| de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00020 | 22/03/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A ALAGOA NOVA, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00019 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A ALAGOA NOVA, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00018 | 22/03/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A GURJ?O, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00017 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A GURJ?O, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00016 | 22/03/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A GURABIRA, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00015 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A GUARABIRA, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00014 | 22/03/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A LUCENA E ITABAIANA | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00013 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A LUCENA E ITABAIANA | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00012 | 22/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A POMBAL. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00011 | 22/03/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A POMBAL. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00010 | 22/03/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A MARI E SERRA DA RAIZ | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00009 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A MARI E SERRA DA RAIZ. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00008 | 22/03/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A C.GRANDE E S.SEBASTI?O DE LAGOA DE RO?A. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00007 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A C. GRANDE E S.SEBASTIAO LAGOA DE RO?A. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00006 | 22/03/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM, DESTINO A ITABAINA | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00005 | 22/03/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A ITABAIANA | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00004 | 22/03/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMEPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A C.GRANDE E AREIA, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00003 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE C. GRANDE E AREIA, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00002 | 22/03/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A BOQUEIR?O, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00001 | 22/03/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINA A BOQUEIR?O, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00022 | 31/03/2006 | 420.00 | 420.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE IMFORMATICA, CONFORME REQUISI??OANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00021 | 31/03/2006 | 232.60 | 232.60 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, CONFORME REQUISI??O ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00026 | 03/04/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DESTINO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISI??O ANEXA. | 00014416417420 | ALBERTO MAGNO NAVARRO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00025 | 03/04/2006 | 34.00 | 34.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISI??O ANEXA. | 00033790639400 | ARIVANILDO DE SOUZA JUSTINO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00024 | 03/04/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIA DESTINO A CAMPINA GRANDE, CONFORME REQUISI??O EM ANEXO. | 00000178407402 | MANFREDO GUEDES PEREIRA GOUVEA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00023 | 03/04/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A POMBAL PERIODO DE 03 A 04/02/06, CONFORME REQUISI??O ANEXA. | 00014416417420 | ALBERTO MAGNO NAVARRO DE SOUZA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00028 | 12/04/2006 | 209.00 | 209.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino Pombal, periodo de 06 a 08/04/2006, conforme requisi??o anexa. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00027 | 12/04/2006 | 1899.00 | 1899.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE 1IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER E 1 IMPRESSORA HP 3920 | 07419437000103 | SUPER INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00029 | 26/04/2006 | 444.00 | 444.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisi??o de um bebedouro e uma cafeteira eletricas. | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00031 | 28/04/2006 | 750.00 | 750.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM CONFEC??O DE UMA PLACA DE IDENTIFICA??O DA SECRETARIA EM NIGHT AND DAY, COM ILUNINA??O. | 07704037000140 | REGIVALDO ALVES DA SILVA ME CRIATIVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Convite | 00030 | 28/04/2006 | 1094.00 | 1094.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR, 120LT E TELEVISOR A CORES 14 POLEGADAS, | 08995631001414 | N CLAUDINO & CIA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 00032 | 04/05/2006 | 0.00 | 0.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com dedetiza??o e desratiza??o e imuniza??o | 08405904000109 | DETISA DEDETIZACAO E IMUNIZACAO LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 00036 | 05/05/2006 | 2465.00 | 2465.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE 14 CADEIRAS,01 LOGARINA DE 03 LUIGARES E 01 BALC?O BAIXO | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00035 | 05/05/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEN DESTINOA JERIC?, PERIODO DE 08 A 09/05/2006. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00034 | 05/05/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEN COM DESTINO A S?O BENTO PERIODO DE 04 A 05/05/06. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00033 | 05/05/2006 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A S.BENTINHO E CAJAZEIRINHAS, NO PERIODO DE 26 A 28/04/06. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Convite | 00040 | 11/05/2006 | 799.00 | 799.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisi??o de um aparelho de fax-simile, conforme requisi??o anexa. | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00039 | 11/05/2006 | 60.00 | 60.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEN DESTINOA SAPE PERIODO DE 11 A 11/05/2006. | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00038 | 11/05/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DESTINOA POMBAL, PERIODO DE 15 A 16/05/2006. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00037 | 11/05/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DESTINO A SAP? E QUEIMADAS, PERIODO DE 11 A 15/05/2006 | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00041 | 12/05/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM COM DESTINO A QUEIMADAS, B.SANTANA E ALCANTIL, PERIODO DE 12 A 13/05/06. | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Convite | 00043 | 15/05/2006 | 380.00 | 380.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com servi?o de dedetiza??o e desratiza??o, conforme requisi??o anexa | 05973901000183 | MARCONI ALVES DA SILVA ME |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Convite | 00045 | 17/05/2006 | 320.00 | 320.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM AQUISI??O DE 10 APARELHOS TELEFONICOS, CONFORME REQUISI??O ANEXA. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00044 | 17/05/2006 | 616.75 | 616.75 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM MATERIAL DE EXPEDIENTE, CONFORME REQUISI??O ANEXA | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Convite | 00050 | 19/05/2006 | 1434.00 | 1434.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de 1armario balcao, 02 mesas de trabalho, 1 teclado retratil, 1 conexao 90, suporte pra conexa | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00049 | 19/05/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COB IR DESPESAS COM DIARIAS DESTI O A PRINC ISABEL,TAVARES,S.J. RINCESA,MANAIRA, IBIARA, SANT INES, CONCEICAO. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00048 | 19/05/2006 | 237.00 | 237.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COB IR DESPESAS COM DIARIAS DESTI O A PRINC ISABEL,TAVARES,S.J. RINCESA,MANAIRA, IBIARA, SANT INES, CONCEICAO. | 00001046406426 | VALERIA APARECIDA VIEIRA PINHEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00047 | 19/05/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COB IR DESPESAS COM DIARIAS DESTI O A PRINC ISABEL,TAVARES,S.J. RINCESA,MANAIRA, IBIARA, SANT INES, CONCEICAO. | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00046 | 19/05/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A PRINC ISABEL,TAVARES,S.J.PRINCESA,MANAIRA, IBIARA, SANTAINES, CONCEICAO. | 00002784663469 | ADMILSON LEITE DE ALMEIDA JUNIOR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00053 | 26/05/2006 | 500.00 | 500.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE INSTALACAO DE 16 PONTOS DE REDE ECONFIGURACAO EM CINCO COMPUTADORES. | 07536336000112 | EMTEC COMERCIO E SERVICOS DE INFORM LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00052 | 26/05/2006 | 1108.40 | 1108.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 163 REFEI??ES PARA OS SERVIDORES QUE PRESTAM SERVICOS EM TEMPO INTEGRAL. | 02419399000175 | MARIA JOSIANE ROLIM NOBREGA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00051 | 26/05/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINA A CATOLE DO ROCHA PERIODO DE 25 A 27-05-2006. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00055 | 02/06/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A PICUI, CUITE E OUTRAS. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00054 | 02/06/2006 | 447.00 | 447.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A PICUI, CUITE E OUTRAS | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00056 | 06/06/2006 | 380.00 | 380.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com servico de seguranca eletronica, referente primeira parcela mais taxa de instalacao conforme contr 01/06 | 06270934000120 | SAG SERVI?OS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00058 | 09/06/2006 | 110.00 | 110.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A POMBAL CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00054078075487 | CIBELY GOUVEIA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00057 | 09/06/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A POMBAL CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Convite | 00059 | 12/06/2006 | 1856.00 | 1856.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 03591291000128 | RESTAURANTE PANORAMICO DO ESP CLUBE C BR |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Convite | 00060 | 14/06/2006 | 1603.38 | 1603.38 | valor que se empenha para cobrir despesas com locacao de veiculo, conforme contrato n 02/06 constante no proc 008/06, registrado CGE n 6020283. | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00061 | 20/06/2006 | 220.00 | 220.00 | valor que se empenha para cobrrir despesas com a segunda parcela do contrato 01/06 de vigilancia eletronica | 06270934000120 | SAG SERVI?OS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00063 | 30/06/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DESTINO CATOLE ROCHA, S.J. BREJO CRUZ, BELEM DO B.CRUZ E POMBAL DE26 A 28/06/06 | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00062 | 30/06/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGENS DESTINO CATOLE DO ROCHA, S.JOSE BREJO DO CRUZ, BELEM B CRUZ E POMBAL, DE 26 A 28/06/06. | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00065 | 06/07/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DESTINO A CATOLE DO ROCHA E POMBAL PERIODO DE 06 A 08/07/2006. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00064 | 06/07/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DESTINO A CATOLE DO ROCHA E POMBAL NO PERIODO DE 06 A 08/07/2006 | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00067 | 13/07/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DESTINOA SOUSA, CAJAZEIRINHAS E PATOSPERIODO DE 12 A 14/07/2006. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00066 | 13/07/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VIAGEM DESTINOA SOUZA, CAJAZEIRINHAS E PATOSPERIODO DE 12 A 14/07/2006. | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00068 | 18/07/2006 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM A TERCEIRA PARCELA DO CONTRATO 01/06 DE VIGILANCIA ELETRONICA. | 06270934000120 | SAG SERVI?OS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00072 | 21/07/2006 | 565.00 | 565.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORMULARIOS C ONTINUOS DE ENPENHO E AP CONFORME REQUISICAO ANEXA | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00071 | 21/07/2006 | 2454.40 | 2454.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM VALE REFEICAO CONFORME REQUISICAO ANEXA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00070 | 21/07/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DENTINO A POMBAL PERIODO DE 19 A 21 DE JULHO CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00069 | 21/07/2006 | 298.00 | 298.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com viagem destinoa Pombal periodo de 19 a 21 d e julho conforme requisicao anexa | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00074 | 28/07/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A POMBAL PERIODO DE 27 A 28 DE JULHO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00073 | 28/07/2006 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A POMBAL PERIODO DE 27 A 28 DE JULHO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00075 | 31/07/2006 | 61.00 | 61.00 | valor que se empenha para cob rir despesas com aquisicao de 15 pacotes de cafe moido e 15 k de acucar conforme requisic ao anexa | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00076 | 03/08/2006 | 300.00 | 300.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM SERVICO DE DISTRIBUICAO DE 10 LINHA TELEFONICAS NAS DEPENDENDIAS DA SEAAG CONFORME REQUISICAO ANEXA | 07365073000126 | EW TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00079 | 04/08/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A PAULISTA, CAJAZEIRINHAS, SBENTINHO DE 03 A 04 DE AGOSTO CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00078 | 04/08/2006 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A PAULISTA, CAJAZEIRINHAS,S BENTINHO PERIODO DE 03 A 04 DEAGOSTO CONFORME REQUISICAO. | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00077 | 04/08/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A ARARA E SOLANEA PERIODO DE03 A 04 DE AGOSTO CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Convite | 00080 | 10/08/2006 | 205.76 | 205.76 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de limpeza e higiene conforme requisicao anexa | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00086 | 11/08/2006 | 505.00 | 505.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com conserto e colocacao de gas em 2 ar condicionados conforme requisicao anexa. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00085 | 11/08/2006 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com viagem destinoa baraunas periodo de 09 a 10 de agosto conforme requisicao anexa. | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00084 | 11/08/2006 | 95.00 | 95.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com viagem destinoa patos periodo de 10 a 11 de agosto conforme requisicao anexa. | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00083 | 11/08/2006 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com viagem destinoa patos periodo de 10 a 11 de agosto conforme requisicao anexa. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00082 | 11/08/2006 | 220.00 | 220.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com a parta parcela do contrato 01/06 de seguranca eletronica conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVI?OS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00081 | 11/08/2006 | 873.60 | 873.60 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de material de expediente conformerequisicao anexa | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00087 | 18/08/2006 | 150.00 | 150.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com confeccao de 500 capas de processo conforme requisicao anexa. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 22/08/2006 | 0.00 | 0.00 | locacao de 01 veiculo por 30 dias Adesao a Ata de Registro de Preco 003/06 Pregao Presencial 19200690004 da secadm conforme requisicao anexa | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00089 | 25/08/2006 | 435.00 | 435.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com aquisicao de 03 cartuchos para fax olivetti Jet Lab 100, conforme requisicao anexa | 40904492000245 | SOLIVETTI COMERCIO E SERVICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00091 | 28/08/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A SOLEDADE, TAPEROA E OUTRASDE 24 A 25/08/06 CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00090 | 28/08/2006 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A SOLEDADE,TAPEROA E OUTRAS DE 24 A 25/08/06 CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00094 | 31/08/2006 | 2454.40 | 2454.40 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM TICKET ALIMENTACAO CONFORME REQUISICAO ANEXA | 47866934000174 | TICKET SERVICOS SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00093 | 31/08/2006 | 104.00 | 104.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a monteiro e outras periodo de 29 a 31/08/06 conforme requisicao anexa. | 00027469506420 | ROSANE PAIVA CASTOR COSTA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00092 | 31/08/2006 | 358.00 | 358.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A MONTEIRO E OUTRAS PERIODO DE 29 A 31/08/06 CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00100 | 14/09/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A C.GRANDE, LAGOA SECA, MONTADAS, SS LAGOA ROCA. | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00099 | 14/09/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A C.GRANDE, LAGOA SECA, MONTADAS,S.S.LAGOA ROCA | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00098 | 14/09/2006 | 136.00 | 136.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A OLIVEDOS, TENORIO, JUNCO DO SERIDO, PATOR | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00097 | 14/09/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A OLIVEDOS, TENORIO, JUNCO DO SERIDO E PATOS | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00096 | 14/09/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A C.GRANDE, MONTADAS,S.S.LAGOA DE ROCA, LAGOA SECA. | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00095 | 14/09/2006 | 209.00 | 209.00 | VALOR QUE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A GUARABIRA, SERRA DA RAIZ E OUTRAS DE 08 A 09/09/06 | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00101 | 18/09/2006 | 220.00 | 220.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM 5 PARCELA DO CONT 01/06 DE VIGILANCIA ELETRONICA CONFORME REQUISICAO ANEXA | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00104 | 21/09/2006 | 123.00 | 123.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A ALAGOINHA, SAPE, ALAGOA GRANDE, PICUI CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00016143892415 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00103 | 21/09/2006 | 186.00 | 186.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a alagoinha, sape, alagoa grande e picui, conforme requisicao anexa. | 00001046406426 | VALERIA APARECIDA VIEIRA PINHEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00102 | 21/09/2006 | 358.00 | 358.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a alagoinha, sape, alagoa grande, picui conforme requisicao anexa. | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00110 | 29/09/2006 | 95.00 | 95.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias com destino a paulista, s.bento e cajazeirinhas conforme requisicao anexa | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00109 | 29/09/2006 | 149.00 | 149.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a paulista, s.bento e cajazeirinhas, conforme requisicao anexa | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00108 | 29/09/2006 | 82.00 | 82.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a baraunas, picui e guarabira conforme requerimento anexo | 00037984241449 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS CIRILO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00107 | 29/09/2006 | 152.00 | 152.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a baraunas, picui e guarabira conforme requerimento anexo | 00054078075487 | CIBELY GOUVEIA RIBEIRO DE ALMEIDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00106 | 29/09/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A BARAUNAS, PICUI E GUARABIRA CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00105 | 29/09/2006 | 152.00 | 152.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A BARAUNAS, PICUI E GUARABI RA CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00001046406426 | VALERIA APARECIDA VIEIRA PINHEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00117 | 23/10/2006 | 220.00 | 220.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com a 6 parcela docontrato 01/06 de seguranca eletronica, conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00116 | 23/10/2006 | 98.00 | 98.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Curral de Cima e Patos, conforme requisicao anexa | 00016143892415 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00115 | 23/10/2006 | 298.00 | 298.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a curral de Cima e patos conforme requisicao anexa. | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00114 | 23/10/2006 | 190.00 | 190.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a uirauna e catole do rocha conforme requisicao anexa. | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00113 | 23/10/2006 | 298.00 | 298.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a uirauna e catole do rocha conforme requisicao anexa. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00112 | 23/10/2006 | 190.00 | 190.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a cajazeiras e bonito de santa fe, conforme requisicao anexa. | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00111 | 23/10/2006 | 298.00 | 298.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a cajazeiras e bonito de santa fe, conforme requisicao anexa. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00118 | 27/10/2006 | 298.00 | 298.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com diarias destino a Patos e Souza, periodo de 24 a 26/10/06 conforme requisicao anexa. | 00032317301472 | CARLOS LIRA DA SILVA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00119 | 06/11/2006 | 220.00 | 220.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com a 7 parcela docontrato 01/06 de seguranca eletronica, conforme requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00123 | 24/11/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRI DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A BOM SUCESSO E BREJO DO CRUZPERIODO DE 22 A 24/11 CONFORMEREQUISICAO ANEXA. | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00122 | 24/11/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A BOM SUCESSO E BREJO DO CRUZ PERIODO DE 22 A 24/11, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00121 | 24/11/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A BONITO STA FE, CAJAZEIRAS PERIODO DE 16 A 18/11, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00120 | 24/11/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A BONITO STA FE, CAJAZEIRAS PERIODO DE 16 A 18/11, CONFORME REQUISICAO ANEXA. | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00124 | 29/11/2006 | 220.00 | 220.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com 8 parcela co contrato 01/06 de seguranca eletronica conformne requisicao anexa. | 06270934000120 | SAG SERVICOS ELETRONICOS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 11 | EMOLDURAMENTOS | Convite | 00126 | 18/12/2006 | 270.00 | 270.00 | valor que se empenha para cobrir despesas de 06 emolduramentos da foto do governador do estado, conforme requisicao anexa. | 08299182000155 | CASA DAS MOLDURAS LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00125 | 18/12/2006 | 931.00 | 931.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com cartuchos e recarga jato de tinta e cartucho de toner, conforme requerimento anexo | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00132 | 19/12/2006 | 95.00 | 95.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A CATOLE DO ROCHA PERIODO DE 18 A 19 DEZ CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00131 | 19/12/2006 | 149.00 | 149.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A CATOLE DO ROCHA PERIODO DE18 A 19 DEZ CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00130 | 19/12/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A CAJAZEIRAS PERIODOD E 13 A 15 DE DEZ CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00129 | 19/12/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A CAJAZEIRAS PERIODO DE 13 A 15 DE DEZ CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00128 | 19/12/2006 | 190.00 | 190.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A SOUSA PERIODO DE 04 A 06 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00013279513472 | JOSE ALVES DE SOUSA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00127 | 19/12/2006 | 298.00 | 298.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A SOUSA PERIODO DE 04 A 0 DE DEZEMBRO CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00002696290415 | OSEAS MARTINS FERREIRA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00133 | 20/12/2006 | 720.00 | 720.00 | valor que se empenha para cobrir despesas com material de expediente conforme requisicao anexa. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00134 | 21/12/2006 | 440.00 | 440.00 | valor que se empenha para cob rir despesas com aquisicao de 2 estabilizadores de 1 kva conforme requisicao anexa | 07173617000158 | EMPRESA PARAIBANA DE INFORMATICA LTDA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00139 | 22/12/2006 | 1750.00 | 1750.00 | locacao de 1 veiculo por 30 dias adesao a ata de registro de preco 003 pregao presencial 19200690004 da secadm conforme requisicao anexa | 07150288000120 | LOCALIZA CAR RENTAL SA |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00137 | 22/12/2006 | 82.00 | 82.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A CAJAZEIRAS CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00016143892415 | VALDETE QUIRINO COUTINHO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00136 | 22/12/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO A ITAPORANGA E CONCEICAO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZ CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00001046406426 | VALERIA APARECIDA VIEIRA PINHEIRO |
| Gabinete do Secretário | Administração | Planejamento e Orçamento | PLANEJAMENTO E COORDENACAO DA ACAO GOVERNAMEN | ACOMPANHAMENTO E SUPERVISAO DAS ACOES DE GOVE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Convite | 00135 | 22/12/2006 | 228.00 | 228.00 | VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM DIARIAS DESTINO TAPORANGA E CONCEICAO PERIODO DE 11 A 14 DE DEZ CONFORME REQUISICAO ANEXA | 00072591803404 | CARLOS HERMANO DE ARAGAO CALDAS |
Quantidade de Registros: 137
Última atualização: 10/06/2024