de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 30/05/2011 | 3546.91 | 3546.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF. RPPS DO MES DEMAIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 30/05/2011 | 0.00 | 0.00 | valor ref a folha de PESSOAL MAIO/2001- Escritorio de Rep. institucional do Est da PB - venc e vant -pessoal ativo | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/05/2011 | 4919.47 | 4919.47 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. RGPS DE MAIO DEMAIO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00004 | 07/06/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM A LOCACAO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA PARAESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO DE 2011, COM AUTORIZACAO..................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00005 | 07/06/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA FOTOCOPIADORA PARA ESTA SECRETARIA REFERENTE AO MES DEFEVEREIRO/2011, COM AUTORIZACAO........................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00006 | 07/06/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MMAQUINA FOTOCOPIADORA PA-RA ESTA SECRETARIA REFERENTEAO MES DE MARCO/2011, COM AUTORIZACAO....................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00007 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA DO CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRAL BRASILIADAS SALAS DESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO REFERENTE AO MESFEVEREIRO/2011, COM AUTORIZACAO........................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00008 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONDOMINIODO EDIFICIO CENTRAL BRASILIADAS SALAS DESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE MARCO/2011COM AUTORIZACAO............... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00009 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONDOMINIODO EDIFICIO CENTRAL BRASILIADAS SALAS DESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011COM AUTORIZACAO............... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00010 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MES DE ABRIL2011, NO PERIODO DE 11/03/2011A 10/04/2011, COM AUTORIZACAO. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00011 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011 NO PERIODO DE 10/03/2011A 09/04/2011, PARA ESTE ESCRI-TORIO, COM AUTORIZACAO........ | 02449992015510 | VIVO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00012 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO POSTAL VIA MALOTE REFERENTE AO PERIODO DE 24/02/2011 A 15/03/2011, PARA ESTE ESCRITORIO, CON-FORME CONTRATO 005/2008 E TA002/2010, COM AUTORIZACAO..... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00013 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS DA EMPRESA CORREIOS E TE-LEGRAFOS S/A DOS SERVICOS POS-TAIS REFERENTE AO PERIODO 2102/2011 A 28/02/2011, PARA ES-TE ESCRITORIO CONFORME CONTRA-TO 006/08 E TA 002/2010, COMAUTORIZACAO................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00042 | 08/06/2011 | 593.04 | 593.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA ANUAL COM SERVICODE FORNECIMENTO DE 360 EDICOESDO JORNAL CORREIO BRAZILIENSE,PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRE-SENTACAO, COM AUTORIZACAO..... | 00001172000180 | SA CORREIO BRASILIENSE |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00043 | 08/06/2011 | 179.60 | 179.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICOSPOSTAIS PARA ESTE ESCRITORIODE REPRESENTACAO NO PERIODO DE27/04/2011 A 18/05/2011, CONF.CONTRATO 006/2008 E TA 008/2010, COM AUTORIZACAO........... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00036 | 08/06/2011 | 296.65 | 296.65 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL PARA ESTE ES-CRITORIO DE REPRESENTACAO REFERENTE AO PERIODO DE JANEIRO AMAIO DE 2011 CONFORME CONTRATO007/2010, COM AUTORIZACAO..... | 38075040000175 | MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00037 | 08/06/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFO-NICA PARA ESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO REFERENTE AO MESDE ABRIL DE 2011, CONFORME CONTRATO 004/2010, COM AUTORIZACAO.......................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00038 | 08/06/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFO-NICA PARA ESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO, REFERENTE AOMES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO 004/2010 COM AUTORIZACAO | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00039 | 08/06/2011 | 1212.27 | 1212.27 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O CONDOMINIODAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,COM AUTORIZACAO............. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00020 | 08/06/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONI-CA PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO REFERENTEAO MES DE FEVEREIRO/2011, CON-FORME CONTRATO 004/2010, COMAUTORIZACAO................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00021 | 08/06/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFO-NICA PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO REFERENTEAO MES DE MARCO/2011, CONFORMECONTRATO 004/2010, COM AUTORI-ZACAO......................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00022 | 08/06/2011 | 1184.94 | 1184.94 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSUMO-EXPEDIENTE PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, COM AUTORIZACAO....... | 00120428000178 | PAPEL BRITO COM IMP REP LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00023 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO POSTAL VIA MALOTE REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2011A 31/03/2011, CONFORME CONTRATO 005/08COM TA 002/2010............... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00024 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA-FOS S/A COM SERVICOS POSTAISREFERENTE AO PERIODO 29/03/2011 PPARA ESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO CONFORME CONTRA-TO 006/2008 E TA 002/2010, COMAUTORIZACAO................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00025 | 08/06/2011 | 1594.00 | 1594.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL ELETRICO PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO INSTITUCIONAL, COMAUTORIZACAO................... | 11857295000133 | JAILTON VITORINO DE LIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00026 | 08/06/2011 | 667.00 | 667.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL CONSUMO-LIMPEZAE GENEROS ALIMENTICIOS PARAATENDER ESTE ESCRITORIODE RE-PRESENTACAO, COM AUTORIZACAO.. | 24918229000178 | ABC IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00014 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM COM O SERVICODE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DO GOV. ESTADO DA PARAIBA EM BRASILA SI-TO. SCS Q 05 BLOCO C LOTES 51/52 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO 001/2010, COM AUTORIZACAO........... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00015 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011 CONFORME CONTRATO001/2010, COM AUTORIZACAO..................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00016 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DO GOV. DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIASITO. SCS Q 05 BLOCO C LOTES51/52, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTARTO 0012010, COM AUTORIZACAO......... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00017 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS SALAS ONDE FUNCIONAESTE ESCRITORIO DE REPRESENTA-CAO, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO COMAUTORIZACAO................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00018 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA EM NOME DA CAESBCOMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL PARAO IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA SITO SCS Q05 BLO-CO C LOTES 51/52, REFERENTE AOMMES DE ABRIL/2011, COM AUTORIZACAO......................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00019 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A CAESB COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTALDO DISTRITO FEDERAL, COM TARI-FA DE AGUA E ESGOTO PUBLICA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PA-RAIBA EM BRASILIA SITO SCS Q05 BLOCO C LOTES 51/52 REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, COMAUTORIZACAO................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00027 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA ESTE ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO REFERENTE AO MESDE FEVEREIRO/2011 NO PERIODODE 11/01/2011 A 10/02/2011,COMAUTORIZACAO................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00029 | 08/06/2011 | 3163.28 | 3163.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA PARA ESTE ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO REFERENTE AO MESDE MAIO/2011 NO PERIODO DE 11/04/2011 A 10/05/2011, COM AUTORIZACAO....................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00030 | 08/06/2011 | 1173.50 | 1173.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO REFERENTE AO MESDE MAIO/2011 NO PERIODO DE 10/04/2011 A 09/05/2011, COM AUTORIZACAO....................... | 02449992015510 | VIVO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00040 | 08/06/2011 | 604.16 | 604.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA AS SALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO REFERENTEAO MES DE MAIO/2011, CONFORMECONTRATO 001/2010, COM AUTORI-ZACAO....................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00041 | 08/06/2011 | 165.68 | 165.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE ADESPESA COM O FORNECIMENTODE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA, SITO SCS Q05 BLOCO C LOTES 51/51 REFERENTE AO MES DE MAIO/2011, CONFORME CONTRATO 001/2010, COM AUTORIZACAO....................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00028 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM IPTU/TLP-2011DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO,COM AUTORIZACAO............... | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00031 | 08/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, PARA ESTE ESCRITORIODE REPRESENTACAO, CONFORME CONTRATO N 001/2008, COM AUTORIZACAO........................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00033 | 08/06/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, REFERENTE AO MES DEMARCO/2011 PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO CONFORMEO CONTRATO 001/2008, COM AUTO-RIZACAO................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00034 | 08/06/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DE E-QUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESEN-TACAO, REFERENTE AO MES DE A-BRIL/2011 CONFORME CONTRATO001/2008, COM AUTORIZACAO...... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00035 | 08/06/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA PARA ESTE ESCRITORIOREFERENTE AO MES DE MAIO/2011,CONFORME CONTRATO 001/2001,COMAUTORIZACAO................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 14/06/2011 | 39376.92 | 39376.92 | Folha de Pessoal- MAIO /2011 Escritorio de Rep Inst. do Estda PB - venc e vant fixas pessoal ativo | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00045 | 17/06/2011 | 1974.00 | 1974.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA USODESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA - DF REF. AOMES DE JUNHO/2011, CONFORMELISTA DE USUARIOS EM ANEXO,COMAUTORIZACAO................... | 09335355000106 | FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00046 | 20/06/2011 | 1652.16 | 1652.16 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONDOMINIODO EDIFICIO CENTRAL BRASILIAREFERENTE AO MES DE FEVEREIRO,2011 DAS SALAS DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,COM AUTO-RIZACAO....................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00047 | 20/06/2011 | 1232.08 | 1232.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONDOMINIODO EDIFICIO CENTRAL BRASILIAREFERENTE AO MES DE MARCO/2011DAS SALAS DESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO, COM AUTORIZACAO.............................. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00054 | 20/06/2011 | 84.21 | 84.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS DA EMPRESA CORREIOS E TE-LEGRAFOS S/A REFERENTE AO PE-RIODO 21/02/2011 A 28/02/2011,PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRE-SENTACAO INSTITUCIONAL, COM AUTORIZACAO..................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00051 | 20/06/2011 | 789.97 | 789.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO POSTAL VIA MALOTE REFERENTE AO PERIODO DE 24/02/2011 A 15/02/2011, PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, CONFORME CONTRATO005/2008 E TA 002/2010, COM AUTORIZACAO..................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00049 | 20/06/2011 | 1378.49 | 1378.49 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O CONDOMINIODO EDIFICIO_CENTRAL BRASILIA,DAS SALAS DESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011,COM AUTORIZACAO................. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00052 | 20/06/2011 | 5754.50 | 5754.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM IPTU/TLP 2011DAS SALAS ONDE FUNCIONA ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAOINSTITUCIONA,COM AUTORIZACAO. | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00048 | 20/06/2011 | 3639.59 | 3639.59 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, NO PERIODO DE 11/03/2011A 10/04/2011, COM AUTORIZACAO. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00050 | 20/06/2011 | 1570.19 | 1570.19 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MOVEL, REFERENTE AO MES DE ABRIL2011, PARA ESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO, COM AUTORIZACAO | 02449992015510 | VIVO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00053 | 20/06/2011 | 983.05 | 983.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FI-XA PARA ESTE ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO INSTITUCIONAL, RE-FERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2011, NO PERIODO DE 11/01/2011 A10/02/2011, COM AUTORIZACAO... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00055 | 20/06/2011 | 226.55 | 226.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA,SITO. SCS Q 05 BLOCO C LOTES/51-52 REFERENTE AO MES DE ABRIL/2011, CONFORME CONTRATO001/2010, COM AUTORIZACAO..... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00056 | 20/06/2011 | 616.28 | 616.28 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O FORNRCIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFE-RENTE AO MES DE ABRIL/2011,COMAUTORIZACAO................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00057 | 20/06/2011 | 220.21 | 220.21 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O IMOVEL DO GOVERNO DOESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA,SITO. SCS Q 05 BLOCO C LOTES51/52, REFERENTE AO MES DE MARCO/2011, CONFORME CONTRATO 0012010, COM AUTORIZACAO......... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00058 | 20/06/2011 | 652.64 | 652.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFE-RENTE AO MES DE MARCO/2011,CONFORME CONTRATO 001/2010,COMAUTORIZACAO................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00059 | 20/06/2011 | 459.85 | 459.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMENTODE AGUA EM NOME DA CAESB - COMPANHIA DE AGUA SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL PARAO IMOVEL DO GOV. DO ESTADO DAPARAIBA EM BRASILIA, SITO. SCSQ 05 BLOCO C LOTES 51/52, RE-FERENTE AO MES DE ABRIL/2011COM AUTORIZACAO............... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Inexigível | 00060 | 21/06/2011 | 228.60 | 228.60 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DESANEAMENTO AMBIENTAL DE AGUA EESGOTO PUBLICA PARA O IMOVELDO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA, SITO A SCS Q 05 BLOCO CLOTES 51/52 REFERENTE AO MESDE MAIO/2011, COM AUTORIZACAO. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00061 | 21/06/2011 | 292.72 | 292.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO POSTAL VIA MALOTE REFERENTE AO PERIODO DE 23/03/2011 A 31/03/2011, CONFORME CONTRATO 005/2008E TA 002/2010, COM AUTORIZACAO | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00062 | 21/06/2011 | 243.22 | 243.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA-FOS S/A, COM SERVICOS POSTAIS,REFERENTE AO PERIODO 29/03/2011 A 20/04/2011 PARA ESTE ES-CRITORIO CONFORME CONTRATO 0062008 E TA 002/2010, COM AUTORIZACAO......................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 21/06/2011 | 15353.49 | 15353.49 | vlr ref ao adiantamento do 13.salario em junho-2011 - Escritde Repres Instituc. do Est daPb - venc e vant fixas - pes- soal ativo | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 27/06/2011 | 3546.91 | 3546.91 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV,REF. RPPS DE DO MESDE JUNHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00064 | 27/06/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA PARA CONDUZIR O VEICULO PARA ACOMPANHAR O CHEFE DA CASA MILITAR DE BRASILIA/GOIANIA/BRASI-LIA, COM AUTORIZACAO.......... | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 28/06/2011 | 40552.55 | 40552.55 | Folha de Pessoal - JUNHO/2011Escrit de Rep Inst. do Est da PB- venc e vant fixas- pessoalativo | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 29/06/2011 | 5374.60 | 5374.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE JUNHO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | SEGUROS E TAXAS DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00068 | 04/07/2011 | 139.49 | 139.49 | VALOR EMPENHADO PARA COMPLEMENTAR A DESPESA COM O IPTU/TLP2011 DAS SALAS PERTENCENTES AOESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIACOM AUTORIZACAO............... | 00394684000153 | SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DF |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00069 | 04/07/2011 | 1736.52 | 1736.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM PECAS PARA OVEICULO VECTRA SEDAN, PLACAJMO 8801, PERTENCENTE A ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO DA PARAIBA, COM AUTORIZACAO......................... | 01542240001152 | JORLAN LIBERTY BSB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00070 | 04/07/2011 | 573.54 | 573.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOSPARA O VEICULO VECTRA SEDAN,PLACA JMO 8801 PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INSTITUCIONAL, COM AUTORIZACAO....... | 01542240001152 | JORLAN LIBERTY BSB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00071 | 05/07/2011 | 86.20 | 86.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFAS DE A-GUA E ESGOTO PUBLICA PARA O I-MOVEL DO GOV. DA PARAIBA, SITOSCS Q 05 BLOCO C LOTES 51/52REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011COM AUTORIZACAO............... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00072 | 05/07/2011 | 521.24 | 521.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEFORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS SALAS ONDE FUNCIONAESTE ESCRITORIO DE REPRESENTA-CAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011, COM AUTORIZACAO......... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00073 | 05/07/2011 | 142.04 | 142.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOV. DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA, SITO A SCSQ. 05 BLOCO C LOTES 51/52, RE-FERENTE AO MES DE JUNHO/2011CONFORME CONTRATO 001/2010,COM AUTORIZACAO............... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00074 | 06/07/2011 | 876.54 | 876.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA FIXA REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, NO PERIODODE 11/05/11 A 10/06/11, COM AUTORIZACAO..................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00075 | 06/07/2011 | 1275.24 | 1275.24 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL, REFERENTE AOMES DE JUNHO, NO PERIODO DE 1005/11 A 09/06/11, COM AUTORIZACAO........................... | 02449992015510 | VIVO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00076 | 06/07/2011 | 41.04 | 41.04 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRADTEL, REFERENTEAOS MESES MARCO/ABRIL/MAIO/2011 PARA ESTE ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO INSTITUCIONAL................................... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00077 | 06/07/2011 | 2352.00 | 2352.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSERVIDORES DESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO INSTITUCIONAL REFERENTE AO MES DE JULHO/2011COM AUTORIZACAO............... | 09335355000106 | FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00078 | 06/07/2011 | 641.80 | 641.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO COM O GOVERNADOR DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS AUTORIDA-DES EM BRASILIA, COM AUTORIZA-CAO........................... | 03956495000115 | RPS BAR E RESTAURANTE LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00079 | 07/07/2011 | 100.00 | 100.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A DIARIA DOSERVIDOR PARA ACOMPANHAR O SE-CRETARIO CHEFE DA CASA CIVILDO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA, COM AUTORIZACAO.......... | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00080 | 08/07/2011 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL- MAIO /2011ESC. DE REPRESENT. INST.DO ESTDA PARAIBA. AUXILIO ALMENTACAO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00083 | 12/07/2011 | 60.00 | 60.00 | Folha de Pessoal -JUNHO/2011 Esc. de Rep Inst. do Est da PBauxilio alimentacao | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00084 | 12/07/2011 | 1200.00 | 1200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM QUATRO DIA-RIAS PARA TRATAR DE ASSUNTOCOM O SECRETARIO DE ESTADO DR.WALTER AGUIAR E DEMAIS SECRETARIOS DO GOVERNO DA PARAIBA,COM AUTORIZACAO................ | 00002334950459 | MOACI ALVES CARNEIRO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00081 | 12/07/2011 | 18.01 | 18.01 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ENCARGOS REFERENTE A FATURA, COM VENCIMENTOEM 14/04/2011, COM AUTORIZACAO | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00082 | 12/07/2011 | 239.85 | 239.85 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS POS-TAIS REFERENTE AO PERIODO DE20/05/2011 A 15/06/2011, CONFORME CONTRATO 006/2008 COM TA002/2010, COM AUTORIZACAO..... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00085 | 18/07/2011 | 243.54 | 243.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALMOCO/REUNI-AO COM O GOVERNADOR DA PARAIBAE DEMAIS AUTORIDADES PRESENTESCOM AUTORIZACAO............... | 01787785000157 | FRANCISCO PARK RESTAURANTE LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00086 | 18/07/2011 | 1402.55 | 1402.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO, REFERENTE AO MES DEJUNHO/2011, DAS SALAS DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INS-TITUCIONAL DO GOV. DA PARAIBAEM BRASILIA, COM AUTORIZACAO.. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00087 | 20/07/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFO-NICA PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO REFERENTEAO MES DE JUNHO/2011, CONFORMECONTRATO 004/2010, COM AUTORI-ZACAO......................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 20/07/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011CONFORME CONTRATO 001/2008,COMAUTORIZACAO................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00089 | 20/07/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADORA,REFERENTE AO MES DE MAIO/2011,COM AUTORIZACAO............... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00090 | 20/07/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCIADORA, PARAESTE ESCRITORIO, REFERENTE AOMES DE JUNHO/2011, COM AUTORI-ZACAO......................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00092 | 21/07/2011 | 1624.52 | 1624.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL, REFERENTE AO MES DE JULHO2011 NO PERIODO DE 10/06/2011A 09/07/2011, COM AUTORIZACAO. | 02449992015510 | VIVO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00091 | 21/07/2011 | 162.00 | 162.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO E A TARIFA DE AGUA E ESGOTOPUBLICO PARA O IMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIA,SITOSCS Q 05 - BLOCO C LOTES 51/52REFERENTE AO MES DE JULHO/2011COM AUTORIZACAO............... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00093 | 26/07/2011 | 1194.40 | 1194.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM A AQUISICAODE PNEUS E VALVULAS PARA O VEICULO VECTRA JM0 8801, DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO INS-TITUCIONAL, COM AUTORIZACAO... | 38046843000100 | HC PECAS SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00097 | 26/07/2011 | 695.23 | 695.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM OS SERVICOSCOM TELEFONIA FIXA REFERENTEAO MES DE JULHO/2011 NO PERIO-DO DE 11/06/11 A 10/07/11, COMAUTORIZACAO................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00094 | 26/07/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA LOCACAO DE MAQUI-NA FOTOCOPIADORA REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, PARA ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO,COM AUTORIZACAO............... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00095 | 26/07/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A BRASCONECT-SERVICO DE LOCACAO DA CENTRALTELEFONICA PARA ATENDER ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO,EMBRASILIA, CONFORME O CONTRATO,004/2010, COM AUTORIZACAO..... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 26/07/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2011, CONFORME CONTRATO001/2008, COM AUTORIZACAO..... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00098 | 26/07/2011 | 725.00 | 725.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O CONSERTO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA, COM AUTORI-ZACAO......................... | 00652529000190 | MULTIMAQ MAQ.EQUIP. P. ESCRITORIO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00099 | 27/07/2011 | 41947.66 | 41947.66 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 ESCRITORIO DE REPRES. INSTITU-CIONAL DO EST DA PB - VENCIM. E VANT. FIXAS - PESSOAL ATIVO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00100 | 28/07/2011 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL - JULHO/2011 ESCRIT. DE REP INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PB- AUXIO ALIMEN-TACAO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00101 | 28/07/2011 | 3529.04 | 3529.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PBPREV, REF. RPPS DO MES DEJULHO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00102 | 28/07/2011 | 5506.60 | 5506.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE JUNHODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00103 | 28/07/2011 | 24840.53 | 24840.53 | VALOR PROV. 13 SALARIO - COTA JULHO/2011 - REP. INSTIT. DO EST. DA PB -VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00104 | 01/08/2011 | 2703.23 | 2703.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FIXA, REFERENTE AO MES DE JUNHO,NO PERIODO DE 11/05/2011 A 10/06/2011, PARA ESTE ESCRITORIODE REPRESENTACAO, COM AUTORIZACAO........................... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00105 | 01/08/2011 | 2838.26 | 2838.26 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TELEFONIAFIXA, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2011, NO PERIODO DE 11/06/2011 A 10/07/2011, PARA ESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAOINSTITUCIONAL,COM AUTORIZACAO. | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00106 | 01/08/2011 | 1174.50 | 1174.50 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEREVISAO DO VEICULO OFICIAL FUSION , PLACA MNM 9086, PERTEN-CENTE A ESTE ESCRITORIO DE RE-PRESENTACAO E USO EXCLUSIVO DOGOVERNADOR DO ESTADO DA PARAI-BA, COM AUTORIZACAO........... | 00003228000216 | MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00107 | 01/08/2011 | 4678.91 | 4678.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-ZER FACE A DESPESA COM PECASPARA O VEICULO OFICIAL DE USOEXCLUSIVO DO GOVERNADOR DO ES-TADO DA PARAIBA PLACA MNM 9086FUSION, COM AUTORIZACAO....... | 00003228000216 | MOTO AGRICOLA SLAVIEIRO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 23 | MATERIAL QUIMICO E RAIO X | Dispensa | 00108 | 02/08/2011 | 455.00 | 455.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE UMA PLACA COM O NOME DOESCRITORIO DE REPRESENTACAO DOGOVERNO DA PARAIBA EM BRASILIACOM AUTORIZACAO............... | 04164353000188 | LETRA E COR IMPRESSAO DIGITAL LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00109 | 03/08/2011 | 2732.40 | 2732.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA USODOS SERVIDORES DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASI-LIA, DURANTE O MES DE AGOSTO2011, COM AUTORIZACAO......... | 09335355000106 | FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00112 | 04/08/2011 | 350.00 | 350.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSUMO-GENEROS ALIMENTICIOS E LIMPEZA PA-RA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAODA PARAIBA EM BRASILIA, COM AUTORIZACAO....................... | 05104516000108 | OFFICE MIX ATACADISTA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00113 | 04/08/2011 | 104.70 | 104.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE TRINTA GARRAFOES DE AGUAMINERAL PARA ATENDER AS NECES-SIDADES DESTE ECRITORIO DE RE-PRESENTACAO, CONFORME CONTRATO007/2010, COM AUTORIZACAO..... | 38075040000175 | MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00114 | 04/08/2011 | 1534.29 | 1534.29 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO, REFERENTE AO MES DEJULHO,PERTENCENTE AS SALAS DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAOEM BRASILIA, COM AUTORIZACAO.. | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00110 | 04/08/2011 | 522.34 | 522.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFE-RENTE AO MES DE JULHO/2011,CONFORME CONTRATO 001//2010, COMAUTORIZACAO..................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00111 | 04/08/2011 | 133.64 | 133.64 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA, SITO SCS Q 05 BLOCO C LOTES 51/52, REFERENTE AOMES DE JULHO/2011, CONFORMECONTRATO 001/2010, COM AUTORI-ZACAO........................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00115 | 09/08/2011 | 343.52 | 343.52 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ALIMENTACAOALMOCO, PARA O GOVERNADOR DOESTADO DA PARAIBA E SUA COMITIVA EM BRASILIA, COM AUTORIZACAO........................... | 02703510000150 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00116 | 09/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIRDESPESA COM ENCARGOS, REFEREN-TE AS FATURAS COM VENCIMENTOEM 11/08/2011, COM AUTORIZACAO | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00118 | 09/08/2011 | 15.39 | 15.39 | VALOR EMPENHADO PARA COBRIR ADESPESA COM ENCARGOS REFERENTEA FATURA VENCIDA POR OCASIAO DA MUDANCA DE GOVERNO HAVENDO ASSIM O ATRASO DAS REFERIDAS FATURAS EM ANEXO, DE SERVICOS POSTAIS, COM AUTORIZACAO.. | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00119 | 09/08/2011 | 42.32 | 42.32 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O PAGAMENTODE FATURAS EM ATRASO DO SERVI-CO DE MALOTE PARA ESTE ESCRITORIO, DEVIDO A MUDANCA DE GOVERNO, OCASIONANDO ASSIM ATRASODOS REFERIDOS PAGAMENTOS, CON-FORME COPIAS EM ANEXO, COM AU-TORIZACAO...................... | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00120 | 10/08/2011 | 172.68 | 172.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICA PARA O I-MOVEL DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA SITO SCS Q 05 BLOCO CLOTES 51/52, REFERENTE AO AGOSTO/2011, COM AUTORIZACAO...... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00121 | 18/08/2011 | 32.23 | 32.23 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL REFERENTE AOPERIODO 26/06/2011 A 25/08/2011, PARA ESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO, COM AUTORIZACAO | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00122 | 22/08/2011 | 4375.88 | 4375.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA FI-XA LOCAL E INTERURBANO, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2011,NOPERIODO DE 11/07/2011 A 10/08/2011, COM AUTORIZACAO......... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00123 | 22/08/2011 | 1352.98 | 1352.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TELEFONIA MO-VEL REFERENTE AO MES DE AGOSTONO PERIODO DE 10/07/2011 A 09/08/2011, COM AUTORIZACAO...... | 02449992015510 | VIVO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00124 | 22/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COMO SERVICO DEUM CONSERTO DE UM APARELHO TE-LEFONICO DESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO, COM AUTORIZACAO | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00125 | 23/08/2011 | 3529.04 | 3529.04 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO MES DEAGOSTO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00126 | 23/08/2011 | 42996.46 | 42996.46 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011ESCR. DE REPRES.INSTITUC. DO EST. DA PB - VENC. E VANT. FI-XAS- PESSOAL ATIVO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00127 | 23/08/2011 | 60.00 | 60.00 | FOLHA DE PESSOAL - AGOSTO/2011ESCRITORIO DE REPRES. INSTITUCDO EST. DA PARAIBA - AUX. ALI-MENTACAO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00128 | 24/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DE VIAGEM PARA O AGENTE CONDUTOR DEVEICULO, ACOMPANHANDO AUTORIDADE SECRETARIO CHEFE DA CASA MILITAR DO GOV. DA PARAIBA, CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO, COMAUTORIZACAO................... | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00130 | 24/08/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS DEVIAGEM PARA O AGENTE CONDUTORDE VEICULO DESTE ESCRITORIO PARA CONDUZIR O SECRETARIO CHEFEDA CASA MILITAR DO GOV. DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTO ANEXO............................ | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00132 | 25/08/2011 | 5506.60 | 5506.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS,RGPS DO MES DE AGOSTODE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00133 | 01/09/2011 | 1261.70 | 1261.70 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM A AQUISICAODE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA(TONNER PARA IMPRESSORAPARA ATENDER AS NECESSIDADESDESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COM AUTORIZACAO.......... | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00134 | 01/09/2011 | 532.30 | 532.30 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEGENEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO, COM AUTORIZACAO | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00135 | 01/09/2011 | 801.17 | 801.17 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEMATERIAL DE CONSUMO, GENEROS ALIMENTICIOS,PARA ATENDER A ES-TE ESCRITORIO DE REPRESENTACAOCOM AUTORIZACAO............... | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00136 | 01/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONI-CA, PARA ATENDER ESTE ESCRITO-RIO DE REPRESENTACAO REFERENTEAO MES DE AGOSTO/2011, CONFOR-ME CONTRATO 004/2010, COM AUTORIZACAO....................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Dispensa | 00139 | 05/09/2011 | 1916.80 | 1916.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES DESTE ES-CRITORIO, CONFORME LISTA EM A-NEXO, COM AUTORIZACAO......... | 09335355000106 | FACIL BRASILIA TRANSPORTE INTEGRADO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00140 | 05/09/2011 | 1362.78 | 1362.78 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA O ESCRITORIO DE REPRESENTA-CAO REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2011, COM AUTORIZACAO...... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00137 | 05/09/2011 | 420.00 | 420.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA ESTE ESCRITORIO, CONFORMEANEXO, COM AUTORIZACAO........ | 08976812000189 | GTB COM. DE PROD. DE PAP.INF. LTDA-ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00138 | 05/09/2011 | 290.00 | 290.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MATERIAL PER-MANENTE DE INFORMATICA PARA ESTE ESCRITORIO CONFORME ANEXOCOM AUTORIZACAO............... | 08976812000189 | GTB COM. DE PROD. DE PAP.INF. LTDA-ME |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00141 | 06/09/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, RE-FERENTE AO MES DE AGOSTO/2011,COM AUTORIZACAO............... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00144 | 06/09/2011 | 485.92 | 485.92 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA REFERENTE AS PU-BLICACOES NA SECAO 3 D.O.U,CONFORME COPIAS EM ANEXO, COMAUTORIZACAO................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00142 | 06/09/2011 | 513.63 | 513.63 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM SERVICO DE E-NERGIA ELETRICA PARA AS SALAS DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFERENTE AO MES DE AGOS-TO/2011, CONFORME CONTRATO 0012010, COM AUTORIZACAO......... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00143 | 06/09/2011 | 124.54 | 124.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE COM FORNECIMENTO DE ENERGIAELETRICA PARA O IMOVEL DO GOV.DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASI-LIA SITO.SCS QD. 05 BLOCO C LOTES 51/52, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011,CONFORME CONTRATO 001/2010, COM AUTORIZACAO..... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00145 | 08/09/2011 | 698.51 | 698.51 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A IMPRENSA NACIONAL, REFERENTE A PUBLICACAONA SECAO 3 DO D.O.U, CONFORMECOPIAS ANEXOS................. | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00148 | 12/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA A-TENDER AS NECESSIDADES DESTEESCRITORIO DE REPRESENTACAO,CONFORME CONTRATO 004/2011COM AUTORIZACAO............... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00150 | 12/09/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, CONFORME CONTRATO 004/2010, COMAUTORIZACAO................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 12/09/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA, REFERENTE AO MES DEAGOSTO/2011, CONFORME CONTRATO001/2008 CO AUTORIZACAO....... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00151 | 15/09/2011 | 157.40 | 157.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICA PARA O I-MOVEL DO GOV. DA PARAIBA EMBRASILIA SITO A SCS QUADRA 05BLOCO C LOTES 51/52 REFERENTEAO MES DE SETEMBRO/2011, COMAUTORIZACAO................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00152 | 16/09/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM DIARIAS PARACONDUZIR VEICULO DESTINO BSB/GOIANIA/BSB, COM O SECRETARIOCHEFE DA CASA MILITAR DO GOV.PARAIBA, CORONEL FERNANDO ANTONIO SOARES, NOS DIAS 14 E 15/09/2011, COM AUTORIZACAO...... | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00153 | 28/09/2011 | 48369.28 | 48369.28 | FOLHA DE PESSOAL SETEMBRO-2011ESC. DE REP. INSTITUC. DO EST.DA PARAIBA- VENC E VANT FIXAS PESSOAL ATIVO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00154 | 28/09/2011 | 4844.22 | 4844.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DE SETEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00155 | 28/09/2011 | 180.00 | 180.00 | FOLHA DE PESSOAL-SETEMBRO/2011ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIO-NAL DO EST. DA PB - -AUXILIO ALIMENTACAO- | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00158 | 29/09/2011 | 5687.73 | 5687.73 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF.RGPS DO MES DE SE-TEMBRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00157 | 29/09/2011 | 126.75 | 126.75 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OIMOVEL DO GOV. DO ESTADO DA PARAIBA EM BRASILIA, SITO SCS.Q.05 BLOCO C LOTES 51/52,REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO 001/2010, COMAUTORIZACAO................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00159 | 30/09/2011 | 523.72 | 523.72 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFE-RENTE AO MES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO 001/2010,COMAUTORIZACAO................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00163 | 30/09/2011 | 814.80 | 814.80 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A ASSINATURA ANUAL DO D.O.U SECAO 1 E 3 CONFORME DOCUMENTO ANEXO, COM AU-TORIZACAO..................... | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00164 | 30/09/2011 | 1347.77 | 1347.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, COMAUTORIZACAO................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00160 | 30/09/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICO DE LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONI-CA PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO 004/2011, COM AUTORIZACAO....... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00161 | 30/09/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, RE-FERENTE AO MES DE SETEMBRO/2011, COM AUTORIZACAO......... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00162 | 30/09/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA REFERENTE AOMES DE SETEMBRO/2011,CONFORME CONTRATO 001/2011, COM AUTORI-ZACAO......................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00165 | 07/10/2011 | 270.00 | 270.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DERECARGA DE TESTE HIDROSTATICOEM EXTINTORES DESTE ESCRITORIOCOM AUTORIZACAO............... | 12970907000162 | R&J COMERCIO EQUIP. CONTRA INC. EPI PROD |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00166 | 18/10/2011 | 185.88 | 185.88 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICA PARA O I-MOVEL DO GOV. DA PARAIBA EMBRASILIA SITO SCS Q 05 BLOCO CLOTES 51/52 REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011, COM AUTORIZA-CAO........................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00167 | 18/10/2011 | 31.22 | 31.22 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO RENPAC VIA EMBRATEL, REFERENTE AOPERIODO 26/08 A 25/09 E 26/09A 25/10 E AO MES DE OUTUBRO/11COM AUTORIZACAO............... | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00168 | 24/10/2011 | 2046.40 | 2046.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA OSSEVIDORES DESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO EM BRASILIA, DU-RANTE O MES DE OUTUBRO/2011,CONFORME LISTA DE USUARIOS ANEXOS,COM AUTORIZACAO. | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00169 | 26/10/2011 | 2472.08 | 2472.08 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE AO SER-VICO DE TELEFONIA FIXA DO MES DE SETEMBRO/2011, DO PERIODODE 11/08 A 10/09/2011, CONFOR-ME FATURAS ANEXA, PARECER JURIDICO E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA DESTE ORGAO..... | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00170 | 26/10/2011 | 2320.55 | 2320.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM LIGACOES DETELEFONIA FIXA (LOCAIS E INTERURBANOS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE ESCRITORIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011, NO PERIODO DE 11/09 A 10/10/2011, CONFORME FATURAS ANEXAS,PARECER JURIDICA E AUTORIZACAODO ORDENADOR DE DESPESA DESTE | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00171 | 26/10/2011 | 1137.34 | 1137.34 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DO SERVICO DE TELEFONIA MO-VEL REFERENTE AO MES DE OUTU-BRO/2011, VO PERIODO DE 10/09/11, CONFORME FATURA ANEXA, PA-RECER JURIDICO E AUTORIZACAODO ORDENADOR DE DESPESA DESTE ESCRITORIO.................... | 02449992015510 | VIVO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 26/10/2011 | 48349.49 | 48349.49 | FOLHA DE PESSOAL- OUTUBRO/2011ESCRIT. DE REP INSTITUCIONAL DO EST DA PB - VENCIMENTOS E VANT. FIXAS PESSOAL ATIVO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 27/10/2011 | 4844.22 | 4844.22 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV, REF. RPPS DO MESDE OUTUBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00173 | 27/10/2011 | 1194.91 | 1194.91 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TELEFONIAMOVEL, REFERENTE AO MES DE SE-TEMBRO/2011, NO PERIODO DE 10/08 A 09/09/2011, DE ACORDO COMO PARECER JURIDICO E AUTORIZA-CAO DO SECRETARIO EXECUTIVODESTE ESCRITIRIO DE REPRESENTACAO, CONFORME DOCUMENTOS ANE-XOS........................... | 02449992015510 | VIVO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 03 | MAQ E IMPLEMENTOS AGRICOLAS E DE OBRAS | Dispensa | 00174 | 27/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO,PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO EM BRASILIA, COM AUTORIZACAO.... | 00040721817491 | ADENALDO CARLOS DE ALMEIDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00179 | 31/10/2011 | 2082.68 | 2082.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE MATERIAL DE CONSUMO(LIM-PEZA E HIGIENE, GENEROS ALIMENTICIOS E EXPEDIENTE), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTEESCRITORIO, COM AUTORIZACAO... | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 22 | VALE TRANSPORTE | Inexigível | 00180 | 31/10/2011 | 1920.00 | 1920.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE VALE TRANSPORTE PARA USODESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBROCONFORME PARECER JURIDICO E AUTORIZACAO DO ORDENADOR DE DES-PESA.......................... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00181 | 31/10/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFO-NICA, PARA ATENDER ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/CONFORME CONTRATO 004/2010, COM AUTORI-ZACAO......................... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00182 | 31/10/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA MAQUINA FOTOCOPIADORA, PA-RA ESTE ESCRITORIO, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO, COM AUTORI-ZACAO......................... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | ALIMENTO PARA ANIMAIS | Dispensa | 00178 | 31/10/2011 | 700.00 | 700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM MATERIAL DEINFORMATICA, CONFORME DOCUMEN-TO ANEXO, PARA ESTE ESCRITORIOCOM AUTORIZACAO............... | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00183 | 31/10/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2011CONFORME CONTRATO 001/2008,COMAUTORIZACAO................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 31/10/2011 | 5792.60 | 5792.60 | ------------------------------VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVORDO INSS REF.RGPS DE OUT/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00184 | 31/10/2011 | 1298.54 | 1298.54 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TAXA DE CONDOMINIO DAS SALAS ONDE FUNCIO-NA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFERENTE AO MES DE OU-TUBRO, COM AUTORIZACAO......... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00186 | 03/11/2011 | 4700.00 | 4700.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DEUM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIO-NADO, CONFORME ORCAMENTO ANEXOCOM AUTORIZACAO............... | 01156426000100 | ARTECH AR CONDICIONADO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00187 | 09/11/2011 | 2343.55 | 2343.55 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM ALIMENTACAO(ALMOCO/REUNIAO) PARA O VICEGOVERNADOR DO ESTADO ROMULOGOUVEIA E DEMAIS AUTORIDADESDA PARAIBA, EM BRASILIA, COMAUTORIZACAO................... | 02703510000150 | FRANCISCO RESTAURANTE LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00188 | 09/11/2011 | 619.97 | 619.97 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE E-NERGIA ELETRICA DAS SALAS ONDEFUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, REFERENTE AO MESDE OUTUBRO/2011, CONFORME CON-TRATO 001/2010,COM AUTORIZACAO.............................. | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Inexigível | 00189 | 09/11/2011 | 123.68 | 123.68 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A TARIFA DEENERGIA ELETRICA, PARA O PRE-DIO DO GOVERNO DA PARAIBA EMBRASILIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/11 CONFORME CONTRATO 001/2010, COM AUTORIZACAO..... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00191 | 10/11/2011 | 28.00 | 28.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO(BLOCO), PARAESTE ESCRITORIO DE REPRESENTA-CAO, COM AUTORIZACAO.......... | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00190 | 10/11/2011 | 55.00 | 55.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE(CAVALETE),PARA ESTE ESCRITORIO, COM AUTORIZACAO....................... | 11568981000194 | MULTICLIPS IND. COM. ART. DE PAP. LTDA. |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00192 | 21/11/2011 | 86.20 | 86.20 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM TARIFA DE AGUA E ESGOTO PUBLICA PARA O I-MOVEL DO GOV. DA PARAIBA EMBRASILIA SITO SCS Q 05 BLOCO CLOTES 51/52 REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011, COM AUTORIZACAO........................... | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00193 | 21/11/2011 | 1499.40 | 1499.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DETELEFONIA MOVEL,REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2011, NO PERIODO DE 10/10/2011 A 09/11/2011,COM AUTORIZACAO............... | 02449992015510 | VIVO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00194 | 24/11/2011 | 2548.86 | 2548.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM TELEFONIA FI-XA REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2011, NO PERIODO DE 11/10/2011 A 10/11/2011, COM AUTORI-ZACAO DO ORDENADOR DE DESPESA DE ACORDO COM O PARECER JURIDICO DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO........................ | 76535764032690 | BRASIL TELECOM SA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00195 | 25/11/2011 | 225.00 | 225.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA IN-TEGRAL E UMA PARCIAL, PARA CONDUZIR VEICULO DESTINO BSB/GOIANIA, COM AUTORIDADES DO GOVER-NO DA PARAIBA, NOS DIAS 24/25/2011, CONFORME DOCUMENTO EM A-NEXO.......................... | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 28/11/2011 | 4594.56 | 4594.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB-PREV REF.RPPS DO MES DENOVEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 29/11/2011 | 50632.37 | 50632.37 | FOLHA DE PESSOAL-NOVEMBRO 2011ESCRITORIO DE REPRES. INST. DOEST DA PB.- VENC. E VANT FIXASPESSOAL ATIVO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 29/11/2011 | 6199.60 | 6199.60 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO RGPS DO MES DE NOVEMBRO DE2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00199 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMEPNHADO PARA FAZER FA-CE AO FORNECIMENTO DE VALETRANSPORTE PARA USO DOS SERVI-DORES DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO,DURANTE O MES DEDEZEMBRO/2011, CONFORME LISTA DE USUARIOS EM ANEXO.......... | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00202 | 30/11/2011 | 2456.40 | 2456.40 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE AO FORNECIMENTO DE VALETRANSPORTE PARA USO DOS SERVI-DORES DESTE ESCRITORIO, DURAN-TE O MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME LISTA DE USUARIOS EM ANEXO, COM AUTORIZACAO............ | 05764629000121 | TRANSPORTE URBANO DIST. FEDERAL-DFTRANS |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00203 | 30/11/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O SERVICO DE LOCACAO DE UMA CENTRAL TELEFONICA PARA ATENDER ESTE ESCRITO-RIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, COM AUTORIZACAO..... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00204 | 30/11/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE UMA MAQUINA FOTOCOPIADO-RA, REFERENTE AO MES DE NOVEM-BRO/2011, COM AUTORIZACAO..... | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00205 | 30/11/2011 | 156.42 | 156.42 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA OPREDIO DO GOVERNO DA PARAIBAEM BRASILIA, REFERENTE AO MESDE NOVEMBRO/2011, CONFORME FA-TURA EM ANEXO, COM AUTORIZACAO | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00206 | 30/11/2011 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAOREFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2001, CONFORME FATURAS EM ANE-XO, COM AUTORIZACAO........... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00200 | 30/11/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DELOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IN-FORMATICA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO 001/2008................... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Inexigível | 00208 | 01/12/2011 | 735.90 | 735.90 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011, CONFORME CONTRATO 001/2008, COM AUTORIZACAO......... | 38029534000113 | OMNI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00207 | 01/12/2011 | 660.00 | 660.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A LOCACAO DEUMA CENTRAL TELEFONICA PARA A-TENDER ESTE ESCRITORIO, REFE-RENTE AO MES DE DEZEMBRO/2011,COM AUTORIZACAO............... | 01341156000107 | BRASCONNECT TELECOM E INFORMATICA LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00209 | 01/12/2011 | 535.00 | 535.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE LOCACAO DE MAQUINA FOTO-COPIADORA, REFERENTE AO MES DEDEZEMBRO/2011, COM AUTORIZACAO | 01551920000160 | COPY LINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | CONDOMINIOS | Dispensa | 00210 | 02/12/2011 | 1242.77 | 1242.77 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM A QUITACAO DADESPESA COM A TAXA DE CONDOMI-NIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2011, DAS SALAS DESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, COMAUTORIZACAO................... | 01633932000134 | CONDOMINIO DO ED CENTRAL DE BRASILIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Dispensa | 00211 | 02/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA E ESGOTO NO PREDIODO GOVERNO DA PARAIBA, SITUADONO SCS QUADRA 05 BLOCO C LOTES51/52, REFERENTE AO MES DE DE-ZEMBRO/2011, COM AUTORIZACAO.. | 00082024000137 | COMPANHIA DE SANEAM DO DIST FED CAESB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00216 | 09/12/2011 | 456.86 | 456.86 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE ENERGIA ELETRICA PARA ASSALAS ONDE FUNCIONA ESTE ESCRITORIO DE REPRESENTACAO, CONFORME FATURAS ANEXAS, COM AUTORI-ZACAO......................... | 07522669000192 | CEB DISTRIBUICAO S/A |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00213 | 09/12/2011 | 521.00 | 521.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O SERVICO DEMANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE-TIVA E CORRETIVA NOS EQUIPAMENTOS (IMPRESSORAS, FAX E CALCU-LADORAS), DESTE ESCRITORIO DEREPRESENTACAO, COM AUTORIZACAO | 00652529000190 | MULTIMAQ MAQ.EQUIP. P. ESCRITORIO LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00217 | 09/12/2011 | 157.05 | 157.05 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL PARA ESTEESCRITORIO REFERENTE AOS MESESDE AGOSTO, SETEMBRO E OUTUBRO/2011, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA, COM AUTORIZACAO.......... | 38075040000175 | MINAGUA COM E DIST DE BEBIDAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00218 | 09/12/2011 | 1599.98 | 1599.98 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM FORNECIMEN-TO E INSTALACAO DE UMA PERSIA-NA VERTICAL, PARA O GABINETEDO GOVERNADOR NESTE ESCRITORIOCONFORME ORCAMENTO ANEXO, COMAUTORIZACAO................... | 00356493000105 | CASA DAS PERSIANAS LTDA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00219 | 09/12/2011 | 141.71 | 141.71 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM O FORNECIMEN-TO DE AGUA MINERAL PARA ATENDER A ESTE ESCRITORIO NOS ME-SES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011, CONFORME DOCUMENTACAO ANE-XA, COM AUTORIZACAO........... | 72602303000195 | PURISSIMA AGUA MINERAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00212 | 09/12/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE A DESPESA COM UMA DIARIA PARA TREINAMENTO DE CAPACITACAOREFERENTE A IMPLANTACAO DO SISTEMA WEB DE REGULARIDADE NO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 12/12/2011,EM JOAO PESSOA,COM AUTORIZACAO........................... | 00013284398449 | JOSE GOMES DE ALMEIDA NETO |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | RELACOES GOVERNAMENTAIS - PARAIBA / INSTITUICOES DO GOVERNO FEDERAL | ACOMPANHAMENTO DOS PLEITOS DO ESTADO DA PARAIBA JUNTO AOS ORGAOS FEDERAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00214 | 09/12/2011 | 75.00 | 75.00 | VALOR EMPENHDO PARA FAZER FA-CE A DESPESA COM UMA DIARIA DEVIAGEM PARCIAL, PARA CONDUZIRO SECRETARIO EXECUTIVO DO PAC,BSN/GOIANIA/BSB NO DIA 14/12/2011, CONFORME DOCUMENTACAO A-NEXA, COM AUTORIZACAO........, | 00069442819100 | GERONIMO ALVES FERRIRA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00220 | 14/12/2011 | 4594.56 | 4594.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV REF. RPPS DO 13 SA-LARIO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00222 | 20/12/2011 | 180.00 | 180.00 | REGULARIZACAO DA FOLHA DE PA- GAMENTO DE PESSOAL- OUTUBRO 2011 - ESCRITORIO DE REPRESEN-TACAO DO EST DA PB- AUXILIO ALIMENTACAO | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00223 | 20/12/2011 | 180.00 | 180.00 | regularizacao - folha de pessoal do mes de novembro/2011 -Escritorio de representacao ins-titucional do est. da paraiba-Auxlio alimentacao. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00224 | 21/12/2011 | 4594.56 | 4594.56 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDA PB PREV, REF. AO MES DE DE-ZEMBRO DE 2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00225 | 22/12/2011 | 6232.60 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA, EM FAVORDO INSS REF. AO MES DE DEZEM-BRO DE 2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00226 | 22/12/2011 | 49214.65 | 49214.65 | FOLHA DE PESSOAL DEZ/11 ESCRI-TORIO DE REP.INSTITUCIONAL DOEST.DA PB.VENC.E VANT.FIXAS PESS.ATIVO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
ESCRITORIO DE REP. INSTITUCIONAL DO ESTADO DA PARA | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00227 | 22/12/2011 | 180.00 | 180.00 | FOLHA DE PESSOAL-DEZEMBRO/2011ESC. DE REP. INST. DO EST. PB-AUXILIO ALIMENTACAO. | 13638486000130 | ESCRITORIO DE REP. INST. DO ESTADO DA PB |
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Última atualização: 10/06/2024