de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00001 | 17/01/2002 | 1849.79 | 1849.79 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aopagamento da Taxa Unica de Co-leta de Residuos/2002, destaCorte de Contas. | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00002 | 17/01/2002 | 4940.00 | 4940.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aopagamento com publicacoes dematerias de interesse deste Tribunal, conforme Faturas052681 e 052604, anexas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00003 | 22/01/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aaquisicao do Reportorio de Ju-risprudencia Eletronico, destinado a Consultoria Juridicadeste Tribunal. | 43217850000310 | IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00004 | 31/01/2002 | 1447379.03 | 1447379.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00005 | 31/01/2002 | 370459.47 | 370459.47 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00006 | 31/01/2002 | 96507.46 | 96507.46 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - PENSIONISTAS TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00007 | 31/01/2002 | 170.66 | 170.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SALARIO FAMILIATRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00008 | 31/01/2002 | 122457.73 | 122457.73 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL- TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00009 | 31/01/2002 | 30871.62 | 30871.62 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - INA TIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00010 | 31/01/2002 | 8492.79 | 8492.79 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 36 | PECAS E ACESSORIOS PARA AERONAVES | Dispensa | 00011 | 01/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome do Instituto acima, referente ao pagamento do mes deJaneiro,com o recolhimento da Contribuicao Previdenciaria ,deste TCE,conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00013 | 01/02/2002 | 2214.40 | 2214.40 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente ao pagamento do mes deJaneiro,pelo recolhimento daContribuicao Previdenciaria deste TCE,conforme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00014 | 05/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento dos vales-transporte em favor dos estagiariosdas areas juridica e contabil deste TCE. MES: JANEIRO/02 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00016 | 05/02/2002 | 581.40 | 581.40 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento dos vales- transporte dos estagiarios das areas juridica e contabil deste TCE MES: JANEIRO/2002 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00017 | 05/02/2002 | 2796.00 | 2796.00 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento do mes de Ja-neiro,aos estagiarios das areas juridica e contabil deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00018 | 06/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da servidora acima/outrosreferente ao pagamento do mes de fevereiro_com auxilio ali-mentacao de acordo com a Por-taria 05,de 16 de janeiro_2002 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00019 | 07/02/2002 | 1015.00 | 1015.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pelos servicos deinstalacao e configuracao de Hardware em horario-extra numtotal de29 equipamentos pertencentes a este TC | 00085518450478 | RUDIMAR MATIAS ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Convite | 00020 | 07/02/2002 | 247.65 | 247.65 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do material obje-to da Licitacao Convite 06802/02 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00021 | 07/02/2002 | 680.00 | 680.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a locacao de 04 microcompu-tadores durante o periodo de10/01 a 09/02/02 destinado aeste TCE | 03940629000100 | BELL INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 08 | SUPORTE TECNICO P TEC DA INFORMATICA | Convite | 00022 | 07/02/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,refereente ao pagamento pelos servicosprestados com suporte de sistemas DOCMAN para este TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00023 | 07/02/2002 | 4875.00 | 4875.00 | Valor que se empenha emnome da Fundacao acima,referente aos servicos de Consultoriaprestados pelo SR. Edson Ambrosio no periodo de 10 a a 14/12de 2001 neste TCE | 02391429000182 | FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO GERENCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00024 | 14/02/2002 | 4856.45 | 4856.45 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de janeiro decorrente dos servicos postais deste Tribunal. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00025 | 14/02/2002 | 2285.81 | 2285.81 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento de 586 refeicoes durante os meses de janeiro efevereiro do corrente | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00026 | 14/02/2002 | 9350.00 | 9350.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro/02,da despesa com vales-transportes aos servidores ematividade neste TCE. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00027 | 14/02/2002 | 691.65 | 691.65 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento da 7a. parcela doCurso de Medicina do Trabalho,a tres servidores deste TCE | 58250689001083 | CEDAS UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00028 | 14/02/2002 | 55840.00 | 55840.00 | Valor que se empenha em nome da servidora acima e outros,referente ao pagamento domes de fevereiro com despesas do auxilio alimentacao,de acordo com a portaria 05/02 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00029 | 15/02/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea prestacao dos servicos de arte final e reducao de materiasde interesse deste Tribunal | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00030 | 15/02/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha em nome do interessado acima, de acordo com o Proc.TC 11419/00, nos termos do paragrafo unico do art.174 da LC 39/85, com a nova redacao dada pelo art. 2 da LC 20/94, e referenteao mes de fevereiro/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00031 | 18/02/2002 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a confeccao de 05 fardas para as segintes servidores des-te TC:Sabrina Guerra,Lucia de Fatima e Nilvanda Vieira | 00002553617429 | MARIA ELZA DE ALBUQUERQUE FARIAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00032 | 18/02/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente aopagamento de 32 horas-au-la ministradas nos Municipios de Areia e Campina Grande, noambito do Programa de Capacitacao de Gestores Publicos-PCGP Periodo: 31/01a 01/02 | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00033 | 18/02/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da servidora acima, referente ao pagamento de 32 ho-ras-aula ministradas Municipiode Campina Grande,no ambito doPrograma de capacitacao de Gestores Publicos-PCGP Periodo:28/01 a 29/01/02 | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00034 | 18/02/2002 | 732.35 | 732.35 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 001 bilhete aereo destino Salvador/ Joao Pessoa/Salvador,em favor doConsultor da FDG Edson Ambrosio,que esteve neste TCE, realizando trabalhos tecnicos emtorno do processo de Certificacao ISO 9001(Acompanhamento da | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00035 | 18/02/2002 | 2009.26 | 2009.26 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de Janeiro,das despesas com o consumo de agua e esgoto deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00036 | 18/02/2002 | 2430.00 | 2430.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a renovacao anual de 09(no-ve) assinaturas do Jornal daParaiba destinado a este TCE | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00037 | 18/02/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea locacao de 01 imovel com oobjetivo de guardar processospertencentes a este TCE. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00038 | 18/02/2002 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de 104 refeicoes aos militares que prestamservicos neste TCE,durante operiodo de 12/1 a 17/2/02 | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00039 | 18/02/2002 | 1689.21 | 1689.21 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de equipamentos detelecomunicacoes(PABX) para este TCE,durante o mes de janei-ro | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00040 | 19/02/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao remanejamento,reinstalacao,configuracao e inventario(HARDWARE,SOFTWARE)de 15 computado-pertencentes ao TCE/Pb, tarefarealizada apos as 18:00 horas e aos sabados e domingos no periodo de 25/01 a 10/02 | 00085518450478 | RUDIMAR MATIAS ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00041 | 19/02/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao remanejamento,reinstala-cao,configuracao e inventario (HARDWARE,SOFTWARE),de 15 computadores pertencentes a este TCE/Pb,tarefa realizada aposas 18:00 horas e aos sabados edomingos no periodo de 25/01 a10/02 | 00095263144415 | GERLUCE LEMOS DE LUNA BARACHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00042 | 19/02/2002 | 578.97 | 578.97 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de janeiro/02,pela prestacao dosservicos com telefone_deste TCatraves da operadora EMBRATEL | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00043 | 19/02/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pelos servicos com edicao,som e imagem do vi-deo para o CD " 31 ANOS CON-QUISTANDO PELA QUALIDADE ". | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00044 | 20/02/2002 | 7170.60 | 7170.60 | Empenhamento que se fazem nome da empresa acima,refe-rente ao pagamento do mes dejaneiro,pelos servicos de telecomunicacoes efetuados atravesda operadora TELEMAR NORTE LESTE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00045 | 20/02/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de revisao na suspensao,alinhamento e balancea-mento no veiculo GOl MNM -3493pertencente a este TCE/Pb. Servico no veiculo Santana-MOD7989,propriedade deste TCE/Pb | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00046 | 20/02/2002 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a a confeccao de 2000 folhas de cronograma e remessa de do-cumentos destinadas a este TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00047 | 20/02/2002 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente a confeccao de 10000 bottons destinados a este TCE/PB | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00049 | 20/02/2002 | 247.00 | 247.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a assinatura do RepertorioIOB de Jurisprudencia_ destinado a este TCE | 43217850000310 | IOB INF OBJ PUBLIC JURIDICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00050 | 20/02/2002 | 245.18 | 245.18 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a despesas com hospedagemao Sr. Mario Marcio,Consultor da FDG,onde esteve neste TCE, em vista tecnica sobre Planejamento Estrategico,no periodo de 04 a 07 de fevereiro 2002. | 03194953000126 | VICTORY BUSINESS FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00051 | 20/02/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 100 chaveiros destinados a uso deste TCE | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00052 | 20/02/2002 | 405.00 | 405.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de SOFTWARE Ex-tra Interprise 2000 Multi Host( Portugues ) destinado a uso deste TCE/PB | 00487344000177 | ATTACHAMATE DIST TECHNOL INFORM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00053 | 20/02/2002 | 117.00 | 117.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a reciclagem de 03 cartuchosHP C6615A para este TCE | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00054 | 20/02/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do fornecedor acima,refe-rente aos servicos de reforma em duas dependencias sanitari-as localizadas no Auditorio eno Hall do Pavimento Superior deste TCE | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00055 | 20/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento da Taxa de Coletade residuos-TCR-2002 | 08778326000156 | PREFEITURA MUNICIPAL DE J PESSOA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00056 | 21/02/2002 | 54.00 | 54.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 20 copias dechaves destinadas a este TCE | 08293797000174 | AGUINALDO SETIMI PESSOA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00057 | 21/02/2002 | 144.60 | 144.60 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a colocacao de 7m de forro emgesso,incluindo rodateto e li-gacao eletrica em dois banhei-ros localizados no pavimento superior deste TCe | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00058 | 21/02/2002 | 800.00 | 800.00 | valor que se empenha em nome da empresa acima,refe-rente a prestacao dos servicosde acesso a Internet- TP DEDI-CADO,durante o mes de janeiro de 2002 | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00059 | 21/02/2002 | 8860.00 | 8860.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente ao mes de dez/01 e jan/02, pelos servicos de locacao de equipa-mentos multifuncionais para este Tribunal, tendo em vistaartigo 62, Lei 8.666/93, esta NE substitui o instrumen-to de contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00060 | 21/02/2002 | 37.19 | 37.19 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, referente ao pagamento do mes defevereiro pela prestacao deservicos de telecomunicacoes da linha movel que serve a Diretoria Geral deste TCE/pb | 02322271000199 | TIM CELULAR S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00061 | 21/02/2002 | 1515.52 | 1515.52 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de janeiropela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-de centrais e aparelhos de arcondicionado pertencentes a este TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00062 | 21/02/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emnome da instituicao acima,referente ao pagamento da mensali-dade 06/3 do Curso de Especia-lizacao em Auditoria aos se-guintes servidores deste TCE: Alan Boudoux,Ana Claudia,Enzo Maciel,Fabiola Gomes, Josedilton alves,Joselis Rosanne,JoseAlberto Goes, Jose Denis,Kari- | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00063 | 21/02/2002 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da mensali-dade 12/12 do Curso de Especializacao em Pericia Contabil paos seguintes dservidores desteTCE:Aderaldo Tiburtino,AntonioDuarte,Antonio de Souza, JoseLusma e Sueli da Silva. | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00064 | 21/02/2002 | 1610.00 | 1610.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao de Ensino acima,referente ao pagamentoda mensalidade 12/12,do Curso de Especializacao em Controla-doria e Contabilidade aos seguintes servidores deste TCE: Helio Carneiro,Joseana Francisca,Norberto Medeiros,Roseana Bandeira,Sergio Pessoa, Wilde | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00065 | 21/02/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao de Ensino acima,referente ao pagamentoda mensalidade 07/12 do Curso de Especializacao em Gestao dePessoas a servidora deste TCE,Daniely Meira_. | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00066 | 21/02/2002 | 4100.00 | 4100.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a duplicacao e impressao de2000 CD'S entitulado "31 ANOSCONQUISTANDO A QUALIDADE ". | 03314060000177 | TECNOMIDIA SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00067 | 22/02/2002 | 5670.00 | 5670.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a 14 licencas SOFTWARE Extra Interprise 2000 Multi Host(Portugues),destinado a uso TCE/Pb. | 00487344000177 | ATTACHAMATE DIST TECHNOL INFORM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00068 | 22/02/2002 | 6856.83 | 6856.83 | ADIANTAMENTO que se fazem nome do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenas despesas atraves da dotacao Outros Servicos Terceiros-PESSOA FISICA,no periodo de 22de fevereiro a 22 de maio/02 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00069 | 22/02/2002 | 9989.87 | 9989.87 | ADIANTAMENTO que se fazem nome do servidor acima,objetivando a cobertura de pequenos gastos,considerados eventuais,atraves da dotacao Ou-tros Servicos e Encargos-PESSOA JURIDICA,no periodo de 22 defevereiro a 22 de maio/02 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00070 | 27/02/2002 | 744.20 | 744.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento com a aquisicao de 01 passagem aerea, trecho-Belo Horizonte/Joao PessoaBelo Horizonte,em favor do Consultor da FDG,Sr.Mario Marcio,que esteve neste TCE,em visitatecnica sobre o desdobramento de metas previstas na Formula- | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00071 | 27/02/2002 | 212.36 | 212.36 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de despesas com hospedagem,ao Sr.Edson Am-brosio,consultor da FDG,que esteve neste TCE em visita tecnica sobre assuntos relacionadoscom o Planejamento Estrategicodo referido Orgao,nos dias 07 e 08 do corrente. | 03194953000126 | VICTORY BUSINESS FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00072 | 27/02/2002 | 1286.35 | 1286.35 | Empenhamento que se fazem nome da empresa acima,refe-rente ao pagamento com a aqui-sicao de 01 passagem aerea destino J.Pessoa/Brasilia/J.Pessoa em nome do Conselheiro Luiz Nunes,que esteve em Brasilia afim de participar de reunioes do CCTCB e ATRICON,no periodo de 18 a 22 do corrente. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 27/02/2002 | 1134776.52 | 1134776.52 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 27/02/2002 | 370580.67 | 370580.67 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00075 | 27/02/2002 | 96507.46 | 96507.46 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - PENSIONISTAS TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00076 | 27/02/2002 | 172.04 | 172.04 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002 - SALARIO FAMI-LIA - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00077 | 27/02/2002 | 96379.14 | 96379.14 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00078 | 27/02/2002 | 30881.72 | 30881.72 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. INATIVOS. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00079 | 27/02/2002 | 8492.80 | 8492.80 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002.PENSIONISTA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00080 | 28/02/2002 | 215.00 | 215.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a impressao de 100 convites para participar das comemoracoes pela passagem dos 31 anosde fundacao deste Tribunal. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00081 | 28/02/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 01 equipamento DATASHOW para este TCE,durante03 dias. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00082 | 28/02/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente a confeccao de 500 chaveiroscom o logotipo do TCE,para distribuicao com os servidores deste Tribunal,pela passagemdos 31 anos de Fundacao da re-ferida Corte de Contas. | 00494727000172 | FERNANDO LUIZ FERNANDES ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00083 | 01/03/2002 | 2214.40 | 2214.40 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes defevereiro/02,pelo recolhimentoda Previdencia Social dos prestadores de servicos deste TCE | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00084 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicosde manutencao preventiva em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00085 | 04/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicosde manutencao preventiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00086 | 04/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea prestacao de servicos tecni-cos especializados de fotogra-fias e filmagens durante o mesde fevereiro/02 | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00087 | 04/03/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro,objeto da prestacao de ser-vicos tecnicos profissionaisespecializados de manutencaodo sistema de sonorizacao des-te TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00088 | 04/03/2002 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao de servicos de servicos de motorista desteTCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00089 | 04/03/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicosespecializados em preparar,en-saiar e reger o Coral deste TC | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00090 | 04/03/2002 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicostecnicos especialiazados eminformatica neste TCE | 00046840575420 | LINDOLFO FERNANDES DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00091 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva ecorretiva nos equipamentos deinformatica pertencentes a es-te TCE | 00092791743472 | EDWANIA MONTEIRO BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00092 | 04/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicostecnicos especializados em in-deste TCE | 00046840575420 | LINDOLFO FERNANDES DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00093 | 04/03/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro pelos servicos tecnicos es-pecializados em tecnologia dainformacao neste TCE | 00002788092431 | HIGINO BRITO VIEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00094 | 04/03/2002 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicostecnicos especializados em tecnologia da informacao neste TC | 00085518450478 | RUDIMAR MATIAS ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00095 | 04/03/2002 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro pelos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao neste TCE | 00095263144415 | GERLUCE LEMOS DE LUNA BARACHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00096 | 04/03/2002 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha em nome da credora acima,refe-rente ao pagamento do mes defevereiro/02,pela prestacao dos servicos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00097 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro,pela realizacao de ativida-des extraordinarias nao compreendidas nas atribuicoes legaisdo cargo de ACP correspondenteao desenvolvimento de aplicativo sobre balancetes de Prefei-turas e Camaras Municipais e O | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00098 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro,pela realizacao de ativida-des extraordinarias nao compreendidas nas atribuicoes legaisdo cargo de ACP,correspondenteao desenvolvimento de aplicativo sobre balancetes de Prefei-turas e Camaras Municipais e | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00099 | 04/03/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome da credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro,pela realizacao de aatividades extraordinarias nao compreendidas nas atribuicoes do cargo de ACP,correspondente aodesenvolvimento de aplicativo sobre Balancetes de Prefeituras e Camaras Municipais e ori | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00101 | 04/03/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do Curso sobreOrganizacao de Arquivos,no am-bito do Programa de Capacitacao de Gestores Publicos -PCGPnos Municipios de Sape e Pe-dras de Fogo,durante os dias04,05,06 e 07 do corrente | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00102 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento de diarias eajuda de custo,no periodo de 5a 06 do corrente,para o municipio de Sape,no ambito do Pro-grama de Capacitacao de Gestores Publicos -PCGP | 35571439000159 | CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00103 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em nome da servidora acima, referente ao pagamento de Diarias e Ajuda de Custo,no periodo de04 a 05 do corrente para o Mu-niciop de Pedras de Fogo,no ambito do Programa de Capacitacao de Gestores Publicos | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00104 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento de Ajuda deCusto ,no periodo de 07 e 08 `do corrente para o Municipio Pedras de Fogo, no ambito doPrograma de Capacitacao de Gestores Publicos=PCGP | 00039569276487 | SEBASTIAO TAVEIRA NETO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00105 | 04/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da servidora acima, referente ao pagamento de ajuda decusto,no periodo de 07 e 08 docorrente para o Municipio deSape,no ambito do Programa deCapacitacao de Gestores Publi-cos- PCGP | 00048245828491 | SUELI DA SILVA BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00106 | 04/03/2002 | 2826.00 | 2826.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro/02,aos estagiarios dasareas juridica e contabil des-te TCE,conforme Memo 030 doDRHF. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 04/03/2002 | 491.30 | 491.30 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,referen-te a aquisicao de vales-trans-porte em favor dos estagiariosdas areas juridica e contabil deste TCE,durante o mes de fe-vereiro/02 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00108 | 04/03/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emem nome da firma acima,referente a confeccao de 2000 capas em papel duplo oficio e 4000 laminas,em papel couche | 08404972000153 | GRAFICA BORGES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00109 | 04/03/2002 | 910.00 | 910.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de confeccao de200 adesivos,200 cartoes, 03 faixas,instalacao de baloes eimpressao em papel reciclado ,tudo de acordo com o que esta discriminado atraves do Memo 05/02- do EQT | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00110 | 05/03/2002 | 9049.62 | 9049.62 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro/02,com as despesas deenergia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00111 | 05/03/2002 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos de locacao de bens moveis( Central PABX),deste TCE. | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00112 | 05/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao e instalacao de 02radios para os veiculos Golplaca MOH 2569 e MOH 2699, ambos pertencentes ao acervo pa-trimonial deste TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00113 | 05/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 07 arranjos deflores naturais destinados assolenidades pela passagem dos31 anos deste TCE | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00114 | 05/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro pelos servicos prestadoscom telefonistas, recepcionistas e copeiras nas instalacoesdeste TCE | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00115 | 06/03/2002 | 4651.00 | 4651.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicos de limpeza,conservacao ehigienizacao das dependencias deste TCE, conforme o art. 62,Lei 8666/93, esta NE substituio instrumento de contrato, ra-tificando todas as condicoes e | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00116 | 06/03/2002 | 3717.93 | 3717.93 | Valor que se empenha emnome da empresa acima, complementando a NE 115,pela presta-cao dos servicos de limpeza,conservacao e higienizacao dasdependencias deste TCE, conforme o artigo 62, Lei 8666/93, esta NE substitui o instrumen-to de contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00118 | 07/03/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pela prestacao dos servicos de massagens terapeuticas nos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00119 | 07/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro,pela prestacao dos servicosde locacao de 02 salas ondefunciona o Gabinete Odontologico deste TCE. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00120 | 07/03/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento de locacao de 01equipamento DATASHOW, duranteos dias 27,28/02 e 01/03 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00121 | 07/03/2002 | 13.75 | 13.75 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te a confecao de 11 fardas,destinadas aos servidores que compoem o Cerimonial deste TCE | 00039629848449 | BERNADETE DE LOURDES CASTRO MOREIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00122 | 07/03/2002 | 594.44 | 594.44 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de despesas com refeicoes,decorrente de jantar oferecido pelo Presidente deste TCE aos palestrantes e Conselheiros na comemoracao dos 31 anos do referido Orgao | 04532806000181 | HARDMAN PRAIA RESTAURANTE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00123 | 07/03/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela execucao dosservicos com filmagens duranteos dias 28/2 e 01/03_nas sole-nidades de comemoracao dos 31anos de Fundacao deste TCE | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00124 | 07/03/2002 | 691.65 | 691.65 | Valor que se empenha emnome da instituicao acima,referente ao pagamento do mes defevereiro do Curso sobre Medi-cina do Trabalho aos seguintesservidores deste TCE: Paulo deOliveira Fernandes,Edine Dutrae Maria da Penha Nascimento | 58250689001083 | CEDAS UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 07/03/2002 | 324.00 | 324.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 03 faixas parao Ciclo de Palestras pela comemoracao dos 31 anos de fundacao deste TCE. | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00126 | 07/03/2002 | 4400.00 | 4400.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao servico completo de buffet, em comemoracao dos 31anos de fundacao deste TCE. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00127 | 07/03/2002 | 2408.50 | 2408.50 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a despesas dos servicos delocacao do Salao Cabo Branco, incluindo coffee break,cafezi-nhos e outros pequenos gastos durante o Ciclo de Palestras pela comemoracao dos 31 anos de fundacao deste TCE,no dia01/03/02 | 08599623000134 | OURO BRANCO PRAIA HOTEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00128 | 08/03/2002 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro pela prestacao dos servicosde manutencao do ponto eletro-nico deste TCE. | 35575026000142 | ZENITE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00129 | 08/03/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confeccao de 1000 etique-tas auto adesivas destinadas ao PROMETE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00130 | 08/03/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a confeccao de 500 plaquetes ( Formulacao Estrategica),para este TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00131 | 08/03/2002 | 5889.70 | 5889.70 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a emissao de 03 bilhetes depassagens aereas,trechos JP/Belo Horizonte/JP,Rio/JP/Rio eFlorianopolis/JP/Florianopolisem nome dos Senhores Lino Mar-tins,Ricardo Lobo e LucianoFerraz,palestrantes do dia doevento " 31 Anos de Fundacao | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00132 | 08/03/2002 | 2284.20 | 2284.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pacote incluindo passagens aereas -trecho JP/SP/JP ,em nome do Sr. Eugenio Pereirapara tratar da edicao do CDRom pela passagem dos 31 anos de Fundacao deste TCE | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00133 | 08/03/2002 | 55840.00 | 55840.00 | Valor que se empenha emnome da servidora acima e outros,referente ao pagamento doauxilio alimentacao, correspondente ao mes de marco/2002 econforme disciplinado na Port.TC 05/02 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00134 | 08/03/2002 | 226.88 | 226.88 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de despesas com hospedagem do Sr.Mario Marcio,consultor da FDG,que este-ve em visita tecnica neste TCEsobre planejamento estrategiconos dias 18,19 e 20 de fevereiro. | 03194953000126 | VICTORY BUSINESS FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00135 | 08/03/2002 | 288.75 | 288.75 | Valor que se empenha em nome da credora acima,referen-te ao pagamento da confeccaode 11 fardas,destinadas aosservidores que compoem o Ceri-monial deste TCE | 00039629848449 | BERNADETE DE LOURDES CASTRO MOREIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00136 | 08/03/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento com locacao 01equipamento DATASHOW,para esteTCe,nos dias 04,05,06,07 e 08 de fevereiro proximo passado | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00137 | 08/03/2002 | 4360.00 | 4360.00 | Valor que se empenha emnome empresa acima, referenteao pagamento do mes de Fevereiro/02,pelos servicos com publicacoes no DOE de materias de interesse deste TCE,como atos editais.... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00138 | 11/03/2002 | 9574.40 | 9574.40 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 11264 vales-transporte no valor unitario de R$ 0,85 para pagamento aservidores deste TCE do auxilio transporte,conforme disci-plinado pela Port.05/02 e referente ao mes de fevereiro/02 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00139 | 11/03/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro,pela prestacao de servi-cos na veiculacao de materias de interesse deste TCE | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00140 | 11/03/2002 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a inscricao de 02 servidores deste TC, Maria Honorina Brandao e Micheline Andrade no2 Seminario Nacional sobre Habilidades e Competencias,na cidade de Salvador/Ba,nos dias04 e 05 de abril do corrente ano. | 13603857000148 | IBAP TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00141 | 11/03/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao e impressao de`1000 etiquetas auto adesivas, destinadas ao PROMETE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00142 | 11/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome do interessado acima,referente ao pagamento de 16 horasaula do Curso sobre Instrumen-tos de Planejamento(PPA/LOA eLDO),nos dias 25,26,27 e 28 defevereiro e 04,05,06 de marco do corrente ano,para servidores deste TCE | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00143 | 12/03/2002 | 3760.00 | 3760.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos prestados pela producao de CD-ROM para este-TCE,incluindo desenvolvimento grafico de Folder e despesas com alimentacao do funcionarioEugenio Pereira,nos dias 21,22e 23 do mes de fevereiro proximo passado na cidade de Sao | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00144 | 13/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro pelos servicos de arte final e reducao de materias deinteresse deste TCE. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00145 | 13/03/2002 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de revisao geralcom reposicao de pecas na maquina OFFICE JET 1150C, HP,pertencente a este TCE | 28194652002177 | TECNOCOOP INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00146 | 13/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a renovacao de assinatura do Jornal Diario da Borborema,durante o periodo de 01/03/02 a 01/03/03 para o Departamentode Fiscalizacao deste TCE | 08811648000150 | DIARIO DA BORBOREMA SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00147 | 13/03/2002 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de reciclagem noscartuchos HP C6578D para su-prir o estoque do Almoxarifadodeste TCE | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00148 | 13/03/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a locacao de 01 equipamentoDATASHOW VGA,durante os dias 78,9 e 10 do mes em curso | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00149 | 13/03/2002 | 2009.26 | 2009.26 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro/02,pelas despesas com oconsumo d'agua e esgotos desteTCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00150 | 13/03/2002 | 4995.29 | 4995.29 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro/02,pela prestacao dosservicos de portes,telegramas e outros servicos postais des-te TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00151 | 13/03/2002 | 4430.00 | 4430.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente ao mes de fev/02,pelos servicos de locacao de equipamentos multifuncionais para este TCE,tendo em vista art.62,Lei 8.666/93.Esta NE substitui o instru-mento de contrato, ratificandotodas as condicoes e clausulasdos contratos originarios das | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00152 | 13/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da Fundacao acima, refe rente a inscricao no Curso dePos-graduacao em ADMINISTRACAOPUBLICA,para o Conselheiro Ar-nobio Alves Viana,com iniciono dia 19 de fevereiro do cor-rente ano. | 33641663001205 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00154 | 13/03/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome da Fundacao acima,referente ao pagamento da taxa de inscricao do Curso de pos-gradua-cao em ADMINISTRACAO PUBLICA ,para o Conselheiro Arnobio Alves Viana,com inicio no dia 19de fevereiro do corrente ano. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00155 | 13/03/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento pelos servicosprestados com publicacao demateria de interesse deste TCEno dia 24/02/02,conforme fatu-ra em anexo. | 09101411000148 | SA O NORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00156 | 13/03/2002 | 463.68 | 463.68 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, referente ao pagamento do mes defev/02,pelos servicos prestados de despesas com telefone. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00157 | 13/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da matricu-la no Curso Operador em Micro-computador, a servidora deste TCE, Rita de Cassia da Silva,com inicio no dia 04/04/02,numtotla de 90 horas/aula. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00158 | 13/03/2002 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,referen-te a renovacao de assinatura do periodico REVISTA INTERESSEPUBLICA,correspondente ao periodo de Junho/02 a Junho/2003 ,destinada a uso deste TCE | 02841221000118 | EDITORA NOTADEZ |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00159 | 15/03/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea locacao de 02 equipamentosPROJETOR MULTIMIDIA VGA,duran-te os dias 11,12,13,14 e 15 docorrente,com a finalidade deatender as necessidades do Consultor da FDG,Sr.Mario Marcio durante as reunioes no Audito-rio deste TCE. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00160 | 15/03/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela prestacao de servicos com fotografias que ilustram a capa da Revistado TCE | 00018578241487 | JOAO V LOBO MAIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 15/03/2002 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te aos servicos de confeccao de 04 caixas de Notas de Empe-nho e Autorizacao de Pagamentoem formulario continuo destinadas a Divisao Financeira desteTCE | 24103343000140 | JHC GRAFICA E PAPELARIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00162 | 15/03/2002 | 288.00 | 288.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a confeccao de 400 certifi-cados de participacao em cur-sos destinados ao Nucleo deEducacao e Treinamento-NET | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00163 | 15/03/2002 | 1248.62 | 1248.62 | Valor que se empenha emnome da concessionaria acima,referente a execucao dos servicos incluindo pecas,no veiculoSantana placa MOD- 7039,pertencente ao acervo patrimonial deste TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00164 | 15/03/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de fevereiro,pela prestacao de servicos de locacao de 02 salas ondefunciona o Gabinete Odontologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00165 | 15/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da consultora acima,refe-rente a palestra proferida neste TCE,em comemoracao ao DiaInternacional da Mulher,entitulada 'REFLETINDO O SER MULHER' | 00014416794487 | ISABEL MEDEIROS DE MORAIS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00166 | 15/03/2002 | 308.42 | 308.42 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a despesas com hospedagens dos palestrantes Lino Martins e Ricardo Lobo,no dia das comemoracoes do aniversario deste TCE | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00167 | 18/03/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha emnome do interessado acima, deacordo com o Proc. TC 11419/00nos termos do paragrafo unicoda art. 174 da LC 38/85,com anova redacao dada pelo art. 02da LC_20/94,e referente ao mesde Fevereiro/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00168 | 18/03/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes defevereiro (07/13) do Curso deEspecializacao em Auditoriaaos seguintes servidores desteTCE: Alain Silva,Ana Claudia,Enzo Maciel,Fabiola Ribeiro,Jose Alberto Goes,Jose Denis Torquato,Josedilton Alves, Jose- | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00169 | 18/03/2002 | 473.83 | 473.83 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de despesas com alimentacao dos palestran-tes Flavio da Cruz e LucianoFerraz nas comemoracoes pela passagem do 31 aniversario deste TCE. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00170 | 19/03/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento da prestacaodos servicos de suporte de sistemas Docman para este TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00171 | 19/03/2002 | 8069.65 | 8069.65 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro/02,pela prestacao dos servicos de despesas com tele-fone deste TCE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00172 | 19/03/2002 | 688.35 | 688.35 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de passagem aerea,compreendendo o trecho Salvador/Joao Pessoa/Salvador, emfavor do Sr.Edson Ambrosio,Consultor da FDG,que esteve em visita tecnica neste TCE,sobre odesdobramento de Metas previs-tas na Formulacao Estrategica | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 00173 | 19/03/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento da prestacaode servicos de locacao de 01automovel Fiat Brava para ficar a disposicao do Conselhei-ro Jose de Melo- TCE- Alagoas que esteve neste TCE a fim departicipar das comemoracoes do 31 aniversario deste TCE | 16670085004657 | LOCALIZA RENT A CAR SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00174 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea prestacao dos servicos de decoracao com flores e frutas naturais no Auditorio e na Mesado buffet nas festividades emcomemoracao ao Dia Internacional da Mulher. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 00175 | 20/03/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima, pelaprestacao de servicos de sono-rizacao nas festividades em comemoracao ao Dia Internacionalda Mulher. | 03722769000101 | AUDIOGRAF EVENTOS E GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00176 | 20/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a contratacao de 21 licen-cas de uso do DOCMAN, sendo 05licencas do tipo COMPLETAS e05 do tipo VISUALIZADORAS a serem implantadas na DIAFI . | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00178 | 20/03/2002 | 7990.00 | 7990.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a contratacao de 21 licencas de uso do DOCMAN,sendo 05licencas do tipo COMPLETAS, e16 do tipo VISUALIZADORAS,des-tinadas a DIAFI | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00179 | 21/03/2002 | 1515.52 | 1515.52 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro/02,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva ecorretiva de 02 mini-centrais e aparelhos de ar condicionadodeste TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00180 | 21/03/2002 | 1435.40 | 1435.40 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 passagemaerea,correspondente ao trechoJoao Pessoa/Belo Horizonte/Jo-ao Pessoa,em favor do Sr.MarioMarcio,Consultor da FDG,que esteve em visita tecnica a este Tribunal sobre o desdobramentodas metas previstas na formula | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00181 | 22/03/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empemha emnome da editora acima,referen-te a renovacao anual da Revis-ta Juridica Consulex, periodofevereiro/02 a marco/03,desti-nada a este TCE | 24916009000105 | EDITORA CONSULEX LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00182 | 22/03/2002 | 10000.00 | 10000.00 | COMPLEMENTACAO da NE68,emitida em 22/02/02,objeti-vando a cobertura de despesas de pequeno porte,atraves da dotacao OUTROS SERVICOS TERCEI-ROS- PESSOA FISICA,durante operiodo de 22/02 a 22/05/02 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00183 | 25/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da Livraria acima,referente a aquisicao de 100 livrosde Ingles/Espanhol e 02 CD'Ssendo 01 Simples e 01 duplo,destinado as atividades de capacitacao desenvolvidades atraves de Nucleo de Educacao e Treinamento | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00184 | 26/03/2002 | 8410.00 | 8410.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co/02,pelos servicos prestadoscom publicacoes de materias deinteresse deste TCE, conformefaturas 053353,053565 e 053403anexas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 26/03/2002 | 1124699.01 | 1124699.01 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 26/03/2002 | 409657.04 | 409657.04 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - INATIVOS TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 26/03/2002 | 107901.20 | 107901.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - PENSIONISTAS TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 26/03/2002 | 170.20 | 170.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 26/03/2002 | 96698.97 | 96698.97 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 26/03/2002 | 34138.09 | 34138.09 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. INATIVOSTRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 05 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 26/03/2002 | 9442.27 | 9442.27 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. PENSIONISTA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00192 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da seguradora acima,refe-rente ao pagamento de seguros de dois veiculosmodelo cami onete,cabine dupla,adquiridas atraves do Fundo de Apoio_ aoDesenvolvimento Fazendario__para este TCE. | 61550141000920 | LIBERTY PAULISTA SEGUROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00194 | 27/03/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do instrutor acima, referente ao pagamento do Curso Tecnicas de Amostragem em Auditoria,num total de 20 horas-aula,no periodo de 11 a 26 demarco do corrente ano,destina-do a Auditores deste TCE. | 00029919258415 | JOAO AGNALDO DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00195 | 27/03/2002 | 5276.90 | 5276.90 | Valor que se empenha emnome da Seguradora acima,refe-rente ao pagamento de segurosde 02 veiculos,modelo camione-te,cabine dupla,4x4 TB Diesel,adquiridas atraves do Fundo deApoio ao Desenvolvimento Fazendario,destinadas a este TCE | 61550141000920 | LIBERTY PAULISTA SEGUROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00196 | 27/03/2002 | 840.00 | 840.00 | Valor que se empenha emnome da editora acima,referen-te a renovacao anual de 07 as-sinaturas da Revista A Semana.no periodo 03/2002 a 03/2003 ,destinadas ao uso deste TCE | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 01 | PIS PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00197 | 27/03/2002 | 20000.00 | 20000.00 | ADIANTAMENTO que se fazem nome do servidor acima,objetivando o pagamento das despe-sas com a dotacao DIARIAS, du-rante o periodo de 27 de marcoa 26 de junho/2002,do correnteano. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00198 | 27/03/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se fazem nome do servidor acima,objetivando a cobertura das despe-sas com a dotacao MATERIAL DECONSUMO,durante o periodo de27 de marco a 26 de junho/2002do corrente ano. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00200 | 27/03/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO que se fazem nome do servidor acima,objetivando a cobertura das despe-sas com a dotacao MATERIAL DECONSUMO,durante o periodo de27 de marco a 26 de junho/2002do corrente | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00201 | 01/04/2002 | 2214.40 | 2214.40 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente ao pagamento do mes demarco,do recolhimento da contribuicao previdenciaria desteTCE,conforme GPS anexa | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00202 | 01/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome da doceria acima,referen-te ao servico completo debuffet em comemoracao ao DiaInternacional da Mulher | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00203 | 01/04/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 01 equipamento projetor multimidia VGA paraos trabalhos desenvolvidos neste TCE com a FDG e o treinamento sobre a LDO,nos dias 18,20 21,22 e 23/03/02 | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00204 | 01/04/2002 | 1194.40 | 1194.40 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 passagem aerea,trecho Goiania/Joao Pes-soa/Goiania,em favor de Valeria Kind,consultora da FDG, de-monstrando novos instrumentosde Pesquisa_de Satisfacao doCliente,dentro das metas pre-vistas na Formulacao Estrategi | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00205 | 01/04/2002 | 931.45 | 931.45 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 passagem aerea,trecho Joao Pessoa/Sao Paulo/Joao Pessoa,em favor do Conselheiro Flavio Satiro Fer-nandes para participar do En-contro Tecnico dos Tribunais de Contas do Brasil, promovidopelo Instituto Ruy Barbosa | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00206 | 01/04/2002 | 289.20 | 289.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de locacao dede 01 Salao,incluindo outros servicos de apoio para o even-to Desdobramento de Metas pre-vistas na Formulacao Estrategica deste TCE,nos dias 11 e 12 do mes de marco de 2002, comtecnicos da FDG. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00207 | 02/04/2002 | 267.50 | 267.50 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de despesas com hospedagem do Consultor daFDG,Sr.Mario Marcio,em visita tecnica a este TCE,durante operiodo de 10 a 15/03/02/ | 03194953000126 | VICTORY BUSINESS FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00208 | 02/04/2002 | 322.50 | 322.50 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das despesascom hospedagem do Sr, Edson Ambrosio,consultor da FDG,que esteve em visita tecnica a este TCE,durante o periodo de 11 a15 de marco,sobre o processode acompanhamento de gestaodos Poderes Municipais(PAG) | 03194953000126 | VICTORY BUSINESS FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00209 | 02/04/2002 | 7119.52 | 7119.52 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de marco/02,pela prestacao dos servicos de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00210 | 02/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de fevereiro/02,pelos servicos prestados de acesso a Internet(TP Dedicado) | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00211 | 02/04/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento pela prestacaodos servicos da 3a. Auditoria de manutencao do Sistema daQualidade,em 25 de fevereiro do corrente neste TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00212 | 02/04/2002 | 2415.00 | 2415.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 02 licencas(So-ftware),01 Windows Svr 2000 Open e 01 SQL Svr 2000 Open destinado a este TCE | 08072175000116 | MOURA INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00213 | 02/04/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha emnome da instituicao acima,referente ao pagamento da 1a.Etapado Treinamento de Desenvolvimento de Auto-Estima para 25motoristas no periodo de 12 a27 de marco do corrente. | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00214 | 02/04/2002 | 306.00 | 306.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do fornecimentode refeicoes aos Militares queprestam servicos nos fins desemana e feriados neste TCE eos militares que dao reforco policial no dia de pagamentodos funcionarios do referido Orgao. | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00215 | 02/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento dos servicos de de recuperacao em 05 puxadoresde portas de vidros temperadose conserto com substituicao deferragens na porta que da acesso a sala de recepcao deste TC | 12662169000196 | VIDRACARIA CONFIANCA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00216 | 02/04/2002 | 2676.00 | 2676.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,objetivando o pagamento do mes de feve-reiro/02,dos estagiarios dasareas juridica e contabil des-te TCE. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00217 | 02/04/2002 | 477.70 | 477.70 | Valor que se empenha emnome do credor acima,objetivando a aquisicao de vales-trans-porte em favor dos estagiariosda area juridica e contabil deste TCE,referente ao mes demarco/02. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00218 | 02/04/2002 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co,pela prestacao dos servicosno Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00219 | 02/04/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marco,objeto da prestacao dos servi-cos tecnicos profissionais es-pecializados de manutencao dosistema de sonorizacao desteTCE. | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00220 | 02/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marcopela prestacao dos servicos de manutencao preventiva na rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00221 | 02/04/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marcopela prestacao dos servicos artisticos,de preparar,ensaiar ereger o Coral do TCE. | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00222 | 02/04/2002 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marcopela prestacao dos servicos tecnicos especializados em in-formatica neste TCE. | 00046840575420 | LINDOLFO FERNANDES DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00223 | 02/04/2002 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marcopela prestacao dos servicos demotorista deste TCe | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00224 | 02/04/2002 | 2100.00 | 2100.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de marcopelos servicos tecnicos especializados em tecnologia da informacao neste TCe | 00095263144415 | GERLUCE LEMOS DE LUNA BARACHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00225 | 02/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marcopela prestacao dos servicos demassagens terapeuticas aos servidores deste TCE. | 00002310477702 | ROBESPIERRE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00226 | 02/04/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marco, pelos servicos de suporte tec-nico na area de tecnologia dainformacao neste TCE | 00002788092431 | HIGINO BRITO VIEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00227 | 02/04/2002 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marcopela prestacao dos servicos tecnicos especializados naarea de tecnologia da informa-cao neste TCE | 00085518450478 | RUDIMAR MATIAS ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 13 | SERVICOS DOMESTICOS | Dispensa | 00228 | 02/04/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marcopela prestacao dso servicos delocacao__de 02 salas ,onde funciona o Gabinete Odontologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00229 | 02/04/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de marco,pela prestacao dos servicosde manutencao preventiva e corretiva nos equipamentos de in-formatica pertencentes a este TCE | 00092791743472 | EDWANIA MONTEIRO BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00230 | 02/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marco,pela prestacao dos servicos defotografias e filmagesn paraeste TCE> | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00231 | 02/04/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marcopela prestacao dos servicos demanutencao preventiva na rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00232 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento pela prestacao deservicos com a producao e atualizacao da Home Page deste TC | 01848189000130 | PONTODNET |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00233 | 02/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima, referente ao pagamento do mes de marco, pe-la prestacao dos servicos de telefonia, recepcao e copa, conforme art. 62, lei 8666/93.Esta NE substitui o instrumen-to de contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas originarias do convite 03/2000 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00234 | 02/04/2002 | 8368.93 | 8368.93 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referenteao pagamento do mes de marcopela prestacao dos servicos delimpeza,conservacao,higieniza-cao e manutencao das dependen-cias deste TCE, conforme o art62, Lei 8666/93, esta NE subs-titui o instrumento de contra-to, ratificando todas as condi | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00235 | 02/04/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marcopela realizacao de atividades extraordinarias nao compreendidas nas atribuicoes do cargode ACP,correspondente ao desemvolvimento de aplicativo sobreBalancetes de Prefeituras e Camaras Municipais e orientacao | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00236 | 02/04/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marco,pela realizacao de atividades extraordinariasnao compreendi-das nas atribuicoes do cargo de ACP,correspondente ao desenvolvimento de aplicativo sobreBalancetes de Prefeituras e Camaras Municipais e orientacao | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00237 | 02/04/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de marcopela realizacao de atividades extraordinarias nao compreendidas nas atribuicoes do cargo de ACP,correspondente ao desenvolvimento de aplicativo sobreBalancetes de Prefeituras e Camaras Municipais e orientacao | 00038819228491 | JOSE ERONILDO BARBOSA DO CARMO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00238 | 02/04/2002 | 2640.00 | 2640.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento dos meses de dez/01,janeiro,fevereiro emarco/2002,do curso de especializacao em sistema de informa-cao e redes de computadores para Ed Wilson e Severino Clau-dino servidores deste TCE. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00239 | 04/04/2002 | 691.65 | 691.65 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes demarco,do Curso de Medicina doTrabalho,aos seguintes servidores deste TC: Paulo de Olivei-ra Fernandes,Edine Dutra e Ma-ria da Penha do Nascimento | 58250689001083 | CEDAS UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00240 | 04/04/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te aa prestacao de servicos naveiculacao de materias de interesse deste TCE,n Programa deRevista Estadual dos Poderesdurante o periodo de 01 a 31de marco/02 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00241 | 04/04/2002 | 191.66 | 191.66 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de marco,de despesas de energia ele-trica do Restaurante deste TC. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00242 | 04/04/2002 | 2950.00 | 2950.00 | Valor que se empenha emnome eda editora acima,referente a renovacao anual dos seguintes periodicos: Legislacaofederal e Marginalia,Jurispru-dencia do Supremo Tribunal Fe-deral,do Superior Tribunal deJustica e do Tribunal RegionalFederal,destinados a este TCE | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00243 | 05/04/2002 | 315.57 | 315.57 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de despesas com hospedagem da Sra. ValeriaKind,consultora da FDG,que es-teve em visita tecnica a esteTCE,na elaboracao de pesquisade satisfacao do cliente,durante o periodo de 18 a 22 de marco do corrente | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00244 | 05/04/2002 | 395.00 | 395.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de lavagens em 16veiculos deste TCE,assim discriminado: 07 lavagens c/poli-mento e 09 com polimento e la-vagem de banco | 41117755000158 | POLIAUTO WALTER NOBREGA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00245 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento de 16 horas-aula ministradas no Municipio deJoao Pessoa,no ambito do Pro-grama de Capacitacao de GestoPublicos- PCGP | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00246 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da servidora acima, refe-rente ao pagamento de 16 ho-ras-aula ministradas no Municipio de Pedras de Fogo,no ambi-to do Programa de Capacitacao de Gestores Publicos-PCGP | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00247 | 05/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome do servidor acima, referente ao pagamento de 16 ho=ras-aula ministradas no Municipio de Joao Pessoa,no ambitodo Programa de Capacitacao deGestores Publicos-PCGP | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00248 | 05/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da servidora acima, refe-rente ao pagamento de 16 ho-ras-aula ministradas no Municipio de Sape,sobre Organizacao de Arquivos e 5S,no ambito doPCGP,nos dias 07 e 08 de marcodo corrente | 00048245828491 | SUELI DA SILVA BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00252 | 05/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em-penha em nome do servidor acima,referente ao pagamento de16 horas-aula ministradas___noMunicipio de Joao Pessoa,sobreOrganizacao de Arquivos e 5S,no ambito do PCGP,nos dias 26,27 e 28/2 e 01/3 do corrente | 00067589219487 | ENIO MARTINS NORAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00253 | 05/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da servidora acima, referente ao pagamento de 16 ho-ras-aula ministradas no Municipio de Pedras de Fogo,sobre Organizacao de Arquivos e 5S, noambito do PCGP | 00027250105434 | JOSELIS ROSANNE L DE ALMEIDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00254 | 05/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento de 16 horas-aula ministradas no Municipio deJoao Pessoa,sobre Organizacao de Arquivos e 5S,no ambito doPCGP,nos dias 12,13,14,15/03 do corrente | 00077223705434 | HELIO CARNEIRO FERNANDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00255 | 08/04/2002 | 161.50 | 161.50 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de marcopleos servicos de manutencao de ponto eletronico deste TCE,e impressao de dados em 05 crachas de identificacao | 35575026000142 | ZENITE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00256 | 08/04/2002 | 2250.00 | 2250.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente ao mes de marco/02,pelos servicos de locacao de equipa-mentos multifuncionais para este Tribunal, tendo em vistaartigo 62, Lei 8.666/93. Esta NE substitui o instrumen-to de contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00257 | 08/04/2002 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de confeccao de1000 placas de tombamento paraeste TCE | 08341752000128 | LOJA DAS PLACAS COM E IND LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00258 | 08/04/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes demarco,do Curso de Especializa-cao em Gestao de Pessoas para a servidora Daniely Meira Ve-ras. | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00259 | 08/04/2002 | 1018.92 | 1018.92 | Valor que se empenha emnome da distribuidora acima,referente a aquisicao de 25 livros didaticos American Headway e 02 CD'S para uso dos servidores inscritos no Curso deLingua Inglesa . | 01814253000161 | ALMEIDA DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00260 | 08/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co,pela prestacao de servicos do acesso a Internet ( TP Dedicado),para este TCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00261 | 08/04/2002 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome da firma acima,reerente alocacao de 01 equipamento detelecomunicacao(PABX),para es-te TCE | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00262 | 09/04/2002 | 282.00 | 282.00 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente ao pagamento da taxa deinscricao do Curso A Lei de Diretrizes Orcamentarias para aservidora deste TCE Mirtzi Ri-beiro Q.Freire no dia 10 deabril,num total de 08 horas-aula,realizado na cidade de Recife-Pe. | 01600715000148 | IBRAP INSTITUTO BRAS DE ADM PUBLICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00263 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima e outrosreferente ao pagamento dos trabalhos de apoio e fiscalizacaodo 3 Concurso para Estagiariosdeste TCE | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00264 | 09/04/2002 | 9424.80 | 9424.80 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,referente a aquisicao de 11088 vales-transporte,no valor unitario de R$ 0,85 para pagamento aservidores deste TCE do auxilio transporte,conforme disciplinado pela Port.05/02 e referente ao mes de marco/2002. | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00265 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima e outrosreferente ao pagamento do auxilio alimentacao correspondenteao mes de marco/02 e conforme disciplinado na Port. TC 05/02 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00267 | 09/04/2002 | 55546.70 | 55546.70 | Valor que se empenha emnome da servidora acima e ou-tros,referente ao pagamento doauxilio alimentacao correspon-dente ao mes de marco/02 e conforme disciplinado na Port. TC05/02 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00268 | 09/04/2002 | 387.86 | 387.86 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do fornecimento de refeicoes durante o mes demarco/02,conforme consta nocontroles, em anexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00269 | 09/04/2002 | 2180.00 | 2180.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente ao mes de marco/02,pelos servicos de locacao de equipa-mentos multifuncionais para este Tribunal, tendo em vistaartigo 62, Lei 8.666/93, esta NE substitui o instrumen-to de contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00270 | 09/04/2002 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 200 camisas emalgodao,na cor branca,a serem distribuidas as servidoras deste TCE, na Campanha da Preven-cao do Colo do Utero. | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00271 | 09/04/2002 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de impressoes se-rigraficas em 200 camisetas a serem distribuidas as servi-doras deste TCE,na campanha educativa sobre a Prevencao doCancer do Colo do Utero | 09379066000290 | H B SERIGRAFIA COM E REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00272 | 10/04/2002 | 3104.94 | 3104.94 | Valor que se empenha emnome da credorta acima e ou-tros,referente ao pagamento pelos servicos de apoio e fisca-lizacao do 3 Concurso para Estagiarios deste TCE. | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00273 | 15/04/2002 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento da palestra realizada durante as comemora-coes do 4 aniversario do Pro-grama de Qualidade Total desteTCE. | 04431262000161 | LUDWIG & ASSOCIADOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00274 | 15/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pelos servicos dereducao de materias de interesse deste TCE,durante o mes demarco | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00275 | 15/04/2002 | 2276.40 | 2276.40 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente ao mes de marco/02,pelos servicosde locacao de equipamentos multifuncionais para este TCE,tendo em vista art.62,Lei 8.666/93.Esta NE substitui o instru-mento de contrato, ratificandotodas as condicoes e clausulasdos contratos originarios das | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00276 | 15/04/2002 | 4927.03 | 4927.03 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co pelas despesas com os servicos postais deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00277 | 15/04/2002 | 2163.70 | 2163.70 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de marco,pelos servicos de consumo de agua e esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00278 | 15/04/2002 | 646.81 | 646.81 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de mar-co pelos servicos prestados c/despesas telefonicas. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00279 | 15/04/2002 | 664.19 | 664.19 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento pelos servicos deinstalacao do ML330 e extensaode garantia do referido equipamento | 12707105000245 | SUPRISERV COM REP E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00280 | 16/04/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha emnome do favorecido acima,de a-cordo com o Proc.TC 11419/00 ,nos termos do paragrafo unico do art.174 da LC 39/85,com anova redacao dada pelo art.02 da LC 20/94, e referente aomes de abril/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00281 | 16/04/2002 | 2475.00 | 2475.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servidos de confeccao e impressao de 450 camisas destinadas aos servidores deste TCE,em homenagem ao 4 Aniversariodo Programa de Qualidade Total | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00282 | 16/04/2002 | 216.00 | 216.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 02 faixas em polietileno destinadas as comemoracaoes do 4 Aniversario doPrograma de Qualidade Total. | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00283 | 16/04/2002 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha emnome da superintendencia acimareferente a confeccao de 1000 unidades do Relatorio Anual deAtividades/2001,de acordo comespecificacoes constantes doorcamento 086/02,em anexo. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00284 | 17/04/2002 | 95.00 | 95.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento dos meses de mar-co/abril,pelos servicos de ma-nutencao sistematica nos portoes eletronicos deste TCE | 40973976000165 | METALTRON EQUIPAMENTOS AUTOMATICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00285 | 17/04/2002 | 443.00 | 443.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento da renovacaode assinatura da revistas deDireito Administrativo e_Contabilidade Administrativa Publi-ca durante o periodo de 12 meses. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00286 | 17/04/2002 | 368.70 | 368.70 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de 02 passa-gens aereas,compreendendo o trecho Recife/Salvador/Recife em nome das servidoras desteTCE,Maria Honorina Mendonca eMicheline Andrade,objetivando a participacao no II SeminarioNacional de Habilidades e Com- | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00287 | 17/04/2002 | 2871.00 | 2871.00 | Valor que se empenha emnome do fornecedor acima,refe-rente a renovacao de 11 assinaturas do Jornal O Norte duran-te o periodo de 12 meses, apartir de 20 de abril do corrente . | 09101411000148 | SA O NORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00288 | 18/04/2002 | 750.00 | 750.00 | COMPLEMENTACAO DA nota de empenho 283,emitida em 16 de abril de 2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00289 | 19/04/2002 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a renovacao do DiarioOfici al da Uniao,internet,Secao 1 -DOINET,durante o periodo de 01de abril/02 a 31 de marco/03, destinado a este TCE | 00885818000139 | BPGR ELETRONIC IMAGEM E ASSESSORIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00290 | 19/04/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da mensali-dade 08/13,do Curso de Especializacao em Auditoria destinadoaos seguintes servidores desteTCE: Alain Boudox,Ana Claudia Vieira,Enzo Maciel,Fabiola Dantas,Jose Alberto Goes,Josedil-ton Diniz,Josellis Rosanne,Ka- | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00291 | 19/04/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela prestacao deservicos de confeccao de 03 adesivos personalizados e ins-talacao de 01 balao no interi-or do Espaco Cultural durante as festividades do 4 Aniversa-rio do Programa de Qualidade Total | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00292 | 19/04/2002 | 466.72 | 466.72 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos executados no veiculo Santana,placa MOD 7969, incluindo pecas | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00293 | 19/04/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pelos servicos de suporte desistemas Docman neste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00294 | 19/04/2002 | 591.53 | 591.53 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da 1a.parcela da inscricao do Conselheirodeste TCE,Arnobio Alves Viana,no Curso de pos-graduacao em Administracao Publica da Fundacao Getulio Vargas -RJ | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 00295 | 19/04/2002 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao fornecimento de 300 refeicoes(Almoco oferecido durante as comemoracoes do 4 Aniversa-rio do Programa de Qualidade Total deste TCE). | 04685801000199 | RECANTO DO PICUI INTERMARES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00296 | 22/04/2002 | 9693.21 | 9693.21 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes deAbril/02,pelos servicos de despesas com telefone deste TCE,conforme faturas anexas. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00297 | 22/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril,pela prestacao dos servico de manutencao preventiva e corre-tiva de mini-centrais e apare-lhos de ar condicionado pertencentes a este TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00298 | 22/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao aos servicos de filmagens durante as comemoracoes do 4 Aniversario do PQT | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00299 | 22/04/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 01 projetor mul-timidia,01 microfone sem fio ,para atender as demandas do dia 12 de abril de 2002,no Ci-ne Bangue do Espaco Cultural ,em comemoracao do aniversariodo Programa de Qualidade Total | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00300 | 22/04/2002 | 468.35 | 468.35 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de instalacao de24,65 m de pelicula do tipo fume nas esquadrias pertencentesaos setores DECOM,DIAGF II, EETM deste TCE | 41206517000119 | EQUIPAVEL COM DE VEIC P ACESSORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00301 | 22/04/2002 | 204.15 | 204.15 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de 01 passagemaerea trecho Salvador/Joao Pessoa,em favor de Jeannine Ferreira,que esteve neste Tribu-nal ministrando o Curso de Formacao de Auditores Internos daQualidade,nos dias 15 e 16 docorrente | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00302 | 23/04/2002 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a prestacao de servicos graficos,correspondente a confeccao de 1500 exemplares do Boletim Informativo TCE n* 20. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00303 | 23/04/2002 | 725.80 | 725.80 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,refe-rente ao renovacao anual doJornal Folha de Sao Paulo,des-tinado ao Gabinete da Presidencia deste TCE Periodo:maio/2002 a maio/2003 | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00304 | 23/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,referen-te a aquisicao de Software Co-rel Draw 10.0,com o objetivode viabilizar os servicos graficos do Escritorio de Qualidade__deste TCE | 00398641000146 | TECHDATA BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00305 | 23/04/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da credor acima,referenteao pagamento pelos servicos dereparos nos ramais e linhas telefonicas deste TCE, conformeapresentado atraves do documento anexo. | 00049870041434 | JOSE GUEDES FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00306 | 23/04/2002 | 645.55 | 645.55 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de 02 passa-gens aereas,trecho Joao PessoaSalvador e Salvador/Joao Pes-soa/Salvador,em nome da Sra.Jeanine Sobreira e Edson Ambrosio,Consultores da FDG, ambos desenvolvendo trabalhos no am-bito do Programa de Moderniza- | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00307 | 23/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos prestados de decoracao e locacao de material destinado ao buffet por ocasi-ao das festividades do 4* ani-versario do Programa de Quali-dade Total | 41222068000100 | ANDRE LUIZ DOS SANTOS ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00308 | 23/04/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento pela execucao dosservicos de expansao da rede logica,atraves da instalacaode 01 ponto no Departamento deComunicacao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00309 | 23/04/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela execucao dosservicos de programacao visualdo boletim " Informe TCE "edi-cao jan/fev/02 | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00310 | 24/04/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da Associacao acima,refe-rente ao pagamento da taxa deinscricao dos Auditores desteTCE,Sanzio Fernandes e SueliBezerra,no V Encontro Tecnico sobre os Tribunais de Contas eSeus Desafios,nos dias 24,25 e26,na cidade de Recife-PE | 11867215000120 | ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS DO TCE PE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00312 | 25/04/2002 | 1515.52 | 1515.52 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referenteao pagamento do mes de abril pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de aparelhos e mini centrais de ar condicionado per-tencentes a este TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00313 | 25/04/2002 | 415.00 | 415.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a prestacao dos servicos de remanufaturacao de 09 cartuchos para os equipamentos de marca XEROX e HP | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00314 | 25/04/2002 | 950.00 | 950.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 01 projetor multimidia destinado aos trabalhos do Treinamento sobre a formacao de Auditores Internos daQualidade(dias 15 e 16) e Definicao do Documento de Acompa-nhamento da gestao Municipal (dias 17,18 e 19) | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00315 | 26/04/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a prestacao dos servicos deexpansao da rede logica deste TCe,atraves da implantacao deum ponto de rede no DICAP,ane-xo A. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00316 | 26/04/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha em nome da associacao acima,referente a renovacao anual daassinatura do catalogo da relacao das empresas certificadas pela ISO 9000,destinado a con-sultas deste TCE | 33402892000106 | ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00317 | 26/04/2002 | 714.37 | 714.37 | Valor que se empenha emnome do Departamento acima,re-ferente ao pagamento das taxascom a renovacao de licenca /02dos seguintes veiculos perten-centes a este TCE:Gol-MMY 5234GOL-MNN 3013,GOL-MNN 3023, GOLMNN 3493,GOL-3513,GOL-MNE 6443GOL-MNL 1864,GOL MMY 6624, eGOL MNN 3273. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00318 | 26/04/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea prestacao dos servicos de reforma no wc masculino no piso superior deste TCE,de acordo com o projeto anexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00319 | 29/04/2002 | 17950.00 | 17950.00 | Valor que se empenha emnome da Superintendencia acimareferente ao pagamento das fa-turas do mes de abril/02, coma prestacao dos servicos de publicacoes dos atos,editais eoutras materias de interesse deste TCE. Faturas:53668-53714-53778- 53929-53971 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 29/04/2002 | 1110449.17 | 1110449.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. TRIBUNAL DE CONTASVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL CIVIL. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 29/04/2002 | 411632.97 | 411632.97 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. TRIBUNAL DE CONTASINATIVOS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 29/04/2002 | 105651.30 | 105651.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. TRIBUNAL DE CONTASPENSIONISTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 29/04/2002 | 170.20 | 170.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFABRIL/2002. TRIBUNAL DE CONTASSALARIO FAMILIA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 30/04/2002 | 94362.54 | 94362.54 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 30/04/2002 | 34302.75 | 34302.75 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - INATI-VOS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 05 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 30/04/2002 | 9254.78 | 9254.78 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00327 | 02/05/2002 | 8422.96 | 8422.96 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes deabril/02,pelas despesas deenergia eletrica _deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00328 | 02/05/2002 | 878.40 | 878.40 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente ao pagamento do mes deabril,do recolhimento da Previdencia Social deste TCE,conforme GPS anexa | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00329 | 02/05/2002 | 5330.00 | 5330.00 | valor que se empenha emnome da Superintendencia acimareferente aos servicos grafi-cos de acordo com o que constana OS 53/02 anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00330 | 02/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a renovacao de de 11 assinaturas do Jornal Correio da Pa-raiba,destinados a Gabinetes dos Conselheiros e outros se-tores deste TCE,conforme Memo 169/02 Periodo:01/05/02 a 01/05/03 | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00331 | 02/05/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da parcela/09/012,do Curso de Especializacao sobre Gestao de Pessoas para a servidora inscrita deste TCE Daniely Meira Veras_. | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00332 | 03/05/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de instalacao de12m de divisorias e 1 porta emEucatex,incluindo o material na sala da ASTEC | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00333 | 03/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a prestacao dos servicos detreinamento DOCMAN VISUALIZADOR destinado aos servidoresdo DEAGF I,DEAGF II_deste TC | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00334 | 03/05/2002 | 1961.65 | 1961.65 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a locacao do auditorio eservicos de "buffet "no eventoFormacao de Auditores Internosda Qualidade promovido por es-te TCE. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00335 | 03/05/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos prestados de ex-pansao da rede logica atraves da implantacao de 04 pontos nasala onde funciona a ETM | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00336 | 03/05/2002 | 2300.00 | 2300.00 | Valor que se empenha emnome da superintendencia acimareferente aos servicos de con-feccao de 2000 plaquetes sobreo Sistema de Acompanhamento daGestao dos Recursos da Sociedade-SAGRES para este TCe | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00337 | 03/05/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes deabril/02,pela prestacao de servicos na veiculacao de materi-as de interesse deste TCE, noPrograma Revista Estadual dosPoderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00338 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento pelos servicos dereciclagem em 207 cartuchos detinta das marcas HP,Canon, E-pson e Xerox destinados a esteTCE | 01602074000160 | PARAI COMPUTACAO GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00339 | 03/05/2002 | 1378.66 | 1378.66 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos realizados no veiculo Santana,placa MOD 7809,incluindo pecas. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00340 | 06/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de abrilpela prestacao dos servicos defotografias deste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00341 | 06/05/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de abril,pelos servicos tecnicos profissionais especializados de manutencao do sistema de sonoriza-cao deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00342 | 06/05/2002 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de abril,pela prestacao de servicos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00343 | 06/05/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de abril,pelos servicos de locacao de02 salas onde funciona o Gabi-nete Odontologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00344 | 06/05/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de abril, pelos servicos especializados em preparar,ensaiar e reger o Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00345 | 06/05/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de ___abril,pelos servicos manutencaorevisao e conservacao nos equipamento de informatica perten-centes a este TCE,conforme contrato firmado com o referido Orgao. | 00092791743472 | EDWANIA MONTEIRO BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00346 | 06/05/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referete ao pagamento do mes de abrilpela prestacao dos servicos demassagens terapeuticas: massagem Ayurvedica para os servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00347 | 06/05/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de abril ,pela prestacao de servicos demanutencao preventiva em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00348 | 06/05/2002 | 2853.36 | 2853.36 | Valor que se empenha em nome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes deabril dos estagiarios perten-centes as areas juridicas econtabil deste TCE | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00349 | 06/05/2002 | 537.20 | 537.20 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes deabril dos vales-transporte dosestagiarios das areas juridicae contabil deste TCE | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00350 | 06/05/2002 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de abril, pela prestacao dos servicos deAgente Condutor de Veiculos deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00351 | 06/05/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de abril ,pela prestacao dos servicos demanutencao da rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00352 | 06/05/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de a-bril,pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da informacao deste TCE,conforme contrato 03/2002. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00353 | 07/05/2002 | 887.35 | 887.35 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 passagem aerea,correspondente ao trechoBH/JP,em nome do Sr. Mario Marcio,consultor da FDG,que este-ve em visita tecnica neste TCEsobre o desdobramento das me-tas previstas na formulacao estrategica do referido Orgao. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00354 | 07/05/2002 | 1654.40 | 1654.40 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 passagem aerea correspondente ao trechoJP/Foz do Iguacu/JP,em nome doConselheiro Luiz Nunes, representando este Tribunal no precongresso dos Tribunais de Contas do Brasil. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00355 | 07/05/2002 | 691.65 | 691.65 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes deabril/02,do Curso de Medicina do Trabalho,aos seguintes servidores deste TC: Paulo de Oliveira Fernandes,Edine Dutra eMaria da penha do Nascimento | 58250689001083 | CEDAS UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00357 | 07/05/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 01 projetor multimidia,durante 04 dias, objeti-vando o desenvolvimento dos trabalhos do Consultor da FDG Sr.Mario Marcio neste TCE. Dias: 27/29,30/4 e 02 e 03/5. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00358 | 07/05/2002 | 504.00 | 504.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela prestacao dos servicos de encadernacaodas publicacoes deste TCE, deacordo com o Memo 181/02-DEMFO | 00004831888400 | CRISALDO SALES GOMES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00359 | 07/05/2002 | 8368.93 | 8368.93 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente ao pagamento do mes de abril pela prestacao dos servicos delimpeza,conservacao,higieniza-cao,manutencao deste TCE, con-forme o art 62, Lei 8666/93, esta NE substitui o instrumen-to do contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00360 | 07/05/2002 | 382.09 | 382.09 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das despesas com hospedagem do Sr. Edson Ambrosio,Consultor da FDG,que esteve neste Tribunal,em visita tecnica correspondente ao acompanhamento das acoes do PAG ea adequacao da ISO9000,nos di-as 17,18 e 19 de abril proximo | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00361 | 07/05/2002 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de a-bril,pela prestacao dos servi-cos de locacao de aparelhos dede telecomunicaoes( PABX) paraeste TCE | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00362 | 07/05/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de a-bril/02,pela prestacao dos servicos de acesso a internet TPDedicado a este TCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00363 | 09/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes deabril,pelos servicos de recep-cionistas,copeiras,e telefonistas deste TCE | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00365 | 09/05/2002 | 4201.22 | 4201.22 | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DA FIRMA ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE ABRIL, PE-LA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, RECEPCAO E COPA, CONFORME ART. 62, LEI 8666/93.ESTA NE SUBSTITUI O INSTRUMEN-TO DE CONTRATO, RATIFICANDO TODAS AS CONDICOES E CLAUSULAS ORIGINARIAS DO CONVITE 03/2000 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00366 | 09/05/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do intessado acima, refe-rente ao pagamento do Curso deDirecao Defensiva para 26 motoristas deste TCE,no periodo de19/03 a 04/05 de 2002 | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00367 | 09/05/2002 | 148.30 | 148.30 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referenteao pagamento do mes de abril,pela prestacao dos servicos demanutencao no sistema de pontoeletronico e impressao de dados em 01 cracha. | 35575026000142 | ZENITE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00368 | 10/05/2002 | 58.71 | 58.71 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento pelos prestacao dos servicos de 01 recepcionista e 01 copeiro durante o periodo de 13 a 30 de abril/02,neste TCE. | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00369 | 10/05/2002 | 2435.00 | 2435.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela prestacao deservicos no desenvolvimento esuporte ao software SAGRES(Sistema de Acompanhamento da Ges-tao dos Recursos da Sociedade)deste TCE,durante o mes deabril | 00075334720472 | TARCISIO F GRILO JUNIOR |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00370 | 13/05/2002 | 9499.60 | 9499.60 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 11176 vales-transporte,no valor unitario de R$ 0,85,para pagamento aservidores deste TCE do auxilio transporte,conforme disciplinado pela Port.05/02 e referente ao mes de Maio/02 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00371 | 13/05/2002 | 55680.00 | 55680.00 | Valor que se empenha emnome da servidora acima e ou-tros,referente ao pagamento doauxilio alimentacao,correspon-dente ao mes de maio/02 e con-forme disciplinado na PortariaTC 05/02 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00372 | 13/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a prestacao dos servicos de reparo geral no sistema de suspensao,incluindo o alinhamentode direcao do veiculo Santana placa MOD 7889,pertencente aeste TCE | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00373 | 13/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela prestacao deservicos de arte final e redu-cao de materias de interesse deste TCE,durante o mes deabril/02 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00374 | 13/05/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de confeccao de 1quadro em acrilico com aplica-coes de adesivos contendo ofluxograma de tramitacao deprocessos do Gabinete do Conselheiro Gleryston Lucena | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00375 | 13/05/2002 | 702.20 | 702.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 passagem aerea,compreendendo o trecho JP/BHZ_em favor do Sr. Mario Marcio,consultor da FDG,que esteve neste TCE, desenvolvendo atividades sobre o desdobramento das metas previstas na For-mulacao Estarategica do TCE | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00376 | 13/05/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopelos servicos de suporte desistemas DOCMAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00377 | 13/05/2002 | 4263.10 | 4263.10 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes deabril,pela prestacao de servi-cos de portes e telegramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00378 | 13/05/2002 | 636.60 | 636.60 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 06 numeradoresdo tipo automatico destinados ao DECOM | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00379 | 13/05/2002 | 610.00 | 610.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 armario e 01 arquivo de documentos destinados a DIAPI | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00380 | 13/05/2002 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 aparelho telefonico sem fio,destinado asala da Diretoria Executiva Geral. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00381 | 14/05/2002 | 2202.20 | 2202.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes deabril/02,pelos servicos prestados com o consumo de agua e esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00382 | 14/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 069em nome do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS E ENCARGOSPESSOA JURIDICA | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00383 | 14/05/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referenteaos servicos de substituicaodo HD,incluindo reinstalacao dos programas,configuracoes emanutencao corretiva no equipamento Notebook pertencente a este TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00384 | 14/05/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da mensali-dade 09/13,do Curso de Especializacao em Auditoria para osseguintes servidores deste TCEALAIN SILVA - ANA CLAUDIA VIEIRA - ENZO MACIEL - FABIOLA DANTAS - JOSE ALBERTO GOES - JOSETORQUATO -JOSEDILTON ALVES -JO | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00385 | 14/05/2002 | 875.61 | 875.61 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes deabril/02,pela prestacao dosservicos de despesas com tele-fone deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 14/05/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha emnome do interessado acima, deacordo com o Proc. TC 11419/00nos termos do paragrafo unico unico do art.174 da LC 39/85, com a nova redacao dada pelo art.02 da LC 20/94,e referenteao mes de maio/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00387 | 14/05/2002 | 128.00 | 128.00 | Valor que se empenha emnome da Editora acima,referen-te a renovacao anual da Revis-ta Construcao destinada a esteTCE Periodo: 01/07/02 a 01/06/03 | 60859519000151 | EDITORA PINI LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00388 | 14/05/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento dos meses jan/feve mar/02,pela prestacao dos servicos de manutencao das ma-quinas de escrever,eletricas eletronicas,e calculadoras per-tencentes a este Tribunal. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00389 | 17/05/2002 | 6205.00 | 6205.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de reciclagem em125 cartuchos destinados a es-te TCE,conforme descricao da OS 05/02,anexa. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00390 | 17/05/2002 | 1560.00 | 1560.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de Buffet duranteo evento em comemoracao ao Diadas Maes deste TCE | 04281478000198 | BELLA CASA RECEPCOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 00391 | 17/05/2002 | 245.00 | 245.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de ornamentacao e decoracao do Auditorio desteTCE,no evento em comemoracao ao Dia das Maes deste TCE | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00392 | 17/05/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de um projetor mul-timidia destinado ao desenvol-vimento dos trabalhos do Consultor da FDG,Sr. Edson Ambro-sio,durante os dias 06,07,08, 09 e 10 do mes de abril proxi-mo passado | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00393 | 17/05/2002 | 394.28 | 394.28 | Valor que se empenha emnome da emepresa acima,referente ao pagamento das despesascom hospedagem do Sr.Mario Marcio,consultor da FDG,que este-ve neste Tribunal,durante o periodo de 29 de abril a 03 demaio,com o objetivo de acompa-nhar as acoes de adequacao do Certificado Iso 9000, obtido | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 01 | PIS PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00394 | 17/05/2002 | 10000.00 | 10000.00 | COMPLEMENTACAO do Adi-antamento em nome do servidor acima,objetivando a cobertura das despesas com DIARIAS desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00395 | 17/05/2002 | 500.00 | 500.00 | COMPLEMENTACAO DA NE382,emitida em nome do servidor acima,objetivando a cober-tura dos gastos com a dotacao OUTROS SERVICOS E ENCARGOS-PESSOA JURIDICA deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00396 | 20/05/2002 | 591.53 | 591.53 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da parcela da 2a.parcela da inscricao doConselheiro Arnobio Alves Via-na no Curso de pos-graduacao em Administrativa Publica daFundacao Getulio Vargas. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00397 | 20/05/2002 | 9172.07 | 9172.07 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de a-bril/02,com as despesas de li-gacoes telefonicas,servicos deutilizacao de identificador dechamadas,slda local e assinatura de uso nao residencial des-te TCE. | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00398 | 21/05/2002 | 566.75 | 566.75 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de instalacao doServidor Windows neste TCE | 12707105000326 | NEWSUPRI SUPRISERVI COM REP E SER LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00399 | 21/05/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha emnome do interessado acima,referente a inscricao do ConsultorJuridico Eugenio Goncalves daNobrega a fim de participar doI FORUM NACIONAL DE DIREITO PROCESSUAL,na cidade do RecifePE,no periodo de 23 a 25 demaio do ano em curso. | 01223490000158 | M B EVENTOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00400 | 22/05/2002 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de abrilpelos servicos de manutencaopreventiva e corretiva de apa-relhos e mini centrais de ar condicionado pertencente a es-te TCE. | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00401 | 23/05/2002 | 4873.15 | 4873.15 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente ao mes de abril/02,pelos servicosde locacao de equipamentos multifuncionais para este TCE,tendo em vista art.62,Lei 8.666/93.Esta NE substitui o instru-mento de contrato, ratificandotodas as condicoes e clausulasdos contratos originarios das | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00402 | 23/05/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha emnome da otica acima, referentea aquisicao de 01 par de oculos para o Agente Condutor deVeiculos Sr.Joao Belmont,a ti-tulo de doacao por parte desteTCE | 02518194000147 | OTICA RIVER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00403 | 23/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 02 projetores multimidia "DATASHOW", destinados ao desenvolvimento dos trabalhos dos Consultores da FDG,SRs.,Mario Marcio e Helton Morgan,durante os dias 15, 16,17,21,22,23 e 24 do corrente. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00404 | 23/05/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te confeccao de 100 formularios do Anexo I destinado a ins-cricao do participante da selecao ao Curso de Especializacao da ECOSIL | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00405 | 23/05/2002 | 309.20 | 309.20 | Valor que se empenha emnome da agencia acima,referen-te a aquisicao de 01 passagem aerea,compreendendo o trecho Joao Pessoa/Salvador em nome do Sr.Edson Ambrosio,Consultorda FDG,que esteve em visita tecnica neste TCE sobre a Definicao do Documento de Acompa-nhamento da Gestao Fiscal,nos | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00406 | 23/05/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha emnome da oficina acima,referen-te a execucao dos servicos dedessamassamento com pintura daporta(lado esquerdo)e nivelamento da coluna da porta (ladoesquerdo)da Saveiro placa MNN3273,pertencente a este TCE | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00407 | 24/05/2002 | 8606.17 | 8606.17 | ADIANTAMENTO que se fazem nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura de des-pesas de custeio deste TCE, atraves da dotacao _Outros Ser-cos de Terceiros-PJ,no periodode 22 de maio a 19 de agosto de 2002. | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00408 | 24/05/2002 | 8000.00 | 8000.00 | ADIANTAMENTO que se fazem nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura de despesas de custeio deste_TCE,atra-ves da dotacao Outros Servicosde Terceiros- PF,no periodo de22 de maio a 19 de agosto de2002. | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00409 | 24/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO que se fazem nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura de despesas de custeio deste TCE,atra-ves da dotacao Material de Consumo,no periodo de 22 de maio a 19 de agosto de 2002 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00410 | 24/05/2002 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confeccao de 19 carimbos,destinados ao DEMFO e a ECOSIL | 02752686000100 | JOSE R DE LUCENA SERVICOS GRAFICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00411 | 24/05/2002 | 253.00 | 253.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a lavagem em 14 veiculos pertencentes a frota Oficial des-te Tribunal,incluindo 03 lava-gens de bancos,de acordo com a O.S. 70/02,anexa. | 41117755000158 | POLIAUTO WALTER NOBREGA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00412 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a confeccao de 21"banner's"destinados aos trabalhos desenvolvidos pelo EQT deste TCE | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00413 | 24/05/2002 | 144.72 | 144.72 | Valor que se empenha emnome do Departamento acima,re-ferente ao pagamento de taxas de renovacao anual das licencas para trafegar dos veiculosda marca GOL-plcas MNG 2485 eMNG 2116,pertencentes a frota Oficial deste TCE | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00414 | 24/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa rempresa acimareferente ao pagamento de des-pesas de hospedagem do Sr. Ed-son Ambrosio,Consultor da FDG,que esteve em visita tecnica neste Tribunal,durante os dias05,06,07,08,09,10 e 11 do cor-rente | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00415 | 24/05/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da Jornal acima,referentea renovacao anual da assinatu-ra do periodico Jornal da Paraiba,destinado a ASCOM Periodo;Maio/02 a maio/03 | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00417 | 24/05/2002 | 455.44 | 455.44 | Valor que se empenha emnome da empresa cima,referenteao pagamento de despesas dehospedagem do Sr.Edson Ambrosio,Consultor da FDG,que este-ve em visita tecnica neste TCEdurante os dias 05,06,07,08,0910 e 11 do corrente | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00418 | 27/05/2002 | 1564.00 | 1564.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a renovacao da assinatura da Revista de Direito Adminis-trativo-exercicios 1998, 1999,2000,2001 e 2002 destinadas aeste TCE | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00420 | 28/05/2002 | 3850.00 | 3850.00 | Valor que se empenha emnome da editora acima,referen-te a renovacao anual de 11 as-sinaturas do Jornal Correio daParaiba,destinados aos Gabine-tes dos Conselheiros, DEAPI,ASCOM E DIAFI | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00421 | 28/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 02 passagensaereas,trecho BH/JP e BH/JP/BHem nome dos Consultores da FDGSrs.Mario Marcio e Helton Mor-gan_que esteve em visita tecnica neste TCE,durante o periodo15 a 21 e 20 a 24 do corrente. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00422 | 28/05/2002 | 1097740.14 | 1097740.14 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. TRIBUNAL DE CONTAS.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00423 | 28/05/2002 | 418311.78 | 418311.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. TRIBUNAL DE CONTAS INATIVOS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00424 | 28/05/2002 | 105651.30 | 105651.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. TRIBUNAL DE CONTAS PENSIONISTA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00425 | 28/05/2002 | 170.66 | 170.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. TRIBUNAL DE CONTAS SALARIO FAMILIA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00426 | 29/05/2002 | 203.00 | 203.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Monza-placa MNG 2579,pertencente a frota oficial desteTCE,conforme MEMO 235/02 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00427 | 29/05/2002 | 175.21 | 175.21 | Valor que se empenha emnome da concessionaria acima ,referente a execucao dos servicos,incluindo pecas de reposicao no veiculo Santana-placa- MOD-7809,pertencente a frota Oficial deste TCE. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00428 | 29/05/2002 | 215.20 | 215.20 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao fornecimento de 58 refei-coes para Militares que prestam servicos de Seguranca nes-te TCE e para funcionarios daempresa SERVSAN que tambem prestaram servicos no feriado de primeiro de maio,sabados edomingos,tudo de acordo com o | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 29/05/2002 | 825.00 | 825.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a confeccao de 1500 Bole-tins do " INFORME TCE "destinados a este Tribunal. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00430 | 29/05/2002 | 1643.95 | 1643.95 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 02 passagens aereas,compreendendo ostrechos BH/JP e BH/JP/BH,em nome dos Consultores da FDG,Srs.Mario Marcio e Helton Morganque estiveram neste TCE,em vi-sita tecnica durante os periodos de (15a 21/5)e de(20 a 24/ | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00431 | 29/05/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te a confeccao de 06 fardas destinadas as servidoras quefazem parte dos Setores Medicoe Odontologico deste TCE. | 00057056480497 | FRANCISCA GONCALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00432 | 29/05/2002 | 480.00 | 480.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a prestacao dos servicos deimplementacao de modulo de cadastro da Leis do Diario Oficial da Uniao-DOU e da nova rotina para o cadastro do Diario Oficial do Estado-DOE,ja exis-tenta | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00433 | 29/05/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a prestacao dos servicos detreinamento do Sistema DOCMAN Visualizador e Elaborador a varios servidores deste TCE,con-forme conforme consta no Comu-nicado 0004/02 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00434 | 29/05/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a prestacao dos seguintesservicos: expansao da rede lo-gica atraves da instalacao de01 ponto no anexo A (DICOV); na Procuradoria e na DIAGF4,deacordo com as propostas 06,08 e 09 anexas. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00435 | 29/05/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de 06 dobradicas ,destinadas a este TCE | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00436 | 29/05/2002 | 154.00 | 154.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao de 01 movel tipo RACK,para microcomputador des-tinado a sala do DRHF | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00437 | 29/05/2002 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te aos servicos de manutencao dos equipamentos de tecnologiada informacao deste TCE,conforme discriminado no Memo 341/02anexo | 00092791743472 | EDWANIA MONTEIRO BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00438 | 29/05/2002 | 240.94 | 240.94 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 16 litros deoleo diesel e 02 filtros deoleo destinados a 02 veiculosdo tipo camionetes,modelo S10 pertencentes a este TCE. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00439 | 29/05/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha emnome_da Instituicao acima,referente a prestacao dos servicosda segunda etapa do Treinamen-to de Desenvolvimento de Auto-estima para 25 motoristas des-te Tribunal,no periodo de 04 a29 de maio do corrente | 73471963006692 | SENAT SERVICO NAC APREND DO TRANSPORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00440 | 29/05/2002 | 93369.56 | 93369.56 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00441 | 29/05/2002 | 34859.32 | 34859.32 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. INATIVOSTRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00442 | 29/05/2002 | 1119.45 | 1119.45 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 pas-sagem aerea,trecho JP/SP/JP,emnome do Sr.Luzemar Martins,Di-retor Geral deste Tribunal,ob-jetivando a sua participacao no Encontro Tecnico _sobre In-formatizacao,nos dias 27 e 28 do corrente na cidade de Sao | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00443 | 29/05/2002 | 9254.78 | 9254.78 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. PENSIONISTA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00444 | 29/05/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha em nomeda Fundacao acima, referenteao pagamento dos meses deabril e maio/02, do Curso deEspecializacao em Sistema deInformacao e Redes de Computa-doreses, em favor do servido -res Ed Wilson Fernandes e Severino Claudino Neto, conforme Fatura 59/2002, anexa. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00445 | 29/05/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes demaio,do Curso de Especializacao em Gestao de Pessoas,para a servidora deste Tribunal,Da-niely Meira Veras | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00446 | 03/06/2002 | 20190.00 | 20190.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a publicacao de materias deinteresse deste TCE,de acordo com a seguintes faturas: - 054040 - 054151 - 054394 - - 054245 - 054588 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00447 | 04/06/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento pela prestacaode servicos de inspecao do es-paco fisico e de degustacao ,bem como o material utilizado no Restaurante deste TCE | 00032434944434 | GRACE NERY DA FONSECA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00448 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do periodo de13 a 30 de abril/02 pela pres-tacao dos servicos de telefo- nia, recepcao e copa, conformeart. 62, lei 8666/93. Esta nesubstitui o instrumento de contrato,ratificando todas as condicoes e clausulas do contrato | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00449 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | vALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DA FIRMA ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE MAIO, PE-LA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, RECEPCAO E COPA, CONFORME ART. 62, LEI 8666/93.ESTA NE SUBSTITUI O INSTRUMEN-TO DE CONTRATO, RATIFICANDO TODAS AS CONDICOES E CLAUSULAS ORIGINARIAS DO CONVITE 03/2000 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00450 | 04/06/2002 | 8567.03 | 8567.03 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de maiodas despesas de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00451 | 04/06/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da oficina acima,referen-te ao pagamento dos servicos de pintura no veiculo GOL- placa MNL 2116,pertencente a esteTCE | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00452 | 04/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,objetivando o pagamento do mes de maio,dos estagiarios das areas juridica e contabil deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00453 | 04/06/2002 | 499.80 | 499.80 | Valor que se empenha emnome da credor acima,referentea aquisicao de vales-transpor-te em favor dos estagiarios da area juridica e contabil deste TCE,durante o mes demaio/02 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00454 | 04/06/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos rede Tecnologia da Informacao deste TCE,conforme contrato 03/2002 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00455 | 04/06/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento pelos servicosde manutencao,revisao e conservacao nos equipamentos de in-formatica deste TCE,durante 20dias do mes de maio,ultimo diado termino do contrato firmadocom este TCE | 00092791743472 | EDWANIA MONTEIRO BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00456 | 04/06/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos demassagens terapeuticas nos servidores deste TCE,conforme contrato. | 00002310477702 | ROBESPIERRE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00457 | 04/06/2002 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopela prestacao dos servicos noCerimonial deste TCE,conforme contrato | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00458 | 04/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos demanutencao em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00459 | 04/06/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emno do credor acima, referenteao pagamento do mes de maio/02pela prestacao dos servicos artisticos na preparacao,ensaiose regencia do Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00460 | 04/06/2002 | 450.00 | 450.00 | _______Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de maio,pelos servicos de locacao de 02salas onde funciona o Gabine- te Odontologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00461 | 04/06/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de maio/02pela prestacao dos servicos demanutencao do sistema de sono-rizacao deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00462 | 04/06/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de maio,pela prestacao dos servicos defilmagens e fotografias deste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00463 | 04/06/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de maio/02pela prestacao dos serviocs demanutencao preventiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00464 | 04/06/2002 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de maio/02pela prestacao de servicos demotorista deste__TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00465 | 04/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento de 02 ins-cricoes para as servidores deste Tribunal,Fabiana Bione Maiade Almeida Ferreira e Daniely Meira Veras no Curso Gestao dePessoas- CONARH 2002,na cidadede Sao Paulo -SP | 43456425000112 | ABRH ASSOC BRAS RECURSOS HUMANOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00467 | 05/06/2002 | 1176.00 | 1176.00 | Valor que se empenha emnome da Associacao acima,refe-rente ao pagamento de 02 ins-cricoes em favor das servidoras deste TCE,Fabiana Bione eDaniely Meira Veras,20 Congresso Nacional sobre Gestao dePessoas,de 13 a 16 de agosto na cidade de Sao Paulo. | 43456425000112 | ABRH ASSOC BRAS RECURSOS HUMANOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00468 | 06/06/2002 | 2435.00 | 2435.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea prestacao dos servicos deConsultoria no desenvolvimentodo modulo TCE do SAGRES,e estruturacao do Banco de Dados em SQL,durante o mes de maio( despesa dispensada licitacao nos termos do art.24,II,da Lei8666/93 | 00075334720472 | TARCISIO F GRILO JUNIOR |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00469 | 06/06/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em nome da Associacao acima,refe-rente a inscricao no 36 Con-gresso da ABIPEM,dos seguintesACP's:Mazelia Manfrin,Marli Sales,Yara Silvia Mariz,Pedro Ramos,Helio Carneiro e o AuditorOscar Mamede. | 15124464010905 | ABIPEM |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00470 | 06/06/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da emissora acima,referente a prestacao de servicos naveiculacao de materia de inte-resse deste TCE,no Programa Revista Estadual_dos poderes,du-rante o mes de Maio/02 | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00471 | 06/06/2002 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO da NE 394emitida em 17/05/02,em nome do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando a cobertura degastos com a dotacao DIARIAS. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00473 | 06/06/2002 | 10000.00 | 10000.00 | COMPLEMENTACAO que se faz emnome do servidor acima,objeti-vando a cobertura de despesas com a dotacao DIARIAS,durante o periodo de 06 a 26 do corrente. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00474 | 06/06/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento dos servicos demanutencao de maquinas e calculadoras eletricas e eletronicas,conforme contrato 05/02. | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 16 | VESTUARIO E UNIFORME EM GERAL | Dispensa | 00475 | 06/06/2002 | 310.40 | 310.40 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao de fardamento com-pleto para o motorista Joseli-to Goncalves que presta servi-cos na Procuradoria Geral des-te TCE. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00476 | 06/06/2002 | 976.41 | 976.41 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamentos de despesas com hospedagem dos Srs.Helton Morgan e Mario Marcio,consultores da FDG,que estiveram nesteTCE,em visita tecnica,no periodo de 15 a 24 de maio,conformediscriminado nos Memorandos 23e 24/02,anexos. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00477 | 06/06/2002 | 329.22 | 329.22 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao de material desti-nado a suprimento do estoque do Almoxarifado deste TCE | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00478 | 06/06/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio/02pelos servicos de acesso a in-ternet atraves de TP Dedicado | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00479 | 06/06/2002 | 365.98 | 365.98 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Santana placa MOD 7889 ,pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00480 | 07/06/2002 | 691.65 | 691.65 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes demaio/02,do Curso de Medicinado Trabalho,aos seguintes ser-vidores deste TCE: Paulo de O-liveira Fernandes,Edine Dutra e Maria da Penha do Nascimento | 58250689001083 | CEDAS UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00481 | 07/06/2002 | 5079.90 | 5079.90 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das despesas do pacote com hospedagem das Procuradoras deste Tribunal Elvira Samara,Ana Tereza eSheyla Barreto no 6* CongressoNacional dos Membros do Minis-terio Publico junto aos Tribu-nais de Contas,sediado na cida | 04348083000165 | MASTER EVENTOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00482 | 07/06/2002 | 535.00 | 535.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 02 arquivos emaco,destinados a DIAFI | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00483 | 10/06/2002 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de maiocom a locacao de 01 equipamen-to de telecomunicacoes(PABX) ,para este TCE | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00484 | 10/06/2002 | 264.00 | 264.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo GOL placa MNN 3013, pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00485 | 10/06/2002 | 99.00 | 99.00 | Valor que se empenha emnome da Otica acima,referente a aquisicao de 01 par de ocu-los para o Agente Condutor deveiculos Fabio Pereira,a titu-lo de doacao por parte deste TCE | 40978892000114 | CRED OTICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00486 | 10/06/2002 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha emnome da otica acima,referente a aquisicao de 01 par de oculos para o Agente Condutor deVeiculos Jose Pontes, a titulode doacao por parte deste TCE | 02518194000147 | OTICA RIVER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00487 | 10/06/2002 | 225.48 | 225.48 | Valor que se empenha emnome da drogaria acima,referente a aquisicao de medicamentosdestinados ao Setor Medico deste Tribunal. | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00488 | 11/06/2002 | 1270.00 | 1270.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de software"COREL DRAW 10 FULL ",destina-do aos trabalhos do EQT deste TCE | 00710799000100 | ALLEN RIO SERV E COM DE PROD DE INFORMAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00489 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do material de higienizacao,conservacao e limpeza destinado a empresa de SER-VSAN,prestadora de servicos deste TCE.O valor acima empenhado devera ser deduzido quando do pagamento da fatura domes de maio em favor da referi | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00490 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do material de higienizacao,conservacao e limpeza destinado a SERVSAN,empresaprestadora de servicos deste TCE.O valor acima empenhado devera ser deduzido quando do pagamento da fatura do mes demaio em favor da referida em- | 04721329000100 | LIMPCENTER JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00491 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do material de higienizacao,conservacao e limpeza destinado aSERVSAN,empresa prestadora de servicos deste TCE. O valor acima empenhadodevera ser deduzido quando dopagamento da fatura do mes demaio em favor da referida em- | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00492 | 11/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do material de higienizacao,conservacao e limpeza destinado a SERVSAN,empresaprestadora de servicos desteTCE.O valor acima empenhado devera ser deduzido quando do pagamento da fatura do mes demaio em favor da referida em | 03934219000156 | G I COMERCIO DE PROD DE LIMPEZAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00493 | 12/06/2002 | 257.50 | 257.50 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do material utilizado pela SERVSAN,na conserva-cao e limpeza das instalacoes deste TCE,conforme contrato | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00494 | 12/06/2002 | 547.19 | 547.19 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do material utilizado pela SERVSAN,na conserva-cao e limpeza das instalacoes deste TCE,conforme contrato | 03934219000156 | G I COMERCIO DE PROD DE LIMPEZAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00495 | 12/06/2002 | 187.28 | 187.28 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do material utilizado pela SERVSAN,na conserva-cao e limpeza das instalacoes deste TCE,conforme contrato | 40956781000107 | COMERCIAL EGYPTO DE PROD DE LIMPEZA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00496 | 12/06/2002 | 189.55 | 189.55 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do material utilizado pela SERVSAN,na conserva-cao e limpeza das instalacoes deste TCe,conforme contrato | 04721329000100 | LIMPCENTER JOAO BATISTA DE OLIVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00497 | 12/06/2002 | 9350.00 | 9350.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 11000 vales-transporte no valor unitario de R$ 0,85 para pagamento aservidores deste TCE do auxilio transporte,conforme disciplinado pela portaria 05/02 e re-ferente ao mes de junho/02 | 09154915000126 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00498 | 12/06/2002 | 55253.30 | 55253.30 | Valor que se empenha emnome da servidora acima e outros,referente ao pagamento doauxilio alimentacao,correspon-dente ao mes de junho/02 e conforme disciplinado na portariaTC 05/02 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00499 | 12/06/2002 | 10060.62 | 10060.62 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento dos servicos deconservacao,higienizacao e limpeza deste TCE,conforme contrato,durante o periodo de 01 a31 de maio do corrente | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00501 | 12/06/2002 | 330.98 | 330.98 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do fornecimento de refeicoes durante o mes demaio/02,conforme consta nos Mapas de Controle,em anexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00502 | 12/06/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a implementacao de novas funcionalidades no sistema SICP_no protocolo dos processos de Convenio e Licitacao. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00503 | 12/06/2002 | 320.00 | 320.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de confeccao de500 adesivos externos com impressao em serigrafia destina-dos ao EQT | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00504 | 12/06/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a locacao de 01 projetor multimidia,destinado aos trabalhos a serem desemvolvidos pe lo Consultor da FDG, Sr. EdsonAmbrosio,durante os dias 10,1112,13 e 14 do corrente | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00505 | 12/06/2002 | 299.60 | 299.60 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento com o fonecimentode 04 caixas de papel A4,para uso deste TCE. | 00431274000488 | DIMEX DIST IMP E EXP DE PROD EM GERAL LT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00510 | 12/06/2002 | 899.80 | 899.80 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para vei-culos,objeto da Licitacao Con-vite 03/02 deste TCE | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00511 | 12/06/2002 | 568.00 | 568.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 08 cartuchos original HP,objeto da Licitacao Convite 02/02 | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00512 | 12/06/2002 | 2652.12 | 2652.12 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 29 pneus e 30 lts.de aditivo para radiador ,objeto da Licitacao Convite 032002,deste TCE | 09163767000378 | MARPESA PENEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00513 | 12/06/2002 | 1400.00 | 1400.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aquisicao de 20 cartuchos ori-ginal HP,ref.51629 e 51645, nacor preta,objeto da Licitacao Convite 02/02 deste TCE | 04785032000109 | ANTONIO FREIRE DE SOUZA JUNIOR |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00514 | 12/06/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 10 cxs.de transparencias para impressora jatode tinta,objeto da Licitacao Convite 01/02 deste TCE | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00515 | 12/06/2002 | 5108.19 | 5108.19 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 63 cartuchos o-riginal para impressoras HP eXEROX(preta e colorida),objetoda licitacao Convite 02/02 deste TCE | 24073694000589 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00516 | 12/06/2002 | 1669.80 | 1669.80 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 24 cartuchos o-riginal Canon e 30 cxs, de disquetes 3.5,objeto da LicitacaoConvite 02/02,deste TCE | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00517 | 12/06/2002 | 554.70 | 554.70 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 15 cartuchos o-riginal EPSON,na cor preta,ob-jeto da Licitacao Convite 02/ 02 deste TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00518 | 12/06/2002 | 4416.55 | 4416.55 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento do material deexpediente,objeto da LicitacaoConvite 01/02,itens 13,29,45, 56,57,59,60 e 67 | 24073694000589 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00519 | 12/06/2002 | 1045.00 | 1045.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de material deexpediente,objeto da LicitacaoConvite 01/02,itens 01,02,20, 47,48,49,50,51,52,58,61 e 62 para este TCe | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00520 | 12/06/2002 | 734.71 | 734.71 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material de ex-pediente,objeto da Licitacao Convite 01/02,itens 06,07,08, 09,15,16,17,18,22,26,27,28,30,31,32,36,37,38,44,46,63,74 e75para este TCE | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00521 | 12/06/2002 | 366.80 | 366.80 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material para copa e cozinha deste TCE,objeto da Licitacao Convite 01/02 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00522 | 13/06/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 20 grampeadorespara 50 fls.,objeto da licita-cao Convite 01/02 deste TCE | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 00523 | 13/06/2002 | 1450.25 | 1450.25 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material,objetoda Licitacao Convite 01/02, i-tens 19,39,40 e 41 | 04964750000134 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00524 | 13/06/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopelos servicos de suporte desistemas do DOCMAN__deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00525 | 13/06/2002 | 7991.65 | 7991.65 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de maiodas despesas de portes e tele-gramas deste TCE | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00526 | 13/06/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste Tribunal_durante omes de maio/02 | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00527 | 13/06/2002 | 714.09 | 714.09 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopela prestacao de servicos de ligacoes telefonicas deste TC | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00528 | 13/06/2002 | 151.60 | 151.60 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de maiopelos seevicos de manutencao do sistema de ponto eletronicoe a impressao de dados em 02 crachas. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00529 | 13/06/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor de se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do treinamento para servidores deste Tribunal, sobre as atribuicoes dos seto-res do referido Orgao,nos dias05 e 06 do corrente,num total de 03 horas. | 00050430866453 | ASTROGILDO CABRAL DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00530 | 14/06/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenhaem nome do interessado acima, de acordo com o Proc.TC 11419/00,nos termos do paragrafo unico do art.174 da LC 39/85,com a nova redacao dada pelo art.2da LC 20/94, e referente aomes de junho/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00531 | 14/06/2002 | 2202.20 | 2202.20 | Valor que se empenha emnome da companhia acima, refe-rente ao pagamento do mes demaio/02,pelos servicos presta-dos com o fornecimento de aguae utilizacao da rede de esgo-tos deste TCe | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00532 | 14/06/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pelos servicos deprogramacao visual do boletim "Informe TCE",edicao de marco e abril de 2002 | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00533 | 18/06/2002 | 264.15 | 264.15 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de umapassagem aerea,em favor do Consultor da FDG,Sr.Edson Ambrosio,que esteve neste TCE,em visita tecnica sobre a Definicaode Documento de Acompanhamentoda Gestao Publica,nos dias 10,11,12,13 e 14 do corrente. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00534 | 18/06/2002 | 5273.50 | 5273.50 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente ao mes de maio/02,pelos servicos de locacao de equipamentos multifuncionais para este TCE,tendo em vista art.62,Lei 8.666/93.Esta NE substitui o instru-mento de contrato, ratificandotodas as condicoes e clausulasdos contratos originarios das | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00535 | 19/06/2002 | 590.72 | 590.72 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a renovacao de assinaturade 01 jornal Diario Oficial daUniao-Secao 1,destinado a esteTCE | 04196645000100 | PR IMPRENSA NACIONAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 00536 | 19/06/2002 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao conserto e remanejamento de13 ramais telefonicos em vari-os setores deste TCE,conforme Memo 375/02,anexo. | 00049870041434 | JOSE GUEDES FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00537 | 19/06/2002 | 247.00 | 247.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao de material de in-formatica para reposicao do estoque deste TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00538 | 20/06/2002 | 591.35 | 591.35 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da 3a.parcela da inscricao do Cons.Arnobio Alves Viana,no Curso de pos-graduacao em Administracao Pu-blica pela Fundacao Getulio Vargas/RJ | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00539 | 20/06/2002 | 10700.81 | 10700.81 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,refe-rente ao pagamento do mes demaio/02,pela prestacao de servicos de ligacoes telefonicas deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00540 | 20/06/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento dos meses deabril e maio/02,pelos servicosde manutencao do site deste TC | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00541 | 20/06/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de de 01 pente deMemoria RAM de 128Mb e barra-mento 100Mhz,destinados ao EQT | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00542 | 20/06/2002 | 110.00 | 110.00 | Valor que se empenha emnome da concessionaria acima ,referente a aquisicao de 01sensor de velocidade para o veiculo Monza-MNG 2579,deste TCE | 02982660000221 | GRANRIO COM VEICULOS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00543 | 20/06/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome da concessionaria acima,referente a aquisicao de 01kit de embreagem,destinado aoveiculo Gol-MNN 3023,deste TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00544 | 25/06/2002 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referenteao pagamento do mes de maio pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva em 02 centrais e apare-lhos de ar condicionado deste TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00545 | 25/06/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao fornecimento do cafe damanha para os servidores desteTC,que se submeteram a exames de sangue nos dias 18 e 19 docorrente | 00000429247745 | VERONICA SILVA DE OLIVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00546 | 26/06/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 01 projetor multimidia,objetivando o desenvolvimento dos trabalhos do Consul-tor da FDG Helton Morgan, nosdias 17,18,19,20 e 21 do cor-rente,neste TCE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 71 | SERVICOS FUNERARIOS | Dispensa | 00547 | 26/06/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das despesas do auxilio-funeral do servidorEuclides Fernandes Dantas,ten-do em vista o seu falecimento ocorrido no dia 22 do corrente | 01732659000103 | CENTRO VELORIOS E FUNERARIA ROSA SARON |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00548 | 26/06/2002 | 744.55 | 744.55 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento com o forneci-mento de 02 passagens aereas ,para os Consultores da FDG,SrsEdson Ambrosio e Helton Morgancompreendendo os trechos JP/ Salvador e BH/JP/BH,que estiveram em visita tecnica neste TCentre os dias 10 e 14 e 17a 21 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00549 | 26/06/2002 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a renovacao ANUAL da assinatura do periodico REPERTORIO -DE JURISPRUDENCIA destinado aconsultas dos funcionarios deste TCE | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00550 | 27/06/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se fazem nome do servidor acima,objetivando o pagamento das despe-sas com a dotacao DIARIAS, durante o periodo 27 de junho a24 de setembro do corrente ano | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00552 | 27/06/2002 | 24677.95 | 24677.95 | ADIANTAMENTO que se fazem nome do servidor acima,objetivando a cobertura das despe-sas com DIARIAS, durante o pe-riodo de 27 de junho a 24 desetembro do corrente ano | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00553 | 27/06/2002 | 1091196.83 | 1091196.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. TRIBUNAL DE CONTASVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00554 | 27/06/2002 | 418311.78 | 418311.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. TRIBUNAL DE CONTASINATIVOS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00555 | 27/06/2002 | 105651.30 | 105651.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. TRIBUNAL DE CONTASPENSIONISTA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00556 | 27/06/2002 | 170.66 | 170.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJUNHO/2002. TRIBUNAL DE CONTASSALARIO FAMILIA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00557 | 28/06/2002 | 20000.00 | 20000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho/02,com publicacoes de materias de interesse deste TCE,deacordo com as seguinte faturas054657-054693-054764-054970 e054972,anexas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00558 | 28/06/2002 | 92768.06 | 92768.06 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL- TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 04 | DECIMO TERCEIRO SALARIO INATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00559 | 28/06/2002 | 34859.32 | 34859.32 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - INATI-VOS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 05 | DECIMO TERCEIRO PENSIONISTA CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 28/06/2002 | 9254.78 | 9254.78 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00561 | 28/06/2002 | 184.00 | 184.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos,incluindo pecas no aparelho fac-simile TCE,pertencente a este Tribunal | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00562 | 28/06/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de junho/02,pela prestacao dos ser-vicos na veiculacao de materi-as de interesse deste TCE, noPrograma Revista Estadual dos Poderes. | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00563 | 28/06/2002 | 1071.33 | 1071.33 | Valor que se empenhaem nome da firma acima,referente a execucao dos servicos executados no veiculo Santana placa MOD-7809,pertencente aeste TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00564 | 28/06/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha emfavor da firma acima,referentea aquisicao de material paracompor o KIT de LIMPEZA desti-do ao EQT | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00565 | 28/06/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confeccao de 450 folders,destinados ao EQT | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00566 | 28/06/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome da oficina acima,referen-te a execucao dos servicos depintura e retoques np para-choque no veiculo Santana,placa MOD- 7889,pertencente a esteTCE | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00567 | 28/06/2002 | 425.38 | 425.38 | Empenhamento que se fazem nome da empresa acima,refe-rente ao pagamento pelas despesas com hospedagem do Sr.EdsonAmbrosio,Consultor da FDG,que esteve neste TCE em visita tecnica,durante os dias 10,11,12 13 e 14 do corrente | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00568 | 28/06/2002 | 467.13 | 467.13 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material desti-nado ao uso no Gabinete Odontologico deste TCE | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00569 | 28/06/2002 | 132.80 | 132.80 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a a aquisicao de material des-tinado ao uso do Gabinete Odontologico deste TCe | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00570 | 28/06/2002 | 150.20 | 150.20 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao do material desti-nado ao uso no Gabinete Odontologico deste TC | 09094962000121 | C VELOSO DENTAL REAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00571 | 28/06/2002 | 134.40 | 134.40 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material desti-nado ao uso no Gabinete Odontologico deste TCE | 70119466000196 | HELIO PEREIRA NECO DENTAL CENTRAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00572 | 28/06/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao de Ensino acima,referente ao pagamento da mensalidade 10/13 do Curso de Especializacao em Auditoriapara os seguintes servidores deste TCE: ALAIN SILVA-ENZO MACIEL-ANA CLAUDIA VIEIRA- JOSEALBERTO GOES-FABIOLA DANTAS- JOSE TORQUATO- JOSEDILTON AL- | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00573 | 01/07/2002 | 8504.65 | 8504.65 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de junho,pelos servicos com o fornecimento de energia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00574 | 02/07/2002 | 648.20 | 648.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 passagem aerea,trecho BH/JPA,em favor do Sr.Helton Morgan, consultorda FDG,que esteve em visita tecnica neste TCE,durante os di-as 17,18,19,20 e 21 de junho,do corrente ano. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00575 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de recuperacao epintura da caixa do rodape(la-do direito),do veiculo Gol-placa MMY 5234,pertencente a esteTCE | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00576 | 02/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 par de oculos para o Agente Condutor deVeiculos Jose Barbosa Marinho,a titulo de doacao por parte deste TCE | 09267691000240 | OTICA ROLIM |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00577 | 02/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 75 filmes, com-postos de 12,24 e 36 poses destinados aos trabalhos fotogra-ficos deste TCE | 01819091000154 | VV COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00578 | 02/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de junho,pela prestacao dos servicos de manutencao preventiva em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00579 | 02/07/2002 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima,referenteao pagamento do mes de junho,pela prestacao dos servicos demotorista deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00580 | 02/07/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de junho, pela prestacao dos servicos defotografias e filmagens deste TCE,conforme contrato | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00581 | 02/07/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de junho,pela prestacao dos servicos tecnicos profissionais especializados de manutencao do sistemade sonorizacao deste TCE. | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00582 | 02/07/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento,do mes de junhopelos servicos de locacao de02 salas onde funciona o Gabi-nete Odontologico deste TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00583 | 02/07/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emno do credor acima, referenteao pagamento do mes de junho,pela prestacao dos servicos artisticos na preparacao,ensaiose regencia do coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00584 | 02/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de junho,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva de toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00585 | 02/07/2002 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de junho,pela prestacao dos servicos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00586 | 02/07/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de junhopela prestacao dos servicos demassagens terapeuticas nos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00587 | 02/07/2002 | 1971.40 | 1971.40 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente ao pagamento do mes dejunho, do Recolhimento da Pre-videncia Social deste TCE,con-forme GPS anexa. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00588 | 03/07/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pela prestacao dos servicos degerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da infor-macao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00589 | 03/07/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento pelos servicosde treinamento Docman com perfil visualizador para os servidores da DIAGF1 e DIAGF4 desteTCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00590 | 03/07/2002 | 302.60 | 302.60 | Valor que se empenha emnome da servidora acima, refe-rente ao pagamento dos vales- transporte dos estagiarios dasareas juridica e contabil des-te TCE | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00591 | 03/07/2002 | 1926.83 | 1926.83 | Valor que se empenha emnome da credora acima, objeti-vando o pagamento do mes de junho,dos estagiarios das areas juridica e contabil deste TCE | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00592 | 03/07/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea primeira parcela do pagamen-to pelos servicos de confeccaode 02 moveis em madeira,com revestimentos em formica( inter-no e externo)para este TCE | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00593 | 03/07/2002 | 175.00 | 175.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Opala placa MOA 4680 ,pertencente ao acervo deste TC | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00594 | 04/07/2002 | 1243.24 | 1243.24 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 12 pneus e 30aditivos para radiadores,obje-to da Licitacao Carta Convite 03/02 deste TCE | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00595 | 05/07/2002 | 2035.00 | 2035.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento de ajuda decusto para traslado(JPA/RJ/JPAe hospedagem na cidade do Rio de Janeiro,decorrente da apre-sentacao do trabalho sobre acriacao de Arquivos Municipaisno Simposio Internacional deArquivos,de 08 a 13 de julho , | 00001805070444 | ANA ISABEL DE SOUZA L ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00596 | 05/07/2002 | 187.14 | 187.14 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho/02,pelo fornecimento de energia eletrica do Restauran-te deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00597 | 05/07/2002 | 2435.00 | 2435.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de junho,pelos servicos prestados no desenvolvimento e suporte aoSoftware SAGRES deste TCE | 00075334720472 | TARCISIO F GRILO JUNIOR |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00598 | 05/07/2002 | 2508.00 | 2508.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 440 camisetas em malha,destinadas aos servi-dores deste TCE,por ocasiao daSemana de Disponibilizacao doPrograma 5s | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 00599 | 05/07/2002 | 734.40 | 734.40 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 08 pneus,objetoda Licitacao Carta Convite 03/2002 deste TCE | 35500289000192 | PNEUCAR COM DE PNEUS PECAS E SERVS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00600 | 08/07/2002 | 7209.48 | 7209.48 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de junho,pela prestacao de servicosde ligacoes telefonicas deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00601 | 08/07/2002 | 281.33 | 281.33 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do fornecimento de refeicoes durante o mes dejunho,conforme consta no con-trole anexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00602 | 08/07/2002 | 607.93 | 607.93 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento de despesas comhospedagem do Sr.Helton MorganConsultor da FDG,que esteve neste TCE,no periodo de 17 a21 de junho,em visita tecnica | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00603 | 08/07/2002 | 691.65 | 691.65 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes dejunho/02,do Curso de Medicina do Trabalho,aos seguintes servidores deste TCE:Paulo de Oliveira Fernandes,Edine Dutra eMaria da Penha do Nascimento | 58250689001083 | CEDAS UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00604 | 08/07/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de julho/02,pelos servicos de aces-so a internet TP Dedicado. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00605 | 08/07/2002 | 554.70 | 554.70 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 15 cartuchosEPSON,objeto da Licitacao Car-ta Convite 02/02 deste TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00606 | 08/07/2002 | 538.35 | 538.35 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 05 cartuchos_XEROX,objeto da Licitacao Carta Convite 02/02,deste TCE | 24073694000589 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 00607 | 08/07/2002 | 497.00 | 497.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de de 07 cartuchosHP(color),objeto da Licitacao Carta Convite 02/02,deste TCE | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00608 | 08/07/2002 | 538.35 | 538.35 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao do material de ex-pediente,constante do Pedido 163/02,objeto da Licitacao Carta Convite 01/02 | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00609 | 08/07/2002 | 304.00 | 304.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 42 grampeadoresobjeto da Licitacao Carta Con-vite 01/02 | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 00610 | 08/07/2002 | 1450.25 | 1450.25 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao do material constante do pedido 154/02,ob-jeto da Licitacao Carta Convi-te 01/02_deste TCe | 04964750000134 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Convite | 00611 | 08/07/2002 | 12890.00 | 12890.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 02 projeto-res Multimidia INFOCUS,objeto da Licitacao Carta Convite 04/2002,destinado a este TCE | 24203440000104 | INFOSOFT INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00612 | 08/07/2002 | 742.00 | 742.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao do material de ex-pediente constante do Pedido 151/02,anexo,objeto da Licita-cao Carta Convite 01/02 deste TCE | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 00613 | 08/07/2002 | 3624.00 | 3624.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao do material deexpediente,conforme Pedido 148anexo,objetoda Licitacao CartaConvite 01/02 | 24073694000589 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00614 | 08/07/2002 | 4555.00 | 4555.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de 02 fachadasem vidro fume temperados,incluindo ferragens e puxadores emaco inox,para serem colocadas na entrada principal deste TC | 12662169000196 | VIDRACARIA CONFIANCA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00615 | 08/07/2002 | 4000.00 | 4000.00 | COMPLEMENTACAO da NE409,emitida em 24/05/02,em no-me da servidora acima, objetivando a cobertura das despesascom a dotacao MATERIAL DE CON-SUMO. | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00616 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em no-me da firma acima, referenteao pagamento dos servicos deconservacao, higienizacao elimpeza deste TCE, conforme Contrato, durante o perioro de01 a 30 de junho de 2002. | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00617 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aopagamento das despesas com ma-terial de limpeza e higieniza-cao de responsabilidade daSERVSAN, nos termos da avenca ajustada com o Tribunal. | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00619 | 09/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em no-me da empresa acima, referenteao pagamento com despesas dematerial de limpeza e higieni-zacao de responsabilidade daSERVISAN, nos termos da avencaajustada com o Tribunal. | 03934219000156 | G I COMERCIO DE PROD DE LIMPEZAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00621 | 09/07/2002 | 1138.70 | 1138.70 | Valor que se empenha em no-me da empresa acima, referentea aquisicao de material de limpeza e higienizacao da respon-sabilidade da SERVSAN, nos termos da avenca ajustada com oTribunal. | 03934219000156 | G I COMERCIO DE PROD DE LIMPEZAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 00623 | 09/07/2002 | 10103.44 | 10103.44 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referenteao pagamento do mes de junho pela prestacao do servico de limpeza, conservacao e higienizacao das dependencias deste TCE, conforme artigo 62, Lei 8666/93 esta NE substitui o instrumento de contrato, rati-ficando todas as condicoes e | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00625 | 10/07/2002 | 55082.54 | 55082.54 | Valor que se empenha emnome da servidora acima e outros ,referente ao pagamentodo auxilio alimentacao,corres-pondente ao mes de julho/02, econforme disciplinado na portaria 05/02 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00626 | 10/07/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 01 projetor Multimidia,destinado aos trabalhosdesenvolvidos pelo Consultor da FDG, Sr. Mario Marcio,durante os dias 03,04 e 05 do cor-rente | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00627 | 10/07/2002 | 136.30 | 136.30 | Valor que se empenha emnome da livraria acima,referente a aquisicao de material deexpediente destinado a Escola de Contas Otacilio Silveira - ECOSIL | 12935510000193 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00628 | 10/07/2002 | 211.00 | 211.00 | Valor que se empenha emnome do restaurante acima,referente ao pagamento de refei-coes fornecidas nos finais desemana e feriados aos Milita-res que fazem a seguranca deste TCE | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00629 | 10/07/2002 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de junho/02,pelos servicos de manu-tencao em sistema de ponto eletronico deste TCe | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00630 | 10/07/2002 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,refe-rente ao pagamento do mes dejunho/02,pelos servicos de lo-cacao de aparelhos de telecomunicacoes (PABX)para este TCE | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00631 | 10/07/2002 | 304.15 | 304.15 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do almoco ofe-recido pelo Conselheiro Presi-dente deste TCE,Flavio Satiro ao Professor Manoel Goncalves palestrante da aula inaugural dos Cursos de especializacao em Gestao Publica e Direito Municipal da ECOSIL | 01149603000112 | JHALM HOTELARIA E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00632 | 10/07/2002 | 1060.00 | 1060.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao de utensilios paracozinha,destinados ao Restau-rante deste TCE | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00633 | 10/07/2002 | 10450.00 | 10450.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 11000 vales-transporte,no valor unitario de R$ 0,95,para pagamento aservidores deste TCE,conforme disciplinado pela portaria 05/02 e referente ao mes de julho | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00634 | 11/07/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento pelo fornecimento de lanches no Encerramento da Semana da Disponibiliza-cao do Programa 5s(dia 05/07) neste TCe | 00030986958700 | IRENILCE GONZAGA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00635 | 11/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credro acima,referenteao pagamento dos servicos dearte final e reducao de materias de interesse deste TCE, durante o mes de junho/02 | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00636 | 11/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea gravacao de 01 fita em VHS ,da aula inaugural dos Cursosde Especializacao_em Gestao Publica e Direito Municipal daECOSIL | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00637 | 11/07/2002 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do conserto em 04impressoras pertencentes a es-te TCE,conforme autorizacao a-nexa. | 00000871536455 | MARCELO LUIZ DO PRADO V ZURITA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00640 | 12/07/2002 | 259.20 | 259.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 162 garra-foes de de 20l,destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00641 | 12/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do prestador de servicos acima,referente ao pagamentodos servicos de filmagens, du-rante a Semana da Disponibili-zacao,de 1 a 5 do corrente neste TCE. | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00642 | 12/07/2002 | 1462.45 | 1462.45 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 passagem aerea em favor do Conse-lheiro Flavio Satiro,trecho JPSP/JPA,a fim de participar daeleicao da nova diretoria doInstituto Ruy Barbosa. | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00643 | 12/07/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes dejunho/02(parcela 11/12),do Curso de Especializacao de Gestaode Pessoas,para a servidora deste TCE,Daniely Meira Veras. | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00644 | 12/07/2002 | 501.00 | 501.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de re-carga em 65 extintores contra incendios pertencentes a este TCE | 02502609000194 | SECINCENDIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00645 | 12/07/2002 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento pela confeccao decesta,coroas e arranjos de flores de acordo com MEMOS 164, 165 e 166,anexos. | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00646 | 12/07/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a locacao do Auditorio Mas-ter,destinado a aula inauguraldos Cursos de Especializacao em Gestao Publica e Direito Municipal da ECOSIL,no dia 04 docorrente | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00647 | 12/07/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te aos servicos de 06 trasla- dos,Aeroporto/Hotel/Aeroporto com os instrutores do Ministe-rio do Planejamento que estiveram neste TCE realizando o alinhamento pedagogico sobre aLRF. | 00830051000140 | NE BRASIL VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00648 | 12/07/2002 | 255.00 | 255.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 arquivo emaco,destinado a Corregedoria deste TCe | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00649 | 12/07/2002 | 660.00 | 660.00 | Valor que se empenha emnome da editora acima,referen-te a assinatura(exercicio 2002da Revista Dialetica de Direi-to Tributario destinada a esteTCE. | 34299586000159 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00650 | 12/07/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea posse e ao dominio e,portan-to,propriedade sem restricao ,dos Programas Fontes do SAGRES | 00075334720472 | TARCISIO F GRILO JUNIOR |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00651 | 12/07/2002 | 160.00 | 160.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te aos servicos desenvolvidos como Nutricionista no Restau-rante deste TCE,incluindo 03visitas"in loco",nos dias 05 ,08 e 09 do corrente e 01 pare-cer da situacao atual do refe-rido restaurante | 00032434944434 | GRACE NERY DA FONSECA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00652 | 15/07/2002 | 2202.20 | 2202.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pelos servicos prestados com o fornecimento de agua eutilizacao da rede de esgotos | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00653 | 15/07/2002 | 692.15 | 692.15 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho/02,pela prestacao de servicos de ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00654 | 15/07/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha emnome do interessado acima, deacordo com o Proc.TC 11419/00,nos termos do paragrafo unico do art,174 da LC 39/85,com anova redacao dada pelo art. 02da LC 20/94,e referente ao mesde julho/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Inexigível | 00655 | 15/07/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pelos servicos de suporte de sistemas DOCMAN | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00656 | 15/07/2002 | 6352.90 | 6352.90 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho/02,pelos servicos postais deste TCE | 34028316000103 | EMPRESA BRAS CORREIOS E TELEGRAFOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00657 | 15/07/2002 | 1900.00 | 1900.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento pela prestacaode servicos graficos,na elabo-racao de 500 exemplares do Re-latorio e Parecer Previo das contas do Prefeito Cicero Lucena,exercicio 2000 | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00658 | 17/07/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela prestacao deservicos de massagens terapeu-ticas"Quick Massage",durante operiodo de 15 a 30 de junho docorrente | 00002310477702 | ROBESPIERRE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00659 | 17/07/2002 | 1306.40 | 1306.40 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 passagem aerea,compreendendo o tre-cho SP/JP/SP,em nome do Sr.Ma-noel Goncalves palestrante daaula inaugural dos Cursos deEspecializacao em Gestao Publica e Direito Municipal daECOSIL,no dia 04 de julho do | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00660 | 17/07/2002 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento pelo trabalho desenvolvido no Processo de Integracao dos alunos do Curso de Especializacao em DireitoMunicipal,no dia 12 de julhodo corrente,com duracao de 04 horas. | 00014416794487 | ISABEL MEDEIROS DE MORAIS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00662 | 17/07/2002 | 338.00 | 338.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 75 filmes, compostos de 12,24 e 36 poses destinados aos trabalhos fotogra-ficos deste TCE | 03377091000177 | DISPA ARINALDO SANTINO FRANCISCO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00663 | 17/07/2002 | 1352.45 | 1352.45 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de 01 passagemaerea,trecho BH/JP/BH em favordo Sr.Mario Marcio,consultor da FDG,que esteve neste TCE,ministrando a aula de integracaopara os alunos do Curso de Es-pecializacao em Gestao Publicada ECOSIL,no dia 05 de julho | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 08 | MATERIAL DE DIVULGACAO | Dispensa | 00664 | 17/07/2002 | 285.00 | 285.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 50 camisas paradistribuicao aos estagiarios que ingressarao neste TCE noproximo dia 22 de julho do corrente | 70114509000140 | SALDANHA IND E COMERCIO DE MALHAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00665 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 caixa de di-recao completa destinado ao veiculo Opala placa MOA 4680 pertencente a este TCE | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00666 | 17/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da graficaacima,referenteaos servicos de confeccao de1500 plaquetes" Relatorio Trimestral" das atividades desen-volvidas deste TCe | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00667 | 17/07/2002 | 115.18 | 115.18 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de diversos materias de expediente e escritorio destinados ao DRHF/NET,confor-me Pedido 200/02,anexo. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00668 | 17/07/2002 | 750.00 | 750.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 01 projetor Multimidia,destinado ao desenvolvi-mentos dos trabalhos do Sr.Ed-son Ambrosio,Consultor da FDG,que esteve em visita tecnica neste TCE,no periodo de 08 a12 do corrente. | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 92 | SERVICOS DE DEDETIZACAO | Dispensa | 00669 | 17/07/2002 | 540.00 | 540.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento dos servicos dededetizacao,desratizacao nasdependencias deste TCE,confor-me discriminado no Pedido 93/ 02,anexo. | 35422690000151 | AGUIAR & OLIVEIRA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00670 | 17/07/2002 | 1695.11 | 1695.11 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea execucao dos servicos,inclu-indo pecas no veiculo Santana placa MOD 7969,pertencente aopatrimonio deste TCe | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00671 | 17/07/2002 | 199.94 | 199.94 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a despesas com hospedagem do Professor Manoel Goncalves,palestrante da aula inauguraldos Cursos de Especializacao em Gestao Publica e Direito Municipal. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00672 | 18/07/2002 | 2907.98 | 2907.98 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do beneficio do auxilio funeral,a parcelado decimo terceiro do presenteexercicio e a diferenca de vencimento dos vinte e um dias de trabalho,pelo falecimentodo ex-servidor deste TCE,Euclides Fernandes Dantas,beneficio | 00055251250487 | SANDRA MARIA ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00673 | 19/07/2002 | 2458.80 | 2458.80 | Valor que se empenha emnome da agencia de turismo acima,referente ao pagamento dasdespesas com passagens,hospedagens e traslados das servidoras deste TCE,Fabiana Bione eDaniely Meira,objetivando aparticipacao no 28 CONARH, de13 a 16 de agosto na cidade deSao Paulo | 04162727000126 | VIRA MUNDO TURISMO E EVENTOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00674 | 19/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de manuten-cao do "site " deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00676 | 19/07/2002 | 2835.00 | 2835.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confeccao de 1500 exemplares do "Relatorio Trimestral "que contem as atividades desenvolvidas _deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00677 | 19/07/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 caixa contendo 30 unidades de aditivos pa-ra gasolina,para uso nos veiculos deste TCE | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00678 | 19/07/2002 | 376.40 | 376.40 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de utensilios paracozinha,destinados ao restau-rante deste TCE | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00679 | 19/07/2002 | 105.00 | 105.00 | Valor que se empenha em nome da editora acima,referen-te a renovacao da revista SumaEconomica,periodo setembro/02 a agosto/03 destinada a este TCE | 29526373000182 | EDITORA TAMA LIMITADA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00681 | 19/07/2002 | 594.00 | 594.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 04 radios de comunicacao tipo MOTOROLA Talk About destinado a este TCE | 03878091000150 | CEM POR CENTO COM DISTRIB ELETR ELETRONI |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00682 | 22/07/2002 | 1288.48 | 1288.48 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-nho,pela prestacao dos servi-cos de ligacoes telefonicas deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00683 | 22/07/2002 | 134.29 | 134.29 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das despesas com hospedagem do Sr.Mario Marcio,consultor da FDG,que este-ve em visita tecnica neste TCEdurante os dias 04,05 e 06 docorrente | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00684 | 22/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 UNidade DAT de 20/40 GB,destinada a este TCE | 42286419001416 | COMPAQ DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00685 | 22/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento com o forneci-mento de passagem aerea,trechoSalvador/JP/Salvador em nome do Sr.Edson Ambrosio,consultorda FDG,que esteve em visita tecnica neste TC,sobre a defi-nicao do Documento da Gestao Fiscal,no periodo de 08 a 12 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00686 | 23/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 par de oculos para o servidor deste TCE,Jose Maria Barbosa Marinho | 09267691000320 | OTICA ROLIM |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00687 | 23/07/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da oficina acima,referen-te aos servicos de reparos naslaterais e para-choques traseiros dos veiculos Santana, pla-cas MOD 7889 e MOD 7839,pertencentes a este TCE | 03675464000196 | OFICINA MARTELO DE OURO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00688 | 23/07/2002 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emnome da livraria acima,referente a aquisicao de 02 volumes do Dicionario HOUAISS,destina-dos a este TCE | 02564491000129 | MICHELLE VAZ CAVALCANTI LIV DO FORUM |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00689 | 23/07/2002 | 193.00 | 193.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao de pecas para o veiculo da marca GOL,pertencentea este TCE,conforme pedido 217anexo. | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00690 | 23/07/2002 | 852.35 | 852.35 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento pelo fornecimento de 01 passagem aerea,trecho Salvador/Joao Pessoa/Belo Horizonte em nome do Sr. EdsonAmbrosio,Consultor da FDG, queesteve em visita tecnica nesteTCE,sobre a definicao do Docu-mento da Gestao Fiscal,durante | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00691 | 24/07/2002 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho,pelos servicos de manutencao preventiva e corretiva em duasmini centrais e aparelhos dear condicionado pertencentes aeste TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00692 | 24/07/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pelos servicos defilmagens durante a cerimonia de Ingresso dos Estagiarios,periodo 2002/03 neste TCE | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00693 | 24/07/2002 | 380.00 | 380.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao fornecimento de lanches apos a cerimonia de ingresso dos Estagiarios periodo 2002/ 2003 neste TCE | 00030986958700 | IRENILCE GONZAGA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Convite | 00694 | 25/07/2002 | 8809.98 | 8809.98 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao_de 03 discos rigidos de 18Gb,01 placa contro-ladora de discos padrao ultra 2 com interface PCI e 01 suporte metalico para disco rigido para equipamento Proliant 5500destinados a este TCE | 42286419001416 | COMPAQ DO BRASIL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 99 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00695 | 29/07/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha emnome da funeraria acima, referente ao pagamento das despesas com o funeral do Sr. Anto-nio Euzebio da Silva,servidor deste TCE,tendo em vista o seufalecimento ocorrido no dia 25do corrente mes. | 01732659000103 | CENTRO VELORIOS E FUNERARIA ROSA SARON |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00696 | 29/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do periodo de01/05 a 30/06 pela prestacao dos servicos de telefonia, re-cepcao e copa, conf. art. 62, lei 8666/93. Esta NE substituio instrumento de contrato, ra-tificando todas as condicoes eclausulas do contrato origina- | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 00697 | 29/07/2002 | 3230.00 | 3230.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 01 equipamento SuperStack 3 3300 XM24 10/ 100 Ports,Matrix connector, 1RU,destinado a este TCE | 12707105000326 | NEWSUPRI SUPRISERVI COM REP E SER LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00698 | 29/07/2002 | 1528.20 | 1528.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 10 controla-doras PCI_bus-mastering 32bitspara Rede Local Padrao Fast Ethernet 100baseTX e 10Base Auto-Sensing(chaveamento automa-tico),led's indicativos de atividade,conexao e velocidade,conector_RJ 45,totalmente con- | 12707105000326 | NEWSUPRI SUPRISERVI COM REP E SER LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00699 | 29/07/2002 | 452.38 | 452.38 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das despesascom hospedagem do Sr. Edson Ambrosio,Consultor da FDG,que esteve neste TCE,no periodo de08 a 12 de julho,em visita tecnica sobre o processo de Acom-panhamento da gestao dos Poderes Municipais e adequacao do | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00700 | 29/07/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da mensali-dade 11/13 do Curso de Especializacao em Auditoria para os seguintes servidores deste TCEAlain Silva,Ana Claudia VieiraEnzo de Azevedo,Fabiola DantasJose Alberto Goes,Jose Dennis,Josedilton Alves,Josellis Rosa | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00701 | 29/07/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de pintura e retoques em diversas dependencias deste TCE,conforme OS 100/02 | 00017617839472 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00702 | 30/07/2002 | 247.40 | 247.40 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao das pecas e acessorios para equipamentos de comunicacao destinados a Sala dos Estagiarios e da Procuradoria deste TCE,conforme Pedido 223/02 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00703 | 30/07/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome do interessado acima,referente ao pagamento da Palestraproferida sobre a Lei de Res-ponsabilidade Fiscal no Municipio de Campina Grande,no dia27 do corrente,no ambito doPCGP. | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00704 | 30/07/2002 | 331.00 | 331.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente aos servicos a serem executados no veiculo Santana,placa MOD-7889,pertencente a este TCde acordo com as informacoes da OS 101/02 | 00428879000177 | SERVHIDRAL SERV HIDRAULICOS PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00705 | 30/07/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha emnome da Fundacao acima,referente ao pagamento dos meses dejunho e julho/02,parcela 11/12e 12/12 do Curso de Especiali-zacao em Sistema de Informacaoe Redes de Computadores, para os servidores deste TCE,Ed Wilson Fernandes e Severino Clau-dino | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00706 | 30/07/2002 | 191.53 | 191.53 | Valor que se empenha emnome do Departamento acima, referente ao pagamento da multa do veiculo Santana,placa MOD,7929,de acordo com a notifica-cao anexa. | 00394494011766 | DEPARTAMENTO POL RODOVIARIA FEDERAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00707 | 30/07/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de julho,pela prestacao dos servi-cos na veiculacao de materias de interesse deste TCE,no Pro-grama Revista Estadual dos Po-deres | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00708 | 30/07/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos,incluindo pecas na Impressora EPSON FX2180,pertencente a este TCE | 02821588000170 | SIANG TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00709 | 30/07/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha emnome da Clinica acima,referen-te ao pagamento da inscricao da servidora Marineide Pereirano II Simposio Paraibano deStress no Trabalho,a realizar-se no periodo de 12 a 14 de setembro do corrente ano. | 01676033000119 | CLINICA ESPEC SER HUMANO LTDA INTERSER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00710 | 30/07/2002 | 1122682.37 | 1122682.37 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00711 | 30/07/2002 | 105651.30 | 105651.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00712 | 30/07/2002 | 186.80 | 186.80 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao do material pa-ra o veiculo Caminhonete S10, pertencete a este TCE,de acor-do com as informacoes do Pedi-do 218/02,anexo. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00713 | 30/07/2002 | 170.20 | 170.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JULHO/2002 - SALARIO FAMILIA -TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00715 | 30/07/2002 | 15800.00 | 15800.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de julho/02,das despesas com publi-cacoes de materias de interes-se deste TCE,de acordo com as seguintes faturas: 055400-055306-055175-055060 e054980,anexas. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00716 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aoservicos na implementacao doModulo Auditor do SAGRES. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00718 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aos servicos extraordinarios naimplementacao_do Modulo Audi -tor do SAGRES. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00719 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aosservicos extraordinarios naimplementacao do Modulo Audi -ditor do Sagres | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00720 | 30/07/2002 | 95476.56 | 95476.56 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00721 | 30/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. INATIVOSTRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00722 | 30/07/2002 | 9254.78 | 9254.78 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. PENSIONISTA. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00724 | 30/07/2002 | 375661.78 | 375661.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. INATIVOS. TRIBUNALDE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00725 | 31/07/2002 | 203.80 | 203.80 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pelo fornecimentode refeicoes para os Militarese funcionarios da SERVSAM, queprestaram servicos nos fins desemana e feriados,durante 0mes de julho,conforme fichas anexas. | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00726 | 31/07/2002 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha emnome da firm acima,referente aaquisicao de pecas para os veiculos Gol-placa MNN3493 e San-tana-placa MOD7889,ambos pertencentes ao acervo deste TCE | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00727 | 31/07/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 12 caixas deEtiquetas PIMACO,destinadas asuprir o estoque do Almoxari-fado deste TCE | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00728 | 31/07/2002 | 7535.65 | 7535.65 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho das despesas de energia e-letrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00729 | 31/07/2002 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha em nome da firma acima, referente ao pagamento do mes de junho, pe-la prestacao dos servicos de telefonia, recepcao e copa, conforme art. 62, lei 8666/93.Esta NE substitui o instrumen-to de contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas originarias do convite 03/2000 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00730 | 31/07/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te aos servicos de expansao darede logica atraves da implan-tacao de 04 pontos de rede naSla dos Estagiarios junto aProcuradoria | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00731 | 31/07/2002 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a implementacao de rotina para anexacao de um documento a outro no SICP,num total de07 horas trabalhadas | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00732 | 31/07/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te aos servicos de expansao darede logica atraves da implan-tacao de quatro pontos de redena DIAGF4,num total de 04 ho-ras trabalhadas. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00733 | 31/07/2002 | 277.00 | 277.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a 13 lavagens nos veiculos pertencentes a este TCE,sendo 08 incluindo o polimento e 05 in-cluindo lavagem dos bancos. | 41117755000158 | POLIAUTO WALTER NOBREGA |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00734 | 31/07/2002 | 43000.00 | 43000.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. INATIVOS. TRIBUNALDE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00735 | 31/07/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. INATIVOSTRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00736 | 01/08/2002 | 142.00 | 142.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 644,emitida em 12/07/02,referente a execucao de testes hidrostaticoscom pintura em 16 aparelhos contra incendio pertencentes aeste TCE. | 02502609000194 | SECINCENDIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00737 | 01/08/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha em nome da Instituicao acima,referente ao pagamento da matricula da servidora Mirtzi Ribeirono Curso de Corel Draw 10.0/page Maker. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00738 | 01/08/2002 | 2074.80 | 2074.80 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente ao pagamento do mes dejulho/02,do Recolhimento daPrevidencia Social deste TCE ,conforme GPS anexa | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00739 | 02/08/2002 | 531.00 | 531.00 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, refe-rente a inscricao do servidor deste TCE,Sebastiao Taveira Neto no Curso de Contabilidade Publica,no periodo de 05 a 09do corrente mes,na cidade doRio de Janeiro-RJ | 33645482000196 | INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM MUNICIPAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00740 | 02/08/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de julho,pela prestacao de servicosde gerenciamento e suporte dosrecursos de tecnologia da in-formacao deste TCE, conformecontrato 03/2002 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00741 | 02/08/2002 | 2590.00 | 2590.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de reciclagem em 50 cartuchos para impressoras dos tipos HP 51645A,C6614D eC6578D,pertencentes a este TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00742 | 02/08/2002 | 165.00 | 165.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de reciclagem em03 cartuchos para impressoras do tipo HP 14A,pertencentes aeste TCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Dispensa | 00743 | 02/08/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de retoque e pin-tura em varias dependencias deste TCE,conforme consta naOS 104/02,anexa. | 00017617839472 | SEVERINO RODRIGUES DE ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00744 | 02/08/2002 | 885.00 | 885.00 | Valor que se empenha emnome da Superintendencia acimareferente a confeccao de 1500 jornais INFORME TCE,formato tabloide destinados a este TCE | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00745 | 02/08/2002 | 182.00 | 182.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material desti-nados aos servicos de pintura em varias dependencias deste TCE,conforme Pedido 232/02, emanexo. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00746 | 02/08/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de julho ,pelos servicos de aplicacoes de massagens:Ayurvedica e Quick Massage com a finalidade defavorecer a saude e bem estar aos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00747 | 02/08/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de julho,pela prestacoes dos servicosartisticos na preparacao,ensaios e regencia do coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00748 | 02/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da credor acima,referenteao pagamento do mes de julho,pela prestacao de servicos namanutencao preventiva da redeeletrica deste TC. | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00749 | 02/08/2002 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de julho,pela prestacao dos servicos demotorista deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00750 | 02/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de julho/ 02,pela prestacao de servicos de fotografias deste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00751 | 02/08/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de julho ,pela prestacao dos servicos demanutencao preventiva na redehidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00752 | 02/08/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome dao credor aciam,referen-te ao pagamento do mes de julho,pelos servicos de manuten-cao no sistema de som deste TC | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00753 | 02/08/2002 | 4211.44 | 4211.44 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de julhoaos estagiarios das areas juridica,contabil,administracao etecnologia da informacao _des-te TCE,conforme quadros em anexo. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00754 | 02/08/2002 | 881.60 | 881.60 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de julhodos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil,tecnologia da informacao e administracao desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00755 | 02/08/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que empenha em nome do credor acima, referente ao pagamento do mes de julho ,pelos servicos de locacao de03 imoveis comerciais,onde 02funcionam o Gabinete Odontolo-gico e o outro para guarda dosprocessos pertencentes a este TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00756 | 02/08/2002 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de julho/02,pelos servicos presta-dos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 00757 | 06/08/2002 | 446.83 | 446.83 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de material dehigiene e limpeza de responsa-bilidade da empresa SERVSAN, nos termos da avenca ajustada com este Tribunal. | 03934219000156 | G I COMERCIO DE PROD DE LIMPEZAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00758 | 06/08/2002 | 10795.31 | 10795.31 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pela prestacao de servicosde conservacao,higiene e limpeza das dependencias deste TCE,conforme art.62,Lei 8666,esta NE substitui o instrumento decontrato,ratificando todas ascondicoes e clausulas do con | 40946642000100 | SERVSAN EMP PREST DE SERV E VIGILANCIA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00760 | 06/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome o credor acima,referente a execucaoa dos servicos de retirada de um jambeiro,localizado na parte interna deste Tri-bunal,onde sera instalado oelevador _do referido Orgao. | 00050452380430 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00761 | 06/08/2002 | 230.00 | 230.00 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente a execucao dos servicos desoldagem em uma calha localizada no bloca A,no anexo EmiltonAmaral | 00085498009453 | EDNALDO JOSE MONTEIRO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00762 | 06/08/2002 | 794.80 | 794.80 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 32 lts deoleo e 08 filtros de oleo paramotor a diesel AC Delco | 02982660000221 | GRANRIO COM VEICULOS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00763 | 06/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referenteao conserto de 03 impressoras EPSON,pertencentes a este TCE | 02821588000170 | SIANG TECNOLOGIA ELETRONICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 00764 | 06/08/2002 | 288.00 | 288.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao fornecimento de salgadospara o lanche servido apos aabertura do Evento Momento daQualidade,no dia 01/08/2002 | 00030986958700 | IRENILCE GONZAGA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00765 | 06/08/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos,inclu-indo pecas,no veiculo Santana MNP-0659,do acervo patrimonialdeste TCE | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00766 | 06/08/2002 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 03 coroas deflores para velorios,conformeconsta no Memo 195/02 | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 08 | Outros Benefícios Assistenciais | 01 | BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00767 | 07/08/2002 | 2599.23 | 2599.23 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do beneficiodo auxilio funeral,a parcela do decimo terceiro salario e oresiduo salarial(25 dias domes de julho),face o falecimento do servidor deste TC, Anto-nio Euzebio ocorrido no dia 25de julho/2002,esposo da referi | 00019121059420 | MARIA DA PENHA DO NASCIMENTO SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00768 | 07/08/2002 | 4201.22 | 4201.22 | vALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DA FIRMA ACIMA, REFERENTE AO PAGAMENTO DO MES DE JULHO, PE-LA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, RECEPCAO E COPA, CONFORME ART. 62, LEI 8666/93.ESTA NE SUBSTITUI O INSTRUMEN-TO DE CONTRATO, RATIFICANDO TODAS AS CONDICOES E CLAUSULAS ORIGINARIAS DO CONVITE 03/2000 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00769 | 07/08/2002 | 306.95 | 306.95 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pelos servicos de manuten-cao no sistema de ponto eletronico e impressao de dados em41 crachas | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00770 | 07/08/2002 | 4272.76 | 4272.76 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material eletrico destinado a este TCE,conforme Memo 470/02 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00771 | 07/08/2002 | 3100.00 | 3100.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de mudancas nosistema de alimentacao eletri-ca da subestacao,tranferenciasde caixas e quadros de eletri-cidade,barramentos,de acordo com a instrucao do memo 470,emanexo. | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00772 | 07/08/2002 | 691.65 | 691.65 | Valor que se empenha emnome da instituicao acima,referente ao pagamento do mes dejulho,do Curso de Medicina doTrabalho,para os seguinte ser-vidores:Paulo de Oliveira Fer-nandes,Edine Dutra e Maria daPenha do Nasimento | 58250689001083 | CEDAS UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00773 | 07/08/2002 | 500.00 | 500.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 615,objetivando a cobertura degastos com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00774 | 07/08/2002 | 0.00 | 0.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 408 objetivando a cobertura dasdespesas com a dotacao OUTROS SERVICOS E ENCARGOS | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00775 | 07/08/2002 | 214.72 | 214.72 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de julho,pelos servicos prestados com o fornecimento de energia eletrica do Restaurante deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00776 | 07/08/2002 | 2435.00 | 2435.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de julhopelos servicos prestados no desenvolvimento e suporte aoSoftware SAGRES | 00075334720472 | TARCISIO F GRILO JUNIOR |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00777 | 07/08/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do Projeto de Ar-quitetura onde sera instalado o elevador fornecido pela OTISpara este TCE | 00045082545434 | JONAS BEZERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00778 | 07/08/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do projeto eletrico,onde sera instalado o elevador a ser fornecido pela OTIS,para este TCE | 00009563210468 | ROBERTO RIBEIRO DE AZEVEDO CRUZ |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00779 | 07/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do Projeto de En-genharia ( Estrutural )bem co-mo as especificacoes tecnicas e orcamentos,onde sera instalado elevador a ser fornecido pela OTIS,para este TCE | 00000344800482 | GUILHERME C PEDROSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 00781 | 07/08/2002 | 520.23 | 520.23 | Complementacao da NE 408,objetivando a cobertura degastos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa Fisica | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00782 | 08/08/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de julho/02,pelos servicos de aces-so a Internet (TP Dedicado) | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | AQUISICAO LINHA CELULAR | Dispensa | 00783 | 08/08/2002 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pelos servicos de locacao de equipamentos de telecomuni-cacoes (PABX)para este TCE | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00784 | 08/08/2002 | 3387.04 | 3387.04 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento dos meses dejunho e julho,pela prestacaodos servicos de locacao de 02 canais de unidade de resposta audivel (URA),para o sistema TELECONTAS deste TC | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00785 | 09/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da editora acima,referen-te a aquisicao de 02 colecoes da serie Normas para Apresentacao de Documentos Cientificos,destinadas a ECOSIL | 78350188000195 | EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARAN |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00786 | 09/08/2002 | 732.00 | 732.00 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, refe-rente a inscricao do Curso Ro-teiro Pratico para Realizacao de Licitacao,em nome das servidoras deste TCE,Silvia Cristiana e Raquel Aquino,nos dias 15e 16 do corrente na cidade deRecife-Pe. | 01600715000148 | IBRAP INSTITUTO BRAS DE ADM PUBLICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00787 | 09/08/2002 | 516.35 | 516.35 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, referente ao pagamento das despesas com hospedagem e passagem aerea em favor da Odontologa Delma de Sousa,objetivando a sua participacao no XII CIOBA,Congresso Internacional de O-dontologia da Bahia,no periodode 25 a 29 de outubro do cor- | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00788 | 09/08/2002 | 366.39 | 366.39 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de julhopelo fornecimento de refeicoespara servidores e prestadores de servicos deste TC,de acordocom controles em anexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00789 | 09/08/2002 | 903.00 | 903.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do seguro de acidentes pessoais para os estagiarios deste TC,num totalde 43 pessoas,com validade de01 ano | 61411633021346 | BANESPA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00790 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 10912 vales-transporte,no valor unitario de R$ 0,95,para pagamento aservidores deste TCE,conforme disciplinado pela portaria 05/02 e referente ao mes de agosto. | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00791 | 12/08/2002 | 54720.00 | 54720.00 | Valor que se empenha emnome da servidora acima e outros,referente ao pagamento doauxilio alimentacao ,correspondente ao mes de agosto/02, econforme disciplinado na portaria 05/02 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00792 | 12/08/2002 | 4360.00 | 4360.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente ao mes de julho/02,pelos servicosde locacao de equipamentos multifuncionais para este TCE,tendo em vista art.62,Lei 8.666/93.Esta NE substitui o instru-mento de contrato, ratificandotodas as condicoes e clausulasdos contratos originarios das | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00793 | 12/08/2002 | 297.60 | 297.60 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 186 garrafoes de 20lts de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00794 | 12/08/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te aos servicos de suporte desistemas Docman,durante o mes de julho/02 | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00795 | 12/08/2002 | 580.00 | 580.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos confeccao de 10000 botons distribuidos nas cores branca,vermelha,verde e amarelo, con-forme memo 15/02 | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00796 | 12/08/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te aos servicos de expansao darede logica,atraves da implan-tacao de 01 ponto de rede nasala da Assessoria Es^ecial daPresidencia | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00797 | 12/08/2002 | 1351.45 | 1351.45 | Valor que se empenha emnome da agencia acima,referen-te ao fornecimwnto de 01 passagem aerea,trecho Joao Pessoa/ Rio/Joao Pessoa,em nome do servidor deste TC Sebastiao Taveira,objetivando a sua participacao no Curso de Contabilidade Publica,promovido pelo IBAM,nacidade do RIo de Janeiro de 05 | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00798 | 12/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, refe-rente a inscricao de 24 servi-dores deste TCE,no Congresso de Direito Constitucional,que sera realizado no periodo de05 a 07 de setembro proximo noEspaco Cultural,conforme rela-cao anexa. | 05036145000166 | LEGIS INSTITUTO AVANCADO DE EST JURIDICO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00799 | 12/08/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de lanternagem e pintura no veiculo GOL, placa MNN-3023,pertencente a este TC | 09358557000173 | ANTONIO JERONIMO DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00800 | 13/08/2002 | 10366.40 | 10366.40 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 10912 vales-transporte,no valor unitario de R$ 0,95,para pagamento aservidores deste TCE,conforme disciplinado pela portaria 05/02 e referente ao mes de agos-to | 41139700000149 | ASSOC DAS EMP DE TRANSP COL DE J PESSOA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00801 | 13/08/2002 | 2346.96 | 2346.96 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pelo fornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00802 | 13/08/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 01 projetor Multimidia,destinado aos trabalhos desenvolvidos pelo Consultor da FDG,Mario Marcio,no periodode 06 a 09 do corrente | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00803 | 13/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente a inscricao de 04 servi-dores deste TCE,no Curso de Admissao de Servidor e Concurso Publico,a ser realizado na cidade do Recife nos dias 15 e16 do corrente | 01600715000148 | IBRAP INSTITUTO BRAS DE ADM PUBLICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00804 | 13/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de julho_,referente aos servicos de artefinal e reducao de materias deinteresse deste TCE | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00806 | 13/08/2002 | 2460.00 | 2460.00 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente a inscricao de 25 servi-dores deste TCE,no Congresso de Direito Constitucional,que sera realizado no periodo de05 a 07 de setembro proximo,noEspaco Cultural,conforme rela-cao anexa. | 05036145000166 | LEGIS INSTITUTO AVANCADO DE EST JURIDICO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00807 | 13/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea elaboracao de projeto de instalacoes eletricas e de relocacao de medicao deste TCE | 00009563210468 | ROBERTO RIBEIRO DE AZEVEDO CRUZ |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00808 | 13/08/2002 | 230.62 | 230.62 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de reproducao de copias e plotagem,conforme Me-mo 023,anexo. | 03276499000152 | TECNOPLAN COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00809 | 14/08/2002 | 2470.00 | 2470.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 20 aparelhos deesterilizacao do ar-STERILAIR,destinados a este TCE | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00810 | 14/08/2002 | 473.60 | 473.60 | Valor que se empenha emno da firma acima,referente aaquisicao de materiais eletri-cos destinados as instalacoesdos quadros de alimentacao dasubestacao _deste TCE | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00811 | 14/08/2002 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de injecao eletronica e na parte eletrica do veiculo Gol-MNE 643,pertencente a este TCE | 40966046000184 | WL COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00812 | 14/08/2002 | 645.80 | 645.80 | Valor que se empenha emnome da editora acima,referen-te a aquisicao de 02 livros Dominando o SQL Server 2000 e 02Dominando o Delphi6,destinadosa este TCE | 02930076000222 | SUBMARINO SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 00813 | 14/08/2002 | 219.00 | 219.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de medicamentos destinados ao Servico Medico deste TCE | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00814 | 14/08/2002 | 965.52 | 965.52 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea revisao,incluindo pecas do veiculo Santana MNP-0659, per-tencente a este TC | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00815 | 14/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento de horas adici-onais trabalhadas na implemen-tacao do Modulo Auditor doSAGRES | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00816 | 14/08/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento de horas adicionais trabalhadas,na implementacao do Modulo Auditor SAGRES | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00817 | 14/08/2002 | 937.92 | 937.92 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de ju-lho,pela prestacao dos servi-cos de ligacoes telefonicas deste TCe | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00819 | 14/08/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento dos servicos deprogramacao visual do boletim " Informe TCE",edicao dos me-ses maio e junho do corrente | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00820 | 14/08/2002 | 6314.75 | 6314.75 | Valor que se empenha emnome da empresa acima, referente ao pagamento do mes de julho,pelos servicos postais deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00821 | 14/08/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha emnome do intessado acima, de acordo com o Proc.TC 11419/00,nos termos do paragrafo unico do art.174 da LC 39/85,com anova redacao dada pelo art. 02da LC 20/94,e referente ao mesde agosto/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00822 | 15/08/2002 | 499.45 | 499.45 | Complementacao da NE 773,objetivando a cobertura de despesas com a dotacao MATERIAL DE CONSUMO | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00823 | 15/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea ultima parcela do contratode prestacao de servicos firmado com este TCE,tendo como ob-jeto a confeccao de 02 moveis em madeira,revestidos em formica(interno e externamente),in-cluindo todo o material a ser utilizado,de acordo com o Pro- | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 00824 | 15/08/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de um par de ocu-los,a titulo de doacao para oAgente Condutor de Veiculos_,oSr.Joselito G. da Costa | 02759277000128 | ALDEIZA DINIZ DE SOUZA ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00825 | 15/08/2002 | 2118.00 | 2118.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 02 aparelhos dear condicionado de 18000Btu's destinados as salas de repro-grafia e informatica_deste TC | 09268517004551 | F S VASCONCELOS E CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00826 | 15/08/2002 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 05 suportes pa-ra acoplar os teclados dos computadores das salas DIAGF IV eDIAPI deste TCE | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00827 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 08 baterias ACDELCO 55ap destinadas ao setorde informatica deste TC | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00828 | 15/08/2002 | 176.60 | 176.60 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para osveiculos Monza MNG-2579 e San-tana MOD-7889,pertencentes aeste TCE | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00829 | 15/08/2002 | 336.45 | 336.45 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de revisao no veiculo Santana,MOD 7839,incluin-do as pecas | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00830 | 15/08/2002 | 322.00 | 322.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de pecas para oveiculo Gol-MNN 3513,pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00831 | 15/08/2002 | 378.00 | 378.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de retifica,incluindo pecas no veiculo GOl-MNN 3513,pertencente a este TCE | 04055334000113 | JORDAO & BRITO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00833 | 15/08/2002 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 08 baterias ACDELCO 55ap,destinadas ao setorde informatica deste TCe | 10847630000150 | J B BATERIAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Convite | 00835 | 15/08/2002 | 21967.00 | 21967.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao 05 condicionadoresde ar Split,com permuta de 02 condicionadores da marca Self Contained,objeto da Licitacao/Carta convite 06/02 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00836 | 19/08/2002 | 10922.49 | 10922.49 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento pela prestacaodos servicos de ligacoes tele-fonicas deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00837 | 19/08/2002 | 591.53 | 591.53 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente a ao pagamento da 4a.parcela do Curso de de pos-graduacao em Administracao Publica ,em nome do Conselheiro ArnobioAlves Viana | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00838 | 19/08/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de manutencao dosite durante o mes de agosto /02 | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00839 | 19/08/2002 | 1407.40 | 1407.40 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 passagem aerea,trecho BH/JP/BH, emnome do Consultor da FDG,Sr.Mario Marcio,que esteve em visi-ta tecnica neste TCE, duranteos dias 06,07,08 e 09 do cor-rente | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00840 | 20/08/2002 | 976.00 | 976.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a assinatura anual do manu-ao Contabilidade e Administra-cao Publica (CAP) | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00841 | 20/08/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de manutencao corretiva em 03 monitores perten-centes aeste TCE | 02324877000163 | BIT A BIT COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00842 | 20/08/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a contratacao de 02 licen-cas de uso do DOCMAN,dos tiposCompleta e Visualizadora,destinadas a este TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 00843 | 20/08/2002 | 10000.00 | 10000.00 | ADIANTAMENTO que se fazem nome do servidor acima,referente ao pagamento das despe-sas com a dotacao MATERIAL DECONSUMO,durante o periodo de19 de agosto_a 16 de outobro do corrente ano | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00844 | 20/08/2002 | 7106.61 | 7106.61 | EMPENHAMENTO que se fazem nome da servicos acima,objetivando o pagamento das despe-sas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-Pessoa Juridica,durante o periodo de 19 de agosto a 16 de outubro do cor-rente ano | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00845 | 20/08/2002 | 3660.02 | 3660.02 | ADIANTAMENTO que se fazem nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura das des-pesas com a dotacao OUTROS SERVICOS TERCEIROS-Pessoa Fisica,durante o periodo de 19 de a-gosto a 16 de outubro do cor-rente ano | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00846 | 21/08/2002 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a prestacao dos servicos de manutencao preventiva e correti-va de duas mini centrais e aparelhos de ar condicionado deste TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00848 | 22/08/2002 | 184.00 | 184.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao do material de ex-pediente,objeto do Proc. TC06921/02 | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00849 | 22/08/2002 | 1312.60 | 1312.60 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para vei-culos,objeto do Proc.TC6921/02 | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00850 | 22/08/2002 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas e acesso-rios para veiculos,objeto doProc.06921/02 | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00851 | 22/08/2002 | 511.59 | 511.59 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas e acesso-rios para veiculos,objeto doProc.06921/02 | 09092586000217 | DANTAS & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00852 | 22/08/2002 | 718.34 | 718.34 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para vei-culos,objeto da Proc.TC06921/2 | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00853 | 22/08/2002 | 925.00 | 925.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas e acesso-rios para veiculos,objeto doProc.TC06921/02 | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00854 | 22/08/2002 | 110.00 | 110.00 | valor que se empenha emnome da Fundacao acima,referente a aquisicao de 02 colecoes da serie Normas para Apresentacao de Documentos Cientificos,destinados a Escola de Contas | 78350188000195 | FUNPAR EDITORA DA UNIV FEDERAL DO PARANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00855 | 22/08/2002 | 397.00 | 397.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de de pecas para o veiculo Monza-placa MNG-2429pertencente a este TCE | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00856 | 22/08/2002 | 352.00 | 352.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Monza-placa MNG 2429,pertencente a este TCe | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00857 | 22/08/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 cilindro mestre para o veiculo Opala MOA4680,pertencente a este TCe | 08679391000124 | E MACEDO E CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 00858 | 22/08/2002 | 177.00 | 177.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 bomba e 03 automaticos de nivel destina-dos a este TCE | 09093675000105 | MONTEIRO E CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00859 | 22/08/2002 | 113.00 | 113.00 | Valor que se empenha emnome da Livraria acima,referente a aquisicao de 03 livros,conforme solicitado atraves do Memo 499/02,itens 01,02 e03,destinados a Divisao de Au-ditoria da Gestao Fiscal IV. | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00860 | 22/08/2002 | 1635.00 | 1635.00 | Valor que se empenha emnome da Consultoria acima,referente a inscricao das servido-ras deste TCE:Maria da Salete Silveira,Mariza de Fatima Gon-dim e Micheline Cristhine Morais,no III CRIARH-LIDANDO COMAS COMPETENCIAS E O CRESCIMEN-TO DO SER HUMANO,a ser realizado no periodo de 11 a 13 de se | 03051413000193 | RHUMOS CONSULTORIA E TREINAMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 32 | MATERIAL DIDATICO E TECNICO | Dispensa | 00861 | 22/08/2002 | 208.30 | 208.30 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 04 Quadros emAluminio_e 21 pastas para For-mularios Continuos destinados a Escola de Contas | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00862 | 23/08/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 02 suportes pa-ra monitores destinados ao De-partamento de Recursos Humanos | 00799948000159 | A INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00863 | 23/08/2002 | 1476.75 | 1476.75 | Valor que se empenha emnome da prestadora acima,refe-rente ao fornecimento de 02passagens aereas-trechos- Ma-ceio/Joao Pessoa/Salvador eSalvador/Joao Pessoa/Salvador,em favor do Auditor da BVQI,SrEduardo Novotny,nos dias 22 e23/8,na pre-auditoria Externa da Qualidade,e o Sr.Edson Am | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00864 | 26/08/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes dejulho/02(parcela 12/12),do Curso de Especializacao de Gestaode Pessoas,para a servidora deste TCE,Daniely Meira Veras. | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00865 | 26/08/2002 | 334.64 | 334.64 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a despesas com hospedagem ,do Sr.Mario Marcio, Cobsultorda FDG,que esteve em visita tecnica neste TCE, no periodode 06 a 09 do corrente | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00866 | 26/08/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referenteao pagamento da 2a.parcela(ju-nho,julho,agosto)pelos servicos de manutencao das maquinasde escrever manuais,eletricas e eletronicas e calculadoras eletronicas pertencentes a es-te TCE | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00867 | 28/08/2002 | 24818.51 | 24818.51 | ADIANTAMENTO que se faz emnome do servidor acima, objetivando a cobertura das despesascom DIARIAS, durante o periodode 27 de agosto a 24 de novem-bro do corrente ano. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00868 | 28/08/2002 | 1221925.75 | 1221925.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002.TRIBUNAL DE CONTASVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00869 | 28/08/2002 | 418311.78 | 418311.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002.TRIBUNAL DE CONTASINATIVOS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00870 | 28/08/2002 | 105651.30 | 105651.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002.TRIBUNAL DE CONTASPENSIONISTA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00871 | 28/08/2002 | 169.28 | 169.28 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFAGOSTO/2002.TRIBUNAL DE CONTASSALARIO FAMILIA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00872 | 28/08/2002 | 103729.61 | 103729.61 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.TRIBUNALDE CONTAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00873 | 28/08/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.TRIBUNALDE CONTAS. INATIVOS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00874 | 28/08/2002 | 9254.78 | 9254.78 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.TRIBUNALDE CONTAS. PENSIONISTA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00875 | 30/08/2002 | 1477.50 | 1477.50 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao de luminarias des-tinadas ao Auditorio deste TCE | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00876 | 30/08/2002 | 4550.00 | 4550.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de instalacao de182m de forro em PVC,no Auditorio deste TCe | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00877 | 30/08/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento dos servicos defilmagem da Palestra "Um Novo TCE,um nove servidor,para um nove cidadao" | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00878 | 30/08/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da mensali-dade 12/13 do Curso de Especi-alizacao em Auditoria ,para osseguintes servidores deste TCE-Alain Silva,Ana Claudia Viei-ra,Enzo de Azevedo,Fabiola Dantas,Jose Alberto Goes, Jose Dennis,Josedilton Alves, Jose | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Concorrência | 00879 | 30/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emno da empresa acima,referente ao fornecimento de 02 passa-gens aereas destino JPA/SSA e SSA/JPA,em nome do ConselheiroFlavio Satiro Fernandes,objetivando a sua participacao na Reuniao da ATRICON e CCTCB, nosdias 02 e 03 de setembro da cidade de Salvador/Ba | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00880 | 30/08/2002 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 18 babber's emimpressao eletrostatica desti-nados aos trabalhos do EQT | 02153277000180 | ADESIVO EXPRESS COMUNICACAO VISUAL LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00881 | 30/08/2002 | 4960.00 | 4960.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento pelas atividades desenvolvidas no sistema SA-GRES,ao preco de R$ 80,00/horanum total de 62/horas trabalhadas. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00882 | 30/08/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aao pagamento dos servicos deexpansao da rede logica deste TCE,atraves da implantacao de02 pontos no anexo A(DICAP) | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00883 | 30/08/2002 | 14650.00 | 14650.00 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, refe-rente a prestacao dos servicosobjeto da realizacao de pesquisa de satisfacao junto aos A-gentes Publicos Estaduais,municipais a a sociedade paraibanaem relacao as acoes e servi-cos prestados pelo TCE, | 09260316000197 | IDEME INST DE DES MUNIC E EST DA PB |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00884 | 30/08/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da Emissora acima,referente ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao de servicosna veiculacao de materias deinteresse deste TCE,no Progra-ma Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00885 | 30/08/2002 | 1700.00 | 1700.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao contrato de prestacao deservicos,tendo como objeto a confeccao de um movel em madeira de lei,com revestimento emformica(interno e externamenteincluindo o material,destinadoao EQT | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00886 | 30/08/2002 | 2300.00 | 2300.00 | _______Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de equipamentos desom destinados ao Auditorio deste Tribunal. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00888 | 02/09/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de acesso aInternet (TP DEDICADO) para este TCE | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00889 | 02/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente a inscricao de 11 servi-dores deste TCE,no Congresso de Direito Constitucional que sera realizado nos dias 05,06 e 07 do corrente,nesta cidade conforme relacao anexa | 05036145000166 | LEGIS INSTITUTO AVANCADO DE EST JURIDICO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00890 | 02/09/2002 | 2599.68 | 2599.68 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, refe-rente ao pagamento do mes deagosto,da Contribuicao Previdenciaria,conforme documento anexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00891 | 02/09/2002 | 220.96 | 220.96 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de medicamentos destinados ao gabinete Odonto-logico deste TCE | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 00892 | 02/09/2002 | 279.00 | 279.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de medicamentos destinados ao Gabinete Odonto-logico deste TCe | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00893 | 02/09/2002 | 195.00 | 195.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 03 livros,"Con-tratacao Direta Sem Licitacoesdestinados ao acervo Bibliografico deste TCE | 41155581000118 | LIVRARIA PRATICA FORENSE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00894 | 02/09/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de materiais eletricos destinados a reforma a do Auditorio Cons.Jose Braz doRego. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 00895 | 02/09/2002 | 8955.01 | 8955.01 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te aao pagamento do mes de agosto,pelo consumo de energiaeletrica _deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 00896 | 02/09/2002 | 5235.00 | 5235.00 | Valor que se empenha emnome da editora acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de publicacoes de materias de interesse deste TCE,conforme faturas anexas | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00897 | 03/09/2002 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto pela prestacao dos servicosno Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00898 | 03/09/2002 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pela prestacao de servicos co-mo motorista deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00899 | 03/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de fotografias e filmagens neste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00900 | 03/09/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de manutencaopreventiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00901 | 03/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento_do mes de agosto,pelos servicos de manutencaopreventiva em toda a rede ele-trica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00902 | 03/09/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de aplicacoes de masagens Ayurvedica e QuickMassage,com a finalidade de favorecer a saude e o bem estar aos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00903 | 03/09/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de locacao de03 imoveis comerciais,onde funcinam o Gabinete Odontologico (02)e a guarda de processos pertencentes a este TCE | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00904 | 03/09/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos tecnicos profissionais especializados de manutencao do sistema de som desteTCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00905 | 03/09/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos artisticos napreparacao,ensaios e regencia do Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 00906 | 03/09/2002 | 8720.08 | 8720.08 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento do mes de agosto aos estagiarios das areas juridica,contabil, administracao e tecnologia da informacaodeste TCE,conforme demonstrativos em anexo. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00907 | 03/09/2002 | 1787.90 | 1787.90 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento do mes de agosto dos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil, administracao e tecnologia da informacaodeste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00908 | 03/09/2002 | 821.16 | 821.16 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, referente ao fornecimento de 01passagem aerea,trecho JPA/SSA/JPA,em nome do Conselheiro Flavio Satiro Fernandes,objetivando a sua participacao na Reuniao da ATRICON e CCTCB,nos dias02 e 03 de setembro na cidade de Salvador-Ba. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 00909 | 03/09/2002 | 960.00 | 960.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a execucao dos servicos deDesenvolvimento de Sistema pa-ra Recepcao deste TCE | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00910 | 03/09/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pelos servicos decorte de 01 arvore e retirada do entulho localizado no Patiointerno deste TCE | 00050452380430 | MESSIAS CARNEIRO DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 00911 | 03/09/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de gerencia-mento e suporte dos recursos de tecnologia da informacao ,deste TCE,conforme contrato 03/02 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00912 | 03/09/2002 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha em nome da firma acima, referente ao pagamento do mes de agosto pe-la prestacao dos servicos de telefonia, recepcao e copa, conforme art. 62, lei 8666/93.Esta NE substitui o instrumen-to de contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas originarias do convite 03/2000 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00913 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto,de 01 empregado extra,nos ser-vicos de conservacao e limpezadeste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00914 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto,pela prestacao de servicos de conservacao,higienizacao elimpeza,nas dependencias desteTCE,incluindo material | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00915 | 03/09/2002 | 5790.00 | 5790.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao servicos de confeccao de persianas,instalacao de divisorias,troca de carpete e recu-peracao do marmore Travertino no Auditorio Cons. Jose Braz do Rego,incluindo o material aa ser utilizado no referido servico. | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00916 | 03/09/2002 | 754.64 | 754.64 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de despesas com hospedagem com o Sr.Edson Ambrosio,consultor da FDG,que esteve em visita tecnica,no periodo de 19 a 23 de agosto,no acompanhamento das acoes para a obtencao do Certificado ISO 9000 no processo PAG e o Sr.E- | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 52 | CONFECCAO DE BANDEIRAS E FLAMULAS | Dispensa | 00917 | 03/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 03 mastros , 03rosetas decorativas e 01 base tripla em madeira,para as ban-deiras deste Tribunal,da Paraiba e do Brasil | 03606087000133 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00919 | 04/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 03 mastros, 03rosetas decorativas e 01 basetripla em madeira destinadasas bandeiras do Tribunal,da Paraiba e do Brasil | 03606087000133 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00920 | 04/09/2002 | 459.00 | 459.00 | Valor que se empenha emnome da Agencia acima,referen-te ao pagamento de despesas com hospedagem as servidorasdeste TCE:Marisa Gondim,Miche-line Morais e Maria Salete Silveira,objetivando a participa-cao das mesmas no III CRIARH ,nos dias 04,05 e 06 na cidade do Recife-Pe. | 10866549000117 | LUCK VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00922 | 04/09/2002 | 300.60 | 300.60 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 03 mastros, 03rosetas decorativas e 01 basetripla em madeira,para serem colocadas nas bandeiras do Tribunal,da Paraiba e do Brasil | 03606087000133 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00923 | 04/09/2002 | 7450.00 | 7450.00 | Valor que se empenha emnome da Editora acima,referen-te a renovacao anual dos seguintes periodicos:_Boletim deDireito Municipal-BDM,Boletim de Direito Administrativo-BDA e Boletim de Licitacoes e Con-tratos-BDL,destinados a este Tribunal | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00925 | 05/09/2002 | 1359.00 | 1359.00 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente a inscricao de 14 servi-dores deste TCE,no Congressode Direito Constitucional_que sera realizado nos dias 05, 06e 07 do corrente,nesta cidade conforme relacao anexa. | 05036145000166 | LEGIS INSTITUTO AVANCADO DE EST JURIDICO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00926 | 05/09/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de conservacao e adaptacao de bens imoveis do Gabinete Medi-co deste TCE,conforme solicitacao em anexo. | 00284575000183 | MULTI SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00927 | 06/09/2002 | 775.65 | 775.65 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes deagosto/02,do Curso de Medicinado trabalho,em favor dos seguintes servidores deste TCE :Paulo de Oliveira Fernandes,E-dine Dutra e Maria da Prnha doNascimento | 58250689001083 | CEDAS UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00928 | 06/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao e instalacao de01 elevador,objeto da Licitacao Carta-convite 05/2002. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00930 | 06/09/2002 | 26250.00 | 26250.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao e instalacao de01 elevador,objeto da Licitacao na modalidade Carta-convi-te 05/02 | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 00931 | 06/09/2002 | 27834.77 | 27834.77 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a construcao de 01 anexo a se-de deste Tribunal,onde serao instalados 02 elevadores, deacordo com a licitacao Carta -Convite 08/02 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 00932 | 06/09/2002 | 312.00 | 312.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de 195 garra-foes de agua mineral destinados a este TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00933 | 09/09/2002 | 251.10 | 251.10 | Valor que se empenha emnome do fornecedor acima,refe-rente ao fornecimento de 78 refeicoes,destinadas aos Milita-res que fazem a seguranca des-te Tribunal nos finais de se-mana,e mais 10 refeicoes para 02 funcinarios da MEG,que estiveram trabalhando nos servicosde apoio junto a reforma do Au | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00934 | 09/09/2002 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto pelos servicos de locacao de 01 aparelho de telecomunicacao (PABX) deste TCE | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00935 | 09/09/2002 | 172.65 | 172.65 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,refe-rente ao pagamento do mes deagosto,pelos servicos de manu-tencao no sistema de ponto eletronico deste TCE, e impressaode dados em 07 crachas. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00936 | 09/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea divulgacao institucional naRevista Patos de Nossa Senhorada Guia -Segunda Edicao Histo-rica | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00937 | 09/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de la-vagem da faixada externa dopredio sede deste TCE e lavagem de 200 cadeiras em alcati-fa do Auditorio Cons.Jose Brazdo Rego,incluindo todo o material da limpeza_dos referidos servicos | 41197468000103 | DIARIA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00939 | 10/09/2002 | 1620.00 | 1620.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de la-vagem da fachada externa dasede deste TCE,como tambem la-vagem de 200 cadeiras do Audi-torio Conselheiro Jose Braz doRego,incluindo o material_uti-lizado nos referidos servicos | 41197468000103 | DIARIA LIMPEZA E CONSERVACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00940 | 11/09/2002 | 229.20 | 229.20 | Valor que se empenha em nome da Livraria acima,referente a aquisicao de 06 livros didaticos American Headway 1A -Student Book,para serem distribuidos entre_os servidores inscritos no Curso de Lingua Inglesa. | 11181096000158 | G LISBOA LIVROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00941 | 11/09/2002 | 10366.40 | 10366.40 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 10912 vales-transporte ,no valor de R$0,95,para pagamento a servido-res deste TCE,conforme disci-plinado pela portaria de 05/02e referente ao mes de setembro | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00942 | 11/09/2002 | 54720.00 | 54720.00 | Valor que se empenha emnome da instituicao acima,referente ao pagamento do auxlio alimentacao em favor de 342 servidores deste Tribunal,corres-pondente ao mes de setembro, econforme disciplinado na portaria 05/02. | 61411633021346 | BANESPA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00943 | 11/09/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do instrutor acima, refe-rente ao pagamento de 18 horas-aula,ministradas para 156 tecnicos das Prefeituras Municipais do Estado,sobre a Lei Or-camentaria Anual-LOA,no ambitodo Programa de Capacitacao deGestores Publicos-PCGP | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00944 | 11/09/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome do instrutor acima, referente ao pagamento de 09 horas-aula ministradas para 156 tecnicos das Prefeituras Munici-pais do Estado,sobre a Lei Or-camentaria Anual-LOA,no ambitodo Programa de Capacitacao deGestores Publicos-PCGP | 00010911480404 | JOSE LUSMA FELIPE DOS SANTOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00945 | 11/09/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome da instrutora acima referente ao pagamento de 09 ho-ras-aula ministradas para 156tecnicos das Prefeituras Muni-cipais,sobre a Lei Orcamentaria Anual-LOA,no ambito do Programa de capacitacao de Gesto-res Publicos-PCGP | 00002327910404 | MARLI ARAUJO DE SALES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00946 | 11/09/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha no-me do instrutor acima,referen-te ao pagamento de 09 horas-aula ministradas para 156 tecni-cos de Prefeituras Municipais do Estado_sobre a Lei Orcamen-taria Anual-LOA,no ambito doPrograma de Capacitacao de Gestores Publicos | 00031480403415 | GLAUCIO BARRETO XAVIER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00947 | 11/09/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome da instrutora acima,refe-rente ao pagamento de 09 horas-aula ministradas para 156 tecnicos de Prefeituras Munici-pais do Estado sobre a Lei Or-camentaria Anual,no ambito doPrograma de Capacitacao de Gestores Publicos-PCGP | 00037351770425 | MARIA ZAIRA CHAGAS GUERRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00948 | 12/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela prestacao dos servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste TCE. Mes de Agosto | 00030072930497 | MARCONI ANTONIO DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 05 | NULL | Dispensa | 00949 | 12/09/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome da Otica acima,referente a aquisicao de 01 par de ocu-los para o Agente Condutor deVeiculos Sr.Eudes Travassos. | 04806091000108 | STELAMARIS ALMEIDA V ANDRADE OTICA TOTAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00950 | 12/09/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea execacao dos servicos de aplicacao de faixas e marcasnas portas de entrada deste TC | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00951 | 12/09/2002 | 1411.00 | 1411.00 | Valor que se empenha emnome da livraria acima,referente a aquisicao de 850 pastas suspensas de material plasticodestinadas ao DRHF | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00952 | 12/09/2002 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao de servicos em 04impressoras,01 teclado,01fontede impressora e 01 monitor pertencentes a este TCE | 02324877000163 | BIT A BIT COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00953 | 12/09/2002 | 738.00 | 738.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confeccao de 950 certifi-cados destinados ao Nucleo deEducacao e Treinamento | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00954 | 12/09/2002 | 658.78 | 658.78 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material ele-trico a serem instalados no Auditorio Cons.Jose Braz do Rego | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00955 | 12/09/2002 | 120.00 | 120.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 03 Murais destinados a DICAP,Gabinete Odonto-logico e Sub-coordenadoria dosEstagiarios | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00956 | 12/09/2002 | 816.00 | 816.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material para tecnologia da informacao destinado a reposicao do estoque_daDINFO | 00799948000159 | A INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00957 | 12/09/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 caixa de ca-bo par trancado,categoria 05destinado ao DINFO | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00958 | 12/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 03 equipamentosNO-BREAK,destinados a este TC | 35575026000142 | ZENITE AUTOMACAO E INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00959 | 12/09/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de su-bstituicao da unidade de leitura do aparelho Facsimile per-tencente a este TCe | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00960 | 12/09/2002 | 192.00 | 192.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 04 filmes para aparelhos "facsimile"pertencentes a este TCE | 12683769000130 | JOSE HILTON PEREIRA DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00961 | 12/09/2002 | 371.03 | 371.03 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de 106 refeicoes durante o mes de agosto ,para servidores e prestadores de servico deste TC,de acordo com os mapas de controle,em a-nexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00962 | 13/09/2002 | 370.00 | 370.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente aaquisicao de material destina-do aos servicos de assentamen-to de porcelanato, no corredorterreo e hall do Auditorio Conselheiro Jose Braz do Rego deste Tribunal. | 24215741000158 | FRANCISCA MIRIAM DE SENA SILVA DEP SAN A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00963 | 13/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em nomedo Instituto acima, referente a inscricao do Consultor Juri-dico deste Tribunal, no Simpo-sio sobre A Pratica da Advoca-cia nos Tribunais Superiores ,a realizar-se no Distrito Federal, nos dias 22, 23 e 24.09 ,2002 | 01376511000175 | INSTITUTO SANTO IVO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00964 | 13/09/2002 | 5925.25 | 5925.25 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente ao mes de agost/02,pelos servicosde locacao de equipamentos multifuncionais para este TCE,tendo em vista art.62,Lei 8.666/93.Esta NE substitui o instru-mento de contrato, ratificandotodas as condicoes e clausulasdos contratos originarios das | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 00965 | 13/09/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em nome da empresa acima, referente ao pagamento do mes de agosto 2002, pelos servicos de supor-te de sistemas DOCMAN. | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00966 | 16/09/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha emnome do interessado acima, deacordo com o Proc.TC11419/00 ,nos termos do paragrafo unico do art.174 da LC39/85,com a nova redacao dada pelo art.02 daLC 20/94,e referente ao mes desetembro/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00967 | 16/09/2002 | 763.69 | 763.69 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto,pelo prestacao de servicos de ligacoes telefonicas deste Tribunal. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 00968 | 16/09/2002 | 8480.85 | 8480.85 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das despesas com portes e telegramas deste TCE,durante o mes de agosto?02 | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 00969 | 16/09/2002 | 2163.70 | 2163.70 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto/02,pelo servicos de fornecimento de agua e utilizacao darede de esgotos deste TCE | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00970 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente a inscricao de 04 servi-dores e 04 prestadores de ser-vico deste Tribunal no Cursode Microinformatica Basica. | 03190359000167 | CETEINFO CENT DE TEC E INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00971 | 16/09/2002 | 1382.36 | 1382.36 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 passagem aerea,trecho JPA/BSB/JPA ,em nome do Consultor Juridico deste TCE,Sr.Eugenio Nobrega ,objetivando a sua participacaono Simposio sobre a Pratica daAdvocacia nos Tribunais Superiores,no periodo de 22 a 24 do | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00972 | 16/09/2002 | 1805.91 | 1805.91 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 passagem aerea,trecho JPA/RJ/JPA,emnome do Conselheiro Luiz NunesAlves,objetivando a sua parti-cipacao na Reuniao promovida pelo Instituto Ruy Barbosa,pa-ra a apresentacao dos resulta-dos da pesquisa diagnostica | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00973 | 16/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor_que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 passagem aerea trecho Salvador/JoaoPessoa/Salvador em nome do Consultor da FDG,Sr.Edson Ambrosio,que esteve neste Tribunal desenvolvendo procedimentos sobre o andamento e finalizacao dos trabalhos sobre a certifi- | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00974 | 16/09/2002 | 4940.00 | 4940.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 130m de porcelanato polido,40x40 a serem ins-talados no corredor terreo e na entrada principal deste TCE | 03428529000107 | PAMESA DO BRASIL SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00975 | 16/09/2002 | 2835.00 | 2835.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 1500 relatoriosTrimestral(abril,maio,junho) das Atividades desenvolvidas neste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 00976 | 16/09/2002 | 1693.52 | 1693.52 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 02 canais de res-posta audivel(URA) para o sis-tema Telecontas,durante o mesde agosto | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00977 | 16/09/2002 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de manutencao,in-cluindo pecas,em 03 impresso-ras da marca EPSON pertencentes a este TCE | 02324877000163 | BIT A BIT COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 00979 | 17/09/2002 | 340.00 | 340.00 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, refe-rente ao fornecimento de 01passagem aerea trecho SalvadorJoao Pessoa/Salvador em nome do Sr.Edson Ambrosio,Consultorda FDG,que vira a este Tribu-nal de 23 a 27 do corrente,coma finalidade de dar andamento aos trabalhos sobre a Certifi- | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00980 | 17/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 40 espelhos dotipo cego,para as instalacoes eletricas do Auditorio Conselheiro Jose Braz do Rego. | 01340782000170 | MULTILUZ MATERIAL ELETRICO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00981 | 17/09/2002 | 1040.00 | 1040.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a complementacao do Pedido 2248,correspondente a aquisi-cao do material destinado aocorredor terreo e entrada principal deste TCE | 24512592000199 | M S A COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00982 | 17/09/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aos servicos de substituicaode 08 baterias e nova montagemque serve de apoio as referidas baterias,que estao instaladas no Setor de Informatica deste TCE | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 00983 | 17/09/2002 | 154.35 | 154.35 | Valor que se empenha emnome da Editora acima,referen-te aa aquisicao de 05 Livros Espanol Sin Fronteras-vol. IIpara serem distribuidos entre os servidores inscritos no Curso de Espanhol. | 00702941000177 | POLY DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00985 | 18/09/2002 | 103.65 | 103.65 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material de ex-pediente e material de higienee limpeza,conforme Pedido 268,em anexo. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00986 | 18/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 cordao fiti-lho preto(grande) destinado aosuprimento do estoque do Almo-xarifado deste TCE | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00987 | 18/09/2002 | 330.00 | 330.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confeccao de 100 blocos de Gabinete e 2000 cartoes defrequencia,destinados ao suprimento do estoque__do Almoxari-fado deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00988 | 18/09/2002 | 5160.00 | 5160.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de re-ciclagem em 100 cartuchos detinta HP,pertencentes a esteTCE | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00989 | 18/09/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 03 equipamentosNO-BREAK,destinados a este TC | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 00990 | 18/09/2002 | 658.49 | 658.49 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, referente ao fornecimento de 01 passagem aerea,destino JPA/FORJPA,em nome do servidor deste TCE,Stalin Melo Lins da Costa,objetivando a sua participacaono III Seminario de Contabili-dade Publica,a ser realizado na cidade de Fortaleza-Ce, no | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00994 | 18/09/2002 | 166.00 | 166.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 40 espelhos dotipo cego,destinados as salas do Anexo Auditor Emilton Ama-ral,blocos A e B | 01340782000170 | MULTILUZ MATERIAL ELETRICO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00995 | 18/09/2002 | 176.00 | 176.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas destina-das ao veiculo GOL MNE 6443__,pertencente a este TCE | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00996 | 19/09/2002 | 2310.00 | 2310.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te a execucao de 231 exames defundo de olho e pressao ocularnos servidores deste Tribunal,nos dias 09 e 16 do corrente | 00064553310449 | TELMA WANDERLEY GUEDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00997 | 19/09/2002 | 591.53 | 591.53 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da 5a.parcela da inscricao do ConselheiroArnobio Alves Viana,no cursode pos-graduacao em Administracao Publica | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 00998 | 19/09/2002 | 10849.65 | 10849.65 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de agosto/02,pela prestacao dos servicos de ligacoes telefonicas deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00999 | 23/09/2002 | 365.00 | 365.00 | Valor que se empenha emnome do Conselho acima,referente a inscricao de 16 pessoas,sendo 07 servidores e 09 esta-giarios deste TCE,no I Forum Paraibano _de Contabilidade,periodo de 20 a 21 do corrrentenesta Capital | 09249137000159 | CONSELHO REG DE CONTABILIDADE DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01000 | 23/09/2002 | 570.00 | 570.00 | Valor que se empenha emnome da Consultoria acima,referente a inscricao da servidoradeste Tribunal,Sandra Maria Lisboa de Farias,no "IV Encon-tro Nacional de Secretarias eAssessores,a ser realizado noperiodo de 26 e 27 do correntena cidade do Rio de Janeiro-RJ | 28181535000125 | EDUTEC CONSULT E ASS TEC EM EDUCACAO LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01001 | 23/09/2002 | 1288.92 | 1288.92 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, referente ao fornecimento de 01passagem aerea-trecho JPA/RIO/JPA,em nome da servidora desteTCE,Sandra Farias,objetivando a sua participacao no IV Encontro Nacional de Secretarias eAssessores,dias 26 e 27 na ci-dade do Rio e Janeiro-RJ | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01002 | 23/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao Curso Banco de Dados Access2000,destinado aos servidores que compoem o DRHF/NET | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01003 | 23/09/2002 | 147.95 | 147.95 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao do material para instalacao eletrica destinado a este TCE | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01004 | 23/09/2002 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emnome d firma acima, referenteao pagamento do mes de agosto,pelos servicos de manutencaopreventiva e corretiva nos aparelhos e centrais de ar condi-cionado pertencentes a este TC | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Inexigível | 01007 | 23/09/2002 | 691.77 | 691.77 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, refe-rente ao fornecimento de 01 passagem aerea-trecho SSA/JPA/SSA,em nome do Sr. Eduardo Novotny,Auditor Lider da BVQI ,objetivando a Auditoria Exter-na da Qualidade,nos dias 24,2526 do corrrente neste TCE | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01008 | 24/09/2002 | 1100.00 | 1100.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de continuacao do Memorial,na colocacao de forro em gesso na area de circulacao do andar superi-or deste TCE | 24490989000127 | GESSO SAO SEBASTIAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01009 | 24/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material para instalacao eletrica destinadoa este TCe | 01024345000148 | ELETRICA VARADOURO LTDA COM DE MAT ELETR |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 29 | MANUTENCAO DE ESCOLAS | Inexigível | 01010 | 24/09/2002 | 1225.35 | 1225.35 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de 01 passagemaerea-trecho BSB/JPA/BSB,em nome da Sra.Katia Carvalho,Audi-tora da BVQI,objetivando a suaparticipacao na Auditoria Ex-terna da Qualidade ,de 24 a 26do corrente | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01011 | 24/09/2002 | 1150911.38 | 1150911.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01012 | 24/09/2002 | 170.20 | 170.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFSETEMBRO/2002. SALARIO FAMILIATRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01013 | 25/09/2002 | 924.34 | 924.34 | Valor que se empenha emnome do Departamento acima,re-ferente ao pagamento da renovacao anual das licencas dos se-guintes veiculos pertencentesa este TCE:Santanas placas MOD7989,7839,7969,7889,7809,7929;Monzas MNP 0659,MNG 2429, 2579e Gols MOH 2699 e 2569. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01014 | 25/09/2002 | 1460.00 | 1460.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de materias desti-nados aos servicos do setor deinformatica deste TCE | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01015 | 25/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 10 teclados destinados ao setor de informatica deste TCe | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01016 | 25/09/2002 | 240.00 | 240.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 06 fontes(AT eATX),destinadas ao setor de Informatica deste TCE | 02425970000164 | CREATIVE COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01017 | 25/09/2002 | 665.00 | 665.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 Memoria Dimmpc 133,destinada ao servidor Proliant deste TCe | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01018 | 25/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao do servico de subs-tituicao de 01 moldura do display para note-book,pertencen-te a este TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01019 | 25/09/2002 | 271.42 | 271.42 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente a_execucao dos servicos de re-visao no Veiculo GOl,deste TCEincluindo pecas | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01020 | 25/09/2002 | 97809.54 | 97809.54 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS.''' | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01021 | 26/09/2002 | 7060.00 | 7060.00 | Valor que se empenha emnome da editora acima,referen-te ao pagamento do mes de setembro,correspondente a publi-cacao de materias de interessedeste TCE,como atos ,avisos,notificacoes,editais..... | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01022 | 26/09/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima, refe-rente a execucao dos servicos de conserto e instalacao de ramais telefonicos e substituicao de fios do ramal 325, conforme consta no Memo 570,anexo | 00049870041434 | JOSE GUEDES FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01023 | 26/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos,inclu-indo pecas em 05 equipamentos de informatica pertencentes aeste TCE,conforme informado noMemo 569,anexo. | 02324877000163 | BIT A BIT COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 03 | LIVROS DIDATICOS | Dispensa | 01024 | 26/09/2002 | 802.20 | 802.20 | Valor que se empenha emnome da editora acima,referen-te a aquisicao dos Livros paraserem distribuidos entre os 21servidores inscritos no Curso de Lingua Inglesa,turma Avancada. | 11181096000158 | G LISBOA LIVROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01025 | 26/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de setembro/02,pelos servicos de manu-tencao do" site " deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01026 | 26/09/2002 | 260.00 | 260.00 | COMPLEMENTACAO DA NE,emitida em 17/09/02,referente a complementacao do pedido 2248,correspondente a aquisicao de 15,30 m de porcelano polido destinado a area de circulacao do andar terreo e entra-da principal deste TCE | 24512592000199 | M S A COMERCIO & REPRESENTACOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01027 | 26/09/2002 | 4960.00 | 4960.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento das atividades dedesenvolvimento no sistema SA-GRES,num total de 62 horas,co-bradas cada hora ao preco de R$ 80,00. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01028 | 27/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha ennome da firma acima,referente a aquisicao de material para instalacao eletrica,destinadosaos trabalhos de continuacao do memorial deste TCE | 41148321000115 | COENE COMERCIAL ELETRICA NORDESTE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01029 | 27/09/2002 | 288.00 | 288.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material parainstalacao eletrica destinado a continuacao do Memorial des-te TCE | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01030 | 27/09/2002 | 417.10 | 417.10 | Valor que se empenha emnome da firma,referente a aquisicao de 15 luminarias embuti-da Dicroica,destinadas a este TCE.(Memorial) | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01031 | 27/09/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao dos seguintes chas-erva doce;boldo e canela empo,destinados a este TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01032 | 27/09/2002 | 190.00 | 190.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de re-cuperacao do circuito de carregamento,com troca de componen-tes_no equipamento "No break" estabilizador pertencente a este TCE | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01033 | 27/09/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da Superintendencia acimareferente ao pagamento do mes de setembro,_pela prestacao dos servicos na veiculacao de materias de interesse deste TCno Programa Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01034 | 27/09/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da mensali-dade 13/13,do Curso de Especi-alizacao em Auditoria,para osseguintes servidores deste TC:Alain Silva,Ana claudia VieiraEnzo de azevedo,Fabiola Ribei-ro,Jose Alberto Goes,Jose De-nis Torquato,Josedilton Alves, | 03159960000197 | CENTRO DE ENSINO CONSULTORIA E PESQUISA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01035 | 27/09/2002 | 368.50 | 368.50 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 11 portas destinadas a este TCE | 03571069000163 | MADEIREIRA SANTA TEREZINHA COMERCIO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01036 | 27/09/2002 | 690.00 | 690.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referenteaaos servicos de instalacoes de06 persianas no Gabinete da Presidencia _deste TCE | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01037 | 30/09/2002 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de se-tembro,pelos servicos prestados no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01038 | 30/09/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de setem-bro,pela prestacao dos servi-cos de fotografias e filmagensdeste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01039 | 30/09/2002 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de setembro,pela prestacao de servicoscomo motorista deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01040 | 30/09/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de setem-bro,pelos servicos artisticos na preparacao,ensaios e regen-cia do Coral do TCE/Pb | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01041 | 30/09/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de setem-bro,pelos servicos de manuten-cao do sistema de som deste TC | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01042 | 30/09/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de setem-bro,pela locacao de 03 imoveiscomerciais,situados a Rua ProfGeraldo Von Sohsten s/n,lojas 104,104 e 105 | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01043 | 30/09/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de setem=bro,pelos servicos de manuten-cao preventiva e corretiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01044 | 30/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de setem-bro,pelos servicos de de manu-tencao preventiva e corretiva em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01045 | 30/09/2002 | 8400.00 | 8400.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de setem-bro,aos estagiarios das areas juridica,contabil, administra-cao e tecnologia da informacaodeste TCE,conforme demonstrativo em anexo | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01046 | 30/09/2002 | 1755.60 | 1755.60 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de setembro,dos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil, administra-cao e tecnologia da informacaodeste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | FORNEC DE ALIMENTACAO E SIMILARES | Dispensa | 01047 | 30/09/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha em nomeda credora acima, referente aofornecimento de 15kg de torta,em comemoracao ao resultado final da Auditoria Externa para a Certificacao ISO 9000/2000 ,ocorrida dia 26.09.02, as 16horas, no Auditorio Cons. JoseBraz do Rego. | 00030986958700 | IRENILCE GONZAGA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01048 | 30/09/2002 | 9022.04 | 9022.04 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aopagamento do mes de setembro 2002, pelo consumo de energia eletrica deste Tribunal. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 01049 | 30/09/2002 | 1051.96 | 1051.96 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aofornecimento de 01 passagem aerea, destino VITORIA/JPESSOA /PAMPULHA, em nome do Consultorda FDG, Helton Morgan, que a-companhou nesta Corte de Con -tas a Revitalizacao dos 5S,nosdias 03 e 04.10.2002. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Convite | 01050 | 01/10/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR QUE SE EMPENHA EM NOME DA FIRMA ACIMA, REFERENTE AO PAGTO DO MES DE SETEMBRO, PE-LA PRESTACAO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, RECEPCAO E COPA, CONFORME ART. 62, LEI 8666/93.ESTA NE SUBSTITUI O INSTRUMEN-TO DE CONTRATO, RATIFICANDO TODAS AS CONDICOES E CLAUSULAS ORIGINARIAS DO CONVITE 03/2000 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01051 | 01/10/2002 | 239.90 | 239.90 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,com o fornecimento de re-feicoes para os Militares quefazem a seguranca deste Tribu-nal nos fins de semana e feriados,bem como funcionarios daempresa MEG,que prestaram ser-vicos nos finais de semana,con | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01052 | 01/10/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de se-tembro,pela prestacao dos ser-vicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da informacao deste TCE,conforme contrato 03/02 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01053 | 01/10/2002 | 1561.94 | 1561.94 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, refe-rente ao pagamento do mes de setembro/02,da Contribuicao Previdenciaria deste TCE, conGuia de Recolhimento,em anexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01054 | 02/10/2002 | 130.00 | 130.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao do servico no sistema de injecao eletronica no veiculo Gol,MNE 643,deste TCE,incluindo a reposicao de 01 mo-tor de passo IAC | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01055 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 40 caixas de papel oficio e 24 unidades deadocantes liquido | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01056 | 02/10/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 06 pares de pu-xadores em aco escovado,desti-nados a este TCE | 10948040000113 | CLEUMY BRAGA DA GAMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01057 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos,incluindo pecasno veiculo Santana MOD 7989, pertencente a este TCe | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01058 | 02/10/2002 | 143.36 | 143.36 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de medicamentos eoutros materiais necessarios para o servico medico deste TC | 06626253012087 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01059 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de desenvolvi-mento do banco de dados para aEscola de Contas Otacilio Sil-veira-ECOSIL | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01060 | 02/10/2002 | 1320.00 | 1320.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos realizados no Sistema de Gestao dos Recursos daSociedade(SAGRES),conforme ho-rario discriminado na propostaanexa | 00075334720472 | TARCISIO F GRILO JUNIOR |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | EQUIPAMENTOS PARA TECNOLOGIA DA INFORMACAO | Dispensa | 01062 | 02/10/2002 | 4500.00 | 4500.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 Equipamento DAT COMPAQ 20/40Gb,DDS-4CARBONdestinado a este TCE | 12707105000326 | NEWSUPRI SUPRISERVI COM REP E SER LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01063 | 02/10/2002 | 983.85 | 983.85 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos tecni-cos para MS Windows NT Server neste TCE | 12707105000326 | NEWSUPRI SUPRISERVI COM REP E SER LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01064 | 02/10/2002 | 1693.52 | 1693.52 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de 02 canais de Uni-dade de Resposta Audivel,para o sistema Telecontas deste TC | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01066 | 02/10/2002 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 moldura dodisplay para note-book,perten-cente a este TCE | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01068 | 02/10/2002 | 1268.23 | 1268.23 | Valor que se empenha emnome da Concessionaria acima_,referente a execucao dos servicos no veiculo Monza MOD 7989,pertencente a este TCE,incluindo pecas | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01069 | 02/10/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de cromagem da caixa de direcao doveiculo Santana MOD 7989, pertencente a este TCE | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01070 | 02/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de confeccao de 02 armarios com rodizios em Laminado Marfim,desti-nados a ECOSIL | 00496192000179 | SM IND COMERCIO E SERV DE MOVEIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01071 | 03/10/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea execucao dos trabalhos deprogramacao visual do Boletim " Informe TCE " edicao de ju-lho/agosto de 2002 | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01072 | 03/10/2002 | 439.20 | 439.20 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 04 bacias sani-tarias destinadas a este TCE | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01073 | 03/10/2002 | 1224.00 | 1224.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de modulo de memo-ria de 512MG PC133 DIMM 168pindestinado ao SAGRES. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01074 | 03/10/2002 | 243.59 | 243.59 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das despesas com alimentacao e pousada do Sr. Eduardo Novotny,Auditor daBVQI, que esteve neste Tribu-nal durante o periodo de 23 a26 do corrente,com o objetivo de realizar a Auditoria Exter-na na obtencao da Certificacao | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01075 | 03/10/2002 | 382.49 | 382.49 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao almoco oferecido ao Auditor Lider da BVQI e diretores deste TCE,em comemoracao do Resultado final da Auditoria Ex-terna para a obtencao da Certificcao ISO 9001:2000. | 12683157000148 | EMPRESA DE TURISMO ANGO BRASILEIRO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01076 | 03/10/2002 | 25000.00 | 25000.00 | COMPLEMENTACA DA NE 867emitida em 28/08/02,objetivan-do a cobertura de gastos com a dotacao DIARIAS | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Inexigível | 01078 | 03/10/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a execucao dos servicos nodesenvolvimento do Banco da Dados para a ECOSIL | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01081 | 03/10/2002 | 1380.00 | 1380.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 02 armarios comrodizios em laminado marfim,destinados a ECOSIL | 00496192000179 | SM IND COMERCIO E SERV DE MOVEIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01082 | 04/10/2002 | 5100.00 | 5100.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,tendo co-mo objeto a fiscalizacao e a-companhamento das obras e ser-vicos de engenharia da construcao de um anexo onde serao instalados 02 elevadores neste TC | 00000344800482 | GUILHERME C PEDROSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01083 | 04/10/2002 | 378.56 | 378.56 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de refeicoesdurante o mes de setembro,con-forme consta nos controles, emanexo | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01084 | 04/10/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro/02,pelos servicos de aces-so a Internet (TP Dedicado) | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01085 | 04/10/2002 | 994.50 | 994.50 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 22,10m de porcelanato,destinado a este Tribu-nal | 01616674000188 | SUAPE PORCELLANATO S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01086 | 07/10/2002 | 404.80 | 404.80 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 253 garrafoesde agua mineral destinadas aeste Tribunal,durante o mes desetembro/02 | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 81 | PROTECAO E SEG DA INFORMACAO | Dispensa | 01087 | 07/10/2002 | 156.85 | 156.85 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,pelos servicos de manuten-cao em sistema de ponto eletronico e impressao de dados em03 crachas. | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01088 | 07/10/2002 | 975.00 | 975.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela prestacao deservicos de aplicacoes de mas-sagens terapeuticas,num total de 06 massagens,com a finalidade de favorecer saude e bem ester aos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01089 | 08/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de se-tembro,pela prestacao dos ser-vicos de limpeza,conservacao ,higienizacao e servicos geraisdeste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01090 | 08/10/2002 | 1595.00 | 1595.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento da 2a.parcela dosservicos de reforma no corre-dor do andar terreo deste TCE,objeto do contrato firmado en-tre este Orgao a firma Arte Pisos e Decoracoes | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01091 | 09/10/2002 | 10366.40 | 10366.40 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 10912 vales-transporte,no valor de R$ 0,95para pagamento a servidores deste TCE,conforme disciplina-do pela portaria de 05/02 e referente ao mes de outubro/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01092 | 09/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da servidora acima eoutros,referente ao pagamento do auxilio alimentacao em favor de 342 servidores deste TCcorrespondente ao mes de outu-bro/02,e conforme disciplinadona portaria 05/02 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01093 | 09/10/2002 | 230.55 | 230.55 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do mes desetembro/02,do Curso de Medicina do Trabalho,em favor da servidora Maria da Penha do Nascimento | 58250689001083 | CEDAS UNIAO SOCIAL CAMILIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01094 | 09/10/2002 | 2780.00 | 2780.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de publicacoesde materias de interesse desteTCE,conforme fatura 056208,anexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01096 | 09/10/2002 | 54720.00 | 54720.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do auxilio alimentacao em favor de 342 servidores deste TCE,correspondente ao mes de outubro/02, econforme disciplinado na portaria 05/02 | 61411633021346 | BANESPA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01097 | 10/10/2002 | 1950.00 | 1950.00 | Valor que se empenha emnome da doceria acima,referen-te ao servico completo de" buffet ",coquetel em comemo-racao do resultado da Auditoria Externa para a indicacao daCertificacao ISO 9001:2000 neste TCE | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01099 | 14/10/2002 | 6432.05 | 6432.05 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de setembro/02,das despesas com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01100 | 14/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de balanceamento e aterramento de cargas no Bloco 2 do anexo Auditor Emilton Amaral. | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa | 01101 | 14/10/2002 | 2219.92 | 2219.92 | Valor que se empenha emnome da certificadora acima,referente a Pre-auditoria dosSistemas de AGE e AGM,bem como'UP GRADE" do padrao normativo | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01102 | 14/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea prestacao dos servicos de arte final e reducao de materiasde interesse deste TCE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01103 | 14/10/2002 | 4568.20 | 4568.20 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material de ex-pediente e outros materias destinados a suprimento do esto-que do Almoxarifado deste TCE | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01104 | 14/10/2002 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome do fornecedor acima,refe-rente ao pagamento do mes desetembro pelos servicos de lo-cacao de aparelhos de telecomunicacoes(PABX)para este TCE | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01105 | 14/10/2002 | 703.12 | 703.12 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de setembro,pelos servicos de liga-coes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01106 | 14/10/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha emnome do interessado acima, deacordo com o Proc.TC 11419/00,nos termos do paragrafo unico do art.174 da LC 30/85,com anova redacao dada pelo art.02 da LC 20/94,e referente ao mesde outubro/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01107 | 14/10/2002 | 2202.20 | 2202.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de se-tembro,pelos servicos com ofornecimento de agua e utilizacao da rede de esgotos | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01108 | 15/10/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha em no-me da empresa acima, referenteas inscricoes de 08 servidoresdeste Tribunal, no Curso deSecretaria Vip, a realizar-se no periodo de 14 a 18.10.02 ,nesta cidade, sendo que, umadas inscricoes foi cortesia daempresa, conforme relacao ane-xa. | 11088796000445 | MARPE CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 01109 | 16/10/2002 | 665.35 | 665.35 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, refe-rente ao pagamento do custeio das despesas do XII Congresso Internacional de Odontologia na Bahia,a odontologa Delma deSousa,no periodo de 25 a 29 docorrente no Centro de Convencoes-Salvador /BA | 03474066000101 | BRASIL OPERADORA VIAGENS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01111 | 16/10/2002 | 210.00 | 210.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos,inclu-indo pecas,em 05 equipamentos de informatica pertencentes aeste TCE,conforme Memo 569/02,anexo. | 11894813000199 | PROCESSAMENTO ELETTRONICO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01112 | 16/10/2002 | 983.85 | 983.85 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a complementacao da NE 1063,e-mitida em 02/10/02. | 12707105000326 | NEWSUPRI SUPRISERVI COM REP E SER LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01113 | 17/10/2002 | 315.20 | 315.20 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 04 fitas DATDDS4, destinadas a este TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01114 | 17/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a prestacao dos servicos de01 recepcionista,durante o pe-riodo de 09/09 a 09/10 do cor-rrente ano | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01115 | 17/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea prestacao do servico de ela-boracao dos novos "layouts" doSAGRES,para o exercicio finan-ceiro 2003 e para versao 1.07 | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01116 | 17/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea prestacao do servico de ela-boracao dos novos "layouts" doSAGRES para o exercicio 2003 e para versao 1.07 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01118 | 17/10/2002 | 543.18 | 543.18 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente ao pagamento do periodo de 09/09 a 09/10 pela prestacao dosservicos de telefonia, recep- cao e copa, conforme art.62, lei 8666/93. Esta NE substituio instrumento de contrato, ra-tificando todas as condicoes eclausulas do contrato origina- | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01119 | 17/10/2002 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,pelos servicos de manuten-cao preventiva e corretiva nosaparelhos e centrais de ar condicionado deste TCe | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 02 | MEDALHAS E TROFEUS | Dispensa | 01120 | 18/10/2002 | 94.40 | 94.40 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 05 trofeus e 12medalhas destinadas a ASTCON | 04187583000162 | REAL ESPORTES ARTIGOS ESPOTIVOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01121 | 18/10/2002 | 1482.42 | 1482.42 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente arevisao dos 100.000 km do vei-culo Santana MOD 7929, perten-cente ao acervo patrimonial deste TCE,incluindo a reposicao de pecas | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01122 | 18/10/2002 | 473.22 | 473.22 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das despesas com hospedagem dos SRs. Edson Ambrosio e Helton _Morgan ,consultores da FDG,que estiveram neste TCE,nos periodos 23 a 27de setembro e 03 e 04 do corrente,em visita tecnica,conforme descreve o Memo 36/02,anexo | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01123 | 18/10/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 20 lampadas di-croica destinadas as instala-coes do Memorial deste TCE | 00963080000180 | STILUZ ILUMINACAO COM E REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01124 | 21/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente a colocacao de forro em gesso no corredor do andar superior (lado esquerdo),bem como aconstrucao de uma parede em blocos de gesso na sala dos estagiarios deste TCE | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01125 | 21/10/2002 | 591.53 | 591.53 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da 6a. par-cela da inscricao do Conselheiro Arnobio Viana no Curso depos-graduacao em AdministracaoPublica | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01126 | 21/10/2002 | 68.10 | 68.10 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de multa apli-cada no veiculo Santana,placa MOD 7809,pertencente a este TCsendo o referido veiculo diri-gido no ato da infracao pelo Agente Condutor de Veiculos Sr. John Eudes da Silva Santos | 09154915000126 | STTRANS SUP TRANSP E TRANSITO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01127 | 21/10/2002 | 11387.25 | 11387.25 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de se-tembro,das despesas com liga--coes telefinicas deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01128 | 22/10/2002 | 3480.00 | 3480.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a execucao dos servicos graficos,face a _elaboracao de500 livros "Relatorio e Pare-cer previo sobre as Contas doGoverno,"exercicio 2001 | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01129 | 22/10/2002 | 4452.86 | 4452.86 | Valor que se empenha emnome da Certificadora acima,referente a manutencao e extensao do escopo e despesas coma viagem dos Auditores EduardoNovotny/Katia Marques nos tra-balhos da Pre-auditoria dosSistemas AGE e AGM,para a ob-tencao da _Certificacao ISO 9001:2000 | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01130 | 22/10/2002 | 100.00 | 100.00 | Valor que se empenha emnome do centro de educacao acima,referente a inscricao doservidor Agamenon dos Santos Silva,no Curso de Injecao Ele-tronica,que sera ministrado pelo SENAI,no periodo de 21 a 25do corrente | 33564543023212 | SENAI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01131 | 22/10/2002 | 170.00 | 170.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 radiador destinado ao Veiculo Santana MOD7969,pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01132 | 22/10/2002 | 4987.00 | 4987.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 04 vidros temperados fume em blindex,incluin-do ferragens,destinadas a esteTribunal. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01133 | 22/10/2002 | 663.00 | 663.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de instalacoes de04_portas em vidros temperadosBlindex,neste TCE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01134 | 22/10/2002 | 9864.68 | 9864.68 | ADIANTAMENTO que se fazem nome do servidor acima,objetivando a cobertura dos gastoscom a dotacao MATERIAL DE CON-SUMO,no periodo de 17/10/02 a31/12/02 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01135 | 22/10/2002 | 793.95 | 793.95 | Valor que se empenha emnome da certificadora acima,referente a assinatura do contrato para a obtencao da Certifi-caao ISO 9001:2000 deste TCE | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01136 | 22/10/2002 | 1326.60 | 1326.60 | Valor que se empenha emnome da Certificadora acima,referente a emissao do Certificado INMETRO,02 ADICIONAIS e o Certificado de Acreditacao UKAS e 02 ADICIONAIS,para_esteTribunal,face o obtencao doCertificado ISO 9001:2000 | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01137 | 22/10/2002 | 1386.00 | 1386.00 | Valor que se empenha emnome da certificadora acima,referente a emissao de 02 Certi-ficados INMETRO e UKAS e 04 a-dicionais _destinados a este Tribunal,pela obtencao dos Certificados ISO 9001:2000 | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01138 | 22/10/2002 | 7805.18 | 7805.18 | ADIANTAMENTO que se fazem nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura dos gas-tos com a dotacao OUTROS SERVICOS TERCEIROS-Pessoa Juridica,durante o periodo de 17/10/02 a 31/12/02 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01140 | 23/10/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de colocacao doforro em gesso,na ante-sala que serve aos Auditores NiltonGomes,Antonio Claudio,Antonio Gomes e Humberto Porto | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01141 | 23/10/2002 | 117.21 | 117.21 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de materiais ele-tricos destinados as obras da continuacao do Memorial,bem como as da ante-sala que serve-ao Auditorio Cons.Jose do Rego | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01142 | 23/10/2002 | 638.40 | 638.40 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de materiais ele-tricos destinados as obras decontinuacao do Memorial,bem como as da ante-sala que da a-poio ao Auditorio Cons. Jose Braz do Rego | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01143 | 23/10/2002 | 219.00 | 219.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de 15lavagens com polimento,incluindo 05 lavagens de banco e 02 lubrificacoes,nos veiculos pertencentes a frota Oficial des-te Tribunal. | 41117755000158 | POLIAUTO WALTER NOBREGA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01144 | 24/10/2002 | 4949.16 | 4949.16 | ADIANTAMENTO que se fazem nome da servidora acima,re-ferente a cobertura das despe-sas deste Tribunal com a dota-cao OUTROS SERVICOS DE TERCEI-ROS-PESSOA FISICA,durante o periode de 17/10/02 a 31/12/02 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01145 | 24/10/2002 | 204.80 | 204.80 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao lanche oferecido a contado-res de varios Municipios Paraibanos,por ocasiao da reuniao para apresentacao e discursao do "lay out "complementar doSAGRES 2002,e novo "lay out"para o exercicio 2003 | 40941627000161 | COMALI COMERCIO DE ALIMENTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01146 | 24/10/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha emnome do Sr.Everaldo Silva doNascimento,referente a execucao dos servicos de pedreiro ede pintor,em varias dependencias deste TCE | 00048609986420 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 01147 | 25/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente o pagamento do mes de marco/02pelos servicos com telefonistas,recepcionistas e copeiras neste TCE,de acordo com o con-trato 11/2001 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 01148 | 25/10/2002 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de fevereiro,pelos servicos prestados com telefonistas, recepcionis-tas e copeiras neste TCE, conforme contrato 11/2001 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01149 | 25/10/2002 | 4715.95 | 4715.95 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de junho/ 02,pelos servicos de locacao de equipamentos multifuncio-nais para este TCE,tendo emvista art.62,da Lei_8666/93.Esta NE substitui o instrumento de contrato,ratificando todas as condicoes e clausulas dos | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01150 | 25/10/2002 | 6242.55 | 6242.55 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente ao pagamento do mes de set/02,pelosservicos de locacao de equipamentos multifuncionais para es-te TCE,tendo em vista art.62, Lei 8666/93.Esta NE substitui o instrumento de contrato,ratificando todas as condicoes eclausulas dos contratos origi- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01151 | 29/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 11 fechaduras e11 dobradicas,que serao insta-ladas nas portas dos Gabinetespertencentes aos Auditores deste TCE | 02051998000189 | CENTRAL DAS FECHADURAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01152 | 29/10/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro,pelos servicos na veicula-cao de materias de interessedeste Tribunal,no Programa Re-vista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01153 | 29/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de de 33 m de vi-dros incolor,com detalhes,que serao instalados nas portas das salas dos Gabinetes dosProcuradores,Auditores,Estagiarios,Cartorio da PROGE,BANESPAe Copa deste TCE | 01477084000111 | MOLD VIDROS COM E REPRESNTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01154 | 29/10/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropelos servicos de suporte desistemas do DOCMAN deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01155 | 29/10/2002 | 5970.00 | 5970.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de publicacoesde materia de interesse deste-TCE,durante o corrente mes | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01157 | 30/10/2002 | 642.00 | 642.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 33 vidros inco-lor,com detalhes,medindo 62 x56cm cada,que serao instaladosnas portas dos Gabinetes _ dosProcuradores,Auditores,Estagiarios,Cartorio da PROGE,BANESPAe copa deste TCE | 01477084000111 | MOLD VIDROS COM E REPRESNTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01158 | 30/10/2002 | 1105250.13 | 1105250.13 | Valor da folha de pessoal ref.outubro/2002 - vencimentos e vantagens fixas - pessoal ci- vil - tribunal de contas | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01159 | 30/10/2002 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 14m de vidrosincolor de 6mm,que serao colo-cados em 03 paineis do Memori-al,no andar superior(lado es-querdo) deste TCE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01160 | 30/10/2002 | 19120.54 | 19120.54 | Valor da folha de pessoal ref.outubro/2002 - pensionistas - tribunal de contas | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01161 | 30/10/2002 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de bi-selamento e furos em 14 m em vidros que serao colocados em03 paineis do Memorial,no andar superior(lado esquerdo)deste TCE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01162 | 30/10/2002 | 170.20 | 170.20 | Valor da folha de pessoal ref.outubro/2002 - salario familiatribunal de contas | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01163 | 30/10/2002 | 286.36 | 286.36 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 06 galoes detintas e 02 galoes de Aguarrazdestinados as pinturas de varias dependencias deste TCE | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01164 | 30/10/2002 | 1034.30 | 1034.30 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de materiais ele-tricos destinados a iluminacaoda sanca do corredor terreo deste TCE | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01165 | 30/10/2002 | 135.00 | 135.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 300m de fios , destinados a iluminacao da sanca do corredor terreo deste TC | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 01166 | 30/10/2002 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te as atividades de desenvolvimento no Sistema SAGRES,num total de 87 horas,ao preco de R$80,00 cada hora,conforme cons-ta no Contrato 03/02 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01168 | 30/10/2002 | 626.45 | 626.45 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 11 fechaduras e11 dobradicas,que serao insta-ladas nas portas dos Gabinetesque pertencem aos Auditores deste TCE | 01857278000142 | FF MONTEIRO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01169 | 30/10/2002 | 530.00 | 530.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao trabalho de arte e pintura em porcelana do Escudo des-te Tribunal. | 00016176731453 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO LEAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01170 | 31/10/2002 | 94031.88 | 94031.88 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - tribunal de contas | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01171 | 31/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Valor que se empenha emnome da editora acima,referen-te a publicacao de materia deinteresse deste Tribunal, conforme fatura em anexo. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01172 | 31/10/2002 | 325.00 | 325.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea complementacao da NE 1088,de07/10/02,pela prestacao de servicos de aplicacoes de mas-sagens terapeuticas,com a finalidade de favorecer saude ebem estar aos servidores desteTribunal. | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SERV DE COMUNIC P TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01173 | 31/10/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropelos servicos de Acesso a In-ternet(TP Dedicado) | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Convite | 01174 | 01/11/2002 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de abrilpelo prestacao dos servicos detelefonistas,copeiras e recep-cionistas deste TCE | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Convite | 01175 | 01/11/2002 | 1048.94 | 1048.94 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento pela prestacao dos servicos de 01 recepcionista e 01 copeiro,durante o periodo de 13 a 20 de abril/02 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Convite | 01176 | 01/11/2002 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de maio/02pelos servicos prestados com telefonistas,copeiras e recep-cionistas neste TCe | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Convite | 01177 | 01/11/2002 | 1275.45 | 1275.45 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento pela prestacao dos servicos de 01 recepcionista e 01 copeiro,durante o periodo de 01/05 a 30/06 do corrente | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Convite | 01178 | 01/11/2002 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,pelos servicos de locacao-de mao-de-obra com recepcionistas e copeiras para este TCE | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01179 | 01/11/2002 | 11500.00 | 11500.00 | Valor que se empenha emnome da empres acima,referenteao pagamento do mes de agosto,pela prestacao dos servicos deconservacao,higienizacao e limpeza nas dependencias deste TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01180 | 01/11/2002 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente ao pagamento do mes de agosto pela prestacao dos servicos de01 empregado extra,nos servi-cos de conservacao e limpeza deste TCe | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01181 | 01/11/2002 | 11960.00 | 11960.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente ao pagamento do mes de setem-bro,pela prestacao dos servicos de limpeza,conservacao e higienizacao deste TCe | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01182 | 01/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea prestacao dos servicos degravacao do 3 CD do Coral dosServidores deste TCE | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01183 | 01/11/2002 | 1880.00 | 1880.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de instalacoes desanca em gesso,no corredor terreo deste TCE | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01184 | 01/11/2002 | 11506.20 | 11506.20 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubrodas despesas com o consumo deenergia eletrica e_servicos naestrutura de alta tensao que alimenta as subestacoes eleva-das deste TCE,tendo em vista oaumento de carga com a instalacao de elevadores | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01185 | 01/11/2002 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que se empenha em nome do Sindicato acima,refe-rente ao pagamento a titulo deajuda,objetivando a participa-cao dos servidores Antonio Du-arte e Emiliana Rolim no Con-gresso da FENASTC | 12720355000134 | SIND DOS PROF DE CONTR INTER E EXTERNO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01186 | 01/11/2002 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que se empenha emnome da Associacao acima,refe-rente o pagamento a titulo de ajuda,objetivando a participa-cao do Sr. Veronaldo Lucena noCongresso da FENASTC | 03057100000142 | ASSOC SERV TRIBUNAL DE CONTAS PB |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01187 | 01/11/2002 | 1693.52 | 1693.52 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropelos servicos de locacao de02 canais de Unidade de Resposta Audivel(URA),destinados aoSistema Telecontas deste TCE | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 04 | COPA E COZINHA | Dispensa | 01188 | 01/11/2002 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha em nome da firma acima, referente ao pagto do mes de outubro, pe-la prestacao dos servicos de telefonia, recepcao e copa, conforme art. 62, lei 8666/93.Esta NE substitui o instrumen-to de contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas originarias do convite 03/2000 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01189 | 01/11/2002 | 1287.75 | 1287.75 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 passagem aerea,trecho BHZ/JPA/BHZ ,em nome do Sr. Helton Morgan_,Consultor da FDG,que vira a este Tribunal,no periodo de 04 a06 do corrente,para o Acompa-nhamento da revitalizacao doPrograma 5S deste TCE | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 01/11/2002 | 2355.94 | 2355.94 | Valor que se empenha em nome do Instituto acima, referente ao pagamento do mes deoutubro/02,da Contibuicao Pre-videnciaria,conforme GPS anexa | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01191 | 01/11/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Valor que se empenha emnome da Consultoria acima,referente aos servicos de Consultoria e Coordenacao para a orga-nizacao da ampliacao e continuidade do Memorial_deste Tribu-nal . | 01555365000145 | CONSULTARQ LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01192 | 04/11/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de gerenciamento e suportedos recursos de tecnologia da informacao deste TCE,conforme contrato 03/02 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01193 | 04/11/2002 | 243.14 | 243.14 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro/02,pelo fornecimento de e-nergia eletrica do Restaurantedeste Tribunal. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 01194 | 04/11/2002 | 3754.90 | 3754.90 | Valor que se empenha emnome da Seguradora acima,refe-rente a renovacao dos seguros para os veiculos deste Tribunal | 61550141000920 | LIBERTY PAULISTA SEGUROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01195 | 04/11/2002 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubropela prestacao de servicos co-mo Agente Condutor de Veiculosdeste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01196 | 04/11/2002 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servi-cos no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01197 | 04/11/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos demanutencao preventiva em toda a rede eletrica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01198 | 04/11/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubropelos servicos de manutencao em toda a rede hidraulica des-te TCE | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01199 | 04/11/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima,referentea locacao de 03 imoveis comer-ciais,situados a Rua Prof. Ge-raldo Von Sohsten s/n, lojas 103,104 e 105_e correspondenteao mes de outubro/02 | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01200 | 04/11/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubropelos servicos artisticos napreparacao,ensaios e regencia do Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01201 | 04/11/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubropelos servicos de aplicacoesde massagens Ayurvedica e Qui-ck Massage,com a finalidade defavorecer a saude e bem estar aos servidores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01202 | 04/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos defotografias e filmagens deste TCe | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01203 | 04/11/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubropelos servicos tecnicos especializados de manutencao do sis-tema de som deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01204 | 04/11/2002 | 8333.40 | 8333.40 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubroaos estagiarios das areas_juridica,contabil,administracao etecnologia da informacao desteTCE,conforme consta no quadro demonstrativo anexo | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01205 | 04/11/2002 | 1740.40 | 1740.40 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de outubrodos vales-transporte em favor dos estagiarios das areas juridica,contabil,administracao etecnologia da informacao desteTCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Dispensa | 01206 | 05/11/2002 | 11500.00 | 11500.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropela prestacao de servicos deconservacao,higienizacaoe lim-peza nas dependencias deste TC | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01207 | 05/11/2002 | 402.70 | 402.70 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de tintas e outrosmateriais destinados aos servicos de pintura no teto do cor-redor no andar terreo deste TCconforme esta especificado no Pedido 333/02 anexo | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01208 | 05/11/2002 | 280.00 | 280.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea execucao dos servicos de instalacoes eletricas no corredore"hall"do Auditorio Conselhei-ro Jose Braz do Rego,do andar terreo deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01209 | 06/11/2002 | 4471.20 | 4471.20 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente asinscricoes de Marize de FatimaAlmeida Gondim, Daniely Meira V. Cavalcanti, Maria Honorina B. de Mendonca e Maria de Fatima Freitas E. Gondim, nos eventos (WORKSHOP 1 E 2), que se -rao realizados em Salvador-Ba,no periodo de 11 a 14.11.02. | 13603857000148 | IBAP TREINAMENTO E CONSULTORIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01210 | 07/11/2002 | 3132.00 | 3132.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente aaquisicao de material, para ser usado pela Gr'agica AUNIAO, na edicao do primeiro numero da nova fase de Revistado Tribunal de Contas do Esta-do, conforme solicitado peloAssessor da ASCOM deste TC e autorizado pelo Cons. Presiden- | 41221623000171 | SUDIPEL SUZETE DISTRIBUIDORA DE PAPEL LT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 64 | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE PRESIDIOS | Dispensa | 01211 | 07/11/2002 | 350.40 | 350.40 | Valor que se empenha em no-me da empresa acima, referentea aquisicao de 219 garrafoes de agua mineral, para consumo deste Tribunal, durante o mesde outubro/02. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01212 | 07/11/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aopagamento pela publicacao demateria do interesse deste Tribunal, conforme documentos anexos. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01213 | 07/11/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aexcucao de servicos de publicacoes de materias de interesse deste Tribunal, conforme docu-mentos anexos. | 09101411000148 | SA O NORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01214 | 07/11/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aexecucao dos servicos de publicao de mensagem alusiva ao aniversario da Cidade de Patos,naRevista "Patos de Todos Nos" ,conforme documentos anexos. | 00856631000107 | SILVIO ROMERO MEDEIROS DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 07 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01215 | 07/11/2002 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aopagamento do mes de outro a 01 funcionario extra, pelos ser-vicos de limpeza realizado naDivisao de Arquivo deste Tribunal, conforme MEMO 657/02. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01216 | 08/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente ao fornecimento de 04 passagens aereas, trecho JPA/SSA/JPA, emnome das servidoras: Marize deFatima A. Gondim, Daniely M. VCavalcanti, Maria Honorina B.de Mendonca e Maria de Fatima Freitas E. Gondim, objetivandoparticipacao nos Eventos | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01217 | 08/11/2002 | 276.70 | 276.70 | Valor que se empenha em nomedo credor acima, referente aofornecimento de refeicoes nos fins de semanas e feriados, para osmilitares que prestam servicos neste Tribunal, bem parafuncionarios da MEG ( Empresa de Servicos Gerais), que realizam servicos de limpeza nos sabados e domingos, nos setores | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01218 | 08/11/2002 | 3285.40 | 3285.40 | Valor que se empenha em nomeda emrpesa acima, referente aofornecimento de 04 passagensaereas, trecho JPA/SSA/JPA, emnome das servidoras: Marize deFatima A. Gondim, Daniely M.V.Cavalcanti, Maria Honorina B .de Mendonca e Maria de Fatima Freitas E. Gondim, objetivandoparticipacao nos Eventos | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 12/11/2002 | 8945.20 | 8945.20 | Valor que se empenha emnome da Associacao acima,refe-rente a aquisicao de 9416 vales-transporte,no valor de R$0,95 cada,para pagamento a servidores deste Tribunal,confor-me disciplinado pela Portaria 05/02,e referente ao mes de novembro/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 12/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao bancaria acima,referente ao deposito aser efetuado em conta correntedeste Orgao,para pagamento doauxilio alimentacao em favor de 342 servidores_deste TC,conforme relacao anexa,correspon-dente ao mes de novembro/02,e conforme disciplinado na Porta | 61411633021346 | BANESPA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01221 | 12/11/2002 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropelos servicos de locacao deaparelhos de telecomunicacoes (PABX),conforme contrato 3048 | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01222 | 12/11/2002 | 2202.20 | 2202.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de fornecimento de agua eutilizacao da rede de esgotos deste Tribunal. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01223 | 12/11/2002 | 892.50 | 892.50 | Valor que se empenha emnome da Certificadora acima,referente a emissao de Certificado Acreditacao RAB,mais 02 Adicionais e UP Grade,para a obtencao ISO 9001:2000 deste TC | 72368012000184 | BVQI DO BRASIL SOCIEDADE CERTIFICADORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01224 | 12/11/2002 | 4493.20 | 4493.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 04 passagens aereas,destino JPA/BSB/JPem nome do Conselheiro Jose Marques Mariz e dos servidoresFrancisco Pordeus,Evandro Claudino e Sanzio Fernandes,objetivando a participacao dos mesmos no VII SINAOP-O Controle | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01225 | 12/11/2002 | 1750.00 | 1750.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima,referente __aprestacao de servicos de UP Grade de Software Red HAt Linux 7.3,para este TCE | 00954200000183 | NETWAY SERVICOS DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01226 | 12/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento pela prestacaodos servicos de Atualizacao doSAGRES,modulo Captura e Auditor para a versao 1.07/2002 | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01227 | 12/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento pela prestacaodos servicos de Atualizacao doSAGRES,modulo Captura e Auditor para a versao 1.07/2002 | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01228 | 12/11/2002 | 8120.35 | 8120.35 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro/02,pela prestacao dos _servicos com portes e telegramas deste TCE | 34028316365462 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01229 | 12/11/2002 | 395.25 | 395.25 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de refeicoes para Militares,prestadores deservicos e funcionarios,conforme consta nos controles,em anexo | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 12/11/2002 | 54720.00 | 54720.00 | Valor que se empenha emnome da servidora acima e ou-tros,referente ao pagamento doauxilio alimentacao para osservidores deste TCE,correspondente ao pagamento do mes denovembro/02,e conforme disci-plinado na Portaria _TC 05/02 | 00028567919487 | MARIA DAS GRACAS SILVA A BONFIM E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01232 | 13/11/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento dos servicos de suporte de sistemas DOCMAN | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01233 | 13/11/2002 | 125.00 | 125.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 05 mouses e 10 caixas com disquetes 3.5( com10 unidades),destinados a esteTCE | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01234 | 13/11/2002 | 543.18 | 543.18 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do periodo de 09/10 a 08/11 pela prestacao dosservicos de telefonia,recepcaoe copa, conforme art. 62, lei 8666/93. Esta NE substitui o instrumento de contrato, rati-ficando todas as condicoes e clausulas do contrato origina- | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01235 | 13/11/2002 | 396.00 | 396.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material medicohospitalar,destinado a Campa-nha do Dia Mundial do Diabetesa ser realizada neste TCE, no dia 14 do corrente | 09611674000105 | MEDFARMA MATERIAL MED HOSP FARM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01236 | 13/11/2002 | 447.90 | 447.90 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de materiais ele-tricos,destinados a iluminacaoda sanca instalada no corredordo andar terreo deste TCE | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01237 | 13/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pelos servicos deconsertos,substituicoes, ins- talacoes e remanejamento doquadro de distribuicao de ramais do andar superior desteTribunal | 00049870041434 | JOSE GUEDES FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01238 | 13/11/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea execucao dos servicos de pintor e pedreiro,em varias dependencias deste TCE,de acordo Memo 652/02 | 00048609986420 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01239 | 13/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de arte final ereducao de materias de interesse deste Tribunal,publicadas no D.O.E. | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01240 | 13/11/2002 | 209.50 | 209.50 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento de 20 horas/aula,ministradas durante a realiza-cao do encontros com Vereado-res na cidade de Patos,nos di-as 11 e 12 de outubro proximo passado | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01241 | 13/11/2002 | 216.60 | 216.60 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento de 10 horas-extrapelos servicos extraordinariosdurante a realizacao de encon-tro com Vereadores na cidade de Patos nos dias 11 e 12 deoutubro proximo passado | 00050430866453 | ASTROGILDO CABRAL DE ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 01 | PIS PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 13/11/2002 | 8000.00 | 8000.00 | COMPLEMENTACAO que se fazem nome do servidor Joao Batista Sobrinho,objetivando a co-bertura de gastos com a dota-cao DIARIAS_deste TCE | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01243 | 13/11/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Santana,placa MOD 7969pertencente ao patrimonio des-te TCE | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01244 | 13/11/2002 | 510.00 | 510.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento dos servicos deconsertos,substituicoes e ins-talacoes de ramais telefonicose ainda remanejamento do qua-dro de distribuicao dos ramaisinstalados no andar terreo deste Tribunal. | 00049870041434 | JOSE GUEDES FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01245 | 13/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento de 10 horas/aula,ministradas durante a realiza-cao de Encontro com Vereadoresna cidade de Patos,nos dias 11e 12 do mes de outubro proximopassado | 00033975710497 | LUZEMAR DA COSTA MARTINS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01246 | 14/11/2002 | 2180.00 | 2180.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropelos servicos de locacao de 02 maquinas maquinas fotocopiadoras para este TCE,tendo emvista art.62,Lei 8666/93.Esta NE substitui o instrumento decontrato,ratificando todas ascondicoes e clausulas do Con- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01247 | 14/11/2002 | 191.58 | 191.58 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento de 76632 copias excedentes durante o mes de outubro,de acordo com a clausu- la estabelecida nos contratos originarios das TP's 05/97e 01/01 | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Tomada de Preço | 01248 | 14/11/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropelos servicos de locacao de02 maquinas fotocopiadoras,comsistema de impressao digital ,parqa este TCE.Esta NE substi-tui o instrumento de contrato,ratificando todas as condicoese clausulas do contrato origi- | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01249 | 14/11/2002 | 587.23 | 587.23 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01250 | 14/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenmha emnome do credor acima,referentea execucao dos servicos de"layout"e arte final da capa do CD__do Coral deste TCE | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01251 | 14/11/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela execucao dosservicos de diagramacao da Re-vista TCE,edicao primeiro se-mestre de 2002 | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 14/11/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se eempenha emnome do interessado acima, deacordo com o Proc.TC11419/00 ,nos termos do paragrafo unico do art.174 da LC 39/85,com anova redacao dada pelo art.2 ,da LC 20/94, e referente ao mes de novembro/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01253 | 14/11/2002 | 1390.00 | 1390.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pela execucao dosservicos de marcenaria nesteTCE,conforme especificado nositens do Memo 667/02 | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01254 | 14/11/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento pelos servicos deprogramacao visual do boletim "Informe TCE",edicao set/out/ de 2002 | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01255 | 14/11/2002 | 5110.00 | 5110.00 | Valor que se empenha emnome da Superintendencia acimareferente ao pagamento com pu-blicacoes de materias de inte-resse deste TCE. FATURAS:056529-056496-056573 E056611,ANEXAS | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01256 | 18/11/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente aaquisicao de material, destinado do veiculo GOL, placa MNN-3023, do acervo patrimonial desta Corte de Contas. | 08558108000106 | JEOKAR AUTO PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01257 | 18/11/2002 | 136.80 | 136.80 | Valor que se empenha em no-me da firma acima, referente aaquisicao de material eletricodestinados aos servicos de iluminacao do corredor terreo deste Tribunal. | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01258 | 18/11/2002 | 149.50 | 149.50 | Valor que se empenha em nomeda firma acima, referente aaquisicao de material, destinado os servicos de pintura emalguns setores deste Tribunal. | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01259 | 18/11/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em nomeda empresa acima, referente aexecucao dos servicos graficosconforme folder anexo, destinados ao Dia Mundial do DIABETE,de acordo com a Campanha realizada no dia 14.11.02, pelo Se-tor Medico deste Tribunal. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01260 | 20/11/2002 | 591.53 | 591.53 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento da 7a.parcela da inscricao do ConselheiroArnobio Alves Viana no Cursode pos-graduacao em Administracao Publica | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01261 | 20/11/2002 | 328.05 | 328.05 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 45 filmes de 24poses,destinados a este TCE | 11431194000872 | CANADA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01262 | 20/11/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao e instalacao de 16plaquetas para portas em acri-lico cristal,destinadas a esteTribunal de Contas | 41122714000150 | LUMIPLACAS COM E SERV DE PLACAS LUMINOSA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01263 | 20/11/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confeccao de 1000 convites,conforme modelo apresenta-do em anexo,destinados a este TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01264 | 20/11/2002 | 9812.09 | 9812.09 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de outubro,pela prestacao dos servicos de ligacoes telefonicas deste TCe | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01265 | 20/11/2002 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropela prestacao dos servicos demanutencao preventiva e corre-tiva de duas mini centrais eaparelhos de ar condicionado deste Tribunal. | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01266 | 20/11/2002 | 2900.00 | 2900.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento do apoio logistico oferecido durante o treinamento para os Vereadoressobre o Processo Legislativo relativo ao Projeto da LOA,pa-ra o exercicio 2003 | 09139551000105 | SEBRAE SERV APOIO M E P EMPRESAS DA PB |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01267 | 21/11/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confecao de 1500 exempla-res do INFORME TCE,com 12 paginas,destinados a este Tribunal | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01268 | 21/11/2002 | 648.00 | 648.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 36 suportes depiso para os extintores contraincendios,instalados nas dependencias deste TCE | 02502609000194 | SECINCENDIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01269 | 21/11/2002 | 170.91 | 170.91 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos,inclu-indo pecas no veiculo Santanapertencente a este Tribunal. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01270 | 21/11/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de outubropelos servicos de manutencao do site deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01271 | 21/11/2002 | 275.80 | 275.80 | COMPLEMENTACAO DA NE 1163,emitida em 30/10/02 | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01272 | 21/11/2002 | 1452.55 | 1452.55 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, refe-rente ao fornecimento de umapassagem aerea,trecho Joao Pessoa/Goiania/Brasilia/Joao Pes-soa,em nome do Conselheiro Flavio Satiro Fernandes,objetivando sua participacao no Encontro Nacional dos Tribunais deContas,promovido pela ATRICON | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01274 | 21/11/2002 | 1128.17 | 1128.17 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos,inclu-indo pecas no veiculo Santana placa MOD 7809,pertencente aeste Tribunal. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01275 | 21/11/2002 | 420.00 | 420.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas, destina-das ao conserto do veiculo Santana,pertencente a este TCE | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01276 | 21/11/2002 | 90000.00 | 15000.00 | Valor que se empenha em nomeda Fundacao acima,referente aocontrato de prestacao de servico firmado entre a Escola deContas Conselheiro Otacilio Silveira do Tribunal de Contasdo Estado da Paraiba e a Fundacao de Apoio a Pesquisa e a Extensao(FUNAPE),objetivando o apoio administrativo e gerencia | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Complementacao da NE__n.1242,emitida em 13/11/02 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01279 | 22/11/2002 | 5000.00 | 5000.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 1242 ,EMITIDA EM 13/11/02 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01280 | 25/11/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento da 3a.parcela(ou-tubro,novembro,dezembro),pela prestacao dos servicos de manutencao das maquinas de escrever,eletricas,eletronicas ecalculadoras_pertencentes a este TCE | 01083754000115 | SO SERVICOS JOCELINE LORDAO ROCHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01281 | 25/11/2002 | 559.52 | 559.52 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das despesascom hospedagem do Sr. HeltonMorgan,Consultor da FDG,que esteve neste TCE,durante o periodo de 04 a 08 do corrente, emvisita tecnica objetivando acompanhar o processo de reati-vacao do Programa 5S do referi | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 01282 | 25/11/2002 | 148.28 | 148.28 | Valor que se empenha emnome do Departamento acima,re-ferente ao pagamento do SeguroObrigatorio dos seguintes vei-culos deste TCE: Kombi-placa MNR 8380,Gol-placa MOA 4690 e Opala-placa MOA 4680. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01283 | 26/11/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao servico de instalacao demarmore travertino nas Solei-ras,peitoril e piso do elevador deste Tribunal/ | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01284 | 26/11/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de uma coroa deflores,em nome da ECOSIL, porocasiao do falecimento do Con-selheiro Otacilio Silveira,em 14/11/02 | 24115941000139 | ARTES FLORES MARCIA CAVALCANTE DE MELO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01285 | 27/11/2002 | 390.00 | 390.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos especializados em bizotamento e fu-ros em portas de vidros tempe-rados,instalados em varias de-pendencias deste Tribunal. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01286 | 27/11/2002 | 560.00 | 560.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente a aquisicao de de 14 m de vi-dros incolor de 6mm,destinadosa este Tribunal | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 27/11/2002 | 30600.00 | 30600.00 | Valor que se empenha emnome da interessada acima,referente ao pagamento dos seguin-tes beneficios:auxilio funeral13 salario proporcional e residuo salario mes de nov/02, emrazao do falecimento do seu esposo Conselheiro deste Tribunal Otacilio Silveira. | 00031580416420 | GERLANE COSTA DA SILVEIRA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 10 | Outros Benefícios de Natureza Social | 01 | PIS PASEP | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01288 | 27/11/2002 | 0.00 | 0.00 | ADIANTAMENTO que se faz em no-me do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com adotacao DIARIAS E AJUDA DE CUSTO,durante o periodo 27 de no-vembro a 31 de dezembro do corrente ano. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01290 | 27/11/2002 | 13920.99 | 13920.99 | ADIANTAMENTO__que se faz emnome do servidor acima,objeti-vando a cobertura de gastoscom a dotacao DIARIAS,durante o periodo de 27 de novembro a31 de dezembro do corrente ano | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01291 | 28/11/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 radiador destinado ao veiculo Monza MNG2429,pertencente a este TCE | 35570233000104 | CHEVROPECAS COMERCIAL DE PECAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01292 | 28/11/2002 | 1160.00 | 1160.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confeccao de 2000 cartoestipo "folders"para serem dis-tribuidos na solenidade de en-trega do Certificado ISO 9000:2000 (AGM e AGE) deste TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01293 | 28/11/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de manutencao em03 impressoras e 02 monitores pertencentes a este TCE | 02324877000163 | BIT A BIT COM E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01294 | 28/11/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha_emnome da credora acima,referen-te a instalacao de coluna emgesso na porta principal doandar superior e um painel no"hall"que antecede o Auditoriodeste Tribunal. | 00773521000181 | MARIA ZULEICA MATIAS DE ANDRADE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01295 | 28/11/2002 | 1850.00 | 1850.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de jateamento em06 vidros temperados, instala-cao de ferragens em 02 portas da entrada principal,bem como regulagens de molas em 04 por-tas e confeccao de 04 corri-maos,nas dependencias internasdeste Tribunal. | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01296 | 28/11/2002 | 260.00 | 260.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente aos servicos de reciclagem em05 cartuchos,tipo HP,deste TCE | 00285835000135 | COMPUTADOR & CIA MARCELO CAMPELLO PARANH |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01297 | 28/11/2002 | 243.00 | 243.00 | Valor que se empenha emem nome da firma acima,referente aos servicos de reciclagemem 03 cartuchos,tipo HP,deste TCe | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01298 | 28/11/2002 | 686.04 | 686.04 | Valor que se empenha emnome da operadora acima, refe-rente ao fornecimento de 01passagem aerea,trecho SSA/JPA/SSA,em nome do Dr. Carlos Pitanga,Gerente da BVQI,que par-ticipara da entrega do Certificado ISO 9000:2000 a este Tri-bunal de Contas,no dia 28 docorrente | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01299 | 28/11/2002 | 608.00 | 608.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea confeccao e instalacao de 38placas em PVC,com legenda,des-tinadas a este TCE | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01300 | 28/11/2002 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento das atividadesde desenvolvimento no sistemaSAGRES,num total de 87 horas ,cobradas ao preco de R$ 80,00 cada hora,conforme estabelece clausula _do Contrato 03/02,DIAPI. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 28/11/2002 | 1218099.82 | 1218099.82 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 28/11/2002 | 170.20 | 170.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIATRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01303 | 29/11/2002 | 10405.23 | 10405.23 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de no-vembro da conta de energia eletrica deste Tribunal. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01304 | 29/11/2002 | 180.00 | 180.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento face a realizacao dos trabalhos como facili-tora no processo de inclusaodos alunos do Curso de Especializacao em Controladoria Apli-cada ao Setor Publico,conformeproposta em anexo. | 00014416794487 | ISABEL MEDEIROS DE MORAIS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01305 | 29/11/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da Superintendencia acimareferente ao pagamento do mes de novembro,pela prestacao dosservicos na veiculacao de materias de interesse deste Tribu-nal,no Programa Revista Estadual dos Poderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01306 | 29/11/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de pintura e ins-talacao de balao,confeccao de02 faixas "banner's", a sereminstalados na Solenidade de entrega dos Certificados ISO9000:2000,deste TCE | 00045077240400 | CARLOS ALBERTO DE AZEVEDO MENDES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 29/11/2002 | 112364.98 | 112364.98 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01308 | 02/12/2002 | 532.00 | 532.00 | Valor que se empenha emnome do servidor acima,referente ao pagamento do mes de no-vembro,pela prestacao dos ser-vicos como Agente Condutor deVeiculos deste TCE | 00055449352468 | MARCOS AURELIO TAVARES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01309 | 02/12/2002 | 270.00 | 270.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de novembro,pelos servicos tecnicos especializados de manutencao dosistema de som deste TCE | 00050397800444 | HUMBERTO LUIZ GUIMARAES CHAVES DE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01310 | 02/12/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de novembro,pela prestacao de servicosde fotografias e filmagens deste TCE | 00000352887877 | ELIAS FELIX DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 15 | LOCACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01311 | 02/12/2002 | 600.00 | 600.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de novem-bro,correspondente a locacaode 03 imoveis comerciais,situados a Rua Prof.Geraldo Von So-hsten s/n.lojas 103,104 e 105. | 00013254600444 | JOSE ITATUPAN DE LACERDA NEVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 12 | NULL | Dispensa | 01312 | 02/12/2002 | 150.00 | 150.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de novembro,pelos servicos de manuten-cao preventiva em toda a rede hidraulica deste TCe | 00013180258420 | JOAO RODRIGUES DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01313 | 02/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de novembro,pelos servicos de manuten-cao preventiva em toda a rede hidraulica deste TCE | 00028861442404 | FRANCISCO FELISMINO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01314 | 02/12/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de novem-bro,pela prestacao dos servicos de aplicacoes de massagensterapeuticas:Ayurvedica e Qui-ck Massage,a fim de favorecer a saude e bem estar aos servi-dores deste TCE | 00002310477702 | ROBESPIERRE SALVADOR DE ALBUQUERQUE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01315 | 02/12/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de novembro,pela prestacao dos servicos artisticos na preparacao ,ensaios e regencia do Coral deste TCE | 00068579314453 | JOAO ALBERTO ALVES DE MATOS GURGEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01316 | 02/12/2002 | 1440.00 | 1440.00 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do mes de novembro,pelos servicos prestados no Cerimonial deste TCE | 00032357109491 | SILVANA VIEIRA MATOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 01317 | 02/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento dos servicos dedesenvolvimento de software naimplantacao do SAGRES on-line para os Municipios | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01318 | 02/12/2002 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha em nome da firma acima, referente ao pagto do mes de novembro, pe-la prestacao dos servicos de telefonia, recepcao e copa, conforme art. 62, lei 8666/93.Esta NE substitui o instrumen-to de contrato, ratificando todas as condicoes e clausulas originarias do convite 03/2000 | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01319 | 02/12/2002 | 3096.88 | 3096.88 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente ao pagamento do mes denovembro,da Contribuicao Previdenciaria,conforme GPS anexa | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 01320 | 03/12/2002 | 14182.04 | 14182.04 | Valor que se empenha emnome da Seguradora acima,refe-rente a renovacao dos Seguros dos veiculos pertencentes afrota oficial deste Tribunal,objeto da Licitacao Carta-Con-vite 09/02 | 61550141000920 | LIBERTY PAULISTA SEGUROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Dispensa | 01321 | 03/12/2002 | 7766.85 | 7766.85 | Valor que se empenha em nome do credor acima, referenteao pagamento do mes de novem-bro/02,aos estagiarios das areas juridica,contabil, administracao e tecnologia da informacao deste Tribunal,conforme Memo 052,em anexo. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01322 | 03/12/2002 | 1617.60 | 1617.60 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento do mes de novem-bro/02,dos vales-transporte emfavor dos estagiarios das areas juridica,contabil, adminis-tracao e tecnologia da informacao deste Tribunal. | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01323 | 03/12/2002 | 3600.00 | 3600.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de instalacao deescada em granito,incluindo material | 41118936000107 | ARTE E PISOS & DECORACOES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01324 | 03/12/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao servico de "buffet"realizado apos a entrega do Certificado ISO 9001:2000 a este Tri-bunal,no dia 28/11/02 | 00491723000130 | DIANA MA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01325 | 03/12/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao pagamento dos servicos doShow Musical,durante a soleni-dade de entrega do certificadoISO 9001:2000,a este Tribunal de Contas | 00075329247420 | HELENO FEITOSA COSTA FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01326 | 03/12/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro,pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da informacao deste Tribunal. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01327 | 03/12/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de locacao de 01 projetor Multimidia_nodia 28 de novembro proximo passado,durante a solenidade de entrega do Certificado ISO90001:2000 ,a este TCE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Convite | 01328 | 03/12/2002 | 1447.65 | 1447.65 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 passagem aerea,trecho BH/JPA/REC/BHem nome do Sr.Mario Marcio,Consultor da FDG,que vira a este Tribunal,durante os dias 09,10e 11 do corrente proceder a A-valiacao Anual da Qualidade | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01329 | 03/12/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de elaboracao do"lay out"da capa do Segundo Volume da Revista do TCE,edicao correspondente ao periodo ju-lho/dezembro do corrente | 00013244930468 | NIVALDO DOS SANTOS ARAUJO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01330 | 04/12/2002 | 240.30 | 240.30 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de refeicoes para os Militares e funcionarios da MEG(Empresa de Servicos Gerais),que prestaram servicosnos finais de semana e feriados durante o mes de Novembro,conforme consta no Mapa,em anexo. | 01146939000121 | SEVERINO GOUVEIA DE LIMA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01331 | 04/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao conserto,incluindo pecas,damaquina fotocopiadora da marcaXEROX pertencente a este Tribunal,de acordo com a proposta anexa. | 02579378000117 | ASTEL ASSISTENCIA TECNICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01332 | 04/12/2002 | 236.00 | 236.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao reparo do cabecote do veiculo Monza,placa MNG 2579,pertencente a este Tribunal. | 09295346000481 | JONILDO BRITO RETIFICA CAMP COMERC LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01333 | 04/12/2002 | 11500.00 | 11500.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de no-vembro,pela prestacao dos ser-vicos de higienizacao,conservacao e limpeza nas dependenciasdeste Tribunal. | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01334 | 04/12/2002 | 460.00 | 460.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de no-vembro,pelos servicos presta-dos por 01 funcionario na Divisao de Arquivo deste TCE | 24263444000188 | MEG EMPRESA DE SERVICOS GERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01335 | 04/12/2002 | 734.94 | 734.94 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao de material desti-nado ao Gabinete Odontologico deste Tribunal. | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM E REPRESENTACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01336 | 04/12/2002 | 601.70 | 601.70 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material,desti-nado ao Gabinete Odontologico deste Tribunal. | 09094962000202 | DENTAL REAL C VELOSO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 20 | MATERIAL ODONTOLOGICO HOSPITALAR E AMBULATORIO | Dispensa | 01337 | 04/12/2002 | 249.22 | 249.22 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material para uso do Gabinete Odontologico deste Tribunal | 04745093000134 | CAPPELA MEDICAL DENTAL LDTA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA REPAROS E CONSERVACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 01338 | 04/12/2002 | 259.11 | 259.11 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao de tintas,destina-das aos servicos de pinturaem varias dependencias deste Tribunal. | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01339 | 04/12/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 2000 laminas emcores e papel off-set " FISCA-LIZE VOCE MESMO AS DESPESAS DOSEU MINICIPIO USANDO O SAGRES 0N-LINE",destinadas a este TCE | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01340 | 04/12/2002 | 199.50 | 199.50 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de revelacoes fo-tograficas destinadas a esteTribunal. | 02280450000100 | N F NEIVA FOTOGRAFIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 22 | MEDICAMENTOS E PRODUTOS FARMACEUTICOS | Dispensa | 01341 | 04/12/2002 | 269.50 | 269.50 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referen-te a aquisicao de _materiais de uso do Servico Medico desteTribunal. | 09287160000138 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01342 | 04/12/2002 | 570.40 | 570.40 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 310 pastas sus-pensas,destinadas ao DRHF | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01343 | 04/12/2002 | 700.00 | 700.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a publicacoes de materias de interesse deste Tribunal ,nos dias 13,19e 20 do mes de novembro | 09101411000148 | SA O NORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01344 | 04/12/2002 | 1693.52 | 1693.52 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de de 02 canais de Unidade de Resposta Audivel (URA),destinados ao servico Telecontas. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01345 | 04/12/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material eletrico destinado ao setor de informatica deste Tribunal. | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01346 | 05/12/2002 | 259.75 | 259.75 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de n--vembro,pelo fornecimento de e-nergia eletrica do Restaurantedeste Tribunal. | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01347 | 05/12/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de recuperacao docompressor do ar condicionado do veiculo Santana MOD-7809 ,pertencente a este TCE | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01348 | 05/12/2002 | 355.00 | 355.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de materiais ele-tricos,destinados a este TCE | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 14 | LOCACAO DE VEICULOS E AERONAVES | Dispensa | 01349 | 05/12/2002 | 650.00 | 650.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a locacao de 01 onibus paratransportar os componentes doCoral deste Tribunal a cidade do Recife,no dia 30/11/02. | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 37 | AGUA MINERAL | Dispensa | 01350 | 05/12/2002 | 388.80 | 388.80 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 243 botijoes dede 20 litros de agua mineral para uso deste TCE | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01351 | 05/12/2002 | 10000.00 | 10000.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 1290,emitida em 29/11/02,em nome doservidor acima,objetivando acobertura de gastos com a dotacao DIARIAS | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01353 | 06/12/2002 | 3868.00 | 3868.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a confeccao de 2000 Revis-tas do Tribunal de Contas ANOI,periodo de Jan/Jun do corrente ano | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01354 | 06/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,correspondente aos servicos de regrava-cao de 01 musica e pre-masterizacao do CD do Coral deste Tribunal,bem como o acompanhamen-to do referido Coral no dia 28de novembro_no Auditorio do Sebrae,por ocasiao da entregados Certificados"ISO 9001:2000 | 02997593000138 | ROBERTO MUNIZ DE MEDEIROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01355 | 06/12/2002 | 1120.00 | 1120.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente ao pagamento dos meses de set/out/nov/dez/02,do Cursode Periodontia da Dra.Delma deSouza,dentista a servico desteTribunal. | 41223207000102 | CENTRO ODONT DE EST E PESQUISA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 15 | LOCACAO DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01356 | 06/12/2002 | 880.00 | 880.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea locacao do seu Auditorio, nasolenidade de entrega da Certificacao ISO 9001:2000, no dia28/11/02 | 09139551000539 | SEBRAE PB |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01357 | 06/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de gravacao de 1000 unidades do 3 CD do Coraldeste Tribunal de Contas | 00519875000102 | NATAL RECORDS IND E SERV FONOGRAFICOS LT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01358 | 06/12/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro,pelos servicos de acesso a Internet -TP Dedicado. Esta NE substitui o instrumento decontrato,ratificando todas asclausulas do contrato originalprorrogado automaticamente, enos termos do art.57 da Lei | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01359 | 06/12/2002 | 3156.00 | 3156.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao de servicos graficos,na confeccao de blocos pa-ra rascunho,envelopes,fichas ebottons,destinados a este Tri-bunal. | 12678991000145 | RIGRAFIC EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01360 | 06/12/2002 | 608.00 | 608.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos grafi-cos,face a confeccao de 04 mi-lheiros de fichas TC 001,e 08milheiros de bottons, destina-dos a este Tribunal. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01361 | 06/12/2002 | 2887.00 | 2887.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de reciclagem emcartuchos de tintas para este Tribunal. | 01602074000160 | COMPUTACAO GRAFICA IND E COM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01362 | 06/12/2002 | 667.30 | 667.30 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material eletrico destinado a este TCE | 35590777000138 | VANDERLEI DE MIRANDA FREIRE NEW CENTER |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01363 | 06/12/2002 | 782.10 | 782.10 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao _de materiais_parainstalacao eletrica,e lampadasdestinadas a este Tribunal | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01364 | 06/12/2002 | 614.12 | 614.12 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de materiais para instalacao eletrica destinadosa este TCE | 05141145000126 | MEGA ELETRICIDADE E FERRAGENS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01365 | 06/12/2002 | 893.25 | 893.25 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de materiais para uso _hidraulico deste TCE | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01367 | 06/12/2002 | 3064.00 | 3064.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 1000 CD'S do Coral dos Funcionarios deste Tribunal(3 CD),para serem distribuidos gratuitamente | 00519875000102 | NATAL RECORDS IND E SERV FONOGRAFICOS LT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01368 | 09/12/2002 | 1121.27 | 1121.27 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 passagem aerea,trecho JPA/REC/BSB/ JPA,em favor do Conselheiro Flavio Satiro Fernandes,face asua participacao na posse __doMin.Valmir Campelo,com Presi-dente do TCU,no dia 11/12/02 | 11902871000117 | APOIO TUR VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01369 | 09/12/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a renovacao da assinatura daRevista de Direito Administra-tivo,exercicio 2003( Dez/02 aDez/03),destinada a este TCE | 08022394000190 | MERITO REPRESENTACOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 34 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS | Dispensa | 01370 | 09/12/2002 | 4785.59 | 4785.59 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de molas hidrauli-cas e ferragens destinadas a este TCE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01371 | 09/12/2002 | 1121.41 | 1121.41 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de instalacao devidros temperados,espelhos epecas em aco inox,neste TCE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01372 | 09/12/2002 | 2620.00 | 2620.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea publicacoes de materia de interesse deste TCE,conforme fa-turas: 056734 - 056770 -056754056852,anexas | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01373 | 09/12/2002 | 3780.00 | 3780.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de publicacoesde materia de interesse deste TCE,conforme fatura 056905 ,emanexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 34 | DECORACAO E ORNAMENTACAO | Dispensa | 01374 | 10/12/2002 | 900.00 | 900.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de decoracao e ornamentacao do Auditorio Masterdo SEBRAE,no dia da Solenidadede entrega do Certificado ISO9001:2000.(28/11/02) | 01658333000175 | PEDRO BG NETO ME UNIFLORES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01375 | 10/12/2002 | 200.00 | 200.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de filmagens du-rante a Solenidade de entrega do Certificado ISO 9001:2000 ,no dia 28/11/02 | 00026227525472 | PEDRO MEDEIROS DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01376 | 10/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha emnome da revista acima,referen-te a publicacao de materia deinteresse deste Tribunal. | 03803753000123 | A SEMANA EDITORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01377 | 10/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha emnome do diario acima,referentea publicacao de materia de in-teresse deste TCE,no dia 01/12de 2002. | 09101411000148 | SA O NORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01378 | 10/12/2002 | 336.75 | 336.75 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Santana-MOD -7889,pertencente a este TCE | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01379 | 10/12/2002 | 145.00 | 145.00 | Valor que se empenha emno da empresa acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro,pelos servicos de manuten-cao em sistema de Ponto Eletronico deste TCe | 04708116000130 | ZENITE TECNOLOGIA E TELEINFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01380 | 10/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de novembro,pelos servicos de locacao de 03 maquinas fotocopiadoras,sendo duas com sistema de impressao digital,para este TCE.Esta NE substitui o instrumen-to de contrato ,ratificando todas as condicoes e clausulas | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01381 | 10/12/2002 | 2180.00 | 2180.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de nov/02,pelos servicos de locacao de 02 maquinas fotocopiadoras pa-ra este TCE,tendo em vista oart.62 da Lei 8666/93.Esta NEsubstitui o instrumento de contrato,ratificando todas as condicoes e clausulas do Contrato | 40938508000150 | MAQ LAREM MAQ MOV E EQUIP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01382 | 10/12/2002 | 219.96 | 219.96 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 06 latas de tintas Coralplus destinadas_a es-te TCE | 12679791000107 | VALERIA DE ALBUQUERQUE SOUZA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01383 | 10/12/2002 | 54560.00 | 54560.00 | Valor que se empenha_emnome do Orgao acima,referente ao pagamento do mes de dezem-bro,do auxilio alimentacao dosservidores deste TCE,conforme disciplinado na Portaria 05/02 | 09283110000182 | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01384 | 10/12/2002 | 8861.60 | 8861.60 | Valor que se empenha emnome da Associacao acima,refe-rente a aquisicao de 9.328 va-les-transporte,no valor de R$ 0,95 cada,para pagamento a servidores deste TCE,conforme disciplinado pela Portaria 05/02,e referente ao mes de dezembro | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01385 | 11/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de desenvolvimen-to,implantacao,treinamento dosistema F5-pauta das sessoes, notificacoes,noticias e infor-me TCE,bem como o suporte mensal do site deste TCE. 1a. parcela do pagamento. | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 01387 | 12/12/2002 | 429.55 | 429.55 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro,pelos servicos de forneci-mento de refeicoes para servi-dores deste TCE,conforme con-troles em anexo. | 03719635000131 | AMAZONAS COMERCIO SERVICOS REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01388 | 12/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteao prestacao de servicos de arte final e reducao de materiasde interesse deste TCE | 00005896690444 | JOSE CARLOS DA SILVA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01389 | 12/12/2002 | 595.04 | 595.04 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de no-vembro,pela prestacao de servicos de ligacoes telefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Dispensa | 01390 | 12/12/2002 | 8431.85 | 8431.85 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de no-vembro,pelos servicos de por-tes e telegramas deste TCE | 34028316000707 | ECT EMP BRAS COR TELEGRAFOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01391 | 12/12/2002 | 231.09 | 231.09 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento das despesas comcom hospedagem dos Srs.Carlos Roberto Pitanga,representante da BVQI,e Fernando Cesar,representante da ABNT,que fizeram aentrega dos Certificados ISO,9001:2000,no dia 28/11/02 | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01392 | 12/12/2002 | 88994.67 | 88994.67 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01393 | 13/12/2002 | 695.89 | 695.89 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de De-zembro/01,pelos servicos de ligacoes dtelefonicas deste TCE | 33530486000129 | EMBRATEL S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01394 | 13/12/2002 | 1395.00 | 1395.00 | Valor que se empenha emnome do interessado acima, deacordo com o Proc.TC 11419/00,nos termos do paragrafo unico do art.174 da LC 39/85,com anova redacao dada pelo art. 02da LC 20/94, e referente aomes de dezembro/02 | 00016185340410 | ARNOBIO ALVES VIANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01395 | 13/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro,pelos servicos de manuten-cao do site deste TCE | 04871617000133 | QUIZZ SOLUCOES INTERATIVAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01396 | 13/12/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da empresa cima,referenteao pagamento do anuncio "Missade 7.dia,nos dias 19 e 20 domes de novembro proximo passa-do | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01397 | 13/12/2002 | 138.58 | 138.58 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do auxilio alimentacao,correspondente a 26dias do mes de dezembro/02,conforme disciplinado na PortariaTC 05/02 | 00003297589426 | JANINE BRANDAO DE MENDONCA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 46 | Auxílio-Alimentação | 01 | AUXILIO ALIMENTACAO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01398 | 13/12/2002 | 117.26 | 117.26 | Valor que se empenha emnome da credora acima,referen-te ao pagamento do auxilo ali-mentacao correspondente a 22dias do mes de dezembro e con-forme disciplinado na PortariaTC 05/02 | 00025214640404 | OSMANISA MARIA CAVALCANTI C DA CUNHA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 49 | Auxílio-Transporte | 01 | AUXILIO TRANSPORTE | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01399 | 13/12/2002 | 64.60 | 64.60 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a aquisicao de 68 vales- transporte,no valor unitariode R$ 0,95_para pagamento a Odontologa Osmanisa Cavalcanticonforme disciplinado pela Portaria 05/02 e referente ao mesde Dez/02 | 41139700000149 | AETC ASSOC TRANSP COLETIVOS URBANOS JP |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Dispensa | 01402 | 16/12/2002 | 2202.20 | 2202.20 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de agua eutilizacao da rede de esgotosdeste Tce,durante o mes de No-vembro. | 09123654000187 | CAGEPA CIA DE AGUA E ESGOTO DA PARAIBA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01403 | 16/12/2002 | 360.00 | 360.00 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de no-vembro,pela prestacao dos ser-vicos de suporte de sistemas Docman _deste TCE | 74177411000193 | BKM SISTEMAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01404 | 16/12/2002 | 1541.81 | 1541.81 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de Novem-bro,pelos servicos de locacao de aparelhos de telecomunicacoes(PABX)destinados a este TC | 46049987000130 | ALCATEL TELECOMUNICACOES SA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01405 | 16/12/2002 | 1170.00 | 1170.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a renovacao da assinaturado Boletim IOB,durante o periodo de 11/2002 a 10/2003 | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01406 | 16/12/2002 | 4005.21 | 4005.21 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 02 corrimaos emaco inox,incluindo vidros tem-perados e ferragens,a serem fixados na escada que da acessoao andar superior _deste TCE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01407 | 16/12/2002 | 494.79 | 494.79 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de polimento emaco inox e fixacao de 02 corrimaos na escada em granito queda acesso ao andar superior deste TCE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 01408 | 16/12/2002 | 531.00 | 531.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 90 filmes de 12 e 36 poses destinados a este TCe | 11431194000872 | CANADA COLOR VIDEO FOTO SOM LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01409 | 16/12/2002 | 938.50 | 938.50 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material de in-formatica,conforme solicitacaoatraves do Memo 05/11/02(DSNS) | 02153170000131 | SOLUTION INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01410 | 16/12/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a servicos com publicacoes de materia de interesse deste Tribunal,veiculadas nos dias 28/11 e 11/12 do corrente ano | 09101411000148 | SA O NORTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 01411 | 17/12/2002 | 90000.00 | 7500.00 | Valor que se empenha em no-me da Fundacao acima,referenteao contrato de prestacao deservicos firmado entre a Esco-la de Contas Conselheiro Otacilio Silveira do Tribunal deContas da Paraiba ea Fund. de Apoio a Pesquisa e Extensao(FUNAPE),objetivando o apoio administrativo e gerenciamento de | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01412 | 17/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | COMPLEMENTACAO DA NE 1134,em nome do servidor acima,objetivando a cobertura de gastos com a dotacao MATERIAL DE CON-SUMO | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01414 | 17/12/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confeccao de 1000 cartoesde convites em papel linho pa-ra a posse do Novo Presidente deste Tribunal,Conselheiro Lu-iz Nunes Alves. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01415 | 17/12/2002 | 522.75 | 522.75 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos de re-visao no veiculo Caminhonete S 10,pertencente a este TCE,incluindo pecas. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | FILMAGEM FOTOGRAFIA E SOM | Dispensa | 01416 | 17/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de ampliacao da Foto deste Tribunal,que seracolocada no Memorial | 08929259000204 | NEYWA CENTROFOTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01417 | 17/12/2002 | 1785.89 | 1785.89 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de novem-bro,pelos servicos de manuten-cao preventiva e corretiva deduas mini centrais e aparelhosde ar condicionado deste TCE | 01062486000155 | FRIO MASTER REFRIGERACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01418 | 17/12/2002 | 2140.00 | 2140.00 | Valor que se empenha emnome da editora acima,referen-te a publicacao de materias deinteresse deste TCE, nos dias 19 e 20/11 e 01/12 do correnteano. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01419 | 18/12/2002 | 716.00 | 716.00 | valor que se empenha em_no-me da firma acima, referente aos servicos de manutencao in-cluindo,pecas em 05 radios PRO1150,destinados aos Militares que fazem a seguranca deste TC | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 03 | TELEFONE TELEX E CELULAR | Dispensa | 01420 | 19/12/2002 | 10190.97 | 10190.97 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de no-vembro/02,pelos servicos de telecomunicacoes deste TCE | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 01421 | 19/12/2002 | 620.00 | 620.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de pintura ,emas-samento,em varios ambientes deste Tribunal. | 00048609986420 | EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01422 | 19/12/2002 | 1626.50 | 1626.50 | Valor que se empenha emnome da Associacao acima,refe-rente a uma palestra motivacional "Alta Perfomance e Excelencia HUmana,ministrada pelo Professor Joseraldo Furlan a ser realizada no Auditorio deste TCE,no dia 19 do corrente | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01423 | 19/12/2002 | 915.32 | 915.32 | Valor que se empenha emnome da empresa cima,referenteaos servicos de revisao no veiculo caminhonete S10 MOB-5881,pertencente a este TCE,incluindo pecas. | 02982660000140 | GRANRIO COM VEICULOS PECAS E SERV LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Convite | 01426 | 19/12/2002 | 10661.23 | 10661.23 | Complementacao _da NE 931,emi-tida em 06/09/02 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01427 | 19/12/2002 | 11630.64 | 11630.64 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material de informatica e de expediente,objeto da Lic.carta-convite 10/02,destinado a este TCE | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Convite | 01428 | 19/12/2002 | 13829.52 | 13829.52 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material de in-formatica e de expediente,objeto da Lic.carta-convite 10/02 destinado a este TCE | 24073694000589 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01429 | 19/12/2002 | 964.06 | 964.06 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material de ex-pediente e de copa/cozinha,ob-jeto da lic.carta-convite 10/02,destinado a este TCE | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 01430 | 20/12/2002 | 182.66 | 182.66 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de materiais delimpeza e de expediente,objetoda Licitacao Carta-convite 10/2002,destinado a este TCE | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01431 | 20/12/2002 | 1237.45 | 1237.45 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material de ex-pediente,objeto da Licitacao carta-convite 10/02,destinado a este TCE | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Convite | 01432 | 20/12/2002 | 142.50 | 142.50 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material(copa ecozinha),objeto da Licitacao Carta-Convite 10/02 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01433 | 20/12/2002 | 525.26 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material de ex-pediente,objeto da Licitacao Carta-Convite 10/02 | 23570369000135 | SPI SERV E PROD DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01434 | 20/12/2002 | 792.80 | 792.80 | Valor que se empenha emnome da firma acima, referentea aquisicao de material de ex-pediente,objeto da Licitacao carta-convite 10/02,destinado a este TCE | 24208480000149 | ELIAS AVELINO DOS SANTOS LIVRARIA E PAPE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01435 | 20/12/2002 | 182.24 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas e acesso-rios para veiculos,objeto dalicitacao carta-convite 10/02 | 01600544000157 | SEGURITAS COMERCIO REP LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Convite | 01436 | 20/12/2002 | 6445.15 | 6445.15 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas e acesso-rios para veiculos,objeto da licitacao carta-convite 10/02 | 01476855000156 | JOSE CLAUDIO RODRIGUES ALVES FIGUEIREDO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01437 | 20/12/2002 | 5022.00 | 5022.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material de in-formatica destinado a este TCE | 70114491000187 | COPIAR MAT E EQUIP PARA ESCRITORIOS LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01438 | 20/12/2002 | 1365.00 | 1365.00 | Valor que se empenha em nome da firma acima,referente a aquisicao de material paratecnolgia da informacao,desti-nado a este TCE | 24073694000589 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 01439 | 23/12/2002 | 1325.00 | 1325.00 | Valor que se empenha emnome da Instituicao acima,referente a complementacao das despesas com a selecao dos candi-datos aos Cursos de Especiali-zacao em Direito Municipal eGestao Publica,realizados atraves da referida Instituicao deEnsino e conforme contrato firmado entre o IPE/FADEF | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01440 | 23/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea prestacao dos servicos de a-tualizacao do SAGRES, modulo captura 2.00/03,durante o mesde dezembro. | 00071455272434 | ED WILSON FERNANDES DE SANTANA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 89 | OUTROS SERV PF EM TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01441 | 23/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a prestacao dos servicos de atualizacao do SAGRES, modulo capturapara a versao2.00/03 ereferente ao mes de dezembro. | 00075330199468 | SEVERINO CLAUDINO NETO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Inexigível | 01442 | 23/12/2002 | 6960.00 | 6960.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente as atividades desenvolvidas nosistema SAGRES num total de 87horas,cobradas ao preco de R$80,00 cada hora. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01443 | 23/12/2002 | 1300.00 | 1300.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de dezembro,pela prestacao de servicos na veiculacao de materias de interesse deste Tribunal,noPrograma Revista Estadual dosPoderes | 40975997000110 | RADIO TABAJARA SUP DE RADIODIFUSAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01444 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a aquisicao de 2000 exemplares da "Revista do TCE n. 02 "destinadas aos servidores des-te TCE,e aos jurisdicionados | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01445 | 23/12/2002 | 4301.00 | 4301.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de vidros(incolor,bisotado),incluindo jateamentoe ferragens em aco inoxidavel destinados a este TCE | 04520643000117 | HILDO BRAZ DAMASCENO JUNIOR VIP VIDROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01446 | 23/12/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referentea execucao dos servicos de Programacao Visual do boletim "Informe TCE",edicao novembro edezembro/02 | 00037402544400 | JOAO EVANGELISTA DA SILVA FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01447 | 23/12/2002 | 350.00 | 350.00 | Valor que se empenha em nome do credor acima,referente a execucao dos servicos de diagramacao da Revista do TCE,vol02. | 00044129858491 | JOAO GOMES DAMASCENO FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01448 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 2000 calendarios de mesa,destinados a servi-dores deste TCE e jurisdicionados | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Convite | 01449 | 23/12/2002 | 450.00 | 450.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente aos servicos de atualizacao permanente dos softwares,instalados nos servidores de Inter-net,durante o periodo de 01 a30 de novembro/02 | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01450 | 23/12/2002 | 1798.45 | 1798.45 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao fornecimento de 01 passagemaerea,trecho CWB/JPA/e JPA/RIOem nome do Conselheiro Joao Feder do TCE/PR,a fim de participar da solenidade de posse dosnovos dirigentes deste TCE eoutorga da Medalha Cunha Pedrosa,no dia 27 do corrente | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Manutenção de Serviços Administrativos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 01451 | 23/12/2002 | 265.29 | 265.29 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te a despesas com hospedagem do Sr. Mario Marcio,Consultor da FDG,que esteve neste TCE,emvisita tecnica de avaliacao_emvarias acoes desenvolvidas neste TCE,no periodo de 09 a 11de dezembro do corrente | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01452 | 23/12/2002 | 1250.00 | 1250.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 1500 exemplaresdo boletim "Informe TCE", edi-cao novembro e dezembro/02 | 08592727000117 | GRAFICA E EDITORA FENIX LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01455 | 26/12/2002 | 7960.00 | 7960.00 | Valor que se empenha emnome da grafica acima,referen-te a confeccao de 2000 exemplares da "Revista do TCE"/02,destinadas aos servidores desteTribunal,bem como os seus ju-risdicionadas | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01456 | 26/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 2000 calendari-os de mesa,destinados a servi-dores deste Orgao,bem como aosseus jurisdicionados | 08540403000135 | GRAFICA JB LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01457 | 26/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te aos servicos de desenvolvi-mento e implantacao do "Site" SAGRES ON LINE-ESTADO" | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 01458 | 26/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referenpte aos servicos de hospedagem,manutencao e operacao do "siteSAGRES ON LINE. | 09252420000130 | PROSOFT INFORMATICA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01459 | 26/12/2002 | 375.00 | 375.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Monza placa MNG 2579,pertencente a este TCE | 04426957000155 | S O S INJECAO ELETRONICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 01460 | 26/12/2002 | 528.46 | 528.46 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de pecas para o veiculo Monza,placa MNG 2429,pertencente a este TCE | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 01461 | 26/12/2002 | 300.00 | 300.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a execucao dos servicos no veiculo Monza MNG 2429,pertencen-te a este TCE | 01385553000172 | HIDRAULNORTE LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01462 | 26/12/2002 | 400.00 | 400.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a locacao de de 01 projetor multimidia p10,destinados aos trabalhos durante a posse da Nova Diretoria deste TCE | 02199904000113 | TELA SAT LOCADORA DE TELOES LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01463 | 26/12/2002 | 4201.22 | 4201.22 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pela prestacao dos servi-cos de telefonistas, recepcio-nistas e copeiras,conforme art62,Lei 8.666/93.Esta NE substitui o instrumento de contrato,ratificando todas as condicoese clausulas do contrato origi- | 08545485000100 | L & M SERVICOS E CONSERVACAO DE BENS LTD |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 01464 | 26/12/2002 | 550.00 | 550.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de apresentacao musical durante a Confraterni-zacao de Natal dos Servidores deste TCE,nodia 20/12/02 | 00023731303434 | LAETE BANDEIRA DE M FILHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 02 | ENERGIA ELETRICA | Dispensa | 01465 | 26/12/2002 | 10532.56 | 10532.56 | Valor que se empenha em nome da empresa acima,referente ao pagamento do mes de dezembro,pelo fornecimento de ener-gia eletrica deste TCE | 09095183000140 | SAELPA S A |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Inexigível | 01466 | 26/12/2002 | 14000.00 | 14000.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento do mes de de-zembro,pelos servicos de gerenciamento e suporte dos recursos de tecnologia da informacao deste TCE. | 04837256000109 | DEVELOPER SECURITY NETWORK SERVICE DSNS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 01467 | 26/12/2002 | 135.00 | 135.00 | Complementacao da NE 1431,emitida em 20/12/02,objeto daLicitacao carta-convite 10/02 | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01468 | 26/12/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente ao pagamento do mes de dezem-bro,pelos servicos de acesso a Internet TP Dedicado. | 00899861000153 | ZAITEK COMERCIO E SERVICOS INTERNET LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01469 | 26/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a confeccao de 08 fardamentos destinados aos componentes doCerimonial deste TCE | 01671093000149 | CONFECCOES FATAO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 01470 | 26/12/2002 | 80000.00 | 80000.00 | ADIANTAMENTO que se fazem nome do servidor acima,referente a cobertura de gastos com a dotacao EQUIPAMENTOS EMATERIAL PERMANENTE,durante operiodo de 26 de dezembro/02 a25 de marco/03 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01471 | 26/12/2002 | 140.00 | 140.00 | Valor que se empenha emnome da associacao acima,refe-rente a aquisicao de 02 manuais Oficiais do Sistema Nacio-nal de Recursos Humanos,desti-nados a Biblioteca deste TCE | 08271371000110 | ABRH PB ASSOC BRASILEIRA DE REC HUMANOS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01472 | 26/12/2002 | 2150.00 | 2150.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao pagamento de publicacoesde materias de interesse desteTCE,conforme faturas 057050 e057172,anexas | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | DESPESAS COM FESTAS E RECREACAO | Dispensa | 01473 | 27/12/2002 | 6400.00 | 6400.00 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te aos servicos de "buffet"realizado durante a confraternizacao do Natal dos servidores deste TCE | 00491723000130 | DIANA MA DE OLIVEIRA COUTINHO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01474 | 27/12/2002 | 800.00 | 800.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de Mestre de Cerimonia,durante a solenidade deposse dos novos dirigentes deste Tribunal,bienio 2003/2004 | 41123902000100 | RABELO ASSES E COMUNICACAO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01475 | 27/12/2002 | 720.00 | 720.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 06 caixas devinho,destinadas a solenidadede posse dos novos dirigentes deste TCE | 02770179000191 | ITEM HUM RIBEIRO E DANTAS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01476 | 27/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de material eletrico,destinado ao Hall de acessoao elevador deste TCE | 09094145000254 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 01477 | 27/12/2002 | 250.00 | 250.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao de 01 cartucho HPdestinado a Biblioteca desteTCE | 41123175000173 | EXECUTIVE INFORMATICA LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 01478 | 27/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor que se empenha emnome da Consultoria acima,referente aos servicos de Consultoria e Coordenacao para a orga-nizacao da ampliacao e continuidade do memorial deste TCE | 01555365000145 | CONSULTARQ LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | PASSAGENS TRANSP DE PESSOAS E BAGAGENS | Dispensa | 01480 | 27/12/2002 | 1728.45 | 1728.45 | Valor que se empenha emnome da empresa acima,referen-te ao fornecimento de 01 passagem aerea,trecho RIO/JPA/RIO ,em nome do Conselheiro ArnobioAlves Viana,objetivando a sua participacao na solenidade deposse dos novos dirigentes deste TCE | 35588359000106 | PRISMA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 33 | PRODUTOS ARTESANAIS | Dispensa | 01481 | 27/12/2002 | 810.00 | 810.00 | Valor que se empenha emnome da firma acima,referente a aquisicao 03 Bandeiras doBrasil,03 Bandeiras da Paraiba03 Bandeiras do Tribunal deContas,incluindo rosetas deco-rativas,destinadas a este TC | 00568160000131 | MARIA JOSE DA SILVA FARDAMENTOS ME |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01482 | 30/12/2002 | 220.00 | 220.00 | Valor que se empenha emnome do credor acima,referenteaos servicos de marcenaria realizados neste TCE,conforme Me-mo 744/02,anexo | 00029882192491 | FRANCISCO CLEMENTINO ALVES |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01483 | 30/12/2002 | 2219.62 | 2219.62 | Valor que se empenha emnome do Instituto acima, referente ao pagamento do mes deDezembro/02,da Contribuicao Previdenciaria,conforme GPS,emanexo. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01484 | 30/12/2002 | 14552.65 | 14552.65 | ADIANTAMENTO que se fazem nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICAno period de 30 de dezembro/02a 29/03/03 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01485 | 30/12/2002 | 1365.15 | 1365.15 | ADIANTAMENTO que se fazem nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura de despesas com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA FISICAno periodo de 30 de dezembro/2a 29 de marco/03 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01486 | 30/12/2002 | 35000.00 | 35000.00 | ADIANTAMENTO que se fazem nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura das despesas com a dotacao MATERIALDE CONSUMO,no periodo de 30 dezembro/02 a 29 de marco/2003. | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01487 | 30/12/2002 | 40485.27 | 40485.27 | ADIANTAMENTO que se fazem nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura dos gas-tos com a dotacao OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA,no periodo de 30 de dezembro/02 a 29 de marco/03 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01488 | 30/12/2002 | 5000.00 | 5000.00 | ADIANTAMENTO que se faz emnome da servidora acima,objetivando a_cobertura de despesas com adotacao DIARIAS,no perio-do de 30 de dezembro/02 a 29 de marco/03 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material de Distribuição Gratuita | 99 | OUTROS MATERIAIS PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | Dispensa | 01489 | 30/12/2002 | 16187.00 | 16187.00 | ADIANTAMENTO que se faz em nome da servidora acima,ob-jetivando a cobertura dos gas-tos com a dotacao MATERIAL DECONSUMO,no periodo de 30 de dezembro/02 __a 29 de marco/03 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01490 | 31/12/2002 | 653259.82 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGARVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01491 | 31/12/2002 | 170.66 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGARSALARIO FAMILIA. TRIBUNAL DECONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio Administrativo | Modernização do Tribunal de Contas do Estado - | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Dispensa | 01492 | 31/12/2002 | 50.84 | 50.84 | ADIANTAMENTO QUE SE FAZ EM NO-ME DA SERVIDORA ACIMA, REFERENTE A COBERTURA DAS DESPESAS DESTE TRIBUNAL COM A DOTACAO OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS -PESSOA FISICA, DURANTE O PERIODO DE 17/10/02 A 31/12/02 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Apoio ao Gestor Público | Escola de Contas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01493 | 31/12/2002 | 194.82 | 194.82 | ADIANTAMENTO QUE SE FAZ EM NO-ME DA SERVIDORA ACIMA, OBJETI-VANDO A COBERTURA DOS GASTOS COM A DOTACAO - OUTROS SERVI- COS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA, DURANTE O PERIODO DE 17/10/02 A 31/12/02 | 00010926976400 | CELIA MARIA FRANCA SAMPAIO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Dispensa | 01494 | 31/12/2002 | 135.32 | 135.32 | ADIANTAMENTO QUE SE FAZ EM NO-ME DO SERVIDOR ACIMA, OBJETI- VANDO A COBERTURA DOS GASTOS COM A DOTACAO -MATERIAL DE CONSUMO - DURANTE O PERIODO DE 1710/02 A 31/12/02 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01495 | 31/12/2002 | 1079.01 | 1079.01 | ADIANTAMENTO QUE SE FAZ EM NO-ME DO FUNCIONARIO ACIMA, OBJE-TIVANDO A COBERTURA DOS GASTOSCOM A DOTACAO - DIARIAS - DU- RANTE O PERIODO DE 27/11/02 A 31/12/02 | 00009570306491 | JOAO BATISTA SOBRINHO |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Acompanhamento, Fiscalização e Controle Externo | Fiscalização e Controle Externo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01496 | 31/12/2002 | 573000.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGARVENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01497 | 31/12/2002 | 435719.32 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.INATIVOS.TRIBUNAL DE CONTAS. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01498 | 31/12/2002 | 108794.67 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFDEZEMBRO/2002. RESTOS A PAGAR.PENSIONISTA.TRIBUNAL DE CONTA. | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01499 | 31/12/2002 | 418311.78 | 418311.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - INATIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS -REGULARIZACAO | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01500 | 31/12/2002 | 105651.30 | 105651.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - PENSIONISTAS -TRIBUNAL DE CONTAS - REGULARI-ZACAO | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01501 | 31/12/2002 | 418311.78 | 418311.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002 - INATIVOS - TRI-BUNAL DE CONTAS - REGULARIZA- CAO | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01502 | 31/12/2002 | 90243.00 | 90243.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.OUTUBRO/2002 - PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS - REGULARI-ZACAO | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01503 | 31/12/2002 | 460325.11 | 460325.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - INATIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS - REGULARIZA- CAO | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01504 | 31/12/2002 | 107359.42 | 107359.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - PENSIONISTAS -TRIBUNAL DE CONTAS - REGULARI ZACAO | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 01 | Aposentadoria e Reformas | 01 | PROVENTOS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01505 | 31/12/2002 | 177439.77 | 177439.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/13. SALARIO/2002 - INATIVOS - TRIBUNAL DE CONTAS REGULARIZACAO | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Previdência Social | Previdência do Regime Estatutário | Operações Especiais | Encargos com Inativos e Pensionistas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões | 01 | NULL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01506 | 31/12/2002 | 33803.59 | 33803.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO/13. SALARIO/2002 - PENSIONISTAS - TRIBUNAL DE CONTAS - REGULARIZACAO | 00055249418449 | CLARA ARAUJO BORGES E OUTROS |
Tribunal de Contas | Legislativa | Controle Externo | Operações Especiais | Despesas de Exercícios Anteriores | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 01 | PESSOAL E ENC SOCIAIS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01507 | 31/12/2002 | 131827.05 | 131827.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO REF. A REGULARIZACAO DOINSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Tribunal de Contas | Legislativa | Administração Geral | Apoio Administrativo | Encargos com a Previdência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 01 | CONTRIBUICOES AO SUPSEC | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01508 | 31/12/2002 | 128155.00 | 128155.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO REFERENTE A REGULARIZACAO DO INSS. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
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Última atualização: 10/06/2024