de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00001 | 31/01/2011 | 13878.35 | 13878.35 | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DO MES DE JAN/2011. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00002 | 31/01/2011 | 12125.03 | 12125.03 | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESAS REFERENTE PARCELA 1/12 DO DECIMO TERCEI-RO SALARIO DA FL.DE PESSOAL. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00003 | 31/01/2011 | 2937.00 | 2937.00 | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/INSS S/AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE JA-NEIRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00004 | 03/02/2011 | 55.00 | 55.00 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DEINTERNET PARA A FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00005 | 03/02/2011 | 437.22 | 437.22 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO TE-LEFONICO DESTA FUNDACAO REFE-RENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00006 | 03/02/2011 | 117.45 | 117.45 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00007 | 03/02/2011 | 405.92 | 405.92 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DEERRGIA DESTA FUNDACAO REFEREN-TE AO MES DE JANEIRO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00008 | 03/02/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS PELA CONTADORA NO MES DEJANEIRO/2011. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00009 | 03/02/2011 | 116.40 | 116.40 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA E PAPELARIA DOM BOSCO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00010 | 03/02/2011 | 510.00 | 510.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS COM AULAS NO CORAL DA FUNES,REF.MES JAN/2011. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00011 | 03/02/2011 | 103.89 | 103.89 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DEMATERIAL DE EXPEDIENTE DESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00012 | 03/02/2011 | 250.00 | 250.00 | VR. QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/SERVICOS DE LIM-PEZA DESTA FUNDACAO NO MES DEJANEIRO/2011. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00013 | 03/02/2011 | 200.00 | 200.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DESEGURANCA DESTA FUNDACAO DURANTE O MES DE JANEIRO/2011. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00014 | 17/02/2011 | 352.00 | 352.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ENCARGOS SOCIAIS S/SERVICOS PRESTADOS DE JANEIRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 17/02/2011 | 116.24 | 116.24 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PATRONALS/FOLHA PESSOAL DE JANEIRO/11. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 28/02/2011 | 2551.26 | 2551.26 | ----------------------------- VALOR QUE SEM EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESAS REFERENTE PROVISAO DO INSS S/FL.DE PEGTODO 13 SALARIO DOS FUNCIONARIOS | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 02/03/2011 | 7999.52 | 7999.52 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA CO-BRIR DESPESAS COM FL. DE PAGAMENTO DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO DESTA FUNDACAO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | CONSERVACAO, REFORMA E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00020 | 09/03/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/AQUISISAO DEMADEIRA P/REFORMA DO ARQUIVODESTA FUNDACAO. | 24120941000127 | SOFERROS COMERCIAL DE FERROS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00021 | 09/03/2011 | 452.35 | 452.35 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONSUMO DASCONTA DE TELEFONE DE FEV/11. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00022 | 09/03/2011 | 385.08 | 385.08 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONSUMO DACONTA DE ENERGIA DE FEV/11. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00023 | 09/03/2011 | 108.84 | 108.84 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA DO MES DE FEV/11.D/FUNDA-CAO. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00024 | 09/03/2011 | 226.30 | 226.30 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00025 | 09/03/2011 | 84.36 | 84.36 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA FUNDACAO. | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00026 | 09/03/2011 | 221.59 | 221.59 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA/CONSUMOD/FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00027 | 09/03/2011 | 108.00 | 108.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ACOMPANHAMEN-TO MUSICAL DO CORAL DA FUNES EM EVENTO. | 00072625651415 | SELMA MARIA FERREIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00028 | 09/03/2011 | 250.00 | 250.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA D/FUNDACAO E HEMEROTE-CA. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 09/03/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM AULAS MI-NISTRADAS NO CORAL D/FUNDACAO NO MES DE FEV/2011. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00030 | 09/03/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/SERVICOS DECONTABILIDADE PARA ESTA FUNDA-CAO NO MES DE FEVEREIRO/2011. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00031 | 09/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/REPARO NO PORTAO DE FERRO D/FUNDACAO. | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00032 | 09/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONFECCAO//DE BORDADO P/FARDAMENTO DO CO-RAL D/FUNDACAO. | 11578068000179 | ARTE NO PONTO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00033 | 09/03/2011 | 120.00 | 120.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONFECCAO//DE FARDAMENTO PARA O CORAL DESTA FUNDACAO. | 00391511000181 | INSDRUSTRIA DE CONFCC KG FASHION LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00034 | 09/03/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/SERVICOS DESEGURANCA DESTA FUNDACAO REFE-RENTE FEV/2011. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00036 | 16/03/2011 | 116.24 | 116.24 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACOES PATRONALS/FOLHA PESSOAL DE FEV/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00037 | 16/03/2011 | 2017.25 | 2017.25 | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/INSS S/AFOLHA DE PESSOAL DO MES DE FEVEREIRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00038 | 17/03/2011 | 240.00 | 240.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM TRES DIARIAS PATOS -JOAO PESSOA PARA CONDUZIR DIRETOR DE FINANCAS E ENTREGA DEDOCUMENTOS. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Dispensa | 00039 | 17/03/2011 | 80.00 | 80.00 | VALOR QUE SE EMPEMHA A FIM DEFAZER FACE A COBERTURA DE DES-PESAS COM UMA DIARIA PATOS -JOAO PESSOA P/TRATAR DE ASSUN-TOS ADMINISTRATIVOS NA GECAD. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00040 | 29/03/2011 | 93.23 | 93.23 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COM-PLEMENTOS DE DESPESAS COM INSSDO MES DE FEVEREIRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00041 | 29/03/2011 | 8298.35 | 8298.35 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM A FL.DE PES-SOAL DA FUNDACAO DO MES 03/11. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00044 | 29/03/2011 | 1709.40 | 1709.40 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACOES PREVI-DENCIARIA S/FL.DE PAGAMENTO DOMES DE MARCO/11, DA FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00045 | 18/04/2011 | 340.00 | 340.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM LOCACAO DEEQUIPAMENTOS DE SOM EM SOLENI-DADE DESTA FUNDACAO. | 00018160549415 | LUCIO FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00046 | 19/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO MU- SICAL EM EVENTOS DA FUNES. | 00072625651415 | SELMA MARIA FERREIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00047 | 19/04/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR/DESPESAS COM SERVICOS DE LIMPEZA E HEMEROTECA DESTA FUNDACAONO MES DE MARCO/2011. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00048 | 19/04/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AULAS MINISTRADAS AO CORAL DA FUNES NOMES DE MARCO/2011. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00049 | 19/04/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/SERVICOS DECONTABILIDADE PARA ESTA FUNDA-CAO NO MES DE MARCO/2011. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00050 | 19/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM CONSUMO DE CONTASDE TELEFONES DO MES DE 03/2011 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00051 | 19/04/2011 | 312.71 | 312.71 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DO MES DE MARCO 2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00052 | 19/04/2011 | 392.00 | 392.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM INSS SOBRE SERVI-COS PRESTADOS NO MES DE 03/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 99 | OUTRAS OBRIGACOES PATRONAIS | Dispensa | 00054 | 19/04/2011 | 116.24 | 116.24 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM OBRIGACOES PREVI-DENCIAS S/FL PAGTO.DE FUNCIONARIO DO MES DE MARCO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00055 | 27/04/2011 | 55.00 | 55.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS DEINTERNET PARA A HEMEROTECA DESTA FUNDACAO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00056 | 27/04/2011 | 249.15 | 249.15 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO /DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 00057 | 27/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DEJATEAMENTO EM MONUMENTO COMEMORATIVO DESTA FUNDACAO. | 04132405000134 | AMERICA VIRGINIA PEREIRA FLORENTINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00058 | 27/04/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DESEGURANCA D/FUNDACAO NO MES DEMARCO/2011. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00059 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO /DE MATERAIL ELETRICO NA REFORMA DA FUNDACAO. | 01857253000149 | POLO ELETRICIDADE LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00060 | 27/04/2011 | 10622.46 | 10622.46 | VALOR QUE EMPENHAMOS PARA CO-BRIR DESPESAS COM A FL.DE PES-SOAL DA FUNDACAO DO MES 04/11. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00061 | 27/04/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM FL.DE 13 SALARIO(PROVISAO 4/12 AVOS)DESTAFUNDACAO. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 05/05/2011 | 240.00 | 240.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM DIARIA DE FUNCIO-NARIO QUE SE DESLOCOU DE PATOSP/JOAO PESSOA, COM A FINALIDA-DE DE ENTREGAR ENCOMENDAS E COLHER MATERIAS EM DIVEROS LOCAIS PARA A FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00065 | 05/05/2011 | 152.00 | 152.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM RECARGA DECARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORAS DA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00066 | 05/05/2011 | 481.41 | 481.41 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONSUMO DACONTA DE ENERGIA DE ABRIL/11. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00067 | 05/05/2011 | 119.71 | 119.71 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONSUMO DACONTA DE AGUA DO MES ABRIL/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00068 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONSUMO DACONTA DE TELEFONE DE ABRIL/11. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 05/05/2011 | 55.00 | 55.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/SERVICOS DEINTERNET DO MES DE ABRIL/11. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00070 | 05/05/2011 | 125.06 | 125.06 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM AQUISICAODE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARAA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00071 | 05/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE LOMPEZA DESTA FUNDACAO EHEMEROTECA NO MES DE ABRIL/11. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00072 | 05/05/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM ALULAS MINISTRADAS NO CORAL DA FUNDACAONO MES DE ABRIL/11. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00073 | 05/05/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABILIDADE NO MES DE A-BRIL/11. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00074 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONSERTO EMPORTAO DE FERRO DESTA FUNDACAO | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00075 | 05/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/SERVICOS DESEGURANCA DA FUNDACAO NO MESDE ABRIL/11. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00076 | 05/05/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONFECAO DEADESIVOS P/COMENDAS OFERTADAS EM EVENTO DESTA FUNDACAO. | 00443880000170 | MEDEIROS REPRESENTACOES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00077 | 05/05/2011 | 180.00 | 180.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/ASSINATURA ANUAL DE JORNAL P/A FUNDACAO//REF. PRIMEIRA PARCELA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00078 | 05/05/2011 | 100.78 | 100.78 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/LICENCIAMENTO DE VEICULO DESTA FUNDACAO. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00079 | 05/05/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONFECAO DEMONUMENTO EM GRANITO(PARCEA 2) | 10157289000100 | MARIA GORETE DOS SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00080 | 17/05/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ACOMPANHAMEN-TO MUSICAL DO CORAL DA FUNESEM EVENTOS. | 00072625651415 | SELMA MARIA FERREIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00082 | 19/05/2011 | 2181.94 | 2181.94 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/INSS DA FOLHADE PESSOAL DA FUNDACAO 04/2011 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00083 | 19/05/2011 | 352.00 | 352.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PRESATDOS 04/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00084 | 19/05/2011 | 116.24 | 116.24 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM OBRIGACOES PREVI-DENCIAS S/FL PAGTO.DE FUNCIONARIO DO MES DE ABRIL/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00088 | 25/05/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISI-CAO DE COMENDAS EM VIDRO P/OCASIAO DE EVENTOS DESTA FUNDACAO(PARCELA 1). | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00091 | 25/05/2011 | 436.65 | 436.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM A FATURA MENSAL DE TELEFONE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00092 | 25/05/2011 | 370.74 | 370.74 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM A FATURA MENSAL DE TELEFONE. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00093 | 30/05/2011 | 14684.34 | 14684.34 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOALFA FUNDACAO DO MES DE MAIO/11. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00094 | 30/05/2011 | 3114.32 | 3114.32 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/INSS DA FOLHADE PESSOAL DA FUNDACAO DO MESDE MAIO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00099 | 31/05/2011 | 116.24 | 116.24 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM OBRIGACOES PREVI-DENCIAS S/FL PAGTO.DE FUNCIONARIO DO MES DE MAIO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00100 | 01/06/2011 | 240.00 | 240.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A J.PESSOA, PARA RESOLVER ASSUNTOS DA FUNDA-CAO JUNTO A SECRETARIAS DE ES-TADO. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00101 | 02/06/2011 | 177.60 | 177.60 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/ASSINATURA ANUAL DE JORNAL P/A FUNDACAO//REF. SEGUNDA PARCELA. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00102 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/SERVICOS DESEGURANCA DA FUNDACAO NO MESDE MAIO/11. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00103 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AQUISICAO /DE MATERIAS DE LIMPEZA PARA AFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00104 | 02/06/2011 | 55.00 | 55.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/SERVICOS DEINTERNET DO MES DE MAIO/11. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00105 | 02/06/2011 | 75.94 | 75.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA PARA CO-BRIR DESPESAS COM A FATURA TELEFONE DO MES DE MAIO/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00106 | 02/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA AQUISI-CAO DE COMENDAS EM VIDRO P/OCASIAO DE EVENTOS DESTA FUNDACAO(SEGUNDA PARCELA) | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00107 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONFECAO DEMONUMENTO EM GRANITO DESTA FUNDACAO. | 10157289000100 | MARIA GORETE DOS SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00108 | 02/06/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS EM MANUTENCAO DE COMPUTADORES D/FUNDACAO(MAIO/2011 | 00064412857034 | SANDRO VALDIR MACHADO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00109 | 02/06/2011 | 180.00 | 180.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAMINERAL PARA A FUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00110 | 02/06/2011 | 74.70 | 74.70 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE P/FUNDACAO. | 24459802000203 | ANTONIO SOUTO GOUVEIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 96 | CONFECCAO DE IMPRESSOS EM GERAL | Dispensa | 00111 | 02/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM SERVIVOS GRAFICOS NA CONFECCAO DE CAPAS DE PRO-CESSOS P/FUNDACAO. | 03126792000133 | JOSILENE MARIA DE ARAUJO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00112 | 02/06/2011 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM VAIGEM DE FUNCIO-NARIO CONDUNZINDO SEC.EXECUTI-VO A J.PESSOA. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00114 | 03/06/2011 | 150.00 | 150.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIS DESPESAS COM MANUTENCAO EM COMPU-TADORES DA FUNDACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00116 | 08/06/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS PELA CONTADORA NO MES DEMAIO/2011. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00117 | 16/06/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ACOMPANHAMEN-TO MUSICAL DO CORAL DA FUNESEM EVENTOS,NO MES DE MAIO/11. | 00072625651415 | SELMA MARIA FERREIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00118 | 16/06/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM SERVICOS DE LOMPEZA DESTA FUNDACAO EHEMEROTECA NO MES DE MAIO/11. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00119 | 16/06/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS COM ALULAS MINISTRADAS NO CORAL DA FUNDACAONO MES DE MAIO/11. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00120 | 17/06/2011 | 391.98 | 391.98 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/OBRIGACOES PATRONAIS S/SERV.PRESATDOS 05/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00122 | 28/06/2011 | 14038.35 | 14038.35 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOALFA FUNDACAO DO MES DE JUNHO/11 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00123 | 28/06/2011 | 2972.20 | 2972.20 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/INSS DA FOLHADE PESSOAL DA FUNDACAO DO MESDE JUNHO/11. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00124 | 28/06/2011 | 116.24 | 116.24 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM OBRIGACOES PREVI-DENCIAS S/FL PAGTO.DE FUNCIONARIOS DO MES DE JUNHO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00127 | 28/06/2011 | 392.00 | 392.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS C/OBRIGACAO PREVIDEN-CIARIA S/FOLHA DE PAGATO PRES-TADORES DE SERVICOS DO MES DEJUNHO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00128 | 05/07/2011 | 627.30 | 627.30 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONSUMO DACONTA DE ENERGIA DE DO MES DEMAIO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00129 | 07/07/2011 | 128.90 | 128.90 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONICO D/FUNDACAO REF. AOMES DE JUNHO/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00130 | 07/07/2011 | 108.84 | 108.84 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA DESTA FUNDACAO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00131 | 07/07/2011 | 495.03 | 495.03 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DEENERGIA DESTA FUNDACAO REFERENTE MES DE JUNHO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00132 | 07/07/2011 | 55.00 | 55.00 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS SERVICOS DE IN-TERNET PARA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO REF MES DE JUNHO/11. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00133 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/SERVICOS DESEGURANCA DA FUNDACAO NO MESDE JUNHO/2011. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00134 | 07/07/2011 | 60.00 | 60.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/CONFECCAO//DE FARDAMENTO PARA O CORAL DESTA FUNDACAO. | 00391511000181 | INSDRUSTRIA DE CONFCC KG FASHION LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00135 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA ESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00136 | 07/07/2011 | 150.00 | 150.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/MANUTENCAO/EM COMPUTADORES DESTA FUNDACAO | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00137 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/BASE EM GRANITO PARA MONUMENTO DESTA FUNDACAO(PARCELA 2). | 10157289000100 | MARIA GORETE DOS SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00138 | 07/07/2011 | 500.00 | 500.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/EDITORACAO/E PUBLICACAO DE LIVROS. | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00139 | 07/07/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESA C/SERVIOCO DELIMPEZA DESTA FUNDACAO E HEME-ROTECA DO MES DE JUNHO/2011. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00140 | 07/07/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESA C/SERVIOCO DEACOMPANHAMENTO MUSICAL DO CORAL DA FUNDACAO EM EVENTOS NOMES DE JUNHO/2011. | 00000924356456 | MARCOS ANTONIO SOARES FERREIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00141 | 07/07/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESA C/AULAS MINIS-TRADAS NO CORAL DA FUNES N/MESDE JUNHO/2011. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00142 | 07/07/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESA C/SERVICO PRESTADOS EM CONTABILIDADE PARA AFUNDACAO NO MES DE JUNHO/2011. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00143 | 07/07/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESA C/SERVIOCO DEPOSTAGEM DE CORRESPONDENCIA D/FUNDACAO MES DE JUNHO/2011. | 08271751000154 | MARCO ANTONIO ARAUJO LEITE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00144 | 14/07/2011 | 160.00 | 160.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS C/VIAGEM,PATOS/J.PES-SOA/PATOS,CONDUZINDO PRESIDEN-TE E SEC.EXECUTIVO PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE D/FUNDACAO EM DIVERSAS SECRETARIA. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00145 | 27/07/2011 | 14038.35 | 14038.35 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM FOLHA DE PESSOALFA FUNDACAO DO MES DE JULHO/11 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00147 | 27/07/2011 | 392.00 | 392.00 | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESAS C/OBRIGA- CAO PREVIDENCIARIA S/FL.PESSO-AL DO MES DE JULHO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Dispensa | 00148 | 27/07/2011 | 2972.00 | 2972.00 | VALOR QUE SEM EMPENHA PARA CO-BERTURA DE DESPESAS C/OBRIGA- COES PATRONAL,S/FL.PESSOAL DOMESE JULHO,DA FL.DE PESSOAL. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00149 | 04/08/2011 | 55.00 | 55.00 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS SERVICOS DE IN-TERNET PARA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO REF MES DE JULHO/11. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00150 | 04/08/2011 | 486.93 | 486.93 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DETELEFONICO D/FUNDACAO REF. AOMES DE JULHO/2011. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00151 | 04/08/2011 | 117.09 | 117.09 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM CONSUMO DEAGUA D/FUNDACAO REF.AOMES DE MARCO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00152 | 04/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTUCA DE DESPESAS COM SERVICOS DELIMPEZA D/FUNDACAO E HEMETOTE-CA DO MES DE JULHO/2011. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00153 | 04/08/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM AULAS MINISTRADAS NO CORAL DA FUNES N/MESDE JULHO/2011. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00154 | 04/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE CONTABI-LIDADE PRESTADADOS A FUNDACAO NO MES DE JULHO/2011. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00155 | 04/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE SEGURAN-CA D/FUNDACAO NO MES 07/2011. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00156 | 04/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI-AIS DE EXPEDINTE D/FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Tecnologia da Informatização | APOIO ADMINISTRATIVO | SERVICOS DE INFORMATIZACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00157 | 04/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VR QUE SE EMEPENHA PARA COBER-TURA DE DESPESAS C/MANUTENCAO/EM COMPUTADORES DESTA FUNDACAONO MES DE JULHO/2011. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00158 | 04/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VR.QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI-AL DE LIMPEZA E CONSERVACAO D/FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00159 | 04/08/2011 | 120.00 | 120.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHO NA SEFIN E SE-CRETARIA DE COMUNICACAO. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00160 | 04/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE FUNCIO-NARIO PARA PARTICIPAR DE REUNIOES DE TRABALHOS SEFIN, CINEPE SEC DA CULTURA . | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | PROCESSAMENTOS DE IMAGENS | Dispensa | 00161 | 08/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS DEATUALIZACAO DA PAGINA VIRTUALDESTA FUNDACAO. | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00162 | 08/08/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS C/PROJETO GRAFICO DECRIACAO DO MARCO COMEMORATIVO DE 20 ANOOS DESTA FUNDACAO. | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS & SINALIZACOES LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00163 | 08/08/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESAS C/ACOMPANHAMEN-TO MUSICAL DO CORAL D/FUNES EMEVENTOS. | 00025088084404 | EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00164 | 08/08/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBERTURA DE DESPESA COM SERVICOS DESERIGRAFIA EM FARDAMENTOS PARAGRUPO DE FLAUTA DOCE MANTIDO POR ESTA FUNDACAO. | 02301569000112 | ROBERTO LUIZ DA NOBREGA CAMBOIN ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00165 | 09/08/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE A FIM DE FAZER FACE A COBERTURA DE DESPESAS COM03 (TRES) DIARIAS PATOS-JOAOPESSOA PARA PARTICIPAR DE CUR-SO DE CAPACITACAO NO PERIODO :05 A 08 DE JULHO. | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00166 | 12/08/2011 | 150.00 | 150.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM GRAVACAO DE EVENTOS COMEMORATIVO DE 20 ANOS DA FUNDACAO. | 04520795000110 | GILSON FILMAGENS EVENTOS E PUBL.LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00167 | 12/08/2011 | 60.00 | 60.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM MANUTENCAO EM VEICU-LO DA FUNDACAO. | 04063441000193 | SHOP CAR COMERCIO DE PNEUS E SERV LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00168 | 12/08/2011 | 300.00 | 300.00 | VR QUE SE EMEPNHA P/COBRIS DESPESAS COM AQUISICAO DE ALIMEN-TOS EM EVENTO DA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00169 | 12/08/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIS DESPESAS COM SERVICOS DE PINTURA NA AREA ADMINISTRATIVA DA FUNDACAO. | 10443530000168 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00170 | 22/08/2011 | 14635.01 | 14635.01 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM PAGTO.DE FOLHA DEPESSOAL DO MES DE AGOSTO/2011. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00171 | 01/09/2011 | 116.24 | 116.24 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIRDESPESAS COM OBRIGACOES PREVI-DENCIAS S/FL PAGTO.DE FUNCIONARIOS DO MES DE JULHO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00174 | 09/09/2011 | 1145.00 | 1145.00 | VALOR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE PANEISEM VIDRO PARA A CASA MUSEU DESTA FUNDACAO. | 08046761000196 | VIDRACARIA PATOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00175 | 12/09/2011 | 1500.00 | 1500.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBERTURADE DESPESAS C/SERVICOS DE PIN-TURA DA CASA MUSEU D/FUNDACAO. | 10443530000168 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00176 | 16/09/2011 | 401.10 | 401.10 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS COM CONSUMO TELEFONICO/D/FUNDACO DO MES DE JUNHO -CONTA N-34213639. | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00177 | 16/09/2011 | 417.56 | 417.56 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM CONSUMO D/ENERGIADO MES DE JUNHO. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00178 | 18/09/2011 | 55.00 | 55.00 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBERT RA DE DESPESAS SERVICOS DE IN TERNET PARA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO. | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00179 | 18/09/2011 | 417.56 | 417.56 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE AGOSTO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00180 | 18/09/2011 | 281.41 | 281.41 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO TELEFONICO DO MES DE AGOSTO/2011(3421-3639) | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00181 | 18/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/REPARO EM VEICULO DESTA FUNDACAO. | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00182 | 18/09/2011 | 400.00 | 400.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/MATERIAL P/REFORMA NACASA MUSEU DESTA FUNDACAO. | 41144940000131 | COMERCIAL GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00183 | 18/09/2011 | 500.00 | 500.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALP/PINTURA NESTA FUNDACAO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00184 | 18/09/2011 | 964.39 | 964.39 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE LIMPEZA E CONSUMO P/A FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00185 | 18/09/2011 | 297.60 | 297.60 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE P/ESTA FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00186 | 18/09/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO MUSICALDO CORAL DA FUNES EM EVENTOS. | 00025088084404 | EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00187 | 18/09/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AULAS MINISTRADAS NOCORAL DA FUNES-AGOSTO/2011. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00188 | 18/09/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO E HEMEROTECA. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00189 | 18/09/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS EMCONTABILIDADE PARA ESTA FUNDA-CAO,REF.AGOSTO/2011. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00190 | 18/09/2011 | 300.00 | 300.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICO DE DIAGRAMACAODA REVISTA AMIGO VELHO LANCADAPOR ESTA FUNDACAO. | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00191 | 18/09/2011 | 195.00 | 195.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE COMI-TIVA DE FESTIVAL APRESENTADO /NESTA FUNDACAO. | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00192 | 18/09/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS POSTAGEM DE DOCUMENTOS DESTA FUNDACAO. | 70093158000139 | SEMPRE SERVICOS EMPRESARIAL LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00193 | 18/09/2011 | 116.24 | 116.24 | VR QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESAS C/OBRIGACOES PATRONAL S/FOLHA DE PAGTO DE AGO/11 | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00194 | 18/09/2011 | 392.00 | 392.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACOES PREVIDEN-CIA S/SERV.PRESTADOS DO MES DEAGOSTO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00195 | 19/09/2011 | 3103.46 | 3103.46 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM OBRIGACOES PATRONAISDA FOLHA DO MES DE AGOSTO/2011DOS FUNCIONARIOS D/FUNDACAO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00196 | 19/09/2011 | 28.05 | 28.05 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS CONTA DE ENERGIA, COMPLEMENTO DA NE-179. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00197 | 28/09/2011 | 14038.35 | 14038.35 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DAFUNDACAO DO MES DE SETEMBRO/11 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00198 | 28/09/2011 | 2972.20 | 2972.20 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO SOCIAL INSSS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DESETEMBRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00199 | 28/09/2011 | 116.24 | 116.24 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO CONTRIBUTIVA(PBPREV) SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DE FUNCIONARIO DA FUNDA-/CAO MES DE SETEMBRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00201 | 28/09/2011 | 392.00 | 392.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO PREVIDENCIA-RIA S/SERVICOS PRESTADOS A FUNDACAO NO MES DE SETEMBRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00203 | 05/10/2011 | 324.25 | 324.25 | VR QUE SE EMEPNHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO TELEFONICO DOMES DE SET/2011,DESTA FUNDACAO | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | PROVEDOR DE ACESSO HOSP E MANUT PAG ELET | Dispensa | 00204 | 12/10/2011 | 55.00 | 55.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE _INTERNETPARA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00205 | 12/10/2011 | 147.10 | 147.10 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA DESTA FUNDACAO,REF.JUNHO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00206 | 12/10/2011 | 368.29 | 368.29 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO REF.SETEMBRO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00207 | 12/10/2011 | 80.00 | 80.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/REPARO EM VEICULOS DESTA FUNDACAO. | 40952277000139 | OFICINA E BORRACHARIA OK |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00208 | 12/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS CONDUZINDO OSECRETARIO EXECUTIVO DESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00209 | 12/10/2011 | 480.00 | 480.00 | VR QUE SE EMEPNHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR DE DIVERSOS ASSUNTOS COM OS ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO ESTA-DO. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00210 | 12/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VR QUE SE EMEPNHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS PARA TRATAR DEASSUNTOS DESTA FUNDACAO,EM REUNIOES COM A FCJA E CINEP. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00211 | 12/10/2011 | 500.00 | 500.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAL/PARA PINTURA NESTA FUNDACAO. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00212 | 12/10/2011 | 153.20 | 153.20 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE SALGADO E AFINS P/COQUETEL EM EVENTODESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00213 | 12/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISPARA REFORMA NA CASA MUSEU DESTA FUNDACAO.(SEGUNDA PARCELA). | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00214 | 12/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICO DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO E HEMEROTRCA REF.MES DE SETEMBRO/2011. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00215 | 12/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO MUSICALDO CORAL DA FUNES EM EVENTOS. | 00025088084404 | EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00216 | 12/10/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AULAS MINISTRADAS NOCORAL DA FUNES DO MES DE SETEMBRO/2011. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00217 | 12/10/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS EMCAONTABILIDADE PARA A FUNDACAOREF.SETEMBRO/2011. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 12/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONFECCAO DE COMENDAS/EM VIDRO PARA EVENTOS D/FUNDA-CAO. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00219 | 12/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/MENSALIDADE DE SERVICODE SEGURANCA DESTA FUNDACAO REFERENTE-AGOSTO/2011. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00220 | 12/10/2011 | 500.00 | 500.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE REFORMA NAAREA ADMINISTRATIVA DESTA FUNDACAO. | 10443530000168 | DANIEL DIAS DE OLIVEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00221 | 12/10/2011 | 500.00 | 500.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/EDITORACAO E PUBLICA- CAO DE LIVROS(SEGUNDA PARCELA) | 02240413000179 | SAL DA TERRA GRAFICA E EDITORA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00222 | 12/10/2011 | 212.50 | 212.50 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONFECCAO DE CONVITES PARA EXPOSICAO NESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00223 | 12/10/2011 | 185.00 | 185.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONFECCAO DE PLACAS INDICATIVAS EM VIDROS PARA ESTAFUNDACAO. | 08046761000196 | VIDRACARIA PATOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00224 | 12/10/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/ALUGUEL DE SOM P/EVEN-TO DESTA FUNDACAO./2011. | 00018160549415 | LUCIO FLAVIO RODRIGUES DA CRUZ |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00225 | 12/10/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO DA COMITI-VA DA OSPB.RECEPCIONADA P/ESTAFUNDACAO. | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00226 | 12/10/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/PROJETO GRAFICO DE CRIACAO DO MARCO(MONUMENTO)COMEMORATIVO DE 20 ANOS DESTA FUNDA-CAO(SEGUNDA PARCELA). | 04379073000197 | ACD LUMINOSOS & SINALIZACOES LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00227 | 12/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONFECAO DE MEDALHAS /DE HONRA PARA EVENTO DESTA FUNDACAO. | 08851925000158 | ART TECNICA CAROCA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00228 | 12/10/2011 | 443.00 | 443.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONFECCAO DE ADESIVOS PARA COMENDAS OFERTADAS EM E-VENTO DESTA FUNDACAO. | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00229 | 13/10/2011 | 300.00 | 300.00 | VR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS C/ORNAMENTACAO POR O-CASIAO SOLENIDADES COMEMORATI-VA DO CENTENARIO DE NASCIMENTODO PATRONO DESTA FUNDACAO. | 00014122804434 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00230 | 13/10/2011 | 160.00 | 160.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESA COM A CONFECCAO DE GRINALDAS PARA DEPOSITO EM MAUSOLEUDO PATRONO DESTA FUNDACAO. | 12912754000105 | PAULO CEZAR OLIVEIRA DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00231 | 26/10/2011 | 14038.35 | 14038.35 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DAFUNDACAO DO MES DE OUTUBRO/11. | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00232 | 26/10/2011 | 2972.20 | 2972.20 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO SOCIAL INSSS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DEOUTUBRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00233 | 26/10/2011 | 116.24 | 116.24 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO CONTRIBUTIVA(PBPREV) SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DE FUNCIONARIO DA FUNDA-/CAO MES DE OUTUBRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00234 | 26/10/2011 | 392.00 | 392.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO PREVIDENCIA-RIA S/SERVICOS PRESTADOS A FUNDACAO NO MES DE OUTUBRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00237 | 04/11/2011 | 55.00 | 55.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE _INTERNETPARA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00238 | 04/11/2011 | 461.30 | 461.30 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO NO MES OUTUBRO/11. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00239 | 04/11/2011 | 127.26 | 127.26 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA DESTAFUNDACAO NO MES JULHO/11. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00240 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOAPARA PARTICIPACAO EM FESTIVAL. | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00241 | 04/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VALOR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A J.PESSOAPARA CONDUZIR O PRESIDENTE E OSECRETARIO EXECUTIVO DESTA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00242 | 07/11/2011 | 160.00 | 160.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS P/PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECULT E CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00243 | 07/11/2011 | 360.00 | 360.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS DE FUNCIONARIOP/TRATAR COM ORGAOS DA ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00244 | 07/11/2011 | 303.50 | 303.50 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI-AL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA AFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00245 | 07/11/2011 | 205.00 | 205.00 | VR QUE EMPENHAMOS PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE AGUAMINERAL PARA A FUNDACAO. | 01049357000127 | CLOVIS CORREIA DA SILVA SEGUNDO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00246 | 07/11/2011 | 219.00 | 219.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISPARA REFORMA NA CASA MUSEU DESTA FUNDACAO.(TERCEIRA PARCELA) | 41144940000131 | ANA LUCIA ANGELO J GUEDES |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00247 | 07/11/2011 | 150.00 | 150.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DE ALIMENTOS PARA REA-LIZACAO DE COQUETELL EM EVENTODESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00248 | 07/11/2011 | 680.00 | 680.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISP/PINTURA NESTA FUNDACAO (TER-CEIRA PARCELA). | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00249 | 07/11/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AULAS MINISTRADAS NOCORAL DA FUNES DO MES DE OUTU-BRO/2011. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00250 | 07/11/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE LIMPEZA DAFUNDACAO E HEMEROTECA NO MESDE OUTUBRO/2011. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00251 | 07/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO MUSICALDO CORAL DA FUNES EM EVENTOS. | 00025088084404 | EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00252 | 07/11/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS EMCONTABILIDADE PARA ESTA FUNDA-CAO REF. OUTUBRO/2011. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00253 | 07/11/2011 | 443.00 | 443.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONFECAO DE ADESIVOS /PARA PAINEIS DA CASA MUSEU DESTA FUNDACAO (PARCELA). | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00254 | 07/11/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE SEGURANCA DESTA FUNDACAO REF. SET/2011. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00255 | 07/11/2011 | 220.00 | 220.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONFECCAO DE FOLDES PARA ESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00256 | 07/11/2011 | 278.70 | 278.70 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/REPAROS E COLOCACAO DEMOLDURAS EM QUADROS DESTA FUN-DACAO. | 01602075000105 | MULTIVIDROS COM DE VIDROS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00257 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE FUNCIONARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS CUL-TURAIS NA FUNESC. | 00062934414434 | SEVERINO AMANCIO DE MORAIS NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00258 | 18/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS DE FUNCIONARIOPARA PARTICIPAR DE REUNIAO NASECULT E AUDINECIA SA SEFIN. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00259 | 18/11/2011 | 80.00 | 80.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS DE FUNCIONARIOP/TRATAR COM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA FUNDACAO JUNTO A DIVERSAS SECRETARIA NO CENTRO ADMINISTRATIVO. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Difusão Cultural | PROMOCAO E DIFUSAO DOS BENS CULTURAIS | CURSOS DE QUALIFICACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00260 | 18/11/2011 | 500.00 | 500.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CURSO BASICO EM WEB DESING MINISTRADO NESTA FUNDACAO | 13082815000109 | ALEXSANDRO SOUTO MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00261 | 18/11/2011 | 630.00 | 630.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTEN-CAO E LIMPEZA DE CONDICIONADO-RES DE AR DESTA FUNDACAO. | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00262 | 22/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS DE FUNCIONARIOCOM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DA FUNDACAO EM ORGAOSDE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00263 | 22/11/2011 | 240.00 | 240.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/DIARIAS DE FUNCIONARIOCOM A FINALIDADE DE TRATAR DEASSUNTOS DA FUNDACAO EM ORGAOSDE ADMINISTRACAO DO ESTADO. | 00016154312415 | JOSE LACERDA BRASILEIRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00264 | 22/11/2011 | 922.64 | 922.64 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO TELEFONICO DESTA FUNDACAO REF TEF.FIXA DA SEDE E HEMEROTECA NO MES DE OUTUBRO (3421-3639). | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00265 | 28/11/2011 | 14038.35 | 14038.35 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL DAFUNDACAO DO MES DE NOVEMBRO/11 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00266 | 28/11/2011 | 116.24 | 116.24 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO CONTRIBUTIVA(PBPREV) SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DE FUNCIONARIO DA FUNDA-/CAO MES DE NOVEMBRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00267 | 28/11/2011 | 2927.20 | 2927.20 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO SOCIAL INSSS/FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DENOVEMBRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00268 | 28/11/2011 | 392.00 | 392.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO PREVIDENCIA-RIA S/SERVICOS PRESTADOS A FUNDACAO NO MES DE NOVEMBRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00272 | 01/12/2011 | 392.79 | 392.79 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO TELEFONICO DESTA FUNDACAO REF TEF.FIXA DA SEDE E HEMEROTECA NO MES DE NO-VEMBRO/2011.(3421-3639) | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00273 | 01/12/2011 | 540.60 | 540.60 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO DE ENERGIA DOMES DE NOVEMBRO/2011. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00274 | 01/12/2011 | 138.13 | 138.13 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONSUMO DE AGUA DESTA FUNDACAO MES JULHO/2011. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00275 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE SEGURANCA DESTA FUNDACAO REF. OUT/2011. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00276 | 01/12/2011 | 55.00 | 55.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE _INTERNETPARA HEMEROTECA DESTA FUNDACAO | 08579711000174 | TARSILA NATALIA SIMOES DE SOUSA MEDEIROS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00277 | 01/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/ACOMPANHAMENTO MUSICALDO CORAL DA FUNES EM EVENTOS. | 00025088084404 | EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00278 | 01/12/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AULAS MINISTRADAS NOPARA HEMEROTECA DESTA FUNDACAONOVEMBRO/2011. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00279 | 01/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS DE LIMPEZA DAFUNDACAO E HEMEROTECA NO MESDE NOVEMBRO/2011. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00280 | 01/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/SERVICOS PRESTADOS EMCONTABILIDADE PARA ESTA FUNDA-CAO REF. NOVEMBRO/2011. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 01/12/2011 | 443.00 | 443.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/CONFECAO DE ADESIVOS /PARA PAINEIS DA CASA MUSEU DESTA FUNDACAO (4 PARCELA) | 13843593000108 | ANTONIO ADILSON MEDEIROS - ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00282 | 01/12/2011 | 150.00 | 150.00 | VR QUE SE A FIM DE FAZER FACEA COBERTURA DE DESPESAS C/SAL-GADOS E AFINS PARA EVENTO DES-TA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00283 | 01/12/2011 | 665.00 | 665.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/AQUISICAO DE MATERIAISP/PINTURA NESTA FUNDACAO (QUARTA PARCELA). | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 98 | CONFECCAO DE MATERIAIS GRAFICOS | Dispensa | 00284 | 01/12/2011 | 440.00 | 440.00 | VR QUE SE A FIM DE FAZER FACEA COBERTURA DE DESPESAS C/IM -PRESSAO DE MATERIAL GRAFICO(CAPASA DE PROCESSOS E OUTROS TALONARIOS) PARA ESTA FUNDACAO. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00285 | 01/12/2011 | 315.00 | 315.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI-AL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA AFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 94 | MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO | Dispensa | 00286 | 01/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DE MANUTEN-CAO E LIMPEZA DE CONDICIONADO-RES DE AR DESTA FUNDACAO ( SE-GUNDA PARCELA) | 13045626000166 | P.A.S. & SANTANA LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00292 | 06/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/COQUETEL PARA CONFRATENIZACAO DA FUNES. | 12005449000121 | RIVANILDO DE AZEVEDO VILAR |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00293 | 06/12/2011 | 921.00 | 921.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM REFEICOES PARA COMPONENTES DO CORAL SINFONICO DAPARAIBA. | 12005449000121 | RIVANILDO DE AZEVEDO VILAR |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00294 | 06/12/2011 | 407.50 | 407.50 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM_AQUISICAO DE MATERI-AL DE EXPEDIENTE P/FUNDACAO. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Dispensa | 00295 | 06/12/2011 | 250.00 | 250.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM_SERVICOS DE LIMPEZA DESTA FUNDACAO E HEMEROTECA. | 00003547599490 | SANDRA VILMA DE SOUZA SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00296 | 06/12/2011 | 600.00 | 600.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM_MENSALIDADE DE SERVICO DE SEGURNCA DESTA FUNDACAO/REF.OUT/NOV/DEZ. | 09178272000150 | FORTALEZA SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00297 | 06/12/2011 | 545.35 | 545.35 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE AGUA DAFUNDACAO REF.SET/OUT/NOV/DEZ. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00298 | 06/12/2011 | 666.70 | 666.70 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM_AQUISICAO DE MATERI-AL P/PINTURA NESTA FUNDACAO 5 PARCELA. | 03998680000172 | UNIVERSO DAS TINTAS LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM AGUA, ENERGIA E TELEFONE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00299 | 06/12/2011 | 478.28 | 478.28 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM CONSUMO DE ENERGIA DESTA FUNDACAO,REF.DEZ. | 09095183000140 | ENERGISA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00300 | 06/12/2011 | 510.00 | 510.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM_AULAS MINISTRADAS NOCORAL DA FUNES -DEZ. | 00017669286415 | JOAQUIM SOARES NETO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 08 | SERV DE APOIO ADMINIST E PROFISSIONAL | Dispensa | 00301 | 06/12/2011 | 200.00 | 200.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM ACOMPANHAMENTO MUSI-CAL DO CORAL DA FUNES EM EVEN-TOS. | 00025088084404 | EDMUNDO DE MELO XAVIER FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00302 | 06/12/2011 | 1000.00 | 1000.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM_SERVICOS PRESTADOS /EM CONTABILIDADE P/FUNES REFE-RENTE DEZ. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00303 | 06/12/2011 | 166.00 | 166.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM_AQUISICAO D/SALGADOSE AFINS PARA EVENTOS DESTA FUNDACAO. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00304 | 08/12/2011 | 327.00 | 327.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERI-AL DE LIMPEZA E CONSUMO PARA AFUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00305 | 08/12/2011 | 120.00 | 120.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIA DE __FUNCIONARIO NO DESLOCAMENTOS P/J. PES-SOA PARA PARTICIPAR DA REUNIAONA SECULT. | 00001040894402 | MOISEIS RODRIGUES RAMOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00306 | 08/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM DIARIAS NO DESLOCA-/PATOS J.PESSOA, CONDUZINDO FUNCIONARIOS DA FUNDACAO. | 00087255650449 | ANTONIO PEREIRA AVELINO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Dispensa | 00307 | 08/12/2011 | 160.00 | 160.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS DE DIARIA DO FUNCIONARIOP/PARTICIPAR DE REUNIAO NA ES-COLA DE SERV.PUBLICO NO TREINAMENTO DE WEB REGULARIDADE CAU. | 00000178516457 | ENALDO TORRES FERNANDES FILHO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00308 | 08/12/2011 | 754.00 | 754.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM HOSPEDAGEM DE COMPO-NENTES DO CORAL SINFONICO DAPARAIBA. | 70108600000153 | POUSADA NORDESTINA PATOENSE LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00309 | 08/12/2011 | 165.00 | 165.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM SERVICOS DA MANUTEN-CAO EM COMPUTADORES DESTA FUN-DACAO. | 07689762000196 | PASCOAL RICARDO DE MEDEIROS-ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00310 | 08/12/2011 | 652.00 | 652.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM A CONFECAO DE FARDA-MENTOS PARA OS COMPONENTES DOCORAL E DO GRUPO DE FLAUTA MANTIDOS POR ESTA FUNDACAO. | 08766931000107 | MARIA DAS GRACAS MARTINS CABOIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00311 | 08/12/2011 | 838.00 | 838.00 | VLR.QUE SE EMPENHA P/COBERTURADE DESPESA COM DARF DA RECEITAFEDERAL. | 09260332000180 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 10/12/2011 | 0.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS COM ALIMENTACAO DE COMI-TIVA DA OSPB RECEPCIONADA PORESTA FUNDACAO. | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 10/12/2011 | 700.00 | 700.00 | VR. QUE SE EMPENHA COM SERVICODE RECARGA DE CARTUCHOS PARA /IMPRESSORA DESTA FUNDACAO. | 11166466000188 | MARCILEIDE ALVES MEIRA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00314 | 10/12/2011 | 390.00 | 0.00 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.AOS SERVICOS DE CONSERTO EM PORTAO DE FERRO / DESTA FUNDACAO . | 07527798000173 | BRUNO TADEU SOARES BARROS ME |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00315 | 10/12/2011 | 1500.00 | 0.00 | VR.QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS REF.A CONFECCAO DE MONUMENTO EM GRANITO E MARMORE /PARA ESTA FUNDACAO. | 10157289000100 | MARIA GORETE DOS SANTOS |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00316 | 10/12/2011 | 990.00 | 990.00 | VR. QUE SE EMPENHA REF.AOS SERVICOS EXTRAORDINARIOS PRESTA -DOS EM CONTABILIDADE DESTA FUNDCAO. | 00006330940487 | MARIA DAS GRACAS DE AMORIM |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00317 | 10/12/2011 | 494.00 | 494.00 | VR. QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E CONSUMO PARAESTA FUNDACAO. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00318 | 10/12/2011 | 117.70 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/ALIMENTACAO DA COMITI-VA DA OSPB.RECEPCIONADA P/ESTAFUNDACAO. | 08921342000156 | WILLIAMS BAR E RESTAURANTE |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00319 | 10/12/2011 | 650.00 | 650.00 | VR. QUE SE EMPENHA PARA COBRIRDESPESAS REF.A IMPRESSAO DE /CORDEIS PARA ACERVO DESTA FUN-DACAO . | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00322 | 10/12/2011 | 808.00 | 808.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS CONFORME RELACAO ANEXA. | 09323745000166 | BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00323 | 10/12/2011 | 750.00 | 750.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS CONFORME RELACAO ANEXA. | 09083015000135 | GRAFICA SANTO ANTONIO LTDA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00324 | 10/12/2011 | 544.00 | 544.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS CONFORME RELACAO ANEXA. | 08877441000188 | LIVRARIA DOM BOSCO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00325 | 10/12/2011 | 315.00 | 315.00 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS CONFORME RELACAO ANEXA. | 08296658000102 | PANIFICADORA ELDORADO POLIANNE M BRITO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS DE EXER ANTERIORES | Dispensa | 00327 | 10/12/2011 | 13644.30 | 13644.30 | VR QUE EMPENHAMOS P/COBRIR DESPESAS REF. PARCELAMENTO DE CONTRIBUICAO SOCIAL, CONF.DOC. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00330 | 19/12/2011 | 116.24 | 116.24 | VR. EMPENHADO P/COBRIR DESPESACOM PBPVREB DO 13 SALARIO. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00331 | 20/12/2011 | 45.00 | 45.00 | VR. QUE SE EMPENHA P/COMPLEMENTAR NE DE NPOVEMBRO. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Dispensa | 00333 | 23/12/2011 | 14038.35 | 14038.35 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DE PESAS COM FOLHA DE PESSOAL D FUNDACAO DO MES DE DEZEMBRO/11 | 24508541000193 | FUNDACAO ERNANI SATYRO |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicação Direta decorrente de Operações entre Órgãos... | 13 | Obrigações Patronais | 06 | CONTRIBUICOES DA PBPREV | Dispensa | 00334 | 23/12/2011 | 116.24 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO CONTRIBUTIVA(PBPREV) SOBRE A FOLHA DE PESSOAL DE FUNCIONARIO DA FUNDA-/CAO MES DE DEZEMBRO/2011. | 06121067000160 | PBPREV PARAIBA PREVIDENCIA |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | ENCARGOS COM PESSOAL ATIVO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 02 | CONTRIBUICOES AO INSS | Dispensa | 00335 | 23/12/2011 | 2972.20 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO SOCIAL D/MESDE DEZEMBRO, S/FL.PESSOAL DOS FUNCIONARIOS, REF. DEZEMBRO/11 | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Cultura | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENCAO DE SERVICOS ADMINISTRATIVOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Dispensa | 00336 | 28/12/2011 | 392.00 | 0.00 | VR QUE SE EMPENHA P/COBRIR DESPESAS C/OBRIGACAO PREVIDENCIA-RIA S/SERVICOS PRESTADOS A FUNDACAO NO MES DE DEZEMBRO/2011. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
FUNDACAO ERNANI SATYRO | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | OPERACOES ESPECIAIS | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | Dispensa | 00338 | 28/12/2011 | 891.28 | 891.28 | VR QUE EMPENHAMOS REF. DESPESACOM INSS. | 29979036016225 | INSS INST NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Quantidade de Registros: 293
Última atualização: 10/06/2024