10/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS PARA SOUSA,PATOS,PRIN-CESA ISABEL E CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE TIRAR DUVIDAS E VERIFICAR O CUMPRIMENTODO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 21/10(08:00H) A 25/10(08:00H). | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04205 | 25/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, ITA-BAIANA,GUARABIRA,AREIA, CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO/PB, COM AFINALIDADE DE VERIFICAR O CUM-PRIMENTO DAS VISTORIAS DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 01/11(07:00H) A 04/11(07:00H). | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04206 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, ITA-BAIANA,GUARABIRA,AREIA, CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO/PB, COM AFINALIDADE DE VERIFICAR O CUM-PRIMENTO DAS VISTORIAS DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 01/11(07:00H) A 04/11(07:00H). | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04207 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, ITA-BAIANA,GUARABIRA,AREIA, CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO/PB, COM AFINALIDADE DE VERIFICAR O CUM-PREIMENTO DAS VISTORIAS DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 01/11(07:00H) A 04/11(07:00H). | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04208 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, ITA-BAIANA,GUARABIRA,AREIA, CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO/PB, COM AFINALIDADE DE VERIFICAR O CUM-PRIMENTO DAS VISTORIAS DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 01/11(07:00H) A 04/11(07:00H). | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04209 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, ITA-BAIANA,GUARABIRA,AREIA, CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO/PB, COM AFINALIDADE DE VERIFICAR O CUM-PRIMENTO DAS VISTORIAS DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 01/11(07:00H) A 04/11(07:00H). | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04210 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, ITA-BAIANA,GUARABIRA,AREIA, CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO/PB, COM AFINALIDADE DE VERIFICAR O CUM-PRIMENTO DAS VISTORIAS DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 01/11(07:00H) A 04/11(07:00H). | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04211 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, ITA-BAIANA,GUARABIRA,AREIA, CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO/PB, COM AFINALIDADE DE VERIFICAR O CUM-PRIMENTO DAS VISTORIAS DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 01/11(07:00H) A 04/11(07:00H). | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04212 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE, ITA-BAIANA,GUARABIRA,AREIA, CATOLEDO ROCHA E SAO BENTO/PB, COM AFINALIDADE DE VERIFICAR O CUM-PRIMENTO DAS VISTORIAS DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 01/11(07:00H) A 04/11(07:00H). | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04213 | 25/10/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E IN-GA/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR A 2a. ETAPA DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 25/10(08:00H) A 28/10(08:00H). | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04214 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E IN-GA/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR A 2a. ETAPA DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 25/10(08:00H) A 28/10(08:00H). | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04215 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E IN-GA/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR A 2a. ETAPA DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 25/10(08:00H) A 28/10(08:00H). | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04216 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E IN-GA/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR A 2a. ETAPA DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 25/10(08:00H) A 28/10(08:00H). | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04217 | 25/10/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS PARA CAMPINA GRANDE E IN-GA/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIR A 2a. ETAPA DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE 25/10(08:00H) A 28/10(08:00H). | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04224 | 25/10/2013 | 5424.00 | 5424.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO ISS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO,DO MES DE OUTUBRO/2013, CONF.MEMO 138/2013-DRH ANEXO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04225 | 29/10/2013 | 3388.00 | 3388.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.540 (HUMMIL QUINHENTOS E QUARENTA) VA-LES TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES E APENADOS QUE RESIDEM EMJOAO PESSOA E TRABALHAM NA SE-DE DESTE ORGAO, REF. AO MES DENOVEMBRO/2013, CONF. MEMO 132/2013-DRH, RESERVA 184 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04226 | 29/10/2013 | 624.80 | 624.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 308(TREZEN-TOS E OITO) VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAO QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE BAYEUX, CABEDELO E SAN-TA RITA/PB, REF. AO MES DE NO-VEMBRO/2013, CONF. MEMO 131/13DRH, RESERVA 17 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04227 | 29/10/2013 | 1755.60 | 1755.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 836 (OITO-CENTOS E TRINTA E SEIS) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EE APENADOS DA CIRETRAN DE CAM-PINA GRANDE/PB, REF. AO MES DENOVEMBRO/2013, CONF. MEMO 133/2013-DRH, RESERVA 19 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04228 | 29/10/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 1,5(UMA E MEIADIARIA COM DESTINO A AREIA/PB,COM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA OPERACAO LEI SECA NO BREGAREIA/PB,NO PERIODO DE 28/09 AS(08:30)HS A 29/09/13 AS (07:00HS. | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04229 | 29/10/2013 | 472.00 | 472.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 26(VINTE ESEIS)EXAMES FISICO E MENTAL EMCANDIDATOS A OBTENCAO DA PER-MISSAO P/DIRIGIR VEICULOS,RENOVACAO,ADICAO E MUDANCA DE CATEGORIA DE CNH EM PATOS E SANTALUZIA/PBREF.AO PERIODO DE 26 ,27 E 30/09/13, CONF.SOLICITACARESERVA 38,CONTRATO 15/13 E DO | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04230 | 29/10/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DEAUDIENCIA PRELIMINAR E DE INS-TRUCOES REF.A PROCESSOS,NO PE-RIODO DE 11/10 AS (07:00)HS A13/10/13 AS (17:00)HS | 00004017162444 | CARLOS HENRIQUE B N LOUREIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04231 | 29/10/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, COMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSEJUP/PARTICIPAR DE AUDIENCIA PRE-LIMINAR E DE INSTRUCOES REF. APROCESSOS,NO PERIODO DE 11/ 10AS (07:00)HS A 13/10/13 AS (17:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04232 | 29/10/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A QUEIMADAS E ITAPORANGA/PB, COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDOR DO CETRAN,NO PERIODO DE23/10 AS (07:00)HS A 25/10/ 13AS (17:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04233 | 29/10/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 23/10 AS (07:00) HSA 23/10/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04235 | 30/10/2013 | 102.15 | 102.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020283369434 | JAIRO ARANHA DO RAMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04237 | 30/10/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963422487 | IRIS MARIA GALVAO DE AMORIM |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04238 | 30/10/2013 | 459.68 | 459.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2011, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005914393442 | JOSUE ALVES JERONIMO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04239 | 30/10/2013 | 212.08 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2012, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00048462357349 | IVAN RUY DE CASTRO SA BARRETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04240 | 30/10/2013 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013226231472 | HUMBERTO MADRUGA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04241 | 30/10/2013 | 17.85 | 17.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020284462420 | FRANCISCO DE ASSIS N MACHADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04242 | 30/10/2013 | 35.55 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009776474470 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04243 | 30/10/2013 | 113.63 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2011,CONF.REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008672099419 | FABIO OLIVEIRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04234 | 30/10/2013 | 103342.13 | 103342.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE LOCACAO DE VEI-CULOS PARA ESTE ORGAO E A SE-CRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA/PB, REF. AO MES DE SETEMBRO/13CONF.SOLICITACAO-LOCALIZA, RE-SERVA 119,CONTRATO 050/2012-AJARP 002/12 DO PREGAO 242/11 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04236 | 30/10/2013 | 31307.49 | 31307.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE COMBUSTIVEL(GASOLINA CO-MUN,ADITIVADA)PARA OS VEICULOSPERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF.AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF.MEMO 327/2013-ST,RESERVA 150,CONTRATO 105/12 E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04245 | 31/10/2013 | 191.54 | 191.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009067230430 | CICERO PEREIRA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04246 | 31/10/2013 | 574.61 | 574.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013248006404 | MARIA NAZARE SANTOS SILVA DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04247 | 31/10/2013 | 38.88 | 38.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMARCO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044220545468 | EDVAN RODRIGUES DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04248 | 31/10/2013 | 199.64 | 199.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2012, CONF. REQUERIMENTOPROC.023633/13-0 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00001610260449 | LICIOMAR FERNANDES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04249 | 31/10/2013 | 181.76 | 181.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE AGOSTO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00089343344449 | ZENILDO ANANIAS DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04250 | 31/10/2013 | 120.69 | 120.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00043710336449 | JOSE BATISTA DE SOUSA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04251 | 31/10/2013 | 220.68 | 220.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2011, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003492392407 | JOSE ANDRADE IRMAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04244 | 31/10/2013 | 2430.91 | 2430.91 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS REFERENTE AO AUXI-LIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR DACIRETRAN DE PIANCO,JOSE PEREI-RA,CONF.REQUERIMENTO, PARECER660/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 00003872948482 | MARIA TEODOSIA PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04252 | 31/10/2013 | 65522.44 | 65522.44 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DOS CARGOSCOMISSIONADOS DESTE ORGAO, DOMES DE OUTUBRO/2013,CONF. MEMO138/2013-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04253 | 31/10/2013 | 65692.27 | 65692.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DOS CARGOSCOMISSIONADOS DESTE ORGAO, DOMES DE SETEMBRO/2013,CONF.MEMO108/2013-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04254 | 31/10/2013 | 120221.98 | 120221.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS COM 60 ( SESSENTA)PROFISSIONAIS DE NECESSIDADESESPECIAIS NA SEDE/JP E CIRE-TRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF.AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF.SOLICITACAO-ASDEF,PARECER-ASSEJUE DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 01 | DECISOES JUDICIAIS | Dispensa | 04265 | 01/11/2013 | 5031.50 | 5031.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A IN-DENIZACAO POR DANOS MORAIS E-XISTENTES, CONF.REQUISICAO DEPEQUENO VALOR-RPV DO PROCESSO0039484-59.2011.815.2001 E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00041452267472 | CELIA DE PAIVA ARAUJO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04272 | 01/11/2013 | 111.86 | 111.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO, NO MES DE MAIO/2013,CONF.REQUERIMENTO E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00008454423419 | GUILHERME DE CARVALHO NEGREIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04255 | 01/11/2013 | 9000.00 | 8395.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, RESERVA 55, CONTRATO 01/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07239739000108 | ABRANTES CONSULTORIO PSICOLOGICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04256 | 01/11/2013 | 24000.00 | 18676.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, RERSERVA 137, CONTRATO52/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15128684000189 | CLINICA DE AVALIACAO PSICOL DE PATOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04257 | 01/11/2013 | 36000.00 | 33281.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, RESERVA 131, CONTRATO51/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 12091973000162 | CENTRO DE PSICOLOGIA DE CAMPINA GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04258 | 01/11/2013 | 249000.00 | 229454.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESDE EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL COM ESTIMATIVA, REF.AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF.MEMO 067/2013-DA/DF,RESERVA 97, CONTRATO 10/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05818055000127 | CLIMEP CLINICA MEDICA DE PERICIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04259 | 01/11/2013 | 19500.00 | 16916.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESDE EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL COM ESTIMATIVA, REF.AOSMESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E 05DE DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO067/2013-DA/DF, RESERVA 31,CONTRATO 20/2011 E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04260 | 01/11/2013 | 44658.00 | 44658.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESDE EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL COM ESTIMATIVA, REF.AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, CONTRATO 009/2013, RESERVA 98 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 10207478000140 | CLINICA MEDICA IDEAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04262 | 01/11/2013 | 24000.00 | 21074.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESDE EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL COM ESTIMATIVA, REF.AOSMESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E 05(CINCO) DIAS DE DEZEMBRO/2013,CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, RE-SERVA 37, CONTRATO 14/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 05754350000167 | CLINOS CLINICA OFTALMOLOGICA SOUSA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04263 | 01/11/2013 | 28000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESDE EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL COM ESTIMATIVA, REF.AOSMESES DE OUTUBRO/NOVEMBRO E 05(CINCO)DIAS DE DEZEMBRO/2013CONF.MEMO 067/2013-DA/DF, RE-SERVA 38, CONTRATO 15/2011 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 06228694000103 | OFTALMO E PEDIATRIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04264 | 01/11/2013 | 330000.00 | 262200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESDE EXAMES DE APTIDAO FISICA EMENTAL COM ESTIMATIVA, REF.AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, RE-SERVA 01, CONTRATO 008/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00490820000109 | SOMESSO SOC MED DE SEGUR E SAUDE OCUPACI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04273 | 01/11/2013 | 127034.59 | 127034.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE REMESSA ECONOM.ORG.TRANSITO DESTE ORGAO, REF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONF.DE-MONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOPARECER 678/2013-AJ E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04266 | 01/11/2013 | 2500.00 | 575.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE DE OUTUBRO E 21(VINTE E UM) DIAS DE NOVEMBRO/2013, CONF.MEMO 067/2013-DA/DFRESERVA 39, CONTRATO 107/2012E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14600875000139 | JPTRAN CENTRO DE AVALIACAO PSICOL LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04267 | 01/11/2013 | 8000.00 | 2162.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, RESERVA 54, CONTRATO 04/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97550948000152 | PSICOCLIN CLIN DE PSICOLOGIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04268 | 01/11/2013 | 2500.00 | 161.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 067/2013-CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, RE-SERVA 69, CONTRATO 11/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 14289172000131 | PSICO SAUDE CLINICA DE PSICOL E AVAL PSI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04269 | 01/11/2013 | 17000.00 | 11270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO/NOVEM-BRO E 05(CINCO) DIAS DE DEZEM-BRO/2013, CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, RESERVA 60, CONTRATO 19/2011 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 13714632000169 | CLINITRAN CLINICA DE EXAM PSICOL DA PARB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04270 | 01/11/2013 | 2500.00 | 437.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA O MES DE OUTUBRO E 21(VINTEE UM) DIAS DE NOVEMBRO/2013,CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, RE-SERVA 188, CONTRATO 106/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 13656607000176 | CLINITRANS CLINICA DE EXAM PSICOTEC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04271 | 01/11/2013 | 8000.00 | 5244.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 067/2013-DA/DF, RESERVA 35, CONTRATO 02/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14267825000181 | CLIN DE PSI E CONS SARMENTO E DINIZ LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Convite | 04290 | 04/11/2013 | 133.13 | 133.13 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEJANEIRO/2012,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00044922540482 | JOSE VANDALBERTO DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04308 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH (CARTEIRAS NACIONAL DE HA-BILITACAO)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO NOVEMBRO/2010,CONF.SO-LICITACAO-INTERPRINT, PARECER567/2013-AJ E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 04309 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CONFECCOES DECNH (CARTEIRAS NACIONAL DE HA-BILITACAO)PARA ESTE ORGAO E CIRETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,REF. AO MES DE DEZEMBRO/2010,CONF.SOLICITACAO-INTERPRINT,PARECER 568/2013-AJ E DOCUMENTOSANEXOS. | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04283 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCANO PERIODO DE 01/11 AS (06:00)HS A 01/11/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04274 | 04/11/2013 | 36000.00 | 24242.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 067/2013-DA/DF,RESERVA 147,CONTRATO 53/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 97535003000161 | F COSTA GAMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04276 | 04/11/2013 | 27036.00 | 20447.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AVALIACOESPSICOLOGICAS COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 067/2013-DA/DF,RESERVA 135,CONTRATO 08/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09685726000180 | PSAY CLINICA E CONSULTORIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04278 | 04/11/2013 | 24000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM EXAMES DE APTIDAO FISICA E MENTAL COM ES-TIMATIVA PARA OS MESES DE JA-NEIRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 067/2013-DA/DF, RESERVA 25,CONTRATO 10/2012 E DOCUMENTOSANEXOS. | 04408673000136 | MEMORIAL SANTA LUZIA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04280 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPDNO PERIODO DE 30/10 AS (07:00)HS A 30/10/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04301 | 04/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIAARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE APURAR DENUNCIAS, NO PERIODODE 12/11 AS (08:00)HS A 15/11/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04302 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 14/11 AS (06:00)HS A 14/11/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04303 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 14/11 AS (06:00)HS A 14/11/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04285 | 04/11/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UIRAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,SAO BENTO E PATOS/PB,COM AFINALIDADE DE TRANSPORTAR SER-VIDORES DA BANCA(CRT),NO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)HS A 09/11/13 AS (18:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04287 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 05/11 AS (06:00)HS A 05/11/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04288 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS PSICOLOGICAS CREDNECIADAS,NO PERIODODE 23/10 AS (06:00)HS A 23/10/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04289 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS DE PSI-COLOGICAS CREDENCIADAS, NO PE-RIODO DE 01/11 AS (06:00)HS A01/11/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04292 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS, NO PERIODO DE 05/11 AS(06:00)HS A 05/11/13 AS (18:00HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04293 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS, NO PERIODO DE 05/11 AS(06:00)HS A 05/11/13 AS (18:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04294 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS, NO PERIODO DE 07/11 AS(06:00)HS A 07/11/13 AS (18:00HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04295 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS, NO PERIODO DE 07/11 AS(06:00)HS A 07/11/13 AS (18:00HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04296 | 04/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 07/11 AS (06:00)HS A 07/11/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04297 | 04/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS) COM DESTINO A PIANCO ECONCEICAO/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E APURAR DENUNCINO PERIODO DE 06/11 AS (08:00)HS A 08/11/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04298 | 04/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNI-COS, NO PERIODO DE 12/11 AS(06:00)HS A 12/11/13 AS (18:00HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04299 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04310 | 04/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)HS A 09/11/13 AS (06:00)HS | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04311 | 04/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)HS A 09/11/13 AS (06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04312 | 04/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)HS A 09/11/13 AS (06:00)HS | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04313 | 04/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)A 09/11/13 AS (06:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04314 | 04/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE APOIAR A COMISSAO DE LEGIS-LACAO,NO PERIODO DE 04/11 AS(06:00)HS A 09/11/13 AS (06:00HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04315 | 04/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE LEGISLACANO PERIODO DE 04/11 AS (06:00)HS A 09/11/13 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04316 | 04/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DORECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 04/11AS (06:00)HS A 09/11/13 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04317 | 04/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 04/11AS (06:00)HS A 09/11/13 AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04318 | 04/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,CATOLE DO ROCHA,SAO BEN-TO E PATOS/PB,COM A FINALIDADEDE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAVEICULAR, NO PERIODO DE 04/11AS (06:00)HS A 09/11/13 AS (06:00)HS. | 00044155298449 | MARIA E GONCALVES LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04306 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A 19/11/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04307 | 04/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOSNO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A 19/11/13 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04281 | 04/11/2013 | 160000.00 | 87864.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DESTE ORGAOCOM ESTIMATIVA PARA OS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013,CONF. MEMO 064/2013-DA/DF, RE-SERVA 44 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09095183000140 | ENERGISA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04291 | 04/11/2013 | 24000.00 | 16585.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM FORNECIMEN-TO DE AGUA POR ESTIMATIVA PARAOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 065/2013-DA/DF, RESERVA 120 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04284 | 04/11/2013 | 45009.00 | 21224.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA COM ESTIMATI-VA PARA OS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 064/2013-DA/DF, RESERVA 43 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 08826596000195 | ENERGISA DA BORBOREMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 04300 | 04/11/2013 | 600.00 | 116.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS TELEFONICOS DESTEORGAO, COM ESTIMATIVA PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 063/2013-DA/DF, RE-SERVA 62 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 04304 | 04/11/2013 | 298.00 | 173.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DA CIRETRAN DE SOUSA/PB,COM ESTIMATIVA PARA OS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013,CONF. MEMO 068/2013-DA/DF, RE-SERVA 63 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 07900709000192 | DEP DE AGUA ESG E SAN AMBIENTAL DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 04305 | 04/11/2013 | 600.00 | 202.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA ELETRICA DO POSTO DETRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB,COM ESTIMATIVA PARA OS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013,CONF. MEMO 068/2013-DA/DF, RE-SERVA 185 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10835932000108 | CELPE COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04319 | 05/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE POMBAL/PB,COM ESTIMATIVA PARA OS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013,CONF.MEMO 069/2013-DA/DF E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00002557398420 | AFONSO FERREIRA DE ASSIS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04320 | 05/11/2013 | 1350.00 | 1350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE INGA/PB,COMESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOSANEXOS. | 00030137934491 | ANDRE ALVES DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04321 | 05/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DE PEDRAS DE FOGO/PB, GLOBAL PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 069/2013-DA/DF, RESERVA 180CONTRATO 48/2013 E DOCUMENTOSANEXOS. | 00014144301400 | ANTONIO GERONIMO DE ANDRADE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04322 | 05/11/2013 | 1650.00 | 1650.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BANA-NEIRAS/PB, COM ESTIMATIVA PARAOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003355228400 | ANTONIO LIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04323 | 05/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE UIRAUNA/PB, GLOBAL PARA OS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 069/2013-DA/DF, RESERVA173, CONTRATO 50/2013 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00015142256468 | ANTONIO OERTE DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04324 | 05/11/2013 | 2242.71 | 2242.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE ESPERANCA/PBCOM ESTIMATIVA PARA OS MESESOUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 069/2013DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00000866059415 | ANTONIO PEREIRA BRANDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04325 | 05/11/2013 | 2100.00 | 2100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BONI-TO DE SANTA FE/PB, GLOBAL PARAOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 069/2013-DA/DF, RESERVA 105, CONTRATO 17/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00051839539453 | ARIS TIMOTEO DE SOUSA LUCENA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 04326 | 05/11/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE ATENDIMETO DETRAN NO SHOPPILUIZA MOTTA/CG, COM ESTIMATIVAPARA OS MESES DE OUTUBRO A DE-ZEMBRO/2013, CONF. MEMO 069/13DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41209479000158 | ASSOC DOS LOG DOS CEN DE COM L MOTTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04327 | 05/11/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JERI-CO/PB, COM ESTIMATIVA PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00017631424420 | CARLOS ALBERTO LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04328 | 05/11/2013 | 1300.00 | 1300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTOPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DEUMBUZEIRO/PB, GLOBAL PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 069/2013-DA/DF, RE-SERVA 116, CONTRATO 28/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00002157498478 | CLAUDIO LUIZ GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04329 | 05/11/2013 | 2400.00 | 2400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE CATOLE DO ROCHA/PB, COM ESTIMATIVA PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00030922895449 | DIVAN CAETANO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04330 | 05/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE MAMANGUAPE/PB, COM ESTIMATIVA PARA OS ME-SES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009109420487 | EDUARDO PEREIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04331 | 05/11/2013 | 977.79 | 977.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTOPOSTO DE TRANSITO DA CIDADE DESANTA HELENA/PB, COM ESTIMATI-VA PARA OS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS | 00000938823434 | ELAIR DINIZ BRASILEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04332 | 05/11/2013 | 5400.00 | 5400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA AS CIRE-TRANS DAS CIDADES DE AREIA ESANTA LUZIA/PB, COM ESTIMATIVAPARA OS MESES DE OUTUBRO A DE-ZEMBRO/2013,CONF.MEMO 069/2013DA/DF, RESERVA 138, TERMO DEPERMISSAO REMUNERADA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40981516000189 | EMPASA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04334 | 05/11/2013 | 2673.28 | 2673.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE ALA-GOA GRANDE/PB, GLOBAL PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 069/2013-DA/DF, RE-SERVA 161, CONTRATO 45/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00014690691487 | ERNANI CAVALCANTE CHAVES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04335 | 05/11/2013 | 2073.00 | 2073.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAO BENTO/PBGLOBAL PARA OS MESES DE OUTU-BRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO069/2013DA/DF, RESERVA 181,CONTRATO 49/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000793131405 | EZENCLEVES RODRIGUES DUTRA DE ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04336 | 05/11/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BAY-EUX/PB, COM ESTIMATIVA PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007088639491 | FRANCISCO SOARES LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04337 | 05/11/2013 | 1284.96 | 1284.96 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE LAGOADE DENTRO/PB COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00076054225472 | HELENA VICENTE SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04339 | 05/11/2013 | 3210.00 | 3210.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL/PB,GLOBAL PARA OS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 069/2013-DA/DF, RESERVA156, CONTRATO 37/2013 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00004969786402 | IANNARA SOCORRO L HENRIQUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04340 | 05/11/2013 | 468760.00 | 468760.00 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE VEICULOS PARA ESTE ORGAO ESECRETARIA DE SEGURANCA PUBLI-CA/PB, REF. AOS MESES DE OUTU-A 10(DEZ) DE DEZEMBRO/13, CONFRESERVA 09,CONTRATO 115/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04341 | 05/11/2013 | 413368.52 | 310026.39 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE VEICULOS PARA ESTE ORGAO EA SECRETARIA DA SEGURANCA PU-BLICA/PB, REF. AOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013,CONF.RE-SERVA 119,CONTRATO 50/2012- AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04338 | 05/11/2013 | 463972.38 | 309314.92 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA ,CONSERVACAO E HIGIENIZACAO NESTE ORGAO, CIRETRANS E POSTOSDE TRANSITO, REF. AOS MESES DEOUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/13CONF.RESERVA 22,CONTRATO 60/13AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 15120825000117 | HUASH PRESTADORA DE SERVICO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 04366 | 06/11/2013 | 5403910.44 | 5403910.44 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE INFORMATICA DESTE ORGAO, REF. AOS MESESDE OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013, CONF.RESERVA 90,CONTRA-TO 05/2013-AJ,DISPENSA DE LICITACAO 11/2012 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04373 | 06/11/2013 | 139115.12 | 95873.88 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS DE LOCACAO DE 30( TRINTA )TERMINAIS EM EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA DESTINADOS A ESTEORGAO, REF. AOS MESES DE SETEMBRO,OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEM-BRO/2013,CONF.RESERVA 133,CON-TRATO 009/11,ARP 57/09 DO PRE- | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04358 | 06/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(MULTAS)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO,NO MES DEAGOSTO/2012,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009562565467 | CLEITON GOMES PASSOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04353 | 06/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DERESOLVER PENDENCIAS NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS, NO PERIODO DE 30/10 AS (07:00)HS A 30/10/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04350 | 06/11/2013 | 9.29 | 9.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A MULTAS DOS SERVICOS PRESTADOS DESTE ORGAO,CONF.DEMONSTRATIVO/EXTRATO DE SERVICOS ANEXO. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04356 | 06/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE RESOLVER PENDENCIAS NA AREADE REGISTRO DE VEICULOS NA 1a.CIRETRAN, NO PERIODO DE 30/10 AS (07:00)HS A 01/11/13 AS(18:00)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04359 | 06/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR MATERIAL P/A 1a.CIRETRA/CG,NO PERIODO DE 30/10 AS (08:00)HS A 30/10/13 AS (16:00)HS | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04360 | 06/11/2013 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR TREINAMENTO JUNTO AOS NO-VOS AGENTES DE TRANSITO,NO PE-RIODO DE 04/11 AS (07:00)HS A09/11/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04361 | 06/11/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE REALI-ZAR TREINAMENTO JUNTO AOS NO-VOS AGENTES DE TRANSITO, NO PERIODO DE 04/11 AS (07:00)HS A09/11/13 AS (08:00)HS. | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04362 | 06/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 19/11 AS (06:00)HS A 19/11/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04363 | 06/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE ECOREMAS/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E APURAR DENUNCIAS,NO PERIODO DE 20/11 AS (08:00)HS A 22/11/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04364 | 06/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 21/11 AS (06:00)HS A 21/11/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 04370 | 06/11/2013 | 510000.00 | 276837.36 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE REMESSAECONOMICO,MALOTES DESTE ORGAO,REF.AOS DE OUTUBRO, NOVEMBRO EDEZEMBRO/2013,CONF. PARECER-AJE DOCUMENTOS ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04371 | 06/11/2013 | 555574.54 | 380827.20 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS DE LOCACAO COM OPERACAO DE30(TRINTA)TERMINAIS E OPERADO-RES NESTE ORGAO, REF. AOS ME-SES DE SETEMBRO, OUTUBRO,NOVEMBRO E DEZEMBRO/2013,CONF.RESERVA 134,CONTRATO 011/11,ARP 72/2010 DO PREGAO 10/2010 E DOCU- | 05681400000123 | IMPLY TECNOLOGIA ELETRONICA S/A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04351 | 06/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOAO DO RIO DO PEIXE/PB COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00060107502453 | MARIA DAS GRACAS DANTAS FORMIGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04352 | 06/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE SAPE/PB, GLOBAL PARA OS MESES DE OUTUBRO ADEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 069/2013-DA/DF, RESERVA 125,CONTRATO 51/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS | 00009215026487 | MARIA DO CARMO RIBEIRO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04354 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE MATA-RACA/PB, COM ESTIMATIVA PARAOS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064502902420 | MARIA JOSE MACEDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04355 | 06/11/2013 | 1601.94 | 1601.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SANTARITA/PB COM ESTIMATIVA PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016076540400 | MARIA JOSE PEREIRA DA COSTA ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04357 | 06/11/2013 | 1050.00 | 1050.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE REMI-GIO/PB, COM ESTIMATIVA PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001978435495 | MARIA MARGARETE VIANA DE SOUTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04367 | 06/11/2013 | 18000.00 | 18000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O DEPOSI-TO DE GRANDE PORTE(ALMOXARIFA-DO)PERTENCENTE A ESTE ORGAO,COM ESTIMATIVA PARA OS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013,CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00037963627453 | ZEANE DOMICIANO CABRAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04365 | 06/11/2013 | 1610.10 | 1610.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE PAU-LISTA/PB, GLOBAL PARA OS MESESDE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013,CONF. MEMO 069/2013-DA/DF, RE-SERVA 153, CONTRATO 56/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00087356821400 | ORISMIDIO PEREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04369 | 06/11/2013 | 1753215.63 | 1753215.63 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS DE LOCACAODE VEICULOS PARA DESTINADOS AESTE ORGAO E A SECRETARIA DEDE SEGURANCA PUBLICA/PB, REF.AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBROE DEZEMBRO/2013, CONF. RESERVA128,CONTRATO 49/12-AJ, ARP 02/12 DO PREGAO 242/11 E DOCUMEN- | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04342 | 06/11/2013 | 1800.00 | 1800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE BELEM/PB, COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013CONF. MEMO 069/2013-DA/DF, RE-SERVA 200, CONTRATO 57/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00023794739434 | JANDUHY TOLENTINO DE ALUSTAU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04344 | 06/11/2013 | 2310.27 | 2310.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE CORE-MAS/PB, COM ESTIMATIVA PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 069/2013-DA/DF, RE-SERVA 169, CONTRATO 52/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00003812812487 | JOAO AMANCIO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04345 | 06/11/2013 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE TRIUNFO/PB, GLOBAL PARA OS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 069/2013-DA/DF, RESERVA157, CONTRATO 38/2013 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 00033096910472 | JOSE ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04346 | 06/11/2013 | 1852.05 | 1852.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA A CIRE-TRAN DA CIDADE DE TEIXEIRA/PB,COM ESTIMATIVA PARA OS MESESOUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00008705887453 | JOSE MARIA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04347 | 06/11/2013 | 2850.00 | 2850.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SAOJOSE DE PIRANHAS/PB,COM ESTIMATIVA PARA OS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008754687489 | KAYO STEFSON FIGUEIREDO ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 04348 | 06/11/2013 | 4000.00 | 4000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE SOLE-DADE/PB, GLOBAL PARA OS MESESDE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013,CONF. MEMO 069/2013-DA/DF, RE-SERVA 198, CONTRATO 54/2013 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04349 | 06/11/2013 | 750.00 | 750.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM ALUGUEL DOIMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTODE TRANSITO DA CIDADE DE JACA-RAU/PB, COM ESTIMATIVA PARA OSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 069/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056759746449 | MARIA DAS DORES NECO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04380 | 07/11/2013 | 4559.80 | 4559.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 14(QUARTOZE )CANDIDATOS A OBTENCAO DE AUTO-RIZACAO P/CONDUCAO DE CICLOMOTACC E CATEGORIAS A ,B OU E EMCONCEICAO/PB,CONF.SOLICITACAO-MIL-LIDER,PARECER 709/13-AJ E | 08611665000143 | MARCILIO ILDSON DE LACERDA -ME CFC LIDER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04382 | 07/11/2013 | 11282.58 | 11282.58 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 33(TRINTA ETRES)CANDIDATOS A OBTENCAO DEAUTORIZACAO P/CONDUCAO DE CI-CLOMOT.-ACC E CATEGORIAS A, BOU E, EM GUARABIRA/PB,CONF.SO-LICITACAO-SNM,PARECER 717/2013 | 07429100000187 | SOFIA NOBREGA MEIRELES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04405 | 07/11/2013 | 3477.87 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICO DE DIRECAO VEICULAR EM 10(DEZ)CANDIDATOS A OBTENCAO DE AUTORIZACAOP/CONDUCAO DE CICLOMOT.-ACC ECATEGORIA A,B OU E, EM CAJAZEIRAS/PB,CONF.SOLICITACAO-CFCB ,PARECER 718/13-AJ E DOCUMENTOS | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04374 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO E GRATIFICACAO NATALINA/13CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ | 00035144238491 | ALAILSON FELIX DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04375 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE GUARABIRA/PB, GLOBAL PARAOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBROE GRATIFICACAO NATALINA/2013,CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ | 00097860913453 | ALCIDES RODRIGUES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04376 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF.MEMO 070/13-DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00026314703468 | ARLINDO ODILON DE MARIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04377 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/13CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ | 00002457633419 | EDELZO EVARISTO PONTES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04378 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO E GRATIFICACAO NATALINA/13CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139,CONVENIO 003/2011-AJ | 00007978635406 | EDILSON TEIXEIRA TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04379 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF.MEMO 070/2013-DA/DF, RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DO | 00020336896620 | EDMILSON JOSE DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04381 | 07/11/2013 | 2034.00 | 1356.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00003824010429 | FABIO CARVALHO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04383 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CUITE/PB, GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF.MEMO 070/2013-DA/DF, RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DO | 00042558972472 | FRANCISCO BERTO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04384 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 21/11 AS (06:00) HSA 21/11/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04385 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SOUSA/PB, GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF.MEMO 070/2013-DA/DF, RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DO | 00013532254883 | FRANCISCO JOAO DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04386 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICO,NOPERIODO DE 21/11 AS (06:00) HSA 21/11/13 AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04387 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00000774798408 | FRANCISCO WELTON ALVES DE CARVALHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04388 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00068811799872 | JOAO ALVES BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04389 | 07/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIAARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE APURAR DENUNCIAS, NO PERIODODE 26/11 AS (08:00)HS A 29/11/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04390 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIORODE 26/11 AS (06:00)HS A 26/11/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04391 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00002534934473 | JOCELI DE PAIVA CHIANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04392 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 26/11 AS (06:00)HS A 26/11/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04393 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00026263050497 | JOSE ANTONIO B LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04394 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 26/11 AS (06:00)HS A 26/11/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04395 | 07/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 28/11 AS (06:00)HS A 28/11/13 AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04396 | 07/11/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES PSICOTECNICOS,NO PERIODO DE 28/11 AS (06:00)HS A 28/11/13 AS (18:00)HS. | 00022593799404 | RAIMUNDA WANDERLEY L ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04397 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANITABAIANA/PB, GLOBAL PARA OSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO EGRATIFICACAO NATALINA/13, CONFMEMO 070/2013-DA/DF, RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DO | 00000878840893 | JOSE CARLOS DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04398 | 07/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 28/11 AS (06:00)HS A 28/11/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04399 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE MONTEIRO/PB, GLOBAL PARA OSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBROE GRATIFICACAO NATALINA/2013,CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00002788990480 | JOSE CARLOS DA SILVA FIRMINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04400 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SANTA LUZIA/PB, GLOBAL PARAOS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBROE GRATIFICACAO NATALINA/2013,CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00010284531405 | JOSE ERIVALDO ALEXANDRE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04401 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE SAPE/PB, GLOBAL PARA OS ME-SES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF.MEMO 070/2013-DA/DF, RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DO | 00034335170459 | JOSE FRANCISCO DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04402 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, GLOBAL PARA OSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO EGRATIFICACAO NATALINA/2013,CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00085581658404 | JOSE NOBERTO MAXIMINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04403 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO E GRATIFICACAO/2013, CONF.MEMO 070/2013-DA/DF, RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DO | 00096415380478 | JOSIVALDO ANTONIO SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04404 | 07/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00003505263460 | JULIO JUVENCIO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04422 | 08/11/2013 | 121.07 | 121.07 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA(DRV)PAGO INDEVIDA-MENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2010, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00088599612468 | ALBERTO JOSE LOPES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04423 | 08/11/2013 | 2034.00 | 904.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00007274055437 | GLEIDSON FERREIRA CICERO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04424 | 08/11/2013 | 1582.00 | 1582.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00091745217487 | JOAO CARLOS DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04426 | 08/11/2013 | 2124.40 | 1582.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 271, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00009057852403 | WILLIAMS ROQUE GABRIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04427 | 08/11/2013 | 2034.00 | 1525.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 271, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00005977443439 | ERICLES OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04428 | 08/11/2013 | 1469.00 | 1469.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA 25 DIAS DE NOVEM-BRO, DEZEMBRO E GRATIFICACAONATALINA/2013, CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RESERVA 271, CON-VENIO 003/2011-AJ E DOCUMENTOS | 00002843263484 | RILSON LUIS MELO PESSOA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04406 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NO POSTO DETRANSITO DA CIDADE DE SANTA RITA/PB, GLOBAL PARA OS MESES DENOVEMBRO/DEZEMBRO E GRATIFICA-CAO NATALINA/2013, CONF. MEMO070/2013-DA/DF,RESERVA 139,CON | 00006174189422 | JUSSANDRO GOMES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04407 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO E GRATIFICACAO NATALINA/13CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00001575416492 | LINDEMBERG FERREIRA DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04408 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO E GRATIFICACAO NATALINA/13CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00002958290441 | MANACIEL DOS SANTOS ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04409 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00078872154472 | MANOEL NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04410 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO E GRATIFICACAO NATALINA/13CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00001392874424 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04411 | 08/11/2013 | 1921.00 | 1921.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELA APENADA NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO E GRATIFICACAO-NATALINA/13CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00002740119488 | MARIA JOSE DE ARAUJO DE SALES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04412 | 08/11/2013 | 1864.50 | 1864.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00028384571449 | NOALDO ABILIO DE MEIRELES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04413 | 08/11/2013 | 2034.00 | 565.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00040822770482 | RICARDO ASSIS DE L OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04414 | 08/11/2013 | 1751.50 | 1751.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CATOLE DO ROCHA/PB, GLOBALPARA OS MESES DE NOVEMBRO/DE-ZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO 003/ | 00002541161409 | ROMERO ROSA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04415 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00026395621858 | ROSEMAR JOSE RAPOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04416 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO E GRATIFICACAO NATALINA/13CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00082078084700 | SEVERINO CANDIDO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04417 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE PATOS/PB, GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF.MEMO 070/2013/DA/DF, RESERVA139, CONVENIO 003/2011-AJ E DO | 00007541069426 | TIAGO FLORIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04418 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE CAMPINA GRANDE/PB,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEMBRO/DEZEM-BRO E GRATIFICACAO NATALINA/13CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00087384515491 | TIBERIO CEZAR DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04419 | 08/11/2013 | 1864.50 | 1864.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA SEDE/JP,GLOBAL PARA OS MESES DE NOVEM-BRO/DEZEMBRO E GRATIFICACAO NATALINA/2013, CONF. MEMO 070/13DA/DF, RESERVA 139, CONVENIO003/2011-AJ E DOCUMENTOS ANE- | 00020617631468 | UBIRATAN GABRIEL DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04420 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE TEIXEIRA/PB, GLOBAL PARA OSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO EGRATIFICACAO NATALINA/2013,CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00005435861462 | WAGNER BEZERRA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 04421 | 08/11/2013 | 2034.00 | 2034.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA,NA CIRETRANDE ARARUNA/PB, GLOBAL PARA OSMESES DE NOVEMBRO/DEZEMBRO EGRATIFICACAO NATALINA/2013,CONF. MEMO 070/2013-DA/DF, RE-SERVA 139, CONVENIO 003/2011- | 00010007637497 | WELLINGTON SOARES TEIXEIRA DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04430 | 08/11/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SANTA HELENA,CACHOEIRDOS INDIOS,SAO JOSE DE PIRANHACARRAPATEIRA,POCO JOSE DE MOURBERNARDINO BATISTA,SAO BENTO EPAULISTA/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O INICIO DA 3a.ETAPDO CALEND.DE VISTORIA DO TRANS | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04431 | 08/11/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SANTA HELENA,CACHOEIRDOS INDIOS,SAO JOSE DE PIRANHACARRAPATTEIRA,POCO JOSE DE MOURA BERNARDINO,BATISTA,SAO BENTE PAULISTA/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O INICIO DA 3a.ETAPDO CALENDARIO DE VISTORIA DO | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04432 | 08/11/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SANTA HELENA,CACHOEIRDOS INDIOS,SAO JOSE DE PIRANHACARRAPATEIRA,POCO JOSE DE MOURBERNARDINO BATISTA,SAO BENTO EPAULISTA/PB,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O INICIO DA 3a.ETAPDO CALENDARIO DE VISTORIA DO | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04433 | 08/11/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SANTA HELENA,CACHOEIRDOS INDIOS,SAO JOSE DE PIRANHACARRAPATEIRA,POCO JOSE DE MOURBERNARDINO BATISTA,SAO BENTO EPAULISTA/PB, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O INICIO DA 3a.ETAPDO CALENDARIO DE VISTORIA DO | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04434 | 08/11/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SANTA HELENA,CACHOEIRDOS INDIOS,SAO JOSE DE PIRANHACARRAPATEIRAS,POCO JOSE DE MOURA,BERNARDINO BATISTA,SAO BENTE PAULISTA,COM A FINALIDADE DECUMPRIR O INICIO DA 3a. ETAPADO CALENDARIO DE VISTORIA DO | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04435 | 08/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS PSICOLOGICAS CREDENCIADAS, NO PERIODODE 05/11 AS (06:000HS A 05/11/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04429 | 08/11/2013 | 2180.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)INSCRICAO EM NOME DA SERVIDORA A-NA AUGUSTA BALTAR DE ABREU,MAT1455-9, PARA O SEMINARIO QUETEM COMO TEMA A EXECUCAO DECONVENIOS PUBLICOS POR MEIO DEEXERCICIOS PRATICOS, NOS DIAS11 A 13 DE NOVEMBRO/2013,CONF.MEMO 135/2013-AJ, FOLDER, PARE | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04469 | 11/11/2013 | 224.63 | 224.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEDEZEMBRO/2012,CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00026336626768 | TEREZA DO CARMO ABRANTES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04443 | 11/11/2013 | 2204.23 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICO DE DIRECAO VEICULAR EM 10(SEIS) CANDIDATOS A OBTENCAO DE AUTORIZA-CAO P/ CONDUCAO DE CICLOMOT.ACC E CATEGORIAS A, B OU E, EMMONTEIRO/PB, CONF.SOLICITACAO-ABB, PARECER 713/2013-AJ E DO- | 05317111000220 | ALYSSON BARBOSA DE BRITO ME |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04439 | 11/11/2013 | 119673.32 | 119673.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DEOUTUBRO/2013, CONF.MEMO 71/13-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITAS FEDERAIS -DARFANEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04436 | 11/11/2013 | 3350.00 | 3350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)INSCRICAO EM NOME DA SERVIDORA A-LYNNE MENEZES BRINDEIRO DE A-RAUJO,MAT 4230-7 PARA SUA PAR-TICIPACAO NO SEMINARIO NACIO-NAL: ALTERACOES E ADITIVOS AOSCONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOPERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO/2013 EM BRASILIA/DF, CONF. ME | 86781069000115 | ZENITE INF E CONSULTORIA SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04440 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 14/11 AS (06:00)A 14/11/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04441 | 11/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SANTA HELENASANTA LUZIA,SOUSA E GUARABIRA/PB,NO PERIODO DE 06/11 AS (07:00)HS A 09/11/13 AS (07:00)HS | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04442 | 11/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CONCEICABONITO DE SANTA FE,SANTA INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,COREMAS,AGUIAR,OLHO DAGUA,SANTANDIOS GARROTES E CATINGUEIRA ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR OINICIO DA 3a.ETAPA DO CALENDARDE VISTORIA DO TRANSPORTES ES- | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04444 | 11/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CONCEICABONITO DE SANTA FE,SANTA INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,COREMAS ,AGUIAR,COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O INICIO DA 3A.ETAPDO CALENDARIO DE VISTORIA ESCOLAR,NO PERIODO DE 07/11 AS (08:00)HS A 11/11/13 AS (08:00)HS | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04445 | 11/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CONCEICABONITO DE SANTA FE,SANTA INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,COREMAS,AGUIAR, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O INICIO DA 3a.ETAPDO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 07/11 AS (08:00)HS A 11/11/ | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04446 | 11/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CONCEICABONITO DE SANTA FE,SANTA INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,COREMAS,AGUIAR, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O INICIO DA 3a.ETAPDO CALENDARIO DE VISTORIA DOTRTANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODDE 07/11 AS (08:00)HS A 11/11/ | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04447 | 11/11/2013 | 1635.00 | 1635.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(PRESIDENTE)REF.AO MES DE OUTUBRO/2013,CONF. FOLHA DE PAGAMENTO,ATAS E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04448 | 11/11/2013 | 1362.50 | 1362.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE OUTUBRO/13,(SESSAO:05)CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04449 | 11/11/2013 | 1635.00 | 1635.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(MEMBRO)REF. AO MES DE OUTUBRO/13,(SESSAO:06)CONF. FOLHA DE PAGAMENTO, ATAS E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04450 | 11/11/2013 | 272.50 | 272.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM JETONS DEREUNIOES DA JARI-DETRAN/PB(SU-PLENTE)REF.AO MES DE OUTUBRO/2013 (SESSAO:01). CONF. FOLHADE PAGAMENTOS, ATAS E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04451 | 11/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CONCEICABONITO DE SANTA FE,SANTA INES,SANTANA DE MANGUEIRA,IBIARA,COREMAS,AGUIAR, COM A FINALIDADEDE CUMPRIR O INICIO DA 3a.ETAPDO CALENDARIO DE VISTORIA DOSTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 07/11 AS (08:00)HS A 11/11/ | 00023811790463 | GERALDO DORNELAS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04452 | 11/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,CUITE E PICUI/PB, COM AFINALIDADE DE FISCALIZAR E IN-VESTIGAR IREGULARIDADES, NO PERIODO DE 19/11 AS (08:00)HS A22/11/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04453 | 11/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, CUITE E PICUI/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES, NOPERIODO DE 19/11 AS (08:00) HSA 22/11/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04454 | 11/11/2013 | 7672.00 | 7672.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 396(TREZEN-TOS E NOVENTA E SEIS)EXAMES DEAPTIDAO FISICA E MENTAL EM CANDIDATOS A OBTENCAO DA PERMIS-SAO PARA DIRIGIR VEICULOS, RE-NOVACAO, ADICAO E MUDANCA DECATEGORIA DE CNH EM CAJAZEIRASCONCEICAO E BONITO DE SANTA FEREF.AO MES DE AGOSTO/2013,CONF | 05621253000104 | CLIMET CLINICA MED DE TRAFEGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04455 | 11/11/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, REMIGIO, AREIA E CABA-CEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 04/11AS (08:00)HS A 08/11/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04456 | 11/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, REMIGIO, AREIA E CABA-CEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 04/11AS (08:00)HS A 08/11/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04457 | 11/11/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, GUARABIRA E SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 11/11 AS (08:00)HS A 14/11/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04458 | 11/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, GUARABIRA E SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 11/11 AS (08:00)HS A 14/11/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04459 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 19/ 11AS (,08:00)HS A 20/11/13 AS(08:00)HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04460 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 010(UMA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE FIS-CALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 11/11AS (08:00)HS A 12/11/13 AS (08:00)HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04461 | 11/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 04/11AS (08:00)HS A 05/11/13 AS (08:00)HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04462 | 11/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CORREGEDORIANO PERIODO DE 06/11 AS (07:00 HS A 08/11/13 AS (07:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04463 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER PENDENCIAS NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS, NO PERIODO DE 07/11 AS (07:00)HS A 07/11/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04464 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DERESOLVER PENDENCIAS NA AREA DEREGISTRO E VEICULOS, NO PERIO-DO DE 07/11 AS (07:00)HS A 07/11/13 AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04465 | 11/11/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4(QUATRO)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, SANTA LUZIA, PATOS EPOMBAL/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NOS CFCS, NO PERIODODE 05/11 AS (06:00)HS A 09/11/13 AS (06:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04466 | 11/11/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, PATOS E SOUSA/PB, COMA FINALIDADE DE ANALIAR, DELI-GENCIAR E APRESENTAR DEFESANOS AUTOS DOS PROCESSOS NAS COMARCAS, NO PERIODO DE 05/11 AS(08:00)HS A 08/11/13 AS (08:00HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04467 | 11/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE, PATOS E SOUSA/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDOR DA ASSESSORIA JURIDICNO PERIODO DE 05/11 AS (08:00)HS A 08/11/13 AS (08:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04468 | 11/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTAR ,SERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 06/11 AS (06:00)HS A 07/11/13 AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04437 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO SAPE/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT(BANCA)NO PE-RIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A12/11/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04438 | 11/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04470 | 12/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA C/DESTINO A AREIA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OPERACAO LEI SECA NOBREGAREIA,NO PERIODO DE 28/ 09AS (08:30)HS A 29/09/13 AS (07:30)HS. | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04471 | 12/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PRINCESA IZABEL E MONTEIRO/PB COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CORREGEDORIA, NOPERIODO DE 28/09 AS (06:00) HSA 29/11/13 AS (06:00)HS | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04472 | 12/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR AS CLINICAS CREDEN-CIADAS,NO PERIODO DE 07/11 AS(06:00)HS A 07/11/13 A (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04473 | 12/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR AVALIACAO PSICOLOGICA, NOPERIODO DE 08/11 AS (06:00) HSA 08/11/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04474 | 12/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 08/11 AS (06:00)HS A08/11/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04475 | 12/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 08/11 AS (06:00)HS A08/11/13 AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04476 | 12/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 08/11 AS (06:00)HS A08/11/13 AS (18:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04477 | 12/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 08/11 AS (06:00)HS A 08/11/13 AS (18:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04478 | 12/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 08/11 AS (06:00)HS A 08/11/13 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04479 | 12/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 08/11 AS (06:00)HS A 08/11/13 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04480 | 12/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE JUNTAMENTECOM SERVIDOR DA CODATA, NO PE-RIODO DE 05/11 AS (06:30)HS A05/11/13 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04481 | 12/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE12/11 AS (06:00)HS A 12/11/ 13AS (18:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04482 | 12/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE12/11 AS (06:00)HS A 12/11/ 13AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04483 | 12/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE12/11 AS (06:00)HS A 12/11/ 13AS (18:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04484 | 12/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE12/11 AS (06:00)HS A 12/11/ 13AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04485 | 12/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE12/11 AS (06:00)HS A 12/11/ 13AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04486 | 12/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/13 AS (18:00)HS. | 00016824407453 | IVANOR BRAGA VIANA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04487 | 12/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 12/11 AS (06:00)HS A 12/11/13 AS (18:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04489 | 12/11/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR REEMPENHADO P/FAZER FACEAS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIACOM DESTINO A PATOS/PB, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DE AUDIENCIA PRELIMINAR E DE INSTRUCAO DE PROCESSOS,NO PERIODO DE11/10 AS (07:00)HS A 13/10/ 13AS (17:00)HS. | 00039784185415 | ROMILTON DUTRA DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04491 | 12/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE12/11 AS (06:00)HS A 14/11/ 13AS (18:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04492 | 12/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE12/11 AS (06:00)HS A 14/11/ 13AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04493 | 12/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE12/11 AS (06:00)HS A 14/11/ 13AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04494 | 12/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE12/11 AS (06:00)HS A 14/11/ 13AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04495 | 12/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE12/11 AS (06:00)HS A 14/11/ 13AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04496 | 12/11/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )REUNIOES DA JARI-DETRAN(PRESI-DENTE) REF.AO MES DE JULHO/13,CONF.MAPA DEMONSTRATIVO, ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04497 | 12/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 12/11 AS (06:00)HS A 14/11/13 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04498 | 12/11/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )REUNIOES DA JARI-DETRAN (MEM-BRO) REF. AO MES DE JULHO/13,CONF.MAPA DEMONSTRATIVO, ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04499 | 12/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 12/11 AS (06:00)HS A 14/11/13 AS (18:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04500 | 12/11/2013 | 1090.00 | 1090.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )REUNIOES DA JARI-DETRAN (MEM-BRO) REF. AO MES DE JULHO/13,CONF.MAPA DEMONSTRATIVO, ATASE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016067134420 | ANTONIA DE PADUA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04501 | 12/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 12/11 AS (06:00)HS A 14/11/13 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04502 | 12/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO E PRINCESA IZABEL/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR,NO PE-RIODO DE 12/11 AS (06:00)HS A14/11/13 AS (18:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Normatização e Fiscalização | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | FISCALIZACAO NO TRANSITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04490 | 12/11/2013 | 32400.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 5.000(CINCO MIL) TALOES DEMULTAS COM A FINALIDADE DE A-TENDER AS NECESSIDADES DO DE-TRAN/PB. CONF. RESERVA 132, HOMOLOGACAO DO PREGAO 007/2013,CONTRATO 070/2013, PARECER 679/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04506 | 13/11/2013 | 2430.91 | 2430.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO AUXILIO FUNERAL DO EX-SERVIDOR:BERNARDINO ANTONIO, CONF. RE-QUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS | 00001858546486 | MARIA FILHA ANTONIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04507 | 13/11/2013 | 56875.00 | 20402.31 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUI-SICAO DE PECAS PARA VEICULOSDESTE ORGAO, CONF. MEMO 082/13ST, RESERVA 170, CO9NTRATO 76/2012, ARP 113/13 DO PREGAO 192/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04504 | 13/11/2013 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PORTO ALEGRE/RS, COM A FINALIDADEDE CONHECER O SISTEMA DE LEILAE ESTRUTURA DE ATENDIMENTO DODEPART.ESTADUAL DE TRANSITO/RSNO PERIODO DE 21/10 AS (00:45)HS A 25/10/13 AS (13:44)HS. | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04508 | 13/11/2013 | 3364183.60 | 2711027.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONFECCOESDE CARTEIRAS NACIONAL DE HABI-LITACAO(CNH) DESTE ORGAO E CI-RETRAN DE CAMPINA GRANDE/PB,COM ESTIMATIVA PARA OS MESESDE AGOSTO A DEZEMBRO/2013,CONFSOLICITACAO-INTERPRINT, RESER-VA 23, CONTRATO 005/2012, PRE-GAO 155/11 E DOCUMENTOS ANE- | 42123091000100 | INTERPRINT LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04510 | 14/11/2013 | 30000.00 | 16962.79 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AGENCIAMEN-TO DE PASSAGENS AEREAS DE TO-DAS AS COMPANHIAS DE TRANSPOR-TE AEREO, COM ESTIMATIVA PARAO PERIODO DE 09/10/2013 A DE-ZEMBRO/2013, CONF. MEMO 004/13CGB, RESERVA 67, CONTRATO 065/2013, PREGAO 002/2013 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 10213388000162 | ANDERSON RAMOS- ANDERSON PRIME TUR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04511 | 14/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGIA,NO PERIODO DE 18/ 11AS (06:00)HS A 23/11/13 AS (06:00)HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04512 | 14/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGIA,NO PERIODO DE 18/ 11AS (06:00)HS A 23/11/13 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04513 | 14/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 18/ 11AS (06:00)HS A 23/11/13 AS (06:00)HS. | 00000817019421 | MARIA NIDJA DE ANDRADE MACIEL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04514 | 14/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/ 11AS (06:00)HS A 23/11/13 AS (06:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04515 | 14/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A 23/11/13 AS(06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04516 | 14/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 23/11/ 13AS (06:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04517 | 14/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 23/11/ 13AS (06:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04518 | 14/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO, NO PERIODO DE 18/11 AS (06:00)HS A 23/11/13 AS(06:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04519 | 14/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE18/11 AS (06:00)HS A 23/11/ 13AS (06:00). | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04520 | 14/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA EESPERANCA/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDOR DO DPDNO PERIODO DE 11/11 AS (06:00)HS A 12/11/13 AS (06:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04521 | 14/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE SOLU-CIONAR PLOBLEMAS JUNTOS A DIRETORIA DE OPERACOES, NO PERIODODE 06/11 AS (02:00)HS A 06/11/13 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04522 | 14/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DO DPD,NO PERIODO DE 09/11 AS (06:00)HS A09/11/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04541 | 18/11/2013 | 1412.40 | 1412.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 704(SETECENTOS E QUATRO)VALES TRANSPORTESPARA SERVIDORES E APENADOS DESTE ORGAO QUE RESIDEM NAS CIDA-DES DE BAYEUX, CABEDELO E SAN-TA RITA/PB, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2013, CONF. MEMO 145/13DRH, RESERVA 17 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 10587351000102 | AMTU/JPA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04542 | 18/11/2013 | 2956.80 | 2956.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1.408 ( HUMMIL QUATROCENTOS E OITO) VALESTRANSPORTES PARA SERVIDORES EE APENADOS DA CIRETRAN DE CAM-PINA GRANDE/PB, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 147/2013-DRH, RESERVA 19 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09244401000161 | SINDICATO EMPR TRANSP PASSAGEIR C GRANDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04552 | 18/11/2013 | 236.60 | 236.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 132(CENTO ETRINTA E DOIS) VALES TRANSPOR-TES PARA SERVIDOR QUE RESIDEEM LAGOA SECA E TRABALHA NA 1aCIRETRAN CAMPINA GRANDE/PB,REFAO MES DE DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 148/2013-DRH E DOCUMENTOSANEXOS. | 09354457000179 | EMPRESA VIACAO SAO JOSE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04545 | 18/11/2013 | 6195.20 | 6195.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2.816 (DOISMIL OITOCENTOS E DEZESSEIS)VA-LES TRANSPORTES PARA SERVIDO-RES E APENADOS QUE RESIDEM EMJOAO PESSOA E TRABALHAM NA SE-DE DESTE ORGAO, REF. AO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 146/2013-DRH, RESERVA 184 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04523 | 18/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR SERVIDORES DA 1a.CIRETRAN RESOLVER PENDENCIAS,NO PERIODO DE 13/11 AS (06:00)HS A15/11/13 AS (06:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04524 | 18/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR DETERMINACAO DO DIRE-TOR DE OPERCACAO,NO PERIODO DE12/11 AS (07:00)HS A 14/11/ 13AS (08:00)HS. | 00019098898491 | CARMELIO NUNES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04525 | 18/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTIN A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR DETERMINACAO DO DIRE-TOR DE OPERCAO, NO PERIODO DE12/11 AS (07:00)HS A 14/11/ 13AS (08:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04526 | 18/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA(DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR DETERMINACAO DO DIRE-TOR DE OPERACOES,NO PERIODO DE12/11 AS (07:00)HS A 14/11/ 13AS (08:00)HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04527 | 18/11/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA(DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR DETERMINACAO DO DIRE-TOR DE OPERACOES,NO PERIODO DE12/11 AS (07:00)HS A 14/11/ 13AS (08:00)HS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04528 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIODADE DE APLI-CAR EXAMES DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A20/11/13 AS (06:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04529 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIODADE DE APLI-CAR EXAMES DE PSICOLOGIA,NO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A20/11/13 AS (06:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04530 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIODADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A20/11/13 AS (06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04531 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIODADE DE APLI-CAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A20/11/13 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04532 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIODADE DE APO-IAR A COMISSAO DE EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 19/11AS (06:00)HS A 20/11/13 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04533 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIODADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A 20/11/13 AS (06:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04534 | 18/11/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIODADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)A 20/11/13 AS (06:00)HS | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04535 | 18/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIODADE DE APLI-CAR EXAMES DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A 20/11/13 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04536 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA OM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIODADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SE-TOE DE EDUCACAO DE TRANSITO,NOPERIODO DE 07/11 AS (08:00) HSA 07/11/13 AS (18:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04537 | 18/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA OM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIODADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO JUNTO AO SE-TOR DE EDUCACAO DE TRANSITO,NOPERIODO DE 07/11 AS (08:00) HSA 07/11/13 AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04538 | 18/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA,NOPERIODO DE 25/11 AS (12:00) HSA 26/11/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04539 | 18/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE PSICOLOGIA,NOPERIODO DE 25/11 AS (12:00) HSA 26/11/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04540 | 18/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 25/11 AS (12:00) HSA 26/11/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 04544 | 18/11/2013 | 1120000.00 | 832738.37 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA DESPESAS REFERENTES A ARRECADACAO DE GUIAS E DISTRIBUICAO RELATIVAS AOS CONVENIOS7604441(REC)/104533926/BB-PAG,CONF. MEMO 068/2013-DA/DF E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000429945 | BANCO DO BRASIL AGENCIA CAPITAL VERDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04546 | 18/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NOPERIODO DE 25/11 AS (12:00) HSA 26/11/13 AS (18:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04548 | 18/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE LEGISLACAONO PERIODO DE 25/11 AS (12:00)HS A 26/11/13 AS (18:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04549 | 18/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 25/11 AS (12:00)HS A 26/11/13 AS (18:00)HS | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04550 | 18/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-PLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE 25/11 AS (12:00)HS A 26/11/13 AS (18:00)HS | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04551 | 18/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PI-CUI/PB,COM A FINALIDADE DE A-POIAR A COMISSAO DE DIRECAOVEICULAR, NO PERIODO DE 25/11AS (12:00)HS A 26/11/13 AS (18:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04553 | 19/11/2013 | 30625.00 | 13571.25 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA ASDESPESAS COM SERVICOS DE MAODE OBRA EM VEICULOS DESTE OR-GAO. CONF. MEMO 082/2013-ST,RESERVA 282,CONTRATO 76/2012,ARP113/13 DO PREGAO 192/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04563 | 20/11/2013 | 7311.20 | 7311.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 22(VINTE E DO-IS)CANDIDATOS A OBTENCAO DE AUTORIZACAO PARA CONDUCAO DE CI-CLOMOTORES E CATEGORIA A E BEM SOUSA/PB, CONF.SOLICITACAO-AESA, PARECER 694/2013-AJ E DO | 09223607000105 | AUTO ESCOLA SANTA ANNA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04555 | 20/11/2013 | 4360.00 | 4360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02 (DUAS)INCRICOES PARA OS SERVIDORES:MARCONI J. DE LIMA E LUIZ CAR-LOS M. DE MELO, NO CURSO GES-TAO INTEG. DA FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL E REMUN.NO SERVICO PUBLICO, NO PERIODO DE 20 A22/11/2013. CONF.MEMO 062/2013CD-DRH, FOLDER, COMPROVANTE DE | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04558 | 20/11/2013 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)INCRICAO PARA O SERVIDOR: RA-FAEL RIBEIRO PESSOA CAVALCANTIMAT 4235-8, NO CURSO: ELABORA-CAO, GESTAO E FISCALIZACAO DECONTRATOS PUBLICOS, NO PERIODODE 27 A 29/11/2013, CONF. MEMO138/2013-ASSEJUR,FOLDER, PARE-CER 765/2013-AJ E DOCUMENTOS A | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04559 | 20/11/2013 | 1026.00 | 1026.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)INCRICAO PARA O SERVIDOR: CAR-LOS HENRIQUE LOUREIRO, MAT4237-4, NO CURSO:LICITACOES PUBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRA-TIVOS, SEUS ASPECTOS PRATICOSE AS INOVACOES DO NOVO SISTEMADE REGISTRO DE PRECOS (SRP)TRAZIDAS PELO DECRETO 7892/13, EM | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04560 | 20/11/2013 | 964.00 | 964.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01 (UMA)INCRICAO PARA O SERVIDOR: CAR-LOS HENRIQUE LOUREIRO, MAT4237-4, NO CURSO:LICITACOES PUBLICAS E CONTRATOS ADMINISTRA-TIVOS, SEUS ASPECTOS PRATICOSE AS INOVACOES DO NOVO SISTEMADE REGISTRO DE PRECOS (SRP)TRAZIDAS PELO DECRETO 7892/13, EM | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04561 | 20/11/2013 | 29330.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 1.000(MIL) BOBINA DE PAPELTHERMOSENSIVEL 110X365, PARA ASECAO DE CONTROLE DE ESTOQUEDESTE ORGAO, CONF. MEMO 011/13SCE/DMA, RESERVA 269, HOMOLOGACAO DO PREGAO 010/2013 E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 12711139000122 | MAX COMERCIO DE MAT PARA ESCRITORIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04571 | 21/11/2013 | 2080.56 | 2080.56 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 06(SEIS)CANDI-DATOS PARA CONDUCAO DE CICLOMOTORES E CATEGORIA A E B EM JO-AO PESSOA/PB, CONF. REQUERIMENTO, PARECER 756/2013-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03716996000124 | CENTRO DE FOM.DE CONDUTORES TALLENTUS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04572 | 21/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB,COM A FINALIDADE DAS ATIVI-DADES A SEREM DESENVOLVIDAS P/COMISSAO CORREICIONAL, NO PE-RIODO DE 18/11 AS (08:00)HS A23/11/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04573 | 21/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB,COM A FINALIDADE DAS ATIVI-DADES A SEREM DESENVOLVIDAS P/COMISSAO CORREICIONAL, NO PE-RIODO DE 18/11 AS (08:00)HS A23/11/13 AS (08:00)HS. | 00041452895449 | FRANCISCO EUGENIO AGUIAR FEITOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04574 | 21/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIE PIANCO/PB, COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSO DE SINDI-CANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NO PERIODO DE 25/11 AS (07:00)HS A 30/11/13 AS(07:00)HS. | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04575 | 21/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIE PIANCO/PB, COM A FINALIDADEDE INSTRUIR PROCESSO DE SINDI-CANCIA E DEMAIS DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS,NO PERIODO DE 25/11 AS (07:00)HS A 30/11/13 AS(07:00)HS. | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04576 | 21/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIE PIANCO/PB, COM FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA AS-SESSORIA JURIDA PARA PARTICIPADA COMISSAO DE SINDICANCIAS,NOPERIODO DE 25/11 AS (07:00) HSA 30/11/13 AS (07:00)HS. | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04564 | 21/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR O NOVO PREDIO QUE ABRIGARARPROVISORIAMENTE A SEDE DO DE-TRAN/PB, NO PERIODO DE 18/ 11AS (07:00)HS A 18/11/13 AS (18:00)HS. | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04565 | 21/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB,COM A FINALIDADE DE VISTORIAR O NOVO PREDIO QUE ABRIGARARPROVISORIAMENTE A SEDE DO DE-TRAN/PB, NO PERIODO DE 18/ 11AS (07:00)HS A 18/11/13 AS (18:00)HS. | 00020286180430 | JOANICE DA ROCHA MENDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04566 | 21/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LU-ZIA,PIANCO,ITAPORANGA,CONCEICACAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVI-DORES DA CRT(BANCA),NO PERIODODE 18/11 AS (06:00)HS A 23/11/13 AS (06:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04567 | 21/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCANO PERIODO DE 19/11 AS (06:00)HS A 20/11/13 AS (06:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04568 | 21/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A MA-MANGUAPE/PB, COM A FINALIDADEDE TRTANSPORTAR SERVIDORES DABANCA(CRT)NO PERIODO DE 25/ 11AS (06:00)HS A 26/11/13 AS (18:00)HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04569 | 21/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB,COM A FINALIDADE DAS ATIVI-DADES A SEREM DESENVOLVIDAS P/COMISSAO CORREICIONAL,NO PERIODO DE 18/11 AS (08:00)HS A 23/11/13 AS (08:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04570 | 21/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASPB,COM A FINALIDADE DAS ATIVI-DADES A SEREM DESENVOLVIDAS P/COMISSAO CORREICIONAL,NO PERIODO DE 18/11 AS (08:00)HS A 23/11/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04577 | 22/11/2013 | 210.77 | 210.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEMAIO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006883887873 | ROXANA MARIA NASCIMENTO BEER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04578 | 22/11/2013 | 379.32 | 379.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003638968480 | RODRIGO MOURA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04579 | 22/11/2013 | 261256.30 | 261256.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS, POSTOS DETRANSITO E DE ATENDIMENTO,REF.A 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DEOUTUBRO/2013, CONF. SOLICITA-CAO-KAIROS, RESERVA 006,CONTRATO 103/2012, ARP 114/12 DO PRE | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04580 | 22/11/2013 | 1040000.00 | 1017114.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE VIGILANCIA E/OUSEGURANCA ARMADA OSTENSIVA DESTE ORGAO, CIRETRANS, POSTOS DETRANSITO E DE ATENDIMENTOS,REFAO PERIODO DE 25/OUTUBRO A DE-ZEMBRO/2013, CONF.SOLICITACAO-KAIROS, RESERVA 006, CONTRATO103/2012, ARP 114/12 DO PREGAO | 09377459000183 | KAIROS SEGURANCA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04581 | 22/11/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A PA-TOS,PIANCO,SOUZA E CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA AUDITORIAINTERNA E CLINICA DE PSICOLOGINO PERIODO DE 25/11 AS (08:00)A 30/11/13 AS (09:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04582 | 22/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,PIANCO,SOUZA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS E INVESTIGAR OS TRABALHOSDE AVALIACAO MEDICO E PSICOLOGNO PERIODO DE 25/11 AS (08:00)HS A 30/11/13 AS (08:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04583 | 22/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,PIANCO,SOUZA E CAJAZEIRAS,COM A FINALIDADE DE REALIZAR DILIGENCIAS E AVERIGUAR OS TRABALHOS DEAVALIACAO MEDICO E PSICOLOGICONO PERIODO DE 25/11 AS (08:00)HS A 30/11/13 AS (08:00)HS. | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04618 | 25/11/2013 | 60150.12 | 60150.12 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DOS CARGOSCOMISSIONADOS DESTE ORGAO, DOMES DE NOVEMBRO/2013,CONF.MEMO156/2013-DRH E DOCUMENTOS ANE-XOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04584 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT(BANCANO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/13 AS (08:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04585 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA CRT,NO PERIODO DE 29/11 AS (06:00)HS A 29/11/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04586 | 25/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRASE PATOS/PB, COM A FINALIDADEDE APLICAR EXAMES DE PRATICADE DIRECAO(COM REFORCO)NO PERIODO DE 20/11 AS (06:00)HS A 23/11/13 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04587 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR MATERIAL P/ A CIRETRAN/CG, NO PERIODO DE 13/11 AS (12:00)HS A 13/11/13 AS (16:00)HS | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04588 | 25/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRSAO JOSE DE PIRANHAS E UIRAUNA/PB,COM A FINALIDADE DE SANARDUVIDAS SOBRE VISTORIA DETRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 18/11 AS (07:30)HS A 22/11/13 AS (07:30)HS. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04589 | 25/11/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRCAMPINA GRANDE,SOUSA,CAJAZEIRASAO JOSE DE PIRANHAS E UIRAUNA/PB,COM A FINALIDADE DE SANARDUVIDAS SOBRE VISTORIA DOTRANSPORTES ESCOLAR,NO PERIODODE 18/11 AS (07:30)HS A 22/11/13 AS (07:30)HS. | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04590 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRNADE/PB,COM A FINALIDADE DEREALIZAR DILIGENCIAS EM RELACAA PROCESSOS QUE TRAMITAM NA 2ae 1a VARA DA FAZENDA PUBLICADA COMARCA,NO PERIODO DE 20/11AS (08:00)HS A 20/11/13 AS (16:00)HS. | 00004017162444 | CARLOS HENRIQUE B N LOUREIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04591 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSES-SORIA JURIDICA, NO PERIODO DE20/11 AS (08:00)HS A 20/11/ 13AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04592 | 25/11/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 20/11 AS (06:00)HS A 23/11/13 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04593 | 25/11/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDU9CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 20/11 AS (06:00)HS A 23/11/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04594 | 25/11/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 20/11 AS (06:00)HS A 23/11/13 AS (18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04595 | 25/11/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 25/11 AS (06:00)HS A 28/11/13 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04596 | 25/11/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 25/11 AS (06:00)HS A 28/11/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04597 | 25/11/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 25/11 AS (06:00)HS A 28/11/13 AS (18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04598 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIDETERMINACO DO DIRETOR DE OPE-RACOES NO TOCANTE A RETIRADADOS VEICULOS QUE ESTAO NO PATIDA 2a.CIRETRAN, NO PERIODO DE18/11 AS (07:00)HS A 20/11/ 13AS (07:00)HS. | 00004645029428 | CARLOS EDSON DE ARAUJO GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04599 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIDETERMINACO DO DIRETOR DE OPE-RACAO NO TOCANTE A RETIRADADOS VEICULOS QUE ESTAO NO PATIDA 2a.CIRETRAN, NO PERIODO DE18/11 AS (07:00)HS A 20/11/ 13AS (07:00)HS. | 00014428903472 | MANOEL LARANJEIRA DE LACERDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04600 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIDETERMINACO DO DIRETOR DE OPE-RACAO NO TOCANTE A RETIRADADOS VEICULOS QUE ESTAO NO PATIDA 2a.CIRETRAN, NO PERIODO DE18/11 AS (07:00)HS A 20/11/ 13AS (07:00)HS. | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04601 | 25/11/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE CUMPRIDETERMINACO DO DIRETOR DE OPE-RACAO NO TOCANTE A RETIRADADOS VEICULOS QUE ESTAO NO PATIDA 2a.CIRETRAN, NO PERIODO DE18/11 AS (07:00)HS A 20/11/ 13AS (07:00)HS. | 00002546056484 | GERSON OLAVO NUNES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04602 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR DETERMINACAO DO DIRETOSUPERINTENDENTE JUNTO A 1a.CI-RETRAN, NO PERIODO DE 20/11 AS(08:00)HS A 21/11/13 AS (08:00HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04603 | 25/11/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DECUMPRIR DETERMINACAO DO DIRETOSUPERINTENDENTE JUNTO A 1a.CI-RETRAN,NO PERIODO DE 20/11 AS(08:00)HS A 21/11/13 AS (08:00HS. | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04604 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTOMO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE PRATICA DE DIRECAO ,NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/;13 AS (18:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04605 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICATESTES PSICOLOGICO, NO PERIODODE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04606 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/13 AS (18:00)HS | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04607 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A27/11/13 AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04608 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/13 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04609 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/11 AS (06:00) HSA 27/11/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04610 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAEXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 27/11 AS (06:00) HSA 27/11/13 AS (18:00)HS. | 00046788042420 | JOSE CARLOS M CALDAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04611 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 27/11 AS (06:00)HS A 27/11/13 AS (18:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04612 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICARTESTES PSICOLOGICO, NO PERIODODE 29/11 AS (06:00)HS A 29/11/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04613 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE TESTES PSICOLOGICO ,NO PERIODO DE 29/11 AS (06:00)HS A 29/11/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04614 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NO PERIO-DO DE 29/11 AS (06:00)HS A 29/11/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04615 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NO PERIO-DO DE 29/11 AS (06:00)HS A 29/11/13 AS (18:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04616 | 25/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 29/11 AS (06:00)HS A 29/11/13 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04617 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/11 AS (06:00) HSA 29/11/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04619 | 25/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 29/11 AS (06:00) HSA 29/11/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04620 | 25/11/2013 | 5424.00 | 5424.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAO,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONF. MEMO 156/2013-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04621 | 26/11/2013 | 186.88 | 186.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO SALARIO FAMILIA DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DENOVEMBRO/2013, CONF. MEMO 154/2013-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04622 | 26/11/2013 | 3494240.22 | 3494240.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A FO-LHA DE PAGAMENTO(VENCIMENTOS )DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS) DESTEORGAO DO MES DE NOVEMBRO/2013,CONF. MEMO 154/2013-DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04625 | 26/11/2013 | 559959.69 | 559959.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO MES DENOVEMBRO/2013, CONF. MEMO 155/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04626 | 26/11/2013 | 25055.18 | 25055.18 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO)DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO DO MESNOVEMBRO/2013, CONF. MEMO 155/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04627 | 26/11/2013 | 3791.08 | 3791.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICA DE DIRECAO VEICULAR EM 11(ONZE) CNDI-DATOS A OBTENCAO DE AUTORIZA-CAO P/CONC.DE CICLOMOTORES ECATEGORIA A, B OU E EM PATOS/PB, CONF.SOLICITACAO-CFCCR, PARECER 770/2013-ASSEJUR E DOCU- | 08678587000102 | CENTRO DE FORM COND CRISTO REI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04629 | 27/11/2013 | 574.61 | 574.61 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM RESSARCI-MENTO DE TAXA (MULTAS) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NOMES DE AGOSTO/2012, CONF. RE-QUERIMENTO, GD E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 00009562565467 | CLEITON GOMES PASSOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04630 | 27/11/2013 | 136.75 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEFEVEREIRO/2011, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005547262463 | ANDERSON DIEGO GOMES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04631 | 27/11/2013 | 119.04 | 119.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO, NO MES DEAGOSTO/2012,CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00019977948968 | AROLDO DE SOUSA RIQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04634 | 27/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,ALAGOA GRANDE E BANANEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ACONTINUIDADE DA 3A.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTES ESCOLAR, NO PERIODO DE22/11 AS (08:00)HS A 25/11/ 13AS (08:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04635 | 27/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,ALAGOA GRANDE E BANANEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ACONTINUIDADE DA 3a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE22/11 AS (08:00)HS A 25/11/ 13AS (08:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04636 | 27/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,ALAGOA GRANDE E BANANEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ACONTINUIDADE DA 3a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE22/11 AS (08:00)HS A 25/11/ 13AS (08:00)HS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04637 | 27/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,ALAGOA GRANDE E BANANEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ACONTINUIDADE DA 3a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE22/11 AS (08:00)HS A 25/11/ 13AS (08:00)HS. | 00023811790463 | GERALDO DORNELAS BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04638 | 27/11/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A SOLEDADE,ALAGOA GRANDE E BANANEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ACONTINUIDADE DA 3a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE22/11 AS (08:00)HS A 25/11/ 13AS (08:00)HS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04648 | 28/11/2013 | 106000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 2.000(DOIS MIL)CAPACETES PARA CONDUCAO DE MOTOCICLETASDESTINADOS AOS BENEFICIARIOSDO PROGRAMA DE HABILITACAO SO-CIAL, CONF. MEMO 031/2013-PHS,RESERVA 246, CONTRATO 066/2013PREGAO 299/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 05765913000112 | VENDE TUDO MAGAZINE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 04639 | 28/11/2013 | 482781.91 | 245903.48 | VALOR EMPENHADO GLOBAL PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRES-TACAO DE SERVICOS COM PROFIS-SIONAIS DE NECESSIDADES ESPE-CIAIS NA SEDE/JP E CIRETRAN DECAMPINA GRANDE/PB. CONF. SOLI-CITACAO-ASDEF, RESERVA 266,CONTRATO 094/2012, DISPENSA 09/12E DOCUMENTOS ANEXOS. | 06052745000180 | ASSOC DE DEFIC E FAMILIARES ASDEF |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04642 | 28/11/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB,COM A FINALIDADE DE CONDU-ZIR VEICULO QUE IRA TRANSPORTAMATRIAL P/A 1a.CIRETRAN,NO PE-RIODO DE 18/11 AS (12:00)HS A18/11/13 AS (18;00)HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04643 | 28/11/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR VEICULO QUE IRA TRANSPORTAMATEIRAL PARA A 1a.CIRETRAN,NOPERIODO DE 18/11 AS (12:00) HSA 18/11/13 AS (18:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04644 | 28/11/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PA-TOS/PB, COM A FINALIDADE DEPRESTAR SUPORTE TECNICO A CASADA CODADANIA E A CIRETRAN, NOPERIODO DE 19/11 AS (12:00) HSA 20/11/13 AS (07:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04645 | 28/11/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMAIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE,SAPE,RIACHAO DO POCO E SOBRADO/PB.COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA SEPLAG-ORCAMENTO DEMOCRATICNO PERIODO DE 22/11 AS (05:00)HS A 23/11/13 AS (07:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04646 | 28/11/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)COM DESTINO A JACARAU,ITAPOROROCA,CURRAL DE CIMA,MAMAN-GUAPE E SAO BENTO/PB,COM A FI-NALIDADE DE CUMPRIR A CONTINUIDADE DA 3a.ETAPA DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/11 AS (07:00)HS A 25/11/13 AS (08:00)HS | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04647 | 28/11/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JA-CARAU,ITAPOROROCA,CURRAL DE CIMA,MAMANGUAPE E SAO BENTO/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ACONTINUIDADE DA 3a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR, NO PERIODO DE22/11 AS (07:00)HS A 25/11/ 13 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04649 | 28/11/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JA-CARAU,ITAPOROROCA,CURRAL DE CIMA,MAMANGUAPE E SAO BENTO/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ACONTINUIDADE DA 3a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/11 AS (07:00)HS A 25/11/13 AS | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04650 | 28/11/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JA-CARAU,ITAPOROROCA,CURRAL DE CIMA,MAMANGUAPE E SAO BENTO/PB ,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR ACONTINUIDADE DA 3a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIA DO TRANS-PORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 22/11 AS (07:00)HS A 25/11/13 AS | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04651 | 28/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 07/12/13 AS(06:00)HS. | 00016163427491 | JOAO LEITE GUIMARAES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04652 | 28/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA,NO PERIODO DE 02/12AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (06:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04653 | 28/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA, NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 07/12/13 AS(06:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04654 | 28/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR AVALIACAO P-SICOLOGICA,NO PERIODO DE 02/12AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04655 | 28/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 02/12AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (06:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04656 | 28/11/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 02/12AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (06:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04657 | 28/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS, COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04658 | 28/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS, COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE02/12 AS (06:00)HS A 07/12/ 13AS (06:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04659 | 28/11/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA ,SAO BENTO E PATOS, COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEDIRECAO VEICULAR,NO PERIODO DE02/12 AS (06:00)HS A 07/12 /13AS (06:00)HS. | 00020340419415 | JOSE ALBINO DE PAULA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04640 | 28/11/2013 | 77821.82 | 77821.82 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS MOVEL CELULAR DESTE ORGAO, REF. AOS MESES DE OUTUBROA DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 030/2013-TNL, RESERVA 249, CONTRATO 102/2012, ARP 126/11 PREGAO215/11 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 04164616000159 | TNL PCS SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04641 | 28/11/2013 | 69811.34 | 69811.34 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS TELEFONICOS DESTE ORGAO, REF. AOSMESES DE OUTUBRO A DEZEMBRO/13CONF. MEMO 030/2013-TELEMAR,RESERVA 249, CONTRATO 102/2012,ARP 126/2011 DO PREGAO 215/11E DOCUMENTOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04664 | 29/11/2013 | 64000.00 | 64000.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE 200(DUZENTOS) LEITORES OTI-COS PARA CODIGO DE BARRAS, PA-RA A DIVISAO DE PROCESSAMENTODE DADOS DESTE ORGAO, CONF. MEMO 053/2013-DPD, RESERVA 164,CONTRATO 72/2013, PREGAO 08/13E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04660 | 29/11/2013 | 574.61 | 574.61 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00056950713487 | SEVERINO DO RAMO L DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04662 | 29/11/2013 | 2732.71 | 2732.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS IDA EVOLTA PARA RIO DE JANEIRO/RJE SAO PAULO/SP NO PERIODO DE19/08 A 21/08/2013, CONF. ME-MO 033/2013-COMLIC,PARECER 734/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000795195478 | EDUARDO HENRIQUE MARINHO ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04663 | 29/11/2013 | 2732.71 | 2732.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE PASSAGENS AEREAS IDA EVOLTA PARA RIO DE JANEIRO/RJE SAO PAULO/SP, NO PERIODO DE19/08 A 21/08/2013, CONF. MEMO213/2013-DPD, PARECER 733/2013ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00041449401449 | JOAO EDUARDO MORAES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 04665 | 29/11/2013 | 31985.78 | 31985.78 | VALOR EMP.P/ESTIMATIVA REF.AS COM FORNECIMENTO DE COMBUUTIV.PARA OS VEICULOS DESTE ORGAO. CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04661 | 29/11/2013 | 840.00 | 840.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIA COM DESTINO A BRA-SILIA/DF,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO SEMINARIO NACIO-NAL-ALTERACOES E ADITIVOS AOSCONTRATOS ADMINISTRATIVOS, NOPERIODO DE 24/11 AS (16:12) HSA 28/11/13 AS (00:08)HS. | 00006382175471 | ALYNNE MENEZES BRINDEIRO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04669 | 02/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A GUARABIRA/PBCOM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 25/11 AS (06:00)HS A 26/11/13 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04670 | 02/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR TREINAMENTO P/SERVIDO9RES DA CIRETRAN/CG NA AREA DEREGISTRO DE VEICULOS,NO PERIO-DO DE 28/11 AS (07:00)HS A 28/11/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04671 | 02/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSAO/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORA DA 1a.CIRETRAPARA REUNIAO NA SECRETARIA DEEDUCACAO, NO PERIODO DE 25/11AS (08:00)HS A 25/11/13 AS (18:00)HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04672 | 02/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COORDE-NADORA DA EPTRAN,NO PERIODO DE25/11 AS (08:00)HS A 25/11/ 13AS (18:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04673 | 02/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA EP-TRAN,NO PERIODO DE 29/11 AS(06:00)HS A 29/11/13 AS (18:00HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04674 | 02/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO LEILAO No.005/13SEAD COM MEMBRO DA CAMISSAOPERMANENTE,NO PERIODO DE 29/11AS (06:00)HS A 29/11/13 AS (18:00)HS. | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 04668 | 02/12/2013 | 438287.88 | 438287.88 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM PRESTACAO DE SERVICOS DECIRCUITO DE DADOS (FRAME WAY)DESTE ORGAO, REF. AOS MESES DEOUTUBRO A DEZEMBRO/2013, CONF.MEMO 066/2013-DA/DF E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04666 | 02/12/2013 | 1990.00 | 1990.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)INSCRICOES PARA OS SERVIDORES:MI-RIAN KARLA DA S.P.DE ARAUJO NOCURSO AS NOVAS COMPETENCIAS DOPROFISSIONAL DE SECRETARIADONO SETOR PUBLICO E LUCIA DE FATIMA SA, MARCONI J.DE LIMA NOCURSO AVALIACAO DE DESEMPENHOPARA ORGAOS PUBLICOS NO PERIO- | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 04667 | 02/12/2013 | 1990.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA) INSCRICAO PARA A SERVIDORA: ALDAJANE C.DE ALMEIDA NO CURSO ASNOVAS COMPETENCIAS DO PROFISSIONAL DE SECRETARIADO NO SETORPUBLICO,NO PERIODO DE 04 A 06/12/2013, CONF. MEMO 051/2013-AI, COMPROVANTE DE SOL. DE PA-GAMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 35963479000146 | ESCOLA DE ADMINIST E TREINAMENTO SC LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04675 | 03/12/2013 | 153.23 | 153.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2011, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021381925472 | JOSE ALDEMAR LOPES XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04676 | 03/12/2013 | 1881.64 | 1881.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGO INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE JANEIRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00010891412468 | LUIZA LEITE DE VASCONCELOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04677 | 03/12/2013 | 269.09 | 269.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA PAGO INDEVIDAMENTEA ESTE ORGAO NO MES DE MAIO/12CONF. REQUERIMENTO E DOCUMEN-TOS ANEXOS. | 00067466389449 | NADJA CRISTINA M DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04678 | 03/12/2013 | 147.31 | 147.31 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (IPVA) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042448085404 | JOAO MELO FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04679 | 03/12/2013 | 35.55 | 35.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00021570671400 | RONALDO DE SOUSA CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04680 | 03/12/2013 | 176.14 | 176.14 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2011, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002343510474 | RONALDO ADRIANO TRAJANO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04681 | 03/12/2013 | 322.98 | 322.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2010, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071472835468 | NOBERTO PAIVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04682 | 03/12/2013 | 81.60 | 81.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001034226410 | SUERNI DOS SANTOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04683 | 03/12/2013 | 81.27 | 81.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2012, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016026160434 | SEVERINO VENTURA CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04684 | 03/12/2013 | 24.16 | 24.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002117732470 | RUBENITA FERREIRA CAMPOS BARBOZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04685 | 03/12/2013 | 35.55 | 35.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DESETEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002065713488 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04686 | 03/12/2013 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000985592494 | LUIZ CARLOS PEREIRA ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04687 | 03/12/2013 | 150.28 | 150.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002742171479 | HUMBERTO MARQUES ALMEIDA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04688 | 03/12/2013 | 48.53 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007553050431 | FRANCIALAMO MEDEIROS DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04689 | 03/12/2013 | 94.35 | 94.35 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2011, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04690 | 03/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009178521416 | MARINALVA DA SILVA ALVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04691 | 03/12/2013 | 152.05 | 152.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006782113457 | EDSON DO NASCIMENTO MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04692 | 03/12/2013 | 195.54 | 195.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2011,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00097747769415 | CLOVIS DE SOUZA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04693 | 03/12/2013 | 32.29 | 32.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2011, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00079826741434 | CRISTINA FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04694 | 03/12/2013 | 171.34 | 171.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000867769408 | JUAN IGNACIO JURADO CENTURION LOPES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04695 | 03/12/2013 | 35.70 | 35.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00001098414411 | JOAO BATISTA MARTINS ALBINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04696 | 03/12/2013 | 120.02 | 120.02 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012, CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005754404492 | MICHELLY GALVAO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04697 | 03/12/2013 | 214.88 | 214.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016923500800 | MARCELO ANDERSON DILELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04698 | 03/12/2013 | 79.41 | 79.41 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEFEVEREIRO/2012,CONF.REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005849123407 | MARCIO JOSE RODRIGUES AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04699 | 03/12/2013 | 119.04 | 119.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2012. CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00002781161403 | SEVERINO SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04700 | 03/12/2013 | 119.04 | 119.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2012, CONF. REQUERIMEN-TO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004490827415 | VANDERLEY DA COSTA SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04701 | 03/12/2013 | 35.37 | 35.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005398629409 | ANTONIO MENMDES DA SILVA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04702 | 03/12/2013 | 80.37 | 80.37 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00020402988434 | EDVAL PEREIRA DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04703 | 03/12/2013 | 99.84 | 99.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEAGOSTO/2012, CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00042461529434 | LUIZ ALCIDES SEVERINO QUIRINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04704 | 03/12/2013 | 160.11 | 160.11 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJANEIRO/2010, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00050717197468 | ANA SOARES LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04705 | 03/12/2013 | 375.91 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006058713455 | CARLOS ANTONIO SOUZA MONTEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04706 | 03/12/2013 | 314.69 | 314.69 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00016069471415 | MARIA VERONICA LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04707 | 03/12/2013 | 50.32 | 50.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00007228864468 | SEVERINO GOMES FIGUEIREDO FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04708 | 03/12/2013 | 87.63 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2010, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008906785453 | LUIZ DE MELO PEIXOTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04709 | 03/12/2013 | 118.92 | 118.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008558080470 | FERNANDO DE SOUSA MACEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04710 | 03/12/2013 | 145.36 | 145.36 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00003543961454 | IVANILDO DO NASCIMENTO FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04711 | 03/12/2013 | 191.53 | 191.53 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005063599486 | IVANILDO AMARO DO NASCIMENTO JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04712 | 03/12/2013 | 191.53 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00063627078772 | JOAO BATISTA PEREIRA DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04713 | 03/12/2013 | 175.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)COM DESTINO A PATOS E TAVARES/PB, COM A FINALIDADE DEINSTALAR O SISTEMA DETRAN/CODATA EM ESCRITORIO DE DESPACHAN-TES, NO PERIODO DE 03/12 AS(06:00)HS A 04/12/13 AS (18:00HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04714 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A02/12/13 AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04715 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A02/12/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04716 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE COORDE-NAR A COMISSAO DE EXAMES DE P-SICOLOGICOS,NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 02/12/13 AS(18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04717 | 03/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE PSICOLOGICOS, NO PE-RIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A02/12/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04718 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A02/12/13 AS (18:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04719 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 02/12/13 AS (18:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04720 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 02/12/13 AS (18:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04721 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 02/12/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04722 | 03/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA,COM DESTINO A GUARABIRA/PB COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE EXAMES DE PRATI-CA DE DIRECAO, NO PERIODO DE02/12 AS (06:00)HS A 02/12/ 13AS (18:00)HS. | 00041461401453 | CELEIDE MARIA SOARES GUEDES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04723 | 03/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A POMBAL,UI-RAUNA,SOUSA,CATOLE DO ROCHA,S.BENTO E PATOS/PB,COM A FINALI-DADE TRANSPORTAR SERVIDORES DACRT-BANCA,NO PERIODO DE 02/ 12AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (06:00)HS. | 00032858159491 | ADEMAR LUIZ DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Tecnologia da Informatização | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04724 | 04/12/2013 | 7600.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRATACAODE 20 (VINTE) CERTIFICADOS DI-GITAIS E CPF PARA ATENDER S.G.E.DE DOCUMENTOS PADRAO ICP-BRASIL, CONF. MEMO 211/2013-DPD,PROPOSTA COMERCIAL, PARECER791/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOSANEXOS. | 62173620000180 | SERASA S.A |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 04726 | 04/12/2013 | 86433.08 | 86433.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIO-NARIOS DESTE ORGAO DO MES DENOVEMBRO/2013,CONF.MEMO 79/13-DA/DF E DOCUMENTO DE ARRECADA-CAO DE RECEITA FEDERAL-DARF A-NEXOS. | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04727 | 04/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PRINCESA I-ZABEL/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 04/12 AS(06:00)HS A 07/12/13 AS (06:00HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04728 | 04/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRNADE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR REUNIAO ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO,NO PERIODO DE 29/11 AS (06:00)HS A 30/11/13 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04729 | 04/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADDE REALIZAR REUNIAO ACAO A CERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO, NOPERIODO DE 29/11 AS (06:00) HSA 30/11/13 AS (18:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04730 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 03/12 AS (06:00)HS A 03/12/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04731 | 04/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 10/12 AS (06:00)HS A 10/12/13 AS (18:00)HS. | 00038039265487 | RITA DE CASSIA VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04732 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB,COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 03/12 AS (06:00)HS A 03/12/13 AS (18:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04733 | 04/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT BANCA, NO PERIODO DE 02/12 AS(06:00)HS A 02/12/13 AS (18:00HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04734 | 04/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA(DIA-RIA COM DESTINO A MAMANGUAPE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANS-PORTAR SEVIDORES DA CRT- BANCANO PERIODO DE 09/12 AS (06:00)HS A 10/12/13 AS (06:00)HS. | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04735 | 04/12/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE REALIZAR ACAO EDUCATIVA DETRANSITO, NO PERIODO DE 02/ 12AS (06:00)HS A 06/12/13 AS (18:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04736 | 04/12/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AGUARABIRA/PB, COM A FINALIDADEDE TRANSPORTAR SERVIDORES DAEDUCACAO DE TRANSITO, NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 06/12/13 AS (18:00)HS. | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04737 | 04/12/2013 | 360.00 | 360.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASUME/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR A CAMINHADA PELA PAZNO TRANSITO COM CERCA DE 2MILCRIANCAS, NO PERIODO DE 02/12AS (06:00)HS A 06/12/13 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04738 | 04/12/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASUME/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA EDU-CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 02/12 AS (06:00)HS A 06/12/13 AS (18:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04739 | 04/12/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASUME/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR A CAMINHADA PELA PAZNO TRANSITO COM CERCA DE 2MILCRIANCAS, NO PERIODO DE 02/12AS (06:00)HS A 069/12/13 AS(18:00)HS. | 00005334821430 | MICHEL BARROSO GUERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04740 | 04/12/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO ASUME/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR A CAMINHADA PELA PAZNO TRANSITO, COM CERCA DE 2MILCRIANCAS,NO PERIOD DE 02/12 AS(06:00)HS A 06/12/13 AS (18:00HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE E AUXILIO TRANSPORTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 04742 | 05/12/2013 | 387.20 | 387.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 176 (CENTO E SETENTA E SEIS)VALES TRANSPORTESPARA PESSOAL DO PROJETO CIDADANIA E TRABALHO, QUE RESIDEM EMJOAO PESSOA E PRESTAM SERVICOSNA SEDE/JP, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO/2013, CONF. MEMO 161/13DRH E DOCUMENTOS ANEXOS. | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04743 | 05/12/2013 | 68.10 | 68.10 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (MULTA)PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DENOVEMBRO/2012, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008538176420 | TULIO BORBA VIEIRA CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04744 | 05/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJULHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 05513384000160 | FILEZAO SAO CRISTOVAO LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04745 | 05/12/2013 | 99.84 | 99.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00060133767191 | ADRIA DEL PINO LINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04746 | 05/12/2013 | 50.91 | 50.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEDEZEMBRO/2012, CONF. REQUERI-MENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00005345358443 | LEANDRO CAVALCANTI SILVESTRE DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04747 | 05/12/2013 | 98.85 | 98.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00064559661472 | MARCOS ANTONIO DE FARIAS E ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04748 | 05/12/2013 | 148.04 | 148.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEJUNHO/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00011429615400 | VALDENY ANTAS DINIZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04749 | 05/12/2013 | 38.08 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEOUTUBRO/2012, CONF. REQUERIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00009047412494 | VALCELIO CORREIA CASTRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04750 | 05/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A FREI MARTINHO,PICUI,BARAUNAS,PEDRA LA-VRADA,CUITE DAMIAO E NOVA FLO-RESTA,COM A FINALIDADE DE FINALIZANDO A 3a.ETAPA DO CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTESESCOLAR,NO PERIODO DE 01/12 AS(07:00)HS A 05/12/13 AS (07:00 | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04751 | 05/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A FREI MARTINHO,PICUI,BARAUNAS,PEDRA LA-VRADA,CUITE DAMIAO E NOVA FLO-REST,COM A FINALIDADE DE FINA-LIZAR A 3a.ETAPA DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR,NO PERIODO DE 01/12 AS(07:00)HS A 05/12/13 AS (07:00 | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04752 | 05/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A FREI MARTINHO,PICUI,BARAUNAS,PEDRA LA-VRADA,CUITE DAMIAO E NOVA FLO-RESTA,COM A FINALIDADE DE FINALIZAR A 3a.ETAPA DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR,NO PERIODO DE 01/12 AS(07:00)HS A 05/12/13 AS (07:00 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04753 | 05/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A FREI MARTINHO,PICUI,BARAUNAS,PEDRA LA-VRADA,CUITE DAMIAO E NOVA FLO-RESTA,COM A FINALIDADE DE FINALIZAR A 3a.ETAPA DO CALENDARIODE VISTORIA DO TRANSPORTES ES-COLAR, NO PERIODO DE 01/12 AS(07:00)HS A 05/12/13 AS (07:00 | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04754 | 05/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A FREI MARTINHO,PICUI,BARAUNAS,PEDRA LA-VRADA,CUITE DAMIAO E NOVA FLO-RESTA, COM A FINALIDADE DE FI-NALIZAR A 3a.ETAPA DO CALENDA-RIO DE VISTORIA DO TRANSPORTESESCOLAR,NO PERIODO DE 01/12 AS(07:00)HS A 05/12/13 AS (07:00 | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04755 | 05/12/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE DE FINALIZAR O CUMPRIMENTODA SOLICITACAO DA MAGISTRADANA COMARCA, NO PERIODO DE 02/12 AS (05:00)HS A 07/12/13 AS(06:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04756 | 05/12/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 4,5( QUATROE MEIA)DIARIAS COM DESTINO AMONTEIRO/PB, COM A FINALIDADEDE DE FINALIZAR O CUMPRIMENTODA SOLICITACAO DA MAGISTRADANA COMARCA, NO PERIODO DE 02/12 AS (05:00)HS A 07/12/13 AS(06:00)HS. | 00008646256421 | JOSE FELIPE DA COSTA SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04757 | 05/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,CACIMBA DE DENTRO,ESPERANCA,REMIGIO.AREIAL E MONTADAS/PB,COMA FINALIDADE DE FINALIZAR A 3aETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 01/12 AS (07:00)HS A 05/12/13 AS (07:00)HS. | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04758 | 05/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,CACIMBA DE DENTRO,ESPERANCA,REMIGIO.AREIAL E MONTADAS/PB,COMA FINALIDADE DE FINALIZAR A 3aETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 01/12 AS (07:00)HS A 05/12/13 AS (07:00)HS. | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04759 | 05/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,CACIMBA DE DENTRO,ESPERANCA,REMIGIO.AREIAL E MONTADAS/PB,COMA FINALIDADE DE FINALIZAR A 3aETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 01/12 AS (07:00)HS A 05/12/13 AS (07:00)HS. | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04760 | 05/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,CACIMBA DE DENTRO,ESPERANCA,REMIGIO.AREIAL E MONTADAS/PB,COMA FINALIDADE DE FINALIZAR A 3aETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 01/12 AS (07:00)HS A 05/12/13 AS (07:00)HS. | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04761 | 05/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04 (QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A ARARUNA,CACIMBA DE DENTRO,ESPERANCA,REMIGIO.AREIAL E MONTADAS/PB,COMA FINALIDADE DE FINALIZAR A 3aETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 01/12 AS (07:00)HS A 05/12/13 AS (07:00)HS. | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04762 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINSLIDADE DE TRANS-PORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCANO PERIODO DE 13/12 AS (06:00)HS A 13/12/13 AS (18:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04763 | 05/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE04/12 AS (06:00)HS A 04/12/ 13AS (18:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04764 | 05/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE04/12 AS (06:00)HS A 04/12/ 13AS (18:00)HS. | 00023813148491 | SONIA MARIA FERNANDES DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04765 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE04/12 AS (06:00)HS A 04/12/ 13AS (18:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04766 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE04/12 AS (06:00)HS A 04/12/ 13AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04767 | 05/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/13 AS (18:00)HS. | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04768 | 05/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/13 AS (18:00)HS. | 00018586201472 | JOSE NILDO SANTIAGO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04769 | 05/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 04/12 AS (06:00)HS A 04/12/13 AS (18:00)HS. | 00036164569400 | ANTONIO NILO ANDRADE PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04770 | 05/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACAO EM PARCERICOM A UFCG, STT, PBTRAN, CBM EHOSPITAL DE TRAUMA/CG,NO PERIODO DE 09/12 AS (06:00)HS A 09/12/13 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04771 | 05/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACAO EM PARCERICOM A UFCG, STT, PBTRAN, CBM EHOSPITAL DE TRAUMA/CG,NO PERIODO DE 09/12 AS (06:00)HS A 10/12/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04772 | 05/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR ACAO EM PARCERICOM A UFCG, STT, PBTRAN, CBM EHOSPITAL DE TRAUMA/CG,NO PERIODO DE 09/12 AS (06:00)HS A 10/12/13 AS (18:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04773 | 05/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5( UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDORESDA EDUCACAO DE TRANSITO,NO PE-RIODO DE 09/12 AS (06:00)HS A10/12/13 AS (18:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | VALE REFEICAO/ALIMENTACAO E AUXILIO ALIMENTACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04774 | 06/12/2013 | 118800.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEFORNECIMENTO DE VALE REFEICAO,VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ORGAO, CONF. SOLICI-TACAO-PLANINVESTI, RESERVA 267CONTRATO 0069/2013, ARP 0148/2013 DO PREGAO 394/2013 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 02959392000146 | PLANINVESTI ADMINISTRACAO E SERV LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04776 | 06/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGICOS,NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 07/12/13 AS(06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04777 | 06/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGICOS,NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 07/12/13 AS(06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04778 | 06/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE P-SICOLOGICOS, NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 07/12/13 AS(06:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04779 | 06/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/12AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (06:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04780 | 06/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/ 12AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (06:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04781 | 06/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APOIAR A COMISSAO DELEGISLACAO,NO PERIODO DE 04/12AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04782 | 06/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE04/12 AS (06:00)HS A 07/12/ 13AS (06:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04783 | 06/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE04/12 AS (06:00)HS A 07/12/ 13AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04784 | 06/12/2013 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A MONTEIRO EPRINCESA IZABEL/PB,COM A FINA-LIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE04/12 AS (06:00)HS A 07/12/ 13AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04785 | 06/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,GUARABIRA E SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZARDILIGENCIAS E AVERIGUAR OS TRABALHOS DE AVALIACAO MEDICO EPSICOLOGICOS DAS CLINICAS, NOPERIODO DE 09/12 AS (08:00) HSA 13/12/13 AS (08:00)HS, | 00021251215300 | JOANA DEBORA T DA ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04786 | 06/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,GUARABIRA E SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE REALIZARDILIGENCIAS E AVERIGUAR OS TRABALHOS DE AVALIACAO MEDICO EPSICOLOGICOS DAS CLINICAS, NOPERIODO DE 09/12 AS (08:00) HSA 13/12/13 AS (08:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04787 | 06/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIODO DE 05/12AS (08:00)HS A 06/12/13 AS (08:00)HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04788 | 06/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REGISTRAR ACAO EM PARCE-RIA COM A UFCG,STT,PBTRAN, CBME HOSPITAL DE TRAUMA,NO PERIODDE 09/12 AS (06:00)HS A 10/12/13 AS (18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04789 | 06/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEORIENTAR OS SERVIDORES DA CIRETRANJ/CG E RESOLVER PENDENCIASDO SISTEMA,NO PERIODO DE 04/12AS (06:00)HS A 04/12/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04790 | 06/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES NOS CFCs,NO PERIODO DE03/12 AS (08:00)HS A 07/12/ 13AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04791 | 06/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NOS CFCs, NO PERIODODE 03/12 AS (08:00)HS A 07/12/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04792 | 06/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO APRA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIA,PIANCO,ITAPORANGA E CONCEICAO/PB, COM A FINALIDADE DEFISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES NOS CFCs, NO PERIODODE 03/12 AS (08:00)HS A 07/12/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ADMINISTRACAO E MANUTENCAO DA FROTA DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04775 | 06/12/2013 | 69081.90 | 0.00 | VALOR EMPENHADO POR ESTIMATIVAPARA FAZER FACE AS DESPESASCOM FORNECIMENTO DE COMBUSTI-VEL PARA OS VEICULOS PERTENCENTE A ESTE ORGAO, REF AO MES DEDEZEMBRO/2013, CONF. MEMO 299/2013-ST, RESERVA 273, CONTRATO105/2012 DO PREGAO 278/2012 EDOCUMENTOS ANEXOS. | 42194191000110 | NUTRICASH SERVICOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04793 | 09/12/2013 | 559151.06 | 559151.06 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS(ATIVOS)DESTE ORGAO, DO 13O.13/2013, CONF. MEMO 160/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04794 | 09/12/2013 | 11621.82 | 11621.82 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(CAPITALIZADO) DA FO-LHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS (ATIVOS) DESTE ORGAO DO13o. 13/2013, CONF. MEMO 160/2013-DRH ANEXO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04795 | 09/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A LA-GOA GRANDE/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO COM OS MOTO-TAXISTAS, NO PERIODO DE 12/12AS (06:00)HS A 14/12/13 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04796 | 09/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO COM OS MOTO-TAXISTAS, NO PERIODO DE 12/ 12AS (06:00)HS A 14/12/13 AS (18:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04797 | 09/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB, COM A FINALIDADDE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO COM OS MOTO-TAXISTAS, NO PERIODO DE 12/12AS (06:00)HS A 14/12/13 AS (18:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04798 | 09/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,CONCEICAO,BONITO DE SANTA FE,CAJAZEIRAS EPATOS, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CRT-BANCA, NO PERIODO DE 16/12 AS(06:00)HS A 21/12/13 AS (06:00HS. | 00030139376453 | DELOSMAR ENEAS COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04799 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 17/12 AS (06:00)HS A 17/12/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04800 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEAPLICAR EXAMES DE PSICOTECNICONO PERIODO DE 26/12 AS (06:00)HS A 26/12/13 AS (18:00)HS. | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 04801 | 09/12/2013 | 4500.00 | 4500.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 15(QUINZE)CAMERAS COM IN-FRAVERMELHO 30MTS E 01(UM)APA-RELHO DVR 16 CANAIS DESTINADOSA PISTA DE PROVA DESTE ORGAO,CONF. MEMO 150/2013-DO, MAPACOTACAO DE PRECOS, ORCAMENTOSE DOCUMENTOS ANEXOS. | 18292360000170 | ROCHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 04802 | 09/12/2013 | 770.00 | 770.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAODE: 15 FONTE 12 VDC 01 AMP, 01HD 1 TB, 30 CONECTOR BNC, 30CONECTOR P4 DESTINADOS A PISTADE PROVAS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 150/2013-DO, MAPA COTACAODE PRECOS, ORCAMENTOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 18292360000170 | ROCHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 04803 | 09/12/2013 | 1150.00 | 1150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SERVICOS DEINSTALACAO DE CAMERAS NA PISTADE PROVAS DESTE ORGAO, CONF.MEMO 150/20163-DO, MAPA COTACAODE PRECOS, ORCAMENTOS E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 18292360000170 | ROCHA SEGURANCA ELETRONICA LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04804 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SAPE/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A04/12/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04805 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA DE PSICOLOGIA, NO PERIODODE 26/12 AS (06:00)HS A 26/12/13 AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04806 | 09/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA CLINICDE PSICOLOGIA, NO PERIODO DE17/12 AS (06:00)HS A 17/12/ 13AS (18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04807 | 09/12/2013 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,GUARABIRA E SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPOR-TAR SERVIDORES DA AUDITORIA INTERNA E CRT,NO PERIODO DE 09/12 AS (08:00)HS A 13/12/13 AS(18:00)HS. | 00014414465400 | JOSE ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04808 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 09/12 AS (06:00)HS A 10/12/13 AS (06:00)HS. | 00039660389434 | ESTELA AMELIA DOMINGOS LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04809 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE 09/12 AS (06:00)HS A 10/12/13 AS (06:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04810 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODDE 09/12 AS (06:00)HS A 10/12/13 AS (06:00)HS. | 00051851792449 | VILMA DE JESUS S J LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04811 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODDE 09/12 AS (06:00)HS A 10/12/13 AS (06:00)HS. | 00048267236791 | KATIA CORREIA BORGES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04812 | 09/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 09/12 AS (06:00) HSA 10/12/13 AS (06:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04813 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 09/12 AS (06:00) HSA 10/12/13 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04814 | 09/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO MAMANGUAPE/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 09/12 AS (06:00) HSA 10/12/13 AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 96 | Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado | 01 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO | Dispensa | 04815 | 10/12/2013 | 11038.77 | 11038.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE AO REEMBOLSO DE SALARIO DOS MES DESET/OUT E NOVEMBRO/2013, DOSFUNCIONARIOS: FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA E EVERTON PIRRO-NI SANTOS DE SOUSA, CONF. OFI-CIO 0989/13/GS/GEAF/RH E DOCU-MENTOS ANEXOS. | 35576651000109 | SUPERINTENDENCIA DE TRANS E TRANSP PUBLI |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04817 | 10/12/2013 | 44076.34 | 44076.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DA FOLHA DE PAGAMEN-TO DOS CARGOS COMISSIONADOSDESTE ORGAO, DO MES DE 13/2013CONF. MEMO 163/2013-DRH E GUIADA PREVIDENCIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04820 | 10/12/2013 | 1409.72 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAODE SERVICOS DE CAPACITACAO TEORICO TECNICO E PRATICO DE DIRECAO VEICULAR EM 04(QUATRO)CAN-DIDATOS A OBTENCAO DEAUTORIZA-CAO PARA CONDUCAO DE CICLOMOT.-ACC E CATEGORIA A,B OU EM CA-JAZEIRAS/PB, CONF. SOLICITACAO-CFCB, PARECER 769/2013-AJ E | 08215596000230 | CENTRO DE FORMACAO DE CONDUT BARROZO LTD |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04822 | 10/12/2013 | 4025.04 | 4025.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS NO PROGRAMA DE HA-BILITACAO SOCIAL PARA OBTENCAODE CNHS NAS CATEGORIAS A, B OUE, AUTORIZACAO PARA CICLOMOTO-RES EM 12 (DOZE) CANDIDATOS,CONF. SOLICITACAO-AESA, PARE-CER 814/2013-ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 09223607000105 | AUTO ESCOLA SANTA ANNA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04823 | 10/12/2013 | 0.00 | 0.00 | ----------------------------- VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM A PRESTACAODE SERVICOS NO PROGRAMA DE HA-BILITACAO SOCIAL PARA OBTENCAODE CNHS NAS CATEGORIAS A, B OUE E AUTORIZACAO PARA CICLOMOTORES EM 04 (QUATRO) CANDIDATOS,CONF. SOLICITACAO-CEFOC, PARE-CER 805/2013-ASSEJUR E DOCUMEN | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04819 | 10/12/2013 | 8211.49 | 8211.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS DAS VERBAS INDENIZATORIAS RELATIVOS AO PERIO-DO QUE PRESTOU SERVICO, CONF.REQUERIMENTO, PARECER 802/2013ASSEJUR E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000573931500 | HENRIQUE TENORIO DOURADO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04834 | 10/12/2013 | 800.00 | 800.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM O RESSARCI-MENTO DE VALORES PAGOS QUANDODO LEILAO INDEVIDO DA MOTO PLACA MYO 1123, CONF. REQUERIMEN-TO, PARECER 698/2013-ASSEJUR EDOCUMENTOS ANEXOS. | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04841 | 10/12/2013 | 246.98 | 246.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEMAIO/2012. CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00004613824400 | JOELIA MOREIRA SUASSUNA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04850 | 10/12/2013 | 98.85 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVI-DAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DEABRIL/2012, CONF. REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 03915158000180 | CENTRO DE AFTALMOLOGIA OTOR DA PB CEOP |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | AUXILIO FUNERAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Dispensa | 04816 | 10/12/2013 | 2430.91 | 2430.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AUXILIO FU-NERAL DA EX-SERVIDORA: TEREZI-NHA GONCALVES MANGUEIRA, CONF.PARECER 800/2013-ASSEJUR E DO-CUMENTOS ANEXOS. | 00067474225468 | MARIA AUXILIADORA DO NASCIMENTO MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04842 | 10/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REGISTRAR AS ACOES ACERCADA EDUCACAO DETRANSITO COM OSMOTOTAXISTAS, NO PERIODO DE 12/12 AS (06:00)HS A 14/12/13 AS(18:00)HS. | 00020288204468 | VICENTE GABRIEL DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04843 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SOUZA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXEE UIRAUNA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES NOS CFCs, NO PE-RIODO DE 10/12 AS (08:000HS A13/12/13 AS (08:00)HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04844 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SOUZA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXEE UIRAUNA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES NOS CFCs, NO PE-RIODO DE 10/12 AS (08:00)HS A13/12/13 AS (08:00)HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04845 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAJAZEIRAS,SOUZA,SAO JOAO DO RIO DO PEIXEE UIRAUNA/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR E INVESTIGAR IR-REGULARIDADES NOS CFCs, NO PE-RIODO DE 10/12 AS (08:00)HS A13/12/13 AS (08:00)HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04846 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, POM-BAL E CATOLE DO ROCHA/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NOSCFCs, NO PERIODO DE 17/12 AS(08:00)HS A 20/12/13 AS (08:00HS. | 00084117842404 | EDUARDO ALBERTO F DE SEIXAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04847 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, POM-BAL E CATOLE DO ROCHA/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NOSCFCs, NO PERIODO DE 17/12 AS(08:00)HS A 20/12/13 AS (08:00HS. | 00002294209400 | CESAR DE FIGUEIREDO URACH |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04848 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A PATOS, POM-BAL E CATOLE DO ROCHA/PB, COMA FINALIDADE DE FISCALIZAR EINVESTIGAR IRREGULARIDADES NOSCFCs, NO PERIODO DE 17/12 AS(08:00)HS A 20/12/13 AS (08:00HS. | 00004388583448 | RAFAEL HOLANDA QUEIROZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04849 | 10/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB,COM A FINALIDADEDE REGISTRAR AS ACOES ACERCADA EDUCACAO DE TRANSITO COM OSMOTOTAXISTAS, NO PERIODO DE12/12 AS (06:00)HS A 14/12/ 13AS (18:00)HS. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04851 | 10/12/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE INSTRUIRPROCESSO DE SINDICANCIA E DE-MAIS DILIGENCIAS INVESTIGATO-RIAS NO PERIODO DE 16/12(07:00H) A 21/12 (07:00H). | 00021989290400 | CARLOS AUGUSTO MARQUES DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 04852 | 10/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE INSTRUIRPROCESSO DE SINDICANCIA E DE-MAIS DILIGENCIAS INVESTIGATO-RIAS NO PERIODO DE 16/12(07:00H) A 21/12(07:00H). | 00044220367420 | PEDRO DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04853 | 10/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE INSTRUIRPROCESSO DE SINDICANCIA E DE-MAIS DILIGENCIAS NO PERIODO DE16/12 (07:00H) A 21/12(07:00H) | 00025136135468 | GILDETE DA SILVA OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04854 | 10/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS PARA PATOS E SOUSA/PB,COM A FINALIDADE DE CONDUZIR ACOMISSAO DE SINDICANCIA NO PE-RIODO 16/12(07:00H) A 21/12(07:00H). | 00020694407453 | JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04818 | 10/12/2013 | 5424.00 | 5424.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO DO INSS DA FOLHA DEPAGAMENTO DOS APENADOS QUEPRESTAM SERVICOS NESTE ORGAODO MES 13/2013, CONF.MEMO 163/2013-DRH E GUIA DA PREVIDEN-CIA SOCIAL ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04824 | 10/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE11/12 AS (12:00)HS A 12/12/ 13AS (18:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04825 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE PSICOLOGICOS,NO PERIODO DE11/12 AS (12:00)HS A 12/12/ 13AS (18:00)HS. | 00044162308420 | ANA CRISTINA DE AZEVEDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04826 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE11/12 AS (12:00)HS A 12/12/ 13AS (18:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04827 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE LEGISLACAO, NO PERIODO DE11/12 AS (12:00)HS A 12/12/ 13AS (18:00)HS. | 00051848236468 | JOANEIDE M CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04828 | 10/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE LEGISLACAO, NO PERIODODE 11/12 AS (12:00)HS A 12/12/13 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04830 | 10/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR, NO PERIO-DO 11/12 AS (12:00)HS A 12/12/13 AS (18:00)HS. | 00014805448415 | MANOEL SOARES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04831 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE APLICAR EXAMESDE DIRECAO VEICULAR,NO PERIODODE 11/12 AS (12:00)HS A 12/12/13 AS (18:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04832 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DE DIRECAO VEICULAR,NO PE-RIODO DE 11/12 AS (12:00)HS A12/12/13 AS (18:00)HS. | 00051845652487 | CLAUDIO EMMANUEL MELO N DE MORAES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04833 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA CLI-NICA,NO PERIODO DE 10/12 AS(06:00)HS A 10/12/13 AS (18:00HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04835 | 10/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A SOLANEA/PB ,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 19/12 AS ((06:00)HS A19/12/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04836 | 10/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A PICUI/PB,COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DA CRT-BANCA,NO PE-RIODO DE 11/12 AS (06:00)HS A12/12/13 AS (06:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04837 | 10/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEDILIGENCIAR OS AUTOS DO PROCESSO NO FORUM AFONSO CAMPOS, NOPERIODO DE 05/12 AS (08:00) HSA 06/12/13 AS (08:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04838 | 10/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO CAMPINA GRANDSOUZA E PATOS/PB, COM A FINALIDADE DE ANALIZAR,DILIGENCIAR EAPRESENTAR DEFESA DOS PROCESSONA 3a.FARA DA FAZENDA,NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 05/12/13 AS (06:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04839 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE REALIZAR BACAO EM PARCE-RIA COM A UFCG,STT,PBTRAN, CBME HOSPITAL DE TRAUMA/CG,NO PE-RIODO DE 09/12 AS (06:00)HS A10/12/13 AS (18:00)HS. | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04840 | 10/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE REALIZAR ACAO EM PARCERIACOM A UFCG,STT,PBTRAN, CBM EHOSPITAL DE TRAUMA, NO PERIODODE 09/12 AS (06:00)HS A 10/12/13 AS (18:00)HS. | 00006865435486 | JOAB CRISTOVAO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | OUTRAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | Dispensa | 04865 | 17/12/2013 | 9733.85 | 9733.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZEZ FA-CE AS DESP. DAs VERBAS INDENI-ZATORIA RELATIVAS AO PERID,QUEPRESTOU SERV.NESTE ORGAO,CONF REQ.PARECER AJ E DOC ANEXOS | 00005393563442 | ANDRE MARTINS PEREIRA NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04871 | 17/12/2013 | 228.99 | 228.99 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSIMENTO DE TAXA PAGA INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO NO MES DE JUNHO-11 CONF.REQ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04918 | 17/12/2013 | 146.15 | 146.15 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (CNH) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,CONF.REQUE-RIMENTO ANEXOS. | 00004418414495 | SILVIO SOARES DE MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04916 | 17/12/2013 | 105.39 | 105.39 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIME-TO DE TAXA PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,CONF.REQUERIMENTOE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00013278789415 | JOAO CORREIA DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04888 | 17/12/2013 | 2372.00 | 2372.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PECAS E SERVICOS NA MOTO PLOACA MYO-1123 OBJETO DE LEILAO REALIZADO PORESTE ORGAO.CONF.REQRIMENTO,PA-RECER-764-AJ E DOCUMENTOS ANE XOS. | 00007043946425 | ALLESON FRANCISCO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | INDENIZACOES E RESTITUICOES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 04 | RESSARCIMENTO | Dispensa | 04914 | 17/12/2013 | 509.84 | 509.84 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM RESSARCIMENTO DE TAXA (DRV) PAGO INDEVIDAMENTE A ESTE ORGAO,CONF.REQUE-RIMENTO E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00071449299415 | JOSE EDILSON DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04883 | 17/12/2013 | 6902.96 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A 22 ALUNOSPHS-PERMISSAO A-B E ADICAO DE CATEGORIA B,CONF.REQ.LISTAGEM PARCER 882-13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS | 02291505000188 | EDMILSON PEREIRA DE MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04885 | 17/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM CURSOS TEORICOS E PRATICOS DE DIRECAO,PER-MISSAO CATEG. A-B,REF.AO PHS, CON.OF-06-13-LISTAGEM E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04866 | 17/12/2013 | 9284.92 | 9284.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA COM 29 ALUNOS DOPHS-PERMISSAO A-B CONF.OF-01- 13 CFC-NSPS,LISTAGEM PARC-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000181 | EDILBERTO NUNES PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04867 | 17/12/2013 | 2080.56 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESA REF. A PRIMEIRA HABILIT.DO PHS-CATEGORIA A-B CONF.OF-22-13 -CFC.NSL PAREC -782-13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 03487503000121 | WILMA FERREIRA GUEDES - CFOC DA LUZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04909 | 17/12/2013 | 5395.96 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 17 ALUNOS DO PHS NAS CATEGORIAS A-B,CONFOF-26-13-DG,LISTAGEM E PARECER790-13-AJ E DOCUMENTOS ANEXOS. | 14731265000174 | CFC NUNES CENTRO DE FORM.DE CONDUTORES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04868 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE COORDENAR AAVALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODO DE 19/12 AS (06:00)HS A 19/12/13 AS (18:00)HS. | 00056762739415 | EDLENE LEITE LOUREIRO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04869 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODODE 19/12 AS (06:00)HS A 19/12/13 AS (18:00)HS, | 00046696482415 | JOSE ANTONIO DE ANDRADE GOMES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04870 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE COORDENARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 19/12 AS (06:00)HS A 19/12/13 AS (18:00)HS. | 00021902640497 | LUIZ ANTONIO C DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04872 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE DIRECAO VEICULAR, NOPERIODO DE 19/12 AS (06:00) HSA 19/12/13 AS (18:00)HS. | 00037996428468 | DOMINGOS F DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04873 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLEDADE/PBCOM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 19/12 AS (06:00)HS A 19/12/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04874 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR ACAO DE EDUCACAO DETRANSITO COM OS MOTOTAXISTAS ,NO PERIODO DE 16/12 AS (06:00)HS A 17/12/13 AS (18:00)HS. | 00095251189400 | ABIMADABE VIEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04875 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR ACAO DE EDUCACAO DETRANSITO COM OS MOTOTAXISTAS ,NO PERIODO DE 16/12 AS (06:00)A 17/12/13 AS (18:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04876 | 17/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DEREALIZAR ACAO DE EDUCACAO DETRANSITO COM OS MOTOTAXISTAS ,NO PERIODO DE 16/12 AS (06:00)HS A 17/12/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04877 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A GUA-RABIRA/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDORES DA EDU-CACAO DE TRANSITO, NO PERIODODE 16/12 AS (06:00)HS A 17/12/13 AS (18:00)HS. | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04878 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO MINISTRADO PELO SEST/SENAT,NO PERIODO DE 05/12 AS (05:00)HS A 08/12/13 AS(07:00)HS. | 00004163229485 | EVERTON PIRRONI DOS SANTOS SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04879 | 17/12/2013 | 3058.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 02 TV LED 42 PL FULL HD CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO DEST.A RECEPCAO DA SUPERINT. DESTE ORGA,CONF, DOCUMENTOS ANEXOS. | 70120662000180 | ATACADAO DOS ELETROD DO NE LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04880 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO MINISTRADO PE-LO SESTE/SENAT, NO PERIODO DE05/12 AS (05:00)HS A 08/12/ 13AS (07:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 04881 | 17/12/2013 | 550.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE 01 ARMARIO EM MADEIRA COM 02 PORTAS DEST. A CHEFIA DE GABINETE DESTE ORGAO CONF MEMO 316-13-CGB ,MAPA E ORCAMENT. ANEXOS. | 11191106000136 | MARIA SANDRIMARIA DE LIMA CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04882 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO MINISTRADO PE-LO SEST/SENAT, NO PERIODO DE05/12 AS (05:00)HS A 08/12/ 13AS (07:00)HS. | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04858 | 17/12/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JO-AO PESSOA/PB, COM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DO CURSO DE EXA-MINADOR DE TRANSITO MINISTRADOPELO SEST/SENAT/JP,NO PERIODODE 05/12 AS (05:00)HS A 08/12/13 AS (07:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04859 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR,NO PERIODDE 13/12 AS (12:00)HS A 13/12/13 AS (18:00)HS. | 00013939262404 | JOSE ANTONIO FELICIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04860 | 17/12/2013 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMP.PARAFAZER FACE AS DESP.COM 08 REUNIOES DA JARI- DETRAN-PB (PRESIDENTE) REF A NOV-13 CONF MAPA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00095382887420 | VALBERTO COSME DE LIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04861 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 19/12 AS (06:00)HS A 19/12/13 AS (18:00)HS. | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04862 | 17/12/2013 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP.COM 08 REUNIOES DA JARI-DETRAN-PB (MEMBRO) REF. ANOV-13 CONF. MAPA E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00049732200430 | MARCIO ROGERIO MACEDO DAS NEVES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04863 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A SOLANEA/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR E-XAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICANO PERIODO DE 19/12 AS (06:00)HS A 19/12/13 AS (18:00). | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 04864 | 17/12/2013 | 2180.00 | 2180.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 08 REUNIOESDA JARI-DETRAN-PB (MEMBRO) REFNOV-13,CONF. MAPA ATAS PARECERE DOCUMENTOS ANEXOS. | 00008911424447 | ANTONIO DE PADUA DANTAS DINIZ JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04910 | 17/12/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDOSANTO ANDRE,UMBUZEIROS, BELEM,CAICARA,ALAGOA NOVA E SOBRADOCOM A FINALIDADE DE CUMPRIR A4a.ETAPA DO CALENDARIO DE VIS-TORIA DO TRANSPORTES ESCOLAR ,NO PERIODO DE 16/12 AS (04:00) | 00004143186411 | JOCINALDO MELO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04911 | 17/12/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDOSANTO ANDRE E UMBUZEIROS,BELEMCAICARA,ALAGOA NOVA E SOBRADO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRA 4a.ETAPA DO CALENDARIO DEVISTORI DO TRANSPORTES ESCOLARNO PERIODO DE 16/12 AS (04:00) | 00007768204433 | RENATO PRADO ALVES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04912 | 17/12/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDOSANTO ANDRE E UMBUZEIROS,BELEMCAICARA,ALAGOA NOVA E SOBRADO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRA 4a. ETAPA DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCO-LAR,NO PERIODO DE 16/12 AS (04 | 00039687716487 | CARLOS JORGE DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04913 | 17/12/2013 | 220.00 | 220.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDOSANTO ANDRE E UMBUZEIROS,BELEMCAICARA,ALAGOA NOVA E SOBRADO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRA 4a. ETAPA DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTE ESCOLARNO PERIODO DE 16/12 AS (04:00) | 00002491180413 | KERLLY FABIANO N DE BRITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04886 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE EXAMINADIR DE TRANSITO MINISTRADO PE-LO SEST/SENAT, NO PERIODO DE05/12 AS (05:00)HS A 08/12/ 13AS (07:00)HS. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04887 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO MINISTRATO PE-LO SEST/SENAT, NO PERIODO DE05/12 AS (05:00)HS A 08/12/ 13AS (07:00)HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04915 | 17/12/2013 | 440.00 | 440.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AM-PARO,CAMALAU,PRATA,MAE D AGUA,JURU,JURU,TAVARES,SERRA GRANDECURRAL VELHO E BOA VENTURA/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIR A4a.ETAPA DO CALENDARIO DE VIS-TORIA DO TRANSPORTE ESCOLAR,NOPERIODO DE 16/12 AS (04:00) HS | 00018162355472 | CARLOS AUGUSTO B DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04944 | 17/12/2013 | 375.00 | 375.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A RE-CIFE/PE, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO AS NOVASCOMPETENCIAS DO PROFISSIONALDE SECRETARIADO NO SETOR PUBLICO,NO PERIODO DE 04/12 AS (06:00)HS A 06/12/13 AS (18:00) HSEM RECIFE/PE. | 00003418409474 | MYRIAN KARLA DA SILVA PALMEIRA DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04945 | 17/12/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A RE-CIFE/PE, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO LICITACOESPUBLICAS E CONTRATOS ADMINIST.SEUS ASPECTOS PRATICOS E AS I-NOVACOES DO NOVO SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS(SRP)NO PERIO-DO DE 04/12 AS (05:00)HS A 06/ | 00004017162444 | CARLOS HENRIQUE B N LOUREIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04946 | 17/12/2013 | 975.00 | 975.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF E SAO PAULO/SP, COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DOXLIII ENCONTRO NACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOS DE TRANSITODOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E VISITA AO DETRAN/SP, NOPERIODO DE 27/11 AS (06:00) HS | 00002442536412 | RODRIGO AUGUSTO DE CARVALHO COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04947 | 17/12/2013 | 900.00 | 900.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF,COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO XLIII ENCONTRONACIONAL DOS ORGAOS EXECUTIVOSDE TRANSITO DOS ESTADOS E DODISTRITO FEDERAL,NO PERIODO DE26/11 AS (03:50)HS A 28/11/ 13AS (16:38)HS. | 00016064852453 | ORLANDO SOARES DE O FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04948 | 17/12/2013 | 600.00 | 600.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A RE-CIFE/PE, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CONGRESSO BRASI-LEIRO DE AUDITORIA INTERNACONBRAI,NO PERIODO DE 11/12 AS(08:00)HS A 13/12/13 AS (18:00HS. | 00038005670400 | JOHN KENNEDY FERREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04949 | 17/12/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 2a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SIS-TEMAS RENAVAM,RENAINF E RENACHNO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 04/12/13 AS (00:08)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04950 | 17/12/2013 | 720.00 | 720.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 2a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTA DOS SISTEMAS RENAVAM,RENAIF E RENACH,NOPERIODO DE 02/12 AS (06:00) HSA 05/12/13 AS (11:48)HS. | 00026242338491 | IRAPUAN LEAL DE OLIVEIRA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04951 | 17/12/2013 | 960.00 | 960.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DF, COM A FINALIDADE DE PARTICIPAR A 2a.REUNIAO NACIONAL DECOORDENADORES E ANALISTAS DOSSISTEMAS RENAVAM,RENAIF E RENACH,NO PERIODO DE 02/12 AS (06:00)HS A 06/12/13 AS (00:08)HS. | 00002722041537 | RUBEAN CAETANO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04952 | 17/12/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 2a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES NE ANALISTAS DOS SISTEMAS RENAVAM,RENAIF E RENACH,NO PERIODO DE 04/12 AS (03:50)HS A 06/12/13 AS (00:08)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04953 | 17/12/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 2a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SIS-TEMAS RENAVAM,RENAIF E RENACH,NO PERIODO DE 05/12 AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (00:08)HS. | 00041452895449 | FRANCISCO EUGENIO AGUIAR FEITOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04954 | 17/12/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 2a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SIS-TEMAS RENAVAM,RENAINF E RENACHNO PERIODO DE 05/12 AS (06:00)HS A 07/12/13 AS (00:08)HS. | 00004632286427 | JOSEMAR BARRETO JUNOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04955 | 17/12/2013 | 480.00 | 480.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A BRASILIA/DFCOM A FINALIDADE DE PARTICIPARDA 2a.REUNIAO NACIONAL DE COORDENADORES E ANALISTAS DOS SIS-TEMAS RENAVAM,RENAINF E RENACHNO PERIODO DE 05/12 (06:00) HSA 07/12/13 AS (00:08)HS. | 00023783648491 | IVONE PEREIRA DE BARROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04956 | 17/12/2013 | 280.00 | 280.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JOAPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 2a. ETAPA DO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO ,MINISTRADO PELO SEST/SENAT, NOPERIODO DE 12/12 AS (06:00) HSA 15/12/13 AS (07:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04957 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JOAPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 2a.ETAPA DO CUR-SO DE EXMINADOR DE TRANSITO,NOPERIODO DE 12/12 AS (06:00) HAA 15/12/13 AS (07:00)HS. | 00004163229485 | EVERTON PIRRONI DOS SANTOS SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04958 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JOAPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 2a.ETAPA DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO ,MINISTRADO PELO SEST/SENAT, NOPERIODO DE 12/12 AS (06:00) HSA 15/12/13 AS (07:00)HS. | 00051544369468 | INACIOLINA PAULO DA SILVA CORDAO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04959 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JOAPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 2a.ETAPA DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO ,MINISTRADO PELO SEST/SENAT, NOPERIODO DE 12/12 AS (06:00) HSA 15/12/13 AS (07:00)HS. | 00021414319304 | MARCELO ALVES GOMES NOGUEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04960 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JOAPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 2a.ETAPA DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO ,MINISTRADO PELO SEST/SENAT, NOPERIODO DE 12/12 AS (06:00) HSA 15/12/13 AS (07:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04961 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JOAPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 2a.ETAPA DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO ,MINISTRADO PELO SEST/SENAT, NOPERIODO DE 12/12 AS (06:00) HSA 15/12/13 AS (07:00)HS. | 00004405933448 | RODRIGO SOARES TOMAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04962 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A JOAPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA 2a.ETAPA DO CUR-SO DE EXAMINADOR DE TRANSITO ,MINISTRATO PELO SEST/SENAT, NOPERIODO DE 12/12 AS (06:00) HSA 15/12/13 AS (07:00)HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04963 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 15/12 AS (08:00)HS A 16/12/13 AS (08:00)HS. | 00008827013717 | PALOMA RODRIGUES DA NOBREGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04964 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 15/12 AS (08:00)HS A 16/12/13 AS (08:00)HS. | 00000870721496 | DANIELA GOMES ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04965 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ATENDER O OFICIO 488/13-DEA,DESTI-NO AS OPERACOES DA LEI SECA,NOPERIODO DE 15/12 AS (08:00) HSA 16/12/13 AS (08:00)HS. | 00076860299215 | ALINE NERY PESSOA DE ALBUQUERQUE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04966 | 17/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS. | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04967 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS. | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04968 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS. | 00001278718451 | JACKSON ALVES BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04969 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTTINADO AS OPERACOES DA LEI SECA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS. | 00083923179472 | FABIO CIRINO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04970 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA, NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS | 00004961035475 | ROSTAND ALVES DE FRANCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04971 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS. | 00082643580478 | SAULO JOELMIR QUEIROZ DO BU |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04972 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS. | 00039555399468 | JOHN KENNEDY CARVALHO MONTENEGRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04973 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA, NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS | 00002796922421 | DEILTON CICERO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04974 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS. | 00022588191487 | MARCOS A BRITO BEZERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04975 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA, NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS | 00020570139449 | JOSE CELESTINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04976 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA, NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS | 00076069400453 | LEONARDO FRANCELINO DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04977 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS. | 00066979072315 | ELIO CRISTI SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04978 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA, NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS | 00092987125453 | FELIPE DA SILVA FRAGOSO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04979 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA, NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS | 00008385148477 | ANDERSON DOS SANTOS DIAS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04980 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA, NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS | 00007295665447 | FELIPE TONI BRAZ |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04981 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA, NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS | 00007672067460 | LUIS ANTHONY CARDOSO RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04982 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA, NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS | 00006115293430 | ADSON CICERO SOUZA DE MENEZES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04983 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS. | 00007648343479 | PEDRO JANSEN DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04984 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE A-TENDER O OFICIO 488/13-DEA DESTINADO AS OPERACOES DA LEI SE-CA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00)HS. | 00001320525474 | DIOGO NASCIMENTO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04905 | 17/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVNO PERIODO DE 11/12 AS (09:00)HS A 12/12/13 AS (09:00)HS. | 00003113632455 | THIAGO MANOEL COSTA SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04906 | 17/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVNO PERIODO DE 11/12 AS (09:00)A 12/12/13 AS (09:00)HS. | 00097762164472 | ALAMO ALEXANDRE CHAVES ROCHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04907 | 17/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE RE-SOLVER PROBLEMAS ADMINISTRATIVNO PERIODO DE 11/12 AS (09:00)HS A 12/12/13 AS (09:00)HS. | 00025095765420 | GISEUDA MARIA BRITO T DE MENDONCA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04908 | 17/12/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A VARZEA,SAO MAMEDE,JUNCO DO SERIDOSANTO ANDRE E UMBUZEIROS,BELEMCAICARA,ALAGOA NOVA E SOBRADO/PB,COM A FINALIDADE DE CUMPRIRA 4a.ETAPA DO CALENDARIO DEVISTORIA DO TRANSPORTES ESCOLANO PERIODO DE 16/12 AS (07:00) | 00067567622491 | ANTONIO PEREIRA DE QUEIROGA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04884 | 17/12/2013 | 175.00 | 175.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 3,5(TRES EMEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAOPESSOA/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DO CURSO DE EXAMINADOR DE TRANSITO MINISTRATO PE-LO SEST/SENAT, NO PERIDODO DE05/12 AS (05:00)HS A 08/12/ 13AS (07:00)HS. | 00089320360472 | PERSIA BARBOSA LOIOLA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04889 | 17/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGO DE GRANDE/PB, COM A FINALI-DADE DE REALIZAR ACAO ACERCADA EDUCACAO DE TRANSITO COM OSMOTOTAXISTAS, NO PERIODO DE12/12 AS (06:00)HS A 14/12/ 13AS (18:00)HS. | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04890 | 17/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB COM A FINALIDADEDE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO COM OS MOTO-TAXISTAS, NO PERIODO DE 12/ 12AS (06:00)HS A 14/12/13 AS (18:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04891 | 17/12/2013 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ALAGOA GRANDE/PB, COM A FINALIDA-DE REALIZAR ACAO ACERCA DA EDUCACAO DE TRANSITO COM OS MOTO-TAXISTAS,NO PERIODO DE 12/ 12AS (06:00)HS A 14/12/13 AS (18:00)HS. | 00046704337415 | EDJANE LUNA DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04892 | 17/12/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,COMCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODDE 16/12 AS (06:00)HS A 21/12/13 AS (06:00)HS. | 00020555555453 | GILMA DE OLIVEIRA GUEDES PINTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04893 | 17/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,COMCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 16/12 AS (06:00)HS A 21/12/13 AS (06:00)HS. | 00021957410400 | FRANCISCO NODGY DE ANDRADE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04894 | 17/12/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,COMCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGICA,NO PERIODDE 16/12 AS (06:00)HS A 21/12/13 AS (06:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04895 | 17/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,COMCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE A-VALIACAO PSICOLOGIGA, NO PERIODO DE 16/12 AS (06:00)HS A 21/12/13 AS (06:00)HS. | 00012622508620 | ALFEU MAGALHAES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04896 | 17/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,COMCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 16/12AS (06:00)HS A 21/12/13 AS (06:00)HS. | 00010708228844 | MARDILENE C PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04897 | 17/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,COMCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE LEGISLACAO, NO PERIODO DE 16/12AS (06:00)HS A 21/16/13 AS (06:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04898 | 17/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,COMCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE16/12 AS (06:00)HS A 21/12/ 13AS (06:00)HS. | 00037985663487 | GENESIO ARAUJO NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04899 | 17/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,COMCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APLICAR EXAMES DE DIRECAO VEICULAR, NO PERIODO DE16/12 AS (06:00)HS A 21/16/ 13AS (06:00)HS. | 00039639274453 | SEBASTIAO DIAS BARBOSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04900 | 17/12/2013 | 250.00 | 250.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 05(CINCO)DIARIAS COM DESTINO A SANTA LUZIPIANCO,ITAPORANGA,COMCEICAO,CAJAZEIRAS E PATOS/PB,COM A FINALIDADE DE APOIAR A COMISSAO DEPSICOLOGICA, NO PERIODO DE 16/12 AS (06:00)HS A 21/12/13 AS(06:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04901 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE EFETUAR A DEVOLUCAO DO VEICULO RENAULT CLIO DE PLACA OQC 5869, NOPERIODO DE 10/12 AS (07:00) HSA 10/12/13 AS (17:00)HS. | 00080590411420 | FRANCISCO CLEMENTINO DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04903 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE VERIFICAR AS INSTALACOESDO DETRAN DO RODOSHOP E PARTI-CIPAR DE REUNIAO,NO PERIODO DE19/12 AS (06:00)HS A 20/12/ 13AS (18:00)HS. | 00060087439468 | JOAO BATISTA DA SILVA HOLANDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04919 | 17/12/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AM-PARO,CAMALAU,PRATA,MAE D AGUA,JURU,TAVARES,SERRA GRANDE,CUR-RAL VELHO E BOA VENTURA/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A 4a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/12 AS (04:00)HS A 21/ | 00032234686415 | ROBERTO JOSE DE PAIVA RODRIGUES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04920 | 17/12/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AM-PARO,CAMALAU,PRATA,MAE D AGUA,JURU,TAVARES,SERRA GRANDE,CUR-RAL VELHO E BOA VENTURA/PB,COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A 4a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIEDO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/12 AS (04:00)HS A 21 | 00006340607403 | LICIOMAR FERNANDES NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04921 | 17/12/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AM-PARO,CAMALAU,PRATA,MAE D AGUA,JURU,TAVARES,SERRA GRANDE,CUR-RAL VELHO E BOA VENTURA,COM AFINALIDADE DE CUMPRIR A 4a.ETAPA DO CALENDARIO VISTORIA DOTRANSPORTE ESCOLAR, NO PERIODODE 16/12 AS (04:00)HS A 21/12/ | 00000794641490 | DENILSON ARAUJO DA SILVETRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04922 | 17/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES, NO PERIODO DE 19/12AS (08:00)HS A 20/12/13 AS (08:00)HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04923 | 17/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULA-RIDADES,NO PERIODO DE 12/12 AS(08:00)HS A 13/12/13 AS (08:00HS. | 00051843188449 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04924 | 17/12/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS,ITAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 03/12 AS (08:00)HS A 06/12/13 AS (08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04925 | 17/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A COREMAS,ITAPORANGA E PRINCESA IZABEL/PB ,COM A FINALIDADE DE FISCALIZARE INVESTIGAR IRREGULARIDADES ,NO PERIODO DE 03/12 AS (08:00)HS A 06/12/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04926 | 17/12/2013 | 300.00 | 300.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,AREIA,ESPERANCA E SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR E INVESTIGAR IRREGULARI-DADES, NO PERIODO DE 18/12 AS(08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 04927 | 17/12/2013 | 93188.09 | 93188.09 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM SEVICOS DE MALOTE REMESSA ECONOMICA E POSTAIS REF. AO MESE DE NOV/13, CONF.DEMONSTRATIVO,PARECER-AJ E DOC.ANEXOS. | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04928 | 17/12/2013 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 03(TRES)DIARIAS COM DESTINO A CAMPINAGRANDE,AREIA,ESPERANCA E SAPE/PB, COM A FINALIDADE DE FISCA-LIZAR E INVESTIGAR IRREGULARI-DADES, NO PERIODO DE 18/12 AS(08:00)HS A 21/12/13 AS (08:00HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04929 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REUNICOM A DIRETORIA ADMINIT. E RE-COLHER MATERIAL P/ A CIRETRAN/CG,NO PERIODO DE 03/12 AS (09:00)HS A 03/12/13 AS (15:00)HS. | 00042449499415 | ALCINO GOMES DA SILVA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04930 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A JOAO PESSOA/PB, COM A FINALIDADE DE REUNICOM A DIRETORIA ADMINIST.E RE-COLHER MATERIAL P/ A CIRETRAN/CG,NO PERIODO DE 03/12 AS (09:00)HS A 03/12/13 AS (15:00)HS. | 00028853300400 | VALERIA MARIA GOMES MEDEIROS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04931 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 13/12 AS (06:00)HS A 13/12/13 AS (18:00). | 00034305181487 | MARIA DO SOCORRO C DE SA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04932 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE AVALIACAO PSICOLOGICA, NO PERIODO DE 13/12 AS (06:00)HS A 13/12/13 AS (18:00)HS | 00045097518420 | MARIA LIGIA LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04933 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 13/12 AS (06:00)HS A 13/12/13 AS (18:00)HS. | 00009863087491 | ALUIZIO FREIRE DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04934 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NOPERIODO DE 13/12 AS (06:00) HSA 13/12/13 AS (18:00)HS. | 00021960674404 | MARIA APARECIDA MEDEIROS BATISTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04935 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE LEGISLACAO,NO PERIODO DE 13/12 AS (06:00)HS A 13/12/13 AS (18:00)HS. | 00015422704487 | RIGOBERTO ARAUJO PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04936 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NOPERIODO DE 13/12 AS (06:00) HSA 13/12/13 AS (18:00)HS. | 00044997264415 | ENIO LAZARO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04937 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APLICAREXAMES DE DIRECAO VEICULAR,NOPERIODO DE 13/12 AS (06:00) HSA 13/12/13 AS (18:00)HS. | 00015426270449 | IVONEIDE RODRIGUES DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04938 | 17/12/2013 | 25.00 | 25.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE APOIARA COMISSAO DE DIRECAO VEICULARNO PERIODO DE 13/12 AS (06:00)HS A 13/12/13 AS (18:00)HS. | 00039503283434 | MARIA TERESA LUDGERIO DA COSTA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04939 | 17/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA)DIARIA COM DESTINO A GUARABIRA/PB, COM A FINALIDADE DE COORDENAR A COMISSAO DE PSICOLOGIA ,NO PERIODO 13/12 AS (06:00) HSA 13/12/13 AS (18:00)HS. | 00020280157487 | MARIA DE FATIMA R DE ATHAYDE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04940 | 17/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB, COM A FINALIDADE DE ORIENTAR OS SERVIDORESDA CIRETRAN DA AREA DE REGIS-TRO E VEICULOS E RESOLVER PEN-DENCIAS, NO PERIODO DE 11/ 12AS (06:00)HS A 12/12/13 AS (18:00)HS. | 00013273183420 | AURELIANO DELFINO LEITE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04941 | 17/12/2013 | 400.00 | 400.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SOUZA E CAJAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR NIRREGULARIDADES,NO PERIO-DO DE 09/12 AS (08:00)HS A 13/12/13 AS 08:00)HS. | 00000822380498 | LEONARDO SOUTO MAIOR SOARES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04942 | 17/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO)DIARIAS COM DESTINO A PATOS,SOUZA E CAJAZEIRAS/PB, COM A FINALIDADE DE FISCALIZAR E INVESTIGAR IRREGULARIDADES, NO PERIO-DO DE 09/12 AS (08:00)HS A 13/12/13 AS (08:00)HS. | 00004011195480 | BRUNO SOSTENES CARDOSO HIPOLITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04917 | 17/12/2013 | 275.00 | 275.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 5,5(CINCO EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A AMPARO,CAMALAU,PRATA,MAE D AGUA,JURU,TAVARES SERRA GRANDE,CUR-RAL VELHO E BAO AVENTURA, COMA FINALIDADE DE CUMPRIR A 4a.ETAPA DO CALENDARIO DE VISTORIDO TRANSPORTE ESCOLAR,NO PERIODO DE 16/12 AS (04:00)HS A 21/ | 00001216138443 | DIONES LEITE DE SANTANA LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ALUGUEL DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 04904 | 17/12/2013 | 2700.00 | 2700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM LOCACAO DO IMOVEL POSTO DE TRANSITO DA CIDADE DE SOLIDADE-PB REF.A 21 DIAS DE JUNHO,OS MESES DE JU- LHO E AGOSTO-13,CONF.MEMO 26/ 13 PAREC.881-13-AJ E DOCUMENT.ANEXOS. | 00006986102453 | ADERALDO MATIAS DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | LOCACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 04943 | 17/12/2013 | 248497.55 | 248497.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PAR ESTE ORGAO E SECRET.-DE SEG.PUBLICA,REF. A 21 DIAS DO MES DE DEZ/13,CONF.RESERVA 295 CONT.115/12 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 72653009000102 | QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS LTDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Dispensa | 04985 | 18/12/2013 | 186.88 | 186.88 | VALOR EMPENHADO PARAFAZER FA- CE AS DESPESAS REF.A SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNC.DESTE ORGAO DO MES DEDEZ/13,CONF MEMO-164-13DRH E folha anexos. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 04986 | 18/12/2013 | 3630119.33 | 3630119.33 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A FOLHA DEPAGAMENTO DOS FUNCIONARISO DESTE ORGAO ,DO MES DE DEZ/13 CONF.MEMO 164/13-DRH E FOLHA ANEXOS | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04988 | 18/12/2013 | 559151.92 | 559151.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO(FINANCEIRO) DA FOLHADE PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS (ATIVOS) DESTE ORGAO DO MES DEDEZ/13 CONF. MEMO 165/13-DRH EFOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 04989 | 18/12/2013 | 24833.46 | 24833.46 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REFERENTE A CONTRIBUICAO (CAPITALIZADO) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONA-RIOS DESTE ORGAO.CONF.MEMO 16513-DRH E FOLHA ANEXOS. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 04991 | 18/12/2013 | 59338.76 | 59338.76 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF. A CONTRI- BUICAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS CARGOS COMISSIONADOS DESTEORGAO DO MES DE DEZ/13,CONF.MEMO 166-13-DRH E DOC.ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 04992 | 18/12/2013 | 5559.60 | 5559.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CONTRIBUI- CAO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOS PELOS APENADOS NESTE ORGAO REF. AO MES DEDEZ/13 CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04993 | 19/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PATOS/PBCOM A FINALIDADE DE FISCALIZARAS ATIVIDADES,NO PERIODO DE 02/12 AS (08:00)HS A 06/12/13 AS(08:00)HS | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04994 | 19/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIARIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE ATEN-DER O OFICIO 488/13-DEA DESTINAS OPERACOES DA LEI SECA,NO PERIODO DE 20/12 AS (08:00)HS A21/12/13 AS (08:00)HS. | 00003433084440 | ARTHUR CHARLES RODRIGUES CARVALHO LINS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04998 | 19/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)DIARIAS COM DESTINO A ITAPORANGA E CONCEICA0,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTAR SERVIDO-RES DO CETRAN,NO PERIODO DE 17/12 AS (13:00)HS A 19/12/13 AS(17:00)HS. | 00008919798400 | GERALDO M DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 04999 | 19/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A CAM-PINA GRANDE/PB E PATOS/PB, COMA FINALIDADE DE TRANSPORTARSERVIDORES DO DPD, NO PERIODODE 19/12 AS (06:00)HS A 20/12/13 AS (18:00). | 00014218062404 | ADERBAL PEREIRA DE ALMEIDA FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05000 | 19/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A CAMPINA GRANDE/PB,COM A FINALIDADE DE DOLIGENCIAR PROCESSO NA 3a.VARA DAFAZENDA PUBLICA,NO PERIODO DE11/12 AS (08:00)HS A 12/12/ 13AS (08:00)HS. | 00001401186408 | SIMAO PEDRO DO O PORFIRIO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05002 | 19/12/2013 | 120.00 | 120.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PIANCO/PB,COM A FINALIDADE DE ANA-LIZAR,DILIGENCIAR E APRESENTARDEFESA NOS AUTOS DO PROC.NO PERIODO DE 17/12 AS (08:00)HS A18/12/13 AS (18:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05004 | 19/12/2013 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 1,5(UMA EMEIA)DIARIA COM DESTINO A PIANCO/PB, COM A FINALIDADE DETRANSPORTAR SERVIDOR DA ASSEJUP/ANALIZAR PROCESSO,NO PERIODODE 17/12 AS (08:00)HS A 18/12/13 AS (18:00)HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05006 | 19/12/2013 | 80.00 | 80.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE ANALIZAR ,DILIGENCIAR E APRESENTAR DEFE-SA NOS AUTOS DO PROCESSO,NO PERIODO DE 12/12 AS (12:00)HS A13/12/13 AS (12:00)HS. | 00015191478134 | MANOEL NOUZINHO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05007 | 19/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA COM DESTINO A MONTEIRO/PB,COM A FINALIDADE DE TRANSPORTASERVIDOR DA ASSEJUR P/ANALIZARPROC. NO PERIODO DE 12/12 AS(12:00)HS A 13/12/13 AS (12:00HS. | 00016045785487 | ANTONIO GALDINO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05009 | 19/12/2013 | 320.00 | 320.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 04(QUATRO )DIARIAS COM DESTINO A PATOS ECONCEICAO/PB, COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR AS ATIVIDADES,NOPERIODO DE 16/12 AS (08:00) HSA 20/12/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05010 | 19/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 02(DUAS)DIARIAS COM DESTINO A SOUSA E CA-JAZEIRAS/PB,COM A FINALIDADEDE FISCALIZAR AS ATIVIDADES,NOPERIODO DE 11/12 AS (08:00) HSA 13/12/13 AS (08:00)HS. | 00002707413488 | WHERICK FELICIO DE LIMA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05012 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA REALIZACAO DA O-PERACAO LEI SECA,NO PERIODO DE19/12 AS (06:00)HS A 21/12/ 13AS (18:00)HS | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05013 | 19/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA)COM DESTINO A CAMPINAGRANDE/PB, COM A FINALIDADE DEPARTICIPAR DA REALIZACAO DA O-PERACAO LEI SECA,NO PERIODO DE19/12 AS (06:00)HS A 21/12/ 13AS (18:00)HS. | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05016 | 19/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPSAS COM PRESTACAO DE SERV.DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETO O TRABALHO LIBERTA NA SEDE/JP REF.A DEZ/13 CONF.MEMO -91/13-SAS CONV. 03/11 E DOCUMENTOS ANE- XOS. | 00011008586447 | GONCALO RICARDO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05017 | 19/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA SEDE-PB REF.AO MES DE DEZ/13 CONF.MEMO91/13-SAS ,CONV.RESERVA 319 E DOCUMENTOS ANEXOS. | 00006004607460 | AURIBERTO_PEREIRA DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 05018 | 19/12/2013 | 678.00 | 678.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA PRISIONAL PELO APENADO NO PROJETOO TRABALHO LIBERTA NA CIRETRANDE SOUSA-PB REF.AO MES DE DEZ/13 CONF.MEMO 91-13-SAS,RESERVA319,CONVENIO E DOCUMENTOS ANE-XOS | 00007064963450 | PAULO FRANCISCO DE SOUSA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 05019 | 19/12/2013 | 11923.40 | 11923.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REF.AO CURSO DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO PARA SERVIDORES DESTE ORGAO ,CONF.MEMO51/13-SSD,CONT.080/13 E DOCU- MENTOS ANEXOS. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Formação de Recursos Humanos | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | CAPACITACAO DE RECURSOS HUMANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05020 | 19/12/2013 | 1625.00 | 1625.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS REF.AO CURSO DE E-XAMINADOR DE TRANSITO PARA SERVIDORES DESTE ORGAO,CONF.MEMO 54/SSD,RELACAO E DOCUMENTOS A-NEXOS. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Judiciária | Outros Encargos Especiais | CUMPRIMENTO DE SENTENCAS JUDICIAIS | EXECUCAO DE SENTENCAS JUDICIARIAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 91 | Sentenças Judiciais | 02 | SENTENCAS JUDICIAIS | Dispensa | 05044 | 20/12/2013 | 11536.27 | 11536.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM CUSTAS PRO-CESSOAIS E TAXA JUDICIARIA REFAO PROC.0057585-91.2004.815.2001-MANDADO 002-COMARCA DE JOAOPESSOA,CONF.DOCUMENTOS ANEXOS. | 09283185000163 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05045 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF. 488/2013 E MEMO.1803DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00002428160451 | ANTONIO CARLOS VERISSIMO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05046 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO.1803-DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00086392042415 | PLACIDO DA SILVA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05048 | 20/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO.1803 DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00005150526479 | HELIO GEORTON DANTAS GARCIA JUNIOR |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05049 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF. 488/2013 E MEMO.1803DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00001514093405 | EDIJEFFERSON ROSAL FREIRE DE SANTANA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05050 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO.1803 DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00007390450401 | WILHAM VAGNER ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05051 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO.1803 DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00003571504496 | FERNANDO SOUZA DA SILVA MELO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05028 | 20/12/2013 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DE DUAS ETAPAS DA FOR-CA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO.1803/DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS) A 16.12(08HS) | 00069199183404 | ROCHESTER GUIMARAES DO VALE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05029 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO. 1803DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00075333171491 | EDVALDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05030 | 20/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO.1803 DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00060215372468 | ADEILSON DO CARMO SALES DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05031 | 20/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF. 488/2013 E MEMO.1803DPFT.NOI PERIODO DE 15.12(08HSA 16.12(08HS) | 00002477210424 | MAURICIO FABIANO DE AQUINO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05032 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO. 1803DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00088585301449 | JOSE HILDEMAR PIRES FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05033 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO. 1803DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00003291760484 | ALEX RIBEIRO DO NASCIMENTO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05034 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO. 1803DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00007603311462 | JOSE EDSON DOS SANTOS ALMEIDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05035 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO.1803 DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00005945391450 | DANIELE APOLINARIO BAZILIO DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05036 | 20/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO.1803 DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00009076131449 | EDNALDO ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05037 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO.1803 DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00072600110410 | JOSENILDO GOMES RIBEIRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05038 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF. OF.488/2013 E MEMO.1803 DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00009633211450 | THIAGO DIAS DE SOUZA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05039 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF.OF.488/2013 E MEMO.1803- DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 00001595103414 | GISELLY AURELIO DE ARAUJO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05040 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF.OF.488/2013 E MEMO.1803- DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS)A 16.12(08HS) | 13642000000137 | EUGENIO PACELLI GUERRA SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05041 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF.OF.488/2013 E MEMO.1803-DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS) A 16.12(08HS) | 00036530972404 | JOSE CRIZANTO DINIZ NETO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05042 | 20/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.CONF.OF.488/2013 E MEMO.1803-DPFT.NO PERIODO DE 15.12(08HS) A 16.12(08HS) | 00007140825467 | ROSIVAL CARVALHO DE FIGUEIREDO FILHO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 05043 | 20/12/2013 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 01(UMA)DIA-RIA PARA CAMPINA GRANDE,COM AFINALIDADE DA EQUIPE DE OPERA-CAO LEI SECA PARTICIPAR DA REALIZACAO DUAS ETAPAS DE FORCA CONJUNTA PELA PAZ NO TRANSITO.NO PERIODO DE 15.12(08HS) A 1612(08HS) | 00032765851468 | WLADEMIR ALVES DA SILVA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | FORMACAO DO PATRIM?NIO DO SERVIDOR PUBLICO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 01 | PASEP | Dispensa | 05060 | 23/12/2013 | 90000.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS REF.A CONTRIBUICAO DO PASEP DOS FUNCIONARIOS DESTE ORGAO,DO MES DE DEZ/13 CONF.MEMO 80-DA-DF E DOCUMEN--TOS ANEXOS | 00394460001709 | MINISTERIO DA FAZENDA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05058 | 23/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPS.COM 2,5(DUAS EMEIA) DESTINO A C.GRANDE,FINALI-DADE : PARTICIPAR DA REALIZACAO DA OPERACAO LEI SECA NO PE- RIODO 19/12A 21/12 | 00006703110492 | EMMANUEL RENATO CAVALCANTE DOS SANTOS |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05059 | 23/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DSPESAS COM 2,5(DUAS EMEIA),DESTINO A C.GRANDE,COM AFINALIDADE DE PARTICIPAR DA REALIZACAO DA OPERACAO LEI SE-CA NO PERIODO DE 19/12 A21/12/13 | 00098138421487 | FREDERICO AUGUSTO ASSIS XAVIER |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05061 | 23/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP.COM 2,5(DUAS E MEIADESTINADO A CAMPINA GRANDE REA LIZAR COMANDO EDUC.EM PARCERIA COM APBTRAN E POLICIA RODOV FEDERAL. | 00006699261401 | CRISTHIAN BRUNO CARNEIRO CAVALCANTE |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05062 | 23/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM2,5(DUAS E MEIA) DEST.C.GRANDE PRA REALI-ZAR COMANDO EDUC.EM PARCERIA COM PBTRAN E POLIC.ROD.FEDERALNO PERIODO DE 19/12 A 21/12/13 | 00005334821430 | MICHEL BARROSO GUERRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05063 | 23/12/2013 | 125.00 | 125.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP.COM 2,5(DUAS E MEIADEST, A C.GRANDE PARA REALIZARCOMANDO EDUC.EM PARCERIA COM APBTRAN E POLC. RODV.FEDERAL NO PERIODO DE 19/12 A 21/12/13 | 00006287559454 | JOUBERTH HENRY DE ANDRADE CORREIA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05065 | 26/12/2013 | 1452.94 | 1452.94 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESP.COM PRESTACAO DE SERVICOS DO PHS PARA OBTENCAO DE CNHS A,B E AUT PARA CICLO- MOTORES,CONF.SOLIC.-CEFOR E E DOCUMENTOS ANEXOS. | 24281545000424 | CFC NOSSA SENHORA PERPETUO SOCORRO |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Educação Especial | EDUCACAO E SEGURANCA NO TRANSITO | HABILITACAO CIDADA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 05067 | 27/12/2013 | 670.84 | 670.84 | VALOR REEMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESP.COM CURSOS TEORI-COS E PRATICOS DE DIRECAO,PER-MISSAO CAT.A E B REF.AO PHS, CONF.DOCEMENTOS ANEXOS | 24281545000262 | CEFOC PERP.SOCORRO EDILBERTO N.PEREIRA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05069 | 30/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS 0,5(MEIA DIARIACOM DESLOCAMENTO PARA J.PESSOAA FIM DE RESOLVER TAREFAS DA CIRETRAN DE C.GRANDE,NO PERIO-DO DE 17/12/13 A 1712/13 | 00014422441434 | FRANCISCO DEMONTIE PEREIRA DE MENEZES |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05070 | 30/12/2013 | 160.00 | 160.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP.COM 2 DIARIAS PARA JACARU,MATARACA(ELABOR.DE LAUDDE AVALIACAO DE ALUGUEL)E GURARABIRA ,PIANCO(ACOMP.INICIO DAS CONTRUC.CIRETRNS)NO PERID.26/12 A 28/12/13 | 00002120514402 | FELIPE QUEIROGA GADELHA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05071 | 30/12/2013 | 50.00 | 50.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESPESAS COM 0,5(MEIA DIARIA)COM A FINALIDADE TRANS-PORTAR SERVIDORRES (ESCOLA DE TRANSITO COM DEST.A C.GRANDE NO PERIDO DE 19/12/13 A 19/12 13 DE | 00029928680434 | EDNALDO DA SILVA VENTURA |
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DETRAN | Segurança Pública | Administração Geral | GESTAO, MANUTENCAO E SERVICOS AO ESTADO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 05072 | 30/12/2013 | 40.00 | 40.00 | VOLOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AS DESP. COM 0,5(MEIA DIRIACOM DESTINO A C.GRANDE,A FIM DE PARTICIPAR (AULA INAUGURAL DO PROJETO JOVEM EDUCADO TRAN SITA BEM,NO PERIODO DE 19/12 A 19/12/13 | 00005313357476 | POLIANA GOMES FIGUEREDO |
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Última atualização: 10/06/2024