de_UnidOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipoLicitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | vl_Pagto | de_Historico | cd_Credor | no_Credor |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00001 | 14/01/2002 | 1450000.00 | 1450000.00 | Repasse de verba destinada a atender despesas com custos degestao, de acordo com o artigo9o. do contexto legal do convenio tripartite celebrado entreSEFIN/ABC/MRE, conforme of.009/2002/PROMOSAT. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00001 | 15/01/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO A FISCALIZACAO, NO PERIODO DE 16 A 31/01/2002. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00002 | 15/01/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO, REALIZAR SERVICOS DEAPOIO A FISCALIZACAO NO PERIODO DE 16 A 31/01/2002. | 00016109821420 | AUGUSTO SOARES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00003 | 15/01/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIAIRAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO, REALIZAR SERVICOS DEAPOIO A FISCALIZACAO NO PERIODO DE 16 A 31/01/2002. | 00025137247472 | SERGIO PEREIRA ALVES DA NOBREGA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00004 | 15/01/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPEROA,REALIZAR SERVICOS DE APOIOA FISCALIZACAO NO PERIODO DE16 A 31/01/2002. | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00005 | 15/01/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPEROA,REALIZAR SERVICOS DE APOIOA FISCALIZACAO NO PERIODO DE16 A 31/01/2002. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00006 | 15/01/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO A FISCALIZACAO NO PERIODO DE 16 A 31/01/2002. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00002 | 16/01/2002 | 161.97 | 161.97 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MOD-1033, conforme solicitacao a-traves do of.012/01/DSG. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00003 | 16/01/2002 | 150.00 | 150.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MOD-1033, conforme solicitacao a-traves do of.013/02/DSG. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00012 | 29/01/2002 | 150000.00 | 150000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS CUSTOS DE GESTAO, DEACORDO COM O ART. 9o. DO CONTEXTO LEGAL DO CONVENIO ENTRESEFIN/ABC, CONTRAPARTIDA DO ESTADO. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00007 | 29/01/2002 | 1142.40 | 1142.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZALIZAO A CIDADE DE CUITE,NO PERIODO DE 02 A 31/01/02(DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00020308370406 | SERGIO MAURICIO DA COSTA MARCAL |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00008 | 29/01/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PILARNO PERIODO DE 11 A 21/01/2002.(DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00009 | 29/01/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE ITABAIANA, NO PERIODO DE 01 A 11/01/2002(DIARIAS ACRESC DE 20%) | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00010 | 29/01/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE01 A 16/01/2002.(DIARIAS ACRESDE 20%). | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00011 | 29/01/2002 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CENTRAISDE AR CONDICIONADOS, MES DE JANEIRO/2002,NOTA FISCAL 2690/02 | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00048 | 31/01/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PER -NAMBUQUINHO. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00049 | 31/01/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PER -NAMBUQUINHO. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00051 | 31/01/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO. | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00053 | 31/01/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPEROA. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00054 | 31/01/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO. | 00016061330472 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00055 | 31/01/2002 | 688.80 | 688.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO. | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00056 | 31/01/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE GUAJU | 00005977495404 | MARIA DO CARMO RODRIGUES MOURA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00057 | 31/01/2002 | 590.40 | 590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Concorrência | 00014 | 31/01/2002 | 213682.16 | 213682.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE SUPERVISORESE DIGITADORES, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE JANEIRO2002, NOTAS FISCAIS_2121/2122/2125/2002. | 08952848000122 | SIMPLES SIST MET PROC ELETRONICOS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00015 | 31/01/2002 | 50983.34 | 50983.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - GAB-VICE GOVER-NADOR VENC E VANT. FIXAS - PE-SSOA CIVIL. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00016 | 31/01/2002 | 11.25 | 11.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - GAB.VICE GOVER-NADOR - SALARIO FAMILIA. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00017 | 31/01/2002 | 534677.39 | 534677.39 | VAOLR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - GABINETE CIVIL VENC. E VANT FIXAS -PESS CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00018 | 31/01/2002 | 213.30 | 213.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - GABINETE CIVIL SALARIO FAMILIA. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00019 | 31/01/2002 | 94207.47 | 94207.47 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - GABINETE MI- LITAR - VENC E VANT FIXAS-PESSCIVIL. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00020 | 31/01/2002 | 148.95 | 148.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - GABINETE MI- TAR - SALARIO FAMILIA. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00022 | 31/01/2002 | 324981.39 | 324981.39 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC. CONT- DESPPUBLICA-VENC E VANTAGENS FIXASPESS. CIVIL. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00023 | 31/01/2002 | 61.20 | 61.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC. CONT.DESP PUBLICA-SALARIO FAMILIA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00024 | 31/01/2002 | 43988.83 | 43988.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFJANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - SEC. EXT. ART. GOVERNA- MENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00025 | 31/01/2002 | 7.20 | 7.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC. EXT- ART GOVERNAMETAL SALARIO FAMILIA. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00026 | 31/01/2002 | 232998.09 | 232998.09 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - PROC. GERAL DOESTADO-VENC. E VANT FIXAS PESSCIVIL. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00027 | 31/01/2002 | 65.25 | 65.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - PROC. GERAL DO ESTADO -SALARIO FAMILIA. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00028 | 31/01/2002 | 940702.85 | 940702.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - PROC. GERAL DEFPUBLICA -VENC. E VANT FIXAS PESS. CIVIL. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00029 | 31/01/2002 | 223.65 | 223.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - PROC. GERAL DEFPUBLICA - SALARIO FAMILIA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00030 | 31/01/2002 | 227.25 | 227.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.PLANEJAMEN-TO SALARIO FAMILIA. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00031 | 31/01/2002 | 373368.91 | 373368.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.PLANEJAMEN-TO -VENC E VANT FIXAS. PESS CIVIL. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00032 | 31/01/2002 | 696497.20 | 696497.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.ADMINISTRA-CAO VENC. E VANT FIXAS - PESS CIVIL. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00033 | 31/01/2002 | 459.90 | 459.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.ADMINISTRA-CAO - SALARIO FAMILIA. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00034 | 31/01/2002 | 4801436.96 | 4801436.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC. FINANCAS VENC. VANT FIXAS PESS CIVIL. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00035 | 31/01/2002 | 8706.15 | 8706.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC. FINANCAS SALARIO FAMILIA. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00036 | 31/01/2002 | 339014.72 | 339014.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.AGRICULTURAVENC E VANT FIXAS-PESS CIVIL. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00037 | 31/01/2002 | 426.60 | 426.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.AGRICULTURASALARIO FAMILIA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00038 | 31/01/2002 | 163371.22 | 163371.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.IND. COMER-CIO VENC E VANT FIXAS -PESS CIVIL. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00039 | 31/01/2002 | 157.05 | 157.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.IND. COMER-CIO - SALARIO FAMILIA. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00040 | 31/01/2002 | 586568.60 | 586568.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.CIDADANIA EJUSTICA -VENC E VANT PESS CI-VIL. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00041 | 31/01/2002 | 518.85 | 518.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.CIDADANIA EJUSTICA SALARIO FAMILIA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00042 | 31/01/2002 | 659969.77 | 659969.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.TRABALHO ACAO SOCIAL VENC E VANT FIXAS PESS CIVIL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00043 | 31/01/2002 | 620.55 | 620.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.TRABALHO ACAO SOCIAL - SALARIO FAMILIA. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00044 | 31/01/2002 | 90420.88 | 90420.88 | Valor da folha de pessoal ref.janeiro /2001 - sec. recursos hidricos - venc e vant fixas pess civil. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00045 | 31/01/2002 | 26.55 | 26.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC.RECURSOS HIDRICOS SALARIO FAMILIA. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00046 | 31/01/2002 | 156000.30 | 156000.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC . EXT .COM.INSTITUCIONAL VENC E VANT PESSCIVIL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00047 | 31/01/2002 | 182.25 | 182.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC . EXT .COM.INSTITUCIONAL SALARIO FAMILIA. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00050 | 31/01/2002 | 141252.21 | 141252.21 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC. DA INFRA ESTRUTURA VENC E VANT FIXAS PESS CIVIL. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00052 | 31/01/2002 | 140.40 | 140.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JANEIRO/2002 - SEC. DA INFRA ESTRUTURA - SALARIO FAMILIA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00058 | 31/01/2002 | 4257.65 | 4257.65 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - GAB.VICE-GOVERNA-DOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00059 | 31/01/2002 | 45348.07 | 45348.07 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00060 | 31/01/2002 | 7940.51 | 7940.51 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL - GABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00061 | 31/01/2002 | 27174.03 | 27174.03 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.CONT.DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00062 | 31/01/2002 | 3809.04 | 3809.04 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.EXT.ART.GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00063 | 31/01/2002 | 19623.36 | 19623.36 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - PROC GERAL DOESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00064 | 31/01/2002 | 78908.23 | 78908.23 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - PROC.GERAL DE-FENSORIA PUBLICA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00065 | 31/01/2002 | 31321.19 | 31321.19 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00066 | 31/01/2002 | 58859.18 | 58859.18 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00067 | 31/01/2002 | 405408.87 | 405408.87 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00068 | 31/01/2002 | 28496.60 | 28496.60 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL-SEC.AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00069 | 31/01/2002 | 13867.05 | 13867.05 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.IND COMER CIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00070 | 31/01/2002 | 49662.51 | 49662.51 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VEN CIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00071 | 31/01/2002 | 56235.21 | 56235.21 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.TRABALHO | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00072 | 31/01/2002 | 7576.40 | 7576.40 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.REC.HIDRI-COS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00073 | 31/01/2002 | 13167.18 | 13167.18 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC.EXT.COMUNICACAO INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00074 | 31/01/2002 | 11926.48 | 11926.48 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JANEIRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVIL - SEC. INFRA-ES TRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00013 | 31/01/2002 | 6042.81 | 6042.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE DEZ/2001,FATURA N. 00.12.30.3643, VENC EM14/01/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Inexigível | 00021 | 31/01/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO, FIRMADOCOM ESTA SECRETARIA,MES DE JANEIRO/2002. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 00004 | 31/01/2002 | 20552.79 | 20552.79 | Termo Aditivo n.01 ao Convite03/2000/CEL - Contratacao deSeguro de Veiculos, de acordocom o Parecer n. 1801200205 daCoordenadoria da Assessoria Juridica desta Secretaria. | 33054826000192 | CIA EXCELSIOR DE SEGUROS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00075 | 01/02/2002 | 31800.00 | 31800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RENOVACOES DE ASSINA-TURAS DO JORNAL A UNIAO,DIARIOOFICIAL E DA JUSTICA,P/ 1 ANO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00077 | 01/02/2002 | 4400.00 | 4400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -COES DE MATERIAS DE INTERESSED/SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00078 | 01/02/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -COES DE MATERIAS DE INTERESSED/SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00076 | 01/02/2002 | 1316.00 | 1316.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCAO,DA SOLENIDADE DE PESSE DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00005 | 04/02/2002 | 5266.08 | 5266.08 | Servicos de fornecimento e instalacao de grades de protecao,nas esquadrias do Posto Fiscalde Agua Azul, conforme solici-tacao atraves do memo 07/02/SE | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00006 | 04/02/2002 | 781.00 | 781.00 | Aquisicao de 10 (dez) molas coimbra, a serem instaladas emsetores da Contadoria Geral doEstado, conforme solicitacao atraves do of. 02/02/CGE. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00079 | 05/02/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,NESTA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2002. | 00002768276430 | HUMBERTO FERNANDES DE LUCENA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00080 | 05/02/2002 | 14994.00 | 14994.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS ADIVERSOS SETORES DE SECRETARIAMES DE JANEIRO/2002. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00081 | 05/02/2002 | 9869.00 | 9869.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EMDIVERSOS SETORES DE INFORMATICA, MES E JANEIRO/2002. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00082 | 06/02/2002 | 6640.00 | 6640.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a confeccaode talonario de notas fiscaisavulsas, para uso a Coordenadoria de Arrecadacao esta Secre-taria. | 02297736000107 | CENTAURO FORMULARIOS DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00084 | 06/02/2002 | 66.00 | 66.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais eletricos a serutilizado na Central de opera-coes de Mercadorias/COP/SEFINconf.of.015/02-DSG,anexo. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00083 | 06/02/2002 | 655.20 | 655.20 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode acucar para suprir as necessidades do almoxarifado destaSecretaria, conf.of.03/02-DSG. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00085 | 07/02/2002 | 1080.00 | 1080.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETPB, REFERENTE AO MES DE JANEI-RO/2002. | 00001291708448 | AMANDA MARIA SILVA CAVALCANTE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00090 | 07/02/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RESTAURACAO DE 10 (DEZ)ENCADERNACOES DAS COLETANEASDE LEIS E DECRETOS. | 00033219710700 | PAULO MARQUES DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00086 | 07/02/2002 | 153.00 | 153.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL A PILAR E ITABAIANA. | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00087 | 07/02/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL E PEDRAS DE FOGO. | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00088 | 07/02/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL A PILAR E ITABAIANA. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Convite | 00089 | 07/02/2002 | 3316.89 | 3316.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2002, NOTA FISCAL N. 109/2002. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00091 | 08/02/2002 | 6040.73 | 6040.73 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde manutencao preventiva e corretiva, executados nos grupos geradores, no-breaks e insta-lacoes eletricas dos PostosFiscais de Fronteiras, ref. aomes de jan/02, conf.cont.SEFINALPHAVILLE. N.FISCAL0173. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00092 | 08/02/2002 | 75296.02 | 75296.02 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados a esta Secretaria,referente ao mes de janeiro/02,conf.cont.SEFIN/SERCON, N.Fis.N.3015 e 3016. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00093 | 14/02/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO, NO PERIODO DE 15 A28/02/2002 (DIARIAS ACRESCIDASDE 20%). | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00094 | 14/02/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO, REALIZAR SERVICOS DEAPOIO, NO PERIODO DE 15 A 28/02/2002.(DIARIAS ACRESC. DE20%). | 00016109821420 | AUGUSTO SOARES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00095 | 14/02/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO, REALIZAR SERVICOS DEAPOIO, NO PERIODO DE 15 A 28/02/2002.(DIARIAS ACRESCIDAS DE20%). | 00025137247472 | SERGIO PEREIRA ALVES DA NOBREGA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00096 | 14/02/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPEROA,REALIZAR SERVICOS DE APOIONO PERIODO DE 15 A 28/02/2002.(DIARIAS ACRESCIDAS DE 20%). | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00097 | 14/02/2002 | 688.80 | 688.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO, NO PERIODO DE 15 A28/02/2002(DIARIAS ACRESCIDASDE 20%). | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00098 | 14/02/2002 | 571.20 | 571.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPEROA,REALIZAR SERVICOS DE APOIONO PERIODO DE 15 A 28/02/2002.(DIARIAS ACRESCIDAS DE 20%). | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00107 | 14/02/2002 | 496.00 | 496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA, NO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA REC. DE RENDAS DECAMPINA GRANDE, MES JANEIRO/02NOTA FISCAL 001336/2002 | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00108 | 14/02/2002 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA NOMES DE JANEIRO/2002. NOTA FISCAL 000073/2002. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Inexigível | 00099 | 14/02/2002 | 2646.39 | 2646.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NOPREDIO DA REC. DE RENDAS DEJOAO PESSOA, JANEIRO/2002,NOTAFISCAL 000438/2002. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Inexigível | 00100 | 14/02/2002 | 2646.39 | 2646.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NOPREDIO DA REC. DE RENDAS DECAMPINA GRANDE, JANEIRO/2002 ,NOTA FISCAL 000441/2002 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Inexigível | 00101 | 14/02/2002 | 2646.39 | 2646.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA NOPRERIO DO ARQUIVO DE BAYEUX,NOMES DE JANEIRO/2002, N/F 442. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00102 | 14/02/2002 | 13183.79 | 13183.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA ,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORAS, JANEIRO/02,NOTA FISCAL 002200/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 14 | SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 00103 | 14/02/2002 | 16760.86 | 16760.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA,NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, JANEIRO/2002, NOTA FISCAL002202/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00104 | 14/02/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA REC. DE RENDAS DE JOAOPESSOA, JANEIRO/2002 , FATURAJPS 34328/2002. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00105 | 14/02/2002 | 6628.94 | 6628.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TICKETSREFEICAO, A FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, JANEIRO/2002. NOTAFISCAL 025952/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 00106 | 14/02/2002 | 4335.47 | 4335.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA,NOALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA, MES DE JANEIRO/2002,NOTA FISCAL 369/2002. | 00837733000185 | ROTTA SEGURANCA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00109 | 14/02/2002 | 21124.50 | 21124.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,MES DE DEZ/2001,COMVENC. 14/01/2002. FATURA No.00.12.30.3659/ | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00110 | 14/02/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,MES DE DEZ/2001,COMVENC. 18/01/2002, FATURA No.1129656028. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00111 | 14/02/2002 | 1263.41 | 1263.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,MES DE DEZ/2001,COMVENC. 18/01/2002, FATURA No.1129655901. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00112 | 18/02/2002 | 50285.57 | 50285.57 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DEJANEIRO/2002,FATURA 03103579-7 | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00113 | 18/02/2002 | 6628.94 | 6628.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE TICKETSREFEICOES A FUNCIONARIOS DESTASECRETARIA, MES DE FEV/2002,NOTA FISCAL 026676/02. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00114 | 18/02/2002 | 7150.00 | 7150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CALENDARIOREFERENTE AOS SALARIOS DOS SERVIDORES PUBLICOS DA PARAIBA,NOEXERCICIO DE 2002. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00007 | 18/02/2002 | 580.00 | 580.00 | Aquisicao de radio digital AM/FM, com kit de alto-falantes,antena, molduras e revestimen-to fume, a ser instalado em veiculo pertencente a esta Secretaria, conf. of.01/02/DIMAP. | 08951725000177 | JOTAKAR COM E REPRESENTACOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00008 | 18/02/2002 | 330.00 | 330.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNZ-0045, conforme solicitacao a-traves do of. 021/02/DSG. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00009 | 18/02/2002 | 1358.00 | 1358.00 | Aquisicao de 04 (quatro) microfones, destinados a utilizacaonas atividades do Nucleo Seto-rial de Treinamento desta Se-cretaria, conf. solicitacao a-traves do of. 009/02/NST. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00010 | 18/02/2002 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 100 (cem) filtrosde linha, destinados a instalacao de equipamentos de informatica, conforme solicitacao a-traves do of. 020/02/DSG. | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00011 | 20/02/2002 | 200000.00 | 200000.00 | Repasse de verba destinada a atender despesas com custos degestao, de acordo com o artigo9o. do contexto legal do convenio tripartite celebrado entreSEFIN/ABC/MRE, conforme of.068/2002/PROMOSTAT. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00012 | 21/02/2002 | 58000.00 | 58000.00 | Contratacao de servicos de Consultoria em Redesenho de Pro-cessos do Sistema Estadual dePlanejamento e Orcamento, noambito do PROMOPLAN, conformecontrato SEFIN/FADEF 07/2002. | 00003793834468 | FRANCISCO ANTONIO CAVALCANTI DA SILVA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00117 | 21/02/2002 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, SESSORES REALIZADAS NO MES DE JANEIRO/2002. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00115 | 21/02/2002 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDOS E MANUTENCAO EM CENTRAISDE AR CONDICIONADO, MES DE FEVEREIRO/2002, N/F/S 002704/02. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00116 | 21/02/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 H/A, REFERENTE AREALIZACAO DO MODULO CONHECIMENTO INSTITUCIONAL,NO PERIODODE 25 A 26/02/2002, NO POLOESAF PARAIBA. | 00003650499487 | JOSE PEREIRA DE CASTRO FILHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00118 | 21/02/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPEASA COM PAGAMENTO DE 30 HORAS/AULA DO PRO-JETO DE CONSULTORIAP/FORMACAO E ESTRUTURACAO DO CORAL DE 25 A 26 DE FEVEREIRO DE 2002. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00119 | 21/02/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 HORAS/AULA DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO FAZENDARIA DE 27A28/02/02. | 00025156217400 | WILTON CAMELO DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00120 | 21/02/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 HORAS/AULA, DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO FAZENDARIA DE 27A28/02/02. | 00039607658434 | GERALDO LEITE DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00121 | 21/02/2002 | 1745.50 | 1745.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. JPA/BSB-MARISE CATAO BSB/JPA-JOSE PEREIRA BSB/JPA-TULIO BARTOLOMEU, CONFORME FATURA 2734/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00122 | 21/02/2002 | 608.15 | 608.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA, CONFORME DISCRIMINACAO. BSB/JPA-JOSE NUTO, CONFORME FATURA 2704/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00123 | 21/02/2002 | 1979.03 | 1979.03 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. BSB/REC-TULIO LAPENDA BSB/REC-NAILTON RAMALHO JPA/BSB-JOSE NUTO, CONFORME FATURA 2702/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00124 | 21/02/2002 | 1178.40 | 1178.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. JPA/BSB-JULIO LAPENDA JPA/BSB-NAILTON RAMALHO, CONFORME FATURA 2703/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00013 | 22/02/2002 | 565.00 | 565.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 046/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00014 | 22/02/2002 | 577.00 | 577.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 044/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00015 | 22/02/2002 | 80.00 | 80.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MOI-3595, pertencente a esta Secretaria, conf. of.056/02/DSG. | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00016 | 22/02/2002 | 190.00 | 190.00 | Aquisicao de vidro para-brisa,a ser instalado no veiculo deplaca MNZ-0115, pertencente aesta Secretaria, conf. oficio045/02/DSG. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00017 | 22/02/2002 | 235.00 | 235.00 | Aquisicao de 01 (um) aspiradorde po, para uso do Arquivo deNotas Fiscais / CIEF, conformesolicitacao atraves do oficio015/02/CIEF. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00018 | 22/02/2002 | 1920.00 | 1920.00 | Aquisicao de 40 (quarenta) es-tantes em aco, destinadas aoArquivo de Notas Fiscais/CIEF,conf. of.015/02/CIEF. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00019 | 22/02/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Aquisicao de 100 (cem) estabi-lizadores de tensao, a serem utilizados no processo de informatizacao das Reparticoes Fis-cais, conf. of. 006/02/NSI. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 01 | APOIO ADMINISTRATIVO E OUTRAS | Inexigível | 00127 | 26/02/2002 | 36.50 | 36.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO REFERENTE AS REFEICOES DOS SERVIDORES DESTE ORGAO, POR OCASIAO DE SERVICOSPARA ALTERACOES DO SIAF. | 00056801556487 | GILMAR MARTINS DE CARVALHO SANTIAGO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00125 | 26/02/2002 | 79039.68 | 79039.68 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS, A FUNCIONARIOS LIGADOS A DAT,A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JAN/FEV/MAR/2002. | 00024195898315 | NIRLA MARIA CARVALHO ARAGAO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00128 | 26/02/2002 | 18000.00 | 18000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SUP. DO 1o. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEFEV/MAR/2002. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00129 | 26/02/2002 | 10480.45 | 10480.45 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00130 | 26/02/2002 | 5983.36 | 5983.36 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGSMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SUP. DO 2o. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEFEV/MAR/2002. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00131 | 26/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. O 2o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00132 | 26/02/2002 | 3050.16 | 3050.16 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SUP. DO 3o. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEFEV/MAR/2002. | 00008639400482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00133 | 26/02/2002 | 7246.00 | 7246.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 3o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002 | 00008639400482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00134 | 26/02/2002 | 840.25 | 840.25 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SUP. D 4o. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEFEV/MAR/2002. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00135 | 26/02/2002 | 449.00 | 449.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 4o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00136 | 26/02/2002 | 3099.70 | 3099.70 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SUP. DO 5o. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEFEV/MAR/2002. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00137 | 26/02/2002 | 2637.00 | 2637.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 5o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00138 | 26/02/2002 | 442.19 | 442.19 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SUP. DO 6o. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEFEV/MAR/2002. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00139 | 26/02/2002 | 1151.00 | 1151.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 6o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00140 | 26/02/2002 | 1890.67 | 1890.67 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SUP. DO 7o. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEFEV/MAR/2002. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00141 | 26/02/2002 | 1964.28 | 1964.28 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 7o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO E FEV/MAR/2002. | 00026369273449 | MANOEL PAULINO DA SILVA NETO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00142 | 26/02/2002 | 2993.50 | 2993.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SUP. DO 8o. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEFEV/MAR/2002. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00143 | 26/02/2002 | 2996.20 | 2996.20 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENECARGOS DA SUP. DO 8o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00144 | 26/02/2002 | 4500.00 | 4500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDA SUP. DO 9o. N/REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEFEV/MAR/2002. | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00145 | 26/02/2002 | 3997.70 | 3997.70 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 9o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00146 | 26/02/2002 | 18000.00 | 18000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E REPOSICAOPARA OS VEICULOS DA SUP DO 1o.N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NOPERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00147 | 26/02/2002 | 12000.00 | 12000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SUP. DO1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00148 | 26/02/2002 | 5416.50 | 5416.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SUP DO2o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00149 | 26/02/2002 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SUP. DO2o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00028776399400 | FRANCISCO LOURENCO DA SILVA SUP FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00150 | 26/02/2002 | 5456.12 | 5456.12 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SUP.DO 3o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/02. | 00013285670444 | RILVAN RAMALHO SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00151 | 26/02/2002 | 4255.25 | 4255.25 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SUP. DO3o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00013285670444 | RILVAN RAMALHO SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00152 | 26/02/2002 | 1184.16 | 1184.16 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESEPSAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DE SUP.DO 4o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO DO PERIODO DE FEV/MAR/02. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00153 | 26/02/2002 | 726.20 | 726.20 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SUP. DO4o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00154 | 26/02/2002 | 2953.00 | 2953.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SUP DO5o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00155 | 26/02/2002 | 1213.50 | 1213.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SUP. DO5o. N/REGIONLA, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00156 | 26/02/2002 | 2881.40 | 2881.40 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENOT CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SUP DO6o. N/REGINONLA, A SER UTILIZADO NO PERIODO E FEV/MAR/2002. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00157 | 26/02/2002 | 2290.00 | 2290.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SUP. DO6o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00158 | 26/02/2002 | 800.18 | 800.18 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SUP DO7o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00159 | 26/02/2002 | 553.17 | 553.17 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SUP. DO7o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00160 | 26/02/2002 | 2284.11 | 2284.11 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E REPOSICAOPARA OS VEICULOS DA SUP DO 8o.N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NOPERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00161 | 26/02/2002 | 2285.40 | 2285.40 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SUP. DO8o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00162 | 26/02/2002 | 3900.00 | 3900.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS DA SUP DO9o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00052896366415 | DAESY GALDINO DA COSTA SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00163 | 26/02/2002 | 2254.50 | 2254.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE REPAROS E CONSERVACAO DE VEICULOS DA SUP. DO9o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONO PERIODO DE FEV/MAR/2002. | 00052896366415 | DAESY GALDINO DA COSTA SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00167 | 27/02/2002 | 10723.84 | 10723.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIVOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE JANEIRO/2002,NOTA FISCAL N. 1005736/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00168 | 27/02/2002 | 4375.38 | 4375.38 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00169 | 27/02/2002 | 43623.25 | 43623.25 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00170 | 27/02/2002 | 8176.83 | 8176.83 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00171 | 27/02/2002 | 26056.54 | 26056.54 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC.CONT. DESP.PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00172 | 27/02/2002 | 3469.32 | 3469.32 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00173 | 27/02/2002 | 20461.44 | 20461.44 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.PROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00174 | 27/02/2002 | 65092.85 | 65092.85 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.PROC. GERAL DEF. PUBLICA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00175 | 27/02/2002 | 30547.11 | 30547.11 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DO PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00176 | 27/02/2002 | 57437.91 | 57437.91 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00177 | 27/02/2002 | 379411.67 | 379411.67 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00178 | 27/02/2002 | 27810.79 | 27810.79 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00179 | 27/02/2002 | 13484.58 | 13484.58 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. IND E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00180 | 27/02/2002 | 47987.53 | 47987.53 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00181 | 27/02/2002 | 50713.41 | 50713.41 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DO TRABALHO. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00182 | 27/02/2002 | 7963.89 | 7963.89 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00183 | 27/02/2002 | 12819.04 | 12819.04 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00184 | 27/02/2002 | 11721.85 | 11721.85 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA FEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC.INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00185 | 27/02/2002 | 52396.07 | 52396.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00186 | 27/02/2002 | 11.25 | 11.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00187 | 27/02/2002 | 516551.99 | 516551.99 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00188 | 27/02/2002 | 211.50 | 211.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00189 | 27/02/2002 | 97007.09 | 97007.09 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00190 | 27/02/2002 | 149.40 | 149.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00191 | 27/02/2002 | 307617.59 | 307617.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00192 | 27/02/2002 | 58.95 | 58.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00193 | 27/02/2002 | 39913.40 | 39913.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00194 | 27/02/2002 | 5.85 | 5.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00195 | 27/02/2002 | 242167.99 | 242167.99 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00196 | 27/02/2002 | 64.35 | 64.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00197 | 27/02/2002 | 774954.59 | 774954.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.PROC. GERAL DEF. PUBLICA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00198 | 27/02/2002 | 221.85 | 221.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. PROC. GERAL DEF. PUBLICA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00199 | 27/02/2002 | 362991.66 | 362991.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00200 | 27/02/2002 | 227.70 | 227.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00201 | 27/02/2002 | 678930.38 | 678930.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00202 | 27/02/2002 | 450.45 | 450.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00203 | 27/02/2002 | 4490529.68 | 4490529.68 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00204 | 27/02/2002 | 8636.40 | 8636.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00205 | 27/02/2002 | 331087.17 | 331087.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00206 | 27/02/2002 | 419.40 | 419.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00207 | 27/02/2002 | 158583.95 | 158583.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. IND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00208 | 27/02/2002 | 156.15 | 156.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. IND E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00209 | 27/02/2002 | 566255.74 | 566255.74 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00210 | 27/02/2002 | 509.40 | 509.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00211 | 27/02/2002 | 593899.37 | 593899.37 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DO TRABALHO A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00212 | 27/02/2002 | 612.00 | 612.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. DO TRABALHO A. SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00213 | 27/02/2002 | 95071.25 | 95071.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00214 | 27/02/2002 | 26.10 | 26.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00215 | 27/02/2002 | 151841.77 | 151841.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00216 | 27/02/2002 | 180.90 | 180.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00217 | 27/02/2002 | 138215.92 | 138215.92 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00218 | 27/02/2002 | 135.90 | 135.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFFEVEREIRO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00164 | 27/02/2002 | 632.40 | 632.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO. NO PERIODO DE 01A 16/02/2002(DIARIAS ACRESC DE20%). | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00165 | 27/02/2002 | 632.40 | 632.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, AS CIDADES DE PILAR E ITABAIANA, NO PERIODO DE01 A 16/02/2002.(DIARIAS ACRESDE 20%). | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00166 | 27/02/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO, CONTRATO FIRMADO COM ESTA SECRETARIA, MES DE FEV/2002 | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00220 | 28/02/2002 | 6438.84 | 6438.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES JAN/2002, FATURA 00.01.30.3825. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00221 | 28/02/2002 | 1669.29 | 1669.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JAN/2002, FATURA 1019830121. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00222 | 28/02/2002 | 412.78 | 412.78 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JAN/2002. FATURA 1019830252. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00223 | 28/02/2002 | 12821.17 | 12821.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JAN/2002. FATURA 00.01.30.3843. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00233 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DO MANDADO DE SEQUESTRO NA CONTA 32.036-6 CONFORMEDOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00234 | 28/02/2002 | 0.00 | 0.00 | VALOR EMPENHADO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002,REF.MAN DADO DE SEQUESTRO,CONF.DOC.EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00224 | 28/02/2002 | 1986.24 | 1986.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,JOSE PEREIRA C FILHO/JPA/BSB TULIO LAPENDA/JPA/BSB MARISE CATAO/BSB/JPA/ FATURAFT00002732. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00225 | 28/02/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO, NO PERIODO DE 01 A15/03/2002.(DIARIAS ACRESC. DE20%). | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00226 | 28/02/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPEROA,REALIZAR SERVICOS DE APOIONO PERIODO DE 01 A 15/03/2002,(DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00227 | 28/02/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO, NO PERIODO DE 01 A15/03/2002.(DIARIAS ACRESC. DE20%). | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00228 | 28/02/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO, REALIZAR SERVICOS DEAPOIO, NO POERIODO DE 01 A 15/03/2002(DIARIAS ACRESC. DO 20% | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00229 | 28/02/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO, REALIZAR SERVICSO DEAPOIO, NO PERIODO DE 01 A 15/03/2002.(DIARIAS ACRESC 20%). | 00016061330472 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00230 | 28/02/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO, NO PERIODO DE 01 A15/03/2002.(DIARIAS ACRECS 20% | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00231 | 28/02/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE GUAJUREALIZAR SERVICOS ESPECIAL, NOMES DE MARCO/2002. | 00005977495404 | MARIA DO CARMO RODRIGUES MOURA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00232 | 28/02/2002 | 590.40 | 590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REALIZAR SERVICOS ESPECIAIS, NO MES DE MARCO/2002. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00219 | 28/02/2002 | 194083.84 | 194083.84 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE MAO-DE-OBRAESPECIALIZADA DE SUPERVISORESE DIGITADORES, EM POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS,MES DE FEVEREIRO/2002, NOTAS FISCAIS No.2141/2142/2143/2002. | 08952848000122 | SIMPLES SIST MET PROC ELETRONICOS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00235 | 01/03/2002 | 59232.51 | 59232.51 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JANEIRO/02NOTA FISCAL N. 5749/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Dispensa | 00241 | 01/03/2002 | 647.34 | 647.34 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde coquetel face a abertura doCurso de Aperfeicoamento emGestao Fazendaria, promovidopelo Nucleo de Treinamento ede acordo com Of.026/02-NST,emanexo. | 40960569000113 | ZENY IND E COM DE PRODUTOS ALIMENTICIOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00245 | 01/03/2002 | 407.00 | 407.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais de expediente pa-ra uso no Nucleo Setorial deInformatica, conf.Of.259/NST. | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Inexigível | 00246 | 01/03/2002 | 20000.00 | 20000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com uma ajudade custo para financiar o jan-tar em comemoracao aos 100Maiores Contribuintes de ICMSda Paraiba no exerc.de 2001. | 09306242000182 | AFRAFEP |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00236 | 01/03/2002 | 159.00 | 159.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com a confeccaode carimbos padronizaos paraiversos setores desta Secreta-ria, conf.Of.11/02/SC. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00237 | 01/03/2002 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a renovacaode uma assinatura da RevistaLegislacao Federal e Margina-lia, para a Biblioteca, por umperiodo de doze meses, confor-me proposta anexa. | 61160768000117 | LEX EDITORA SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00238 | 01/03/2002 | 2296.26 | 2296.26 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a renovacaode uma assinatura o Jornal doBrasil, por um periodo de dozemeses, conforme proposta anexa | 04289390000112 | JORNAL DO BRASIL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00239 | 01/03/2002 | 405.00 | 405.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde confeccao de chaves para diversos setores desta Secreta-ria, conf.solicitacao anexa. | 12923124000128 | VERA LUCIA CORREIA DE MEDEIROS -ME |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00240 | 01/03/2002 | 745.00 | 745.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode servicos de arrecadacao deTributos Estaduais, ref.ao mesde janeiro/02. | 61411633021346 | BANESPA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00242 | 01/03/2002 | 197.40 | 197.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a renovacaode uma assinatura a REvista VEJA, por um periodo de doze me-ses, conf.proposta anexa. | 44597052002106 | EDITORA ABRIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00243 | 01/03/2002 | 572.00 | 572.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a renovacaode uma assinatura do Jornal doComercio, por um periodo de doze meses, conf.proposta anexa. | 10798130000175 | EDITORA JORNAL DO COMMERCIO SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00244 | 01/03/2002 | 4073.00 | 4073.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais eletricos, parauso no Nucleo Setorial de Treinamento e conf. solicitacaodo Of.012/02/NST, anexo. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00247 | 01/03/2002 | 150.00 | 150.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode etiquetas cromadas, solici-tadas atraves do Of.013/02-CGEem anexo. | 03146484000170 | SM INFORMATICA MARIA TRINDADE NEVES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00248 | 04/03/2002 | 5346.50 | 5346.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 300 CAPASTRANSPARENTE 200 PASTAS E 100FOLHAS DE PAPEL DE 40KG, DESTINADAS AO NUCLEO DE TREINAMENTO | 00791466000152 | ARCCUS COM IMP E REPRESENTACOES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00249 | 04/03/2002 | 198.00 | 198.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 300MT DECABO UTP DE 4 PARES, PARA INS-TALACAO DE IMPRESSORAS. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 35 | IMPRESSOS | Dispensa | 00250 | 04/03/2002 | 736.00 | 736.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO NA CONFECCAO DE 800 BLOCOS DE TALAO DE ABASTECIMENTO,DESTINADO AO ALMOXARIFADO. | 02723334000119 | FORMULI FORMULARIOS GRAFICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00251 | 04/03/2002 | 116.90 | 116.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM SERVICOS DE AUTENTI-CACOES DE CERTIDOES DE INTERESSE DA SEFIN. | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00252 | 04/03/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,NA CONTAORIA GERAL DO ESTADO,MES DE FEVEREIRO/2002. | 00002768276430 | HUMBERTO FERNANDES DE LUCENA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00253 | 04/03/2002 | 14814.00 | 14814.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DE FEV/2002. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Convite | 00020 | 04/03/2002 | 56400.00 | 47000.00 | Aditivo No.03 ao Contrato 04/99 - SEFIN/OMAR DE ABREU LOPES(Servicos de Consultoria em Gerencia de Projetos de Adminis-tracao Tributaria). | 00000183830334 | OMAR DE ABREU LOPES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00254 | 04/03/2002 | 9834.00 | 9834.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA, MES DE FEV/2002. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 83 | MANUT DE EQUIP DE TEC DA INFORMACAO | Convite | 00255 | 04/03/2002 | 3316.89 | 3316.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA, MES DE FEV/2002. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00021 | 05/03/2002 | 264.00 | 264.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 057/02/DSG. | 04804562000149 | IZAURA LINS DE SOUSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00022 | 05/03/2002 | 3482.59 | 3482.59 | Aditivo ao processo 10300/2001NE 316/01/FADEF (servicos derecuperacao e pintura nos pre-dios onde funcionam o Almoxarifado e Arquivo da SEFIN), de acordo com o Parecer 21020226,da Coordenadoria da AssessoriaJuridica desta Secretaria. | 01664501000135 | S P CONSTRUCAO CIVIL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 17 | EQUIP PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00023 | 05/03/2002 | 1191.00 | 1191.00 | Aquisicao de 03 (tres) transcoders SVGA p/NTSC, (computador-TV),destinados a utilizacao noNucleo Setorial de Treinamentodesta Secretaria, conforme so-licitacao atraves do of. 265/01/NST. | 00790342000152 | RECITRONIC LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Convite | 00257 | 06/03/2002 | 1900.00 | 1900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSEDESTA SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00258 | 06/03/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ACONDICIONAMENTO DE GAS, DESTINADOS ADIV. SETORES D/SECRETARIA. | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00259 | 06/03/2002 | 126.00 | 126.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/ AQUISICAO DE 20LIVROSCAIXA, DESTINADOS A TESOURARIAGERAL DO ESTADO. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00261 | 06/03/2002 | 337.50 | 337.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, PELO FORNECIMENTO DEGAS DE COSINHA, DESTINADOS ADIV. SETORES D/SECRETARIA. | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00262 | 06/03/2002 | 144.00 | 144.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 500FOLHASDE PAPEL VERGE E 300 DE PAPELCHECHE, P/A CHEFIA DE GABINETE | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00256 | 06/03/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PATOSNO PERIODO E 18 A 28/02/2002. (DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00020308370406 | SERGIO MAURICIO DA COSTA MARCAL |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00263 | 07/03/2002 | 75296.02 | 75296.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO, DESCARREDO,LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVACAO DEUNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA,NOTAS FISCAIS 3017/3018/02MES DE FEVEREIRO/2002. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00264 | 07/03/2002 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESINSTALACOES ELETRICAS EM UNIDADES DE FISCALIZACAO DESTA SECRETARIA, MES DE FEVEREIRO/02,NOTA FISCAL N. 00174/2002. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00268 | 07/03/2002 | 496.00 | 496.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO DA REC. DE RENDAS DEC. GRANDE, MES DE FEV/2002, NOTA FISCAL 1410/2002. | 01034989000117 | FRIOINOX INDUSTRIA E COM DE REFRIGERACAO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00269 | 07/03/2002 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO INSTALADO NA REC. DEJ. PESSOA, MES DE MARCO/2002 ,NOTA FISCAL 2713/2002. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00265 | 07/03/2002 | 7939.17 | 7939.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA ESPECIALIZADA EM UNIDADESDESTA SECRETARIA,MES DE FEV/02NOTAS FISCAIS 0463/0464/0465. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00266 | 07/03/2002 | 13183.79 | 13183.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA ,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORA, MES DE FEV/2002, NOTA FISCAL 2234/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00267 | 07/03/2002 | 16760.86 | 16760.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA,EM UNIDADES DESTA SECRETARIA ,MES DE FEV/2002, N/F/S 2236. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00270 | 08/03/2002 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETPB, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2002. | 00001138850403 | GEILSON LUCAS DE LUCENA FILHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00024 | 08/03/2002 | 0.00 | 0.00 | Inscricao do servidor Nemesio Gomes Cavalcanti para partici-pacao no curso Como Desenvol- ver a Pesquisa Juridica na In-ternet, a realizar-se em Bra- silia - DF no dia 20/03/2002. | 00601339000143 | TOP EVENTOS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00271 | 08/03/2002 | 720.00 | 720.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode 24 h/a a serem ministradasno Curso de Processo de Despe-sa Publica Aplicado a realizarse no periodo de 11 a 13.03.02no Nucleo Setorial de Treina-mento. | 00056993986434 | ROMULO AGRA TAVARES DE SALES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00272 | 08/03/2002 | 480.00 | 480.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode 16 h/a a serem ministradasno Curso de Processo de Despe-sa Publica Aplicado I, a realizar-se no periodo de 14 a 15de marco/02, no Nucleo Setori-al de Treinamento. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00025 | 11/03/2002 | 29.96 | 29.96 | Aquisicao de 02 (duas) travasde seguranca, a serem utiliza-das em portas do Nucleo Setorial de Informatica, conf. of.63/02/DSG. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00026 | 11/03/2002 | 257.00 | 257.00 | Aquisicao de pecas de reposi -cao, destinadas a manutencaoda central de refrigeracao doNucleo Setorial de Treinamentoda Sefin, conf. of.069/02/DSG. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00027 | 11/03/2002 | 3608.40 | 3608.40 | Aditivo ao empenho 314/01/FA-DEF, conforme parecer n. 130202021, da Assessoria Juridicadesta Secretaria (servicos depintura no predio da RRJP). | 02467236000168 | CONSTRUTORA MANAIM LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00273 | 11/03/2002 | 688.00 | 688.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE2002. | 61411633021346 | BANESPA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00274 | 11/03/2002 | 4335.47 | 4335.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZA-DOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA,REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /2002, CONFORME NOTA FISCAL N.372/2002. | 00837733000185 | ROTTA SEGURANCA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Convite | 00275 | 11/03/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIO DA PARAI-BA, PERIODO DE 01 ANO. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00279 | 12/03/2002 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, SESSOES REALIZADAS NO MES DE FEV/2002. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00028 | 12/03/2002 | 119.00 | 119.00 | Aquisicao de 01 (um) estabili-zador 2.000 W, a ser utilizadono Nucleo Setorial de Treina-mento desta Secretaria, conforme of. 033/02/SC. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00276 | 12/03/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE16/02 A 01/03/2002. (DIARIASACRESC. DE 20%). | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00277 | 12/03/2002 | 591.60 | 591.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO,A CIDADE DE PATOSNO PERIODO DE 01 A 15/03/2002.(DIARIAS ACREC. DE 20%). | 00020308370406 | SERGIO MAURICIO DA COSTA MARCAL |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00278 | 12/03/2002 | 510.00 | 510.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, AS CIDADES DEPILAR/ITABAIANA, NO PERIODO DE16/02 A 01/03/2002. (DIARIASACRESC. DE 20%). | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00280 | 12/03/2002 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSESTADUAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE FEV/2002,NOTAFISCAL 00077/2002. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00281 | 12/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO DE 16A31/03/2002. | 00016109821420 | AUGUSTO SOARES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00282 | 12/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.FISCAL DE TAPEROA ,DE 16A31/03/2002. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00283 | 12/03/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DE PERNAMBUQUI -NHO, DE 16A31/03/2002. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00284 | 12/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.FISCAL DE TAPEROA ,DE 16A31/03/2002. | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00285 | 12/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.F. DE PERNAMBUQUI -NHO, DE 16A31/03/2002. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00286 | 12/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO DE 16A31/03/2002. | 00020347286453 | ANTONIO RUFINO DE A LINS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00287 | 13/03/2002 | 163.92 | 163.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DEVOLUCAO DE ICMS, COBRADO A MAIOR. | 08602526000153 | CARLOS ROBERTO R DA SILVA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00029 | 13/03/2002 | 1494.90 | 1494.90 | Seguro obrigatorio de veiculospertencentes a esta Secretariacom placas de terminacao 01,conf. oficio 091/02/DSG. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00030 | 15/03/2002 | 535.00 | 535.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me of. 088/02/DSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00031 | 15/03/2002 | 925.00 | 925.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me of. 082/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00032 | 15/03/2002 | 255.00 | 255.00 | Servicos de manutencao e con-serto de pneus, a serem execu-tados em veiculos pertencentesa esta Secretaria, conf. ofi-cio 087/02/DSG. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00033 | 15/03/2002 | 373.00 | 373.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me of. 084/02/DSG. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00034 | 15/03/2002 | 2523.00 | 2523.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me of. 081/02/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00035 | 15/03/2002 | 7540.00 | 7540.00 | Aquisicao de 02(duas) centraisde ar condicionado tipo SPLIT,com capacidade de 24000 BTU/h,a serem instaladas nos postosfiscais de Junco do Serido ePedras de Fogo, respectivamen-te. | 02947911000156 | REFRILINE REFRIGERACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00036 | 15/03/2002 | 21536.93 | 21536.93 | Termo Aditivo n.02 ao Convenio001/2001, cujo objeto e a con-tratacao da obra do Posto Fis-cal de Pedras de Fogo. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00288 | 15/03/2002 | 2385.00 | 2385.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material eletrico a ser utilizado em diversos setores desta Secretaria, conf.solicitadono Of.100/02-DSG, anexo. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00292 | 18/03/2002 | 4127.05 | 4127.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE FEV/2002,FATURA 00.02.30.4046. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00293 | 18/03/2002 | 2475.72 | 2475.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE FEV/2002,FATURA 00.02.30.4029. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00294 | 18/03/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE FEV/2002,FA1020003861. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00295 | 18/03/2002 | 1296.24 | 1296.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE FEV/2002,FA1020003744. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00296 | 18/03/2002 | 6628.94 | 6628.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE VALE REFEICAO A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,MESMARCO/2002, NOTA FISCAL 27486. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00299 | 18/03/2002 | 550.08 | 550.08 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais de consumo, parasuplementacao do almoxarifadodesta Secretaria, conf.solici-tacao atraves do Of.10/02-Almoxarifado anexo. | 08330367000185 | SUPERBOX BRASIL PADARIA E PASTELARIA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00300 | 18/03/2002 | 90.18 | 90.18 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente aser utilizado p/Chefia de Gabinete desta Secretaria, conf.Of001/02-CG, anexo. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00037 | 18/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Curso de Informatica Basica, aser ministrado a servidores dediversos setores desta Secretaria, no periodo de 18/03 a 09/04/2002, conf. of. 57/02/NST. | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00289 | 18/03/2002 | 744.00 | 744.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DE LIVROSDE ATAS, ACORDAOS E INDICE REMESSIVO, DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, O REFERIDO PRESTADOR DE SERVICOS E INSCRITO NOCICA SOB O No. 85.378-0. | 00033219710700 | PAULO MARQUES DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 18/03/2002 | 212.90 | 212.90 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a confeccaode carimbos padronizados, parauso em diversos setores destaSecretaria, conf.of.anexo. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00290 | 18/03/2002 | 67233.20 | 67233.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE FEVEREIRO/2002,CONF. NOTAS FISCAIS 5769/5770/2002 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00291 | 18/03/2002 | 10736.12 | 10736.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS NO SETOR DE IPVA,INSTALADO NO DETRAN, MES DE FEV/2002, NOTA FISCAL 5771/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00297 | 18/03/2002 | 1949.00 | 1949.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode materiais de informatica para suprir as necessidades doalmoxarifado desta Secretaria,conf.sol.no Of.51/02-Almox. emanexo. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Protocolo de Cooperação Paraiban | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 02 | RESTITUICOES | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00301 | 19/03/2002 | 345.89 | 345.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESTITUICAO DE IPVA ,REFERENTE AO EXERCICIO DE 1998 | 00050962639400 | IVONEIDE CLAUDIA CORDEIRO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00305 | 19/03/2002 | 71.00 | 71.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES EM ANEXOS. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00307 | 19/03/2002 | 47.00 | 47.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, COMFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00011032448415 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00308 | 19/03/2002 | 64.70 | 64.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00050872508404 | WALDIR GOMES FERREIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00309 | 19/03/2002 | 56.00 | 56.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00015150470406 | EDMIR DANTAS DORNELAS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00302 | 19/03/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 60 HORAS/AULA DDO CURSO DE INFORMATICA BASICA,NO PERIODO DE 18/03 A 09/04/2002. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00303 | 19/03/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS/AULA DO CURSO DO MODULO DA ADMINISTRACAOTRIBUTARIA(CUPON FISCAL),NO PERIODO DE 18 A 22/03/2002. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00304 | 19/03/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 HORAS/AULA, DO CURSO DE APERFEICOAMENTO EM GESTAO FAZENDARIA DE 25A23/03/02. | 00082643555449 | ROBERTA DO MONTE GOMES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00306 | 19/03/2002 | 790.00 | 790.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 1000 CAIXAS DE PAPELAO, DESTINADAS AOALMOXARIFADO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00310 | 20/03/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO, REFERENTEAO PAGAMENTO DE MULTA INDEVIDAMENTE EXIGIDA E RECOLHIDA, CONFORME OF DIREG 111/2001, TRIBUNAL DE CONTAS. | 00016157672404 | MARIA DA NATIVIDADE SARAIVA MAIA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 36 | CONTRIB DO INSS E FGTS | Inexigível | 00311 | 21/03/2002 | 1180.97 | 1180.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RECOLHIMENTO DO INSS,DA CODATA MESDE FEVEREIRO/2002, NOTA FISCAL5771/2002. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00312 | 22/03/2002 | 34096.00 | 34096.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO AOS AUXILIARES DE FISCALIZACAO. PARTICIPANTE DO CURSO DE APERFEIOAMENTO EM GESTAO FAZENDARIA,NOPERIODO DE 18/02 A 13/05/2002,CONFORME RELACAO EM ANEXO. | 00020276982487 | ARLINDO UGULINO FILHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00313 | 25/03/2002 | 4394.25 | 4394.25 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o forneci-mento e passagens aereas parafuncionarios desta Secretaria,que se deslocaram a outros es-tados para tratares de assun-tos de interesse desta Secretaria, conf.fatura 002767 anexa. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00314 | 25/03/2002 | 2318.70 | 2318.70 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o forneci-mento de passagens aereas parafuncionarios desta Secretaria,com viagens a outros estadospara tratarem de assuntos deinteresse deste Orgao, conf.fatura 02853 anexa. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00315 | 25/03/2002 | 650.57 | 650.57 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o forneci-mento de passagens aereas parafuncionarios desta Secretaria,quando em viagem a outros estados para tratarem de assuntosde interesse este Orgao, conf.fatura 02770, anexo. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Dispensa | 00316 | 25/03/2002 | 3394.05 | 3394.05 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o forneci-mento de passagens aereas parafuncionarios desta Secretariaque se deslocaram a outros es-tos para tratar de assuntos deinteresse este Orgao, conf.fa-tura 002824 anexo. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00352 | 26/03/2002 | 1203.60 | 1203.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 19/03A 18/04/2002.(DIARIAS ACRES DE20%). | 00020308370406 | SERGIO MAURICIO DA COSTA MARCAL |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00353 | 26/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P. FISCAL DE TAPEROA,NO PERIODO DE 01 A 15/04/2002. | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00354 | 26/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.FISCAL DE PERNAMBU-QUINHO, DE 01 A 15/04/2002. | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00355 | 26/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.FISCAL DE PERNAMBUIQUINHO, DE 01 A 15/04/2002. | 00030843626453 | JOAO CARNEIRO PEREIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00356 | 26/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.FISCAL DE OURO VELHO, DE 01 A 15/04/2002. | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00357 | 26/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.FISCAL DE OURO VELHO, DE 01 A 15/04/2002. | 00016061330472 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00358 | 26/03/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.FISCAL DE PERNAMBU-QUINHO, DE 01 A 15/04/2002. | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00359 | 26/03/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO P.FISCAL DE PERNAMBU-QUINHO, DE 01 A 15/04/2002. | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00317 | 26/03/2002 | 53393.06 | 53393.06 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-GABINETE DO VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00318 | 26/03/2002 | 11.25 | 11.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -GAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00319 | 26/03/2002 | 523497.70 | 523497.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00320 | 26/03/2002 | 210.60 | 210.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00321 | 26/03/2002 | 107197.45 | 107197.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-GABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00322 | 26/03/2002 | 149.40 | 149.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -GABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00323 | 26/03/2002 | 315207.15 | 315207.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. CONT. DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00324 | 26/03/2002 | 57.60 | 57.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. CONT. DESP. PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00325 | 26/03/2002 | 41138.08 | 41138.08 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00326 | 26/03/2002 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00327 | 26/03/2002 | 292354.70 | 292354.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-PROC GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00328 | 26/03/2002 | 64.35 | 64.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -PROC GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00329 | 26/03/2002 | 812964.55 | 812964.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-PROC GERAL DEF PUBLICA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00330 | 26/03/2002 | 220.95 | 220.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -PROC GERAL DEF PUBLICA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00331 | 26/03/2002 | 361657.03 | 361657.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00332 | 26/03/2002 | 225.00 | 225.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00333 | 26/03/2002 | 675617.46 | 675617.46 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00334 | 26/03/2002 | 448.20 | 448.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00335 | 26/03/2002 | 4469272.04 | 4469272.04 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00336 | 26/03/2002 | 8629.20 | 8629.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00337 | 26/03/2002 | 332662.16 | 332662.16 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00338 | 26/03/2002 | 418.05 | 418.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00339 | 26/03/2002 | 167911.71 | 167911.71 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. IND E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00340 | 26/03/2002 | 156.60 | 156.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. IND E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00341 | 26/03/2002 | 579493.13 | 579493.13 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00342 | 26/03/2002 | 508.05 | 508.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00343 | 26/03/2002 | 609601.40 | 609601.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00344 | 26/03/2002 | 609.30 | 609.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00345 | 26/03/2002 | 95045.12 | 95045.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00346 | 26/03/2002 | 26.10 | 26.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00347 | 26/03/2002 | 157728.52 | 157728.52 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. EXT COM INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00348 | 26/03/2002 | 181.35 | 181.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00349 | 26/03/2002 | 136795.88 | 136795.88 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.MARCO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00350 | 26/03/2002 | 135.45 | 135.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFMARCO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00360 | 26/03/2002 | 4458.46 | 4458.46 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00361 | 26/03/2002 | 44039.40 | 44039.40 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00362 | 26/03/2002 | 9023.82 | 9023.82 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00363 | 26/03/2002 | 26358.77 | 26358.77 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. CONT. DESP.PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00364 | 26/03/2002 | 3575.60 | 3575.60 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00365 | 26/03/2002 | 24424.01 | 24424.01 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00366 | 26/03/2002 | 68274.18 | 68274.18 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. PROC. GERAL DEF. PUBLICA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00367 | 26/03/2002 | 30372.59 | 30372.59 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00368 | 26/03/2002 | 57108.02 | 57108.02 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00369 | 26/03/2002 | 377984.09 | 377984.09 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00370 | 26/03/2002 | 27944.39 | 27944.39 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00371 | 26/03/2002 | 14263.51 | 14263.51 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. IND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00372 | 26/03/2002 | 49093.95 | 49093.95 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00373 | 26/03/2002 | 52077.79 | 52077.79 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DO TRABALHO. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00374 | 26/03/2002 | 7992.10 | 7992.10 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DE REC. HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00375 | 26/03/2002 | 13309.68 | 13309.68 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00376 | 26/03/2002 | 11686.32 | 11686.32 | VALOR DA PROVISAO DO 13 SALARIO COTA MARCO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00351 | 26/03/2002 | 308.16 | 308.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAPOR OCASIAO DOS SERVICOS PARACONCLUSAO DO BALANCO GERAL DOESTADO EXERCICIO DE 2001, DOCUMENTACAO COMPROBATORIA ANEXO. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00038 | 26/03/2002 | 11716.00 | 11716.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente ao contrato 07/02/FADEF/FranciscoAntonio C. da Silva, conformelegislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00039 | 26/03/2002 | 11844.00 | 9494.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente aoAditivo 03 ao contrato 04/99/SEFIN/OMAR DE ABREU LOPES, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00378 | 01/04/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE MARCO/2002. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00380 | 01/04/2002 | 2160.00 | 2160.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO,MES DE MARCO/2002. | 00002768276430 | HUMBERTO FERNANDES DE LUCENA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00381 | 01/04/2002 | 1090.00 | 1090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE EDITAIS EMATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00382 | 01/04/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE EDITAISE MATERIAS DE INTERESSE DESTASECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00377 | 01/04/2002 | 214538.12 | 214538.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE SUPERVISORESE DIGITADORES, EM UNIDADES FISCAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, NOTAS FISCAIS 2162/21632164/2002. MES DE MARCO/2002. | 08952848000122 | SIMPLES SIST MET PROC ELETRONICOS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00383 | 01/04/2002 | 3316.89 | 3316.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,DURANTE O MES DE MAROC/2002,NOTAFISCAL 000111/2002. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 08 | GRATIFICACOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00379 | 01/04/2002 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO A FOLHA DE GRATIFICACAO,DOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, SESSOES REALIZADAS NO MES DE MARCO/2002. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00386 | 02/04/2002 | 180920.44 | 180920.44 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS LIGADOS A DAT,A SER UTILIZADO NO PERIODO DE ABR/MAIO/JUNHO/2002. | 00024195898315 | NIRLA MARIA CARVALHO ARAGAO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00387 | 02/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, NO PERIODO DE01 A 16/03/2002.(DIARIAS ACRESCIDAS DE 20%). | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00388 | 02/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, NO PERIODO DE01 A 16/03/2002 (DIARIAS ACRESDE 20%). | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Tomada de Preço | 00389 | 02/04/2002 | 75296.02 | 75296.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO E DESCARREGO,HIGIENE E LIMPEZA, DE UNIDADESFISCAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DE MARCO/2002,NOTAS FISCAIS 3019/3020/2002. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00384 | 02/04/2002 | 9446.33 | 9446.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA,MESDE MARCO/2002. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00385 | 02/04/2002 | 14490.00 | 14490.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSOS SETROES DESTASECRETARIA, MES DE MARCO/2002. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00390 | 02/04/2002 | 16760.86 | 16760.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA,NAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, MES DE MARCO/2002, NOTAFISCAL 2268/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00391 | 02/04/2002 | 13183.79 | 13183.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA ,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORAS, MES DE MARCO/2002, NOTA FISCAL 2266/2002 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00392 | 02/04/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO ELEVADORINSTALADO NO PREDIO DA REC. DERENDAS DE JOAO PESSOA. MES DEFEFEREIRO/2002, FATURA JPS 34851/2002. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00040 | 02/04/2002 | 355.00 | 355.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNW-8561, pertencente a esta Secretaria, conf. of. 103/02/DSG. | 04804562000149 | IZAURA LINS DE SOUSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00041 | 02/04/2002 | 12790.00 | 9301.76 | Aditivo ao contrato 012/2001/SEFIN (proc. 7511/01/SF), con-forme parecer No.240102012, daAssessoria Juridica desta Se-cretaria. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00042 | 02/04/2002 | 4590.00 | 4590.00 | Inscricao dos servidores Ubirajara C. Lucena, Suely MarquesGuimaraes, Reginaldo Cipriano,Maria Liane G. Fernandes, Da-cildo Ribeiro de Barros e Ala-na Patricia Nogueira, para participacao no curso "Liderar e'Evoluir Constantemente", den-tro das atividades do PROMOCINconf. of. 06/2002/PROMOCIN. | 04196675000109 | ARITA TREINAMENTO CONSULTORIA ASSESSORIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00043 | 05/04/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Palestra a ser realizada peloconsultor e palestrante WaldezLudwig, durante a realizacaode evento no dia 12/04/02, noEspaco Cultural,em Joao Pessoaconforme solicitacao atravesdo Of. GAPRE 0208/02/TCE. | 04431262000161 | LUDWIG & ASSOCIADOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00397 | 05/04/2002 | 1260.00 | 1260.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETNO SETOR DE ENGENHARIA, DESTASECRETARIA, MES DE MARCO/2002. | 00001291708448 | AMANDA MARIA SILVA CAVALCANTE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00398 | 05/04/2002 | 6628.94 | 6628.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TICKT'S REFEICAO AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,MES DE ABRIL/2002, NOTA FISCAL027919/02. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00393 | 05/04/2002 | 39500.00 | 39500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAOGRAFICOS, REFERENTE AO ITEM 01DA TOMADA DE PRECOS N.01/2002,DA CPL. | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00394 | 05/04/2002 | 16465.00 | 16465.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE IMPRESSAOGRAFICOS, REFERENTE AOS ITENS02 E 03 DA TOMADA DE PRECOS N.01/2002, A CPL. | 24084386000125 | GRAFICA E EDITORA LICEU LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00395 | 05/04/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FILMAGENS EM FITA VHS,DOS POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS DESTA SECRETARIA, NOS DIAS22 E 23/03/2002. | 00003457889406 | CARLOS EDUARDO SANTIAGO LINS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00396 | 05/04/2002 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA OS GRUPOS GERADORESNO'BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS, MES DE MARCO/2002,NOTAFISCAL 000145/2002. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00399 | 05/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PILARNO PERIODO DE 16/03 A 01/04/02(DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00400 | 05/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE16/03 A 01/04/2002. (DIARIASACRESCIDAS DE 20%). | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00402 | 05/04/2002 | 590.40 | 590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS, REALIZAR SERVICOS ESPECIAIS,DURANTE O MES DE ABRIL | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00044 | 08/04/2002 | 4672.00 | 4672.00 | Aquisicao de moves a serem utilizados em Postos Fiscais e Coletorias desta Secretaria, conforme memo 04/02/DIMAP. | 02043993000104 | COMERCIAL DE MOVEIS QUALITY LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00045 | 08/04/2002 | 330.00 | 330.00 | Aquisicao de vidro parabrisa aser instalado no veiculo placaMOI-3604, pertencente a estaSecretaria, conforme of.115/02/DSG. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00046 | 08/04/2002 | 670.00 | 670.00 | Aquisicao de lona a ser utili-zada no veiculo placa MOI-3604pertencente a esta Secretaria,conf. of.118/02/DSG. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00047 | 08/04/2002 | 190.00 | 190.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MOI-3615, pertencente a esta Secretaria, conf. of.134/02/DSG. | 09214404000152 | O LOJAO DAS BATERIAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00048 | 08/04/2002 | 80.00 | 80.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNG-4028, pertencente a esta Secretaria, conf. of. 0133/02/DSG. | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00049 | 08/04/2002 | 240.00 | 240.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me of. 0138/02/DSG. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00050 | 08/04/2002 | 1749.55 | 1749.55 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me of. 117/02/DSG. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00051 | 08/04/2002 | 165.00 | 165.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNG-3958, conf. oficio 116/02/DSG. | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00052 | 08/04/2002 | 453.00 | 453.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me of. 137/02/DSG. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00053 | 08/04/2002 | 2460.00 | 2460.00 | Aquisicao de moveis, destina-dos a Superintendencia do 1o.Nucleo Regional, conforme solicitacao atraves do of. 045/02/SNR-1. | 01886565000180 | C SOBREIRA E CIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00054 | 08/04/2002 | 1274.20 | 1274.20 | Aditivo ao processo 10299/01/SF, objetivando a reforma in-terna da Coletoria Estadual dePatos, conforme parecer n.11030236, da Assessoria Juridicadesta Secretaria. | 01407072000110 | AQUINO E TAVARES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00055 | 09/04/2002 | 377939.02 | 0.00 | Convenio 001/2002-FADEF/SUPLANp/construcao de cabines de pe-sagem e instalacao de base elastro de 06 (seis) balancasrodoviarias. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 10 | SERV TECNICO PROFISSIONAIS | Dispensa | 00056 | 09/04/2002 | 7468.37 | 7468.37 | Elaboracao de projetos de am-bientacao e reforma internadas coletorias de Guarabira,Cuite, Monteiro, Patos, Itapo-ranga e Catole do Rocha, con-forme memo 018/02/SE. | 00069146764453 | MONIQUE BARROS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00403 | 09/04/2002 | 49712.89 | 49712.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TELECOMUNICACOES PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, MES DE FEV/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00404 | 09/04/2002 | 49668.05 | 49668.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DEMARCO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00405 | 09/04/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 75 KG DE BOBINAS PLASTICAS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GENEROS DE ALIMENTOS | Dispensa | 00406 | 09/04/2002 | 1050.00 | 1050.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 300 KG DE CAFE TORRADOPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOALMOXARIFADO. | 02643206000165 | SC IND E COM DE ALIMENTOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00407 | 09/04/2002 | 1568.00 | 1568.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE ASSINATURA DOS INFORMATIVOS IOB, POR UM PERIODO DEDOZE MESES. | 43217850000159 | IOB INF OBJETIVA PUBLICAS JURIDICAS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00408 | 09/04/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DO ELEVADOR,INSTALADO NO PREDIO DA RECEBEDORIA DE RENDAS DE J. PESSOA,MES DE MARCO/2002, FATURA JPS35321. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00409 | 09/04/2002 | 620.00 | 620.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPARA ESTA SECRETARIA, MES DEMARCO/2002. | 61411633021346 | BANESPA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00410 | 09/04/2002 | 11250.00 | 11250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RESSARCIMENTO PELOS SERVICOS DECONFECCAO DE CONTRA-CHEQUES DOFUNCIONALISMO ESTADUAL, DOS MESES DE JANEIRO/FEVEIRO/2002. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00411 | 09/04/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS/AULA,A SEREMMINISTRADAS AOS PARTICIPANTESDO CURSO DE ETICA FISCAL E LOGICA JURIDICA, NO PERIODO DE06 A 10/05/2002. | 00017982235700 | FLAMARION TAVARES LEITE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00412 | 09/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORAS/AULA,A SEREMMINISTRADAS AOS PARTICIPANTESDO CURSO DE SUBSTITUICAO TRIBUTARIA, NO PERIODO DE 16 A 26/04/2002. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00413 | 11/04/2002 | 2211.44 | 2211.44 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA TAXA DANUAL DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO/COTELEXERCICIO/2002. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00057 | 11/04/2002 | 210000.00 | 210000.00 | Ccontrato SEFIN 005/02,-Prestacao de Servicos de Consultoriaem Auditoria e Controle Inter-no, para reestruturacao da Se-cretaria de Controle da Despe-sa Publica. | 52803244000106 | TREVISAN AUDITORES INDEPENDENTES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00058 | 11/04/2002 | 2490.00 | 2490.00 | Inscricao dos servidores Romu-lo Agra Tavares de Sale, Car-los Manuel Oliveira C. de Meloe Erika de Oliveira Santos Li-ma, para participacao no curso"Tomada de Contas Anual & Tomada de Contas Especial, a realizar-se no periodo de 15 a 18de abril/2002, em Joao Pessoa-PB. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00059 | 11/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Curso de Excel 2000 Avancado,a ser ministrado a servidoresdesta Secretaria, no periodode 17 a 30/04/2002, conforme oficio 100/2002/NST. | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00060 | 11/04/2002 | 156080.00 | 44000.00 | Contrato 06/02/SEFIN-FADEF/FGV-Prestacao de servicos de capacitacao, dentro das atividadesdo PROMOPLAN. | 33641663000144 | FUNDACAO GETULIO VARGAS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00061 | 11/04/2002 | 190000.00 | 185250.00 | Contrato 010/2002/FADEF/AMANA-KEY - Programa de Gestao Avan-cada, a ser ministrado para 40(quarenta) servidores desta Secretaria. | 67129833000128 | AMANA KEY DESENVOLV E EDUCACAO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00422 | 15/04/2002 | 7939.17 | 7939.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE MARCO/02NOTAS FISCAIS 0483/0484/0485. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00424 | 15/04/2002 | 3614.36 | 3614.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, NO PREDIO ONDE FUNCIONAO ALMOXARIFADO CENTRAL DA SECRETARIA. | 00837733000185 | ROTTA SEGURANCA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00414 | 15/04/2002 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CENTRAISDE ARCONDICIONADOS, DESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2002,NOTA FISCAL 2733/2002. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00415 | 15/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPEROA,REALIZAR SERVICOS DE APOIOA FISCALZACAO, NO PERIODO DE16 A 30/04/2002.(DIARIAS ACRESDE 20%). | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00416 | 15/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSOT FISCAL DE OUROVELHO, REALIZAR SERVICOS DEAPOIO A FISCALIZACAO,NO PERIODO DE 16 A 30/04/2002.(DIARIASACRESC. E 20%). | 00016109821420 | AUGUSTO SOARES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00417 | 15/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSOT FISCAL DE TAPEROA,REALIZAR SERVICOS DE APOIOA FISCALIZACAO, NO PERIODO DE16 A 30/04/2002(DIARIAS ACRES.DE 20%). | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00418 | 15/04/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO A FISCALIZACAO, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2002 (DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00419 | 15/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO,REALIZAR SERVICOS DEAPOIO A FISCALIZACAO,NO PERIODO DE 16 A 30/04/2002.(DIARIASACRESC. DE 20%). | 00020347286453 | ANTONIO RUFINO DE A LINS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00420 | 15/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO A FISCALIZACAO, NO PERIODO DE 16 A 30/04/2002 (DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00421 | 15/04/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORA/AULAS, A SEREM MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO EXCEL 2000 AVANCADO,NO PERIODO DE 15 A 26/04/02 | 00005539331320 | GILBERTO GERONIMO LEITE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00423 | 15/04/2002 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE MARCO/2002. NOTA FISCAL000081/2002. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00425 | 15/04/2002 | 78245.17 | 78245.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE MARCO/2002, NOTAS FISCAIS 5799/5800/5801/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00426 | 16/04/2002 | 110.00 | 110.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) CAIXA DE ETIQUETAS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA USP. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00427 | 16/04/2002 | 420.00 | 420.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00428 | 16/04/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DE 03(TRES) ASSINATURAS DOJORNAL O NORTE, PARA ESTA SECRETARIA, POR UM PERIODO DE UMANO. | 09101411000148 | SA O NORTE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00429 | 16/04/2002 | 48.00 | 48.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARREGO DE EXTINTORES,PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA | 02502609000194 | SECINCENDIO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Dispensa | 00430 | 16/04/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECUPERACAO DE BENS IMOVEIS DESTA SECRETARIA. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00432 | 19/04/2002 | 136.04 | 136.04 | Importancia empenhada destina-da ao Ressarcimento de despe-sas com refeicoes para servidores deste Orgao, por ocasiaodos servicos para conclusao doBalanco Geral do Estado, doexercicio de 20001. | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00062 | 22/04/2002 | 800.00 | 800.00 | Inscricao dos servidores Odis-sea Pereira Leite e Nemesio Gomes Cavalcanti, para participacao no II CONGRESSO DE DIREITODO ESTADO, a realizar-se no periodo de 24 a 26 de abril de2002, conforme oficios 011 e 012/2002/CAJ. | 01436316000193 | CENTRO DE ATUALIZACAO JURIDICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00063 | 22/04/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Curso de Direito Constitucio-nal Tributario, a ser ministrado a fiscais de Mercadoria emTransito desta Secretaria, conforme of.81/2002/NST. | 00088449246415 | GEORGE SALOMAO LEITE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00064 | 22/04/2002 | 2700.00 | 2700.00 | Curso de Direito Tributario, aser ministrado a Fiscais deMercadoria em Transito destaSecretaria, conforme oficio 82/2002/NST. | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00433 | 22/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE 01A 16/04/2002(DIARIAS ACRESC DE20%). | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00434 | 22/04/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PILARNO PERIODO DE 01 A 16/04/2002.(DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00435 | 23/04/2002 | 1891.98 | 1891.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE ICMS, POR TER SIDORECOLHIDO INDEVIDAMENTE,CONFORME DOCUMENTACAO COMPROBATORIAANEXO. | 04392985000107 | CLINICA DE ONCOLOGIA DE C GRANDE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Convite | 00441 | 24/04/2002 | 16.61 | 16.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA DIFERENCA DA TAXA ANUAL DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO/COTEL/2002. | 02030715002247 | ANATEL AGENCIA NAC DE TELECOMUNICACOES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00442 | 24/04/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE 12.000 LACRES DE SEGURANCA,QUE SERAO UTILIZADOS EM EQUIPAMENTOS ECF. | 09241605000149 | METALTECNICA INDUSTRIAL LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00443 | 24/04/2002 | 1943.87 | 1943.87 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. THE.JPA-RAMIRO ESTRELA THE/JPA-GERALDO LEITE YHE/JPA-CHRISTHINY SANSON, CONFORME FATURA N. 3008/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00444 | 24/04/2002 | 2509.95 | 2509.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. JPA/THE-RAMIRO ESTRELA JPA/THE-GERALDO LEITE JPA/THE-CHRISTHINY SANSON JPA/BSB/JPA-NAILTON RAMALHO,DEACORDO COM A FATURA 3009/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00445 | 24/04/2002 | 9244.15 | 9244.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. JPA/SAO/JPA-CARLOS NASCIMENTO JPA/SAO/JPA-NILTON ARNAUD JPA/SAO/JPA-LUCIANO EGITO JPA/SAO/JPA-ALVARO GALVAO JPA/SAO/JPA-LEONILDO LUCENA | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00446 | 24/04/2002 | 2638.90 | 2638.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. JPA/SAO/JPA-NAILTON RAMALHO JPA/SAO/JPA-VALERIA ZENAIDE,DEACORDO COM A FATURA 2881/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00447 | 24/04/2002 | 1497.75 | 1497.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO, P/FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. JPA/SAO/JPA-JOSE NUTO, CONFOR-ME FATURA N. 2880/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00448 | 24/04/2002 | 2431.70 | 2431.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. JPA/BSB/JPA-JOSE DANTAS JPA/BSB/JPA-NAILTON RAMALHO,DEACORDO COM A FATURA 2877/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 00065 | 24/04/2002 | 19323.52 | 19323.52 | Seguro de veiculos pertencen -tes a esta Secretaria, confor-me CONVITE 01/2002-CPL. | 61198164000160 | PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS GERAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00066 | 24/04/2002 | 3329.70 | 3329.70 | Aquisicao de pecas de reposi=cao, destinadas a manutencaodo sistema de radiocomunicacaodesta Secretaria, conforme oficio 04/02/COTEL. | 46271532000164 | ARS ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00067 | 24/04/2002 | 970.10 | 970.10 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio150/02/DSG. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00068 | 24/04/2002 | 1140.00 | 1140.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 157/02/DSG. | 04804562000149 | IZAURA LINS DE SOUSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00069 | 24/04/2002 | 4400.00 | 4400.00 | Aquisicao de pecas de reposi -cao, destinadas a manutencaodo sistema de radiocomunicacaodesta Secretaria, conforme oficio 04/02/COTEL. | 12730701000165 | OLM REPRESENTACOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00070 | 24/04/2002 | 127.00 | 127.00 | Aquisicao de midias de grava -cao e regravacao, para uso doNucleo Setorial de Informaticaconforme solicitacao atravesdo memo 056/02/SC. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00071 | 24/04/2002 | 1536.00 | 1536.00 | Aquisicao de 02(duas) centraistelefonicas com configuracaode quatro troncos e doze ramais, conforme of. 101/02/DSG. | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 15 | PECAS E ACESSORIOS PARA EQUIP DE COMUNICACAO | Dispensa | 00072 | 24/04/2002 | 146.60 | 146.60 | Aqusicicao de pecas de reposi-cao, destinadas ao consertodas centrais telefonicas da Superintendencia do 9o. NucleoRegional, conf. 104/02/DSG. | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00073 | 24/04/2002 | 0.00 | 0.00 | Aquisicao de 02 (dois) gravadores de CD, destinados ao Nu-cleo Setorial de Informatica,conf. solicitacao atraves domemo 002/02/NSI, | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 04 | MAQUINAS MOTORES E APARELHOS DIVERSOS | Dispensa | 00074 | 24/04/2002 | 2700.00 | 2700.00 | Aquisicao de transformador destinado a instalacao na subestacao do Posto Fiscal de Guaju,conforme solicitacao atravesdo oficio 158/02/DSG. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Convite | 00436 | 24/04/2002 | 5625.00 | 5625.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DOS CON-TRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DOESTADO, REFERENTE AO MES DEMARCO/2002, EFETUADO A ASBACE. | 09093352000103 | PARAIBAN BANCO DO EST DA PARAIBA SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00437 | 24/04/2002 | 1355.71 | 1355.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2002,CONFORME FATURA N. 1030176626. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00438 | 24/04/2002 | 2253.61 | 2253.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2002,CONFORME FATURA N. 0003304236. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00439 | 24/04/2002 | 8257.05 | 8257.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2002,CONFORME FATURA N. 0003304252. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00440 | 24/04/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO/2002,CONFORME FATURA N. 1030176741. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 00450 | 25/04/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE EXTRATOSDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00075 | 25/04/2002 | 378.00 | 378.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Ilka Maria SoaresCampos, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00076 | 25/04/2002 | 1568.36 | 1568.36 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Monique Duarte Barros, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00077 | 25/04/2002 | 1580.00 | 1580.00 | Inscricao das servidoras MariaSalete de Farias e Mary Merciade Souza Marinho, para participacao no curso "A SECRETARIADE HOJE:ASSESSORA NO ATENDIMENTO E NO SERVICO", a realizar -se no periodo de 05 a 08 demaio de 2002, no Rio de Janei-ro-RJ. | 28181535000125 | EDUTEC CONSULT E ASS TEC EM EDUCACAO LTD |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00078 | 25/04/2002 | 400.00 | 400.00 | Inscricao do Secretario Adjun-to das Financas, Sr. Jose Pe-reira de Castro Filho,para participacao no seminario "GESTAOPUBLICA, RESPONSABILIDADE FISCAL E CONTROLE SOCIAL", a rea-lizar-se nos dias 02 e 03 demaio de 2002, em Recife-PE. | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00449 | 25/04/2002 | 191.81 | 191.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO RECOLHIDO NO MES DE FEVEREIRO/2002, A SERVIDORA ENCONTRA-SE DE LICENCA INTERESSEPARTICULAR. | 00020348258453 | MARIA DA FATIMA DE ALMEIDA REIS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00451 | 25/04/2002 | 474.00 | 474.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA,PARA USO DESTA SECRETARIA | 03146484000170 | SM INFORMATICA MARIA TRINDADE NEVES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00452 | 26/04/2002 | 2009.00 | 2009.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEMINARIO DO PROGRAMADE EDUCACAO FISCAL PARA DIRETORES DA REGIAO DE ENSINO, NO PERIODO DE 29 A 30/04/2002. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00488 | 30/04/2002 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, RELATIVA ASSESSORES REALIZADAS NO MES DEABRIL/2002. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00453 | 30/04/2002 | 43516.56 | 43516.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GABINETE VICE GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00454 | 30/04/2002 | 11.70 | 11.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -GAB VICE GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00455 | 30/04/2002 | 548028.41 | 548028.41 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00456 | 30/04/2002 | 212.85 | 212.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00457 | 30/04/2002 | 101227.14 | 101227.14 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00458 | 30/04/2002 | 146.70 | 146.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -GABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00459 | 30/04/2002 | 305644.56 | 305644.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC CONT DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00460 | 30/04/2002 | 57.60 | 57.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC CONT DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00461 | 30/04/2002 | 43822.58 | 43822.58 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC EXT ART GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00462 | 30/04/2002 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC EXT ART GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00463 | 30/04/2002 | 345178.76 | 345178.76 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00464 | 30/04/2002 | 62.55 | 62.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00465 | 30/04/2002 | 858016.69 | 858016.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PROC GERAL DEF PUBLICA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00466 | 30/04/2002 | 227.25 | 227.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -PROC GERAL DEF PUBLICA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00467 | 30/04/2002 | 378158.07 | 378158.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00468 | 30/04/2002 | 224.10 | 224.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00469 | 30/04/2002 | 712429.45 | 712429.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00470 | 30/04/2002 | 446.85 | 446.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00471 | 30/04/2002 | 4665657.26 | 4665657.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00472 | 30/04/2002 | 8635.50 | 8635.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00473 | 30/04/2002 | 413810.13 | 413810.13 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00474 | 30/04/2002 | 418.05 | 418.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00475 | 30/04/2002 | 177372.86 | 177372.86 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC IND E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00476 | 30/04/2002 | 156.60 | 156.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC IND E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00477 | 30/04/2002 | 604529.94 | 604529.94 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00478 | 30/04/2002 | 507.15 | 507.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00479 | 30/04/2002 | 646464.50 | 646464.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00480 | 30/04/2002 | 605.25 | 605.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00481 | 30/04/2002 | 106245.19 | 106245.19 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00482 | 30/04/2002 | 26.10 | 26.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00483 | 30/04/2002 | 163084.57 | 163084.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC EXT COM INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00484 | 30/04/2002 | 181.35 | 181.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC EXT COM INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00485 | 30/04/2002 | 162541.04 | 162541.04 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00486 | 30/04/2002 | 135.45 | 135.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.ABRIL/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00490 | 30/04/2002 | 170.66 | 170.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO MES DE FEVEREIRO E 13SALARIO PROPORCIONAL/2002. | 00037413104415 | ANTONIO BENJAMIN NETO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00491 | 30/04/2002 | 40.15 | 40.15 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO 13. SALARIO PROPORCIONAL/2002. | 00001950025470 | BERENICE MACIEL DE SOUSA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00492 | 30/04/2002 | 3819.25 | 3819.25 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - GAB VICE GOVERNA DOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00493 | 30/04/2002 | 47532.80 | 47532.80 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00494 | 30/04/2002 | 8556.21 | 8556.21 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - GABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00495 | 30/04/2002 | 26049.74 | 26049.74 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC CONT DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00496 | 30/04/2002 | 4126.30 | 4126.30 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC EXT ART GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00497 | 30/04/2002 | 31132.04 | 31132.04 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PROC GERAL ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00498 | 30/04/2002 | 73608.13 | 73608.13 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PROC GERAL ESTADO | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00499 | 30/04/2002 | 32567.57 | 32567.57 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00500 | 30/04/2002 | 60564.97 | 60564.97 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00501 | 30/04/2002 | 403458.27 | 403458.27 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00502 | 30/04/2002 | 35235.07 | 35235.07 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00503 | 30/04/2002 | 15520.67 | 15520.67 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC IND COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00504 | 30/04/2002 | 51338.80 | 51338.80 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00505 | 30/04/2002 | 55244.90 | 55244.90 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC TRABALHO | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00506 | 30/04/2002 | 8910.25 | 8910.25 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC REC HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00507 | 30/04/2002 | 13821.24 | 13821.24 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC EXT COM INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00508 | 30/04/2002 | 13734.17 | 13734.17 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA ABRIL/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC INFRA ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00079 | 30/04/2002 | 1193.14 | 1193.14 | Seguro obrigatorio de veiculospertencentes a esta Secretariaconforme solicitacao atravesdo oficio 174/02/DSG. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00487 | 30/04/2002 | 400.00 | 400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E ENCADERNACAO DE 08 (OITO) VOLUMES DO BALANCO GERAL DO ESTADO, EXERCICIO 2001. | 00033219710700 | PAULO MARQUES DE SOUZA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00489 | 30/04/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONSULTORIA ASSESSORAMENTO,FIRMADO COM ESTA SECRETARIAMES DE ABRIL/2002. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00509 | 02/05/2002 | 206053.12 | 206053.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE SUPERVISORESE DIGITADORES, EM POSTOS FISCAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2002,NOTASFISCAIS 21/73/2174/2175/2002. | 08952848000122 | SIMPLES SIST MET PROC ELETRONICOS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00510 | 02/05/2002 | 3316.89 | 3316.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS EM EQUIPAMENTO DEINFORMATICA, PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE ABRIL/2002,NOTA FISCAL 000112/2002. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00511 | 02/05/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, NO PERIODO 01 A15/05/2002, REALIZAR SERVICOSDE APOIO A FISCALIZACAO. (DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00030843626453 | JOAO CARNEIRO PEREIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00512 | 02/05/2002 | 590.40 | 590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO DIARIO AO POSTO FISCALDE CRUZ DE ALMAS, REALIZAR SERVICOS DE APOIO, MES DE MAIO/02 | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00513 | 02/05/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO, REALIZAR SERVICOS DEAPOIO A FISCALIZACAO NO PERIODO DE 01 A 15/05/2002, DIARIASACRESC. DE 20%(. | 00016061330472 | ANTONIO ARAUJO DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00514 | 02/05/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE OUROVELHO REALIZAR SERVICOS DEAPOIO A FISCALIZACAO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2002. DIARIASACRESC. DE 20%). | 00020711972400 | MARINESIO LIRA DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00515 | 02/05/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO DE FISCAL DEPERNAMBUQUINHO REALIZAR SERVICOS DE APOIO A FISCALIZACAO,NOPERIODO DE 01 A 15/05/2002.DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00028770420491 | ANTONIEL ALVES DE LUNA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00516 | 02/05/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE TAPEROA,REALIZAR SERVICOS DE APOIOA FISCALIZACAO, NO PERIODO DE01 A 15/05/2002.DIARIAS ACRES.DE 20%). | 00016083946468 | RAFAEL MONTEIRO DE ANDRADE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00517 | 02/05/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO A FISCALIZACAO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2002. DIARIAS DE ACRESC. 20%). | 00020720866472 | AFONSO SABINO DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00518 | 02/05/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO, REALIZAR SERVICOSDE APOIO A FISCALIZACAO, NO PERIODO DE 01 A 15/05/2002. DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00030929180453 | JAILDO CARDOSO LEITE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00522 | 03/05/2002 | 18000.00 | 18000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE,PARA A SUP. DO1o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONO PERIODO DE MAIO/JUNHO/2002. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00523 | 03/05/2002 | 15000.00 | 15000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 1o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE MAIO/JUNHO/2002. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00526 | 03/05/2002 | 2328.66 | 2328.66 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE,PARA A SUP. DO2o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONO PERIODO DE MAIO.JUNHO/2002. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00527 | 03/05/2002 | 2575.79 | 2575.79 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGO DASUP. DO 2o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE MAIO/JUNHO/2002 | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00530 | 03/05/2002 | 753.30 | 753.30 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE,PARA A SUP. DO3o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADOO PERIODO DE MAIO/JUNHO/2002. | 00008639400482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00531 | 03/05/2002 | 2250.00 | 2250.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 3o. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE MAIO/JUNHO/2002. | 00008639400482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00534 | 03/05/2002 | 411.47 | 411.47 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE,PARA A SUP. DO4o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADONO PERIODO DE MAIO/JUNHO/2002. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00535 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 4o. N/REGIONAL,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE MAIO/JUNHO/2002. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00538 | 03/05/2002 | 591.00 | 591.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA A SUP.DO5O.N.REGIOANL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE MAIO/JUNHO/2002. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00539 | 03/05/2002 | 810.00 | 810.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP.DO 5o.N.REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE MAIO EJUNHO/2002. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00542 | 03/05/2002 | 2658.35 | 2658.35 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA A SUP.DO6o.NUCLEO REGIONAL, A SER UTI-LIZADDO NO PERIODO DE MAIO EJUNHO/2002. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00543 | 03/05/2002 | 2972.10 | 2972.10 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP.DO 6o.NUCLEO REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEMAIO E JUNHO/2002. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00546 | 03/05/2002 | 2989.38 | 2989.38 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA A SUP.DO8o.NUCLEO REGIOANL, A SER UTI-LIZADO NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2002. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00547 | 03/05/2002 | 2993.00 | 2993.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP.DO 8o.NUCLEO REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEMAIO E JUNHO/2002. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00550 | 03/05/2002 | 2103.12 | 2103.12 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTE, PARA A SUP.DO9o.NUCLEO REGIONAL, A SER UTI-LIZADO NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2002. | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00551 | 03/05/2002 | 2027.00 | 2027.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP.DO 9o.NUCLEO REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEMAIO E JUNHO/2002. | 00020764030434 | RAIMUNDO SICUPIRA LOPES SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00555 | 03/05/2002 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO`BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2002,NOTA FISCAL 0000176/2002. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00521 | 03/05/2002 | 9786.00 | 9786.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA, MES DEABRIL/2002. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00524 | 03/05/2002 | 18000.00 | 18000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 1o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEMAIO/JUNHO/2002. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00525 | 03/05/2002 | 12000.00 | 12000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO1o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE MAIO/JUNHO/02 | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00528 | 03/05/2002 | 5001.00 | 5001.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 2o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEMAIO/JUNHO/2002. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 06 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00529 | 03/05/2002 | 1525.00 | 1525.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO2o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO E MAIO/JUNHO/02. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00532 | 03/05/2002 | 4923.91 | 4923.91 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 3o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEMAIO/JUNHO/2002. | 00013285670444 | RILVAN RAMALHO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00533 | 03/05/2002 | 3143.20 | 3143.20 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO3o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE MAIO/JUNHO/02 | 00013285670444 | RILVAN RAMALHO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00536 | 03/05/2002 | 987.00 | 987.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 4o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEMAIO/JUNHO/2002. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00537 | 03/05/2002 | 46.00 | 46.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO4o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE MAIO/JUNHO/02 | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00540 | 03/05/2002 | 1366.00 | 1366.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP.DO 5o.N.REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEMAIO E JUNHO/2002. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00541 | 03/05/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO5o.NUCLEO REGIONAL, A SER UTI-LIZADO NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2002. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00544 | 03/05/2002 | 3477.00 | 3477.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONENTE AAQUISICAO DE PECAS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO6o.NUCLEO REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2002. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00545 | 03/05/2002 | 2960.50 | 2960.50 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO6o.NUCLEO REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2002. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00548 | 03/05/2002 | 2860.00 | 2860.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSI-CAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP.DO 8o.N.REGIONAL, ASER UTILIZADO NO PERIODO DEMAIO/JUNHO/2002. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00549 | 03/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP.DO 8oNUCLEO REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE MAIO/JUNHO/02 | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 00552 | 03/05/2002 | 3055.00 | 3055.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDDENTE AAQUSICAO DE PECAS DE REPOSICAOPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP.DO 9o.NUCLEO REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DEMAIO E JUNHO/2002. | 00073845558415 | WAGNER LIRA PINHEIRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00553 | 03/05/2002 | 966.00 | 966.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO9o.NUCLEO REGIONAL, A SER UTI-LIZADO NO PERIODO DE MAIO E JUNHO/2002. | 00073845558415 | WAGNER LIRA PINHEIRO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00519 | 03/05/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO,MES DE ABRIL/2002. | 00002768276430 | HUMBERTO FERNANDES DE LUCENA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00520 | 03/05/2002 | 15674.00 | 15674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS PRESTADOSEM DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2002. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00554 | 03/05/2002 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE14/03 A 14/04/2002,NOTA FISCAL001350/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00080 | 03/05/2002 | 8000.00 | 8000.00 | Curso "ICMS SOBRE SERVICOS DECOMUNICACAO", a ser ministradopara Fiscais de Estabelecimen-to desta Secretaria, no perio-do de 06 a 09 de maio de 2002,conforme processo de inexigibilidade 5376/02/SF. | 00024102890297 | MARIO CELSO SANTIAGO MENEZES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00081 | 03/05/2002 | 11730.00 | 11730.00 | Contratacao de servicos de ca-pacitacao, para realizacao docurso "GERENCIA DE PROJETOS",a ser ministrado para 15 (quinze) servidores da Secretariade Controle da Despesa Publicadentro das atividades do PROMOCIN, conforme processo de ine-xigibilidade 5337/02/SF. | 00601339000143 | TOP EVENTOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00083 | 06/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Contratacao para realizacao docurso "Orcamento de Obras Pu-blicas", com carga horaria de36 horas, a ser realizado para30 (trinta) participantes, dentro das atividades do PROPACTOconforme solicitacao atravesdo Oficio Conjunto 001-2002/GS/SCDP. | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00084 | 06/05/2002 | 2172.00 | 2172.00 | Inscricao dos auditores da Se-cretaria de Controle da Despe-sa Publica, Aurea Burstorff F.Quintao, Jose Romulo de Almei-da, Rossana Guerra, Girlene Melo Silva Roque, Maria do Socorro Nunes e Letacio Tenorio Guedes Junior, para participacaono curso "A Administracao dePessoal no Servico Publico -Co | 01600715000148 | IBRAP INSTITUTO BRAS DE ADM PUBLICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00085 | 06/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Contratacao de Servicos de Ca-pacitacao, para realizacao doCurso de Planejamento e Orca-mento Publicos, conforme soli-citacao atraves do Oficio GSA/SEPLAN/091 e processo de Inexigibilidade No. 4942/2002. | 00398099000121 | ABOP ASSOC BRASILEIRA DE ORCAM PUBLICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00086 | 06/05/2002 | 7500.00 | 7500.00 | Contratacao de Servicos de Ca-pacitacao, para realizacao doPrograma de Desenvolvimento deLiderancas-Continuidade, con-forme oficio 99/02/NST e pro-cesso de Inexigibilidade 5444/2002. | 00000232106304 | JOSE LUCIANO BRAGA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 00557 | 06/05/2002 | 1380.00 | 1380.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO5o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE MAIO/JUNHO/02. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00558 | 06/05/2002 | 75296.02 | 75296.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESEPSAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO, PRESTADOS AOSPOSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS,MES DE ABRIL/2002, NOTA FISCAL3021/3022/2002. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00560 | 08/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORA/AULAS,A SEREMMINISTRADAS AOS PARTICIPANTESDO CURSO DE EXECEL AVANCADO,NOPERIODO DE 13 A 24/05/2002, NONUCLEO SETORIAL DE TREINAMENTO | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00087 | 08/05/2002 | 90.00 | 90.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MOD-1033, pertencente a esta Secretaria, conf. of. 171/02/DSG. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00088 | 08/05/2002 | 98.00 | 98.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MOD-1033, pertencente a esta Secretaria, conf. of. 172/02/DSG. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00089 | 08/05/2002 | 740.21 | 740.21 | Aquisicao de material destina-do a manutencao de veiculospertencentes a esta Secretariaconforme solicitacao atravesdo oficio 163/02/DSG. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00090 | 08/05/2002 | 4080.00 | 4080.00 | Aquisicao de estabilizadoresde energia, a serem utilizadosnas Superintendencias, Coleto-rias e Postos Fiscais desta Secretaria, conforme solicitacaoatraves do oficio 223/02/DSG. | 04210651000167 | LF & MICROS COMERCIO DE INF LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00091 | 08/05/2002 | 1020.00 | 1020.00 | Aquisicao de 30 (trinta) aparelhos telefonicos, destinadosa setores diversos desta Secretaria, conforme solicitacao a-traves do of. 171/02/DSG. | 00370608000108 | STAR SERVICE TELECOMUNICACOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00092 | 08/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | Servicos de instalacao e fixa-cao de giroflex em viaturas depropriedade desta Secretaria,conforme oficio 134/02/PROMO-SAT. | 04804884000198 | SINAL MOTOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00559 | 08/05/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETNO SETOR DE ENGENHARIA, DESTASECRETARIA, MES DE ABRIL/2002. | 00001138850403 | GEILSON LUCAS DE LUCENA FILHO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00562 | 09/05/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO ELEVADORINSTALADO NO PREDIO DA RECEBEDORIA DE JOAO PESSOA, MES DEABRIL/2002. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00563 | 09/05/2002 | 4944.08 | 4944.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E ESPECIALIZADA, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA,NOMES DE ABRIL/2002, NOTA FISCAL000379/2002. | 00837733000185 | ROTTA SEGURANCA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Inexigível | 00564 | 09/05/2002 | 7939.17 | 7939.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E ESPECIALIZADA, EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA,NO MES DE ABRIL/2002,NOTAS FISCAIS 000506/000507/000508/2002 | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00565 | 09/05/2002 | 13183.79 | 13183.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO,TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORAS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/02NOTA FISCAL 002301/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00566 | 09/05/2002 | 16760.86 | 16760.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA,EM DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, MES DE ABRIL/2002, NOTAFISCAL 002302/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00567 | 09/05/2002 | 6628.94 | 6628.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE TICKTES ALIMENTACAOPARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2002, NOTAFISCAL 028503/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00569 | 09/05/2002 | 204.05 | 204.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PASTAS SANFONADAS,CAIXAP/ CORRESPONDENCIA,PORTA LAPISE BATERIAS 9 V ALCALINA, PARAOS SETORES DA DAF, ASSESSORIAJURIDICA E NUCLEO DE TREINAMENTO RESPECTIVAMENTE. | 04232077000148 | MELHOR COMERCIAL LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00570 | 09/05/2002 | 698.40 | 698.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de consumo para suplementacao de diversos seto-res desta Secretaria, conf.Of.da DIMAP anexo. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00571 | 09/05/2002 | 3350.00 | 3350.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material e expediente, parasuprir as necessiades do almo-xarifado desta Secretaria, conforme Of.02/02-Almox. anexo. | 35592039000120 | DENILDE LINHARES M FEITOSA ART PAPEL LIV |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00572 | 09/05/2002 | 1828.00 | 1828.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente, pa-ra suprir as necessidades doalmoxarifado desta Secretaria,conf.Oficio anexo. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00573 | 09/05/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com a confeccaode carimbos padronizados, parauso em diversos setores destaSecretaria. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00578 | 09/05/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a confeccaode pastas padronizadas, parauso ddo Nucleo Setorial deTreinamento, solicitado atra-ves do Of.106/02-NST, anexo. | 12677332000194 | OSMAR ALVES DE ALENCAR ME |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00574 | 09/05/2002 | 45.00 | 45.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode lona plastica preta, a serutilizada para protecao dosequipamentos de informatica armazenados na DIMAP, conf.soli-citacao anexa. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00561 | 09/05/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (EZ) DIARIAS, PELODESLOCAMENTO AO POSTO FISCALDE GUAJU, REALIZAR SERVICOS ESPECIAIS, DURANTE O MES DE MAIO2002.(DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00011387742434 | GUARACI GOMES DE LIMA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00568 | 09/05/2002 | 7244.00 | 7244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO E INSTALACAODE ARMARIOS EMBUTIDOS EM SETORES DESTA SECRETARIA. | 00039610330487 | JOSE EVERALDO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00575 | 09/05/2002 | 1480.00 | 1480.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a publica-cao de materias de interessedesta Secretaria, conf. ordensde servico anexa. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00576 | 09/05/2002 | 520.00 | 520.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com os servicosgraficos prestados a esta Se-cretaria, conf.propostas ane-xas. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOCAO | Dispensa | 00577 | 09/05/2002 | 21.00 | 21.00 | Importancia empenhada destina-da ao ressarcimento de despe-sas efeturadas com transportesem servico especial desta Se-cretaria na cidade de Brasiliasolicitado atraves do Oficio246/02-CT, anexo. | 00011032448415 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00093 | 13/05/2002 | 37715.00 | 37715.00 | Aquisicao de material de apoiopedagogico, objeto do Convite001/2002/CEL. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00094 | 13/05/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Curso de Informatica Basica, aser ministrado para servidoresde diversos setores desta Secretaria, no periodo de 15/05a 05/06/02, conf.of.130/02/NST | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00095 | 16/05/2002 | 2675.21 | 2675.21 | Servicos de conservacao, recu-peracao e manutencao do abrigoda repetidora VHF/COTEL, soli-citados atraves do memo 027/02/SE. | 04845518000187 | JAC CONSTRUCOES COM EPREEND E PROJETOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00096 | 16/05/2002 | 3000.00 | 3000.00 | Servicos de conserto no telha-do do predio onde funciona oNucleo Setorial de Treinamentodesta Secretaria, solicitadosatraves do memo 024/02/SE. | 03446956000100 | SOCONSTROI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00097 | 16/05/2002 | 2242.00 | 2242.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 217/02/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00098 | 16/05/2002 | 35.00 | 35.00 | Servico de conserto do vidropara-brisa do veiculo de placaMNE-8993, pertencente a estaSecretaria, conforme solicita-cao atraves do of. 220/02/DSG. | 01704313000193 | ADEMAR HOBOLT ME |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00099 | 16/05/2002 | 200.00 | 200.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNU-1586, pertencente a esta Secretaria, conforme solicitacao a-traves do of. 221/02/DSG. | 00753909000110 | G CAR GERCINO ALVES DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 00582 | 16/05/2002 | 5621.45 | 5621.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2002,CONFORME FATURA N. 00.04/30.4480. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00583 | 16/05/2002 | 560.00 | 560.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS,DESTINADO AO ALMOXARIFADO CENTRALD/SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00584 | 16/05/2002 | 1250.00 | 1250.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -COES DE MATERIAS DE INTERESSED/SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00585 | 16/05/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 300MT DECABO FLEX E 05 HASTE DE ATERRAMENTO, DESTINADOS AS RECEBEDO-RIAS DE RENDAS DE JOAO PESSOAE CAMPINA GRANDE E 6 E 7 NU-CLEOS REGIONAIS. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Inexigível | 00591 | 16/05/2002 | 791.00 | 791.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSESTADUAIS, NO MES DE ABRIL/02. | 61411633021346 | BANESPA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 00579 | 16/05/2002 | 460.00 | 460.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE FARDAMENTO DOS SERVIDORESQUE PRESTAM SERVICOS NA CASADA CIDADANIA. | 04750520000172 | HISLANY S DIAS QUEIROZ DE MAGALHAES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 00580 | 16/05/2002 | 2896.00 | 2896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01COMPRESSOR SCROL, 01 CONTACTOR, 12 KGDE GAS E 06 KG DE FREON, DESTINADO A CENTRAL DE AR CONDICIO-NADO DO NUCLEO DE INFORMATICA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 00581 | 16/05/2002 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL /2002, CONFORME NOTA FISCAL N.0086/2002. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00586 | 16/05/2002 | 90.00 | 90.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTES E COMBUSTIVEIS. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00589 | 16/05/2002 | 759.00 | 759.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM CENTRAISDE AR CONDICIONADOS, PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DEMAIO/2002, NOTA FISCAL 002758. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 00590 | 16/05/2002 | 1762.40 | 1762.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAO SETOR DE MANUTENCAO DESTA SECRETARIA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00592 | 16/05/2002 | 4305.00 | 4305.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCOES DE 15.000(QUINZE MIL) FORMULARIOS COMBRASAO, PARA EMISSAO DE CERTIDAO NEGATIVA ESTADUAL, MEDINDO21,5 X 28 CM. | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00100 | 17/05/2002 | 7368.37 | 7368.37 | Servicos de recuperacao do imovel onde funcionou a Coordena-doria de Telecomunicacoes des-ta Secretaria, solicitados a-traves do memo 026/02/SE. | 03064723000142 | PETRA ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00101 | 17/05/2002 | 6773.90 | 6773.90 | Servicos de recuperacao, manu-tencao e conservacao da Coletoria de Mamanguape, solicitadosatraves do memo 023/02/SE. | 03064723000142 | PETRA ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00102 | 17/05/2002 | 500000.00 | 500000.00 | Repasse de verba destinada a atender despesas com custos degestao, de acordo com o artigo9o. do contexto legal do convenio tripartite celebrado entreSEFIN/ABC/MRE, conforme oficio146/02/PROMOSAT. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00103 | 17/05/2002 | 5000.00 | 5000.00 | Contratacao para realizacao docurso "Auditoria de Obras Rodoviarias, destinado a 11 (onze)servidores da Secretaria deControle da Despesa Publica,dentro das atividades do PROMOCIN, conforme solicitacao atraves do oficio 16/2002/PROMOCIN | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00104 | 20/05/2002 | 13808.80 | 7508.80 | Contratacao de servicos artis-ticos, conforme contrato SEFIN014/2002. | 00042478340453 | EDILSON ALVES DA SILVA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00593 | 20/05/2002 | 1615.29 | 1615.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 1040348561. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00594 | 20/05/2002 | 17380.60 | 17380.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS (MALOTE) PRESTADOSA ESTA SECRETARIA, FATURA No.00.04.30.4497. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00595 | 20/05/2002 | 412.50 | 412.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 1040348685.MES DE ABRIL/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00596 | 20/05/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL __DEFISCALIZACAO NA CIDADE DE PILAR, NO PERIODO DE 16/04 A 01/05/2002. (DIARIAS ACRESC. DE20%) | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00597 | 20/05/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO,NO PERIODO DE 16/04 A 01/05/2002.(DIARIAS ACRESCIDAS DE 20%) | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00600 | 22/05/2002 | 9949.40 | 9949.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS AMARCELO LIRA E OUTROS, CONFOR-ME FATURA N. FT00003191/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00601 | 22/05/2002 | 3730.00 | 3730.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. JPA/BSB/JPA-NAILTON RAMALHO JPA/BEL/JPA/ELAINE CESAR JPA/SSA/JPA-NEMESIO CAVALCANTIJPA/BSB-TULIO LAPENDA JPA/BSB-NAILTON RAMALHO,CONFORME FATURA N. FT00003260/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00602 | 22/05/2002 | 2221.50 | 2221.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACA. JPA/SSA/JPA-ODICEA LEITE BSB/JPA-TULIO LAPENDA BSB/JPA-NAILTON RAMALHO,CONFORME FATURA N. FT00003259/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00599 | 22/05/2002 | 234641.75 | 234641.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOSMESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 02 | SUBSTITUICOES | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00603 | 24/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS-AULA, MINIS-TRADAS AOS PARTICIPANTES DOCURSO DE ETICA FISCAL E LOGICAJURIDICA, NO PERIODO DE 06 A10/05/2002. | 00017982235700 | FLAMARION TAVARES LEITE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00106 | 24/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Curso de Excel 2000 Avancado,para servidores desta Secreta-ria, conforme oficio 100/2002/NST. | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00107 | 27/05/2002 | 240.00 | 240.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Ilka Maria SoaresCampos, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00108 | 27/05/2002 | 1600.00 | 1600.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Mario Celso Santiago de Menezes, conforme legis-lacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00109 | 27/05/2002 | 360.00 | 360.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de George Salomao Leite, conforme legislacao vigen-te. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00110 | 27/05/2002 | 2761.76 | 1501.76 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social,referente ao contrato 014/2002, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00111 | 27/05/2002 | 6560.00 | 6560.00 | Contratacao para realizacao doEncontro de Coordenadores e Administradores Tributarios - ENCAT, a realizar-se no periodode 28 a 29/05/2002, conformesolicitacao atraves do oficio125/2002/NST. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00112 | 27/05/2002 | 217500.00 | 174000.00 | Curso de Especializacao em Gestao Estrategica em Financas Publicas, a ser ministrado para50 (cinquenta) servidores des-ta Secretaria, conforme contrato SEFIN No.016/2002. | 04040513000187 | SOCIEDADE EDUCACIONAL DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00113 | 27/05/2002 | 4800.00 | 4800.00 | Contratacao para realizacao deentrevistas referentes ao pro-cesso seletivo do Curso de Es-pecializacao em Gestao Estrategica em Financas Publicas, conforme solicitacao atraves do oficio 155/2002/NST. | 04650647000110 | CONSULMARHKET SOLUCOES EDUC E EMPRESAR |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00114 | 27/05/2002 | 365880.00 | 130880.00 | Fornecimento do Sistema Aplicativo SAJ (Sistema de AutomacaoJuridica), em conformidade como contrato FADEF No.015/2002. | 82845322000104 | SOFTPLAN PLANEJAMENTO E SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 00609 | 27/05/2002 | 101.50 | 101.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COM AUTENTI-CACOES DE CERTIDOES DE INTERESSE D/SECRETARIA. | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00604 | 27/05/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL A PEDRAS DE FOGO, DE 01A16/05/2002 | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00605 | 27/05/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL A PILAR, DE 01A16/05/2002. | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00607 | 27/05/2002 | 1703.56 | 1703.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. RIO/JPA/RIO-WALDEZ LUDWEG, CONFORME FATURA N. 3408/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00606 | 27/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE BUFFET ,POR OCASIAO DO ENCERRAMENTO DOCURSO DE APERFEICOAMENTO EMGESTAO FAZENDARIA. | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00612 | 28/05/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 90 HORAS/AULA, DESTI-NADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS, NO PERIODO DE 11 A 13/06/2002, TENDO COMO INSTRUTORES ELAINE CESAR E GERALDO LEITE DA SILVA. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00613 | 28/05/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 90 HORAS-AULA, DESTI-NADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS, NA EDUCACAO FISCAL NA ESCOLA, NO PERIODO DE 02 A 04/07/2002,TENDOCOMO INSTRUTORES, ELAINE CESARELISABETH VIRGINIA, ALEXANDREJOSE E JOAO DANTAS. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00614 | 28/05/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 90 HORAS-AULA, DESTI-NADAS AOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PUBLICAS ESTADUAIS, NA EDUCACAO FISCAL NA ESCOLA, NO PERIODO DE 04 A 06/06/2002,TENDOCOMO INSTRUTORES ELAINE CESAR,JOAO DANTAS E JOSE SOUSA LIMA. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00615 | 28/05/2002 | 2335.86 | 2335.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE COFEE -BREAK, POR OCASIAO DA REALIZA-CAO DO ENCONTRO DE COORDENADO-RES E ADMINISTRADORES TRIBUTA-RIOS ENCAT, A REALIZAR-SE NOSDIAS 28 E 29/05/2002. | 70112131000146 | HARDMAN PRAIA FLAT |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00610 | 28/05/2002 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPOGRA -FIA, PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO PERIODO DE14/04 A 14/05/2002, CONFORMENOTA FISCAL N. 1398/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00611 | 28/05/2002 | 281.00 | 281.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DA REVISTADIREITO TRIBUTARIO E DE FINAN-CAS PUBLICAS,PERIODO DE 01ANO. | 60501293000112 | EDITORA REVISTA DOS TRIBUNAIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 00616 | 29/05/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO, REFERENTEAO MES DE MAIO/2002, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00115 | 29/05/2002 | 210.00 | 210.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNG-4028, pertencente a esta Secretaria, conforme of. 245/02/DSG | 08545659000135 | GERALDO BEZERRA DE M FILHO ME |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00116 | 29/05/2002 | 45.00 | 45.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNE-9273, pertencente a esta Secretaria, conforme of. 240/02/DSG | 24121717000150 | VAREJAO DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00117 | 29/05/2002 | 679.89 | 679.89 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNU-1296, pertencente a esta Secretaria, conforme of.250/02/DSG. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00118 | 29/05/2002 | 78.00 | 78.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNU-1296, pertencente a esta Secretaria, conforme of.251/02/DSG. | 02323033000106 | UNIDAS VEICULOS SERVICOS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00617 | 29/05/2002 | 216343.89 | 216343.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM LOCACAO DEMAO DE OBRA ESPECIALIZADA DESUPERVISORES E DIGITADORES EMUNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2002, NOTASFISCAIS No. 0001/0002/0003/02. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00618 | 29/05/2002 | 43167.66 | 43167.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABVICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00619 | 29/05/2002 | 11.70 | 11.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.GABVICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00620 | 29/05/2002 | 568143.69 | 568143.69 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABCIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00621 | 29/05/2002 | 207.00 | 207.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.GABCIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00622 | 29/05/2002 | 92916.60 | 92916.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABMILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00623 | 29/05/2002 | 145.35 | 145.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.GABMILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00624 | 29/05/2002 | 303082.24 | 303082.24 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECCONT.DESP.PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00625 | 29/05/2002 | 57.60 | 57.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECCONT.DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00626 | 29/05/2002 | 45967.87 | 45967.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECEXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00627 | 29/05/2002 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECEXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00628 | 29/05/2002 | 342049.12 | 342049.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. PROCGERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00629 | 29/05/2002 | 63.45 | 63.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00630 | 29/05/2002 | 1074331.86 | 1074331.86 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. PROCGERAL DEF. PUBLICA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00631 | 29/05/2002 | 225.90 | 225.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002.SALARIO FAMILIA.PROCGERAL DEF. PUBLICA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00632 | 29/05/2002 | 378282.17 | 378282.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00633 | 29/05/2002 | 222.75 | 222.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECDO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00634 | 29/05/2002 | 721018.47 | 721018.47 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00635 | 29/05/2002 | 445.50 | 445.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECDA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00636 | 29/05/2002 | 4625157.30 | 4625157.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00637 | 29/05/2002 | 8648.55 | 8648.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECDAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00638 | 29/05/2002 | 412841.40 | 412841.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00639 | 29/05/2002 | 415.35 | 415.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECDA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00640 | 29/05/2002 | 172898.98 | 172898.98 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECIND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00641 | 29/05/2002 | 156.15 | 156.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECIND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00642 | 29/05/2002 | 615971.41 | 615971.41 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECCIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00643 | 29/05/2002 | 502.20 | 502.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECDA CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00644 | 29/05/2002 | 656014.91 | 656014.91 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDO TRABALHO E A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00645 | 29/05/2002 | 600.30 | 600.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECDO TRABALHO E A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00646 | 29/05/2002 | 106642.44 | 106642.44 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00647 | 29/05/2002 | 26.10 | 26.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECDE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00648 | 29/05/2002 | 164166.45 | 164166.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECEXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00649 | 29/05/2002 | 180.90 | 180.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECEXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00650 | 29/05/2002 | 167598.03 | 167598.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SECDA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00651 | 29/05/2002 | 135.45 | 135.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFMAIO/2002. SALARIO FAMILIA.SECDA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00652 | 29/05/2002 | 3695.18 | 3695.18 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00653 | 29/05/2002 | 48059.70 | 48059.70 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00654 | 29/05/2002 | 7827.84 | 7827.84 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00655 | 29/05/2002 | 25374.74 | 25374.74 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00656 | 29/05/2002 | 3849.55 | 3849.55 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00657 | 29/05/2002 | 28570.50 | 28570.50 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00658 | 29/05/2002 | 90216.26 | 90216.26 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. PROC. GERAL DEF. PUBLICA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00659 | 29/05/2002 | 31943.20 | 31943.20 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00660 | 29/05/2002 | 61088.50 | 61088.50 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00661 | 29/05/2002 | 400111.20 | 400111.20 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00662 | 29/05/2002 | 34647.62 | 34647.62 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00663 | 29/05/2002 | 14782.49 | 14782.49 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00664 | 29/05/2002 | 52054.42 | 52054.42 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00665 | 29/05/2002 | 56253.78 | 56253.78 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DO TRABALHO. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00666 | 29/05/2002 | 8958.07 | 8958.07 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00667 | 29/05/2002 | 13868.75 | 13868.75 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00668 | 29/05/2002 | 14128.56 | 14128.56 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA MAIO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00669 | 31/05/2002 | 158486.69 | 158486.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Inexigível | 00670 | 31/05/2002 | 3316.89 | 3316.89 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicostecnicos em equipamentos de informatica, prestados a esta Secretaria durante o mes de maiode 2002, conf.contrato SEFIN/RICK INFORMATICA, e N. Fiscal,no.000114. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00119 | 31/05/2002 | 7310.00 | 7310.00 | Servicos de implantacao para adequacao da rede logica e ele-trica, em diversas unidades daSecretaria das Financas, con-forme Memo 025/02/SE. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00120 | 31/05/2002 | 7360.00 | 7360.00 | Servicos de instalacao de qua-dros de comando, a serem executados nos postos fiscais de Pedras de Fogo, Junco do Seridoe Placas, conforme oficio 201/02/DSG. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00121 | 31/05/2002 | 1079.00 | 1079.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me ofico 253/02/DSG. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00122 | 31/05/2002 | 52.00 | 52.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNE-8993, pertencente a esta Secretaria, conforme oficio 260/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00123 | 31/05/2002 | 270.00 | 270.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 261/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00124 | 31/05/2002 | 420.00 | 420.00 | Aquisicao de 10 (dez) mesas para microcomputador, destinadasa setores diversos desta Secretaria, conforme solicitacao a-traves do memo 006/02/DIMAP. | 09238106000100 | J CARLOS MOVEIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00125 | 31/05/2002 | 5720.00 | 5720.00 | Aquisicao de 1200 (mil e duzentas) camisas, com serigrafia,a serem distribuidas dentrodas acoes do Programa de Educacao Fiscal, conforme solicita-cao atraves do oficio 104/2002/NST. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00126 | 31/05/2002 | 7449.00 | 7449.00 | Aquisicao do software Delphi 6Enterprise Switch, para admi-nistrar o Programa Paraiba deQualidade e Controle Total, solicitado atraves do oficio 139/02/PROMOSAT. | 03567560000110 | ENGEREDE INFORMAT E CONECTIVIDADE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | OUTROS SERV PARA TECNOLOGIA SA INFORMACAO | Dispensa | 00127 | 31/05/2002 | 4587.00 | 4587.00 | Aquisicao do software SQL Ser-ver 2000 Standard, 5 Clt, con-forme solicitacao atraves do oficio 140/02/PROMOSAT, a ser utilizado pelo Programa Paraibade Qualidade e Controle Total. | 02213325000269 | PLUGNET COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00671 | 31/05/2002 | 132421.64 | 132421.64 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servi-cos de tarifas sobre pagamentode servidores e sobre recebi-mento de DAR'S, cobrados durante o mes de janeiro/02. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00672 | 31/05/2002 | 21138.84 | 21138.84 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde tarifas cobrados sobre o recebimento de DAR'S e GR-DUALIPVA, relativo ao mes de feve-reiro/02, conf. demonstrativoanexo ao processo. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00673 | 31/05/2002 | 18465.84 | 18465.84 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde tarifas cobradas sobre recebimento de DAR'S, referente aomes de janeiro/02, conf.demonstrativo anexo. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00674 | 31/05/2002 | 28459.08 | 28459.08 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde tarifas bancarias cobradassobre o recebimento de DAR'S eGR-DUAL/IPVA, relativas ao mesde abril/02, conf.demonstrati-vo anexo ao processo. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00675 | 31/05/2002 | 21034.08 | 21034.08 | Importancia empenhada destinada as despesas com os servicosde tarifas bancarias cobradassobre o recebimento de DAR'S eGR-DUAL/IPVA, relativas ao mesde marco/02, conf.demonstrati-vo anexo ao processo. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00676 | 31/05/2002 | 51394.11 | 51394.11 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde telecomunicacoes prestadosa esta Secretaria durante omes de maio/02, de acordo comcontrato Sefin/Embratel. Fatu-ra n.02/05/03103470-2. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 00677 | 31/05/2002 | 48170.29 | 48170.29 | Importancia empenhada destina-da as despesas com servicos detelecomunicacoes prestados aesta Secretaria durante o mesde abril/02, de acordo com ContratoSefin/Embratel. Fatura n.02/04/03104863. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00678 | 03/06/2002 | 2400.00 | 2400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentodos estagiarios da UFPB queprestam servico na ContadoriaGeral do Estado referente aomes de maio/02. | 00002768276430 | HUMBERTO FERNANDES DE LUCENA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00679 | 03/06/2002 | 15474.00 | 15474.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentodos prestadores de servico desta Secretaria, referente aomes de maio/02. | 00021906289468 | DIRCILENE ARAUJO DOS SANTOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00680 | 03/06/2002 | 9888.00 | 9888.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentodos prestadores de servico doNucleo Setorial de Informaticacorresponddente ao mes de maiode 2002. | 00055254225491 | MARIA DE FATIMA P LIMA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00684 | 04/06/2002 | 2051.70 | 2051.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, MES DE MAIO/02 | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00685 | 04/06/2002 | 929.04 | 929.04 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAESTA SECRETARIA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00686 | 04/06/2002 | 698.00 | 698.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAUSO DESTA SECRETARIA. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Tomada de Preço | 00681 | 04/06/2002 | 75296.02 | 75296.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO DE MERCADORIASEM UNIDADES FISCAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DEMAIO/2002, NOTAS FISCAIS 3023/3024/2002. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00682 | 04/06/2002 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTOS E GESTAO, DEACORDO COM O ART. 9o. DO CONTEXTO LEGAL DO CONVENIO TRIPARTITE CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DAS FINANCAS E AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERACAO. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Inexigível | 00683 | 04/06/2002 | 100000.00 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CUSTOS E GESTAO, DEACORDO COM O ART. 9o. DO CONTEXTO LEGAL DO CONVENIO TRIPARTITE CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DAS FINANCAS E AGENCIA BRASILEIRA DE COOPERACAO. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00687 | 04/06/2002 | 567.00 | 567.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DESTASECRETARIA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00688 | 04/06/2002 | 70.00 | 70.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 100 PASTAS SUSPENSAS PARA USO DESTA SECRETARIA. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00689 | 04/06/2002 | 4076.81 | 4076.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 40 EXEMPLARES DO BALANCO GERAL DO ESTADODO EXERCICIO DE 2001. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00690 | 04/06/2002 | 151.00 | 151.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOSPADRONIZADOS PARA DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00691 | 04/06/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA USO DESTA SECRETARIA. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 00692 | 04/06/2002 | 910.00 | 910.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00693 | 06/06/2002 | 16760.86 | 16760.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZA,NESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2002, NOTA FISCAL 2342/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00694 | 06/06/2002 | 13183.79 | 13183.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORAS, PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2002, NOTA FISCAL 2341/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Dispensa | 00695 | 06/06/2002 | 10820.64 | 10820.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2002, NOTASFISCAIS 531/532/534/535/2002. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00696 | 06/06/2002 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO`BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS, EM POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2002, NOTA FISCAL 0178/2002. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00697 | 06/06/2002 | 1168.95 | 1168.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE IMPOSTO DE RENDARETIDO NA FONTE,TENDO EM VISTAA EMPRESA SER OPTANTE DO SIMPLES. | 04925510000120 | ARTSOM P ARTIST E EVENTOS MAGNA REGINA N |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00698 | 06/06/2002 | 44.00 | 44.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COPIAS E AUTENTICACOES DEDOCIMENTOS FISCAIS, QUANDO ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00699 | 07/06/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PRESTADOS NA SUP DO 2o.N/REGIONAL, MES DE MAIO/2002. | 00002384703420 | JOSE CARLOS FERREIRA BERNARDINO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00702 | 10/06/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETNO SETOR DE ENGANHARIA DESTASECRETARIA, MES DE MAIO/2002. | 00001138850403 | GEILSON LUCAS DE LUCENA FILHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00700 | 10/06/2002 | 590.40 | 590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS,PELODESLOCAMENTO DIARIO AO POSTOFISCAL DE CRUZ DE ALMAS, REALIZAR SERVICOS ESPECIAIS, NO MESDE JUNHO. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00701 | 10/06/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIARIAS,PELODESLOCAMENTO DIARIO AO POSTOFISCAL DE GUAJU, REALIZAR SERVICOS ESPECIAIS, MES DE JUNHO. | 00011387742434 | GUARACI GOMES DE LIMA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00703 | 11/06/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 HORAS/AULA, DO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES, AAUXILIARES DE FISCALIZACAO DEMERCADORIAS. | 00014195720400 | MARIA VALERIA TAVARES ZENAIDE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00704 | 11/06/2002 | 180.00 | 180.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 06 HORAS/AULA DO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES,DESTINADAS AOS AUXILIARES DEFISCALIZACAO DE MERCADORIAS. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00705 | 11/06/2002 | 240.00 | 240.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 08 HORAS/AULA, DO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES,DESTINADAS AOS AUXILIARES DEFISCALIZACAO DE MERCADORIAS. | 00015140660415 | RAMIRO RODRIGUES ESTRELA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00706 | 11/06/2002 | 360.00 | 360.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 HORAS/AULA, DO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES,NOS DIAS 12 E 13/06/2002, DESTINADAS AOS AUXILIARES DE FISCALIZACAO DE MERCADORIAS. | 00044202865472 | JOSE BARBOSA DE SOUSA FILHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00707 | 11/06/2002 | 120.00 | 120.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 04 HORAS/AULA DO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES,DESTINADOS AOS AUXILIARES DEFISCALIZACAO DE MERCADORIAS. | 00025156217400 | WILTON CAMELO DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00708 | 11/06/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 HORAS/AULA DO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES,PARA OS AUXILIARES DE FISCALI-ZACOES DE MERCADORIAS. | 00039946495449 | JOAO ELIAS COSTA FILHO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00709 | 12/06/2002 | 110392.49 | 110392.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAO/DE SERVICOS DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS, REFERENTE AOMES DE MARCO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00710 | 12/06/2002 | 110056.18 | 110056.18 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS, REFERENTE AOMES DE FEVEREIRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00711 | 12/06/2002 | 110669.65 | 110669.65 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAODE SERVICOS DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS, REFERENTE AOMES DE ABRIL/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00717 | 14/06/2002 | 50925.00 | 50925.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE MATERIALGRAFICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00718 | 14/06/2002 | 1542.64 | 1542.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE MAIO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00719 | 14/06/2002 | 413.69 | 413.69 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JUNHO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 00720 | 14/06/2002 | 6628.94 | 6628.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FORNECIMENTO DE VALE REFEICOES PARA FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, MES JUNHO/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00730 | 14/06/2002 | 1020.00 | 1020.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTES AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIAS DE INTERESSE DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00731 | 14/06/2002 | 343.22 | 343.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA NOELEVADOR INSTALADO NO PREDIONA REC. DE RENDAS J. PESSOA,NOMES DE MAIO/2002. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00732 | 14/06/2002 | 700.00 | 700.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTES DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, AOS AEROPORTOS CASTRO PINTO E GUARARAPES, QUANDO A SERVICOS DESTASECRETARIA. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00735 | 14/06/2002 | 921.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00736 | 14/06/2002 | 320.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARASUPRIR AS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00737 | 14/06/2002 | 245.60 | 245.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTESPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOALMOXARIFADO CENTRAL DESTA SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00739 | 14/06/2002 | 722.85 | 722.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOALMOXARIFADO DESTA SECRETARIA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00740 | 14/06/2002 | 1310.00 | 1310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTEPARA USO DESTA SECRETARIA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 00713 | 14/06/2002 | 1842.67 | 1842.67 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE LIMPEZA MATERIALDE EXPEDIENTE PARA USO DA SUP.7o. N/REGIONAL, ITAPORANGA, ASER UTILIZADO NO PERIODO DE JUNHO/2002. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Inexigível | 00714 | 14/06/2002 | 2674.12 | 2674.12 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 7o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE JUNHO/2002. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00721 | 14/06/2002 | 4311.34 | 4311.34 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA N. FT00003514/FT000003516/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00722 | 14/06/2002 | 689.79 | 689.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00003425/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00723 | 14/06/2002 | 3541.08 | 3541.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00003362/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00724 | 14/06/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 10 A20/05/2002. (DIARIAS ACRES. DE20%). | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00725 | 14/06/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 21 A31/05/2002. (DIARIAS ACRES. DE20%). | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00726 | 14/06/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 H/AULAS, MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSO DE EXCELL AVANCADO,PARA SERVIDORES DESTA SECRETARIA, NOPERIODO DE 10 A 21/06/2002. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00727 | 14/06/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 H/AULAS, MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSODE FORMACAO DE COLETORES, PARASERVIDORES DESTA SECRETARIA,NOPERIODO DE 19 A 21/06/2002. | 00066149665453 | NEWTON ARNAUD SOBRINHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00728 | 14/06/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02 H/AULAS, MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSODE FORMACAO DE COLETORES,GERENCIAMENTO DE GIVA, NO PERIODODE 19/06/2002. | 00048667102415 | ENEIDE GONDIM CESAR |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00729 | 14/06/2002 | 480.00 | 480.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 16 H/AULAS, MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DO CURSODE FORMACAO DE COLETORES,GERENCIAMENTO DE DEBITOS FISCAIS,NOPERIODO DE 17 A 18/06/2002. | 00025156217400 | WILTON CAMELO DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00733 | 14/06/2002 | 59.71 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM COMBUSTIVEL, REALIZADO EMVIAGEM DE SERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00013291912420 | JOSE DE SOUSA LIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00734 | 14/06/2002 | 64.50 | 64.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 03 CAIXAS DE PAPEL FOTOPARA USO DA CHEFIA DE GABINETE | 01273570000118 | JR IND COMERC E SERV DE INFORMATICA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00738 | 14/06/2002 | 5806.00 | 5806.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE TORRES DETRANSMISSAO,PARA OS POSTOS FISCAIS DA GIASA, PERNAMBUQUINHO,CAMPINA GRANDE E SAO BENTO. | 70133640000155 | ASSAARTMAN ASS DOS ART E ART DE MANGAB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 00715 | 14/06/2002 | 544.65 | 544.65 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 7o. N/REGIONAL ASER UTILIZAO NO PERIODO DE JUNHO/2002. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Inexigível | 00716 | 14/06/2002 | 648.85 | 648.85 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP DO 7o. N/REGIONAL, AUTILIZADO NO PERIODO DE JUNHO/2002. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00128 | 18/06/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com arealizacao do curso DireitoConstitucional Tributario, arealizar-se no periodo de 11 a20 de junho/2002, nas dependencias do Nucleo Setorial deTreinamento da Secretaria dasFinancas, conforme processo n.6565/2002/SEFIN. | 00088449246415 | GEORGE SALOMAO LEITE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00129 | 18/06/2002 | 690.00 | 690.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ins-cricao do servidor Carlos Manuel O.C.de Melo no curso Con-tratacao Direta sem Licitacao,a realizar-se no periodo de 17a 18/06/2002 no auditorio doTribunal Regional Eleitoral daParaiba, conforme processo n.6679/2002. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 20 | FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | Dispensa | 00130 | 18/06/2002 | 2956.04 | 2956.04 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com locacao de sala, coffe-break e jantar, face a realizacao da 8areuniao ordinaria do CNAE FIS-CAL, conforme processo 6677/02 | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00131 | 18/06/2002 | 7130.00 | 7130.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos de cerimonial,face a realizacao da 8a reuniao da CNAE FISCAL, a realizar-se no periodo de 17 a 19/06/2002. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00132 | 18/06/2002 | 6850.00 | 6850.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com arealizacao do Programa de De -senvolvimento de Liderancas, aser ministrado para servidoresda Secretaria do Controle daDespesa Publica, atraves doPROMOCIN, conforme processo n.6639/2002/SEFIN. | 00000232106304 | JOSE LUCIANO BRAGA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00133 | 18/06/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com con-tratacao de servicos de consultoria para implantacao do modelo de gerenciamento do Sistemade Planejamento do Estado daParaiba, conforme processo n.4943/2002/SEFIN. | 40849028000112 | BRASILCONSULT NORTE NORDESTE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00134 | 18/06/2002 | 7590.00 | 7590.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ins-cricao de servidores da Secre-taria do Controle da DespesaPublica, atraves do PROMOCIM ,no curso A Lei de Responsabilidade Fiscal na Pratica, a rea-lizar-se no periodo de 14 a 15de junho de 2002, no auditoriodo TRE/PB,conf. proc. 6657/02. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00135 | 18/06/2002 | 140.00 | 140.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos mecanicos a serem execu-tados nos veiculos de placasMNE 8993 e MMY 7232, desta Secretaria. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00136 | 18/06/2002 | 117.00 | 117.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo de placa MNE8993, desta Secretaria. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00137 | 18/06/2002 | 90.00 | 90.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos mecanicos a serem execu-tados nos veiculos de placasMNG 3568 e 3648, desta Secretaria. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00138 | 18/06/2002 | 125.00 | 125.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo de placa MNG3568, desta Secretaria. | 35581271000162 | SILVEIRA & BARROS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00742 | 19/06/2002 | 174.00 | 174.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE CARIMBOS PADRONIZADOS, DESTINADOS A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 00743 | 19/06/2002 | 36696.52 | 36696.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA PRESTADOS AESTA SECRETARIA, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/02,CONFORME NOTAS FISCAIS 014332/014410/2002. | 41118274000167 | ESCRITA EDUARDO DE OLIVEIRA CARLOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00744 | 25/06/2002 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode Diarias com a finalidade deconduzir a Unidade Movel deCruzeta de Pilar localizado naestrada que liga ao municipiode Pilar a Itabaiana. (diariasacrescida de 20%). | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00745 | 25/06/2002 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade dese deslocar conduzindo a Unidade Movel da GIASA localizadona entrada que liga a BR 101Sul a Pedras de Fogo. (diariasacrescida de 20%). | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00746 | 25/06/2002 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade deconduzir a Unidade Movel deCruzeta de Pilar localizado naestrada que liga Pilar a Itabaiana. (diarias acrescida de20%). | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00747 | 25/06/2002 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade dese deslocar com a Unidade Mo-vel da GIASA localizado na en-trada que liga a BR 101 Sul aPedras de Fogo. (diarias acrescia de 20%). | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00748 | 25/06/2002 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade dese deslocar com a Unidade Mo-vel no 6o.Nucleo Regional du-rante o perioo de 01 a 15 dejunho/02. (diarias acrescidade 20%). | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00749 | 25/06/2002 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao deslocamento conduzindo a Unidade Mo-vel no 6o.Nucleo Regional du-rante o periodo de 16 a 30 dejunho/02. (diarias acrescidade 20%). | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00751 | 27/06/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, A CIDADE DE PILAR E ITABAIANA, NO PERIODO DE16/06 A 01/07/2002, (DIARIASACRESC. DE 20%). | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00752 | 27/06/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE16/06 A 01/07/2002, (DIARIASACRESC. DE 20%). | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00753 | 27/06/2002 | 1440.00 | 1440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 300 KG DE CAFE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00755 | 27/06/2002 | 360.50 | 360.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTESPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DASEFIN. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00756 | 27/06/2002 | 849.50 | 849.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTESPARA SUPRIR AS NECESSIDADES DASEFIN. | 02949003000100 | DIMLIPE DIST MAT LIMP INF PAP E ESC LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00139 | 27/06/2002 | 4943.68 | 4943.68 | Servicos de recuperacao de fossa septica e construcao de filtro biologico, a serem executados no Posto Fiscal Nilson Lo-pes, conf. Memo 031/02/SE. | 02625327000184 | VETOR ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00140 | 27/06/2002 | 200.00 | 200.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 279/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00141 | 27/06/2002 | 567.00 | 567.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 280/02/DSG. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00142 | 27/06/2002 | 450.00 | 450.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo de placaMMY-7232, pertencente a estaSecretaria, conforme solicita-cao atraves do of.278/02/DSG. | 04804562000149 | IZAURA LINS DE SOUSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00143 | 27/06/2002 | 319.00 | 319.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 277/02/DSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00144 | 27/06/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a Contratacao de Jose Luciano Bragaconforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00145 | 27/06/2002 | 360.00 | 360.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Ilka Maria SoaresCampos, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00146 | 27/06/2002 | 540.00 | 540.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Geilson SalomaoLeite, conforme legislacao vi-gente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 00810 | 28/06/2002 | 13200.00 | 13200.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde repografia prestados a estaSecretaria (Locacao de maquinaxerografica), correspondenteao perioo de 14.05 a 14.06.02,conf.contrato SEFIN/COPY LINE. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00811 | 28/06/2002 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente parasuplementacao do almoxarifadodesta Secretaria, constante doOficio 30/02-almoxarifado emanexo. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00812 | 28/06/2002 | 160.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a confeccaode certificados, solicitadosatraves do Oficio 087/02-CGEdesta Secretaria em anexo. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00813 | 28/06/2002 | 1529.20 | 1529.20 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode garrafoes de agua mineralsolicitado atraves do of.290/02-DSG desta Secretaria, emanexo. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00814 | 28/06/2002 | 5190.12 | 5190.12 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material solicitado atravesdo Of.03/02-COTEL, em anexo. | 01804161000109 | COMERCIAL DINIZ FERRO E ACO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | GAS ENGARRAFO PARA COZINHA | Dispensa | 00815 | 28/06/2002 | 1147.50 | 1147.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde aconddicionamento de boti-joes de gas, solicitado atra-ves do Memo 07/02-DIMAP, destaSecretaria, em anexo. | 02433147000109 | POSTO DDE COMBUSTIVEIS GT LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 00816 | 28/06/2002 | 1320.10 | 1320.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATORIO DEVEICULOS COM PLACAS TERMINAIS04/05/06, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 07 | COMISSOES E DESPESAS BANCARIAS | Dispensa | 00818 | 28/06/2002 | 570.00 | 570.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSESTADUAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2002. | 61411633021346 | BANESPA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00817 | 28/06/2002 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSESTADUAIS, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE MAIO/2002, NOTA FISCAL 000090/2002. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00819 | 28/06/2002 | 49.00 | 49.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDAS COM TRANSPORTES NACIDADE DE BRASILIA QUANDO ASERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00015150470406 | EDMIR DANTAS DORNELAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 00820 | 28/06/2002 | 1896.00 | 1896.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DA PUBLICACAO TEC - TARIFA EXTERNA COMUMPOR UM PERIODO DE DOZE MESES,PARA CAT. | 62340989000210 | EDICOES ADUANEIRAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00821 | 28/06/2002 | 67.00 | 67.00 | IMPORTANICA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDAS COM TRANSPORTES NACIDADE DE BRASILIA, QUANDO ASERVICOS DESTA SECRETARIA. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00822 | 28/06/2002 | 43.00 | 43.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDAS COM TRANSPORTES NACIDADE DE BRASILIA, QUANDO ASERVICO DESTA SECRETARIA. | 00011032448415 | RAIMUNDO NONATO RODRIGUES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00823 | 28/06/2002 | 6537.75 | 6537.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00003359/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 00824 | 28/06/2002 | 9823.66 | 9823.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00003429/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00758 | 28/06/2002 | 46378.60 | 46378.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL GAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00759 | 28/06/2002 | 11.25 | 11.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -GAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00760 | 28/06/2002 | 566473.05 | 566473.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00761 | 28/06/2002 | 205.20 | 205.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00762 | 28/06/2002 | 109584.59 | 109584.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -GABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00763 | 28/06/2002 | 144.45 | 144.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -GABINETE MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00764 | 28/06/2002 | 301716.85 | 301716.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - SECRETARIA CON-TROLE DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00765 | 28/06/2002 | 57.15 | 57.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. CONTROLE DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00766 | 28/06/2002 | 47104.54 | 47104.54 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00767 | 28/06/2002 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEX. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00768 | 28/06/2002 | 362427.38 | 362427.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00769 | 28/06/2002 | 64.80 | 64.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -PROCURADORIA GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00770 | 28/06/2002 | 1139138.22 | 1139138.22 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PROC. GERAL DEFENSORIA PUBLICA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00771 | 28/06/2002 | 221.40 | 221.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -PROC GERAL DEFENSORIA PUBLICA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00772 | 28/06/2002 | 382912.53 | 382912.53 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00773 | 28/06/2002 | 220.50 | 220.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00774 | 28/06/2002 | 734035.58 | 734035.58 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00775 | 28/06/2002 | 436.50 | 436.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00776 | 28/06/2002 | 4713262.38 | 4713262.38 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. DAS FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00777 | 28/06/2002 | 8598.15 | 8598.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. DAS FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00778 | 28/06/2002 | 411677.50 | 411677.50 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00779 | 28/06/2002 | 411.75 | 411.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00780 | 28/06/2002 | 178779.70 | 178779.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00781 | 28/06/2002 | 153.45 | 153.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00782 | 28/06/2002 | 619289.72 | 619289.72 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00783 | 28/06/2002 | 497.70 | 497.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00784 | 28/06/2002 | 675423.09 | 675423.09 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00785 | 28/06/2002 | 589.95 | 589.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00786 | 28/06/2002 | 105985.74 | 105985.74 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00787 | 28/06/2002 | 27.00 | 27.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00788 | 28/06/2002 | 163232.83 | 163232.83 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00789 | 28/06/2002 | 179.55 | 179.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00790 | 28/06/2002 | 175187.53 | 175187.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE MAIO/2002,NOTAS FISCAIS5865/5866/5867/5864/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00791 | 28/06/2002 | 165316.66 | 165316.66 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00792 | 28/06/2002 | 134.55 | 134.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - SALARIO FAMILIA -SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00793 | 28/06/2002 | 3878.97 | 3878.97 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - GAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00794 | 28/06/2002 | 48174.40 | 48174.40 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - GAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00795 | 28/06/2002 | 9467.51 | 9467.51 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - GAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00796 | 28/06/2002 | 25204.62 | 25204.62 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. CONTROLE DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00797 | 28/06/2002 | 3944.27 | 3944.27 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00798 | 28/06/2002 | 30290.46 | 30290.46 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00799 | 28/06/2002 | 95658.94 | 95658.94 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - PROC. GERAL DA DEFENSORIA PUBLICA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00800 | 28/06/2002 | 32176.37 | 32176.37 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00801 | 28/06/2002 | 62158.07 | 62158.07 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00802 | 28/06/2002 | 408101.32 | 408101.32 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00803 | 28/06/2002 | 34584.00 | 34584.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00804 | 28/06/2002 | 15284.40 | 15284.40 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. IND.COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00805 | 28/06/2002 | 52408.39 | 52408.39 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. CIDADANIA EJUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00806 | 28/06/2002 | 57611.60 | 57611.60 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. TRABALHO | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00807 | 28/06/2002 | 8873.71 | 8873.71 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. REC. HIDRICO | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00808 | 28/06/2002 | 13793.09 | 13793.09 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. EXT. COMUNI-CACAO INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00809 | 28/06/2002 | 14215.61 | 14215.61 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. INFRA-ESTRU-TURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00825 | 01/07/2002 | 207368.73 | 207368.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE SUPERVISORESE DIGITADORES, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/02NOTAS FISCAIS 0009/0010/0011. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00827 | 01/07/2002 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MES DE JUNHO/2002, NOTA FISCAL 0115/02. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00828 | 01/07/2002 | 178207.20 | 178207.20 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS LIGADOS A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA,A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 01/07 A30/09/2002. | 00024195898315 | NIRLA MARIA CARVALHO ARAGAO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00826 | 01/07/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORA-MENTO, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/2002. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00830 | 02/07/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,NA CONTAORIA GERAL DO ESTADO,MES DE JUNHO/2002. | 00003646478411 | JACKELINE FREITAS E SILVA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00832 | 02/07/2002 | 15674.00 | 15674.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETROES DESTASECRETARIA, MES DE JUNHO/2002. | 00000268259453 | JOSE FERNANDES DE ALMEIDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00147 | 02/07/2002 | 280.00 | 280.00 | Confeccao de 28 (vinte e oito)pares de placa, a serem insta-ladas nos veiculos recem adquiridos por esta Secretaria, conforme oficio 294/02/DSG. | 03696312000170 | EDIVANDO JOSE DOS SANTOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00148 | 02/07/2002 | 383.00 | 383.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 286/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00149 | 02/07/2002 | 190.00 | 190.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNZ-0045, pertencente a esta Secretaria, conforme solicitacao a-traves do oficio 289/02/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00150 | 02/07/2002 | 737.00 | 737.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNZ-0045, conforme solicitacao a-traves do oficio 288/02/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 00831 | 02/07/2002 | 9732.00 | 9732.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA, MES DE JUNHO/2002. | 00079753132468 | FERNANDA ANTONIA XAVIER DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00835 | 03/07/2002 | 451.33 | 451.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDA NOS DIAS 19 A 21/06,FACE A REUNIAO COM MEMBROS DASECRETARIA DO TESOURO NACIONALEM JOAO PESSOA, CONFORME DOC.ANEXO. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00836 | 03/07/2002 | 118.36 | 118.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDA NO DIA 25/06/2002, FACE A REUNIAO COM MEMBROS DA SECRETARIA NACIONAL DO TESOURO,REALIZADA EM JOAO PESSOA. | 00013603833449 | JOSE DE SOUSA DANTAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00837 | 03/07/2002 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS/JETONS, SESSOESREALIZADAS NO MES DE JUNHO/02. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00838 | 03/07/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 H/A, A SEREM MINISTRADAS AOS PARTICIPANTES DOCURSO DE EXCEL AVANCADO, NO PERIODO DE 08 A 19/07/2002. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00833 | 03/07/2002 | 5379.97 | 5379.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,FATURA 00.05.304685MES DE MAIO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 00834 | 03/07/2002 | 13826.83 | 13826.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,FATURA 00.05.304702MES DE MAIO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00839 | 04/07/2002 | 492.00 | 492.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode dez diarias pelo deslocamento em dias alternados, com afinalidade de realizar servi-cos especiais no Posto Fiscalde Juripiranga durante o mesde julho/02. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00840 | 04/07/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE QUINZE DIARIAS PELODESLOCAMENTO EM DIAS ALTERNADOS, COM A FINALIDADE DE REALIZAR SERVICOS ESPECIAIS NOPOSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMASDURANTE O MES DE JULHO/2002. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00841 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES NO PERIODO DE 10/06 A 20DE JUNHO/2002. | 00020276982487 | ARLINDO UGULINO FILHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00842 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de diarias pe-lo deslocamento a cidade deJoao Pessoa, para participardo Curso de Formacao de Coletores no periodo de 10/06 a 20de junho/2002. | 00002512955400 | FERNANDO PONTES DE LIMA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00843 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES NO PERIODO DE 10/06 A 20DE JUNHO/2002. | 00048634310400 | FRANCISCO RICARDO BRASILEIRO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00844 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de diarias pe-lo deslocamento a cidade deJoao Pessoa, para participardo Curso de Formacao de Coletores no periodo de 10/06 a 20de junho/2002. | 00025147218491 | FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00845 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES NO PERIODO DE 10/06 A 20DE JUNHO/2002. | 00020519664434 | GIOVANNI QUEIROGA DUARTE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00846 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de diarias pe-lo deslocamento a cidade deJoao Pessoa, para participardo Curso de Formacao de Coletores no periodo de 10/06 a 20de junho/2002. | 00047847220415 | JOAO STANLEY DE ARRUDA MANGUEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00847 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES NO PERIODO DE 10/06 A 20DE JUNHO/2002. | 00036494623468 | JOSE IVANILSON S DE LACERDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00848 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de diarias pe-lo deslocamento a cidade deJoao Pessoa, para participardo Curso de Formacao de Coletores no periodo de 10/06 a 20de junho/2002. | 00028855604449 | JOSE MARCELO DE SOUTO GONCALVES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00849 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES NO PERIODO DE 10/06 A 20DE JUNHO/2002. | 00023774886415 | MARCO TULIO DE FARIAS SALES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00850 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de diarias pe-lo deslocamento a cidade deJoao Pessoa, para participardo Curso de Formacao de Coletores no periodo de 10/06 a 20de junho/2002. | 00008639400482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00851 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES NO PERIODO DE 10/06 A 20DE JUNHO/2002. | 00020498047415 | PAULO ROBERTO DE O FERREIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00852 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de diarias pe-lo deslocamento a cidade deJoao Pessoa, para participardo Curso de Formacao de Coletores no periodo de 10/06 a 20de junho/2002. | 00037454900453 | RANIERE BRUNO SOARES DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00853 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES NO PERIODO DE 10/06 A 20DE JUNHO/2002. | 00013285670444 | RILVAN RAMALHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00854 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de diarias pe-lo deslocamento a cidade deJoao Pessoa, para participardo Curso de Formacao de Coletores no periodo de 10/06 a 20de junho/2002. | 00032551142415 | TARCISIO ASSIS BANDEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00855 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINA-DA AO PAGAMENTO DE DIARIAS PE-LO DESLOCAMENTO A CIDADE DEJOAO PESSOA, PARA PARTICIPARDO CURSO DE FORMACAO DE COLETORES NO PERIODO DE 10/06 A 20DE JUNHO/2002. | 00025059629449 | TARCISIO ALVES FIRMINO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00856 | 04/07/2002 | 331.00 | 331.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de diarias pe-lo deslocamento a cidade deJoao Pessoa, para participardo Curso de Formacao de Coletores no periodo de 10/06 a 20de junho/2002. | 00016162587487 | VITOR FELIPE DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Dispensa | 00858 | 05/07/2002 | 8627.90 | 8627.90 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde diligencia para execucaodos atos judiciais de interes-se da Fazenda publica Estadualrealizado no mes de maio/02conf.convenio 01/02, celebradoentre Governo do Estado/Sefin. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00860 | 05/07/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10(DEZ) DIARIAS, PELODESLOCAMENTO AO POSTO FISCALDE GUAJU, COM A FINALIDADE DEREALIZAR SERVICOS ESPECIAIS,DURANTE O MES DE JULHO/2002.(DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00011387742434 | GUARACI GOMES DE LIMA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 00857 | 05/07/2002 | 75296.02 | 75296.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ,HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO,PRESTADOS AOS POSTOS FISCAISDE FRONTEIRAS E SUPERINTENDEN-CIAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002, NOTAS FISCAIS 3025 E3026/2002. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00859 | 05/07/2002 | 843.08 | 843.08 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO ,DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00151 | 05/07/2002 | 198660.00 | 91200.00 | Contratacao para realizacao de02 (dois) cursos de pos-graduacao: Gestao Publica e DireitoMunicipal, dentro das ativida-des do PROMETE, conforme Processo de Dispensa de Licitacaon.6969/2002. | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00152 | 08/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com arealizacao do curso de informatica basica, no periodo de 8 a26 de julho/2002, para servidores da Secretaria das Financasconforme oficio 230/2002-NST. | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00153 | 08/07/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com arealizacao do curso de DireitoConstituicional e Tributario ,no periodo de 09 a 11/07/2002,para Fiscais de Mercadorias emTransito, conforme Oficio 228/2002/NST. | 00088449246415 | GEORGE SALOMAO LEITE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Convite | 00861 | 08/07/2002 | 16760.86 | 16760.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO E LIMPEZA DESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2002NOTA FISCAL N. 002381/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 00862 | 08/07/2002 | 13183.79 | 13183.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCAO,TELEFONISTA, ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORA,REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002NOTA FISCAL N. 002380/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00863 | 08/07/2002 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO'BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS EM POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/2002,NOTA FISCAL 000182/2002. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 01 | ASSESSORIA E CONSULTORIA TECNICA OU JURIDICA | Dispensa | 00155 | 09/07/2002 | 135480.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com con-tratacao de servicos de consultoria para implantacao do modelo de gerenciamento do Sistemade Planejamento do Estado daParaiba, conforme processo n.4943/2002/SEFIN. | 40849028000112 | BRASILCONSULT NORTE NORDESTE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00156 | 09/07/2002 | 2680.00 | 2680.00 | Inscricao dos servidores DalvaMaria de Andrade, Mario Sergiode Freitas Lins Pedrosa, MariaGoreth Figueiredo Martins e Antonio Fernandes de Lemos Cou-tinho, para participacao nocurso "EXECUCAO ORCAMENTARIA EFINANCEIRA NA ADMINISTRACAO PUBLICA, a realizar-se no perio-do de 10 a 12.07.2002, em Joao | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 00864 | 10/07/2002 | 10820.64 | 10820.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA ARMADA OSTENSIVA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE JUNHO/2002, NOTASFISCAIS 000560/000563/000562 E000561/2002./ | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 00865 | 10/07/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETNO SETOR DE ENGENHARIA, DESTASECRETARIA, MES DE JUNHO/2002. | 00001138850403 | GEILSON LUCAS DE LUCENA FILHO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 11 | REP ADAP MANUT E CONSERV DE BENS IMOVEIS | Inexigível | 00867 | 10/07/2002 | 390.00 | 390.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MONTAGEM, DESMONTAGEMDE DIVISORIAS, INSTALACOES DEFECHADURAS E CONSERTO DE PORTAS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00866 | 10/07/2002 | 74.00 | 74.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDA COM TRANSPORTES, QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,NAS CIDADES DE BRASILIA E FORTALEZA, CONFORME DOC. ANEXO. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00869 | 11/07/2002 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com o pagamentodde diarias coma finalidade dese deslocar com a Unidade Mo-vel de Cruzeta de Pilar, loca-lizado na estrada que liga aomunicipio de Pilar-PB a Ita-baian-PB, no periodo de 01 a16/07/02. (diarias acrescidae 20%). | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00870 | 11/07/2002 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhadda estina-da as despesas com o pagamentode diarias com a finalidade dese deslocar com a Unidade Mo-vel ddad GIASA localizado naentrada que liga a BR-101 sula Pedras de Fogo-PB, durante operiodo de 01 a 16/07/02. (diarias acrescidda de 20%). | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00868 | 11/07/2002 | 626.40 | 626.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de consumo, desti-nado a suplementacao do Almoxarifado Central/Sefin, conformeconsta no Memo 07/02-SC, anexo | 03548824000199 | DISTRIBUIDORA DE ALIM KAROLINA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00157 | 12/07/2002 | 1201.50 | 1201.50 | Aquisicao de protetores de carter e jogos de tapetes, a se-rem instalados nos veiculos recem adquiridos por esta Secre-taria, conf. of. 324/02/DSG. | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00158 | 12/07/2002 | 300000.00 | 300000.00 | Repasse de verba destinada a atender despesas com custos degestao, de acordo com o artigo9o. do contexto legal do convenio tripartite celebrado entreSEFIN/ABC/MRE, conforme oficio183/2002/PROMOSAT. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00159 | 12/07/2002 | 0.00 | 0.00 | Inscricao dos servidores Ale-xandre Jose Lima Sousa, Edna-mai Rodrigues da Nobrega e Ne-mesio Gomes Cavalcante, paraparticipacao no curso sobre"COOPERATIVAS E TERCEIRIZACAONAS LICITACOES PUBLICAS E OU-TRAS QUESTOES POLEMICAS", A realizar-se em Brasilia-DF, nodia 25/07/02, conf. of.232/02/ | 00601339000143 | TOP EVENTOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00160 | 12/07/2002 | 1430.00 | 1430.00 | Inscricao dos servidores Flamarion Tavares Leite e NemesioGomes Cavalcante, para participacao no curso sobre "A SISTE-MATICA DOS PRECATORIOS E A SUAOPERACIONALIZACAO", a realizar-se em Brasilia-DF, no dia 28/08/2002, conforme oficio 233/02/NST. | 00601339000143 | TOP EVENTOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00161 | 15/07/2002 | 1240.00 | 1240.00 | Inscricao das servidoras Elai-ne Carvalho Cesar e ElisabethVirginia Ribeiro Mendes, paraparticipacao no curso "MENSURACAO DO RETORNO DOS INVESTIMEN-TOS EM TREINAMENTO E DESENVOL-VIMENTO, a realizar-se no pe-riodo de 25 a 26 de julho de2002, em Sao Paulo-SP, confor-me of.246/2002/NST. | 66517764000167 | INTEGRACAO CONSULTORIA E TREINAMENTO LTD |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00162 | 15/07/2002 | 3200.00 | 3200.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com a realizacao de 02 turmas do curso"EXCEL AVANCADO", a ser minis-trado para servidores do 3o.Nucleo Regional desta Secretariaconforme solicitacao atravesdo of. 231/2002/NST. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00163 | 15/07/2002 | 220.00 | 220.00 | Aquisicao de maquina furadeiraprofissional, a ser utilizadapela Divisao de Material e Pa-trimonio desta Secretaria, conforme solicitacao atraves dooficio 111/02/SC. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00871 | 15/07/2002 | 740.00 | 740.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ENCADERNACOES DOS DIARIOS OFICIAIS DA UNIAO E DO ESTADO, DO EXERCICIO DE 2001,CONFORME SOLICITACAO DA BIBLIOTECA DESTA SECRETARIA. | 00033219710700 | PAULO MARQUES DE SOUZA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 00872 | 16/07/2002 | 27945.00 | 27945.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode tarifas sobre o recebimentode de DAR'S e GR-DUAL/IPVA, relativo ao mes de maio/02, con-forme documentacao anexa. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00873 | 16/07/2002 | 20469.24 | 20469.24 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS SOBRE RECEBI-MENTOS DE DARS E GR DUAL/IPVA,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE ESTA SECRETARIA E O BANCOREAL SA. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00874 | 16/07/2002 | 5633.35 | 5633.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE JUNHO/2002,CONFORME BLOQUETE 00.06.30.4875 /2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00875 | 16/07/2002 | 718.01 | 718.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002,CONFORME BLOQUETE 00.06.30.4860 /2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00876 | 16/07/2002 | 6628.94 | 6628.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NO FORNECI-MENTO DE TICKET REFEICAO, AOSSERVIDORES D/SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00877 | 16/07/2002 | 413.13 | 413.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002,CONFORME BLOQUETE 1060729196. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 00878 | 16/07/2002 | 5211.82 | 5211.82 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE COMPRESSORES, MOTOR VENTILADOR, COLIN -DRO DE GAS, FILTRO DE AR,TECLADA CHAVE COMUTADORA, CHAVE SELETORA E COMUTADORA, DESTINA -DOS AOS AR CONDICIONADO D/ SECRETARIA. | 09267907000196 | FALTEC FALCONE TEC E COMERCIO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00879 | 16/07/2002 | 21.00 | 21.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 AGENDATELEFONICA A COORDENADORIA DAUSA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00881 | 16/07/2002 | 4970.00 | 4970.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE BOLETIMDE DIREITO ADMINISTRATIVO E BOLETIM DE LICITACOES E COMPRAS, | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00882 | 16/07/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -COES DE MATERIAS DE INTERESSED/SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00883 | 16/07/2002 | 1350.00 | 1350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSINATU-RA DO JORNAL DIARIO OFICIAL DAUNIAO SECAO 1, PERIODO 01 ANO. | 00926182000126 | ROSILANE M ESTEVAM ME DISTR JORNAL REPRE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00884 | 16/07/2002 | 44.80 | 44.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COM CARTORIOPRESTADOS A ESTA SECRETARIA. | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00165 | 16/07/2002 | 500.00 | 500.00 | Franquia de seguro, referentea reparos no veiculo de placaMOD-0803, pertencente a estaSecretaria, conforme of. 322/02/DSG. | 70113683000179 | BRAZMOTORS VEICULOS E PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00166 | 16/07/2002 | 1626.00 | 1626.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo de placaMNL-3419, pertencente a estaSecretaria, conf. of.303/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Dispensa | 00167 | 16/07/2002 | 800.00 | 800.00 | Franquia de seguro, referentea reparos no veiculo de placaMNG-2328, pertencente a estaSecretaria, conforme of. 300/02/DSG. | 04804562000149 | IZAURA LINS DE SOUSA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00168 | 16/07/2002 | 968.00 | 968.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 318/02/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 25 | MATERIAL PARA AUDIO VIDEO E FOTO | Dispensa | 00880 | 16/07/2002 | 298.00 | 298.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 TELAPARA PROJECAO, DESTINADA AO NUCLEO DE INFORMATICA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 00886 | 17/07/2002 | 1289.29 | 1289.29 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados a esta Secretariareferente ao mes de junho/02,conf.contrato SEFIN/EBCT. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 81 | MATERIAL PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00887 | 18/07/2002 | 5244.00 | 5244.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com a aquisicaode cartuchos para impressoras,para suprir as necessidades doalmoxarifado desta Secretaria,solicitado atraves do Memo 034/02-Almoxarifado, anexo. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00891 | 22/07/2002 | 618.00 | 618.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de informatica destinado ao Nucleo Setorial deInformatica desta Secretaria,conf.of.082/2002-NSI, anexo. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00888 | 22/07/2002 | 46800.00 | 46800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode servicos de arrecadacao detributos estaduais desta Secretaria, referente ao mes de ju-nho/02. NF.no.00097, anexa. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00889 | 22/07/2002 | 178.50 | 178.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material eletrico, a serutilizado em diversos setoresdesta Secretaria. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00890 | 22/07/2002 | 462.00 | 462.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de consumo, desti-nado a suplementacao do almoxarifado/SEFIN, constante do Oficio 035/02-Almoxarifado. | 03548824000199 | DISTRIBUIDORA DE ALIM KAROLINA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00892 | 22/07/2002 | 370.00 | 370.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde recuperacao de mesas e ca-deiras danificadas de proprie-dade desta Secretaria. | 00001002274494 | MAYLTON MELO DE MOURA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00894 | 23/07/2002 | 1684.50 | 1684.50 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de limpeza, desti-nada a suplementacao do Almoxarifado desta Secretaria, conf.consta no oficio anexo. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00895 | 23/07/2002 | 162.00 | 162.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente, pa-ra suplementacao do almoxarifado desta Secretaria, conf.solicitacao atraves do of.39/02-Almoxarifado, anexo. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL P/ ESCR LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00896 | 23/07/2002 | 660.00 | 660.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente, pa-ra suplementacao do Almoxarifado desta Secretaria, conf.solicitacao atraves do Of.39/02-Almoxarifado, em anexo. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00897 | 23/07/2002 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente, pa-ra suprir as necessidades doalmoxarifado desta Secretaria,conf.solicitado no Of.39/02/Almoxarifado, em anexo. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00898 | 23/07/2002 | 377.60 | 377.60 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente, conforme solicitado atraves do Of30/02-Almoxarifado, em anexo. | 08971152000143 | LOJA DOS CONTADORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 00900 | 23/07/2002 | 817.00 | 817.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de expediente, pa-ra suprir as necessidades doalmoxarifado desta Secretaria,conf.solicitado atraves do Of.039/Almox.,em anexo. | 04971819000157 | ART PAPEL DISTRIBUIDORA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 00901 | 23/07/2002 | 689.22 | 689.22 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde manutencao prestados ao elevador instalado no predio ondefunciona a Recebedoria de Ren-das de Joao Pessoa, referenteaos meses de junho e julho/02.de acordo com requerimentos a-nexo e faturas:JPS-37197 e JPS37074. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00893 | 23/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, A CIDADE DE ITAPORANGA, NO PERIODO DE 01 A 15DE JULHO/2002.(DIARIAS ACRESCIDAS DE 20%). | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00899 | 23/07/2002 | 1336.00 | 1336.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de informatica, solicitado atraves do Memo077/02NSI, desta Secretaria, anexo. | 00790342000152 | RECITRONIC LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00902 | 24/07/2002 | 7.98 | 7.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM RESTITUICAO DE IPVA, PAGO EM DUPLICIDADE, CONFORME DOC. ANEXO | 00005977266472 | FRANCISCO ALVES DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00903 | 24/07/2002 | 944.80 | 944.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNICONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA N. FT00003674/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00904 | 24/07/2002 | 7634.45 | 7634.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA N. FT00003650/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 00905 | 24/07/2002 | 9077.36 | 9077.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURAS N. FT00003584 E FT00003585/2002 | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00169 | 25/07/2002 | 200000.00 | 200000.00 | Repasse de verba destinada a atender despesas com custos degestao, de acordo com o artigo9o. do contexto legal do convenio tripartite celebrado entreSEFIN/ABC/MRE, conforme oficio183/2002/PROMOSAT. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 09 | EQUIP E UTENSILIOS PARA ESCRITORIO | Dispensa | 00170 | 25/07/2002 | 118.50 | 118.50 | Aquisicao de 15 (quinze) perfuradores, destinados a setoresdiversos desta Secretaria, conforme solicitacao atraves domemo 009/02/DIMAP. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00171 | 25/07/2002 | 461.00 | 461.00 | Aquisicao de uma central tele-fonica, com capacidade para 02troncos e 08 ramais, a ser instalada na Central de Operacoes-COP/Campina Grande, conformesolicitacao atraves do oficio045/02-SAT-SNR 3. | 35506567000119 | JUCELIO CANDIDO SUCUPIRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 70 | CURSOS DE ESPEC POS GRADUACAO E MESTRADO | Dispensa | 00172 | 25/07/2002 | 11310.00 | 0.00 | Curso de Especializacao em Di-reito Processual Civil, conforme Contrato SEFIN No. 011/2002 | 08679557000102 | CENTRO UNIVERS DE JOAO PESSOA UNIPE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00173 | 25/07/2002 | 1173.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com a realizacao do ENCONTRO DE GESTO-RES TRIBUTARIOS, a ser realizado no dia 01.08.2002, conformesolicitacao atraves do oficio257/2002/NST. | 08603680000140 | HOTEL CAICARA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00174 | 25/07/2002 | 3600.00 | 3600.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com a realizacao do curso "DIREITO PE-NAL TRIBUTARIO", a ser minis-trado a servidores desta Secretaria, no periodo de 29/07/02a 02/08/02, conforme solicita-cao atraves do of. 259/02/NST. | 00001449769780 | FELIPE AUGUSTO F DE NEGREIROS DEODATO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00906 | 29/07/2002 | 77.80 | 77.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE BANDEIJAS, PARA USO DOCONSELHO DE REC. FISCAIS. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00925 | 30/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE16/07 A 01/08/2002. (DIARIASACRESC. DE 20%). | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00927 | 30/07/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PILARE ITABAIANA, NO PERIODO DE 16/07 A 01/08/2002(DIARIAS ACRESCDE 20%). | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00907 | 30/07/2002 | 51752.70 | 51752.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABVICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00908 | 30/07/2002 | 10.80 | 10.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00909 | 30/07/2002 | 577434.68 | 577434.68 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00910 | 30/07/2002 | 205.65 | 205.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00911 | 30/07/2002 | 107894.43 | 107894.43 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00912 | 30/07/2002 | 147.15 | 147.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00913 | 30/07/2002 | 304345.57 | 304345.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00914 | 30/07/2002 | 56.70 | 56.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00915 | 30/07/2002 | 48889.26 | 48889.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00916 | 30/07/2002 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. EXT. ART. GOVENAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00917 | 30/07/2002 | 340281.15 | 340281.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00918 | 30/07/2002 | 62.55 | 62.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00920 | 30/07/2002 | 392283.82 | 392283.82 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00921 | 30/07/2002 | 217.35 | 217.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00923 | 30/07/2002 | 790549.85 | 790549.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00924 | 30/07/2002 | 434.70 | 434.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00926 | 30/07/2002 | 4761385.56 | 4761385.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00928 | 30/07/2002 | 8581.05 | 8581.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00929 | 30/07/2002 | 420275.12 | 420275.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00930 | 30/07/2002 | 413.55 | 413.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00931 | 30/07/2002 | 176584.55 | 176584.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. INDUSTRIA E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00932 | 30/07/2002 | 152.55 | 152.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00933 | 30/07/2002 | 622108.05 | 622108.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00934 | 30/07/2002 | 492.30 | 492.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00935 | 30/07/2002 | 675284.74 | 675284.74 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. TRABALHO E A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00937 | 30/07/2002 | 584.10 | 584.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DO TRABALHO E A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00938 | 30/07/2002 | 103206.23 | 103206.23 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00939 | 30/07/2002 | 26.55 | 26.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00940 | 30/07/2002 | 165279.03 | 165279.03 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00941 | 30/07/2002 | 179.55 | 179.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00942 | 30/07/2002 | 1319655.92 | 1319655.92 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00943 | 30/07/2002 | 220.05 | 220.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 17 | FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00944 | 30/07/2002 | 171961.60 | 171961.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00945 | 30/07/2002 | 136.35 | 136.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFJULHO/2002. SALARIO FAMILIA. SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00946 | 30/07/2002 | 4333.99 | 4333.99 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00947 | 30/07/2002 | 48901.47 | 48901.47 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00948 | 30/07/2002 | 9073.15 | 9073.15 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00949 | 30/07/2002 | 25574.63 | 25574.63 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. CONT.DESPESA PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00950 | 30/07/2002 | 4093.00 | 4093.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00951 | 30/07/2002 | 28444.25 | 28444.25 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00952 | 30/07/2002 | 33398.48 | 33398.48 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00953 | 30/07/2002 | 66817.25 | 66817.25 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00954 | 30/07/2002 | 411820.62 | 411820.62 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00955 | 30/07/2002 | 35275.37 | 35275.37 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00956 | 30/07/2002 | 15078.91 | 15078.91 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA INDUSTRIA E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00957 | 30/07/2002 | 52649.29 | 52649.29 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00958 | 30/07/2002 | 57595.30 | 57595.30 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DO TRABALHO. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00959 | 30/07/2002 | 8648.76 | 8648.76 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00960 | 30/07/2002 | 13961.07 | 13961.07 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00961 | 30/07/2002 | 110645.82 | 110645.82 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. DEF. PUBLICA DO ESTADODA PARAIBA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00962 | 30/07/2002 | 14711.23 | 14711.23 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA- JULHO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00178 | 30/07/2002 | 1370.00 | 1370.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Jose Luciano Bragaconforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00179 | 30/07/2002 | 360.00 | 360.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de George Salomao Leite, conforme legislacao vigen-te. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00180 | 30/07/2002 | 360.00 | 360.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de George Salomao Leite, conforme legislacao vigen-te. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 00919 | 30/07/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DDE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO, FIRMADOCOM ESSA SECRETARIA, MES DE JULHO/2002. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 00922 | 30/07/2002 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE REPROGRAFIA PRESTADOS AESTA SECRETARIA NO PERIODO DE14/06 A 15/07/2002,NOTA FISCAL001493/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 00936 | 30/07/2002 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 30 XICARAS EM POCELANA,PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DASECRETARIA. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00963 | 31/07/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,QUE PRESTAM SERVICOS DA CONTA-DORIA GERAL, MES DE JULHO/2002 | 00002232802400 | MAURICIO FERNANDES DE OLIVEIRA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00965 | 31/07/2002 | 15274.00 | 15274.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DOS DIVERSOS SETORES D/SE-CRETARIA, MES DE JULHO/2002. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00182 | 31/07/2002 | 82.40 | 82.40 | Aquisicao de ferramentas, a serem utilizadas em veiculos pertencentes a esta Secretaria,conforme solicitacao atravesdo memo sn/2002/DSG, de 16/07/2002. | 09360942000155 | CASA DO RADIADOR F PARAFUSOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00183 | 31/07/2002 | 487.49 | 487.49 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MOD-1033, conforme solicitaca atraves do oficio 346/02/DSG. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00184 | 31/07/2002 | 186.00 | 186.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MOD-1033, conforme solicitacao a-traves do oficio 347/02/DSG. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 00964 | 31/07/2002 | 9656.00 | 9656.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NUCLEO SETORIAL DE IN-FORMATICA, REFERENTE AO MES DEJULHO/2002. | 00079753132468 | FERNANDA ANTONIA XAVIER DA COSTA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 00966 | 31/07/2002 | 173782.29 | 173782.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE JUNHO/2002 | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00967 | 31/07/2002 | 756.64 | 756.64 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GAB. CIVIL - COMPLEMENTACAO | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00968 | 31/07/2002 | 300.00 | 300.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PROC.GERAL DO ESTADO-COMPLEMENTACAO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00969 | 31/07/2002 | 55835.97 | 55835.97 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC.ADMINISTRACAO-COMPLEMENTA-CAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00970 | 31/07/2002 | 4240.00 | 4240.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC.FINANCAS -COMPLEMENTACAO | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00971 | 31/07/2002 | 720.00 | 720.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC.AGRICULTURA-COMPLEMENTACAO | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00972 | 31/07/2002 | 650.00 | 650.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC.IND. E COMERCIO- COMPLEMENTACAO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00973 | 31/07/2002 | 1710.00 | 1710.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. CIDADANIA E JUSTICA - COMPLEMENTACAO | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00974 | 31/07/2002 | 2645.09 | 2645.09 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC.TRABALHO E ACAO SOCIAL COMPLEMENTACAO | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00975 | 31/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. RECURSOS HIDRICOS COMPLEMENTACAO | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00976 | 31/07/2002 | 500.00 | 500.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL COMPLEMENTACAO | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00977 | 31/07/2002 | 510.00 | 510.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA - COMPLEMENTACAO | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00978 | 31/07/2002 | 100.00 | 100.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.JUNHO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. INFRA-ESTRUTURA - COMPLE-MENTACAO | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00979 | 31/07/2002 | 908.33 | 908.33 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - GABINETE CIVIL COMPLEMENTACAO | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00980 | 31/07/2002 | 25.00 | 25.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PROCURADORIA GERALDO ESTADO - COMPLEMENTACAO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00981 | 31/07/2002 | 4653.00 | 4653.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.ADMINISTRACAOCOMPLEMENTACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00982 | 31/07/2002 | 353.33 | 353.33 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.FINANCAS -COMPLEMENTACAO | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00983 | 31/07/2002 | 60.00 | 60.00 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.AGRICULTURA -COMPLEMENTACAO | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00984 | 31/07/2002 | 54.17 | 54.17 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. IND. E COMERCIO - COMPLEMENTACAO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00985 | 31/07/2002 | 187.50 | 187.50 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. CIDADANIA E JUSTICA - COMPLEMENTACAO | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00986 | 31/07/2002 | 528.76 | 528.76 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. TRABALHO - COMPLEMENTACAO | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00987 | 31/07/2002 | 41.67 | 41.67 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. RECURSOS HI-DRICOS - COMPLEMENTACAO | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00988 | 31/07/2002 | 41.67 | 41.67 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC. EXT. COM.INSTITUCIONAL - COMPLEMENTACAO | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00989 | 31/07/2002 | 1039.83 | 1039.83 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL-DEF.PUBLICA DO EST.DA PARAIBA-COMPLEMENTACAO | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 10 | DECIMO TERCEIRO SALARIO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00990 | 31/07/2002 | 8.33 | 8.33 | VALOR DA PROVISAO DO 13o. SALARIO - COTA JUNHO/2002 - VENCI-MENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - SEC.INFRA-ESTRUTURA - COMPLEMENTACAO | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 00992 | 01/08/2002 | 212673.13 | 212673.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COM LOCACAODE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADA /DE SUPERVISORES E DIGITADORES,NOS POSTOS FISCAIS, REFERENTEAO MES DE JULHO/2002. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 00993 | 01/08/2002 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATATICA,CONFORME CONTRATO EM NOSSO PODER, REFERENTE AO MES DE JU-LHO/2002. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 14 | CONVOCACAO EXTRAORDINARIA | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00997 | 01/08/2002 | 54710.34 | 54710.34 | Importancia empenhada destina-dda as despesas com o pagamen-to de horas extra trabalhadaspor funcionarios que realiza-ram servicos temporarios, naContadoria Geral do Estado, emhorario noturno de dias uteise em feriados, com o objetivode acelerar o fechamento e consolidacao do Balanco Geral do | 00000219568472 | ZELIA CUNHA DE CARVALHO E OUTROS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 00994 | 01/08/2002 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, REFERENTE AOMES DE JULHO/2002. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00995 | 01/08/2002 | 738.00 | 738.00 | Importancia empenhada destina-dad as despesas com o pagamen-to de 15 (quinze) diarias devido ao seu deslocamento ao Pos-to Fiscal de Cruz de Almas pa-ra realizar servicos especiaisdurante o mes de agosto/02. Diarias acrescida de 20%. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00996 | 01/08/2002 | 408.00 | 408.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de 10 (dez) diarias devido ao seu desloca=meto ao Posto Fiscal de Guaju,para realizar servicos espe-ciais durante o mes de agosto.Diarias acrescida de 20%. | 00011387742434 | GUARACI GOMES DE LIMA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 00991 | 01/08/2002 | 800.00 | 800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETPB, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 00001138850403 | GEILSON LUCAS DE LUCENA FILHO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 00998 | 06/08/2002 | 75296.02 | 75296.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO, EM UNIDADESFISCAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DE JULHO/2002,NOTAS FISCAIS 3027/3028/2002. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00185 | 06/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com arealizacao do Curso de DireitoTributario para servidores daarea de fiscalizacao de merca-dorias em transito e de estabelecimento, conforme Of.268/02/NST. | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00186 | 06/08/2002 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo de placas MNZ -0045, pertencente a Secretariadas Financas. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00187 | 06/08/2002 | 280.00 | 280.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ser-vicos mecanicos a serem execu-tados no veiculo de placas MNZ0045, de propriedade da Secre-taria das Financas. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00188 | 06/08/2002 | 285.00 | 285.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos mecanicos a serem execu-tados no veiculo de placas MNL3419, de propriedade da Secre-taria das Financas. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00189 | 06/08/2002 | 170.00 | 170.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos mecanicos a serem execu-tados no veiculo de placas MNG3648, de propriedade da Secre-taria das Financas. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00190 | 06/08/2002 | 120.00 | 120.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo de plcas MNG -3648, de propriedade da Secre-taria das Financas. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00191 | 06/08/2002 | 2643.60 | 2643.60 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas objetivando amanutencao dos veiculos de placas MNG4648, MNW8561, MNW8551,MNC2411, MNE8993, MNZ0115, MNU1326, MNU1676, MOI3595, MNU 1356, MMY7232, MNR9506 e MOD0743todos de propriedade da Secre-taria das Financas. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00192 | 06/08/2002 | 570.50 | 570.50 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de 25(vinte) grampeado -res destinados a suplementacaodo almoxarifado desta Secreta-ria. | 02611678000136 | NOVA TERRA COMERCIO IMP E REPRESENTACOES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00193 | 06/08/2002 | 715.00 | 715.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de uma mesa com quatrocadeiras e um armario de cozi-nha suspenso a serem instalados na cantina do 2o pavimentodo Bl 4 - Centro Administrati-vo, conforme solicitacao atraves do Memo.009/2002/DAF. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01002 | 09/08/2002 | 6628.94 | 6628.94 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o forneci-mento de ticket refeicao paraos servidores desta Secretariareferente ao mes de agosto/02,de acordo com contrato SEFIN/TICKET SERVICOS SA. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01003 | 09/08/2002 | 16760.86 | 16760.86 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados de conservacao e limpeza a esta Secretaria, correspondente ao mes de julho/02,de acordo com contrato SEFIN/HIGIENE. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 17 | RECEPCOES E HOSPEDAGENS | Convite | 01004 | 09/08/2002 | 13183.79 | 13183.79 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosprestados de recepcao, telefo-nista, ascensorista e operadorde maquina copiadora, a estaSecretaria, correspondente aomes de julho/02, conforme con-trato SEFIN/HIGIENE. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01005 | 09/08/2002 | 809.10 | 809.10 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de consumo, parasuprir as necessidades do Almoxarifado desta Secretaria, conforme Memo 015/02-Dimap, anexo | 03548824000199 | DISTRIBUIDORA DE ALIM KAROLINA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01006 | 09/08/2002 | 61.00 | 61.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode vidros para bureaux e paramoldura de Mapa Rodoviario, solicitado atraves de propostaanexa. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 00999 | 09/08/2002 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE MANUTENCAOPREVENTIVA E CORRETIVA DE GRUPOS GERADORES NO-BREAKS E INS-TALACOES ELETRICAS NOS POSTOSFISCAIS D/SECRETARIA, MES DEJULHO/2002, N.FISCAL 0185/02. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01000 | 09/08/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CORRIDAS ,PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | LIMPEZA EM GERAL | Dispensa | 01001 | 09/08/2002 | 1205.00 | 1205.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde desinsetizacao, a serem executados no predio onde funcio-na a Recebedoria de CampinaGrande, conf.solicitacao atra-ves do Of.343-DSG, anexo. | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01007 | 09/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode 60 h/a, ministradas no Curso de Informatica Basica aosservidores desta Secretaria. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01008 | 12/08/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA,PRESTAR SERVICOS NA UNIDADE MOVEL DE FISCALIZACAO,NO PERIODODE 16 A 30/07/2002. (DIARIASACRESC. DE 20%). | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01012 | 13/08/2002 | 46800.00 | 46800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde arrecadacao, prestados aesta Secretaria, durante o mesde julho/02, conforme contratoSEFIN/AGS. (N.Fiscal 000101). | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01013 | 13/08/2002 | 804.00 | 804.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material eletrico, a ser u-tilizado em diversos setoresdesta Secretaria. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01009 | 13/08/2002 | 111730.97 | 111730.97 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AS TARIFAS DOS SERVICOS PRESTADOS COMPAGAMENTOS DOS SERVIDORES PUBLICOS ESTADUAIS DA ADMINISTRACAO DIRETA, RELATIVO AO MES DEMAIO/2002, CONFORME PLANILHAANEXO. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 37 | VIGILANCIA E SEGURANCA | Convite | 01011 | 13/08/2002 | 10820.64 | 10820.64 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde vigilancia ostensiva prestados a esta Secretaria, duranteo mes de julho/02, conf.contrato SEFIN/COMBATE. (Nota Fiscalno.000587, 000588, 000589 e000590). | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01014 | 13/08/2002 | 1818.45 | 1818.45 | Importancia empenhadda destinada as despesas com a aquisicaode material de consumo, paraatender as necessiddades do Almoxarifado desta Secretaria,conf.Memo 015/02-Dimap, anexo. | 00785860000188 | ATL ALIMENTOS DO BRASIL LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01015 | 13/08/2002 | 738.40 | 738.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de consumo, desti-nado a suplementacao do Almoxarifado/Sefin, de acordo com oOficio 026/02-DSG, anexo. | 00048785003279 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01016 | 13/08/2002 | 110.00 | 110.00 | Importancia empenhadad destinada as despesas com a aquisicaode material solicitado atravesdo Memo 021/02-DIMAP, anexo. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01017 | 13/08/2002 | 180.00 | 180.00 | Importancia empenhaad destina-da as despesas com a aquisicaode material solicitado atravesdo Memo 018/02-Dimap, anexo. | 09137613000140 | LOJA DOS PARAFUSOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01018 | 13/08/2002 | 592.50 | 592.50 | Importancia empenhadda destinada as despesas com a aquisicaode lampadas fluorescentes, pa-ra suprir as necessidades doAlmoxarifado desta Secretaria,conf.Of.355/02-DSG, anexo. | 10957223000103 | MARCA ENGENHARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01019 | 13/08/2002 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com os servicosde publicacao de materias deinteresse desta Secretaria,conf. autorizacao de servicoanexa. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00194 | 13/08/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com con-feccao e instalacao de um balcao de atendimento,em madeira,na Coletoria Estadual de Cabe-delo. | 00048707430434 | ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00195 | 13/08/2002 | 457.20 | 457.20 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de cadeados, conforme solicitacao constante do proces-so 7693/2002. | 00778553000170 | O MESTRE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00196 | 13/08/2002 | 38.00 | 38.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de uma antena externa detelevisao a ser instalada nopredio da Secretaria das Financas, conforme processo 7704/02 | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00197 | 13/08/2002 | 1053.00 | 1053.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo de placa MNZ0115, de propriedade da Secre-taria das Financas. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00198 | 13/08/2002 | 1088.00 | 1088.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com servicos mecanicos a serem execu-tados nos veiculos de placasMNZ 0115 e MNU 1676, pertencente a Secretaria das Financas. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00200 | 13/08/2002 | 1822.50 | 1822.50 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com con-feccao e instalacao de um balcao de atendimento,em madeira,na Coletoria Estadual de Cabe-delo. | 00048707430434 | ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00201 | 14/08/2002 | 17503.00 | 17503.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com a realizacao de 02 (duas) turmasdo curso ELABORACAO DO ORCA-MENTO NA ADMINISTRACAO PUBLICAconforme Processo de Inexigibilidade No. 7414/2002. | 01920819000130 | TREIDE APOIO EMPRESARIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00202 | 14/08/2002 | 1680.00 | 1680.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ainscricao de 14 (quatorze) servidores para participarem doCONGRESSO DE DIREITO CONSTITU-CIONAL, a realizar-se no periodo de 05 a 07/09/2002, em JoaoPessoa/PB. | 05036145000166 | LEGIS INSTITUTO AVANCADO DE EST JURIDICO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00203 | 14/08/2002 | 2900.00 | 2900.00 | Inscricao dos servidores Ale-xandre Jose Lima Sousa e Edna-mai Rodrigues da Nobrega, paraparticiparem do treinamento "AMODALIDADE PREGAO DE ACORDOCOM A LEI 10520 E DECRETO 355/00", a realizar-se no periodode 19 a 21/08/2002, em Natal-RN. | 81701401000170 | ZENITE ASSESSORIA E PROMOCOES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01056 | 15/08/2002 | 994.45 | 994.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS, PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JULHO/2002,FATURA 00.07.30.5037. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01057 | 15/08/2002 | 470.83 | 470.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JULHO/2002,FATURA 1070910918/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01058 | 15/08/2002 | 1664.37 | 1664.37 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JULHO/2002,1070910772/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01059 | 15/08/2002 | 5808.94 | 5808.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, MES DE JULHO/2002,FATURA 00.07.30.5054/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01038 | 15/08/2002 | 18000.00 | 18000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUPDO 1 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01039 | 15/08/2002 | 15000.00 | 15000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 1 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01040 | 15/08/2002 | 3997.40 | 3997.40 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUPDO 2 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01041 | 15/08/2002 | 3917.60 | 3917.60 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 2 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01042 | 15/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUPDO 3 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00008639400482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01043 | 15/08/2002 | 18000.00 | 18000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 3 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00008639400482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01044 | 15/08/2002 | 579.10 | 579.10 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUPDO 4 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01045 | 15/08/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 4 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01046 | 15/08/2002 | 1764.55 | 1764.55 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUPDO 5 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01047 | 15/08/2002 | 1715.00 | 1715.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 5 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01048 | 15/08/2002 | 2928.11 | 2928.11 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUPDO 6 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01049 | 15/08/2002 | 2951.42 | 2951.42 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 6 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01050 | 15/08/2002 | 1994.57 | 1994.57 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUPDO 7 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01051 | 15/08/2002 | 2776.80 | 2776.80 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 7 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01052 | 15/08/2002 | 2994.46 | 2994.46 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUPDO 8 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01053 | 15/08/2002 | 2995.00 | 2995.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 8 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01054 | 15/08/2002 | 2380.64 | 2380.64 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES, PARA A SUPDO 9 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01055 | 15/08/2002 | 1941.00 | 1941.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 9 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE AGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01060 | 15/08/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE DESMONTAGEM DA COBERTADA UNIDADE MOVEL DA GIASA, CONFORME ORCAMENTO ANEXO. | 00011770511334 | FABIO CORREIA DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01020 | 15/08/2002 | 18000.00 | 18000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 1 N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEAGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01021 | 15/08/2002 | 12000.00 | 12000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO1 N/REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01022 | 15/08/2002 | 4993.00 | 4993.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 2 N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEAGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01023 | 15/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO2 N/REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01024 | 15/08/2002 | 6000.00 | 6000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 3 N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEAGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00013285670444 | RILVAN RAMALHO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01025 | 15/08/2002 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO3 N/REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00013285670444 | RILVAN RAMALHO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01026 | 15/08/2002 | 455.00 | 455.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 4 N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEAGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01027 | 15/08/2002 | 340.00 | 340.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO4 N/REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01028 | 15/08/2002 | 1946.00 | 1946.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 5 N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEAGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01029 | 15/08/2002 | 1940.00 | 1940.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO5 N/REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01030 | 15/08/2002 | 3958.70 | 3958.70 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 6 N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEAGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01031 | 15/08/2002 | 2112.00 | 2112.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO6 N/REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01032 | 15/08/2002 | 981.79 | 981.79 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 7 N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEAGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01033 | 15/08/2002 | 990.71 | 990.71 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO7 N/REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01034 | 15/08/2002 | 2115.45 | 2115.45 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 8 N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEAGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01035 | 15/08/2002 | 2150.00 | 2150.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO8 N/REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01036 | 15/08/2002 | 2975.41 | 2975.41 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ASSESSORIOS PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 9 N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODO DEAGOSTO/SETEMBRO/2002. | 00073845558415 | WAGNER LIRA PINHEIRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01037 | 15/08/2002 | 1953.00 | 1953.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO9 N/REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE AGO/SET/2002. | 00073845558415 | WAGNER LIRA PINHEIRO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01062 | 16/08/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PLEO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, A CIDADE DE PILAR, NO PERIODO DE 01 A 16/08/2002(DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01063 | 16/08/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIODO DE01 A 16/08/2002.(DIARIAS ACRESDE 20%). | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01064 | 16/08/2002 | 6860.00 | 6860.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS INSTALACOES ELETRICAS, | 40960825000172 | ELETROCARLOS FERNANDES E LIMA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01065 | 16/08/2002 | 154.00 | 154.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECARGAS EM APARELHOSEXTINTORES PERTENCENTES A ESTASECRETARIA. | 02502609000194 | SECINCENDIO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01066 | 16/08/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 5 CAIXAS DE LAPIS LAKUDO, PARA ESTA SECRETARIA. | 09098872000109 | SOTECA SOCIEDADE TEC CIENTIFICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01067 | 16/08/2002 | 900.00 | 900.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01068 | 16/08/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ASSINATURA DO JORNAL DIARIO DA JUSTICA, POR UM PERIODO DE UM ANO. | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01069 | 16/08/2002 | 170.00 | 170.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE 100 CARTOES DE VISITA, PARA USO DO SECRETARIO ADJUNTO DAS FINANCAS. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00204 | 16/08/2002 | 7981.98 | 7981.98 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com for-necimento e instalacao de per-sianas, nas dependencias daProcuradoria Geral do Estado,conforme solicitacao atravesdo oficio No. 006/PROMOGER, de15/07/2002. | 03630709000240 | MODULINE COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00205 | 16/08/2002 | 6500.00 | 6500.00 | Servicos de elaboracao de pro-jetos eletricos e logicos, destinados a reforma e ampliacaodo Centro de Operacoes-COP, daSEFIN, em Joao Pessoa, confor-me memo 053/02/SE. | 02596434000121 | HERTZ ELETRIFICACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00206 | 16/08/2002 | 651.00 | 651.00 | Aquisicao de material destina-do a manutencao de veiculospertencentes a esta Secretariaconf. of.356/02/DSG. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00207 | 16/08/2002 | 846.00 | 846.00 | Aquisicao de 02 (dois) radiostoca fitas e acessorios, a se-rem instalados em veiculos pertencentes a esta Secretaria,deacordo com o memo 020/02/DIMAP | 12913364000141 | WALDIR ACESSORIOS V LUCENA EQUIP LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00208 | 16/08/2002 | 285.00 | 285.00 | Aquisicao de 02 (dois) extin-tores de incendio a serem ins-talados no Posto Fiscal do Ae-roporto. | 02502609000194 | SECINCENDIO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00209 | 19/08/2002 | 12648.00 | 12648.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ainscricao do servidor TulioBartolomeu Lapenda, para participar do SEMINARIO INTERNACIO-NAL "INTERCAMBIO ENTRE TECNI-COS DAS ADMINISTRACOES FAZENDARIAS DA ALEMANHA E DO BRASIL",conforme Processo de Inexigibilidade No. 7801/2002. | 00460831000146 | INSTITUTO BRASILEIRO PRO CIDADANIA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00210 | 20/08/2002 | 7198.88 | 7198.88 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes aos servicos de recupera-cao de calhas da coberta doPosto Fiscal de Cruz de Almas,conf. memo 056/02/SE. | 03446956000100 | SOCONSTROI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00211 | 20/08/2002 | 1310.00 | 1310.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 373/02/DSG. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00212 | 20/08/2002 | 1210.00 | 1210.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves dos oficios 370,371 e 372/2002/DSG. | 41116666000197 | OFICINA DOIS DE FEVEREIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00213 | 20/08/2002 | 300.00 | 300.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNZ-0045, pertencente a esta Secretaria, conf. of.377/02/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00214 | 20/08/2002 | 1170.00 | 1170.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNZ-0045, pertencente a esta Secretaria, conf. of.378/02/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00215 | 20/08/2002 | 632.00 | 632.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 363/02/DSG. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00216 | 20/08/2002 | 475.00 | 475.00 | Aquisicao de 04 (quatro) ventiladores, conforme solicitacaoatraves do memo 017/02/DIMAP. | 09186446000127 | RENASCENTE ELETRO MERCANTIL LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01073 | 20/08/2002 | 315.00 | 315.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde taxi prestados a servidoresdesta Secretaria, face ao des-locamento dos mesmos ao Aero-porto Castro Pinto/Joao Pessoae Guararapes/Recife-PE, deacordo com mapa de viagem ane-xo. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01074 | 20/08/2002 | 126.40 | 126.40 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode dez bandejas destinadas asuplementacao do Almoxarifadodesta Secretaria, conf. Memo017/02-Dimap, anexo. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01075 | 20/08/2002 | 406.00 | 406.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde confeccao de chaves e aber-tura de um cofre, conf.solici-tacao atraves do oficio 375/02anexo. | 12923124000128 | VERA LUCIA CORREIA DE MEDEIROS -ME |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01076 | 20/08/2002 | 1080.00 | 1080.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde instalacao de divisorias eassentamento de portas, a se-rem executaddos nesta Secreta-ria, de acordo com propostaanexa. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01077 | 20/08/2002 | 1000.00 | 1000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosgraficos prestados a esta Se-cretaria, conf.orcamento anexo | 08271660000208 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA EDITORA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 01 | AJUDA DE CUSTO | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01070 | 20/08/2002 | 6500.00 | 6500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A AJUDA DE CUSTO,FACE A PARTICIPACAO NO SEMINARIO INTERNACIONAL DE INTERCAMBIO ENTRETECNICOS DAS ADMINISTRACOES FAZENDARIAS DA ALEMANHA E DO BRASIL, A REALIZAR-SE NO PERIODODE 25/08 A 09/09/2002,CONFORMEOFICIO O02/02/CAT ANEXO, VALORDOLAR DIA 3,095 P/VENDA. | 00005091926453 | TULIO BARTOLOMEU LAPENDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01071 | 20/08/2002 | 3571.96 | 3571.96 | Importancia empenhada destinada ao pagamento com indeniza-cao das despesas efetuadas noveiculo de sua propriedade porter sido danificada a pinturaquanddo estava estacionado noPosto Fiscal, conforme constano parecer da Coordenadoria deAssessoria Juridica anexo. | 00045086249449 | JOSE MARCONI DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01072 | 20/08/2002 | 39.60 | 39.60 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o ressarci-mento referente a locacao deandaime, face a desmontagem domastro da Coletoria Estadualde Itabaiana, solicitado atra-ves do oficio 027-Cotel, anexo | 00079172318449 | HENRIQUE AUGUSTO B DA PAZ MENDES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00217 | 21/08/2002 | 446.00 | 446.00 | Aqusicao de pecas a serem ins-taladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitaca atraves do oficio 364/02/DSG. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00218 | 21/08/2002 | 900.00 | 900.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes a franquia de seguro do veiculo placa MOD-7966, conformeapolice de seguro No. 76839-0/Porto Seguro Cia de Seguros Gerais. | 08816563000164 | CAVESA CAMPINA GRANDE VEICULOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00219 | 21/08/2002 | 411.00 | 411.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes a servicos de alinhamento,balanceamento e manutencao depneus em diversos veiculos pertencentes a esta Secretaria,conf. oficio 374/02/DSG. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01078 | 22/08/2002 | 13440.00 | 13440.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDE INTERESSE DESTA SECRETARIA,NOTAS FISCAIS 9889/9785/2002 | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01079 | 22/08/2002 | 4600.00 | 4600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDE INTERESSE DESTA SECRETARIA,NOTA FISCAL 10335/2002. | 12682977000115 | ANTARES PUBLICIDADE LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01083 | 23/08/2002 | 6740.00 | 6740.00 | Importancia empenhada destinada as despesas com os servicosde publicacao do processo deencerramento de privatizacaoda Saelpa, conforme documenta-cao anexa. | 50747732000118 | GAZETA MERCANTIL S/A |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 01080 | 23/08/2002 | 8734.47 | 8734.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AS DESPESAS COM OS SERVICOSDE DELIGENCIAS PARA EXECUCAODOS ATOS JUDICIAIS DE INTERES-SE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUALREALIZADO NO MES DE JUNHO/2002CONF. CONV/ 01/02, CELEBRADOENTRE GOVERNO DO ESTADO/SEFIN | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01081 | 23/08/2002 | 408.00 | 408.00 | Impportancia empenhada destinada as despesas com o ppagamen-to de dez diarias corrida referente a realizacao de servicosde apoio a fiscalizacao no Ppoto Fiscal de PPedras de Fogo,ref. ao pperiodo de 20/08 a 30de agosto/02. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01082 | 23/08/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE ITAPORANGA,NO PERIODO DE 01 A 15/08/2002. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00220 | 27/08/2002 | 360.00 | 360.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Geilson SalomaoLeite, conforme legislacao vi-gente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00221 | 27/08/2002 | 360.00 | 360.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Ilka Maria SoaresCampos, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00222 | 27/08/2002 | 720.00 | 720.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Felipe Augusto F.Negreiros, conforme legislacaovigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01084 | 28/08/2002 | 51278.13 | 51278.13 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GAB. VICE GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01085 | 28/08/2002 | 11.25 | 11.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA GAB. VICE GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01086 | 28/08/2002 | 620221.02 | 620221.02 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01087 | 28/08/2002 | 205.20 | 205.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA GAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01088 | 28/08/2002 | 113515.97 | 113515.97 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01089 | 28/08/2002 | 172.35 | 172.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA GAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01090 | 28/08/2002 | 316652.08 | 316652.08 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC.CONT.DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01091 | 28/08/2002 | 58.05 | 58.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. CONT. DESP. PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01092 | 28/08/2002 | 50300.75 | 50300.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01093 | 28/08/2002 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01094 | 28/08/2002 | 373815.01 | 373815.01 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -PROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01095 | 28/08/2002 | 63.45 | 63.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA PROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01096 | 28/08/2002 | 425345.90 | 425345.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01097 | 28/08/2002 | 216.45 | 216.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -SALARIO FAMILIA -SEC. PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01098 | 28/08/2002 | 856528.68 | 856528.68 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01099 | 28/08/2002 | 435.15 | 435.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01100 | 28/08/2002 | 4917628.68 | 4917628.68 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01101 | 28/08/2002 | 8563.95 | 8563.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01102 | 28/08/2002 | 502201.75 | 502201.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01103 | 28/08/2002 | 413.55 | 413.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01104 | 28/08/2002 | 202803.45 | 202803.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. IND. COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01105 | 28/08/2002 | 154.35 | 154.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01106 | 28/08/2002 | 730579.00 | 730579.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01107 | 28/08/2002 | 491.85 | 491.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01108 | 28/08/2002 | 870967.82 | 870967.82 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01109 | 28/08/2002 | 589.05 | 589.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01110 | 28/08/2002 | 108538.59 | 108538.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01111 | 28/08/2002 | 26.55 | 26.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. REC. HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01112 | 28/08/2002 | 202375.33 | 202375.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01113 | 28/08/2002 | 179.55 | 179.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01114 | 28/08/2002 | 1243951.55 | 1243951.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01115 | 28/08/2002 | 219.15 | 219.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -SALARIO FAMILIA -DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01116 | 28/08/2002 | 205553.78 | 205553.78 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 -VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01117 | 28/08/2002 | 136.80 | 136.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.AGOSTO/2002 - SALARIO FAMILIA SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01118 | 28/08/2002 | 4287.26 | 4287.26 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.GABINETEVICE-GOVERNADOR. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01119 | 28/08/2002 | 52329.80 | 52329.80 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.GABINETECIVIL. VENCIMENTOS E VANTAGENSFIXAS PESSOAL CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01120 | 28/08/2002 | 9547.20 | 9547.20 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.GABINETEMILITAR. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01121 | 28/08/2002 | 26500.90 | 26500.90 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.SEC.CONTDESP. PUBLICA. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01122 | 28/08/2002 | 4216.86 | 4216.86 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC.EXTART. GOVERNAMENTAL.VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01123 | 28/08/2002 | 31289.83 | 31289.83 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA AGOSTO/2002. PROCURADORIA GERAL DO ESTADO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01124 | 28/08/2002 | 35845.54 | 35845.54 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC. DOPLANEJAMENTO. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01125 | 28/08/2002 | 72520.66 | 72520.66 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC. DAADMINISTRACAO. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01126 | 28/08/2002 | 425033.64 | 425033.64 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC.DASFINANCAS. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01127 | 28/08/2002 | 42112.30 | 42112.30 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC. DAAGRICULTURA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01128 | 28/08/2002 | 17262.90 | 17262.90 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC. DAINDUSTRIA E COMERCIO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01129 | 28/08/2002 | 61690.39 | 61690.39 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. DEC. DACIDADANIA E JUSTICA. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOALCIVIL. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01130 | 28/08/2002 | 73978.53 | 73978.53 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC. DOTRABALHO. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01131 | 28/08/2002 | 9087.32 | 9087.32 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC. DERECURSOS HIDRICOS. VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01132 | 28/08/2002 | 17044.66 | 17044.66 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC.EXTCOM. INSTITUCIONAL.VENCIMENTOSE VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01133 | 28/08/2002 | 104408.37 | 104408.37 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002.SEC. DEFPUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA.VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXASPESSOAL CIVIL. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01134 | 28/08/2002 | 17484.57 | 17484.57 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO, COTA AGOSTO/2002. SEC. DAINFRA-ESTRUTURA. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 14 | MATERIAL PARA INSTALACAO HIDRAULICA | Dispensa | 01136 | 29/08/2002 | 1136.50 | 1136.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CHAVE DEACIONAMENTO, ATENUADOR DE RUI-DO, PRESSOSTATO, CORREIA,VALVULA DE EXPANSAO, CONTROLADOR DETEMPERATURA, DESTINADO A CONDICIONADORES DE AR, DE DIVERSOSSETORES D/SECRETARIA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01137 | 29/08/2002 | 320.00 | 320.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO NAS CENTRAIS DE AR CONDICIONADO DA RECEBEDORIA DE RENDASDE J.PESSOA E DIVISAO DE PRODUCAO E SUPORTES. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01138 | 29/08/2002 | 130.30 | 130.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO C/TRANSPORTE, QUANDO PARTICIPOU DA REUNIAO DO GT-47 E GT-37-IPVA EMBRASILIA-DF. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 01139 | 29/08/2002 | 6949.83 | 6949.83 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO REAJUSTAMENTO DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOSDE LIMPEZA E CONSERVACAO, CARREGO E DESCARREGO DE CARGAS,REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01142 | 29/08/2002 | 7628.35 | 7628.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DESCRIMINACAO. JPA/SAO.JPA-ELAINE CESAR JPA/SAO/JPA-ELISABETH MENDES JPA/BSB/JPA-LAELSON PONTES JPA/BSB/JPA-JOSE DANTAS JPA/FOR/JPA-JOSE NUTO JPA/CPQ/REC-VALDIR CARVALHO , | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01135 | 29/08/2002 | 13200.00 | 13200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE REPROGRA-FIA, PRESTADOS A ESTA SECRETA-RIA, REFERENTE AO PERIODO DE15/07 A 15/08, CONFORME NOTAFISCAL N. 1553/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01140 | 29/08/2002 | 3827.52 | 3827.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, DEGR, DUAL E IPVA, REFERENTE AOMES DE JANEIRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01141 | 29/08/2002 | 22479.12 | 22479.12 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,SOBRERECEBIMENTOS DE DARS E GR/DUALIPVA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01143 | 29/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS/AULA DO CURSO DE PAEFEICOAMENTO O ATENDI-MENTO NO SERVICO PUBLICO, DE 08 A 14/10/2002. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01144 | 29/08/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS/AULA DO CURSO DE APERFEICOAMENTO DE ATEN-DIMENTO NO SERVICO PUBLICO, DE08 A 14/10/2002. | 00059426152415 | ELISABETH VIRGINIA RIBEIRO MENDES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01145 | 29/08/2002 | 1800.00 | 1800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO E 60 HORAS/AULA, DO CURSO DE INFORMATICA BASICA,NO PERIODO DE 02 A 20/09/2002. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 01146 | 29/08/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA,PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE AGO/02 | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01147 | 29/08/2002 | 4936.00 | 4936.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com pagamento dos servicos de revisaode manutencao no sistema eletrico de unidades fiscais, conforme doc. anexo. | 08560898000164 | COMTERMICA COMERCIAL TERMICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Inexigível | 01148 | 30/08/2002 | 1312.98 | 1312.98 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SEGURO OBRIGATORIO ,DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 19 | SEGUROS EM GERAL | Convite | 00223 | 30/08/2002 | 17828.07 | 17828.07 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes a renovacao da Apolice Co-letiva de Seguro de Veiculos,conforme parecer No.230802118,da Coordenadoria da AssessoriaJuridica desta Secretaria. | 33041062000109 | SUL AMERICA CIA NACIONAL DE SEGUROS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00224 | 30/08/2002 | 124612.00 | 124612.00 | Contratacao de servicos de ca-pacitacao e treinamento de pessoal, objeto do contrato 020/2002. | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00225 | 30/08/2002 | 2800.00 | 2800.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes a servicos de capacitacao,conforme solicitacao atravesdo oficio conjunto No.06/2002-SAD/SCDP. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00226 | 30/08/2002 | 3422.50 | 3422.50 | Servicos de confeccao de pla-cas destinadas a sinalizacaoindicativa e das portas da Procuradoria Geral do Estado, conforme solicitacao atraves do Oficio 008/02/PROMOGER. | 02502563000103 | ARTE ADESIVOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 05 | SERVICOS DE SELECAO E TREINAMENTO | Dispensa | 00227 | 30/08/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Curso Excel Avancado, a ser ministrado para servidores de diversos setores da SEFIN, no periodo de 02 a 13 de setembrode 2002, conf. Of.294/02/NST. | 00044270003120 | ILKA MARIA SOARES CAMPOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01149 | 30/08/2002 | 604.00 | 604.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, COMA ARRECADACAO DE ICMS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2002. | 61411633021346 | BANESPA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 01150 | 02/09/2002 | 172273.59 | 172273.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE JULHO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 01151 | 02/09/2002 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002,CONFORME NOTA FISCAL 0117/2002 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01152 | 02/09/2002 | 210575.40 | 210575.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS COM LOCACAODE MAO-DE-OBRA ESPECIALIZADADE SUPERVISORES E DIGITADORES,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 04 | GRATIF DE DETENTOS | Inexigível | 01155 | 03/09/2002 | 10922.00 | 10922.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NUCLEO SETORIAL DE INFORMATICA, MES DE AGOSTO/2002. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01156 | 03/09/2002 | 17.00 | 17.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO,NA AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIEN-TE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00060034009787 | LECIVALDO CAVALCANTE DE LACERDA LIMA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 01157 | 03/09/2002 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSGRUPOS GERADORES, NO-BREAKS EINSTALACOES ELETRICAS DOS POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS,REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 01158 | 03/09/2002 | 750.00 | 750.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MONTAGEME INSTALACAO DE UM NO-BREAK NONUCLEO SETORIAL DE INFORMATICA | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01159 | 03/09/2002 | 2051.70 | 2051.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, REFERENTE AOMES DE AGOSTO/2002. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | ESTUDOS E PROJETOS | Dispensa | 00228 | 03/09/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Servicos de elaboracao de pro-jetos das instalacoes eletri-cas dos acessos aos Postos Fiscais de Ouro Velho e Varzea,solicitados atraves do Memo 059/02-SE. | 00252508000187 | POLO ELETRICO COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00229 | 03/09/2002 | 828.00 | 828.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 396/02/DSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00230 | 03/09/2002 | 431.00 | 431.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas nos veiculos de placasMNZ-0095 e MNN-1693, conformesolicitacao atraves do oficio397/02/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00231 | 03/09/2002 | 145.00 | 145.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNL-3419, conforme solicitacao a-traves do of. 361/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00232 | 03/09/2002 | 35.00 | 35.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNL-3419, conf. of. 362/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00233 | 03/09/2002 | 195.62 | 0.00 | Aquisicao de 01 (uma) mola ti-po coimbra, a ser instalada naSuperintendencia do 9o. NucleoRegional, conforme solicitacaoatraves do of.031/02/SNR-9. | 12924775000132 | AMARELINHO COM DE TINTAS E FERRAG LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00234 | 03/09/2002 | 690.00 | 690.00 | Aquisicao de 100 (cem) tesou-ras, destinadas ao Alomxarifa-do Central desta Secretaria,conf. solicitacao atraves doMemo 017/02/DIMAP. | 09268517000130 | F S VASCONCELOS & CIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 07 | APARELHOS E UTENSILIOS TIPO DOMESTICO | Dispensa | 00235 | 03/09/2002 | 76.90 | 76.90 | Aquisicao de material, a ser utilizado pela Diretoria de Ad-ministracao Financeira, conforme Memo 017/02/DAF. | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01153 | 03/09/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,JUNTO A CONTADORIA GERAL DO ESTADO, MES DE AGOSTO/2002. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01154 | 03/09/2002 | 16249.00 | 16249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, MES DE AGOSTO/2002 | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | LOCACAO DE MAQ EQUIP SOFTWARE E INFRA EST P TI | Dispensa | 01160 | 04/09/2002 | 4600.00 | 4600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE P/AQUISICAO DE 01 SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 2000,DESTINADO AO NUCLEO SETORIALDE INFORMATICA. | 70121041000111 | TOP LINE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Tomada de Preço | 01161 | 05/09/2002 | 82245.85 | 82245.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO DE MERCADORIASEM UNIDADES FISCAIS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DEAGOSTO/2002, NOTAS FISCAIS No.3031/3031/02. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01162 | 05/09/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PILARNO PERIODO DE 16/08 A 01/09/02(DIARIAS ACRESCIDAS DE 20%). | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01163 | 05/09/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO,NO PERIODO DE 16/08 A 01/09/2002.(DIARIAS ACRESDE 20%). | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01164 | 05/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO REFERENTEAS DESPESAS COM TAXI, FACE SUAPARTICIPACAO NO CURSO GESTAOAVANCADA REALIZADO NA CIDADEDE SAO PAULO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000300268491 | SIMPLICIO MANGABEIRA DE ARAUJO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00236 | 05/09/2002 | 640.00 | 640.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com ainscricao de 04 (quatro) ser-vidores para participarem doCONGRESSO DE DIREITO CONSTITU-CIONAL, a realizar-se no periodo de 05 a 07/09/2002, em JoaoPessoa - PB. | 05036145000166 | LEGIS INSTITUTO AVANCADO DE EST JURIDICO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01165 | 06/09/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 10 DIARIAS CORRIDAS ,PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01166 | 06/09/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 15 DIARIAS CORRIDAS ,PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01167 | 06/09/2002 | 489.60 | 489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 12 DIARAIS CORRIDAS ,PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS. | 00011387742434 | GUARACI GOMES DE LIMA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01168 | 09/09/2002 | 591.60 | 591.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL AO7 NUCLEO REGIONAL. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Convite | 01169 | 09/09/2002 | 10924.17 | 10924.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA EXE-CUCAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, REALIZADAS NO MES DEJULHO/2002. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00238 | 09/09/2002 | 750.00 | 0.00 | Servicos de confeccao de 300(trezentos) plaquetes, tamanho15x21 cm, a serem distribuidosna 107a. reuniao do CONFAZ, arealizar-se em Fortaleza - CE,no dia 20/09/2002, conforme solicitacao atraves do of. UCE -242/2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Construção e Ampliação de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00239 | 09/09/2002 | 24374.48 | 21969.98 | Termo Aditivo No.02 ao Conv?-nio 006/2001, conforme parecerNo. 160802111, da Coordenado-ria da Assessoria Juridica desta Secretaria. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00240 | 09/09/2002 | 215.00 | 215.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNZ-0095, conforme solicitaca atraves do of. 406/02/DSG. | 08990145000199 | JAMANTA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00241 | 09/09/2002 | 497.00 | 497.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNE-8993, conforme solicitaca atraves do of. 405/02/DSG. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00242 | 09/09/2002 | 190.00 | 190.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MOD-7716, conforme solicitacao a-traves do of. 403/02/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00243 | 09/09/2002 | 340.00 | 340.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MOD-7716, conforme solicitacao a-traves do of. 404/02/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 01170 | 09/09/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETREFERENTE AO MES DE AGOSTO/02. | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01171 | 10/09/2002 | 1530.00 | 1530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 15 BATERIAS DE 12 VOLTS DE 46 AMP, E 02DE 150 AMP, DESTINADAS AO NO-BREAK DO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS E O GERADOR DO PREDIODA SEFIN. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01172 | 10/09/2002 | 3260.05 | 3260.05 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. JPA/SSA/JPA-JOSE NUTO JPA/BSB/JPA-FLAMARION LEITE JPA/BSB/JPA-NAILTON RAMALHO,DEACORDO COM A FATURA 3749/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01173 | 10/09/2002 | 3509.64 | 3509.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO ABAIXO. JPA/BSB/JPA-ADRIANA CARVALHO BSB/JPA-NAILTON RAMALHO JPA/SSA/JPA-NAILTON RAMALHO JPA/BSB-NAILTON RAMALHO,CONFORME FATURA N. 3686/3687/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01175 | 13/09/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PEDRAS DE FOGO. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01174 | 13/09/2002 | 350.00 | 350.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TAXI,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NO DESLOCAMENTO DE SERVICOS D/PASTA,AO AEROPORTO CASTRO PINTO EGUARARAPES EM RECIFE. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01202 | 18/09/2002 | 10820.64 | 10820.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA PRESTADOS A ESTASECRETARIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2002. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01203 | 18/09/2002 | 16760.86 | 16760.86 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ECONSERVACAO NAS DEPENDENCIAS /DO PREDIO D/SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01204 | 18/09/2002 | 13183.79 | 13183.79 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECEPCAO,TELEFONISTA, OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA E ASCENSORISTA,D/SECRETARIA, REFERENTE AO MESDE AGOSTO/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01205 | 18/09/2002 | 6628.94 | 6628.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TICKET REFEICAO A SERVIDORES D/SECRETARIA, REFEREN-TE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01176 | 18/09/2002 | 264.00 | 264.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVICO DO5 NUCLEO REGIONAL E SUPERINTENDENCIA. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01177 | 18/09/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00030082986487 | RANIERE ANTONIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01178 | 18/09/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PAR-TICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00043395872491 | PETRONIO RODRIGUES LIMA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01179 | 18/09/2002 | 244.00 | 244.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00016051041320 | DANIEL RIBEIRO DO CARMO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01180 | 18/09/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, A SERVICO DO5 NUCLEO E SUPERINTENDENCIA. | 00036756431404 | FLAVIO JOSE BORGES MORATO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01181 | 18/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JUA -ZEIRINHO. | 00018192050459 | JOSE ARIMATEIA BRAZ |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01182 | 18/09/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA. | 00040891011587 | EDUARDO SALES COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01183 | 18/09/2002 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PDL E A COLETORIA ESTADUAL DE ALAGOA NOVA. | 00001505149487 | ANTONIO DE ALBUQUERQUE SALES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01184 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00010452656400 | CRISTOVAO L TOSCANO DE CARVALHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01185 | 18/09/2002 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOS CRUSOS DE PDL E DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00017651158415 | MARCELO DO O CATAO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01186 | 18/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PDL. | 00046985662404 | JOZIAS ALVES MARQUES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01187 | 18/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSOS DE PDL. | 00029831989449 | FRANCISCA SANDRA DE SOUZA CRISPIM |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01188 | 18/09/2002 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE PDL E DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00065620224449 | SANDRO ROGERIO DE SOUSA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01189 | 18/09/2002 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DOS CURSOS DE PDL E DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00014635399400 | CLOVIS CHAVES FILHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01190 | 18/09/2002 | 51.00 | 51.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JUA -ZEIRINHO. | 00004626028420 | JOSE ROMANO DE LIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01191 | 18/09/2002 | 359.00 | 359.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PAR-TICIPAR DOS CURSOS DE PDL E DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00056319690410 | NELSON TADEU GRANGEIRO COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01192 | 18/09/2002 | 68.00 | 68.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE ALCANTIL. | 00047357703487 | MARCOS AURELIANO ELOY RAPOSO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01193 | 18/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE UMBU-ZEIRO. | 00006765564420 | MANOEL AGLENIO DE ASSIS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01194 | 18/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PDL. | 00048622010406 | FRANCISCO PETRONIO DE OLIVEIRA ROLIM |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01195 | 18/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE PDL. | 00065295030482 | ANA CLAUDIA PEREIRA JORDAO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01196 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00075875047704 | TATIANA NOGUEIRA DO R M MENEZES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01197 | 18/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DEFRONTEIRA. | 00029157170444 | CLEONALDO MENDES DE SOUSA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01198 | 18/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO DE FRONTEIRA DOCOMANDO FISCAL. | 00008615560463 | FRANCISCO HAROLDO C LACERDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01199 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00044591624404 | FRANCINEIDE PEREIRA VIEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01200 | 18/09/2002 | 12471.35 | 12471.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, DESTINADAS A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, CONFORME DISCRIMINA-CAO NA FATURA N. 3889/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01201 | 18/09/2002 | 6942.25 | 6942.25 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS, CONFORME DISCRIMINACAO. JPA/SAO/JPA-JOSE FERNANDES JPA/SAO/JPA-FABIO GUERRA JOA/SAO/JPA-GLAUCO MONTENEGRO JPA/SAO/JPA-RAIMUNDO NONATO JPA/SAO/JPA-GERALDO SILVA, CONFORME FATURA N. 3672/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01206 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00048690252487 | ESMAEL DE SOUSA FILHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01207 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00060313323453 | MARGONIA MARIA ABREU DE SOUSA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01208 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00042184304387 | JAILDO GANCALVES DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01209 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01210 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A JOAO PESSOA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE DIREITO PENAL TRIBUTARIO. | 00060168048434 | MARIA GORETT BRAGA BENTO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01211 | 18/09/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS DE FRONTEIRA,DO 9 NUCLEO REGIONAL. | 00020314523472 | LUCIANO PEREIRA BARBOSA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01212 | 18/09/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS DO COMANDOFISCAL DO 9 NUCLEO. | 00061662488491 | CLAUDIO SOUSA CAVALCANTI |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01213 | 18/09/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DEFRONTEIRA DO 9 NUCLEO. | 00039289222387 | RAIMUNDO LUCIAN LEITE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01214 | 18/09/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DEFRONTEIRA DO 9 NUCLEO. | 00042842786491 | ALEXANDRE SOARES DE ANDRADE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01215 | 18/09/2002 | 27.00 | 27.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DEFRONTEIRA DO 9 NUCLEO. | 00017011035320 | FRANCISCO IRAPUAN BRAGA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01216 | 18/09/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DEFRONTEIRA DO 9 NUCLEO. | 00051684780500 | LUIZ CLAUDIO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01217 | 18/09/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DEFRONTEIRA DO 9 NUCLEO. | 00020255853300 | ANTONIO ANDRADE MOURA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01218 | 18/09/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DEFRONTEIRA DO 9 NUCLEO. | 00032463618434 | ERONILDO FERREIRA FRADE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01219 | 18/09/2002 | 66.00 | 66.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DEFRONTEIRA DO 9 NUCLEO. | 00000892122404 | ANTONIO FORMIGA SARMENTO SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01220 | 18/09/2002 | 108.00 | 108.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS. PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DEFRONTEIRA DO 9 NUCLEO. | 00013149628415 | ANTONIO LACERDA CAVALCANTE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01221 | 18/09/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DEFRONTEIRA DO 9 NUCLEO. | 00005893143434 | JOSE DINIZ DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01222 | 18/09/2002 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada destina-da ao pagamento de cinco dia-rias referente ao deslocamentoa Joao Pessoa para participardo Curso de Direito Constucional Tributario. | 00044167733404 | JOAB NERMANDO DOS SANTOS FARIAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01223 | 18/09/2002 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhadda destinada as despesas com o pagamentode cinco diarias devido ao deslocamento a cidade de Joao Pessoa para participar do Cursode Direito Constitucional Tri-butario. | 00042668395453 | MARCELINO FERNANDES DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01224 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode quatro diarias em virtudede seu deslocamento a cidadede Joao Pessoa para participardo Curso de ICMS sobre servicode Comunicacao. | 00041511972491 | ROBERTO BASTOS PAIVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01225 | 18/09/2002 | 85.00 | 85.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode cinco diarias parciais devido ao seu deslocamento a JoaoPessoa para participar do Curso de Despesa Publica Aplicada | 00053560973449 | JONIOR PAULINO CABRAL |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01226 | 18/09/2002 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode cinco diarias parcial devi-do ao seu deslocamento a JoaoPessoa para participar do Cur-se de Direito Penal Tributario | 00035263008449 | HELIO VASCONCELOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01227 | 18/09/2002 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada destina-da destinada as despesas com opagamento de cinco diarias parciais em virtude de seu deslo-camento a Joao Pessoa para participar do Curso de DireitoConstitucional Tributario. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01228 | 18/09/2002 | 17.00 | 17.00 | Importancia empenhada ddestinada as despesas com o pagamentode uma diaria parcial devidoao seu deslocamento, conduzin-do viatura junto ao ComandoFiscal, nas cidades de Pirpirituba, Sertaozinho, Duas Estra-das e Lagoa de Dentro. | 00016241517449 | MARCOS ANTONIO P DE ALBUQUERQUE |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01229 | 18/09/2002 | 108.00 | 108.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode quatro diarias parciais coma finalidade de participar doCurso de ICMS Sobre Servicode Comunicacao. | 00022622632304 | QUINTILIANO BEZERRA LIMA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01230 | 18/09/2002 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode cinco diarias parciais devido ao seu deslocamento a JoaoPessoa para participar do Curse de Direito ConstitucionalTributario. | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01231 | 18/09/2002 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhadda destinada as despesas com o pagamentode cinco diarias parciais emvirtude de seu deslocamento aJoao Pessoa para participar doCurso dde Cireito Constitucio-nal Tributario. | 00037995448449 | ADERSON FREIRE JUNIOR |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01232 | 18/09/2002 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode cinco diarias parciais devido ao seu deslocamento a JoaoPessoa para participar do Cur-so de Direito ConstitucionalTributario. | 00016094557468 | AGENOR PESSOA DE AZEVEDO FILHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01233 | 18/09/2002 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode cinco diarias parciais devido ao seu deslocamento a JoaoPessoa para participar do Cur-so de Direito ConstitucionalTributario. | 00013956388453 | CLAUZENILDE CARDOSO DE OLIVEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01234 | 18/09/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode cinco diarias em virtude deseu deslocamento a Joao Pessoapara participar do Curso de Direito Penal Tributario. | 00036930580406 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01236 | 18/09/2002 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao seu deslocamento a Joao Pessoa para participar do Curso de Direito Penal Tributario e de Programade Desenvolvimento de Lideran-ca. | 00036930580406 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE DO NASCIMENTO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01237 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao seu deslocamento a Brejo do Cruz parasupervisionar Coletorias e participar do Curso de Programade Desenvolvimento de Lideran-cas. | 00008911711420 | ADERCI DANTAS DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01238 | 18/09/2002 | 393.00 | 393.00 | Importancia empenhaad destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao desloca-mento a Joao Pessoa para participar dos Cursos de Desenvolvimento de Liderancas - Continuidade e de Direito Penal Tribu-tario. | 00024212342391 | ARMANDO GONCALVES NETO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01239 | 18/09/2002 | 271.00 | 271.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao seu deslocamento a Joao Pessoa para participar do Curso de Direito Penal Tributario. | 00038043050406 | JOSE RONALDO DE SOUSA AMERICO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01240 | 18/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude de seudeslocamento a Joao Pessoa pa-ra participar do Programa deDesenvolvimento de Liderancas-Continuidade. | 00020290187400 | WANDA VENTURA FERREIRA BRAGA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01241 | 18/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a Joao Pessoa para participar do Programa de Desen-volvimento de Liderancas-Continuidade. | 00071444742434 | FERNANDO MELO DE LIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01242 | 18/09/2002 | 122.00 | 122.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a Joao Pessoa para participar do Programa de Desen-vimento de Liderancas-Continuiddade. | 00008213836472 | JOSE ALVES DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01244 | 18/09/2002 | 216.00 | 216.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a Joao Pessoa para participar do Curso de ICMS sobreservo de Comunicacao. | 00041511972491 | ROBERTO BASTOS PAIVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01245 | 18/09/2002 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias em virtude do deslocamento a Joao Pessoa para participar do Curso de DireitoConstitucional Tributario. | 00035263008449 | HELIO VASCONCELOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01246 | 18/09/2002 | 135.00 | 135.00 | Importancia empenhada destina-dda as despesas com o pagamen-to de diarias em virtude deseu deslocamento a Joao Pessoapara participar ddo Curso deDireito Penal Tributario. | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01247 | 19/09/2002 | 83.18 | 83.18 | Importancia empenhada ddestinada as despesas com a restitui-cao de ICMS, paga indeviddamente, conforme parecer tecnicoem anexo. | 02642960000180 | ROSIMARY RODRIGUES DDA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01248 | 19/09/2002 | 750.00 | 750.00 | Importancia empenhada destina-da as despesa com a inscricaode NAILTON RODRIGUES RAMALHOno XVI Congresso Brasileiro deDDireito Tributario a realizarse no periodo de 23 a 25/10/02em Sao Paulo-SP. | 47164462000108 | INSTITUTO GERALDO ATALIBA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01251 | 19/09/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL AOPOSTO FISCAL DA GIASA. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01252 | 19/09/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL,A PILAR E ITABAIANA. | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01253 | 19/09/2002 | 34.00 | 34.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00065107764487 | ADRIANA MACEDO LISBOA DE CARVALHO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01254 | 19/09/2002 | 58.00 | 58.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01267 | 19/09/2002 | 507.00 | 507.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA, REFERENTE A ARRECADACAO DE TRIBU -TOS ESTADUAIS, AGOSTO/2002. | 61411633021346 | BANESPA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01264 | 19/09/2002 | 345.00 | 345.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 50 CDS TIPO READ E READ-WRITE, PARA ONUCLEO DE INFORMATICA. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01266 | 19/09/2002 | 100.00 | 100.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 100 ETI -QUETAS EM FORMULARIOS CONTINUOS, DO PROJETO FACIL. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01249 | 19/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS-AULA, DO CURSO AUDITORIA EM EMPRESAS USUA-RIAS DA ECF,DE 16A20/09/2002. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01250 | 19/09/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS-AULA DO CURSO PRATICA DE FISCALIZACAO DEGRANDES EMPRESAS E EMPRESAS DEIMPORTACAO E EXPORTACAO, DE 23A27/09/2002. | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 10 | FRETES E CARRETOS | Dispensa | 01255 | 19/09/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TRANSPOR-TE DE MATERIAS E EQUIPAMENTOS,D/SECRETARIA. | 02040652000185 | MS TRANSP DE MUD E SERV LTDA ME |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Dispensa | 01256 | 19/09/2002 | 1485.00 | 1485.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 540 ROLOSDE FITA ADESIVA TIPO POLIPROPILENO 50MMX50M. | 56993512000150 | CYKLOP DO BRASIL EMBALAGENS S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01257 | 19/09/2002 | 1160.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA PUBLICA -CAO DE EDITAL DA PRIVATIZACAO/DA SAELPA. | 09101411000148 | SA O NORTE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01258 | 19/09/2002 | 870.00 | 870.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA PUBLICA -COES DE MATERIAS DE INTERESSE/D/SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01259 | 19/09/2002 | 65.00 | 65.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE CARIMBOS PADRONIZADOS PARAESTA SECRETARIA. | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01260 | 19/09/2002 | 1659.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RENOVACAO DE 02 ASSI-NATURAS DO JORNAL FOLHA DE SAOPAULO, 12 MESES. | 60579703000148 | EMPRESA FOLHA DA MANHA S.A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01261 | 19/09/2002 | 60.00 | 60.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 60 BLOCOSRASCUNHO, PARA O NUCLEO DETREINAMENTO. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01262 | 19/09/2002 | 46.00 | 46.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 02 BANDEIJAS EM ACRILICO PARA A DIRETO-RIA DE AD. FINANCEIRA. | 01344912000143 | LIVRARIA UNIVERSAL J LIRA & CIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01263 | 19/09/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 50 CDS,PARA A CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01265 | 19/09/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 QUADRODE AVISO PARA A SUPERINTENDEN-CIA DO 1 NUCLEO. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00244 | 19/09/2002 | 4420.00 | 4420.00 | Aquisicao de pneus para veicu-los, conforme solicitacao atraves do of. 255/02/DIMAP. | 09163767000106 | MARPESA PNEUS PECAS E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00245 | 19/09/2002 | 900.00 | 900.00 | Franquia de seguro referente areparos efetuados no veiculoplaca MOD-7756, conforme soli-citacao atraves do of. 412/02/DSG. | 09143025000119 | PROSERV SERV PECAS E VEICULOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 05 | FERRAMENTAS E UTENSILIOS PARA OFICINA | Dispensa | 00246 | 19/09/2002 | 2029.70 | 2029.70 | Aquisicao de ferramentas destinadas a realizacao de servicostecnicos de manutencao, conforme solicitacao atraves dos oficios 365/02/DSG e 257/02/SC. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00247 | 19/09/2002 | 1600.00 | 1600.00 | Aquisicao de Transformador mo-nofasico de 15 KVA, a ser ins-talado na Coletoria Estadualde Bayeux, conforme solicita-cao atraves do of.413/02/DSG. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 00248 | 19/09/2002 | 604.50 | 604.50 | Aquisicao de material eletricodestinado a instalacao de umtransformador na Coletoria Es-tadual de Bayeux, conforme oficio 413/02/DSG. | 04911372000120 | ELETROMAGNETT LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01270 | 20/09/2002 | 344.61 | 344.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA,NO ELEVADRO INSTALADO NA RECEBEDORIA DE RENDAS DE J. PESSOAMES DE AGOSOT/2002, FATURA N.JPS 37737. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01268 | 20/09/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE FIGURACAO NA LISTA TELEFONICA DO POSTO FISCAL DE PERNAMBUQUINHO. | 04661701000122 | EMPRESA BRAS DE GUIAS TELEFONICOS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01269 | 20/09/2002 | 454.00 | 454.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACA0 DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE JUNHO/2002. | 61411633021346 | BANESPA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01271 | 23/09/2002 | 10677.80 | 10677.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS: JPA/BSB/JPA-JOSE DANTAS JPA/BSB/JPA-FABIO GUERRA JPA/BSB/JPA-DEBORA FERNANDES JPA/BSB/JPA-RAIMUNDO NONATO JPA/BSB/JPA-MARIA ZENAIDE JPA/BSB/JPA-WALDIR GOMES JPA/BSB/JPA-MARISE CATAO | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01272 | 23/09/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL,PARAO POSTO FISCAL DA GIASA. | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01273 | 23/09/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL A PILAR E ITABAIANA. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01274 | 23/09/2002 | 2804.58 | 2804.58 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00249 | 23/09/2002 | 2934.01 | 2934.01 | Inscricao da servidora Hidigberia Pessoa Arruda, para parti-cipar do 3o. ENCONTRO ANUAL DESECRETARIA EXECUTIVA - CONFERENCIA E WORKSHOP, a realizar-se no periodo de 27 a 28 de setembro de 2002, em Sao Paulo -SP. | 01138846000155 | IBC DO BRASIL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00250 | 23/09/2002 | 690.00 | 690.00 | Inscricao dos servidores Sil-vio da Silva Tho, Alfredo Go-mes Neto e Raimundo Nonato Ro-drigues, para participacao noII CONGRESSO TRIBUTARIO DO NORDESTE BRASILEIRO, a realizar-se no periodo de 26 a 28 de Setembro de 2002, em Aracaju-SE. | 04196175000177 | EMPREV EVENTOS EMPRESARIAIS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00251 | 23/09/2002 | 218.00 | 218.00 | Aquisicao de 01 (um) fogao, aser utilizado na cantina do Nucleo Setorial de Informatica,conforme solicitacao atravesdo Memo 091/02/NSI. | 03839815000157 | NORDESTE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 82 | DESEV E MANUT DE SOFTWARE APLICATIVO | Dispensa | 00252 | 23/09/2002 | 151631.00 | 50297.20 | Implantacao do Banco de DadosTextual da Secretaria de Con-trole da Despesa Publica, noambito do PROMOCIN, conformecontrato FADEF 21/2002. | 12736088000193 | LIGHT INFOCON TECNOLOGIA S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01276 | 24/09/2002 | 22962.96 | 22962.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE TARIFA SOBRE RECEBIMENTOS DE DARS E GRDUAL/IPVA, MES DE AGOSTO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01278 | 24/09/2002 | 95.00 | 95.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 04 COMUTADORES DE IMPRESSORAS DESTINADAA CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 03429822000180 | INFORTEC TELEINFORMATICA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01275 | 24/09/2002 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2002, CONFORME NOTA FISCALN. 0105/2002. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01277 | 24/09/2002 | 591.60 | 591.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL AO 7NUCLEO REGIONAL. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01318 | 25/09/2002 | 780.00 | 780.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA EM APARELHOS DEAR CONDICIONADO D/SECRETARIA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Dispensa | 01319 | 25/09/2002 | 809.00 | 809.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 MOTORDE VENTILADOR, 01 HELICE,CHAVEDE ACIONAMENTO E GAS FREON,DESTINADOS AOS AR CONDIONADOS DARECEBEDORIA DE RENDAS DE JOAOPESSOA E COP. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01280 | 25/09/2002 | 53725.13 | 53725.13 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVILGAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01281 | 25/09/2002 | 11.25 | 11.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIAGAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01282 | 25/09/2002 | 584490.60 | 584490.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVILGAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01283 | 25/09/2002 | 206.10 | 206.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIAGAB. CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01284 | 25/09/2002 | 104037.75 | 104037.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVILGAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01285 | 25/09/2002 | 185.40 | 185.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIAGAB. MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01286 | 25/09/2002 | 360365.97 | 360365.97 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.CONT.DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01287 | 25/09/2002 | 58.95 | 58.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC.CONT.DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01288 | 25/09/2002 | 50212.34 | 50212.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01289 | 25/09/2002 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC.EXT.ART.GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01290 | 25/09/2002 | 346848.05 | 346848.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILPROC. GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01291 | 25/09/2002 | 62.55 | 62.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIAPROC GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01292 | 25/09/2002 | 403394.34 | 403394.34 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01293 | 25/09/2002 | 216.45 | 216.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC.PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01294 | 25/09/2002 | 804216.07 | 804216.07 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC.ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01295 | 25/09/2002 | 436.05 | 436.05 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC.ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01296 | 25/09/2002 | 4777642.61 | 4777642.61 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01297 | 25/09/2002 | 8630.10 | 8630.10 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01298 | 25/09/2002 | 427002.21 | 427002.21 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. DA AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01299 | 25/09/2002 | 413.55 | 413.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01300 | 25/09/2002 | 179198.88 | 179198.88 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. IND. E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01301 | 25/09/2002 | 154.35 | 154.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC.IND.E COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01302 | 25/09/2002 | 627769.37 | 627769.37 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01303 | 25/09/2002 | 486.90 | 486.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01304 | 25/09/2002 | 684057.90 | 684057.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. TRABALHO E ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01305 | 25/09/2002 | 590.40 | 590.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC. TRAB. ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01306 | 25/09/2002 | 107143.52 | 107143.52 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVILSEC. REC HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01307 | 25/09/2002 | 26.55 | 26.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC. REC. HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01308 | 25/09/2002 | 167099.51 | 167099.51 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. EXT.COM. INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01309 | 25/09/2002 | 179.55 | 179.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC.EXT.COM.INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01310 | 25/09/2002 | 1247942.92 | 1247942.92 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILDEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01311 | 25/09/2002 | 219.15 | 219.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIADEF.PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01312 | 25/09/2002 | 174140.98 | 174140.98 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -PESSOAL CIVILSEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01313 | 25/09/2002 | 136.80 | 136.80 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.SETEMBRO/2002 -SALARIO FAMILIASEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01320 | 25/09/2002 | 4491.18 | 4491.18 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GAB. VICE-GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01321 | 25/09/2002 | 49275.29 | 49275.29 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01322 | 25/09/2002 | 8756.43 | 8756.43 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS_FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01323 | 25/09/2002 | 30940.32 | 30940.32 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01324 | 25/09/2002 | 4209.49 | 4209.49 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EST. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01325 | 25/09/2002 | 29040.66 | 29040.66 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01326 | 25/09/2002 | 34015.66 | 34015.66 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DO PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01327 | 25/09/2002 | 68045.77 | 68045.77 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01328 | 25/09/2002 | 413440.89 | 413440.89 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DAS FINANCAS.'' | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01329 | 25/09/2002 | 35851.18 | 35851.18 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01330 | 25/09/2002 | 15329.78 | 15329.78 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. IND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01331 | 25/09/2002 | 53116.88 | 53116.88 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA CIDADANIA EJUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01332 | 25/09/2002 | 58528.21 | 58528.21 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DO TRABALHO. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01333 | 25/09/2002 | 8971.06 | 8971.06 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DE RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01334 | 25/09/2002 | 14106.97 | 14106.97 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC, EXT, COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01335 | 25/09/2002 | 105570.36 | 105570.36 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01336 | 25/09/2002 | 14976.98 | 14976.98 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA-SETEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01314 | 25/09/2002 | 8581.91 | 8581.91 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFE-RENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01315 | 25/09/2002 | 1611.66 | 1611.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01316 | 25/09/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFE=RENTE AO MES DE AGOSTO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01317 | 25/09/2002 | 54.00 | 54.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE CARIMBOS PADRONIZADOS A DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 03639129000132 | REDI FIGUEIREDO DE ANDRADE ME |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01337 | 26/09/2002 | 320.00 | 320.00 | Importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento correspondente aos servicos de instalacoes,troca e conserto de fechaduras, portas,janelas,etc. conforme oficio n.428/2002/DSG, anexo. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00253 | 26/09/2002 | 240.00 | 240.00 | Contribuicao destinada a segu-ridade Social, referente a contratacao de Ilka Maria SoaresCampos, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00254 | 27/09/2002 | 364.50 | 364.50 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Roberto Alves doNascimento, conforme legisla-cao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00255 | 27/09/2002 | 6500.00 | 0.00 | Confeccao de 20.000(vinte mil)folders do Programa Estadualde Educacao Fiscal, conf. solicitacao atraves do oficio 311/2002/NST. | 40952988000103 | INNPRELL GRAFICA E EDITORA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00256 | 27/09/2002 | 139.00 | 139.00 | Aquisicao de cadeiras plasti-cas, destinadas ao Posto Fis-cal de Cruz de Almas, conformesolicitacao atraves do oficio118/2002/CEA. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 01339 | 30/09/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO, FIRMADO COM ESSA SECRETARIA, MES DE SETEMBRO/2002. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01340 | 30/09/2002 | 930.80 | 930.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO SEGUROOBRIGATORIO DDE VEICULOS COMPLACAS TERMINAIS (09), PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, CONFORME BLOQUETES ANEXO, VENC.30/09/2002. | 09188376000146 | DETRAN DEP ESTADUAL DE TRANSITO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01343 | 30/09/2002 | 16249.00 | 16249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, MES DE SET/2002. | 00059299444404 | MARIA DO CARMO A DAS CHAGAS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01344 | 30/09/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS, NA CONTADORIA GERAL, MES DE SET/2002 | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 01338 | 30/09/2002 | 169825.06 | 169825.06 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOTAS FISCAIS 5982/5990/5984 E5985/2002, MES DE AGOSTO/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01341 | 30/09/2002 | 211534.35 | 211534.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIVOS COM LOCACOA DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE SUPERVISORESE DIGITADORES, MES DE SETEMBRO2002, NOTAS FISCAIS 27/28/29. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01342 | 30/09/2002 | 11075.00 | 11075.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSOS SETORES DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA MES DE SETEMBRO/2002. | 00051886510415 | ISABEL CRISTINA V VAZ DIAS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01346 | 01/10/2002 | 3611.36 | 3611.36 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicostecnicos em equipamentos de informatica, prestados a esta Secretaria, correspondente aomes de setembro/02, conf. con-trato SEFIN/RICK INFORMATICA. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01347 | 01/10/2002 | 1641.36 | 1641.36 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a folha degratificacao dos membros doConselho de Recursos Fiscais,relativa as sessoes realizadasno mes de setembro/02, confor-me demonstrativo anexo. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01345 | 01/10/2002 | 4748.60 | 4748.60 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a confeccaode fardamentos para os participantes do Coral Sefin em Cantoconforme solicitacao anexa. | 09164120000107 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00257 | 02/10/2002 | 2165.00 | 2165.00 | Aquisicao de material destina-do a Superintendencia do 8o Nucleo Regional desta Secretariaconforme solicitacao atravesdo oficio 155/02/SNR-8. | 02019761000110 | LOJAO DUFERRO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 00258 | 02/10/2002 | 657.40 | 657.40 | Aquisicao de material destina-do a manutencao de veiculospertencentes a esta Secretariaconforme of. 433/02/DSG. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00259 | 02/10/2002 | 466.90 | 466.90 | Aquisicao de material destina-do a manutencao de veiculospertencentes a esta Secretariaconf. of. 448/02/DSG. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01348 | 02/10/2002 | 158500.00 | 158500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE DIARIAS A FUNCIONARIOS LIGADOS A DIRETORIA DEADMINISTRACAO TRIBUTARIA,A SERUTILIZADO NO PERIODO DE OUTUBRO/NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002. | 00024195898315 | NIRLA MARIA CARVALHO ARAGAO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Tomada de Preço | 01350 | 02/10/2002 | 82245.85 | 82245.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO DE CAMINHOES,EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, NOTAS FISCAIS 3033 E3034/2002, MES DE SET/2002. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01351 | 02/10/2002 | 1378.80 | 1378.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO, PARAOS ESTABILIZADORES DE TENSAODE 85 KVA, DO SETOR DE INFORMATICA DESTA SECRETARIA. | 69075208000176 | RELE ELETRONICA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01357 | 03/10/2002 | 352.00 | 352.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAOE GALVANIZACAO DE UMA BASE PARA TORRE DE TELECOMUNICACOES E1 PORTAO PARA ABRIGO DE REPETIDORA, PARA O POSTO FISCAL DEOURO VELHO. | 70133640000155 | ASSAARTMAN ASS DOS ART E ART DE MANGAB |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 01358 | 03/10/2002 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSGRUPOS GERADORES, NO-BREAKS ,INSTALACOES ELETRICAS DOS POSTOS FISCAIS. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01352 | 03/10/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01353 | 03/10/2002 | 492.00 | 492.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01354 | 03/10/2002 | 489.60 | 489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE GUAJU | 00011387742434 | GUARACI GOMES DE LIMA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01355 | 03/10/2002 | 408.00 | 408.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PE-DRAS DE FOGO. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 01356 | 03/10/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2002. | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 20 | MOBILIARIO EM GERAL | Dispensa | 00260 | 04/10/2002 | 674.00 | 674.00 | Aquisicao de armario em aco,destinado a Coordenadoria deFiscalizacao de Estabelecimen-to desta Secretaria, conformememo 020/2002-DIMAP. | 09142381000118 | MAKEL MAQUINAS E EQUIP PARA ESCRITORIO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00261 | 08/10/2002 | 4869.00 | 4869.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes a aquisicao do SoftwareBorland Delphi 7.0 Enterprise-New User, conf. OF. 175/PGE. | 67582262000182 | BORLAND LATIN AMERICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | SERVICOS JUDICIAIS | Inexigível | 01360 | 08/10/2002 | 30096.00 | 30096.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diligencias para execucaodos atos judiciais de interes-se da Fazenda Publica Estadualrelizado no mes de agosto/02,conforme convenio 001/02, celebrado entre Governo do Estadoda Paraiba/Sefin. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01359 | 08/10/2002 | 11693.10 | 11693.10 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode passagens aereas para fun-cionarios desta Secretaria conforme fatura FT00004026 anexo. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01361 | 08/10/2002 | 4505.98 | 4505.98 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode passagens aereas para fun-cionarios desta Secretaria conforme faturas FT00004118 e FT00004121 anexo. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01365 | 09/10/2002 | 118.00 | 118.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO C/TRANSPORTE, NA REUNIAO DO CONFINS ,EM BELO-HORIZONTE. | 00011023376415 | SEBASTIAO DE SOUSA FORTE |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01364 | 09/10/2002 | 450.00 | 450.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS NA AQUISICAODE NO-BREAKS, PARA A COLETORIAESTADUAL DE BELEM. | 24073694000589 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01362 | 09/10/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS/AULA DO CURSO DE PRATICA DE FISCALIZACAO,GRANDES EMPRESAS E EMPRESAS DEIMPORTACAO E EXPORTACAO, NO PERIODO DE 21 A 25/10/2002. | 00007836970400 | HORACIO GOMES FRADE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01363 | 09/10/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 40 HORAS/AULA, DO CURSO EXCEL 2000 AVANCADO, NO PERIODO DE 08 A 21/10/2002. | 00043708498453 | JOSE FLAVIO DIAS DA COSTA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01366 | 09/10/2002 | 13243.00 | 13243.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMNETO DE TARIFAS REF. AO MESDE AGOSTO/2002. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01367 | 09/10/2002 | 4657.00 | 4657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS REF. AO MESDE 10/05 A 09/06/2002. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01368 | 09/10/2002 | 5973.00 | 5973.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS REF. AO MESDE 10/08 A 09/09/2002. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01369 | 09/10/2002 | 4692.00 | 4692.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS REF. AO MESDE 10/07 A 09/08/2002. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01370 | 09/10/2002 | 66300.39 | 66300.39 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS REF. AO MESDE JUNHO/2002, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01371 | 09/10/2002 | 65832.26 | 65832.26 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS REF. AO MESDE MAIO/2002. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01372 | 09/10/2002 | 20122.00 | 20122.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMNETO DE TARIFAS REF. AO MESDE ABRIL/2002. CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00262 | 09/10/2002 | 23000.00 | 23000.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com a realizacao do curso "AUDITORIADE FRAUDES", a ser ministradopara Fiscais de Estabelecimen-tos e de Mercadoria em Transi-to, conforme processo de inexigibilidade No.8400/2002. | 26997528000170 | INST SUP DE ENSINO E PESQ C SOCIAIS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01373 | 10/10/2002 | 6350.00 | 6350.00 | Importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de servicos na rede eletrica e hidraulica em unidadesfiscais, cajazeiras. | 04713209000153 | MELHOR COMERCIO & SERVICOS LTDA ME |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01374 | 10/10/2002 | 112035.17 | 112035.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOSESTADUAIS, MES DE JUNHO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00263 | 11/10/2002 | 3960.00 | 3960.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas referen-tes a realizacao do Workshop- Desenvolvendo as Potenciali-dades Humanas, conforme oficio333/02/NST. | 03061630000164 | EVENTOS & CONSULTORIA LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01377 | 11/10/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI-DOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO A AQUISICAO DE PECAS,DESTINADAS A RECUPERACAO DOVEICULO PLACA MNR 9486, PERTENCENTE AO 7 NUCLEO REGIONAL. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Inexigível | 01379 | 11/10/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADA ARECUPERACAO DO VEICULO PLACAMNR 9486, PERTENCENTE AO 7 NUCLEO REGIONAL. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01380 | 11/10/2002 | 2852.00 | 2852.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE RECUPERACAO DO VEICULO PLACA MNR 9486, PERTENCENTE AO 7 NUCLEO REGIONAL. | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01375 | 11/10/2002 | 10998.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE 18000 LACRES, CARTA CONVITE20.2002.5.003-CPL. | 01708089000108 | LACREFIX LACRES DE SEGURANCA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01376 | 11/10/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO 7 NUCLEO, COM A UNIDADE MOVEL. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 85 | SELECAO TREINAMENTO DE PESSOAL EM TEC DA INFORMA | Dispensa | 00264 | 14/10/2002 | 1800.00 | 1800.00 | Curso de Informatica Basica, aser ministrado para servidoresde diversos setores desta Se-cretaria, conforme solicitacaoatraves do of. 336/02/NST. | 00065194713215 | ALEX DE LIMA CAMPOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01381 | 15/10/2002 | 7190.00 | 7190.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRESTIVA EPREVENTIVA DE UNIDADES FSICAISNA CIDADE DE PATOS. | 04980762000152 | LF COMERCIO E SERVICOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01382 | 15/10/2002 | 2760.00 | 2760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE PUBLICA -COES DE MATERIAS DE DIVERSOSSETORES D/SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01384 | 16/10/2002 | 2090.01 | 2090.01 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 1 SENSORDE PAPEL E 1 MOTOR TRANSPAREN-TE, DESTINADA A MAQUINA ENVELOPADORA(XEROX) D/SECRETARIA. | 02773629001171 | XEROX COMERCIO E INDUSTRIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Inexigível | 01386 | 16/10/2002 | 10820.64 | 10820.64 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde vigilancia ostensiva prestados a esta Secretaria duranteo mes de setembro/02, conformecontrato SEFIN/COMBATE. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01387 | 16/10/2002 | 6628.94 | 6628.94 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde fornecimento de ticket re-feicao a servidores desta Se-cretaria, correspondente aomes de outubro/02, de acordocom contrato SEFIN/TICKET SER-VICOS SA. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01385 | 16/10/2002 | 657.00 | 657.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA,NA ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADU -AIS, SETEMBRO/2002. | 61411633021346 | BANESPA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01388 | 21/10/2002 | 775.00 | 775.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM MONITORESDE VIDEOS, PERTENCENTES A ESTASECRETARIA, CONF. SOLICITACAOANEXO. | 40977605000151 | REDSUN DO BRASIL COMPUTADORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01389 | 21/10/2002 | 1618.99 | 1618.99 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 1091249242,MES DE SETEMBRO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01390 | 21/10/2002 | 451.75 | 451.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA,, FATURA 1091249366MES DE SETEMBRO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01391 | 21/10/2002 | 1018.80 | 1018.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 0009305646,MES DE SETEMBRO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00265 | 21/10/2002 | 450.00 | 450.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 458/02/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00266 | 21/10/2002 | 190.00 | 190.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculo pertencentea esta Secretaria, conforme solicitacao atraves do oficio n.457/02/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00267 | 21/10/2002 | 570.00 | 570.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 453/02/DSG. | 05232279000152 | REVICAR PECAS E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 89 | OUTROS EQUIPAMENTOS PARA TEC DA INFORMACAO | Dispensa | 00268 | 21/10/2002 | 906.00 | 906.00 | Aquisicao de material de informatica, destinado ao Nucleo Setorial de Informatica desta Secretaria, conforme solicitacaoatraves do memo 045/2002/NSI. | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Inexigível | 01392 | 22/10/2002 | 5452.45 | 5452.45 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 0009305662,MES DE SETEMBRO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 24 | REPAROS CONSERVACAO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01394 | 22/10/2002 | 344.61 | 344.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA REC. DE RENDAS DE JOAOPESSOA, MES DE SETEMBRO/2002 ,FATURA JPS 38220. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01395 | 22/10/2002 | 240.00 | 240.00 | Importancia empenhada destinada ao ressarcimento de despe-sas com transporte para se lo-comover na cidade de Sao Pauloquando da participacao no I SEMINARIO DO PNAFE -SOLUCOES TECNICAS PARA A AREA FINANCEIRA EORCAMENTARIA DOS ESTADDOS BRA-SILEIROS,durante o periodo de16 a 18/10/02. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01393 | 22/10/2002 | 2206.70 | 2206.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,NAILTON RAMALHO - JPA/BSB NAILTON RAMALHO - BSB/JPA VALERIA ZENAIDE - JPA/BSB/JPA,FATURA FT00004299/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01396 | 22/10/2002 | 46800.00 | 46800.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde arrecadacao, prestados a esta Secretaria, referente aomes de setembro/02, conformecontrato SEFIN/AGS. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | CONFECCAO DE UNIFORMES E FARDAMENTOS | Dispensa | 01399 | 23/10/2002 | 2135.60 | 2135.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE FARDAS PARA USO DOS FUNCIONARIOS DA CENTRAL DE ATENDIMENTO EMRPESARIAL (FACIL), CONFORME SOLICITADO ATRAVES DO OF. RRRJP/007/2002, ANEXO. | 09164120000794 | GOMES DE SOUTO & CIA LTDA A PRIMAVERA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01397 | 23/10/2002 | 950.00 | 950.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDE INTERESSE DESTA SECRETARIA,CONFORME DOC. ANEXO. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01398 | 23/10/2002 | 408.90 | 408.90 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE UM VIDRO DE 15MM, MEDINDO 1.90 X 0.90, PARA USO DO GABINETE DO SECRETARIO. | 08724106000140 | ALIANCA VIDROS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01400 | 23/10/2002 | 6950.00 | 6950.00 | Importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de servicos de recupera-cao na rede eletrica e hidrau-lica em unidades fiscais decampina grande. | 02853918000109 | TRES IRMAOS COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01401 | 23/10/2002 | 40791.33 | 40791.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO E LIMPEZA, RECEPCAO, TELE-FONISTA, ASCENSSORISTA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00269 | 24/10/2002 | 4000.00 | 4000.00 | Curso "Direito Tributario Aplicado ao ICMS", a ser ministra-do para Fiscais de Mercadoriaem Transito desta Secretaria,conforme of.361/02/NST. | 00069060290453 | GEILSON SALOMAO LEITE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00270 | 24/10/2002 | 158.50 | 158.50 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MOD-7786, conforme solicitacao a-traves do of. 480/02/DSG. | 09093444000193 | PROMAC SA VEICULOS MAQ E ACESSORIOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00271 | 24/10/2002 | 220.00 | 220.00 | Servicos de conservacao e ma-nutencao de pneus, a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me of. 471/02/DSG. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00272 | 24/10/2002 | 360.00 | 360.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 472/02/DSG. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00273 | 24/10/2002 | 7448.00 | 0.00 | Servicos de engenharia, refe-rentes ao calcamento do esta-cionamento de veiculos do pre-dio onde funciona a Superintendencia e Coletoria Estadual deMonteiro, conforme solicitacaoatraves do memo 068/02/SE. | 02604187000168 | CICERO ROMAO BATISTA DA SILVA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | CONVENIOS ACORDOS E AJUSTES | Dispensa | 00274 | 24/10/2002 | 200000.00 | 200000.00 | Repasse de verba destinada a atender despesas com custos degestao, de acordo com o artigo9o. do contexto legal do convenio tripartite celebrado entreSEFIN/ABC/MRE, conforme oficio289/02/PROMOSAT. | 00000000097020 | PNUD PROGRAMA DAS NACOES UNIDAS P O DESE |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00275 | 24/10/2002 | 0.00 | 0.00 | Despesa correspondente a taxade inspecao e supervisao, des-contada mediante clausula 4a.do contrato de subemprestimoentre GOVERNO DO ESTADO DA PA-RAIBA E CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01402 | 25/10/2002 | 1592.10 | 1592.10 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,BSB/JPA/RAMIRO ESTRELA NAT/FOR/JPA/JOSE SOARES NUTO ,FATURA FT00004188/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01403 | 25/10/2002 | 5237.95 | 5237.95 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,JPA/BSB/RAMIRO ESTRELA JPA/BSB/JOSE DANTAS REC/BSB/FRANCISCO ORENGO BSB/JPA/JOSE DANTAS BSB/REC/FRANCISCO ORENGO | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01405 | 29/10/2002 | 4300.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde confeccao de 1000(mil) exemplares do Regulamento internodo Conselho de Recursos Fis-cais, de acordo com Oficio 070de 2002, anexo. | 40953788000175 | GRAFIPEL EDITORA GRAFICA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01408 | 29/10/2002 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao seu deslocamento com a Unidade Movel deCruzeta de Pilar localizado naestrada que liga ao municipiode Pilar a Itabaiana/PB. (dia-rias acrescidda de 20%). | 00021935548468 | GERALDO JORGE DE SOUZA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01409 | 29/10/2002 | 612.00 | 612.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias devido ao seu deslocamento com a Unidade Movel doPosto Fiscal da GIASA localizado na entradda que liga a BR101 Sul a Pedras de Fogo. (diarias acrescida de 20%). | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01407 | 29/10/2002 | 89.00 | 89.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode 10(dez) telas anti-reflexi-vas, para uso em diversos setores desta Secretaria. | 02674088000152 | QUALITECH IMP COM E SERV DE INFORMATICA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | SEGURO E LICENCIAMENTO DE VEICULOS | Dispensa | 00276 | 29/10/2002 | 663.04 | 663.04 | Seguro obrigatorio de veiculospertencentes a esta Secretariaconforme solicitacao atravesdo oficio 470/02/DSG. | 96328372000110 | AVS SEGURADORA S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00277 | 29/10/2002 | 31800.00 | 31800.00 | Cursos de informatica, a seremministrados para servidores daSecretaria das Financas,conforme contrato FADEF No.26/2002. | 03609783000284 | SENAC SERV NAC DE APRENDIZAGEM COMERCIAL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01404 | 29/10/2002 | 2357.52 | 2357.52 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde montagem e desmontagem dedivisorias a serem executadosem diversos setores desta Se-cretaria, conforme orcamentoanexo. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01406 | 29/10/2002 | 522.00 | 522.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material de consumo destinado a suprir as necessidades doalmoxarifado desta Secretaria,conforme orcamento anexo. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01410 | 30/10/2002 | 52975.42 | 52975.42 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01411 | 30/10/2002 | 11.25 | 11.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01412 | 30/10/2002 | 571056.74 | 571056.74 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01413 | 30/10/2002 | 205.65 | 205.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01414 | 30/10/2002 | 102154.30 | 102154.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01415 | 30/10/2002 | 182.70 | 182.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01416 | 30/10/2002 | 367394.25 | 367394.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01417 | 30/10/2002 | 58.95 | 58.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01418 | 30/10/2002 | 49673.74 | 49673.74 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT.ART. GOVERNAMEMTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01419 | 30/10/2002 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01420 | 30/10/2002 | 340713.17 | 340713.17 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01421 | 30/10/2002 | 62.55 | 62.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01422 | 30/10/2002 | 389421.97 | 389421.97 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01423 | 30/10/2002 | 217.35 | 217.35 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01424 | 30/10/2002 | 768987.84 | 768987.84 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01425 | 30/10/2002 | 435.60 | 435.60 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01426 | 30/10/2002 | 4660217.11 | 4660217.11 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01427 | 30/10/2002 | 8593.20 | 8593.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. DAS FINANCAS. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01428 | 30/10/2002 | 416049.87 | 416049.87 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01429 | 30/10/2002 | 410.85 | 410.85 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. DA AGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01430 | 30/10/2002 | 173874.26 | 173874.26 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSSOAL CIVIL. SEC. IND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01431 | 30/10/2002 | 153.00 | 153.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. IND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01432 | 30/10/2002 | 627755.49 | 627755.49 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01433 | 30/10/2002 | 483.75 | 483.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. CIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01434 | 30/10/2002 | 680532.68 | 680532.68 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DO TRABALHO E A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01435 | 30/10/2002 | 585.45 | 585.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. DO TRABALHO E A. SOCIAL. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01436 | 30/10/2002 | 106721.57 | 106721.57 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01437 | 30/10/2002 | 26.55 | 26.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. RECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01438 | 30/10/2002 | 162922.41 | 162922.41 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01439 | 30/10/2002 | 178.65 | 178.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01440 | 30/10/2002 | 1158578.75 | 1158578.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01441 | 30/10/2002 | 218.70 | 218.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.DEF. PUBLICA DE ESTADO DA PB. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01442 | 30/10/2002 | 172166.59 | 172166.59 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01443 | 30/10/2002 | 135.00 | 135.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REFOUTUBRO/2002. SALARIO FAMILIA.SEC. DA INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01444 | 31/10/2002 | 4428.70 | 4428.70 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - gabinete vice-governador | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01445 | 31/10/2002 | 48131.56 | 48131.56 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - gabinete civil | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01446 | 31/10/2002 | 8906.96 | 8906.96 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - gabinete mili-tar | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01447 | 31/10/2002 | 31678.14 | 31678.14 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - sec. controle despesa publica | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01448 | 31/10/2002 | 4164.61 | 4164.61 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - sec. ext. articulacao governamental | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01449 | 31/10/2002 | 28529.42 | 28529.42 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - procuradoria geral do estado | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01450 | 31/10/2002 | 32851.79 | 32851.79 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - sec. planeja- mento | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01451 | 31/10/2002 | 65030.28 | 65030.28 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - sec.administracao | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01452 | 31/10/2002 | 403767.44 | 403767.44 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - sec. financas | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01453 | 31/10/2002 | 34932.47 | 34932.47 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - sec.agricultu-ra | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01454 | 31/10/2002 | 3500.00 | 3500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOSPARA OS VEICULOS PERTENCENTESA SUP. DO 5 N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE 31/10A31/12/2002. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01455 | 31/10/2002 | 14888.52 | 14888.52 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - sec. ind. e comercio | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 01 | REMUNER DE SERVICOS DE NATUREZA EVENTUAL | Inexigível | 01456 | 31/10/2002 | 2600.00 | 2600.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO5 N/REGIONAL, A SER UTILIZADONO PERIODO DE 31/10 A 31/12 DE2002. | 00050941232468 | JOAO BATISTA R DE FREITAS SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01457 | 31/10/2002 | 53167.96 | 53167.96 | Valor da provisao do 13. sala-rio - cota outubro/2002 - ven-cimentos e vantagens fixas - pessoal civil - sec. cidadaniae justica | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01459 | 31/10/2002 | 58535.77 | 58535.77 | Valor da provisao do 13. sala-rio - outubro/2002 - vencimen-tos e vantagens fixas - pesso-al civil - sec. trabalho | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01460 | 31/10/2002 | 8935.90 | 8935.90 | Valor da provisao do 13. sala-rio - outubro/2002 - vencimen-tos e vantagens fixas - pesso-al civil - sec. rec. hidricos | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01461 | 31/10/2002 | 13760.01 | 13760.01 | Valor da provisao do 13. sala-rio - outubro/2002 - vencimen-tos e vantagens fixas - pesso-al civil - sec. ext. comunica-ao institucional | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01463 | 31/10/2002 | 216591.32 | 216591.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE SUPERVISORESE DIGITADORES EM POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS, MES DE OUTUBRO/2002, NOTAS FISCAIS 00380039/00402002. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01465 | 31/10/2002 | 97100.03 | 97100.03 | Valor da provisao do 13. sala-rio - outubro/2002 - vencimen-tos e vantagens fixas - pesso-al civil - def.publica do estado da paraiba | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01466 | 31/10/2002 | 14695.95 | 14695.95 | Valor da provisao do 13. sala-rio - outubro/2002 - vencimen-tos e vantagens fixas - pesso-al civil - sec.infra-estrutura | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 01469 | 31/10/2002 | 173368.77 | 173368.77 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INFORMATICA PRESTADOS A ESTA SECRETARIAREFERENTE AO MES DE SETEMBRO /2002, CONFORME NOTAS FISCAISANEXOS. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Inexigível | 01458 | 31/10/2002 | 0.00 | 0.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSU-MO E EXPEDIENTES, PARA A SUP.DO 5 N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE 31/10 A 31/122002. | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Convite | 01462 | 31/10/2002 | 10222.80 | 10222.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/FORNECIMENTO DE PASSA-GENS AEREAS CONFORME RELACAO EFATURA N. 4255/2002 ANEXOS. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01464 | 31/10/2002 | 124.20 | 124.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM TAXIS, PARTICIPANDODA REUNIAO DO GT-47=BRASILIA. | 00011056126434 | LAELSON ALCANTARA DE PONTES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01467 | 31/10/2002 | 13673.46 | 13673.46 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA EXE-CUCAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, DIFERENCA DO MES DE JULHO/2002. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Convite | 01468 | 31/10/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DO CONTRATO DE CONSULTO-RIA E ASSESSORAMENTO FIRMADOCOM ESTA SECRETARIA, REFERENTEAO MES DE OUTUBRO/2002. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 11 | LIVROS E PUBLICIDADE TECNICAS | Dispensa | 00278 | 31/10/2002 | 152.20 | 152.20 | Aquisicao de livros necessa -rios ao acervo da bibliotecadesta Secretaria, conforme so-licitacao atraves do oficio No17/2002/CAJ. | 04026202000163 | VIEIRA LIVROS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00279 | 01/11/2002 | 250.00 | 250.00 | Inscricao do Dr. Ricardo Ser-gio Freire de Lucena, Procura-dor do Estado da Paraiba, paraparticipar da XVIII CONFEREN-CIA NACIONAL DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, a realizar-seno periodo de 11 a 15 de novembro de 2002, na cidade de Sal-vador-BA. | 33205451000114 | CONSELHO FEDERAL DA OAB |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Dispensa | 00280 | 01/11/2002 | 16000.00 | 16000.00 | Contratacao de Servicos de Consultoria, objeto do contratoNo. 29/2002/FADEF. | 43942358000146 | FUNDACAO INST PESQUISAS ECONOMICAS FIPE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01474 | 01/11/2002 | 22626.00 | 22626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ARRECADACAO DE TARIFAS DE DAR'S E GRDUAL/IPVA, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE SETEMBRO/2002 | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01475 | 01/11/2002 | 489.60 | 489.60 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias referente aos servicos especiais prestados no Posto Fiscal de Guaju durante omes d enovembro/02. Diariasacrescida de 20%. | 00011387742434 | GUARACI GOMES DE LIMA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01476 | 01/11/2002 | 408.00 | 408.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias referente aos servicos dde apoio a fiscalizacao,prestados no Posto Fiscal dePedras de Fogo durante o mesde novembro/02. Diarias acres-cida de 20%. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01477 | 01/11/2002 | 492.00 | 492.00 | Importancia empenhadda destinada as despesas com o pagamentode diarias referente a realizacao de servicos especiais prestados no Posto Fiscal de Juri-piranga durante o mes de novembro/02. Diarias acrescida de20%. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01478 | 01/11/2002 | 738.00 | 738.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o pagamentode diarias referente a realizacao de servicos especiais prestados no Posto Fiscal de Cruzde Almas durante o mes de no-vembro. Diarias acrescida de20%. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01470 | 01/11/2002 | 367.20 | 367.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL AO3 NUCLEO REGIONAL. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 01471 | 01/11/2002 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO'BREAKS E INSTALACOES ELETRICAS, MES DE OUTUBRO/2002, NOTAFISCAL 193/2002. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01473 | 01/11/2002 | 2051.70 | 2051.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO DE RECURSOS FISCAIS, MES DE OUT/02. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 01472 | 01/11/2002 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, MES DE OUTUBRO/2002, NOTA FSICAL 119/02 | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01482 | 04/11/2002 | 10938.00 | 10938.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NUCLEO DE INFORMATICA ,REFERENTE AO MES OUTUBRO/2002. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 01483 | 04/11/2002 | 1970.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO EM DIVERSOS EQUIPAMENTOSDE INFORMATICA. | 00776100000104 | SOFT NET INFORMATICA E CONSULTORIA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Tomada de Preço | 01488 | 04/11/2002 | 82245.85 | 82245.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO DE CAMINHOESEM COLETORIAS E POSTOS FISCAISDESTA SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/2002, NOTAS FISCAIS 3035/3036/2002. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01491 | 04/11/2002 | 10050.80 | 10050.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00004119/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 01479 | 04/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETREFERENTE AO MES DE OUTUBRO /2002. | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Convite | 01480 | 04/11/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,QUE PRESTAM SERVICOS NA CONTA-DORIA GERAL DO ESTADO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01481 | 04/11/2002 | 16249.00 | 16249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DE DIVERSOS SETORES D/SECRETARIA, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2002. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01484 | 04/11/2002 | 542.50 | 542.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 50 LAMPA-DAS ELETRONICAS DE 220V E 50SUPORTES DE LOUCA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01485 | 04/11/2002 | 315.00 | 315.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, NO TRANSPORTE DE SERVIDORES D/SECRETARIA,AO AEROPORTO CASTRO PINTO. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01486 | 04/11/2002 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 MANGUEIRA DE 50 METROS, 01 KIT DECHAVES P/FURADEIRA E 30 BROCAS9/64. | 08680928000176 | O BORRACHAO MERC ART DE BORRACHA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01487 | 04/11/2002 | 86.70 | 86.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 CAIXADE COPOS PLASTICOS COM 1000 UNIDADES. | 00944936000170 | CENTRAL PLAST LUCIANA ASSIS R XIMENES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Inexigível | 01489 | 04/11/2002 | 344.61 | 344.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO CORRESTIVA EPREVENTIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA REC. DE RENDAS J. PESSOAMES DE OUTUBRO/2002, FATURA N.JPS 38705/2002. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01490 | 04/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIADO INTERESSE DESTA SECRETARIA.(NOTA OFICIAL). | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 80 | SUPORTE TECNICO EM TEC DA INF | Dispensa | 00281 | 04/11/2002 | 234592.08 | 0.00 | Suporte Tecnico de Manutencaoe Garantia Tecnologica para osSoftwares INFORMIX, de acordocom o Contrato FADEF-28/2002. | 01771935000134 | INGRAM MICRO BRASIL LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01492 | 06/11/2002 | 7893.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECO N. 04/2002-CPL. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01493 | 06/11/2002 | 130.00 | 130.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002/CPL. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01494 | 06/11/2002 | 6332.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002-CPL. | 01574591000173 | M DOIS COMERCIO E REPRESENTACOES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01495 | 06/11/2002 | 4275.00 | 4275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002-CPL. | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01496 | 06/11/2002 | 57391.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002-CPL. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01497 | 06/11/2002 | 6112.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002-CPL | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01498 | 06/11/2002 | 685.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002-CPL. | 24116337000127 | JOSE DE ARIMATEIA PORTO MARTINS ME |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01499 | 06/11/2002 | 4211.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002-CPL. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01500 | 06/11/2002 | 9166.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002-CPL. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01501 | 06/11/2002 | 9895.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002-CPL. | 62444393000180 | RIPEL COM DE PAPEIS E MAT DE ESC LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01502 | 06/11/2002 | 841.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002-CPL. | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Inexigível | 01503 | 06/11/2002 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE EXPEDIENTE, CONFORME TOMADADE PRECOS N. 04/2002-CPL. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01508 | 06/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE INSCRICAO DO FORUMBRASIL-EUROPA, NOS DIAS 21E 22DE NOVEMBRO/2002, EM SANTA CATARINA. | 83899526000182 | INSTITUTO DE RELACOES INTERNACIONAIS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01509 | 06/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS/AULA, DO CURSO DE APERFEICOANDO O ATENDI -MENTO NO SERVICO PUBLICO,NO PERIODO DE 25 A 29/11/2002. | 00059426152415 | ELISABETH VIRGINIA RIBEIRO MENDES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01510 | 06/11/2002 | 600.00 | 600.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 20 HORAS-AULA DO CURSO APERFEICOANDO O ATENDIMENTOAO SERVIDOR PUBLICO, NO PERIO-DO DE 25 A 29/11/2002. | 00087304023449 | ELAINE CARVALHO CESAR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01511 | 06/11/2002 | 44437.16 | 44437.16 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DEJULHO/2002, CONF. BLOQUETE ANENO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01512 | 06/11/2002 | 44161.88 | 44161.88 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVIDOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DEJUNHO/2002, CONF. BLOQUETE ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01513 | 06/11/2002 | 3061.38 | 3061.38 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DESETEMBRO/2002, BLOQUETE ANEXO. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01504 | 06/11/2002 | 468.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, CONFORME TOMA-DA DE PRECOS N. 03/2002-CPL. | 00669430000109 | IMPORT AUTHORITY COM E REP LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01505 | 06/11/2002 | 23594.90 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 03/2002-CPL. | 12882650000197 | DPM DISTRIBUIDORA LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01506 | 06/11/2002 | 160137.76 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 03/2002-CPL. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Inexigível | 01507 | 06/11/2002 | 9772.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE MATERIALDE INFORMATICA, CONFORME TOMADA DE PRECOS N. 03/2002-CPL. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01514 | 07/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Valor empenhado referente ao mes de fevereiro/02, referentemandado de sequestro, conformedoc. em anexo. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01516 | 08/11/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO,A CIDADE DE PILARNO PERIODO DE 16/10 A 01/11/02 | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01517 | 08/11/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE PEDRASDE FOGO, NO PERIODO DE 16/10 A01/11/2002. | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00283 | 08/11/2002 | 102.25 | 102.25 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MOD-1033, conforme solicitacao a-traves do of. 497/02/DSG. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00284 | 08/11/2002 | 90.00 | 90.00 | Servicos mecanicos a serm exe-cutados no veiculo placa MOD-1033, conforme solicitacao a-traves do of. 496/02/DSG. | 02559765000191 | AUTOCLUB VEICULOS E PECAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01515 | 08/11/2002 | 115.00 | 115.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAOCORRIDAS COM TRANSPORTES PARASE LOCOMOVER NA CIDADE DDE CAMPINAS/SP,CONFORME COMPROVANTESANEXO. | 00009866086453 | MARIA DAS NEVES BEZERRA RODRIGUES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01518 | 11/11/2002 | 6628.94 | 6628.94 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECKET REFEICAO A SERVIDORES DESTA SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2002, CONFORMECONTRATO EM NOSSO PODER. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01519 | 11/11/2002 | 1757.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpeza, para suprir as necessidades desta Secretaria,objeto da tomadade preco n. 005/2002. | 01002402000198 | ELEOMAR F CAVALCANTE CONFIART COM REPRES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01520 | 11/11/2002 | 5113.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,OBJETO DA TOMADADE PRECO N. 005/2002. | 02921702000133 | ALL TECHNOR COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01521 | 11/11/2002 | 198.60 | 0.00 | Importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpeza, para suprir as necessidades desta Secretaria,objeto da tomadade preco n. 005/2002. | 04238050000162 | LIVRARIA E PAPELARIA NOVA ERA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01522 | 11/11/2002 | 3371.60 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,OBJETO DA TOMADADE PRECO N. 005/2002. | 04340001000136 | RAINHA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01523 | 11/11/2002 | 23475.00 | 0.00 | Importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpeza, para suprir as necessidades desta Secretaria,objeto da tomadade preco n. 005/2002. | 04964750000134 | EDSON AURELIO FIGUEIREDO PEREIRA ME |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01524 | 11/11/2002 | 2308.50 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,OBJETO DA TOMADADE PRECO N. 005/2002. | 35423169000139 | LECITA COMERCIO DE MATERIAL ESCR LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01525 | 11/11/2002 | 4461.10 | 0.00 | Importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento correspondente a aquisicao de material de limpeza, para suprir as necessidades desta Secretaria,objeto da tomadade preco n. 005/2002. | 41205907000174 | VIA BRASIL FRANCISCO AUGUSTO S BRASIL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01526 | 11/11/2002 | 9308.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,OBJETO DA TOMADADE PRECO N. 005/2002. | 70064928000115 | LIPAC LIV E PAP CAPIBARIBE LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Tomada de Preço | 01527 | 11/11/2002 | 3013.80 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA,OBJETO DA TOMADADE PRECO N. 005/2002. | 70111984000163 | IMEX CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01529 | 12/11/2002 | 220.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNALDIARIO DA BORBOREMA, NO PERIODE NOV/2002 A NOVEMBRO/2003. | 08811663000106 | SA DIARIO DA BORBOREMA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01531 | 12/11/2002 | 3090.00 | 3090.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATERIASDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00285 | 12/11/2002 | 1500.00 | 1500.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a confeccaode placas de sinalizacao, a serem instaladas nos Postos Fis-cais de Junco e Ouro Velho, solicitados atraves do Of.500/02DSG anexo. | 41152398000169 | CONSTRUTORA LUNA ALVES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00286 | 12/11/2002 | 930.00 | 930.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosem veiculos de propriedaadesdesta Secretaria. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00287 | 12/11/2002 | 674.20 | 674.20 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao dos veiculos constantes doOf.499/02-DSG anexo. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 00288 | 12/11/2002 | 1704.85 | 1704.85 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode material a ser utilizado namanutencao das estacoes de ra-diocomunicacoes moveis queatendem esta Secretaria. | 46271532000164 | ARS ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01528 | 12/11/2002 | 18.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A RESSARCIMENTO DE DESPESASOCORRIDAS NA CIDADE DE NATAL/RN, QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00036311235404 | ABDERVAL URQUIZA FEITOSA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01532 | 12/11/2002 | 7996.00 | 7996.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CERTIDOESNEGATIVAS COM SELO HOLOGRAFICOEM FORMULARIO CONTINUO. | 62004395000158 | MOORE BRASIL LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Formação de Recursos Humanos | Apoio Administrativo | Capacitação de Recursos Humanos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MOVEIS E EQUIPAMENTOS | Dispensa | 01530 | 12/11/2002 | 176.00 | 176.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMSUMO, PARA USO DO NECLEO SETORIAL DETREINAMENTO. | 24504409000103 | ORGANIZACOES LIRA PROD ELETRONICOS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01533 | 13/11/2002 | 2520.85 | 2520.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00004300/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01534 | 13/11/2002 | 1090.56 | 1090.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,FATURA FT00004431/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00289 | 13/11/2002 | 380.00 | 380.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a inscricaode dois tecnicos desta Secretaria no I ENCONTRO NACIONAL DEINTELIGENCIA FISCAL, a reali-zar-se no periodo de 27 a 29de novembro/02, em Brasilia-DFconforme solicitacao anexa aoprocesso. | 37116704000134 | FUND DE EMPREENDIMENTOS CIENT E TECNOLOG |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | SEMINARIOS CONGR E SIMPOSIOS | Dispensa | 00290 | 13/11/2002 | 400.00 | 400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a inscricaode um servidor desta Secreta-ria no CURSO DE RELACOES FIS-CAIS INTERGOVERNAMENTAIS, quese realizara no periodo de 18a 22/11/02, em Brasilia - DF,conforme documentacao anexa. | 02317176000105 | ESCOLA DE ADM FAZENDARIA FUNTREDE ESAF |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00291 | 13/11/2002 | 15200.00 | 9700.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao dos servicos da ESCOLA DE CONTAS PUBLICAS DE PERNAMBUCO p/ realizacao dos cursos rela-cionados no quadro anexo aoprocesso, utilizando os recur-sos Financeiros do Convenio celebrado entre a SEFIN , Sec deControle da Desp. Publica e | 02770511000118 | ESCOLA CONTAS PUBLIC PROF BARR GUIMARAES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00292 | 13/11/2002 | 2265.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao dos servicos de locacao desala, lanches e almoco, ondeserao realizados os Cursos deLei de Responsabilidade Fiscale Formacao de Facilitadores deAprendizagem, dando prosseguimento as acoes de implantacoesdo PROPACTO, parte integrante | 08761140000275 | ESPEP ESC DE SERV PUBLICO DO EST DA PB |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 27 | SELECAO E TREINAMENTO DE PESSOAL | Dispensa | 00293 | 13/11/2002 | 17400.00 | 17400.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a realizacao do Curso ARIS Products Versao 6 - Modelagem Basica e Re-cursos Avancados, a ser minis-trado pela empresa IDS SCHEER,no periodo de 02 a 06/12/02,dando prosseguimento as acoesde implantacao do PROMOSAT, econforme documentacao anexa ao | 01931316000160 | IDS SCHEER SIST DE PROC DE DADOS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00294 | 13/11/2002 | 75.00 | 75.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode um kit de chaves para fura-deira de impacto, para uso doSetor de Patrimonio/Sefin, so-licitado atraves do Memo 06/02PAT, anexo. | 70110630000102 | LARA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01535 | 13/11/2002 | 82.00 | 82.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 02(DUAS) REFERENTE AODESLOCAMENTO AO POSTO FISCALDE JURIPIRANGA. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01536 | 14/11/2002 | 326.40 | 326.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 17A 25/10/2002.(DIARIAS ACRESCIDAS DE 20%). | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01537 | 14/11/2002 | 7800.00 | 7800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NA REDE ELETRICA, HIDRAULICA E SISTEMA DEAR CONDICIONADO. | 40960825000172 | ELETROCARLOS FERNANDES E LIMA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00295 | 14/11/2002 | 2900.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde elaboracao e execucao deprojeto eletrico e de cabeamento estruturado para uma redelogica, conforme of.495/02-DSGanexo. | 08522773000140 | CCL COMERCIO E CONSTRUCAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00296 | 18/11/2002 | 1128.00 | 1128.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a participacao das servidoras Maria Sale-te de Farias e Mary Mercia deS.Marinho, nos cursos "A Secretaria no Servico Publico" e"Comunicacoes Administrativas,a serem ministrados pelo IBRAPnos dias 21 e 22/11, na cidadede Recife. | 01600715000148 | IBRAP INSTITUTO BRAS DE ADM PUBLICA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01542 | 18/11/2002 | 4446.50 | 4446.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 1.040 KGDE ACUCAR E 420 KG DE CAFE,DESTINADO A DIVERSOS SETORES DESTA SECRETARIA. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01543 | 18/11/2002 | 400.80 | 400.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 06 CAIXASDE LEITE EM PO INTEGRAL. | 00198679000175 | B & B COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01544 | 18/11/2002 | 531.00 | 531.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM RENOVACAO DE ASSINA-TURA DA MCM-MANUAL DE CLASSIFICACAO DE MERCADORIAS 12 MESES. | 62340989000210 | EDICOES ADUANEIRAS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01546 | 18/11/2002 | 7214.29 | 7214.29 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 04 | PORTES E TELEGRAMAS | Convite | 01547 | 18/11/2002 | 1975.96 | 1975.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01548 | 18/11/2002 | 0.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS GRAFICOS, NACONFECCAO DE FORMULARIOS GIVA. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01538 | 18/11/2002 | 300.00 | 300.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAODE ADESIVOS COM LOGOMARCA, DESTINADOS AOS POSTOS FISCAIS. | 01699103000154 | RECORTE SINALIZACAO PRATICA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01540 | 18/11/2002 | 165.00 | 165.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA EM02 NO-BREAKS. | 11414471000162 | LASER ELETRONICA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Convite | 01541 | 18/11/2002 | 256.00 | 256.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 10 LAMPA-DAS DE MERCURIO DE 250W, PARADIVERSOS SETORES D/SECRETARIA. | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01545 | 18/11/2002 | 626.00 | 626.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE 626 ARRECADACOES DETRIBUTOS, REFERENTE AO MES DEOUTUBRO/2002. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01539 | 18/11/2002 | 345.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE 01 DRIVEDE GRAVACAO DE CD, DESTINADAA CONTADORIA GERAL DO ESTADO. | 24073694000155 | CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA NAGEM I |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01553 | 19/11/2002 | 2500.00 | 2500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARA OS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 6o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DENOV/DEZ/2002.(PARC UNICA). | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01554 | 19/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO DE RECUPERACAO DOS VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO 6o. N/REGIONAL ASER UTILIZADO NO PERIODO DENOV/DEZ/2002.(PARC. UNICA). | 00051813238472 | MARIA DAS DORES DE S FERNANDES SUP FUNDO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01549 | 19/11/2002 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E EXPEDIENTE PARA USO DASUP. DO 5. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE NOVEMBRO/DEZEMBRO/2002 (PARC UNICA) | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01550 | 19/11/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE A OUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 5. N/REGIONAL, A SERUTILIZADO NO PERIODO DE NOVEMVRO/DEZEMBRO/2002 (PARC UNICA) | 00040724360468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA SANTOS S FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01551 | 19/11/2002 | 700.00 | 700.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO E EXPEDIENTES PARA A SUP DO6o. N/REGIONAL, A SER UTILIZADO NO PERIODO DE NOV/DEZ/2002.(PARC. UNICA). | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01552 | 19/11/2002 | 700.00 | 700.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP DO 6o. N/REGIONAL,A SER UTILIZADO NO PERIODODE NOV/DEZ/2002.(PARC UNICA). | 00002724103491 | FRANCISCO DE ASSIS A LUCENA SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01555 | 19/11/2002 | 216.02 | 216.02 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO PARAO QUADRO DE COMANDO DO GERADORDO POSTO FISCAL DE CRUZ DE ALMAS. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01556 | 19/11/2002 | 760.00 | 760.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE MATERIAL PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DO ALMOXARIFADO. | 35589365000188 | NORDIFE MATERIAIS ELETRICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01557 | 20/11/2002 | 336.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL DAPARAIBA,PARA REC. DE RENDAS DECAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE07/11/2002 A 07/11/2003. | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00297 | 20/11/2002 | 270.00 | 270.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MNR-9416,pertencente ao 4o.Nucleo Regional, conforme orcamento anexo. | 35423847000163 | ADAPECAS ADEMIR AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00298 | 20/11/2002 | 1130.80 | 1130.80 | Importancia empenhada destina-da as despease com os servicosde remocao de veiculos destaSecretaria, conforme Of.507/02DSG, anexo. | 00709786000110 | JOSE AMAURILIO DA COSTA LIMA REBOQUE S J |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00299 | 20/11/2002 | 942.00 | 942.00 | Importancia empenhadda destinada as despesas com a aquisicaode pecas a serem instaladas emdiversos veiculos de propriedade desta Secretaria, conf.consta no Of.505/02-DSG, anexo. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00300 | 20/11/2002 | 260.00 | 260.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas a serem instaladas noveiculo de placa MNG-3648 quese encontra a disposicao daUSA desta Secretaria, conformeOf.503/02-SG, anexo. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00301 | 20/11/2002 | 1566.00 | 1566.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao de diversos veiculos des-ta Secretaria, conf. Of.509/02DSG, anexo. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00302 | 20/11/2002 | 2639.00 | 2639.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas a serem instaladas noveiculo de placa MNR-9416 per-tencente a Sup.do 4o.Nucleo Regional, conf.Of.510/02-DSG, emanexo. | 35423847000163 | ADAPECAS ADEMIR AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00303 | 21/11/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas correspondentea taxa de inspecao e supervi-sao, descontada mediante clau-sula 4a. do contrato de subem-prestimo entre GOVERNO DO ESTADO DA PARAIBA E CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00304 | 21/11/2002 | 1090.20 | 1090.20 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas a serem utilizadas emdiversos veiculos desta Secre-taria conf.consta no Of.515/02DSG, anexo. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01560 | 22/11/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PEDRAS DE FOGO, NO PERIDO DE 01A16/11/2002(DIARIAS ACRESC. DE20%). | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01561 | 22/11/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PILARNO PERIODO DE 01 A 16/11/2002,(DIARIAS ACRESC. DE 20%). | 00018183654487 | PAULO DA SILVA SARAIVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01562 | 22/11/2002 | 46800.00 | 46800.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE OUTUBRO/2002, NOTA FISCAL 000116/2002. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01563 | 22/11/2002 | 4821.60 | 4821.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,JPA/SAO/ISABELA BARBOSA JPA/SAO/JPA/ELAINE CESAR JPA/SAO/JPA/SEBASTIAO FORTE JPA/SAO/JPA/NAILTON RAMALHO,FATURA FT00004433/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01564 | 22/11/2002 | 2633.05 | 2633.05 | IMPROTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,JPA/BSB/JPA/VALERIA ZENAIDE JPA/SSA/JPA/FRANCISCO LIMA JPA/SSA/JPA/RAMIRO ESTRELA, FATURA FT00004529/2002. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01565 | 26/11/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DE 11 A16/11/2002.(DIARIAS ACRESC. DE20%). | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00305 | 26/11/2002 | 360.00 | 360.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Alex de Lima Cam-pos, conforme legislacao vigente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 00306 | 27/11/2002 | 4303.40 | 351.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde confeccao, montagem e instalacao de tampo de mesa, arma-rio e balcoes especiais paradigitacao e separacao de notasfiscais, conforme solicitacaoatraves do Memo 075/02-SE, anexo ao processo. | 00048707430434 | ROBERTO ALVES DO NASCIMENTO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00307 | 27/11/2002 | 7450.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosde construcao do muro e cercade protecao do Posto FiscalSilvino Nobrega, a serem executados de conformidade com pla-nilha anexa e solicitado atra-ves do Memo 074/02-SE, anexo. | 04248835000116 | JOSINO DOS SANTOS MOURA ME |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 13 | EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO | Dispensa | 00308 | 27/11/2002 | 1620.70 | 1620.70 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaodo equipamento GPS eTrex Vistanecessario as estacoes de ra-diocomunicacoes da Sec.das Fi-nan?as, conf. solicitado atra-ves do Of.044/02-Cotel, anexo. | 04383045000143 | GEO STUDIO TECNOLOGIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00309 | 27/11/2002 | 2460.40 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaoe instalacao de visores em vi-dro a serem instalados em di-versos setores desta Secreta-ria, conf. solicitacao atravesdo Memo 076/02-SE, anexo. | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 03 | LIMPEZA E HIGIENIZACAO | Convite | 01566 | 28/11/2002 | 20376.42 | 20376.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONSERVACAO E LIMPEZANAS DEPENDENCIAS DESTA SECRETARIA, MES DE OUT/2002, NOTA FISCAL 002523/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01567 | 28/11/2002 | 17743.72 | 17743.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS COPIADORA, MES DE OUTUBRO/2002, N/F 002528/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 01570 | 28/11/2002 | 10820.64 | 10820.64 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA OSTENSIVA ARMADA E ESPECIALIZADA, PRESTADOA ESTA SECRETARIA, MES DE OUTUBRO/2002, NOTAS FISCAIS 0693/0694/0695/0692/2002. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 13 | LOCACAO DE MOVEIS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 01571 | 28/11/2002 | 26400.00 | 26400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS REPROGRAFICOS, PRESTADOS AESTA SECRETARIA, NO PERIODO DE15/08 A 14/09/2002. NOTA FISCAL 1755/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 01574 | 28/11/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO, PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE NOVEMBRO/2002. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01577 | 28/11/2002 | 1251.72 | 1251.72 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DENOVEMBRO/2002. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | MATERIAL PARA LIMPEZA CONSERVACAO E HIGIENE | Dispensa | 01579 | 28/11/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 04 FARDOS DE PAPEL HIGIENICO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01581 | 28/11/2002 | 714.00 | 714.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A RENOVACAO DO JORNAL DDA PARAIBA, DURANTE O PERIODO DE 15/11/2002A 15/11/2003(DUAS ASSINATURAS) | 08703373000130 | EDITORA JORNAL DA PARAIBA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Inexigível | 01583 | 28/11/2002 | 810.00 | 810.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A PUBLICACAO DE MATERIA DE INTERESSE DASECRETARIA. | 09101411000148 | SA O NORTE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01590 | 28/11/2002 | 453.96 | 453.96 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 1101415999,MES DE OUTUBRO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01592 | 28/11/2002 | 1654.70 | 1654.70 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS POSTAIS PRESTADOS A ESTASECRETARIA, FATURA 1101415867,MES DE OUTUBRO/2002. | 34028316001932 | EMP BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Inexigível | 01596 | 28/11/2002 | 344.61 | 344.61 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO ELEVADORINSTALADO NA REC. DE RENDAS DEJOAO PESSOA, MES DE OUT/2002 .FATURA JPS 39217. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA INSTALACAO ELETRICA E ELETRONICA | Dispensa | 01597 | 28/11/2002 | 1106.41 | 1106.41 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAO NO'BREAKS, PERTENCENTE A ESTA SECRETARIA. | 11414471000162 | LASER ELETRONICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa | 01598 | 28/11/2002 | 55.00 | 55.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 10(DEZ) CAIXAS DE ETIQUETAS PARA DISQUETES,CONFORMESOLICITACAO DA USP. | 12933685000108 | EQUIPE INFORMATICA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01575 | 28/11/2002 | 150.00 | 150.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIAO DOGT-46, NA CIDADE DE BRASILIA. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 01568 | 28/11/2002 | 3401.80 | 3401.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE OUTUBRO/2002, N/F 6068/2002, CONTRATO 23/2001. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 01569 | 28/11/2002 | 169382.49 | 169382.49 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE OUTUBRO/2002, NOTAS FISCAIS 6047/6048/6049/6050/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01572 | 28/11/2002 | 58942.92 | 58942.92 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01573 | 28/11/2002 | 11.70 | 11.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIAGAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01576 | 28/11/2002 | 591302.98 | 591302.98 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01578 | 28/11/2002 | 202.95 | 202.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIAGABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01580 | 28/11/2002 | 110839.40 | 110839.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01582 | 28/11/2002 | 183.15 | 183.15 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIAGABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01584 | 28/11/2002 | 375700.33 | 375700.33 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01585 | 28/11/2002 | 59.40 | 59.40 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIASEC. CONT. DESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01586 | 28/11/2002 | 53586.31 | 53586.31 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01587 | 28/11/2002 | 6.75 | 6.75 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIASEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01588 | 28/11/2002 | 359676.56 | 359676.56 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01589 | 28/11/2002 | 62.55 | 62.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIAPROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01591 | 28/11/2002 | 399090.04 | 399090.04 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01593 | 28/11/2002 | 215.55 | 215.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. SALARIO FAMILIASEC. PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 83 | MANUT DE EQUIP DE TECNOLOGIA DA INF | Convite | 01594 | 28/11/2002 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS TECNICOS DE INFORMATICA,PRESTADOS A ESTA SECRETARAI,NOMES DE NOVEMBRO/2002, N/F 120/2002. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01595 | 28/11/2002 | 855871.20 | 855871.20 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL, REFNOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS EVANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01599 | 29/11/2002 | 436.95 | 436.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - SALARIO FAMI- LIA - SEC. ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01600 | 29/11/2002 | 4935791.70 | 4935791.70 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI- VIL - SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01601 | 29/11/2002 | 8622.45 | 8622.45 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - SALARIO FAMI- LIA - SEC. FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01602 | 29/11/2002 | 421151.82 | 421151.82 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI- VIL - SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01603 | 29/11/2002 | 404.55 | 404.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - SALARIO FAMI- LIA - SEC. AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01604 | 29/11/2002 | 177803.12 | 177803.12 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI- VIL - SEC.IND.COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01605 | 29/11/2002 | 151.65 | 151.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - SALARIO FAMI- LIA - SEC. IND. COMERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01606 | 29/11/2002 | 632508.77 | 632508.77 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI- VIL - SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01607 | 29/11/2002 | 483.30 | 483.30 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - SALARIO FAMI- LIA - SEC. CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01608 | 29/11/2002 | 705753.96 | 705753.96 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI- VIL - SEC.TRABALHO E ACAO SO- CIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01609 | 29/11/2002 | 585.90 | 585.90 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - SALARIO FAMI- LIA - SEC.TRABALHO E ACAO SO- CIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01610 | 29/11/2002 | 110640.00 | 110640.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - SEC.RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01611 | 29/11/2002 | 26.55 | 26.55 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - SALARIO FAMI- LIA - SEC.RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01612 | 29/11/2002 | 163051.89 | 163051.89 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL-SEC.EXT.COM.INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01613 | 29/11/2002 | 178.65 | 178.65 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - SALARIO FAMI- LIA-SEC.EXT.COM.INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01614 | 29/11/2002 | 1235885.79 | 1235885.79 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - DEF.PUBLICA DO ESTADO DAPARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01615 | 29/11/2002 | 218.25 | 218.25 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - SALARIO FAMI-LIA - DEF.PUBLICA DO ESTADO DAPARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01616 | 29/11/2002 | 170522.95 | 170522.95 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CI-VIL - SEC.INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01617 | 29/11/2002 | 135.00 | 135.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.NOVEMBRO/2002 - SALARIO FAMI- LIA - SEC.INFRA-ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01618 | 29/11/2002 | 4926.03 | 4926.03 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GAB. VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01619 | 29/11/2002 | 49978.92 | 49978.92 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01620 | 29/11/2002 | 9503.09 | 9503.09 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01621 | 29/11/2002 | 33347.75 | 33347.75 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMVRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. CONT. DESP.PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01622 | 29/11/2002 | 4490.66 | 4490.66 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT. ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01623 | 29/11/2002 | 30109.70 | 30109.70 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01624 | 29/11/2002 | 33666.82 | 33666.82 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DO PLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01625 | 29/11/2002 | 72518.04 | 72518.04 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DA ADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01626 | 29/11/2002 | 449607.20 | 449607.20 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DAS FINANCAs | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01627 | 29/11/2002 | 35283.50 | 35283.50 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. DA AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01628 | 29/11/2002 | 15235.25 | 15235.25 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. IND. E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES_DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01629 | 29/11/2002 | 53469.98 | 53469.98 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL.SEC. CIDADANIA EJUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01630 | 29/11/2002 | 60197.81 | 60197.81 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DO TRABALHO. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01631 | 29/11/2002 | 9263.93 | 9263.93 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DE REC. HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01632 | 29/11/2002 | 13770.80 | 13770.80 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT. COM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01633 | 29/11/2002 | 103546.06 | 103546.06 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. ' | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01634 | 29/11/2002 | 14566.19 | 14566.19 | VALOR DA PROVISAO DO 13- SALARIO COTA NOVEMBRO/2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. INFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reaparelhamento de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 00310 | 29/11/2002 | 6200.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode 200 (duzentos) estabilizadores de energia, conforme espe-cificacao, para serem utiliza-dos nas Superintendencias, Co-letorias e Postos Fiscais des-ta Secretaria. (Carta Conviten.20.2002.5.0004). | 04634129000102 | ICHTHYS INFORMATICA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00311 | 02/12/2002 | 17080.00 | 1680.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a contrata-cao de prestacao de servicofirmado entre a SEFIN/PB e aFUNAPE concernente a participacao de servidores desta Secre-taria no Curso de Pos-Gradua-cao em Direito Administrativoe Gestao Publica, conf.documentacao anexa ao processo. | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 00312 | 02/12/2002 | 90000.00 | 30000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com o contratode prestacao de servico tecni-co especializado celebrado en-tre a SEFIN/PB e a FUNAPE, concernente a participacao de servidores da Secretaria das Fi-nancas no VI CURSO DE POS-GRA-DUACAO EM AUDITORIA FISCAL-CONTABIL, conf.documentacao anexa | 09185398000152 | FUNAPE FUND DE APOIO A PESQ E A ESTENSAO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01636 | 02/12/2002 | 2400.00 | 2400.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA UFPB,NA CONTADORIA GERAL DO ESTADO,MES DE NOVEMBRO/2002. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01637 | 02/12/2002 | 215823.22 | 215823.22 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS COM LOCACAO DE MAO DE OBRAESPECIALIZADA DE SUPERVISORES,DIGITADORES, EM UNIDADES FISCAIS DESTA SECRETARIA, MES DENOVEMBRO/2002, NOTAS FISCAIS00046/00047/00048/2002. | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 09 | JETONS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01635 | 02/12/2002 | 1641.36 | 1641.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DA FOLHA DE GRATIFICACAODOS MEMBROS DO CONSELHO FISCALSESSOES REALIZADAS NO MES DENOVEMBRO/2002. | 00000327883472 | OSIRIS DO ABIAHY |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Tomada de Preço | 01640 | 03/12/2002 | 82245.85 | 82245.85 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO, EM UNIDADESFISCAIS DESTA SECRETARIA, MESDE NOVEMBRO/2002, N/F/S 3038/3037/2002/ | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Convite | 01639 | 03/12/2002 | 10803.00 | 10803.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO NUCLEO DE INFORMATICA ,REF. AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01638 | 03/12/2002 | 16249.00 | 16249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, MES DE NOV/2002. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01641 | 03/12/2002 | 35.00 | 35.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESADE TRANSLADO DO AEROPORTO CASTRO PINTO PARA RESIDENCIA,QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIA,CONFORME RECIBO ANEXO. | 00017982235700 | FLAMARION TAVARES LEITE |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Dispensa | 01642 | 03/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACAO DE MATERIASDE INTERESSE DESTA SECRETARIA. | 09111832000150 | JORNAL CORREIO DA PARAIBA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01643 | 03/12/2002 | 720.00 | 720.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE AGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SUP.DO 1o. N/REGIONAL, SPAF-1,COP,COJUP, CRF E NST. | 08680761000143 | EMPRESA DE MINERACAO SUBLIME LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01644 | 03/12/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS REALIZAR SERVICOS ESPECIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 (DIARIAS ACRESC. DE20%). | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01645 | 03/12/2002 | 489.60 | 489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PEDDRAS DE FOGO A SERVICOS ESPECIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 (DIARIAS ACRESC. DE20%). | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01646 | 03/12/2002 | 489.60 | 489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE GUAJUREALIZAR SERVICOS ESPECIAIS,DURANTE O MES DE DEZEMBRO/02 ,(DIARIAS ACRESC. DE20%). | 00011387742434 | GUARACI GOMES DE LIMA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01647 | 03/12/2002 | 590.40 | 590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA REALIZAR SERVICOS ESPECIAIS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2002 (DIARIAS ACRESC. DE20%). | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01648 | 03/12/2002 | 7750.00 | 7750.00 | Importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento correspondente aos servicos de manutencao nas instalacoes eletricas e em aparelhosde ar condicionados em unidadefiscais na cidade de C. Grande | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 02 | DIARIAS FORA DO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01649 | 05/12/2002 | 1108.80 | 1108.80 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO A CIDADE DE BRASILIA, NOPERIODO DE 09 A 20/12/2002,REALIZAR JUNTAMENTE COM TECNICOSDA SECRETARIA EXTRAORDINARIADE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL,O ENCERRAMENTO RELATIVO AOEXERCICIO DE 2002. (DIARIAS | 00021854882449 | MARIA CELIA DOS SANTOS SOUZA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01650 | 05/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DA CEFETNESTA SECRETARIA, SETOR DE ENGENHARIA, MES DE NOVEMBRO/2002 | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00314 | 05/12/2002 | 644.00 | 644.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MNL-3419,pertencente a esta Secretaria,de conformidade com orcamentoanexo. | 35570258000108 | MANGUEIRA COM. DE PECAS P/AUTO LTDA. |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00315 | 05/12/2002 | 755.00 | 755.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosno veiculo de placa MNU-1296,pertencente a esta Secretaria,de conformidade com orcamentoanexo. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00316 | 05/12/2002 | 860.00 | 860.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com os servicosmecanicos a serem executadosem diversos veiculos pertencentes a esta Secretaria, confor-me orcamento anexo. | 05232279000152 | REVICAR PECAS E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00317 | 05/12/2002 | 3170.00 | 3170.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas com a aquisicaode pecas necessarias a manutencao de diversos veiculos per-tencentes a esta Secretaria deconformidade com orcamento anexo. | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00318 | 05/12/2002 | 1233.07 | 0.00 | Aquisicao de antenas, destina-das a manutencao das estacoesde radiocomunicacoes fixas queatendem a esta Secretaria, conforme solicitacao atraves do oficio 38/02/COTEL. | 46271532000164 | ARS ELETRONICA INDUSTRIAL LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00319 | 05/12/2002 | 419.00 | 419.00 | Servicos mecanicos a serem executados em diversos veiculospertencentes a esta Secretariaconforme solicitacao atravesdo oficio 534/02/DSG. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00320 | 05/12/2002 | 400.00 | 400.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNL-3419, conforme solicitacao a-traves do of. 536/02/DSG. | 10765477000111 | J T LIRA PIMENTEL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00321 | 05/12/2002 | 470.00 | 470.00 | Aquisicao de pecas de reposi-cao, a serem instaladas emgrupos geradores e no - breaksde Postos Fiscais desta Secre-taria, conf. of. 532/02/DSG. | 35422021000180 | M B AUTO PECAS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 16 | CONTRATACAO DE SERVICOS GERAIS | Convite | 01651 | 06/12/2002 | 17743.72 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE RECEPCAO, TELEFONISTA,ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINA COPIADORA, PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE NOV/02 | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | ASSINATURA DE JORNAIS E REVISTAS | Dispensa | 01652 | 06/12/2002 | 2640.00 | 2640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DO BOLETIM DE DIREITO ADMINISTRATIVO-BDA, PARA A COORDENADORIA DA ASSESSORIA JURIDICA | 54102785000132 | EDITORA NDJ LTDA NOVA DIMENSAO JURIDICA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01655 | 06/12/2002 | 25468.74 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSERVA-CAO E LIMPEZA, NAS DEPENDENCI-AS D/SECRETARIA, REFERENTE AOMES DE NOVEMBRO/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01665 | 06/12/2002 | 401.00 | 401.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE FELTRO ,CLUTCH DE EMBREAGEM E CORREIADE EMBREAGEM E SAPATAS DA MAQUINA DE CHANCELAR DO SETOR FINANCEIRO. | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01667 | 06/12/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO 3 NUCLEO REGIONAL, NOPERIODO DE 16A30/11/2002. | 00016167910472 | SEVERINO MENDES DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Convite | 01660 | 06/12/2002 | 3611.36 | 3611.36 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS EMEQUIPAMENTOS DE INFORMATICA ,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2002. | 01585507000117 | RICK INFORMATICA RICARDO S SILVA MOUSINH |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01666 | 06/12/2002 | 50.00 | 50.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/AQUISICAO DE CABO PARAMODEM DB9F PARA O NUCLEO DE INFORMATICA. | 11899002000180 | MICROLABO TECNOLOGIA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01656 | 06/12/2002 | 46800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICO DE ARRECADA -CAO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE NOVEMBRO/2002. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01657 | 06/12/2002 | 46800.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE ARRECADA-CAO PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DE DEZEMBRO/2002. | 69901957000105 | AGS ASS E GERENCIA DE SISTEMAS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01658 | 06/12/2002 | 82245.85 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE LIMPEZA ,HIGIENE, CARREGO E DESCARREGO,PRESTADOS A ESTA SECRETARIA,REFERENTE AO MES DEZEMBRO/2002. | 08951196000101 | SERCON SERV DE ADM CONS IMOVEIS LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Convite | 01659 | 06/12/2002 | 6040.73 | 6040.73 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTEN -CAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOSGRUPOS GERADORES, NO-BREAKS EINSTALACOES ELETRICAS DOS POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS,REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2002. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01662 | 06/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS DE INSTALA -CAO ELETRICA NA RECEBEDORIA DERENDAS DE CAMPINA GRANDE. | 35494319000103 | ART LUZ ELETRICIDADE LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01663 | 06/12/2002 | 425.00 | 425.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS,NA CONFECCAOE COPIAS DE CHAVES, P/DIVERSOSSETORES D/SECRETARIA. | 12923124000128 | VERA LUCIA CORREIA DE MEDEIROS -ME |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01664 | 06/12/2002 | 640.00 | 640.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE SERVICOS, EXECUTADOSNA MAQUINA DE CHANCELAR DO SETOR FINANCEIRO D/SECRETARIA. | 11181286000175 | MULTIMAQ LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa | 01671 | 09/12/2002 | 886.00 | 886.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO COM AQUISICAO PECAS _DEREPOSICAO PARA EQUIPAMENTO DEINFORMATICA, DESTINADO AO NUCLEO DE TREINAMENTO. | 03162254000102 | J L INFORMATICA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01668 | 09/12/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCALIZACAO A CIDADE DE PILARE ITABAIANA,NO PERIODO DE 16DE NOV. A 01/12/2002. (DIARIASACRESCIDAS DE 20%). | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01669 | 09/12/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DEFISCAIZACAO A CIDADE DE PEDRASDE FOGO(GIASA), NO PERIODO DE16/11 A 01/12/2002. (DIARIASACRESC. DE 20%). | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA AR CONDICIONADO E EMBALAGEM | Inexigível | 01670 | 09/12/2002 | 475.00 | 475.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE PECAS DE REPOSICAO PARAO APARELHO DE AR CONDICIONADO,INSTALADO NA REC. DE RENDAS DEJOAO PESSOA. | 12684411000122 | REFRIGERACAO DO NORDESTE LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00322 | 09/12/2002 | 507.00 | 507.00 | Aquiscao de pecas a serem ins-taladas no veiculo placa MNN-1523, conforme solicitacao a-traves do oficio 546/02/DSG. | 12732327000137 | AUTO SERV PECAS PNEUS E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00323 | 09/12/2002 | 220.00 | 220.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 544/02/DSG. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00324 | 10/12/2002 | 1842.00 | 1842.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 533/02/DSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00325 | 10/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Aquisicao de vidros, destina-dos a Superintendencia do 8o.Nucleo Regional desta Secreta-ria, conforme solicitacao atraves do oficio 175/02/SNR-8. | 03317169000168 | VITRIUM COMERCIO DE VIDROS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00326 | 10/12/2002 | 733.00 | 733.00 | Aquisicao de pecas metalicasdestinadas a instalacao de di-visorias na Central de Atendi-mento ao Contribuinte -COP, emJoao Pessoa, conforme solicitacao atraves do memo 082/02/SE. | 04347239000193 | CONSTRUARTE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00327 | 10/12/2002 | 868.00 | 868.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 537/02/DSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 85 | SEL E TREIN DE PESSOAL DE TECNOLOGIA DA INF | Dispensa | 00328 | 10/12/2002 | 4800.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da a atender despesas com a ministracao do curso SQL SERVER2000, dentro das atividades doPrograma Paraiba de Qualidadee Controle Total-PROPACTO, conforme solicitacao atraves do oficio conjunto No.07/2002, dasSecretarias da Administracao eControle da Desp. Publica. | 02468529000160 | ITALMIRA CABRAL COSTA DE OLIVEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01672 | 11/12/2002 | 13275.00 | 13275.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE A AQUISICAO DE CONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORES DOESTADO DA PARAIBA, JUNTO A ASBACE, MESES DE MAIO E JUNHO DE2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00330 | 12/12/2002 | 60.00 | 60.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo de placa MNZ-0045, conforme solicitacao atraves do oficio 557/02/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00331 | 12/12/2002 | 454.00 | 454.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 558/02/DSG. | 00144954000178 | MARIA JOSE ROCHA BORRACHARIA ME |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00332 | 12/12/2002 | 510.00 | 510.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 561/02/DSG. | 05232279000152 | REVICAR PECAS E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00333 | 12/12/2002 | 197.00 | 197.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 551/02/DSG. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00334 | 12/12/2002 | 270.00 | 270.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 559/02/DSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00335 | 12/12/2002 | 785.00 | 785.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 550/02/DSG. | 41124918000120 | RIVA AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00336 | 12/12/2002 | 601.00 | 601.00 | Aquisicao de material destina-do a instalacao em veiculospertencentes a esta Secretariaconforme solicitacao atravesdo of. 554/02/DSG. | 01789786000130 | LUBCENTER COM SERVICOS E REPRES LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00337 | 12/12/2002 | 300.00 | 300.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculo pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 552/02/DSG. | 35423847000163 | ADAPECAS ADEMIR AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00338 | 12/12/2002 | 1007.00 | 1007.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 555/02/DSG. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00339 | 12/12/2002 | 112.00 | 112.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNZ-0045, conforme solicitacao a-traves do oficio 556/02/DSG. | 08667594000109 | PEDRO ALVES DA CRUZ OFICINA SAO PEDRO |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00340 | 12/12/2002 | 358.00 | 358.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 560/02/DSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Construção e Ampliação de Unidades Fiscais | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00341 | 13/12/2002 | 19168.26 | 0.00 | Termo Aditivo No.04 ao Conve-nio 006/2001, conforme parecerNo. 131102162, da Coordenado-ria da Assessoria Juridica desta Secretaria. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01673 | 13/12/2002 | 2488.01 | 2488.01 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE DO VICE-GOVERNADOR. | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01674 | 13/12/2002 | 12004.90 | 12004.90 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GEBINETE CIVIL. | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01675 | 13/12/2002 | 178052.63 | 178052.63 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. GABINETE MILITAR. | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01676 | 13/12/2002 | 44284.37 | 44284.37 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. CONTDESP. PUBLICA. | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01677 | 13/12/2002 | 3823.34 | 3823.34 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXT.ART. GOVERNAMENTAL. | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01678 | 13/12/2002 | 25857.93 | 25857.93 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. PROC. GERAL DO ESTADO. | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01679 | 13/12/2002 | 18417.21 | 18417.21 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DOPLANEJAMENTO. | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01680 | 13/12/2002 | 45493.09 | 45493.09 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DAADMINISTRACAO. | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01681 | 13/12/2002 | 145916.40 | 145916.40 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DASFINANCAs. | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01682 | 13/12/2002 | 34711.50 | 34711.50 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DAAGRICULTURA. | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01683 | 13/12/2002 | 1231.14 | 1231.14 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. IND.E COMERCIO. | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01684 | 13/12/2002 | 41404.25 | 41404.25 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DACIDADANIA E JUSTICA. | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01685 | 13/12/2002 | 27339.84 | 27339.84 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIZAS PESSOAL CIVIL. SEC. DOTRABALHO. | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01686 | 13/12/2002 | 6830.91 | 6830.91 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. DERECURSOS HIDRICOS. | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01687 | 13/12/2002 | 141576.72 | 141576.72 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. DEF. PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA. | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01688 | 13/12/2002 | 10623.00 | 10623.00 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. __DAINFRA-ESTRUTURA. | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00342 | 16/12/2002 | 230.00 | 230.00 | Servicos mecanicos a serem executados no veiculo placa MNG-2897, conforme solicitacao a-traves do oficio 562/02/DSG. | 35423847000163 | ADAPECAS ADEMIR AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00343 | 16/12/2002 | 380.00 | 380.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 565/02/DSG. | 05232279000152 | REVICAR PECAS E SERVICOS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00344 | 16/12/2002 | 350.00 | 350.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNG-4028, conforme solicitacao a-traves do oficio 566/02/DSG. | 24103210000173 | MARTINS AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00345 | 16/12/2002 | 595.00 | 595.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do oficio 567/02/DSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reforma e Conservação de Unidades Fiscais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 23 | REPAROS CONSERVACAO E ADAPTACAO DE IMOVEIS | Dispensa | 00346 | 16/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | Servicos de engenharia a seremexecutados no Posto Fiscal deAlcantil, Garagem dos Veiculosda SEFIN/Campina Grande e noPosto Fiscal do Junco, confor-me solicitacao atraves do memo088/02/SE. | 70093943000191 | PROJETA PREMOLDADOS E ENGENHARIA LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa | 00347 | 16/12/2002 | 95.50 | 95.50 | Aquisicao de mesa e cadeiras,destinadas ao Posto Fiscal deOuro Velho, conforme solicita-cao atraves do oficio 235/SC. | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | OUTRAS OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTATIVAS | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 00348 | 16/12/2002 | 800.00 | 800.00 | Contribuicao destinada a Segu-ridade Social, referente a contratacao de Geilson SalomaoLeite, conforme legislacao vi-gente. | 29979036016225 | INSS-INST.NACIONAL DO SEGURO SOCIAL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | OUTROS SERV DE CONSULTORIA | Inexigível | 01691 | 17/12/2002 | 3200.00 | 3200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO, FIRMADOCOM A ESTA SECRETARIA, MES DEDEZEMBRO/2002. | 00000283428449 | JOSE VIRGOLINO DE ALENCAR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 26 | VALE REFEICAO | Convite | 01693 | 17/12/2002 | 9270.00 | 9270.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES A FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,MES DEDEZEMBRO/2002. | 47866934013152 | TICKET SERVICOS SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01694 | 17/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE COPOS DESCARTAVEIS PARAAGUA E CAFE, PARA SUPRIR ASNECESSIDADES DESTA SECRETARIA. | 00896848000140 | PRINT PAPELARIA LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01692 | 17/12/2002 | 5933.82 | 5933.82 | VALOR DO 13- SALARIO, DEZEMBRO2002. VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL. SEC. EXTCOM. INSTITUCIONAL. | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01696 | 18/12/2002 | 33187.50 | 33187.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAREFERENTE AO FORNECIMENTO DECONTRA-CHEQUES DOS SERVIDORESESTADUAIS, DURANTE OS MESES DEJULHO/AGOSTO/SETEMBRO/OUTUBRO/2002/ASBACE. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 16 | Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil | 99 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS PESSOAL CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01695 | 18/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE HORA-AULAS, REFERENTEA PREPARACAO VOCAL E CORPORALDO CORAL DESTA SECRETARIA, NOPERIODO DE 13 A 20/12/2002. | 00011391006453 | ANTONIO CARLOS B PINTO COELHO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01709 | 23/12/2002 | 16249.00 | 16249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS PRESTADOS A DIVERSOS SETORES DESTASECRETARIA, DEZ/2002. | 00032364482453 | MARIA NECY LIRA SOARES |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00349 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Despesa correspondente a taxade inspecao e supervisao, des-contada mediante clausula 4a.do contrato de subemprestimoentre GOVERNO DO ESTADO DA PA-RAIBA e CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00351 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Despesa correspondente a taxade inspecao e supervisao, des-contada mediante clausula 4a.do contrato de subemprestimoentre GOVERNO DO ESTADO DA PA-RAIBA e CAIXA ECONOMICA FEDE-RAL. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00353 | 23/12/2002 | 0.00 | 0.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas correspondentesa taxa de inspecao e supervi-sao, descontada mediante clau-sula 4a. do contrato de subem-prestimo entre GOVERNO DO ESTAD0 DA PARAIBA e CAIXA ECONOMI-CA FEDERAL. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01699 | 23/12/2002 | 9726.75 | 9726.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00004359,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01700 | 23/12/2002 | 11585.50 | 11585.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURAS FT00004530 EFT00004527, ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01701 | 23/12/2002 | 11338.20 | 11338.20 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00004696,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01702 | 23/12/2002 | 13150.47 | 13150.47 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00004732,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01703 | 23/12/2002 | 1999.55 | 1999.55 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00004881,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01704 | 23/12/2002 | 2176.35 | 2176.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00004879/ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01705 | 23/12/2002 | 1878.35 | 1878.35 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00004932,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01706 | 23/12/2002 | 3248.75 | 3248.75 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURA FT00004861,ANEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 01 | PASSAGENS AEREAS | Tomada de Preço | 01707 | 23/12/2002 | 3402.33 | 3402.33 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS AFUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA,CONFORME FATURAS FT00004733 AFT00004734, ANDEXO. | 41124959000116 | FENICIA VIAGENS E TURISMO LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01708 | 23/12/2002 | 10225.00 | 10225.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO EXTRAORDINARIOS PRESTADOS DURANTE O MES DE DEZ/2002.SERIVOCOS DE INFORMATICA. | 00056967535404 | ANA KARLA GONCALVES CABRAL |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | Dispensa | 00354 | 24/12/2002 | 365747.14 | 0.00 | Termo Aditivo No. 01 ao Conve-nio 08/2001, publicado no DOEde 21 de dezembro de 2002. | 09125444000128 | SUP DE OBRAS DO PL DE DES DO EST SUPLAN |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01710 | 26/12/2002 | 17530.49 | 17530.49 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTE ASUP. DO 1o. N/REGIONAL(PARCELAUNICA). | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01711 | 26/12/2002 | 10469.51 | 10469.51 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SUP. 1o.N/REGIONAL (PARCELA UNICA). | 00007088280434 | CARLOS SERGIO DE LUCENA SUP DE FUNDOS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01712 | 26/12/2002 | 7200.00 | 7200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTE ASUP. DO 3o. N/REGIONAL(PARCELAUNICA). | 00013285670444 | RILVAN RAMALHO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01713 | 26/12/2002 | 5400.00 | 5400.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO3o. N/REGIONAL (PARCELA UNICA) | 00013285670444 | RILVAN RAMALHO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01714 | 26/12/2002 | 2100.00 | 2100.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTE ASUP. DO 2o. N/REGIONAL(PARCELAUNICA). | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01715 | 26/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO2o. N/REGIONAL/(PARCELA UNICA) | 00028199073420 | JOAQUIM SOLANO DA SILVA NETO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01716 | 26/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTE ASUP. DO 4o. N/REGIONAL(PARCELAUNICA). | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01717 | 26/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO4o. N/REGIONAL(PARCELA UNICA). | 00023712937415 | ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA RIBEIRO |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01718 | 26/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTE ASUP. DO 7o. N/REGIONAL(PARCELAUNICA). | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01719 | 26/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO7o. N/REGIONAL (PARCELA UNICA) | 00007879083472 | CLOVIS DANTAS DUARTE |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01720 | 26/12/2002 | 3000.00 | 3000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTE ASUP. DO 8o. N/REGIONAL(PARCELAUNICA). | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01721 | 26/12/2002 | 2400.00 | 2400.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO8o. N/REGIONAL (PARCELA UNICA) | 00030268168415 | MARIA GORETE F NOBRE CAVALCANTE SUP FUND |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01722 | 26/12/2002 | 1500.00 | 1500.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE PECAS E ACESSORIOPARA OS VEICULOS PERTENCENTE ASUP. DO 9o. N/REGIONAL(PARCELAUNICA). | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Reparos e Conservação de Veículos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01723 | 26/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AOSSERVICOS DE MANUTENCAO EM VEICULOS PERTENCENTES A SUP. DO9o. N/REGIONAL(PARCELA UNICA). | 00043354980397 | JOSE MARIA DE SOUSA MENDES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01724 | 26/12/2002 | 17473.98 | 17473.98 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E CONSUMO, PARA A SUPDO 1o. N/REGIONAL(PARC UNICA). | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01725 | 26/12/2002 | 7626.02 | 7626.02 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE DEOUTROS SERVICOS E ENCARGOS DASUP. DO 1o. N/REGIONAL(PARCELAUNICA). | 00013923730420 | ANTONIO RAMOS DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01726 | 26/12/2002 | 1800.00 | 1800.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E CONSUMO, PARA A SUPDO 3o. N/REGIONAL(PARC UNICA). | 00008639400482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01727 | 26/12/2002 | 4000.00 | 4000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 3. N/REGIONAL (PARCELA UNICA). | 00008639400482 | MARCOS ANTONIO RODRIGUES DE FARIAS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01728 | 26/12/2002 | 1000.00 | 1000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E CONSUMO, PARA A SUPDO 2. N/REGIONAL/(PARC. UNICA) | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01729 | 26/12/2002 | 1100.00 | 1100.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 2. N/REGIONAL (PARCELA UNICA). | 00038669722453 | IRAN VASCONCELOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01730 | 26/12/2002 | 1200.00 | 1200.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E CONSUMO, PARA A SUPDO 4. N/REGIONAL(PARC. UNICA). | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01731 | 26/12/2002 | 800.00 | 800.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 4. N/REGIONAL (PARCELA UNICA). | 00017612985420 | FRANCISCO TOMAZ DA SILVA FILHO SUP FUNDO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01732 | 26/12/2002 | 2000.00 | 2000.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E CONSUMO, PARA A SUPDO 7. N/REGIONAL(PARC. UNICA). | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01733 | 26/12/2002 | 2800.00 | 2800.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 7. N/REGIONAL (PARCELA UNICA). | 00030266009468 | FRANCISCO CIRILO NUNES SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01734 | 26/12/2002 | 4800.00 | 4800.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E CONSUMO, PARA A SUPDO 8. N/REGIONAL(PARC. UNICA). | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01735 | 26/12/2002 | 4800.00 | 4800.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 8. N/REGIONAL (PARCELA UNICA). | 00028159128487 | MARIA GORETTI ARNAUDO PORTO SUP FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 69 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | Inexigível | 01736 | 26/12/2002 | 1300.00 | 1300.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO CORRESPONDENTE AAQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES E CONSUMO, PARA A SUPDO 9. N/REGIONAL(PARC. UNICA). | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 90 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS | Inexigível | 01737 | 26/12/2002 | 600.00 | 600.00 | SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS PARA ATENDER DESPESAS COMPAGAMENTO DE OUTROS SERVICOS EENCARGOS DA SUP. DO 9. N/REGIONAL (PARCELA UNICA). | 00038036576449 | MARCELO DUARTE COELHO SUP DE FUNDOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01738 | 27/12/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASADE 01 A 16/12/2002. | 00011415754420 | JOAO LOURENCO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01739 | 27/12/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO COM A UNIDADE MOVEL DACRUZETA DE PILAR, NO PERIODODE 01 A 16/12/2002. | 00060691816700 | SEVERINO FERREIRA GUEDES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01740 | 27/12/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DA GIASADE 16/12/2002 A 01/01/2003. | 00039602354453 | RIVANILDO SOARES TEIXEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01741 | 27/12/2002 | 612.00 | 612.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO DA UNIDADE MOVEL DE CRUZETA DE PILAR, NO PERIODO DE16/12/2002 A 01/01/2003. | 00030897645472 | CICERO LOPES DA COSTA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01750 | 27/12/2002 | 489.60 | 489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE PEDRADE FOGO, MES DE JANEIRO/2003. | 00039629309491 | GIVALDO SILVA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01751 | 27/12/2002 | 590.40 | 590.40 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE JURIPIRANGA, MES DE JANEIRO/2003. | 00054905796415 | JOSE WOLGRAND AMORIM VIEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01752 | 27/12/2002 | 489.60 | 489.60 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE GUAJUMES DE JANEIRO/2003. | 00011387742434 | GUARACI GOMES DE LIMA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01753 | 27/12/2002 | 738.00 | 738.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AO POSTO FISCAL DE CRUZDE ALMAS,MES DE JANEIRO/2003. | 00016213033491 | JACKSON PINHEIRO TAVARES DA CUNHA MELO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01754 | 27/12/2002 | 136.00 | 136.00 | importancia empenhada destinada a atender despesas com pagamento de diarias, pelo deslocamento as Sup. dos 4o./8o./9o./acompanhando o Sr. JeffersonDantas P. Rolim, a servico desta Secretaria. | 00022588027415 | JOSELIO FELIX DE OLIVEIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01755 | 27/12/2002 | 88.00 | 88.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AOS POSTOS FISCAIS DO ESTADO, CONFORME MAPA ANEXO. | 00084063823415 | JEFFERSON DANTAS PINHEIRO ROLIM |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01756 | 27/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS SUPERINTENDENCIAS,CONFORME MAPA ANEXO. | 00020707223415 | JORGE SOARES FERREIRA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01757 | 27/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS. PELO DESLOCAMENTO AS SUPERINTENDENCIAS,CONFORME MAPA ANEXO. | 00013709089468 | JOSE ADELINO DE MOURA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01758 | 27/12/2002 | 221.00 | 221.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS SUPERINTENENCIAS, CONFORME MAPA ANEXO. | 00008920990468 | MARIO RIBEIRO DA SILVA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 01 | DIARIAS NO ESTADO | Não Licitável (Diárias, Auxílios e Distribuições) | 01759 | 27/12/2002 | 249.00 | 249.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DIARIAS, PELO DESLOCAMENTO AS SUPERINTENDENCIAS,CONFORME MAPA ANEXO. | 00002721581430 | JEANDRO MARANHAO LOPES |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 09 | MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 01761 | 27/12/2002 | 6040.73 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DOS GRUPOS GERADORESNO'BREAKS, INSTALACOES ELETRICAS EM POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS PERTENCENTES A ESTA SECRETARIA, MES DEZEMBRO/2002,NOTA FISCAL 0195/02. | 01721923000103 | ALPHAVILLE TEC COM E REP LTDA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Serviços de Processamento de Dados e Informática | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 90 | PROCESSAMENTOS DE DADOS | Inexigível | 01760 | 27/12/2002 | 171872.84 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOSPRESTADOS A ESTA SECRETARIA,NOMES DE NOVEMBRO/2002,NOTAS FISCAIS 6091/6093/6094/6097/2002. | 09189499000100 | CODATA COM DE PROC DE DADOS DA PB |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Tecnologia da Informatização | Apoio Administrativo | Projeto Átomo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Tomada de Preço | 01762 | 27/12/2002 | 231610.37 | 100000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA ESPECIALIZADA DE SUPERVISORES E DIGITADORES, EM POSTOS FISCAIS DE FRONTEIRAS DESTA SECRETARIA, MESDE DEZEMBRO/2002,NOTAS FSICAIS0055/0056/0057/2002 | 04643092000189 | SIMPLESTEC INFORMATICA LTA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01743 | 27/12/2002 | 111925.32 | 111925.32 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA PARAIBA, MESDE JULHO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01744 | 27/12/2002 | 111845.89 | 111845.89 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA PARAIBA, MESDE AGOSTO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01745 | 27/12/2002 | 112062.21 | 112062.21 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA PARAIBA, MESDE SETEMBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01746 | 27/12/2002 | 113214.79 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA PARAIBA, MESDE OUTUBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01747 | 27/12/2002 | 113349.99 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAODE SERVICOS, REFERENTE AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DA PARAIBA, MESDE NOVEMBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01748 | 27/12/2002 | 22820.40 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAODE SERVICOS SOVRE RECEBIMENTOSDE DAR'S E GR-DUAL/IPVA,MES DEOUTUBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01749 | 27/12/2002 | 19452.96 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS DE PRESTACAODE SERVICOS SOBRE RECEBIMENTODE DAR'S E GR-DUAL/IPVA,MES DENOVEMBRO/2002. | 17156514000133 | BANCO REAL S A |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01764 | 30/12/2002 | 200.00 | 200.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE UMA COROADE FLORES, PARA FUNERAL. | 00000300268491 | SIMPLICIO MANGABEIRA DE ARAUJO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01766 | 30/12/2002 | 34227.30 | 34227.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA EXECUCAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MES DE SETEMBRO/2002. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01767 | 30/12/2002 | 37497.00 | 37497.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA EXECUCAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MES DE OUTUBRO/2002. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 99 | OUTRAS LOCACOES DE MAO DE OBRA | Inexigível | 01768 | 30/12/2002 | 35736.30 | 35736.30 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE DILIGENCIAS PARA EXECUCAO DOS ATOS JUDICIAIS DE INTERESSE DA FAZENDA PUBLICA ESTADUAL, MES DE NOVEMBRO/2002. | 08271413000112 | ASSOC DOS OFICIAIS DE JUST DO EST DA PB |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 25 | REPAROS E MANUTENCAO DE VEICULOS | Dispensa | 00355 | 30/12/2002 | 240.00 | 240.00 | Servicos mecanicos a serem executados em veiculos pertencen-tes a esta Secretaria, confor-me solicitacao atraves do ofi-cio 577/02/DSG. | 02355579000130 | TRIUNFO AUTO PECAS LTDA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Aprimoramento dos Serviços de Fiscalização Fazendária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS | Dispensa | 00356 | 30/12/2002 | 500.00 | 500.00 | Aquisicao de pecas a serem instaladas no veiculo placa MNZ-0095, conforme solicitacao a-traves do oficio 576/02/DSG. | 70106513000167 | ALISAUTO PNEUS MOURA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00358 | 30/12/2002 | 20000.00 | 20000.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas correspondentea taxa de inspecao e supervi-sao, descontada mediante clau-sula 4. do contrato de subem-prestimo entre o Governo do Estado da Paraiba e a Caixa Eco-nomica Federal. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00360 | 30/12/2002 | 20490.00 | 20490.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas correspondentea taxa de inspecao e supervi-sao, descontada mediante clau-sula 4. do contrato de subem-prestimo entre o Governo do Estado da Paraiba e a Caixa Eco-nomica Federal. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
Fundo de Apoio ao Desenvolvimento Fazendário | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Reestruturação e Modernização da Administração Tributária e Financeira - PROMOSAT/PROMAF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 00362 | 30/12/2002 | 16340.00 | 16340.00 | Importancia empenhada destina-da as despesas correspondentea taxa de inspecao e supervi-sao, descontada mediante clau-sula 4., do contrato de subem-prestimo entre o Governo do Estado da Paraiba e a Caixa Eco-nomica Federal. | 00360305003634 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL DA PARAIBA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01763 | 30/12/2002 | 8000.00 | 8000.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM APARCELA DE PARTICIPACAO DA SECRETARIA DAS FINANCAS DA IMPRESSAO DO LIVRO "PARAIBA HISTORICA GRANDES VULTOS". | 40964595000110 | A ESTAMPA EDITORA & PROPAGANDA LTDA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Dispensa | 01777 | 31/12/2002 | 100.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO RESSARCIMENTO DE DESPESACOM TRANSPORTES OCORRIDAS QUANDO A SERVICO DESTA SECRETARIANA CIDADE DE CAMPINAS/SP. | 00029835267472 | MARISE DO O CATAO |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | PUBLICACAO DE EDITAIS E ATAS | Inexigível | 01784 | 31/12/2002 | 48160.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE PUBLICACOES DA TABELADO IPVA, REF. AO EXERCICIO DE2002. | 01518579000141 | A UNIAO SUP DE IMPRENSA E EDITORA |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01785 | 31/12/2002 | 114.30 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CARTORIOS PRESTADOS AESTA SECRETARIA. | 09357864000130 | CARTORIO GARIBALDI |
Diretoria de Administração Tributária | Administração | Administração de Receitas | Apoio Administrativo | Administração Fiscal e Tributária | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 08 | IMPOSTOS TAXAS E MULTAS | Dispensa | 01786 | 31/12/2002 | 518.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS SERVICOS DE ARRECADACAO DE TRIBUTOS ESTADUAIS, MESDE NOV/2002. | 61411633021346 | BANCO DO ESTADO DE SAO PAULO SA BANESPA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01806 | 31/12/2002 | 54735.42 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - GAB VICE GOVERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01807 | 31/12/2002 | 11.70 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO RESTOS A PAGAR 2002 SALARIO FAMILIA - GAB VICE GO-VERNADOR | 00016020944468 | GENILDA COUTINHO RODRIGUES |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01808 | 31/12/2002 | 553474.68 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS GABINETE CIVIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01809 | 31/12/2002 | 201.60 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - GABINETE CI-VIL | 00004494172472 | NELSON COELHO DA SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01810 | 31/12/2002 | 119543.48 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS GAB MILITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01811 | 31/12/2002 | 183.15 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - GABINETE MI-LITAR | 00000845035487 | JORGE DE MIRANDA COELHO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01812 | 31/12/2002 | 306974.72 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC CONTROLE DA DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01813 | 31/12/2002 | 59.40 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC CONT DESPESA PUBLICA | 00013632981434 | REGINA DE FATIMA LUCENA BRUNET E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01814 | 31/12/2002 | 51993.67 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC EXT ART GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01815 | 31/12/2002 | 6.75 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC EXT ART GOVERNAMENTAL | 00005977460449 | LAIZ NAZARETH LEITE NOBREGA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01816 | 31/12/2002 | 341830.96 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - PROC GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01817 | 31/12/2002 | 62.55 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - PROC GERAL DO ESTADO | 00007762860304 | MARIA ZELIA CAVALCANTE DE SOUZA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01818 | 31/12/2002 | 385173.73 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC PLANEJAMENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01819 | 31/12/2002 | 211.95 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC PLANEJA-MENTO | 00014125579415 | FRANCISCO MARIO C ALBUQUERQUE E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01820 | 31/12/2002 | 736896.29 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC ADMINISTRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01821 | 31/12/2002 | 432.90 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC ADMINIS-TRACAO | 00003649938472 | JOSE GILSON DE LUCENA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01822 | 31/12/2002 | 4845530.58 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01823 | 31/12/2002 | 8657.10 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC FINANCAS | 00044213824420 | JAILSON CAVALCANTE SILVA |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01824 | 31/12/2002 | 414175.33 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL -SEC AGRICULTURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01825 | 31/12/2002 | 404.55 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC AGRICUL-TURA | 00010920455468 | PAULO BERNARDO DE JESUS E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01826 | 31/12/2002 | 166247.66 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC IND COMER-CIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01827 | 31/12/2002 | 149.85 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC IND CO- MERCIO | 00010956735487 | JOSEMAR GONCALVES DA SILVA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01828 | 31/12/2002 | 596731.64 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC CIDADANIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01829 | 31/12/2002 | 473.85 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC CIDADA- NIA E JUSTICA | 00004762894400 | IVAN LINS WANDERLEY E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01830 | 31/12/2002 | 678731.56 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC TRABALHO EACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01831 | 31/12/2002 | 585.45 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC TRABALHOE ACAO SOCIAL | 00011180030478 | MARLUCE COUTINHO MARANHAO E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01832 | 31/12/2002 | 103338.33 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC RECURSOS HIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01833 | 31/12/2002 | 25.65 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC RECURSOSHIDRICOS | 00013227068400 | MARIA LUCIA BARBOSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01834 | 31/12/2002 | 159928.17 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC EXT COM INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01835 | 31/12/2002 | 178.65 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC EXT COM INSTITUCIONAL | 00013334891453 | OTTO MARCELO NAVARRO CRUZ E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01836 | 31/12/2002 | 1159747.79 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - DEF PUBLICA DOESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01837 | 31/12/2002 | 221.85 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - DEF PUBLICA DO ESTADO DA PARAIBA | 00008678359404 | FRANCISCA DE OZANETE GOMES E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 01 | VENCIMENTOS | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01838 | 31/12/2002 | 167686.96 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL CIVIL - SEC INFRA ES- TRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Gabinete do Secretário de Finanças | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Remuneração com Pessoal do Poder Executivo - | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 09 | Salário Família | 01 | SALARIO FAMILIA ATIVO CIVIL | Não Licitável (Folha de Pagamento) | 01839 | 31/12/2002 | 135.00 | 0.00 | VALOR DA FOLHA DE PESSOAL REF.DEZEMBRO - RESTOS A PAGAR 2002SALARIO FAMILIA - SEC INFRA ESTRUTURA | 00004848500400 | FRANCISCO BATISTA SOUSA E OUTROS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01769 | 31/12/2002 | 13200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIANO PERIODO DE 15/10 A 14/11/02NOTA FISCAL 1757/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 05 | XEROX E COPIAS HELIOGRAFICAS | Convite | 01770 | 31/12/2002 | 13200.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AO CONTRATO DE MAQUINAS DE REPROGRAFIANO PERIODO DE 14/11 A 14/12/02NOTA FISCAL 1828/2002. | 02914690000110 | COPYLINE COMERCIO E SERVICOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01771 | 31/12/2002 | 1000.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS DO CEFETNO SETOR DE ENGENHARIA, MES DEDEZEMBRO/2002. | 00002940448418 | WAGNER DE BRITO MONTEIRO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 09 | COMUNICACAO E DIVULGACAO | Dispensa | 01772 | 31/12/2002 | 344.61 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA ECORRETIVA DO ELEVADOR INSTALADO NA REC. DE RENDAS J. PESSOAMES DE DEZEMBRO/2002, FATURAJPS 39642. | 29739737004280 | ELEVADORES OTIS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 18 | EMBRATEL | Inexigível | 01773 | 31/12/2002 | 3064.77 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TELECOMUNICACOES PRESTADOS A ESTA SECRETARIA, MES DEOUTUBRO/2002, FT. 03104494/02. | 33530486003225 | EMPRESA BRAS DE TELECOMUNIC S A EMBRATEL |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Dispensa | 01774 | 31/12/2002 | 94.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTE CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE CONFECCAO DE CARIMBOSPADRINIZADOS PARA ESTA SECRETARIA. | 12927463000182 | CARTCAR CARTOES E CARIMBOS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01775 | 31/12/2002 | 665.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS DESTA SECRETARIA, AO AEROPORTO CASTRO PINTO, QUANDO ASERVICOS DESTA. | 00016044851400 | FLAVIANO TARGINO DOS SANTOS |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 99 | OUTROS SERV DE TERC PESSOA FISICA | Inexigível | 01776 | 31/12/2002 | 365.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE MAO DE OBRA PRESTADOS AESTA SECRETARIA. | 00095331956491 | NELSON DA SILVA PAIVA JUNIOR |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | Dispensa | 01778 | 31/12/2002 | 1450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A ENCHIMENTO DE 50 BOTIJOES DE GAZ PARA ESTA SECRETARIA. | 00785890000194 | POSTO DE COMBUSTIVEIS WS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 28 | MATERIAL PARA COPA E COZINHA | Dispensa | 01779 | 31/12/2002 | 450.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE A AQUISICAO DE 600 GARRAFAS DE AGUA MINERAL DE 1,5 LITROS, PARA USODESTA SECRETARIA. | 04813244000144 | JONATHAS LIMA PEREIRA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 02 | ESTAGIARIOS E MONITORES | Inexigível | 01780 | 31/12/2002 | 2400.00 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DOS ESTAGIARIOS NA UFPB,NA CONTADORIA GERAL DO ESTADOMES DE DEZ/2002. | 00091746248491 | CLAUDIA MARQUES DE S TOSCANO |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 17 | SERVICOS DE ADMINISTRACAO DE PENITENCIARIA | Convite | 01781 | 31/12/2002 | 43212.46 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE LIMPEZA, RECEPCAO, TELEFONISTA, ASCENSORISTA E OPERADOR DE MAQUINAS, PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE DEZ/02NOTAS FISCAIS 2608/2609/2002. | 10746436000188 | HIGIENE CONSERVACAO E LIMPEZA LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Tomada de Preço | 01782 | 31/12/2002 | 19933.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA, PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE NOV/02NOTA FISCAL 0724/2002. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 37 | Locoção de Mão-de-Obra | 06 | SEGURANCA E VIGILANCIA | Convite | 01783 | 31/12/2002 | 19933.07 | 0.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO CORRESPONDENTE AOS SERVICOS DE VIGILANCIA, PRESTADOS AESTA SECRETARIA, MES DE DEZ/02NOTA FISCAL 0750/2002. | 02322136000143 | COMBATE SEGURANCA DE VALORES LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01787 | 31/12/2002 | 57811.52 | 57811.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS COMFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01788 | 31/12/2002 | 19148.00 | 19148.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01789 | 31/12/2002 | 12068.00 | 12068.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01790 | 31/12/2002 | 6530.00 | 6530.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01791 | 31/12/2002 | 7129.00 | 7129.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01792 | 31/12/2002 | 7072.66 | 7072.66 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUES-TRO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01793 | 31/12/2002 | 3778.50 | 3778.50 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE MANDADO DE SEQUES-TRO, CONF. DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01794 | 31/12/2002 | 14310.00 | 14310.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01795 | 31/12/2002 | 4991.00 | 4991.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01796 | 31/12/2002 | 21247.00 | 21247.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01797 | 31/12/2002 | 4525.00 | 4525.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01798 | 31/12/2002 | 12500.00 | 12500.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01799 | 31/12/2002 | 68796.52 | 68796.52 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01800 | 31/12/2002 | 9010.00 | 9010.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01801 | 31/12/2002 | 3562.00 | 3562.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01802 | 31/12/2002 | 57669.56 | 57669.56 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01803 | 31/12/2002 | 6528.00 | 6528.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01804 | 31/12/2002 | 66447.42 | 66447.42 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Convite | 01805 | 31/12/2002 | 66141.53 | 66141.53 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TARIFAS CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01842 | 31/12/2002 | 66716.13 | 66716.13 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01843 | 31/12/2002 | 11587.00 | 11587.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01844 | 31/12/2002 | 13891.00 | 13891.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01845 | 31/12/2002 | 18964.00 | 18964.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01846 | 31/12/2002 | 6775.59 | 6775.59 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01847 | 31/12/2002 | 57880.81 | 57880.81 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01848 | 31/12/2002 | 66869.92 | 66869.92 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01849 | 31/12/2002 | 61166.17 | 61166.17 | IMPORTANCIA EMPENHADA, DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS, DEACORDO COM DOCUMENTACAO ANEXA. | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 31 | NULL | Inexigível | 01850 | 31/12/2002 | 22.00 | 22.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA AO PAGAMENTO DE TARIFA CON-FORME DOCUMENTO EM ANEXO...... | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 99 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS | Inexigível | 01851 | 31/12/2002 | 30.00 | 30.00 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO P/REGULARIZACAO DO PROC.DA FEMAG.SEC.CID.E JUSTICA.... | 11889912000182 | FEMAG FERRAGENS E MAT AGRICOLAS LTDA |
Diretoria de Administração Financeira | Administração | Planejamento e Orçamento | Gestão da Política Financeira | Supervisão e Coordenação da Política Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 01 | AGUA E ESGOTO | Convite | 01852 | 31/12/2002 | 79048.71 | 79048.71 | IMPORTANCIA EMPENHADA DESTINADA A ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE TARIFAS,CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO................ | 00000000001163 | BANCO DO BRASIL SA |
Quantidade de Registros: 2159
Última atualização: 10/06/2024